FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran Sasaran Strategis (1) 1. Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 24 per 1.000 Kelahiran Hidup
: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara : 2011 Indikator Kinerja (2) 1. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) 2. Cakupan Kunjungan Bayi
Target (3) 91%
91%
3. Tercapainya Persentase Bayi Usia 0 - 6 Bulan Mendapat ASI Ekslusif
50%
4. Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI) 5. Persentase Anak 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
78%
6. Cakupan Penemuan & Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita 7. Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
83% 40% 6 RSUD
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kemampuan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kemampuan Bidan dalam Injeksi Vitamin K1 pada Bayi 3. Peningkatan Kemampuan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)/MTBM
Anggaran (5) 139.000.000
80.600.000 150.000.000
Program Upaya 4. Upaya Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
5. Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 6. Pertemuan Meningkatkan Mutu Standar Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten/Kota 7. Bimbingan Teknis dalam rangka Penerapan Standar Bidang Sarana dan
1.375.385.500
125.000.000 85.000.000 85.000.000
Sasaran Strategis (1)
2. Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 295 per 100.000 Kelahiran Hidup
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
8. Tercapainya persentase keluarga menggunakan air bersih
65%
9. CFR diare pada saat KLB
1,4%
10. Persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap
82%
11. Tercapainya persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan SPM RS
50%
12. Tercapainya persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan
50%
13. Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandard kompetensi
100%
1. Tercapainya Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
86%
Program/Kegiatan (4) Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten/Kota 8. Pengadaan Stimulan Air Bersih / Jamban Keluarga 9. Pengendalian Penyakit Diare dan Demam Typoid 10. Upaya Pengendalian Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) 11. Pertemuan Kesiapan Pelayanan Emerging Infectious Disease (EID) 12. Pertemuan Penerapan Standar Pelayanan Keperawatan di RSU 13. Pertemuan Pencegahan Penyalahgunaan dan Penatalaksanaan Narkotika, 14. Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Rujukan 15. Pertemuan Advokasi Regionalisasi RS 16. Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi RSUD
Anggaran (5) 337.000.000 207.425.000 1.375.385.500 86.795.850 83.805.850 120.000.000 99.640.000 133.786.250 56.478.200
17. Kepaniteraan Klinik Senior (KKS) 18. Supervisi dan Pembinaan Pengawasan Mutu Pendidikan Tenaga Kesehatan 19. Pertemuan Pengawalan Mutu Pendidikan Tenaga Kesehatan
100.000.000 54.000.000
1. Peningkatan Kemampuan Supervisi Fasilitatif bagi Bidan Koordinasi 2. Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Melaksanakan Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) di Puskesmas 3. Peningkatan Kemampuan Asuhan
130.000.000
109.920.000
53.200.000 150.000.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
Program/Kegiatan (4) Persalinan Normal (APN)
2. Antenatal (K4)
86%
4. Peningkatan Kemampuan Kelas Ibu Hamil bagi Bidan
3. Tercapainya Persentase Puskesmas yang Melaksanakan PONED
50%
4. Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja
25%
5. Tercapainya Persentase Ibu Hamil mendapatkan Fe
74%
6. Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia Mendapatkan PMT
48%
7. Tercapainya Jumlah RSUD yang Menyelenggarakan (PONEK)
4 RSUD
5. Pemantapan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk Dokter Puskesmas 6. Pemantapan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk Perawat Puskesmas 7. Peningkatan Kemampuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan 8. Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) di Provinsi 9. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/K) 10. Implementasi dan Pemantapan Alat Bantu Pengambil Keputusan ber-KB (ABPK) 11. Implementasi Pencatatan Kohort Keluarga Berencana
Anggaran (5) 81.000.000 111.500.000 111.500.000
71.400.000 50.000.000 80.200.000 80.600.000 80.200.000
12. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil
600.000.000
13. Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri
131.701.100
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
8. Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di puskesmas
152 Puskesmas
9. Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar
9 Puskesmas
Program/Kegiatan (4) Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) bagi Tim PONEK Rumah Sakit 14. Pengadaan Kantong Darah dan Reagen untuk PMI Provinsi Sumatera Utara 15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Ambulans 16. Peningkatan Pelayanan Ambulans
Anggaran (5) 179.818.000 92.900.000 257.256.000
17. Revitalisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar 18. Bimbingan Teknis Program Pelayanan Kesehatan Dasar 19. Koordinasi Manajemen Puskesmas 20. Sosialisasi Pelayanan Prima di Kab/Kota
121.000.000
21. Implementasi Community Let Total Sanitation (CLTS) 22. Orientasi Community Let Total Sanitation (CLTS)
150.000.000
70.000.000 104.300.000 73.400.000
10. Tercapainya persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan
60%
11. Tercapainya persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi
35%
23. Pengawasan Program Klinik Sanitasi
12. Tercapaianya persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis
75%
24. Pembinaan Depot Air Isi Ulang
155.595.000
13. Tercapainya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
70%
25. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana
273.950.000
14. Angka Penemuan Kasus Malaria
1,5/1.000
26. Pengendalian Penyakit Malaria
335.052.500
150.000.000 99.770.000
Sasaran Strategis (1)
3. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada Balita menjadi sekurang- kurangnya 21,20%
Indikator Kinerja (2) per 1.000 penduduk (API)
Target (3) penduduk
Program/Kegiatan (4)
15. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
35/100.000 penduduk
16. Tercapainya persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat
80%
17. Tercapainya jumlah RSUD menjadi BLUD
3 RSUD
29. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan oleh Komite Mutu Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
600.000.000
18. Ratio tenaga medis per puskesmas
Minimal 1
564.000.000 60.000.000
1. Tercapainya persentase gizi buruk yang ditangani
100%
30. Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan 31. Updating Data Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Pendampingan Keluarga Balita Gizi Buruk 2. Advokasi Program Perbaikan Gizi untuk Pengambil Kebijakan 3. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS)
27. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Arbovirus Lainnya 28. Bimbingan Teknis Pelayanan Gawat Darurat pada RSU Kelas B di Kabupaten/Kota
Anggaran (5) 576.541.000 44.480.000
215.000.000 112.500.000 821.370.400
2. Tercapainya cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium
85%
4. Review Pencapaian Garam Beryodium
112.500.000
3. Tercapainya persentase anak 6-59 bulan mendapatkan Vitamin A
81%
5. Monitoring Program Gizi dan Sweeping Bulan Vitamin A
128.000.000
4. Tercapainya persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi
100%
6. Pertemuan Berkala dalam Membahas Masalah Gizi antara Kabupaten/Kota dan Provinsi
79.965.000
5. Tercapainya persentase balita
70%
7. Workshop Standarisasi Pertumbuhan Balita
150.000.000
Sasaran Strategis (1)
4. Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 70,4 Tahun
Indikator Kinerja (2) ditimbang berat badannya (D/S)
Target (3)
Program/Kegiatan (4) 8. Perlombaan Program Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat
6. Tercapainya persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana
100%
9. Penyediaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
1. Tercapainya persentase ketersediaan obat dan vaksin
90%
1. Pengadaan Obat untuk Buffer Stok Obat, Perbekalan Kesehatan, Reagensia dan Vaksin 2. Pertemuan Perencanaan Terpadu Pengadaan Buffer-Stock Obat, Alat Kesehatan, Reagensia dan Vaksin
2. Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat
40%
3. Pemetaan Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas B dan C 4. Pertemuan Teknis Pengambilan Sampel untuk Kosmetika, Makanan-Minuman, IRT, Obat Tradisional Hasil Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 5. Pertemuan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Kosmetika Golongan C 6. Pertemuan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 7. Pertemuan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang dalam Makanan-Minuman 8. Bimbingan Teknis Penyuluh Keamanan Pangan
Anggaran (5) 80.000.000 950.000.000 10.000.000.000 94.092.500
57.300.000 67.689.450
70.366.950
70.366.950 70.366.950 90.984.500
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 3. Tercapainya persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi
Target (3) 40%
9. 10. 11. 12.
4 Tercapainya persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar
5. Terbentuk minimal 2 puskesmas santun usila di Kab/Kota 6. Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut
7. Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008
50%
42 Puskesmas 45%
11 Puskesmas
Program/Kegiatan (4) Pertemuan Evaluasi Ketersediaan Obat Perbekalan Kesehatan Kabupaten/Kota Monitoring Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota Peningkatan Kemampuan Advokasi POR dengan Penerapan Pelayanan Farmasi Pertemuan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika/Psikotropika
13. Monitoring Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota
Anggaran (5) 67.689.450 92.000.000 77.239.900 67.189.450 125.890.000
14. Peningkatan Mutu Manajemen Pengelolaan Obat
94.170.000
15. Pembinaan Pelayanan Puskesmas Santun Usia Lanjut dan Kelompok Usia Lanjut Kabupaten/Kota 16. Pemberian Paket Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Desa Percontohan 17. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Usia Lanjut Kabupaten/Kota Percontohan 18. Bimbingan Teknis Pelayanan Usia Lanjut ke Kabupaten/Kota 19. Peningkatan Komitmen Kemitraan Lintas Program/Lintas Sektor Kesehatan Usia Lanjut
98.000.000
20. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam rangka Memperoleh ISO 9001:2008 21. Penyediaan Paket Bantuan Sarana dan Prasarana serta Pembinaan Puskesmas ISO
250.030.000 101.500.000 129.750.000 133.710.550 806.000.000 499.808.100
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 8. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK 9. Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina
Target (3)
Program/Kegiatan (4)
Anggaran (5)
37 Puskesmas
22. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
105.550.000
40%
23. Pembinaan Teknis Program Pengobatan Tradisional ke Kab/Kota 24. Pertemuan Forum Komunikasi Pengobatan Tradisional 25. Pertemuan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Pengobatan Tradisional 26. Pertemuan Evaluasi Program Pengobatan Tradisional 27. Peningkatan SP3T Provinsi Sumut
60.000.000
28. Pertemuan Forum Komunikasi Kesehatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara 29. Pembinaan Program Kesehatan Kerja ke Kabupaten/Kota
36.000.000
30. Senam Bugar Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten/Kota 31. Workshop Aku Segar dan Bugar
150.000.000
10. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja
12 Kab/Kota
11. Setiap Kab/Kota memiliki 3 (tiga) puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga
20 Kab/Kota
35.000.000 70.000.000 70.000.000 11.980.000
37.000.000
150.000.000
12. Persentase pesantren yang memiliki poskestren
30%
32. Evaluasi Pelatihan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
118.000.000
13. Tercapainya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
58%
33. Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Kesehatan 34 Survey Cepat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten/Kota
216.200.250 117.950.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Target (3) 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Program/Kegiatan (4) Lomba Desa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Promosi Kesehatan melalui Rubrik Kesehatan Pengadaan Peralatan Penyuluhan Kesehatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik Pembinaan Program Promosi Kesehatan ke Kabupaten/Kota Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2011 Pemutaran Film dan Ceramah Kesehatan di Kabupaten/Kota Peliputan Hari-Hari Besar Kesehatan Lomba Poster Kesehatan Lomba Lagu-Lagu Kesehatan untuk Anak Jalanan Pembuatan Buletin Kesehatan Pembuatan Billboard Kesehatan Sosialisasi Dampak Rokok terhadap Kesehatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Bimbingan Teknis Program Metode & Sarana Review Program Metode dan Sarana
Anggaran (5) 150.000.000 44.000.000 75.000.000 388.787.550 87.500.000 72.000.000 90.000.000 45.000.000 82.000.000 38.356.600 100.000.000 200.000.000 944.275.000 82.800.000 98.000.000
14. Tercapainya persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
45%
50. Jambore Kader Posyandu Provinsi Sumut 51. Lomba Posyandu Teladan Sumatera Utara
700.000.000 150.000.000
15. Tersedianya Pos Kesehatan Desa (poskesdes) di Desa Siaga 16. Tercapainya persentase desa siaga aktif
100%
52. Pengembangan Desa Siaga 53. Pembinaan Desa Siaga 54. Pertemuan Evaluasi Desa Siaga
500.000.000 98.700.000 71.970.850
17. Tercapainya persentase SD yang mempromosikan kesehatan
15%
10%
55. Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kabupaten/Kota
87.500.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
Program/Kegiatan (4) 56. Bantuan Buku Pedoman Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Dokter Kecil serta Paket Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Anggaran (5) 250.000.000
18. Tercapainya persentase TempatTempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
68%
57. Pertemuan Petugas Pengelola Program TTU/TPM Kabupaten/Kota
150.000.000
19. Tercapainya persentase Kab/Kota Sehat
20%
58. Pengembangan Program Kota Sehat
229.960.000
20. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan
100%
59. Monitoring dan Evaluasi Program Lingkungan Sehat 60. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Lingkungan Sehat 61. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau Toba
150.000.000 165.000.000 465.000.000
21. Angka Case Detection Rate Penyakit TB 22. Angka keberhasilan pengobatan TB
75% 92%
62. Pengendalian Penyakit Tuberculosis (TB)
300.000.000
23. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART 24. Prevalensi Kasus HIV penduduk
50%
63. Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
699.655.000
64. Pengendalian Penyakit Kusta
100.000.000
<0,6/100.000 penduduk
65. Pengendalian Penyakit Frambusia
100.000.000
30%
66. Pengendalian Penyakit Kecacingan
150.000.000
25. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk 26. Angka Kecatatan Tingkat 2 Kusta 27. Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penduduk 28. Tercapainya prevalensi Kecacingan pada anak sekolah
0,035% <5/100.000 penduduk 12%
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
Program/Kegiatan (4)
Anggaran (5)
29. Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor
35%
67. Surveilans Serangga Penular Penyakit (Vektor)
100.000.000
30. Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis
45%
68. Pengendalian Penyakit Filariasis
110.000.000
31. Kasus suspek flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standard 32. Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit 33. Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB 34. Persentase Kab/Kota melaksanakan surveilans kesehatan matra 35. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk
100%
69. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
250.000.000
70. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji
216.842.000 885.000.000
36. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah haji
72% 85% 25% >2/100.000 penduduk <2,1/1.000 jemaah haji
37. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular
75%
71. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
38. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana
82%
72. Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana
39. Tercapainya persentase penduduk
1,32%
73. Monitoring dan Evaluasi Patient Safety
1.044.756.200
47.980.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit
40. Tercapainya persentasi rumah sakit yang terakreditasi 41. Tercapainya persentase rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas
42. Tercapainya persentase RS yang menerapkan standard sarana dan prasarana
Target (3)
25% 26%
10%
Program/Kegiatan (4) bagi Perawat RSU Kelas B di Kab/Kota 74. Pertemuan Pelayanan Kesehatan melalui Komunikasi 3S (Senyum, Sapa dan Sentuh) bagi Petugas Paramedis di RSU 75. Rapat Koordinasi RSU Pemerintah dan RSU Swasta
Anggaran (5) 135.479.650 158.622.950
76. Workshop Akreditasi 5 (Lima) Pelayanan Dasar bagi Rumah Sakit Swasta 77. Workshop Akreditasi 5 (Lima) Pelayanan Dasar bagi Rumah Sakit Swasta Angkatan II 79. Workshop Akreditasi 7 (Tujuh) Pelayanan Lanjutan dan Benchmark Program Akreditasi 80. Bimbingan Teknis dalam rangka Pasca Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta 81. Stimulan/Bantuan Fasilitas Pelaksanaan Program Akreditasi bagi RSUD
115.500.000
82. Pilot Project Pembentukan Model RSUD dengan Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 83. Pengolahan/Analisa Data SIRS 84. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Kebutuhan UPT 85. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung 86. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program Laboratorium di Kab/Kota 87. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BKPM di Luar Gedung (Pemeriksaan TB Paru, Asma, ISPA dan Penyakit Saluran Pernafasan Lainnya)
151.256.350
115.500.000 228.892.500 92.000.000 450.000.000
138.603.800 6.857.964.986 750.000.000 75.000.000 750.000.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
43. Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard 44. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera, dan gigi mulut)
Target (3)
70%
5 Kab/Kota
Program/Kegiatan (4) 88. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program Kesehatan Paru ke Kabupaten/Kota 89. Pengadaan Alat Bantu Kesehatan bagi Penderita Cacat
Anggaran (5) 75.000.000 150.000.000
-
90. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN) 91. Sosialisasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan Kebutaan (PGPK) dan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) 92. Pertemuan Deteksi Dini Kebutaan akibat Cataract, Glaucoma, Kelainan Refraksi dan Xeropthalmia 93. Sosialisasi Kesehatan Jiwa bagi Petugas Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) 94. Bimbingan Teknis Khusus Jiwa ke Kab/Kota dan Konsultasi Program ke Pusat 95. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BKMM/BKIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/Operasi Katarak dan Pemeriksaan THT) 96. Pertemuan Teknis Kesehatan Mata dan THT bagi Dokter dan Perawat Puskesmas Kabupaten/Kota 97. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program serta Monitoring Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran ke Kab/Kota 98. Screening Gangguan Penglihatan dan Pendengaran di Kab/Kota 99. Advokasi Penanggulangan Penglihatan dan
150.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 98.000.000 1.493.350.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
45. Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita kusta yang memenuhi syarat di RS Kusta
46. Terselenggaranya pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi
47. Tercapainya persentase institusi
Target (3)
2 RSK
10 Pelatihan
85%
Program/Kegiatan (4) Pendengaran di Kabupaten/Kota 100. Peningkatan Pelayanan Rekam Medis UPT BKMM/BKIM 101. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyakit Kusta di Masyarakat 102. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien UPT
Anggaran (5) 200.000.000 96.000.000 8.373.100.000
103. Pertemuan Perencanaan Pelatihan Program Pelatihan SDM Kesehatan bagi Pengelola SDK Kab/Kota 104. Pertemuan Sosialisasi Aplikasi Penyusunan SDM Kesehatan 105. Pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 106. Training of Trainers (TOT) Kader Kesehatan Usia Lanjut 107. Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani Usia Lanjut bagi Petugas Usia Lanjut di Kab/Kota 108. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas (TPG) dalam Penyuluhan 109. Peningkatan Kemampuan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) bagi Petugas Kesehatan 110. Pendidikan/Pelatihan Akupuntur Peningkatan Kegiatan Klinik Sanitasi melalui Peningkatan Kapasitas SDM 111. Rapat Pembahasan dan Penetapan Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan Kesehatan
109.920.000
112. Supervisi dan Bimbingan Teknis Pengelola
119.935.000
109.920.000 78.000.000 78.000.000 133.000.000 78.000.000 96.500.000 78.000.000 125.000.000 41.250.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) pendidikan kesehatan yang dibina 48. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan 49. Kab/Kota yang memilikin SK Tim Saka Bhakti Husada (SBH)
Target (3) 15 Kab/Kota
5 Kab/Kota
Program/Kegiatan (4) Diklat Kabupaten/Kota 113. Pertemuan Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
114. Jambore Saka Bakti Husada
Anggaran (5) 109.920.000
86.800.000
50. Tercapainya persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan
100%
115. Sosialisasi Program Jamkesmas bagi Aparat Kecamatan di Kab/Kota
150.000.000
51. Tercapainya persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan
60%
116. Pertemuan dalam rangka Persiapan Daerah dalam Mencapai Universal Coverage
110.000.000
15 Kab/Kota
117. Konsultasi Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
19.600.000
52. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah 53. Tercapainya persentase Gakin yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Kelas III RS 54. Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD
100%
8%
118. Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera Utara (Jamkesda) 119. Peningkatan Kapasitas Dinas Kesehatan dalam Pembiayaan Kesehatan dengan PHA/DHA 120. Sustainability Program Kesehatan Ibu, Bayi Lahir dan Anak (KIBBLA) 121. Pembangunan Kesehatan pada Desa Binaan PKK 122. Sustainability PHP-II (Operasional dan
7.000.000.000
168.500.000 660.000.000 363.500.000 1.600.000.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
123.
124.
125. 126. 55. Jumlah kebijakan dan pedoman, serta hukum kesehatan yang disosialisasikan
56. Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan 57. Jumlah dokumen anggaran dan pembiayaan kesehatan yang dihasilkan
3 Peraturan
3 Dokumen 4 Dokumen
Program/Kegiatan (4) Rapat-Rapat BP-JHC dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Bekerjasama dengan LSM/NGO) Pertemuan Regional Lintas Batas dalam rangka Penyusunan Model Penanggulangan Masalah Kesehatan (Penyakit Menular, Bencana, Gizi Buruk dan Pelayanan Kesehatan) Sidang Paripurna Anggota JHC dalam rangka Peningkatan Kerjasama Antar Kab/Kota dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Lintas Batas yang berhubungan dengan Kesehatan Pembinaan/Bimbingan Tehnis Program Lintas Batas Bidang Kesehatan ke Kab/Kota
Anggaran (5)
200.000.000
215.000.000
180.000.000 150.000.000
127. Pembinaan Organisasi, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 128. Sosialisasi UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit 129. Pertemuan Sosialisasi Kepmenkes Nomor 148 dan 149 Tahun 2010
200.000.000
130. Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 131. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 132. Pembinaan Tenaga Perencanaan Kesehatan Kabupaten/Kota 133. Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran
258.802.550
150.000.000 109.920.000
681.900.000 120.000.000 238.350.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
58. Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan
Target (3)
7 Dokumen
59. Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan
100%
60. Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan di Kab/Kota
33 Kab/Kota
Program/Kegiatan (4) serta Penentuan Prioritas Program SKPD 134. Pembinaan/Up Dating/Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 135. Penyusunan Buku Inventaris Asset SKPD dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
Anggaran (5) 187.555.000 196.825.000
136. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Program Kesehatan 137. Penyusunan dan Pembuatan Buku Evaluasi Tahunan 138. Sosialisasi Hasil-hasil Pembangunan Kesehatan serta Penyusunan dan Pencetakan Buku 139. Evaluasi dan Penyusunan Indikator Kesehatan 140. Penyusunan dan Pembuatan Buku Semester Hasil-hasil Pembangunan Kesehatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara 141. Evaluasi Program/Kegiatan Kesehatan
175.000.000
142. Pertemuan Analisa Data dan Penyusunan Profil Kesehatan Pembinaan Manajemen Data Kesehatan 143. Pertemuan Pengelolaan Bank Data Kesehatan 144. Pengelolaan Website Dinas Kesehatan 145. Updating dan Pertemuan Pengelolaan Website Dinas Kesehatan 146. Pemantapan Geographical Information System (GIS) Bidang Kesehatan
100.000.000
75.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 90.055.000
100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
61. Terlaksananya penelitian dan pengembangan kesehatan Jumlah Anggaran : 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 Program Lingkungan Sehat 6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 7 Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 8 Program Sumber Daya Kesehatan 9 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Program Peningkatan Displin Aparatur 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur JUMLAH
3 Penelitian
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
11.298.486.100 4.590.835.850 5.962.920.250 3.249.335.400 2.326.275.000 6.663.607.200 23.173.755.486 2.194.783.500 13.746.987.550 10.551.145.200 7.650.321.700 340.200.000 1.386.800.000 93.135.453.236
Program/Kegiatan (4) 147. Operasional Bank Data -
Medan, Februari 2011 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
dr. Candra Syafei, SpOG Pembina Utama Madya NIP. 19610611 198710 1 001
Anggaran (5) 50.000.000