Lampiran 1 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara : 2015
Sasaran Strategis (1) 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang yang berkualitas & terjangkau serta responsive gender
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas & terjangkau di RS, rumah sakit khusus dan di fasiltas pelayanan kesehatan lainnya
Indikator Kinerja
Target
(2) Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3) Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Persalinan Yang Ditolong oleh tenaga kesehatan Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Reproduksi terhadap Wanita dan Remaja Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai Standard Jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standard Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 3 Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 4 Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Pengembangan (Jiwa, Indra, Gigi dan Mulut)
(3) 87% 89% 91% 76% 87% 143 Pusk 166 Pusk
1. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK). 2. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard 3. Jumlah RSUD yang menerapkan PPK BLUD
380 Pusk 20 Pusk 66 Pusk 64% 8 Kab/Kota 35% 24 K/K
24 RSUD 24 RSUD 11 RSUD
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1) 4. 7. 8. 9. 3. Terwujudnya ketersediaan, pemerataan produk kefarmasian & peralatan perbekalan kesehatan
4. Terwujudnya ketersediaan & pemerataan nakes yg profesional, terstandarisasi & teregistrasi
5. Terwujudnya peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat
(2) Jumlah RSUD yang menerapkan SPM Jumlah RS yang terakreditasi Jumlah RS yang mendapatkan penetapan Kelas RS Jumlah RS yang menerapkan standar sarana & prasarana
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin 2. Jumlah RSU dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanKefarmasian sesuai Standard 3. Persentase Sarana Sediaan Farmasi yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) 4. Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat 5. Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes RT) yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) 1. Ratio tenaga medis di puskesmas 2. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi 3. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi 4. Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional 1. 2. 3. 4. 5.
Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Balita ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase Penyediaan Buffer Stock MP-ASI untuk Bencana Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia yang mendapatkan PMT
Target (3) 23 RSUD 82 RS 155 RS 102 RS 91% 14 RS & 12 Pusk 64%
20% 64%
minimal 1 95% 25 pelatihan 30%
100% 100% 70% 100% 45%
Sasaran Strategis (1) 6. Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tdk menular, degeneratif & penyakit terkait gaya hidup
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Indikator Kinerja
Target
(2) Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia sekolah dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi Angka Case Detection Rate Penyakit TB Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate) Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) ditangani sesuai sttandard CFR Diare saat KLB Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan sosialisasi Hepatitis B Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yg mengikuti test HIV Persentase ODHA mendapatkan ODHA Persentase Ibu Hamil HIV Posiitif mendapatkan ARV Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis Prevalensi Kecacingan pada anak sekolah Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 pddk Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana Jumlah Kab/Kota yang melakukan Surveilans Deteksi Dini & KIE Penyakit Tidak Menular Angka Penemuan Kasus Malaria per 1000 pddk (API) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus penumonia pada balita
(3) 83% 93% 84% ≥ 95% < 5/100.000 pddk 92% < 1,2% 10 K/K 13.000 org 82% 60% 48/100.000 pddk 68% < 20% ≥ 2/100.000 100% 33 K/K 0,9/1000 pddk 20 K/K 25%
Sasaran Strategis (1) 7. Terwujudnya peningkatan akses masy terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yg memenuhi syarat kes
Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
9. Terwujudnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masy dan manajemen pembangunan kes yang efisien, efektif dan akuntabel
(2) Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase keluarga yang menggunakan jamban memenuhi syarat kes Jumlah Kab/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan Persentase keluarga menggunakan air bersih Persentase RS yang melakukan pengengelolaan lombah medis RS Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan
1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 2. Persentase SD yang Mempromosikan Kesehatan 3. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Desa yang Mengembangkan Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan 2. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan 3. Jumlah dokumen monitoring,pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun 4. Jumlah dokumen perencanaan dan pengangaran kesehatan yang dihasilkan 5. Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan
Target (3) 73% 67% 8 Kab/Kota 100% 62% 28 RS 48%
57% 28% 22 Kab/Kota
80% 70% 7 dokumen 5 dokumen 100%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
No. (1)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(2)
1 Meningkatkan upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
2 Meningkatkan upaya penurunan angka kesakitan
3 Meningkatkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan
Target (3)
1. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) 2. Persentase cakupan kunjungan bayi 3. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 4. Persentase pelayanan antenatal care (K4) 5. Persentase balita gizi buruk yang ditangani 6. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 7. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 8. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif 1. Persentase desa yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) 2. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan 4. Persentase keberhasilan pengobatan TB 1. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard 2. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan PONEK
(4) 87% 89% 87% 91% 100% 70% 64% 50%
85% 88% 73% ≥ 95% 24 RSUD 24 RSUD
4 Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
57%
5 Meningkatkan upaya pembiayaan masyarakat di bidang kesehatan
1. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan
6 Meningkatan upaya ketersediaan sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
7 Meningkatkan upaya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan
1. Ratio tenaga medis per puskesmas
8 Meningkatkan upaya dukungan manajemen dan pembiayaan kesehatan
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan yang dihasilkan pertahun
5 dokumen
9 Meningkatkan upaya pengembangan sistem informasi kesehatan
1. Persentase kabupaten/kota memiliki Profil Kesehatan
100%
91%
Minimal 1
Program
Anggaran
Keterangan (APBN)
1.
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp
16.792.417.500
Rp
2.338.608.000
2.
Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
6.684.129.550
Rp
20.947.412.000
3.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Rp
4.288.391.500
Rp
4.756.900.000
Masyarakat 4.
Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp
3.023.003.400
Rp
8.189.536.000
5.
Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp
3.459.716.000
Rp
2.447.611.000
6.
Pencegahan dan Penanggulangan
Rp
10.700.080.730
Rp
11.387.960.000
Penyakit Menular 7.
Upaya Kesehatan Perorangan
Rp
11.386.977.400
Rp
6.318.959.000
8.
Sumber Daya Kesehatan
Rp
3.889.457.500
Rp
-
9.
Kebijakan dan Manajemen Pembangunan
Rp
80.021.600.000
Rp
7.904.284.000
Kesehatan Medan, 11 Mei 2015 Gubernur Sumatera Utara,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
H. Gatot Pujo Nugroho, ST, Msi
dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002
PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
Sasaran Strategis (1) 1. Meningkatkan upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
: DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA : 2015
Indikator Kinerja (2) 1. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap)
2. Cakupan Kunjungan Bayi
3. Cakupan Pelayanan Anak Balita
4. Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)
5. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani
Target (3) 87%
89%
86%
91%
76%
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Workshop Pelayanan Neonatus Essensial bagi Bidan 2. Peningkatan Kemampuan dlm Penanganan Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas dalam SDDDTK (Stimulasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kemampuan Petugas sebagai Fasilitator Kelas ibu, Bayi dan Balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Rapat Koordinasi LPLS dalam Pelaksanaan PPIA (Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak) 2. Peningkatan Kemampuan Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) bagi Petugas di Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Orientasi PPGDON (Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal) 2. Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Provinsi
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
165.000.000
II
115.000.000
II
130.000.000
II
100.000.000
III
150.000.000
I
100.000.000
II
80.000.000
II
120.000.000
III
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 6. Cakupan Persalinan Yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
(3) 87%
7. Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang Mampu PONED
8. Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi terhadap Wanita dan Remaja
143 Pusk
166 Pusk
9. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
86%
10. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pely Gawat Darurat sesuai Standard
380 Pusk
11. Jumlah Puskesmas yang telah Terakreditasi
20 Pusk
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Evaluasi P4K (Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelatihan PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar) 2. Refreshing PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar) 3. Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) bagi Petugas di Kab/Kota 2. Evaluasi PUG-BK dan ARG Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Evaluasi Pelaksanaan Penjaringan Anak Sekolah (SD) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pemantapan General Emergency Life Support (GELS) untuk Dokter di Kabupaten/Kota 2. Advance Cardiac Life Support (ACLS) Dokter di Kabupaten/Kota 3. Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat di Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Persiapan Akreditasi di Pely Primer di Kab/Kota 2. Pertemuan Pembentukan Tim Akreditasi Pusk di Kabupaten/Kota
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
150.000.000
III
70.000.000
II
74.000.000
II
89.670.000
III
133.565.000
II
119.790.000
II
150.000.000
II
193.000.000
II
271.000.000
II
270.000.000
II
268.940.000 190.000.000
I I
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 12. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pely Kesehatan Dasar sesuai Standard
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(3) 66 Pusk
(4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemantapan Manajemen di Pelayanan Kes Primer di Kabupaten/Kota Pertemuan Pelayanan Primer di Puskesmas Perkotaan Kab/Kota Pendampingan Persiapan Pelayanan Kesehatan Primer Kab/Kota menuju BLUD Persiapan Perawat Penyelia Puskesmas Terintegrasi dengan PMK di Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan Pelayanan Konseling Usila dan Santun Usila di Sarana Pelayanan Promer (Percontohan) Pertemuan Koordinasi Program Lanjut Usia di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota Training of Trainer (TOT) Senam Kesegaran Jasmani bagi Petugas Kesehatan Usia Lanjut Kab/Kota Pertemuan Koordinasi Pembinaan Rumah Sakit dan Panti Wredha
(5)
1. 2. 3. 4.
13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
64% 1.
2. 3.
4.
14. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 3 Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga
15. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 4 Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Kerja
8 Kab/Kota
21 Kab/Kota
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga Tingkat Provinsi 2. Peningkatan Kapasitas Petugas utk Pembinaan Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji 3. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga Tingkat Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota
Ket/Triw (6)
505.815.000
II
150.000.000
II
700.000.000
II
120.000.000
III
190.000.000
II
250.000.000
II
215.000.000
III
215.000.000
III
73.525.000
I
102.610.250
I
63.330.000
III
88.101.625
II
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 16. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 4 Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
17. Jumlah Pesantren yang Memiliki Poskestren
18. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Pengembangan (Jiwa, Indra, Gigi dan Mulut)
Target (3) 35%
60 Pesantren
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Kes Tradisional (Yankestrad) di Kab/Kota 2. Evaluasi Program Yankestrad bagi Petugas Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi
24 K/K 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
19. Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani
100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) di Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Evaluasi Pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tk. Provinsi Sosialisasi Dokter Gigi Keluarga bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas Screening Gangguan Penglihatan UPT KIM di Kabupaten/Kota Pertemuan Teknis Penanggulangan Gangguan Penglihatan bg Dokter & Perawat di Kab/Kota
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Tatalaksana Gizi Buruk Petugas Kesehatan di Kab/Kota 2. Pendampingan Kasus Gizi Buruk dan Kurang 3. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
109.770.000
II
76.027.625
IV
65.130.100
II
91.137.675
II
66.000.000
III
309.800.000
I-I
54.183.300
IV
78.733.925
III
156.720.000
I - II
196.585.100
II
293.105.200
I
280.000.000 393.430.000
I III
Sasaran Strategis (1)
2. Meningkatkan upaya penurunan angka kesakitan
Indikator Kinerja
Target
(2) 20. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi
(3) 100%
21. Persentase Balita ditimbang Berat Badannya (D/S)
70%
22. Persentase Penyediaan Buffer Stock MP-ASI untuk Bencana
100%
23. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Fe
71%
24. Cakupan RT yang Mengkonsumsi Garam Beryodium
85%
25. Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia yang Mendapatkan PMT
45%
1. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
73%
Program/Kegiatan (4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pertemuan Manajemen Program Gizi di Kab/Kota Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pemantauan Status Gizi di Kab/Kota Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penyediaan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi bayi 6 bln - 1 thn dan balita (> 1 tahun) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Sosialisasi/Rakontek/Review Pemberiaan Tablet Fe Bumil dan Penggunaan Garam Beryodium Rumah Tangga Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Sosialisasi Penggunaan Garam Beriodium RT Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pengadaan Pemberiaan Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil di Kab/Kota 2. Bimbingan Tehnis Program Gizi ke Kab/Kota 3. Pendidikan dan Pelatihan Pemantauan Pertum buhan 4. Pendidikan dan Pelatihan Konselor Makanan Pendampingan Air Susu Ibu (MP-ASI) Program Lingkungan Sehat 1. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana 2. Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 3. Monitoring Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
157.172.000
II
170.960.000
II
347.953.000
III
159.706.800
IV
250.400.000
I
496.750.000
III
157.180.000 167.478.200
III III
148.868.200
III
200.000.000
II
121.200.000
II
76.390.000
II
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 2. Persentase keluarga yang menggunakan jamban memenuhi syarat kes 3. Jumlah Kab/Kota Sehat
Target (3) 67%
Program/Kegiatan (4) Program Lingkungan Sehat 1. Pengadaan Stimulan Sarana Jamban Keluarga
8 Kab/Kota 1. 2. 3. 4. 5.
4. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan
100%
5. Persentase keluarga menggunakan air bersih
62%
6. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis RS
28 RS
Program Lingkungan Sehat Pilot Project Pembentukan Kota Sehat Gerakan Aksi Penyehatan kawasan Danau Toba Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan Kab/ Kota Sehat Sosialisasi Program penyehatan Kabupaten/ Kota Sehat di Kab/Kota Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan di Daerah Wisata
Program Lingkungan Sehat 1. TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten 2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa 3. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Program Lingkungan Sehat 1. Pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih 2. Pengawasan Penyehatan Air Minum di Kab/ Kota Program Lingkungan Sehat 1. Sosialisasi Program Pengolahan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota 2. Training of Trainer (TOT) Program Pengelolaan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan 3. Pembinaan Sanitasi Rumah Sakit di Kab/Kota 4. Inspeksi Limbah Medis Sarana Pelayanan Kes di Kab/Kota
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
200.000.000
II
184.870.000 296.280.000
II II
200.000.000
II
150.000.000
III
99.910.000
III
69.982.000
III
113.520.000
III
102.960.000
I - IV
200.000.000 150.000.000
III III
150.000.000
III
70.000.000
III
150.000.000 30.000.000
III IV
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Target
(2) 7. Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan
(3) 48%
8. Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan
76%
9. Jumlah puskesmas yang memiliki klinik sanitasi
10. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
11. Persentase anak usia sekolah dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi
12. Angka Case Detection Rate Penyakit TB
300 Pusk
83%
93%
Program/Kegiatan (4) Program Lingkungan Sehat 1. Pengawasan Depot Air Minum di Kab/Kota 2. Pertemuan Hygiene Sanitasi Pasar Sehat di Kabupaten/Kota
(6) IV IV
60.000.000
IV
129.977.000
IV
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Imunisasi
475.025.000
I - IV
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pely Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
233.177.000
II
200.000.000
I
44.600.000
I
55.000.000
II
947.833.325
I - IV
154.000.000
III
Program Lingkungan Sehat 1. Stimulan Pembangunan Percontohan Sekolah Sehat Program Lingkungan Sehat 1. Review Pembinaan Program Klinik Sanitasi di Kab/Kota
84%
2. 3. 4.
≥ 95%
(5)
Ket/Triw
30.000.000 150.000.000
1.
13. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)
Anggaran
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ekspansi TB dengan strategi DOTS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Workshop Program TB dengan Strategi DOTS padaDPS Pembinaan Program TB dgn Strategi DOTS untuk meningkatan CDR Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Kes Paru Masy di Luar Gedung (X-Ray Keliling)
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Pelaksanaan Laboratorium Intermediare TB Provinsi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
14. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk
15. Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) ditangani sesuai sttandard
16. CFR Diare saat KLB
17. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan sosialisasi Hepatitis B
18. Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yg mengikuti test HIV
< 5/100.000 pddk
92%
< 1,2%
10 K/K
13.000 org
Program/Kegiatan (4) 2. Workshop TB-MDR (Multi Drug Resisten) 3. Workshop IPT 4. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB-MDR (Multi Drug Resisten)
Anggaran
Ket/Triw
(5) 93.800.000 45.300.000 270.000.000
(6) III IV IV
375.350.000 422.630.000
II I - IV
249.042.000
I, III, IV
265.077.000
II
186.639.000
I - II
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Diare 2. Pengkt Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Diare 3. Sosialisasi Penatalaksanaan Diare
265.260.000 251.710.000 225.850.000
IV IV III
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Sosialisasi Advokasi tentang Hepatitis
240.520.000
II
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Konseling dan Tes HIV
2.429.068.400
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Kusta di Kab/Kota 2. Pengendalian Penyakit Kusta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Integrasi Peningkatan Perlindungan Masyarakat Terhadap Penyakit Zoonosis (Flu burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) 2. Workshop Pengendalian Zoonosis dan Update Data Kasus Zoonosis 3. Sosialisasi Usaha Pemberdayaan Pengendalian Penyebaran Zoonosis pada Petugas Masyarakat dan Monitoring Rabies Center
I - II
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 19. Persentase ODHA mendapatkan ODHA
Target (3) 82%
20. Persentase kasus IMS yang diperiksa dan diobati
21. Persentase Ibu Hamil HIV Posiitif mendapatkan ARV
22. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
23. Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis 24. Prevalensi Kecacingan pada anak sekolah
25. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 pddk
Program/Kegiatan (4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program P2 HIV dan IMS
60%
48/100.000 pddk
68%
< 20%
≥ 2/100.000
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pelatihan Prevention Mother to Child Transmisions (PMTCT) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD & Arbovirosis lainnya 2. Advokasi Program P2 DBD & Arbovirosis lainnya di Kab/Kota Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pemantauan & Ev Daerah Endemis Filariasis Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
261.927.450
II - III
309.104.600
III - IV
302.783.000
II - III
145.800.000
II
171.558.000
III - IV
183.800.000
I - III
115.082.000
II - IV
644.909.680
II
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 26. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penangan an wabah dan bencana
(3) 100%
27. Jumlah Kab/Kota yang melakukan Surveilans Deteksi Dini & KIE Penyakit Tidak Menular
33 K/K
28. Angka Penemuan Kasus Malaria per1000 pddk (API)
29. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid
30. Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus penumonia pada balita
0,9/1000 pddk
20 K/K
25%
Program/Kegiatan (4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular (PTM) 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Luar Gedung (Pemeriksaan Gol Darah, Gula darah, Kolesterol dan Asam Uratr) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Malaria Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Thypoid 2. Pembinaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Kasus Demam Thypoid Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pemberantasan Penyakit ISPA
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
250.000.000
I - IV
362.089.500
II
71.055.500
II - III
575.968.600
II
371.677.000
I - IV
165.279.600 85.340.000
I II
693.976.000
I - IV
Sasaran Strategis (1) 3. Meningkatkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja (2) 1. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK).
2. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard
Target (3) 24 RSUD
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 2. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
24 RSUD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3. Jumlah RSUD yang menerapkan PPK BLUD
11 RSUD
4. Jumlah RSUD yang menerapkan SPM
23 RSUD
Program Upaya Kesehatan Perorangan Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat RS yang sesuai Standard Pengktan Pelyn Ambulans/Stay Lap Merdeka Pengadaan Mobil Ambulans & Alat Pendukung Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu Pengadaan Sarana Komunikasi (IT) Pendukung Pelayanan Ambulans Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Operator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Pertemuan Kerjasama Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu denagn Lintas Sektor Terkait dan Rapat Intern
Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Workshop Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan Penatalaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS Kab/Kota 2. Workshop Standard Pelayanan Minimal dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3. Pertemuan Penguatan Fungsi Komite Medik RS terkait dengan Jaminan Kes Nasiona (JKN)
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
366.000.000
I
170.000.000
I
162.000.000
II
318.375.000 1.912.550.000
I - IV III
1.936.949.850
I - II
56.800.000
I - IV
264.392.000
II - III
59.360.000
I - IV
357.000.000
II
210.000.000
II
170.000.000
II - III
130.000.000
III
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
5. Jumlah RSUD yang melaksanakan
1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
(4) 4. Sosialisasi Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah dan Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 5. Penguatan Sistem Rujukan Regional RSUD di Provinsi Sumatera Utara 6. Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kab/Kota 7. Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Prov Sumut
10 RSUD
Program Keselamatan Pasien
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masy di bidang kesehatan
Program/Kegiatan
1. Pertemuan Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (Patient Safety) 57%
2. 3. 4. 5.
28%
Ket/Triw
(5) 388.302.000
(6) I - IV
5.003.240.000
II - IV
214.010.000
II
995.000.000
II
170.000.000
IV
878.457.000
I - IV
218.640.000
I - II
865.589.500
I - IV
100.000.000 50.000.000 122.000.000 150.000.000 46.980.000
II III II III I, III, IV
525.120.000
II - IV
150.000.000
II
Program Upaya Kesehatan Perorangan
1.
2. Persentase SD yang Mempromosikan Kesehatan
Anggaran
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Pendidikan Masyarakat melalui Peringatan Hari-hari Besar Kesehatan Orientasi Kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) bagi Fasilitator Kab/Kota Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik Pekan Inovasi Sumatera Utara Karnaval/Mobil Hias
6. Reportase Kegiatan Bidang Kesehatan 7. Lomba Poster Kesehatan bagi Kab/Kota 8. Konsultasi Kegiatan Promosi Kesehatan (Promkes) ke Pusat 9. Perlombaan dan Penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kab/Kota
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 3. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
4. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Desa yang Mengembangkan Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 5. Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa/Kel Siaga
5. Meningkatkan upaya pembiayaan masyarakat di bidang kesehatan
1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan
2. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan
Target (3) 38%
22 Kab/Kota
2800 Unit
80%
70%
Program/Kegiatan (4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pertemuan Pengelola Posyandu Kab/Kota 2. Lomba Posyandu Tingkat Provinsi 3. Peningkatan Kapsitas Kader Kesehatan dalam Pemanfaatan TOGA Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Bidan/Perawat Poskesdes Kab/Kota 2. Pelatihan Promosi Kes bg Petugas di Kab/Kota 3. Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Kader Kesehatan Kesehatan Kab/Kota Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Penyediaan Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Sumatera Utara 2. Rapat Lintas Program/Lintas Sektor Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Rapat Koordinasi Kepesertaan Semesta Jaminan Kesehatan 2. Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Kab/Kota
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
142.000.000 158.760.000 130.000.000
II III II
52.920.000
II
235.000.000
I
222.925.000 240.000.000
III I
79.558.489.560
I - IV
450.000.000
I - IV
250.000.000
IV
109.000.000
I
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(1)
(2) 3. Jumlah Kab/Kota yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
(3) 11 K/K
(4) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Penggalangan Komitmen kab/Kota untuk bekerBekerja Sama dengan BPJS Kesehatan
(5)
6. Meningkatan upaya ketersediaan sarana & prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
2. Jumlah RSU dan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standard
91%
14 RS & 12 Pusk
3. Persentase Sarana Sediaan Farmasi yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)
64%
4. Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat
20%
5. Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes RT) yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)
64%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Pertemuan Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan 3. Pertemuan e-Logistik bagi Petugas Kab/Kota Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum 2. Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Sarana Pely Kes Dasar di Kab/Kota Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan dalam rangka CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) 2. Pertemuan dalam rangka CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di Kab/Kota 2. Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik)
276.950.000
Ket/Triw (6)
I
221.710.750
III III
315.260.750
II - III
220.000.000
II
385.000.000
III
558.528.800
I - IV
103.888.650
IV
165.000.000
IV
165.000.000
III - IV
163.702.000
III
14.364.428.000
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 6. Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kes dasar.
(3) 38%
7. Jumlah RS yang terakreditasi
Program/Kegiatan (4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Sosialisasi Obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
82 RS 1. 2. 3. 4.
8. Jumlah RS yang mendapatkan penetapan Kelas Rumah Sakit
155 RS 1. 2. 3. 4.
9. Jumlah RS yang menerapkan standar sarana dan prasarana
102 RS 1.
2.
3.
4.
Program Upaya Kesehatan Perorangan Workshop Akreditasi RS Versi Tahun 2012 untk RSUD dan RSU Swasta Pertemuan Advokasi Stakeholder Akreditasi Rumas Sakit Umum Daerah Bimbingan Tehnis dalam rangka Akreditasi RS Stimulan Akreditasi Rumah Sakit Program Upaya Kesehatan Perorangan Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas RSUD Orientasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Swasta Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kelas RS Program Upaya Kesehatan Perorangan Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten/Kota Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RS Swasta Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kes di RSUD Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kes di RSU Swasta
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
129.898.550
III
345.000.000
I
483.000.000
I
200.000.000 346.750.000
II I, II, IV
150.000.000
III
437.000.000 350.000.000
II II
200.000.000
III
300.000.000
II
300.000.000
II
298.685.400
II
250.000.000
III
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
7. Meningkatkan upaya ketersediaan dan mutu SDM kesehatan
1. Ratio tenaga medis di puskesmas
2. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
minimal 1
Program/Kegiatan (4) 5. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Kesehatan pada RSUD Kabupaten/Kota 6. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Kesehatan pada RS Swasta 7. Pengadaan Perbekalan UPT RS Kusta Lau Simomo 8. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT KIM 9. Akreditasi terhadap Balai Labkes Prov Sumut 10. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 11. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Kes Paru Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Dokter Internship
95% 1. 2. 3. 4. 5. 6.
3. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi
25 pelatihan
Program Sumber Daya Kesehatan Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam rangka Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Supervisi dan Monitoring Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dan Pusk Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Supervisi dan Pengumpulan Data Peserta Uji Kompetensi ke Kab/Kota Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas 2. Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
Anggaran
Ket/Triw
(5) 300.000.000
(6) IV
300.000.000
IV
897.129.550
I - IV
63.400.000 157.570.000 661.992.000
I - IV II I - IV
1.781.160.000
I - IV
559.400.000
II - III
218.220.000
II
307.649.200
II
70.000.000
II
289.770.000
II
215.203.550 304.836.500
II II
180.200.000 178.880.000
III III
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 4. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Saka Bakti Husada (SBH)
(3) 20 K/K
5. Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional
Program/Kegiatan (4) Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pelatihan Pamong Saka Bakti Husada (SBH) Kabupaten/Kota
30% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
8. Meningkatkan upaya dukungan manajemen & pembiayaan kes
1. Jumlah dokumen monitoring,pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per thn
7 dokumen
Program Sumber Daya Kesehatan Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Apoteker Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Nutrisionist Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Sanitarian Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Fisiotherapist Rapat Berkala Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi Sumatera Utara Penguatan Dukungan Manajemen Pengelola Jabatan Fungsional Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kes Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program Kesehatam
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
181.850.000
IV
192.493.500
III
152.818.750
III
101.000.000
III
100.000.000
III
100.600.000
III
60.000.000
II, III, IV
111.200.000
II
220.256.000
II
148.280.000 196.800.000
I III
150.000.000
II
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
2. Jumlah dokumen perencanaan dan pengangaran kesehatan yang dihasilkan
Program/Kegiatan (4) 2. Penyusunan dan Pembuatan Laporan dan Evaluasi Tahunan 3. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kes 4. Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan
5 dokumen 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumut Tahun 2015 Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provsu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan 2025 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Pertemuan Penyusunan Strategi Pasca MDG's dan Analisi Pencapaian MGD's Peningkatan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Peningkatan Pely Kes Pemantapan Penyusunan Standard Pelayanan dan StandardOperasional Prosedur Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Pertemuan Pasca Musrenbang Bidang Kes Tahun 2015 Penyusunan Perencanaan dan Anggaran SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2016 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Tahun 2015 Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Pendataan dan Penyelesaian Hibah Aset Provinsi Sumatera Utara
Anggaran
Ket/Triw
(5) 100.000.000
(6) III
175.000.000 175.000.000
II III
376.073.100
I
795.799.100 461.000.000
I - IV I, III
960.927.200
I - IV
127.242.850
IV
1.054.448.000
I - IV
220.652.850
I - II
250.727.000
II
246.600.000
I - III
74.551.175
II, IV
94.364.613
II
293.037.150
II, III
Sasaran Strategis (1) 9. Meningkatkan upaya pengembangan sistem informasi kesehatan
Indikator Kinerja (2) 1. Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan
2. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan
Target (3) 100%
Program/Kegiatan (4) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Prov
33 K/K 1. 2. 3. 4.
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Opersional Bank Data dan Website Dinas Kes Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kes (SIK) dan Banlk Data Kesehatan Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Data Kesehatan ke Kab/Kota Dukungan Pengelolaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Medan, 11 Mei 2015 Gubernur Sumatera Utara,
H. Gatot Pujo Nugroho, ST, Msi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
175.000.000
I
125.000.000 175.000.000
II III
145.000.000
III
65.000.000
I - IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH P-APBD TA 2015 No. (1)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(2)
1 Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender
Target (3)
1. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) 2. Persentase cakupan kunjungan bayi 3. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 4. Persentase pelayanan antenatal care (K4)
(4) 87% 89% 87% 91%
2 Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yg berkualitas & terjangkau di RS, rumah sakit khusus dan di fasiltas pelayanan kesehatan lainnya
5. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard 6. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan PONEK
24 RSUD
3 Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan & pemerataan produk kefarmasian, peralatan perbekalan kes yang memenuhi standard
7. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
91%
4. Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional, terstandarisasi serta teregistrasi
8. Ratio tenaga medis per puskesmas
5. Terwujudnya peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat
6. Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan
penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko
24 RSUD
Minimal 1
9. Persentase balita gizi buruk yang ditangani 10. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 11. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif
100% 70%
12. Persentase desa yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) 13. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 14. Persentase keberhasilan pengobatan TB
85%
50%
88% ≥ 95%
7. Terwujudnya peningkatan akses masy terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yang memenuhi syarat kesehatan
15. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
73%
8. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
16. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
57%
9. Terwujudnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan manajemen pembangunan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel
17. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan 18. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan yang dihasilkan pertahun 19. Persentase kabupaten/kota memiliki Profil Kesehatan
5 dokumen
100%
Program
Anggaran
Keterangan (APBN)
1.
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp
15.250.484.540
Rp
1.548.190.000
2.
Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
3.942.925.150
Rp
16.217.628.000
3.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Rp
2.042.018.150
Rp
2.882.288.000
Masyarakat 4.
Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp
1.629.348.400
Rp
6.473.693.000
5.
Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp
2.565.112.000
Rp
1.382.380.000
6.
Pencegahan dan Penanggulangan
Rp
4.293.730.150
Rp
6.786.552.000
Penyakit Menular 7.
Upaya Kesehatan Perorangan
Rp
12.572.576.798
Rp
3.803.933.000
8.
Sumber Daya Kesehatan
Rp
2.125.905.250
Rp
-
9.
Kebijakan dan Manajemen Pembangunan
Rp
64.839.260.688
Rp
5.258.260.000
Kesehatan Medan, 21 Desember 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002
PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Sasaran Strategis (1) 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas & terjangkau serta responsive gender
: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara : P-APBD TA 2015 Indikator Kinerja
Target
(2) 1. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap)
(3) 87%
2. Cakupan Kunjungan Bayi
89%
3. Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)
91%
4. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani
76%
5. Cakupan Persalinan Yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
87%
6. Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang Mampu PONED
7. Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi terhadap Wanita dan Remaja
143 Pusk
166 Pusk
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kemampuan dlm Penanganan Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
Anggaran
Ket/Triw
(5)
(6)
115.000.000
II
130.000.000
II
150.000.000
I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Provinsi
120.000.000
III
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Evaluasi P4K (Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi)
150.000.000
III
70.000.000
II
89.670.000
III
133.565.000
II
119.790.000
II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas dalam SDDDTK (Stimulasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Rapat Koordinasi LPLS dalam Pelaksanaan PPIA (Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelatihan PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar) 2. Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) bagi Petugas di Kab/Kota 2. Evaluasi PUG-BK dan ARG Kabupaten/Kota
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 8. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pely Gawat Darurat sesuai Standard
(3) 380 Pusk
9. Jumlah Puskesmas yang telah Terakreditasi 10. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pely Kesehatan Dasar sesuai Standard
11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
20 Pusk
66 Pusk
64%
12. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 3 Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga
8 Kab/Kota
13. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 4 Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
35%
14. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Pengembangan (Jiwa, Indra, Gigi dan Mulut)
24 K/K
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pemantapan General Emergency Life Support (GELS) untuk Dokter di Kabupaten/Kota 2. Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat di Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Persiapan Akreditasi di Pely Primer di Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pemantapan Manajemen di Pelayanan Kes Primer di Kabupaten/Kota 2. Pendampingan Persiapan Pelayanan Kesehatan Primer Kab/Kota menuju BLUD Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pembinaan Pelayanan Konseling Usila dan Santun Usila di Sarana Pelayanan Promer (Percontohan) 2. Pertemuan Koordinasi Program Lanjut Usia di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Petugas utk Pembinaan Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Kes Tradisional (Yankestrad) di Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKIM) 2. Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) di Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Anggaran
Ket/Triw
(5)
(6)
165.700.000
II
270.000.000
II
268.940.000
I
373.365.000
II
629.400.000
II
190.000.000
II
222.220.000
II
102.610.250
I
109.770.000
II
91.137.675
II
66.000.000
III
242.840.000
I-I
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4) 4. Evaluasi Pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tk. Provinsi 5. Sosialisasi Dokter Gigi Keluarga bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yg berkualitas & terjangkau di RS,RS khusus dan di fasilitas pely kes lainnya
1. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK).
2. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard
24 RSUD
24 RSUD
3. Jumlah RSUD yang menerapkan PPK BLUD
11 RSUD
4. Jumlah RSUD yang menerapkan SPM
23 RSUD
Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 2. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat RS yang sesuai Standard 2. Pengktan Pelyn Ambulans/Stay Lap Merdeka 3. Pengadaan Mobil Ambulans & Alat Pendukung Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu 4. Pengadaan Sarana Komunikasi (IT) Pendukung Pelayanan Ambulans 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu 6. Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Operator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 7. Pertemuan Kerjasama Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu denagn Lintas Sektor Terkait dan Rapat Intern Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Workshop Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Workshop Standard Pelayanan Minimal dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2. Pertemuan Penguatan Fungsi Komite Medik RS terkait dengan Jaminan Kes Nasiona (JKN) 3. Sosialisasi Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah dan Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009
Anggaran
Ket/Triw
(5) 54.183.300
(6) IV
78.733.925
III
301.390.000
I
170.000.000
I
162.000.000
II
225.825.000 1.912.550.000
I - IV III
43.610.000
I - II
27.000.000
I - IV
264.392.000
II - III
55.360.000
I - IV
300.160.000
II
170.000.000
II - III
130.000.000
III
433.662.000
I - IV
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
5. Jumlah RS yang terakreditasi
6. Jumlah RS yang mendapatkan penetapan Kelas Rumah Sakit
82 RS
Program/Kegiatan (4) 4. Penguatan Sistem Rujukan Regional RSUD di Provinsi Sumatera Utara 5. Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Prov Sumut Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Workshop Akreditasi RS Versi Tahun 2012 untk RSUD dan RSU Swasta 2. Stimulan Akreditasi Rumah Sakit
155 RS 1. 2. 3. 4.
7. Jumlah RS yang menerapkan standar sarana dan prasarana
102 RS
Program Upaya Kesehatan Perorangan Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas RSUD Orientasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Swasta Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kelas RS
Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten/Kota 2. Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RS Swasta 3. Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kes di RSUD 4. Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kes di RSU Swasta 5. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Kesehatan pada RSUD Kabupaten/Kota 6. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Kesehatan pada RS Swasta 7. Pengadaan Perbekalan UPT RS Kusta Lau Simomo
Anggaran
Ket/Triw
(5) 1.289.755.848
(6) II - IV
950.000.000
II
329.820.000
I
346.750.000
I, II, IV
150.000.000
III
437.000.000 350.000.000
II II
100.000.000
III
300.000.000
II
II
298.685.400
II
250.000.000
III
300.000.000
IV
300.000.000
IV
645.654.550
I - IV
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4) Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT KIM Akreditasi terhadap Balai Labkes Prov Sumut Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Kes Paru Masyarakat
8. 9. 10. 11.
3. Terwujudnya ketersediaan, 1. Persentase ketersediaan obat dan keterjangkauan dan vaksin pemerataan produk kefarmasian & peralatan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar 2. Jumlah RSU dan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standard
91%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Pertemuan e-Logistik bagi Petugas Kab/Kota Perbekalan Kesehatan
Anggaran
Ket/Triw
(5) 262.400.000 157.570.000 661.992.000
(6) I - IV II I - IV
1.247.000.000
I - IV
13.933.902.990
235.030.750
III II - III
14 RS & 12 Pusk
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Sarana Pely Kes Dasar di Kab/Kota
286.440.000
III
3. Persentase Sarana Sediaan Farmasi yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)
64%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan dalam rangka CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik)
481.128.800
I - IV
4. Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat
20%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan
157.650.000
III - IV
5. Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes RT) yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)
64%
156.332.000
III
Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Dokter Internship
397.015.700
II - III
Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam rangka Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
218.220.000
II
4. Terwujudnya ketersediaan 1. Ratio tenaga medis di puskesmas & pemerataan nakes yg profesional, terstandarisasi & teregistrasi 2. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
minimal 1
95%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
3. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi 4. Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional
5. Terwujudnya peningkatan 1. Persentase balita dengan gizi buruk status gizi keluarga yang ditangani dan masyarakat
25 pelatihan
30%
100%
2. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi
100%
3. Persentase Balita ditimbang Berat Badannya (D/S)
70%
4. Persentase Penyediaan Buffer Stock MP-ASI untuk Bencana
100%
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket/Triw
(4) 2. Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan 3. Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan 4. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
(5) 70.000.000
(6) II
215.203.550 243.196.500
II II
Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas
180.200.000
III
192.493.500
III
6.930.000
III
111.200.000
II
146.366.000
II
148.280.000 196.800.000
I III
293.105.200
I
280.000.000 265.930.000
I III
157.172.000
II
170.960.000
II
191.993.000
III
Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota 2. Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Apoteker 3. Penguatan Dukungan Manajemen Pengelola Jabatan Fungsional 4. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan 5. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kes 6. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Tatalaksana Gizi Buruk Petugas Kesehatan di Kab/Kota 2. Pendampingan Kasus Gizi Buruk dan Kurang 3. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pertemuan Manajemen Program Gizi di Kab/Kota Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pemantauan Status Gizi di Kab/Kota Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penyediaan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi bayi 6 bln - 1 thn dan balita (> 1 tahun)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 5. Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia yang Mendapatkan PMT
(3) 45%
1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
83%
6. Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tdk menular, degeneratif & penyakit terkait gaya hidup pada kel beresiko
2. Persentase anak usia sekolah dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi
3. Angka Case Detection Rate Penyakit TB
4. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)
5. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk
6. Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) ditangani sesuai sttandard
93%
84%
≥ 95%
< 5/100.000 pddk
92%
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket/Triw
(5)
(6)
(4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Bimbingan Tehnis Program Gizi ke Kab/Kota 2. Pendidikan dan Pelatihan Pemantauan Pertum
102.710.000 167.478.200
III III
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Imunisasi
256.585.000
I - IV
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pely Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
166.354.000
II
200.000.000
I
44.600.000
I
55.000.000
II
93.800.000 45.300.000 33.200.000
III IV IV
207.710.000
I - IV
179.182.000
I, III, IV
186.639.000
I - II
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Ekspansi TB dengan strategi DOTS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Workshop Program TB dengan Strategi DOTS padaDPS 3. Pembinaan Program TB dgn Strategi DOTS untuk meningkatan CDR Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop TB-MDR (Multi Drug Resisten) 2. Workshop IPT 3. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB-MDR (Multi Drug Resisten) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Kusta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Integrasi Peningkatan Perlindungan Masyarakat Terhadap Penyakit Zoonosis (Flu burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) 2. Sosialisasi Usaha Pemberdayaan Pengendalian Penyebaran Zoonosis pada Petugas Masyarakat dan Monitoring Rabies Center
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 7. CFR Diare saat KLB
8. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan sosialisasi Hepatitis B
10. Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yg mengikuti test HIV
11. Persentase ODHA mendapatkan ODHA
12. Persentase Ibu Hamil HIV Posiitif mendapatkan ARV
13. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
14. Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis 15. Prevalensi Kecacingan pada anak sekolah
16. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 pddk
Target (3) < 1,2%
10 K/K
13.000 org
82%
60%
48/100.000 pddk
68%
< 20%
≥ 2/100.000
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket/Triw
(5)
(6)
(4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Diare 2. Pengkt Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Diare
186.080.000 135.640.000
IV IV
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Sosialisasi Advokasi tentang Hepatitis
240.520.000
II
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Konseling dan Tes HIV
199.000.000
I - II
261.927.450
II - III
192.460.000
II - III
145.800.000
II
108.760.000
I - III
77.922.000
II - IV
231.750.000
II
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pelatihan Prevention Mother to Child Transmisions (PMTCT) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD & Arbovirosis lainnya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pemantauan & Ev Daerah Endemis Filariasis Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 17. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penangan an wabah dan bencana
(3) 100%
18. Jumlah Kab/Kota yang melakukan Surveilans Deteksi Dini & KIE Penyakit Tidak Menular
33 K/K
19. Angka Penemuan Kasus Malaria per1000 pddk (API)
20. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid
21. Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus penumonmia pada balita
7. Terwujudnya peningkatan 1. Persentase keluarga menghuni rumah akses masy terhadap yang memenuhi syarat kesehatan air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yg memenuhi syarat kes
2. Persentase keluarga yang menggunakan jamban memenuhi syarat kes 3. Jumlah Kab/Kota Sehat
0,9/1000 pddk
20 K/K
25%
73%
67%
8 Kab/Kota
Program/Kegiatan (4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular (PTM)
Anggaran
Ket/Triw
(5)
(6)
250.000.000
I - IV
191.780.000
II
71.055.500
II - III
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Malaria
143.279.600
I - IV
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Thypoid
165.279.600
I
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pemberantasan Penyakit ISPA
224.106.000
I - IV
200.000.000
II
121.200.000
II
76.390.000
II
200.000.000
II
184.870.000 296.280.000
II II
Program Lingkungan Sehat 1. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana 2. Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 3. Monitoring Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Program Lingkungan Sehat 1. Pengadaan Stimulan Sarana Jamban Keluarga Program Lingkungan Sehat 1. Pilot Project Pembentukan Kota Sehat 2. Gerakan Aksi Penyehatan kawasan Danau Toba
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
4. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan
8. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
100%
5. Persentase keluarga menggunakan air bersih
62%
6. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis RS
28 RS
7. Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan
48%
1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
57%
Program/Kegiatan (4) 3. Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan Kab/ Kota Sehat 4. Sosialisasi Program penyehatan Kabupaten/ Kota Sehat di Kab/Kota 5. Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan di Daerah Wisata Program Lingkungan Sehat 1. TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten 2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa 3. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Program Lingkungan Sehat 1. Pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih 2. Pengawasan Penyehatan Air Minum di Kab/ Kota Program Lingkungan Sehat 1. Sosialisasi Program Pengolahan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota 2. Training of Trainer (TOT) Program Pengelolaan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan 3. Inspeksi Limbah Medis Sarana Pelayanan Kes di Kab/Kota Program Lingkungan Sehat 1. Pertemuan Hygiene Sanitasi Pasar Sehat di 2. Kabupaten/Kota
1. 2. 3. 4.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Pendidikan Masyarakat melalui Peringatan Hari-hari Besar Kesehatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik Karnaval/Mobil Hias Reportase Kegiatan Bidang Kesehatan
Anggaran
Ket/Triw
(5) 200.000.000
(6) II
150.000.000
III
99.910.000
III
69.982.000
III
113.520.000
III
102.960.000
I - IV
200.000.000 150.000.000
III III
150.000.000
III
70.000.000
III
30.000.000
IV
150.000.000
IV IV
767.468.650
I - IV
610.639.500
I - IV
50.000.000 101.200.000
III II
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
2. Persentase SD yang Mempromosikan Kesehatan
3. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Desa yang Mengembangkan Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 9. Terwujudnya penyelenggaraan jaminan kes masy dan manajemen pembangunan kes yang efisien, efektif dan akuntabel
1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan
2. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan
3. Jumlah dokumen monitoring,pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per thn
28%
22 Kab/Kota
80%
70%
Program/Kegiatan (4) 5. Lomba Poster Kesehatan bagi Kab/Kota 6. Perlombaan dan Penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kab/Kota Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Penyediaan Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Sumatera Utara Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Rapat Koordinasi Kepesertaan Semesta Jaminan Kesehatan 2. Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Kab/Kota
7 dokumen 1. 2. 3. 4.
4. Jumlah dokumen perencanaan dan pengangaran kesehatan yang dihasilkan
5 dokumen
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program Kesehatam Penyusunan dan Pembuatan Laporan dan Evaluasi Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kes Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provsu
Anggaran
Ket/Triw
(5) 150.000.000 178.710.000
(6) III II - IV
150.000.000
II
34.000.000
II
61.278.548.400
I - IV
250.000.000
IV
109.000.000
I
65.140.000
II
44.540.000
III
65.884.000 85.460.000
II III
480.339.550
I - IV
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Program/Kegiatan 2. 3.
4. 5. 6. 7.
5. Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan
6. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan
100%
(4) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan 2025 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Peningkatan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Peningkatan Pely Kes Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Tahun 2015 Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Pendataan dan Penyelesaian Hibah Aset Provinsi Sumatera Utara
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Prov
33 K/K 1. 2. 3. 4.
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Opersional Bank Data dan Website Dinas Kes Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kes (SIK) dan Banlk Data Kesehatan Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Data Kesehatan ke Kab/Kota Dukungan Pengelolaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Medan, 21 Desember 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002
Anggaran
Ket/Triw
(5) 344.680.000
(6) I, III
674.258.800
I - IV
752.883.000
I - IV
74.551.175
II, IV
77.184.613
II
245.287.150
II, III
58.964.000
I
30.150.000 76.760.000
II III
63.760.000
III
61.850.000
I - IV
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara : 2015
Sasaran Strategis (1) 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas & terjangkau serta responsive gender
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas & terjangkau di RS, rumah sakit khusus dan di fasiltas
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(2) Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3) Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Persalinan Yang Ditolong oleh tenaga kesehatan Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Reproduksi terhadap Wanita dan Remaja Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai Standard Jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standard Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 3 Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 4 Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Pengembangan (Jiwa, Indra, Gigi dan Mulut)
(3) 87% 89% 91% 76% 87% 143 Pusk 166 Pusk
(4) 76,20% 81,50% 75,50% 30,85% 76,20% 153 Pusk 171 Puk
(5) 87,58 91,57 82,97 40,60 87,58 107 103,01
380 Pusk
456 Pusk
120,79
20 Pusk 66 Pusk
0 49 Pusk
0 74,24
1. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK). 2. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard
64% 63,76% 8 Kab/Kota 12 Kab/Kota
99,62 150
35%
54%
154,28
24 K/K
24 K/K
100
24 RSUD 24 RSUD
24 RSUD 24 RSUD
100 100
Sasaran Strategis (1) pelayanan kesehatan lainnya
3. Terwujudnya ketersediaan, pemerataan produk kefarmasian & peralatan perbekalan kesehatan
4. Terwujudnya ketersediaan & pemerataan nakes yg profesional, terstandarisasi & teregistrasi
5. Terwujudnya peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat
3. 4. 7. 8. 9.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(2) Jumlah RSUD yang menerapkan PPK BLUD Jumlah RSUD yang menerapkan SPM Jumlah RS yang terakreditasi Jumlah RS yang mendapatkan penetapan Kelas RS Jumlah RS yang menerapkan standar sarana & prasarana
(3) 11 RSUD 23 RSUD 82 RS 155 RS 102 RS
(4) 11 RSUD 23 RSUD 80 RS 120 RS 102 RS
(5) 100 100 97,56 77,42 100
91% 14 RS & 12 Pusk 64%
79,43 9 RS & 12 Pusk 65%
87,28 80,77 101,56
20%
25%
125
64%
65,22%
101,91
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin 2. Jumlah RSU dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanKefarmasian sesuai Standard 3. Persentase Sarana Sediaan Farmasi yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) 4. Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat 5. Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes RT) yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) 1. Ratio tenaga medis di puskesmas 2. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi 3. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi 4. Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional 1. 2. 3. 4. 5.
Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Balita ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase Penyediaan Buffer Stock MP-ASI untuk Bencana Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia yang mendapatkan PMT
minimal 1 0,92 95% 100% 25 pelatihan 20 pelatihan
92 105,26 80
30%
30%
100
100% 100% 70% 100% 71%
100% 100% 80% 100% 54,67%
100 100 114,29 100 77
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
83%
80%
90,91
93%
88,50%
95,16
6. Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tdk menular, degeneratif & penyakit terkait gaya
1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 2. Persentase anak usia sekolah dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi 3. Angka Case Detection Rate Penyakit TB 4. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate) 5. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk 6. Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) ditangani sesuai sttandard 7. CFR Diare saat KLB 8. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan sosialisasi Hepatitis B 10. Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yg mengikuti test HIV 11. Persentase ODHA mendapatkan ODHA 12. Persentase Ibu Hamil HIV Posiitif mendapatkan ARV 13. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 14. Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis 15. Prevalensi Kecacingan pada anak sekolah 16. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 pddk 17. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana 18. Jumlah Kab/Kota yang melakukan Surveilans Deteksi Dini & KIE Penyakit Tidak Menular 19. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1000 pddk (API) 20. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid
84% 83,40% ≥ 95% 95,20% < 5/100.000 1,43/100.000 pddk pddk 92% 72,67%
99,28 100,21 100 79
< 1,2% 10 K/K
2,73% 10 K/K
52,17 100
13.000 org
49.258 org
378,91
82% 60% 48/100.000 pddk 68%
83% 78,30%
101,22 130,5 199,17
24,1/100.000 pddk
85%
< 20% 25,70% ≥ 2/100.000 2,18/100.000
125 77,82% 109
100%
100%
100
33 K/K
33 K/K
100
0,9/1000 pddk 0,4/1000 pdk
20 K/K
6 K/K
225 30
Sasaran Strategis (1)
7. Terwujudnya peningkatan akses masy terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yg memenuhi syarat kes
8. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
9. Terwujudnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masy dan manajemen pembangunan kes yang efisien, efektif dan akuntabel
Indikator Kinerja (2) 21. Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus penumonia pada balita 1. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan 2. Persentase keluarga yang menggunakan jamban memenuhi syarat kes 3. Jumlah Kab/Kota Sehat 4. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan 5. Persentase keluarga menggunakan air bersih 6. Persentase RS yang melakukan pengengelolaan lombah medis RS 7. Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan 1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 2. Persentase SD yang Mempromosikan Kesehatan 3. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Desa yang Mengembangkan ProgTanaman Obat Keluarga (TOGA) 1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan 2. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan 3. Jumlah dokumen monitoring,pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun 4. Jumlah dokumen perencanaan dan pengangaran kesehatan yang dihasilkan 5. Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan
Target
Realisasi
%
(3) 25%
(4) 41,66%
(5) 166,64
73%
70%
95,89
67%
66%
98,5
8 Kab/Kota 100%
7 Kab/Kota
87,5
62% 28 RS
60% 12 RS
96,77 42,86
48%
46%
95,83
57%
62,23%
109,17
28% 22 Kab/Kota
30,60% 24 K/K
109,28 109,09
80%
100%
125
70%
58,82%
84,03
7 dokumen
8 dokumen
114,28
5 dokumen
5 dokumen
100
100%
100%
100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015
Target
Realisasi
%
(3) (4) Rp. 128.493.686.998,Rp. 108.491.240.272,-
(5)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
No
Nama Program/Kegiatan
1
2 BELANJA LANGSUNG
Anggaran
Realisasi
Persentase
(Rp) 3
(Rp) 4
(%) 5
128.493.686.998
108.491.240.272
84,43
12.118.179.067
10.782.833.763
88,98
11.430.000 2.189.724.500 175.000.000 867.840.000 1.185.200.000 1.817.997.000 450.000.000 538.044.400 515.764.350
10.074.788 1.550.836.938 171.940.000 860.467.200 942.120.000 1.815.598.435 386.892.700 491.901.300 483.583.885
88,14 70,82 98,25 99,15 79,49 99,87 85,98 91,42 93,76
350.078.950
349.922.594
99,96
94.437.000 211.750.000 534.960.000 885.077.160 49.513.500 1.346.880.000 894.482.207
58.933.000 176.642.600 499.061.280 694.330.400 49.507.650 1.346.572.800 894.448.193
62,40 83,42 93,29 78,45 99,99 99,98 100,00
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
6.709.146.805
4.733.711.602
70,56
1 2 3 4 5 6 7
500.000.000 936.258.000 2.051.359.600 2.256.398.000 620.131.205 29.000.000 316.000.000
500.000.000 368.801.340 1.578.302.650 1.364.845.000 577.260.612 29.000.000 315.502.000
100,00 39,39 76,94 60,49 93,09 100,00 99,84
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
405.000.000
396.218.535
97,83
1 Pendidikan dan Palatihan Formal
405.000.000
396.218.535
97,83
V PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
15.250.484.540
12.671.248.515
83,09
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Pertemuan e - Logistik bagi Petugas Kab/Kota Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Sarana Pelayanan 3 Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota Pertemuan dalam rangka CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang 4 Baik) 5 Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan 6 CPPKRTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik)
13.933.902.990 235.030.750
11.771.928.665 194.469.850
84,48 82,74
286.440.000
238.579.000
83,29
481.128.800
213.955.800
44,47
157.650.000
130.641.200
82,87
156.332.000
121.674.000
77,83
VI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rapat Koordinasi LP/LS dalam Pelaksanaan PPIA (Pencegahan Penularan 1 HIV/AIDS dari Ibu ke Anak 2 Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Provinsi Pertemuan Evaluasi P4K (Program Perencanaan Persalinan dan 3 Pencegahan Komplikasi)
3.942.925.150
2.995.798.050
75,98
150.000.000
138.750.000
92,50
120.000.000
99.720.000
83,10
150.000.000
136.480.000
90,99
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Keamanan Pengembalian Jasa Medik
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
No
Nama Program/Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Persentase
(Rp) 3 70.000.000 89.670.000
(Rp) 4 70.000.000 89.630.000
133.565.000
133.565.000
100,00
119.790.000
108.740.000
90,78
115.000.000
115.000.000
100,00
130.000.000
128.159.400
98,58
165.700.000
141.697.400
85,51
270.000.000 268.940.000
227.957.600 247.659.500
84,43 92,09
373.365.000
318.090.000
85,20
629.400.000
177.360.000
28,18
190.000.000
190.000.000
100,00
222.220.000
221.441.000
99,65
102.610.250
94.260.250
91,86
109.770.000
107.060.000
97,53
91.137.675
0
0,00
66.000.000
66.000.000
100,00
242.840.000
184.227.900
75,86
22 Evaluasi Pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tk. Provinsi
54.183.300
0
0,00
23 Sosialisasi Dokter Gigi Keluarga bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas
78.733.925
0
0,00
2.042.018.150
1.512.330.500
74,06
767.468.650
504.514.800
65,74
2 Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik
610.639.500
505.625.100
82,80
3 4 5 6 7 8
50.000.000 101.200.000 150.000.000 178.710.000 150.000.000 34.000.000
48.250.000 101.200.000 0 170.760.600 148.245.000 33.735.000
96,50 100,00 0,00 95,55 98,83 99,22
VIII PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas Tatalaksana Gizi Buruk Petugas Kesehatan di 1 Kab/Kota 2 Pendampingan Kasus Gizi Buruk dan Gizi Kurang
1.629.348.400
380.300.200
23,34
293.105.200
0
0,00
280.000.000
120.000.000
42,86
3 Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
265.930.000
0
0,00
4 Pertemuan Manajemen Program Gizi di Kabupaten/Kota 5 Pemantauan Status Gizi di Kab/Kota Penyediaan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi 6 Bln - 1 Thn 6 dan Balita (>1 Tahun) 7 Bimbingan Teknis Program Gizi ke Kabupaten/Kota 8 Pendidikan dan Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan
157.172.000 170.960.000
127.122.000 0
80,88 0,00
191.993.000
0
0,00
102.710.000 167.478.200
0 133.178.200
0,00 79,52
1 2 4 Pelatihan PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) 5 Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) bagi Petugas 6 di Kabupaten/Kota 7 Evaluasi PUG-BK dan ARG Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan dalam Penanganan Asfiksia dan Berat Bayi Lahir 8 Rendah (BBLR) Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas dalam SDDDTK (Simulasi 9 dan Detekdi Dini Tumbuh Kembang) Pemantapan General Emergency Life Support (GELS) untuk Dokter di 10 Kab/Kota 11 Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat di Kabupaten/ Kota 12 Persiapan Akreditasi di Pelayanan Primer di Kabupaten/ Kota 13 Pemantapan Manajemen di Pelayanan Kesehatan Primer di Kab/Kota Pendampingan Persiapan Pelayanan Kesehatan Primer Kab/Kota menuju BLUD Pembinaan Pelayanan Konseling Usila dan Santun Usila di Sarana 15 Pelayanan Primer (Percontohan) Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Usia Lanjut di Sarana 16 Pelayanan Kesehatan Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Petugas untuk Pembinaan Kebugaran Jasmani bagi 17 Calon Jemaah Haji 14
18
Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) di Kab/Kota
Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) 20 Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) di Kab/Kota Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Penanganan Orang 21 dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan Pendidikan Masyarakat melalui Peringatan Hari-Hari Besar 1 Kesehatan
VII
Karnaval/Mobil Hias Reportase Kegiatan Bidang Kesehatan Lomba Poster Kesehatan bagi Kab/Kota Perlombaan dan Penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kab/Kota Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
(%) 5 100,00 99,96
No
Nama Program/Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Persentase
(Rp) 3 2.565.112.000 102.960.000 200.000.000 121.200.000 76.390.000 200.000.000 184.870.000 296.280.000 200.000.000
(Rp) 4 638.727.000 25.740.000 199.905.000 0 0 130.590.000 0 113.990.000 0
9 Sosialisasi Program Penyehatan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten/Kota
150.000.000
0
0,00
10 11 12 13 14
99.910.000 69.982.000 113.520.000 200.000.000 150.000.000
0 34.962.000 53.460.000 0 0
0,00 49,96 47,09 0,00 0,00
150.000.000
0
0,00
70.000.000
0
0,00
30.000.000 150.000.000
0 80.080.000
0,00 53,39
4.293.730.150 166.354.000 256.585.000 200.000.000 44.600.000
3.361.639.850 161.479.500 174.947.800 199.020.000 44.100.000
78,29 97,07 68,18 99,51 98,88
5 Pembinaan Program TB dengan Strategi DOTS untuk Meningkatkan CDR
55.000.000
54.840.000
99,71
6 Workshop TB-MDR (Multi Drug Resisten) 7 Workshop IPT
93.800.000 45.300.000
92.790.000 43.830.000
98,92 96,75
8 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB-MDR (Multi Drug Resisten)
33.200.000
0
0,00
179.182.000
95.633.400
53,37
186.639.000
184.239.000
98,71
186.080.000 135.640.000 240.520.000 199.000.000
139.540.000 125.930.000 236.620.000 0
74,99 92,84 98,38 0,00
15 Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA
261.927.450
261.551.450
99,86
16 Pelatihan Prevention Mother to Child Transmissions (PMTCT) 17 Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD & Arbovirosis Lainnya 18 Pemantauan dan Evaluasi Daerah Endemis Filariasis
192.460.000 145.800.000 108.760.000
192.460.000 143.140.000 87.206.000
100,00 98,18 80,18
77.922.000
77.902.000
99,97
20 Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
231.750.000
231.750.000
100,00
21 Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
250.000.000
99.620.000
39,85
22 Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular 23 (PTM) 24 Pengendalian Penyakit Malaria 25 Pengendalian Penyakit Thypoid 26 Pemberantasan Penyakit ISPA 27 Pengendalian Penyakit Kusta
191.780.000
0
0,00
71.055.500
57.785.500
81,32
143.279.600 165.279.600 224.106.000 207.710.000
107.619.600 164.579.600 202.956.000 182.100.000
75,11 99,58 90,56 87,67
1 IX 1 2 3 4 5 6 7 8
2 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Monitoring Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Pengadaan Stimulan Sarana Jamban Keluarga Pilot Project Pembentukan Kota Sehat Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau Toba Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan Kabupaten/Kota Sehat
17 18
Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan di Daerah Wisata TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih Pengawasan Penyehatan Air Minum di Kabupaten/Kota Sosialisasi Program Pengolahan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota Training of Trainer (TOT) Pengelolaan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan Inspeksi Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota Pertemuan Hygiene Sanitasi Pasar Sehat di Kabupaten/ Kota
X 1 2 3 4
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah Peningkatan Imunisasi Ekspansi TB dengan Strategi DOTS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Workshop Program TB dengan Strategi DOTS pada DPS
15 16
9 10 11 12 13 14
Integrasi Peningkatan Perlindungan Masyarakat terhadap Penyakit Zoonosis (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) Sosialisasi Usaha Pemberdayaan Pengendalian Penyebaran Zoonosis pada Petugas Masyarakat dan Monitoring Rabies Centre Pengendalian Penyakit Diare Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Diare Sosialisasi dan Advokasi tentang Hepatitis Workshop Konseling dan Tes HIV
19 Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar
(%) 5 24,90 25,00 99,95 0,00 0,00 65,30 0,00 38,47 0,00
No
Nama Program/Kegiatan
1
2
XI PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
Anggaran
Realisasi
Persentase
(Rp) 3
(Rp) 4
(%) 5
12.572.576.798
8.955.279.517
71,23
Pertemuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
301.390.000
286.219.500
94,97
2 Pertemuan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
170.000.000
164.450.000
96,74
3 Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit yang Sesuai Standar
162.000.000
153.600.000
94,81
4 Peningkatan Pelayanan Ambulans/Stay Lapangan Merdeka Pengadaan Mobil Ambulans dan Alat Pendukung Pelayanan Ambulans 5 Gawat Darurat Terpadu 6 Pengadaan Sarana Komunikasi (IT) Pendukung Ambulans Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 7 Terpadu Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Operator Pelayanan Ambulans 8 Gawat Darurat Pertemuan Kerjasama Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu 9 dengan Lintas Sektor Terkait dan Rapat Intern
225.825.000
132.890.000
58,85
1.912.550.000
1.904.190.000
99,56
43.610.000
42.570.300
97,62
27.000.000
26.000.000
96,30
264.392.000
17.600.000
6,66
55.360.000
9.000.000
16,26
300.160.000
285.048.000
94,97
170.000.000
165.600.000
97,41
130.000.000
125.814.000
96,78
433.662.000
329.844.000
76,06
1.289.755.848
134.878.200
10,46
950.000.000
949.009.425
99,90
329.820.000
317.230.600
96,18
346.750.000
0
0,00
150.000.000
0
0,00
437.000.000
0
0,00
20 Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Swasta
350.000.000
336.239.600
96,07
21 Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Penetapan Kelas Rumah Sakit Pertemuan Peningkatan Mutu Penerapan Standar Bidang Sarana dan 22 Peralatan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah 23 Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi 24 pada Alat Kesehatan di RSUD Kab/Kota Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi 25 pada Alat Kesehatan di RSU Swasta Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit 26 Umum Daerah Kab/Kota Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit 27 Swasta Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 28 Kesehatan Indera Masyarakat (KIM)
100.000.000
95.030.000
95,03
300.000.000
288.929.800
96,31
645.654.550
643.991.900
99,74
298.685.400
277.097.400
92,77
250.000.000
0
0,00
300.000.000
282.135.900
94,05
300.000.000
0
0,00
262.400.000
63.395.100
24,16
29 Akreditasi terhadap Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
157.570.000
21.153.838
13,43
1.247.000.000
1.244.008.200
99,76
661.992.000
659.353.754
99,60
1
10 Workshop Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Workshop Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pertemuan Penguatan Fungsi Komite Medik Rumah Sakit Terkait dengan 12 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 11
13 14 15 16 17 18 19
Sosialisasi Badan Pengawas Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Penguatan Sistem Rujukan Regional Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sumatera Utara Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Workshop Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun 2012 untuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta Stimulan Akreditasi Rumah Sakit Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Orientasi Penetapan Kelas Rumah Sakit
Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM) Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 31 Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 30
Anggaran
Realisasi
(Rp) 3 2.125.905.250
(Rp) 4 1.896.961.150
1 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Dokter Internship Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam rangka Uji Kompetensi Tenaga 2 Kesehatan 3 Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan 4 Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan 5 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 6 Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas 7 Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Funsional 8 Apoteker 9 Penguatan Dukungan Manajemen Pengelola Jabatan Fungsional
397.015.700
309.232.800
77,89
218.220.000
207.930.000
95,28
70.000.000 215.203.550 243.196.500 180.200.000 192.493.500
54.380.000 213.003.550 201.386.500 177.820.000 178.499.500
77,69 98,98 82,81 98,68 92,73
6.930.000
0
0,00
111.200.000
111.200.000
100,00
10 Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
146.366.000
139.706.000
95,45
11 Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan 12 Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat
148.280.000 196.800.000
141.249.000 162.553.800
95,26 82,60
64.839.260.688
60.166.191.590
92,79
61.278.548.400
57.311.186.100
93,53
250.000.000
211.424.400
84,57
109.020.000
109.020.000
100,00
65.140.000 44.540.000 65.884.000 85.460.000 58.964.000 30.150.000
64.690.000 43.210.000 49.260.800 75.183.400 52.214.000 30.034.300
99,31 97,01 74,77 87,97 88,55 99,62
76.760.000
59.948.000
78,10
63.760.000
63.290.000
99,26
480.339.550
278.632.850
58,01
344.680.000
275.260.440
79,86
674.258.800
594.374.600
88,15
752.883.000
709.570.000
94,25
74.551.175
44.562.000
59,77
77.184.613
62.980.700
81,60
245.287.150
69.500.000
28,33
61.850.000
61.850.000
100,00
128.493.686.998
108.491.240.272
84,43
No
Nama Program/Kegiatan
1 2 XII PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN Penyediaan Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi 1 Penduduk Miskin Sumatera Utara 2 Rapat Koordinasi Kepesertaan Semesta Jaminan Kesehatan
XIII
3 Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Kab/Kota 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program Kesehatan Penyusunan dan Pembuatan Laporan dan Evaluasi Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kesehatan Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Operasional Bank Data dan Website Dinas Kesehatan Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Bank Data Kesehatan Pembinaan dan Peningkatan Management Data Kesehatan ke Kabupaten/Kota Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Peningkatan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Tahun 2015
17 Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor 18 Pendataan dan Penyelesaian Hibah Aset Provinsi Sumatera Utara 19 Dukungan Pengelolaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Persentase (%) 5 89,23
MEDAN, FEBRUARI 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA, dr. S. H. SURJANTINI, MKes PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590712 198801 2 002