RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Misi Tujuan
: KECAMATAN SUKUN : 2016 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel : Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Akuntabel
NO
SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PAGU (Rp)
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah
1. Tercapainya partisipasi Persentase kelurahan yang masyarakat dalam pembangunan mengusulkan program pembangunan Jumlah Laporan usulan Rencana Kerja Pemerintah
Jumlah laporan usulan yang menjadi RKP
100%
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Tersedianya Usulan/Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2017
200 org
27,210,101.00
100% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Terpenuhinya kebutuhan kegiatan PKK Kecamatan
Realisasi 10 Program Pokok PKK
12 bulan
Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
Terlaksananya 10 Program Pokok PKK
12 bln
Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
12 bln
Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
Terlaksananya Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Kecamatan
12 bln
4,801,323.00
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Kader Lingkungan
12 bln
3,877,368.00
Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka
12 bln
3,876,570.00
Stimulan Kegiatan Karang Taruna
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Karang Taruna
12 bln
50,000,000.00
Jumlah PKK Aktif dalam wilayah Kecamatan
Pelaksanaan rapat Karang Wreda Pelaksanaan rapat koordinasi fasilitasi Forum Kecamatan Sehat Pelaksanaan kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan Rapat koordinasi fasilitasi Kwartir ranting pramuka Pelaksanaan Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Sukun
4,649,638.00
8,824,972.00
Taruna Kecamatan Sukun Rapat koordinasi kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Terlaksananya fasilitasi Kegitan Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komunikasi Asosiasi Lembaga (FKA-LPMK) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahn (FKA-LPMK) Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)
Rapat koordinasi fasilitasi Kota Layak Anak
12 bln
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kota Layak Anak Kecamatan
12 bln
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kader Sosial
12 bln
Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukun Pekerja Sosial Masayarakat di Kecamatan
12 bln
4,564,232.00
4,189,232.00
Pengentasan Kemiskinan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
3.
Fasilitasi Kader Sosial
Rapat koordinasi fasilitasi Kader Sosial
Rapat koordinasi fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
9,578,878.00
5,280,872.00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Tercapainya kondisi wilayah yang Prosentase pelaksanaan rakor aman, tentram dan nyaman muspika
100%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
Tercapainya kondisi wilayah yang aman, tentram dan nyaman
12 bln
77,195,498.00
1200 srt
57,389,400.00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran kegiatan surat menyurat guna menunjang administrasi perkantoran dan meningkatkan koordinasi antar SKPD dan Instansi lainnya
Prosentase Rekomendasi yang di terbitkan Rata-rata nilai hasil SKM
100%
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya kelancaran kegiatan surat menyurat guna menunjang administrasi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Pembayaran rek. Listrik, telpon dan air
12 bln
57,400,000.00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln
8,378,236.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terjaganya kebersihan kantor
12 bln
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi 43 jenis
66,577,812.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
7 jenis
8,940,184.00
Penyediaan komponen instalasi
tersedianya alat lsitrik dan elektronika
12 bln
16,973,489.00
27,935,621.00
1 jenis
tersedianya bahan bacaan bagi aparat
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat. 12 bln
29,600,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Tersedianya akomodasi koordinasi dan
2 jenis
26,200,000.00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terwujudnya Kesejahteraan bagi personil pengamanan
12 bln
Pawai Pembangunan
Tersedianya sarana dan prasarana
2 paket
25,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelatih/Instruktur Olah Raga Senam
Tersedianya Instruktur Senam bagi aparat
48 kali
5,280,000.00
Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif
1 jenis
16,400,000.00
4 jenis
68,667,702.00
1 paket
55,145,797.00
9 unit/12 bln
80,000,000.00
2 dokumen
4,652,798.00
Program peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
6. Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya kondisi gedung kantor yang layak pakai guna meningkatkan pelayanan publik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas terpelihara dengan baik
12 bln
3,500,000.00
38,400,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Terwujudnya penyusunnya LAKIP dan SAKIP Kecamatan Sukun
Dokumen Lakip dan Sakip
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Terwujudnya penyusunnya LAKIP (Laporan Akhir Tahun) dan SAKIP Kecamatan Sukun realisasi kinerja SKPD
Mewujudkan laporan keuangan semester ganjil dan genap
Dokumen laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Mewujudkan laporan keuangan semester ganjil dan genap
1 dokumen
41,300,000.00
Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Sukun
Dokumen Rencana kegiatan dan Anggaran
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Sukun
1 dokumen
4,677,423.00
Terwujudnya Pelaporan IKM
Dokumen IKM 2 semester
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Terwujudnya Pelaporan IKM
2 dokumen
4,051,351.00
Terwujudnya prosedur pelayanan Adanya SOP pelayanan informasi publik
Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)
Terwujudnya prosedur pelayanan
2 dokumen
6,806,856.00
Tersedianya Renja SKPD
Dokumen Renja
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersedianya Renja SKPD
1 dokumen
2,696,668.00
Terwujudnya administrasi penataan arsip / aset yang baik
Laporan Arsip/aset
Penataan Arsip / Aset
Terwujudnya administrasi penataan
1 dokumen
1,808,294.00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Rapat koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
jumlah rapat dalam 1 tahun
Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Hasil Pembangunan di Kelurahan se Kelurahan Wilayah Kecamatan Sukun
12 bln
67,964,884.00
Statistik
9.
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
10.
Terlaksananya reformasi birokrasi
Pengolahan dan Updating database monografi dan Pembinaan Administrasi RT/RW Kecamatan Pelaksanaan Monografi Kecamatan
1 kegiatan
18,150,729.00
Penyusunan Profil Kecamatan
1 dokumen
5,554,072.00
Dokumen Profil Kecamatan Sukun
Prosentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK 950,000,000.00
Malang, CAMAT SUKUN
SINARNI, SIP, MM Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003