BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN 2014
Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2014, dilakukan dengan mensinergikan, mengsinkronkan dan mengintegrasikanya dengan target pencapaian sasaran sesuai dengan RPJMD 2010 -2015 dan memperhatikan prioritas program pembangunan Propinsi Sumatera Barat serta program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ). Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalu pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun merupakan hasil rumusan forum Musrenbang Kabupaten Agam Tahun 2013. Skema Penyusunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2014
RKPD Tahun 2014
77
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2014 Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh para pelaku pembangunan sesuai rencana yang disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, secara hierarkhis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tergambar dalam Tabel berikut : Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 VISI Mewujudkan Kabupaten Agam Yang Agamais, Lestari, Adil, Mandiri, dan Indah (ALAMI) dalam Rangka Memperkokoh Landasan Mencapai Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani MISI Misi I : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
TUJUAN 1. Meningkatkan
kemampuan pelayanan lembaga pemerintah daerah 2. Mewujudkan Supremasi
SASARAN 1.
Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur
2.
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
1.
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Terlaksananya pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah sebelum ditetapkan sehingga produk hokum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan /urusan dan norma hukum yang berlaku
hukum yang berkeadilan 2.
3. Mewujudkan
perencanaan yang aspiratif dan partisipatif 4. Meningkatkan
kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah Misi II: Mewujudkan masyarakat yang Agamais dan Beradat
1. Meningkatkan kualitas
kehidupan beragama 2. Meningkatkan penerapan
nilai-nilai adat istiadat Misi III: Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Peningjatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1. Meningkatkan Mutu Kesehatan dalam rangka mencapai MDGs 2015
1.
Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan
2.
Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan
1.
Meningkatnya pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
2.
Terkelolanya keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel
1. Meningkatnya kesadaran hidup beragama 2. Berkembangnya forum diskusi islam 1. Meningkatnya penerapan nilai nilai adat dalam kehidupan masyarakat 1. Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup dari 68,7 per tahun pada tahun 2010 menjadi 71 pada tahun 2015 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan Rujukan 3. Menurunnya penyebaran penyakit epidemig 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dan terjangkau
RKPD Tahun 2014
1. Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.98% pada tahun 2015 2. Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) dari 8.3 tahun pada tahun 2010 menjadi 12 tahun pada tahun 2015
78
MISI
TUJUAN
3. Meningkatkan Pengendalian pertambahan jumlah penduduk
4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan
Misi IV:Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah
Misi V: Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
RKPD Tahun 2014
1.
Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
Meningkatkan infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan 1. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan pendapatan regional perkapita. 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja dan pelayanan ketenagakerjaan.
2.
SASARAN 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dari 94,21% pada tahun 2010 menjadi 94,51% pada tahun 2015 4. Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan dari 21,51% pada tahun 2010 menjadi 30,60% pada tahun 2015 5. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dari 77,31% pada tahun 2010 menjadi 90% pada tahun 2015 6. Meningkatnya angka partisi-pasi murni (APM) jenjang : SMA/ SMK/MA/Paket C dari 64,24 % pada Tahun 2010 menjadi 69.24 % pada Tahun 2015 7. Meningkatnya angka partisi-pasi kasar (APK) jenjang SMA/AMK/MA/Paket C dari 80,57% pada Tahun 2010 menjadi 85,37 % pada Tahun 2015 1. Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang keluarga berencana dan Keluarga sejahtera (KB dan KS) 3. Meningkatnya ketersediaanalat dan obat kontrasepsi 4. Meningkatnya ketersediaan informasi data mikro 1. Meningkatnya Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 3. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 4. Meningkatnya Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 1. Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah 2. Meningkatnya pelayanan transportasi daerah 1. Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan
1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor /subsub sektor pembentuk PDRB. 2. Meningkatnya pendapatan regional perkapita. 1. Meningkatnya pelayanan pelatihan tenaga kerja. 2. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja. 3. Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 4. Meningkatnya pelayanan kepesertan jamsostek 5. Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan
3. Meningkatkan
1. Menurunnya persentase penduduk miskin
kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
79
MISI
TUJUAN
Misi VI : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana
Meningkatkan penataan ruang daerah
Terwujudnya peningkatan kelestarian sumber daya alam Terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan
SASARAN Mantapnya regulasi penataan ruang daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan Terwujudnya kota hijau yang asri dan produktif
Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana
Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana Terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana
4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Prioritas pembangunan Kabupaten Agam untuk tahun 2014 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam tahun 2010-2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara agenda yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Keterkaitan Agenda Pembangunan RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 Agenda Pembangunan RPJMD 1. Peningkatan kemampuan pelayanan lembaga pemerintahan daerah 2. Penguatan kemampuan Keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan 3. Peningkatan penerapan Norma Agama dan Adat 4. Peningkatan kompetensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan 5. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan pengembangan kawasan perkotaan 7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan jaringan usaha 8. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup
RKPD Tahun 2014
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 1. Peningkatan penyediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi; 2. Pelayanan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; 3. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah; 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; 5. Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup; 6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya; 7. Penanggulangan Kemiskinan; 8. Kesejahteraan ekonomi dan sosial lainnya;
80
Memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan pada tahun 2013 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka sasaran dan target capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2014 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
Tabel IV.2 Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2014 No.
Prioritas Pembangunan
Sasaran Pembangunan Daerah
1. 1
2. Peningkatan penyediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi.
3. Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
Program 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas PU
488.537.500,-
Dinas PU
16.748.415.000,-
Dinas PU
450.000.000,-
Dinas PU
3.587.450.100,-
Dinas PU
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
12.454.000.000,-
Dinas PU
200.000.000,-
Dinas PU
3.650.000.000,-
Dinas PU
Program Pembangunan Gedung Kantor
14.000.000.000,-
Dinas PU
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
23.660.334.500,-
Dinas PU
Program Perencanaan pembangunan dan fasilitas perhubungan Program Rehabilitasi Pemeliharaan dan Pembangunan dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
396.000.000,-
Dishubkominfo
1.025.000.000,-
Dishubkominfo
1.290.000.000,-
Dishubkominfo
1.300.000.000,-
Dishubkominfo
300.000.000,-
Dishubkominfo
Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa/dan Jariangan Pengairan lainnya Program Pembuatan dokumen perencanaan teknis Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Meningkatnya pelayanan transportasi daerah
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi
RKPD Tahun 2014
5 1.652.497.000,-
SKPD Penanggung Jawab 6 Dinas PU
95.500.000.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan
Pagu Anggaran
81
No.
II
Prioritas Pembangunan
Sasaran Pembangunan Daerah
Pelayanan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.90% pada tahun 2014
Program Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakan Program Pendidikan Usia Dini
Meningkatnya Angka ratarata lama sekolah, dan APK, APM Tingkat SD,SLTP,SLTA
Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga
III
Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah
1.684.000.000,310.000.000,-
SKPD Penanggung Jawab Disdikpora Kantor Arsip dan Pustaka
8.510.000.000,-
Disdikpora
Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun Program Pendidikan Menengah
33.412.000.000,-
Disdikpora
33.646.720.000,-
Disdikpora
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10.657.744.000,-
Disdikpora
Progaram Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
1.000.000.000,-
Disdikpora
1.794.500.000,-
Disdikpora
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dalam pembangunan
1.371.450.500,-
Disdikpora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.900.000.000,-
Disdikpora
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
1.500.000.000,-
Disdikpora
Meningkatnya Umur Harapan Hidup Dan Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Serta Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
15.610.787.500,-
Dinas Kesehatan
1.826.600.000,-
Dinas Kesehatan
Program Pengawasan obat dan makanan
26.500.000,-
Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan Rujukan
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan (RSUD)
1.453.673.100,-
RSUD
116.220.500,-
RSUD
14.016.000.000,-
RSUD
250.000.000,-
RSUD
1.851.175.700,-
RSUD
Program perbaikan gizi masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaaan, Peningakatan dan prasaranan Rumah sakit RS jiwa/RS paruparu/RS mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program DAK Bidang Kesehatan Rujukan Menurunnya penyebaran penyakit epidemig
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
663.345.000,-
Dinas Kesehatan
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat
Program pengembangan lingkungan sehat
114.200.000,-
Dinas Kesehatan
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
428.320.000,-
Dinas Kesehatan
189.651.000,-
RSUD
935.000.413,-
RSUD
Program Usaha Kesehatan Masyarakat
RKPD Tahun 2014
Pagu Anggaran
82
No.
Prioritas Pembangunan
IV
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
RKPD Tahun 2014
Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur
Program Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pagu Anggaran 780.093.000,2.191.372.000,-
SKPD Penanggung Jawab BKD BKD
Program Peningkatan kinerja Pelayanan Publik pemerintah daerah
260.000.000,-
Bag. Organisasi Setda
Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
184.000.000,-
Bag. Organisasi Setda
Program penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian
235.000.000,-
Bag. Organisasi Setda
Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan
6.102.395.101,-
16 Kecamatan
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program pengembangan komunikasi dan informasi media masa
3.630.000.000,-
Humas
600.000.000,-
Dishubkominfo
Program kerjasama dengan media masa Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah
250.000.000,-
Dishubkominfo
110.000.000,-
Bag. Apum Setda
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
115.000.000,-
Bag. Apum Setda
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
85.000.000,-
Arsip dan Pustaka
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
22.923.336.000,-
Set. DPRD
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
200.000.000,-
Bag. Adm Pertanahan Setda
Program Penyelesaian konflik pertanahan
125.000.000,-
Bag. Adm Pertanahan Setda
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
872.710.000,-
Inspektorat
Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan
729.105.000,-
Bag. Ap Setda
Program Peningkatan Propesional Tenaga Operasional Aparatur Pengawasan
285.000.000,-
Inspektorat
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
Program penataaan Admnistrasi Kependudukan
2,231,748,700,-
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program pemeliharaan dan pencegahan tindak Kriminal
2,790,000,000,-
Badan Kesbang Pol /Salpol PP
1.173.615.000,-
Satpol PP
83
No.
Prioritas Pembangunan
Sasaran Pembangunan Daerah
Terlaksananya pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan /urusan dan norma hukum yang berlaku Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan
Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan
Meningkatnya pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan Terkelolanya keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel V
Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup.;
160.000.000,-
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat) Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
825.000.000,-
Badan Kesbang Pol
360.000.000,-
Satpol PP dan Badan Kebang Pol
1.325.000.000
Satpol PP
600.000.000,-
Bag. Hukum Setda
Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
125.000.000,-
Bappeda
175.000.000,-
Bappeda
680.000.000,-
Bappeda
675.000.000,-
Bappeda
200.000.000,-
Bappeda
700.000.000,-
Bappeda
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
665.000.000,-
Bappeda
Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Nagari Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pagu Anggaran
1,264,500,000,-
BPMPN
6,471,163,500,-
DPPKA
Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian
Program Pemanfaatan Ruang
Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi SDA
1.225.000.000
BPLH
805.000.000,-
BPLH
Program peningkatan dan kualitas akse informasi SDA dan lingkungan hidup
450.000.000,-
BPLH
Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim
RKPD Tahun 2014
Program peningkatan pemberantasan pekat
SKPD Penanggung Jawab Satpol PP
Program
240.000.000,-
Dinas PU
Program Penelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Proram perencanaan tata ruang
1.465.000.000,-
Dinas PU
600.000.000,-
Dinas PU
Program peningkatan kesadaran hukum dalam pemeberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan
75.000.000,-
DKP
84
No.
Prioritas Pembangunan
Sasaran Pembangunan Daerah
Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
VI
VII
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya;
Penanggulangan Kemiskinan Dan Penanganan Pengangguran Serta Masalah Kesejahteraan Sosial ;
Terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana Meningkatnya kesadaran hidup beragama Meningkatnya penerapan nilai nilai adat dalam kehidupan masyarakat Memberdayakan Keluarga Miskin Dan Penanganan Pengangguran
Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
RKPD Tahun 2014
Program Program pengelolaan dan pelestarian sumber daya pesisir dan kelautan Program Rehabilitasi Hutan dan lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Program DAK Lingkungan Hidup ( Sarana pengelolaan persampahan) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program peningkatan Kesiagaan dan Bahaya kebakaran Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan Program Beasiswa bagi siswa tidak mampu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Prog. Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Prog. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Program peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
Pagu Anggaran 90.000.000,-
SKPD Penanggung Jawab DKP
1.193.037.000
Hutbun
267.695.000
Hutbun
3.294.000.000,-
Dinas PU
1.167.095.200,-
BPLH
15.000.000,-
DKP
725.000.000,-
BPBD
1.700.000.000,-
BPBD
89.885.000,-
Sosnakertrans
5.208.185.000,-
Bag. Kesra Setda
1.960.000.000,-
Dinas BudPar
1.150.000.000.-
Dinas BudPar
1.720.000.000,150.000.000,-
Dinas BudPar Bappeda
1.000.000.000,-
Disdikpora
85.000.000,-
Dinsosnakertrans
45.000.000,-
Dinsosnakertrans
45.114.000,-
Dinsosnakertrans
350.000.000,-
Dinas Kesehatan
922.090.000,-
Dinsosnakertrans
34.575.950,-
Dinsosnakertrans
1.197.746.000,14.913.000.000,350.000.000,-
RSUD Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
525.000.000,-
Bag. Perekonomian
110.000.000,-
BPPKB
170.000.000,-
BPPKB
85
No.
Prioritas Pembangunan
Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang keluarga berencana dan Keluarga sejahtera (KB dan KS) Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
VIII
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Meningkatnya Jumlah dan luas kawasan sentra produksi Komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Program Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pembinaan Anak Terlantar Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
2.150.000.000,20.000.000,-
RKPD Tahun 2014
75.750.000,-
SKPD Penanggung Jawab BPPKB BPPKB BPPKB
414.769.000,-
Dinsosnakertrans
300.000.000,-
Dinsosnakertrans
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
921.945.059,-
Dinsosnakertrans
175.000.000,-
Dipertahornak.
Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Program Peningkatan produksi peternakan Program Peningkatan Infrastruktur Pertanian/perkebunan Program pengembangan produk pertanian/peternakan
375.000.000,-
Dipertahornak.
447.500.000,-
Dipertahornak
850.000.000,-
Dipertahornak.
845.000.000,-
Dipertahornak.
225.000.000,-
Dipertahornak
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program peningkatan ketahanan pertenaian/perkebunan Program pencegahan penanggulangan penyakit ternak
434.000.000,-
BP4K2P
75.000.000.-
Hutbun
290.000.000,-
Dipertahornak
Program Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan
368.750.000,-
Dipertahornak.
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
250.000.000,-
Hutbun
72.947.000
Hutbun
275.000.000,-
Hutbun
3.000.000.000,-
Hutbun
87.661.000,-
Hutbun
Program Peningkatan Penerpan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian perkebunan Program Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian/perkebunan Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program DAK bidang Kehutanan Program Peningkatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur Peternakan
Meningkanya Kualitas dan Produktifitas berbagai Komoditi Perikanan
Pagu Anggaran
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Pengembangan alat panen dan pasca panen Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
1.483.625.000,258.000.000,-
Hutbun Dipertahornak
370.000.000,-
Dipertahornak
525.000.000,-
Dipertahornak
790.000.000,-
DKP
160.000.000,-
DKP
86
No.
Prioritas Pembangunan
Sasaran Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Energi Listrik. Meningkatnya Pengawasan Penggalian dan Pertambangan Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Meningkatnya Jumlah Industri pengolahan unggulan daerah Meningkatnya Jumlah Pasar yang layak bagi pedagang
RKPD Tahun 2014
475.000.000,-
SKPD Penanggung Jawab DKP
150.000.000,-
DKP
635.000.000,-
BP4K2P
185. 000.000,580.000.000,97.000.000,187. 144.000,-
BP4K2P Dipertahornak Hutbun Bag. Perekonomian
Program Koordinasi Bidang Pertambangan
600. 000.000,-
Bag. Perekonomian
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistim Pendukung UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Program UMKM Program Pengembangan IKM
550.000.000,-
Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM
Program peningkatan teknologi industry
220.000.000,-
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program peningkatan dan pengamanan perdagangan Program Pembinaan PKL dan Asongan Program peningkatan efisiensi
316.000.000,-
Program Program Pengembangan Perianan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumberdaya
Pagu Anggaran
350.000.000,100.000.000,310.000.000,574.000.000,-
18.000.000,325.000.000,1.075.000.000,-
Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM
Program DAK bidang perdagangan
300.000.000,-
Dinas Koperindag dan UKM
Meningkatnya Investasi Daerah
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Informasi
980.000.000,-
KPMPT
Meningkatnya kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik
Program Pengembangan Pemasaran Wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.805.000.000,-
Dinas BudPar
850.000.000
Dinas BudPar
87