PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
b. NIP
:
19610324 199602 2 001
c. Jabatan
:
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5 5.2
BELANJA
10.517.679.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
10.517.679.000,00 489.953.000,00 9.504.825.000,00 522.901.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(10.517.679.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes NIP. 19610324 199602 2 001
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6 = (3 x 5)
-
Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
- Catatan hasil pembahasan
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes NIP. 19610324 199602 2 001 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
-
Formulir RKA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes NIP . 19610324 199602 2 001 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
151.225.000,00
271.474.400,00
0,00
422.699.400,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Manado
100 %
0,00
119.656.000,00
0,00
119.656.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
Manado
100 %
117.440.000,00
90.710.800,00
0,00
208.150.800,00
0,00
Manado
100 %
33.785.000,00
61.107.600,00
0,00
94.892.600,00
0,00
0,00
189.580.000,00
522.901.000,00
712.481.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 03
1.20 . 1.20.3 . 02 1.20 . 1.20.3 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Manado
100 %
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
100 %
0,00
0,00
24.898.000,00
24.898.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
100 %
0,00
0,00
89.307.000,00
89.307.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Manado
0,00
0,00
28.696.000,00
28.696.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Manado
100 %
0,00
167.380.000,00
0,00
167.380.000,00
0,00
Manado
100 %
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
Manado
100 %
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
0,00
0,00
27.300.000,00
0,00
27.300.000,00
0,00
0,00
27.300.000,00
0,00
27.300.000,00
0,00
2.520.000,00
26.436.250,00
0,00
28.956.250,00
0,00
2.520.000,00
26.436.250,00
0,00
28.956.250,00
0,00
26.800.000,00
13.672.000,00
0,00
40.472.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 26 1.20 . 1.20.3 . 02 . 28 1.20 . 1.20.3 . 03 1.20 . 1.20.3 . 03 . 05 1.20 . 1.20.3 . 05 1.20 . 1.20.3 . 05 . 03
1.20 . 1.20.3 . 06 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01 1.20 . 1.20.3 . 06 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Manado
Manado
100 %
100 %
Manado
100 %
13.400.000,00
6.755.600,00
0,00
20.155.600,00
0,00
Manado
100 %
13.400.000,00
6.916.400,00
0,00
20.316.400,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.3 . 03
1.20 . 1.20.3 . 03 . 01 1.20 . 1.20.3 . 03 . 02 1.20 . 1.20.3 . 03 . 04 1.20 . 1.20.3 . 03 . 06 1.20 . 1.20.3 . 03 . 07 1.20 . 1.20.3 . 03 . 08
1.20 . 1.20.3 . 03 . 11 1.20 . 1.20.3 . 03 . 15
1.20 . 1.20.3 . 03 . 16 1.20 . 1.20.3 . 03 . 17 1.20 . 1.20.3 . 03 . 18 1.20 . 1.20.3 . 03 . 19 1.20 . 1.20.3 . 03 . 20 1.20 . 1.20.3 . 03 . 21 1.20 . 1.20.3 . 03 . 22 1.20 . 1.20.3 . 03 . 23
1.20 . 1.20.3 . 04
1.20 . 1.20.3 . 04 . 02 1.20 . 1.20.3 . 04 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
URAIAN
2 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP, SMA dan SMK Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Pengelolaan Keragaman Budaya Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota Sehat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya Pengembangan di Bidang Kepemudaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kepemudaan Koordinasi Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Pemuda Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan Kegiatan Kepemudaan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Nasional Kepemudaan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
35.502.000,00
1.164.498.000,00
0,00
1.200.000.000,00
0,00
Manado
100 %
2.130.000,00
105.517.500,00
0,00
107.647.500,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota Pusat dan Kab/Kota Pusat dan Kab/Kota Pusat dan Kab/Kota Manado
100 %
0,00
32.144.500,00
0,00
32.144.500,00
0,00
100 %
2.640.000,00
48.007.500,00
0,00
50.647.500,00
0,00
100 %
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
0,00
100 %
0,00
32.060.000,00
0,00
32.060.000,00
0,00
100 %
2.982.000,00
21.378.000,00
0,00
24.360.000,00
0,00
Manado
100 %
0,00
22.353.000,00
0,00
22.353.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
3.750.000,00
42.878.000,00
0,00
46.628.000,00
0,00
Manado
100 %
0,00
21.950.000,00
0,00
21.950.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota Pusat
100 %
0,00
36.689.500,00
0,00
36.689.500,00
0,00
100 %
0,00
50.920.000,00
0,00
50.920.000,00
0,00
Manado
100 %
8.000.000,00
192.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
Pusat
100 %
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
Manado
100 %
13.000.000,00
387.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
6.006.000,00
317.769.650,00
0,00
323.775.650,00
0,00
100 %
0,00
41.328.500,00
0,00
41.328.500,00
0,00
100 %
0,00
66.698.000,00
0,00
66.698.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota Pusat dan Kab/Kota
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.3 . 04 . 06 1.20 . 1.20.3 . 04 . 07 1.20 . 1.20.3 . 04 . 08 1.20 . 1.20.3 . 04 . 09 1.20 . 1.20.3 . 04 . 10
1.20 . 1.20.3 . 05
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01 1.20 . 1.20.3 . 05 . 03 1.20 . 1.20.3 . 05 . 04 1.20 . 1.20.3 . 05 . 07
URAIAN
2 Fasilitasi, Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penanggulangan Kemiskinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang Perlindungan Anak
1.20 . 1.20.3 . 05 . 08
Pembinaan Keluarga Berencana
1.20 . 1.20.3 . 05 . 09
Sosialisasi/Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dalam rangka Masalah HIV/AIDS Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang Keluarga Berencana Sinkronisasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Focal Point PUG dalam Pembangunan Sinkronisasi Upaya Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak
1.20 . 1.20.3 . 05 . 10 1.20 . 1.20.3 . 05 . 11 1.20 . 1.20.3 . 05 . 12
1.20 . 1.20.3 . 08
1.20 . 1.20.3 . 08 . 04
1.20 . 1.20.3 . 08 . 05 1.20 . 1.20.3 . 08 . 07 Formulir RKA SKPD 2.2
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan haji Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan waspada terhadap daerah rawan bencana Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah HIV/AIDS Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Terhadap
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
Manado
100 %
3.003.000,00
24.391.000,00
0,00
27.394.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
25.511.900,00
0,00
25.511.900,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota Pusat dan Kab/Kota Manado
100 %
0,00
75.420.250,00
0,00
75.420.250,00
0,00
100 %
0,00
60.717.500,00
0,00
60.717.500,00
0,00
100 %
3.003.000,00
23.702.500,00
0,00
26.705.500,00
0,00
18.000.000,00
382.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
Manado
100 %
3.000.000,00
20.170.000,00
0,00
23.170.000,00
0,00
Kabupaten/Ko ta dan Pusat Manado
100 %
0,00
84.285.000,00
0,00
84.285.000,00
0,00
100 %
3.000.000,00
20.292.000,00
0,00
23.292.000,00
0,00
100 %
0,00
89.160.000,00
0,00
89.160.000,00
0,00
Kabupaten / Kota dan Pusat Manado
100 %
3.000.000,00
19.042.000,00
0,00
22.042.000,00
0,00
Kabupaten/Ko ta
100 %
3.000.000,00
19.342.000,00
0,00
22.342.000,00
0,00
Kabupaten/Ko ta dan Pusat Kabupaten/Ko ta Manado
100 %
0,00
90.625.000,00
0,00
90.625.000,00
0,00
100 %
3.000.000,00
19.042.000,00
0,00
22.042.000,00
0,00
100 %
3.000.000,00
20.042.000,00
0,00
23.042.000,00
0,00
249.900.000,00
6.978.460.000,00
0,00
7.228.360.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
2.500.000,00
20.330.000,00
0,00
22.830.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
35.350.000,00
0,00
35.350.000,00
0,00 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 08 . 10
1.20 . 1.20.3 . 08 . 11
1.20 . 1.20.3 . 08 . 12 1.20 . 1.20.3 . 08 . 15
1.20 . 1.20.3 . 08 . 17
1.20 . 1.20.3 . 08 . 23 1.20 . 1.20.3 . 08 . 24
1.20 . 1.20.3 . 08 . 25
1.20 . 1.20.3 . 08 . 26
1.20 . 1.20.3 . 08 . 27
1.20 . 1.20.3 . 08 . 28 1.20 . 1.20.3 . 08 . 30 1.20 . 1.20.3 . 08 . 31
1.20 . 1.20.3 . 08 . 34
1.20 . 1.20.3 . 08 . 35 1.20 . 1.20.3 . 08 . 36 Formulir RKA SKPD 2.2
URAIAN
2 LSM, Organisasi Masyarakat dan Potensi Konflik Sosial Kegiatan Pembinaan terhadap Veteran Guna Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan Patriot Bangsa Kegiatan Pelaksanaan Rekaman Pidato Gubernur Memperingati Hari-Hari Raya Keagamaan Guna Meningkatkan Rasa Solidaritas Umat Beragama Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual Dalam Rangka Meningkatkan Etos Kerja Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Kegiatan Keagamaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan Pelaksanaan Petugas Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) Dalam Rangka Terlaksananya Pemberangkatan Haji Daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari Ramadhan/Natal Pembinaan Terhadap Generasi Muda dalam rangka Pengembangan Talenta/Potensi Diri (Kristen, Islam, Hindu, Budha) Kegiatan Pembinaan Terhadap Generasi Muda Yang Taat Beragama Guna Meningkatkan Talenta dan Potensi Diri Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Kegiatan Pelatihan Juri, Dirigen, Pelatih Seni Keagamaan Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Penilaian Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah/Hafiz Dalam Guna Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Dalam Keikutsertaan Pada MTQ Tingkat Nasional Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Nasional dan Kedaerahan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Disiplin dan Solidaritas Bagi Organisasi Keagamaan Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Keagamaan Islam di Tingkat Nasional dan Daerah Guna Menciptakan Kader Yang Bertagwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pembinaan Terhadap Sinodal dalam rangka Pengembangan Wawasan untuk Denominasi Gereja yang ada di Lingkungan Gereja Pembinaan Terhadap Tokoh Agama untuk Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kristiani dan
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
3
4
Manado
100 %
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
0,00
Manado
100 %
9.000.000,00
22.000.000,00
0,00
31.000.000,00
0,00
Manado
100 %
0,00
91.550.000,00
0,00
91.550.000,00
0,00
Pusat
100 %
0,00
28.640.000,00
0,00
28.640.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
2.500.000,00
109.244.000,00
0,00
111.744.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
28.630.000,00
0,00
28.630.000,00
0,00
Manado
100 %
11.000.000,00
117.000.000,00
0,00
128.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
4.700.000,00
43.300.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
0,00
41.800.000,00
0,00
41.800.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
2.000.000,00
26.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota Kab/Kota
100 %
0,00
202.000.000,00
0,00
202.000.000,00
0,00
100 %
6.000.000,00
73.500.000,00
0,00
79.500.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
0,00
114.000.000,00
0,00
114.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
24.000.000,00
433.716.000,00
0,00
457.716.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
20.000.000,00
390.000.000,00
0,00
410.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 08 . 37
1.20 . 1.20.3 . 08 . 38
1.20 . 1.20.3 . 08 . 40
1.20 . 1.20.3 . 08 . 41
1.20 . 1.20.3 . 08 . 42
1.20 . 1.20.3 . 08 . 43 1.20 . 1.20.3 . 08 . 44 1.20 . 1.20.3 . 08 . 46
1.20 . 1.20.3 . 08 . 47
1.20 . 1.20.3 . 08 . 48
1.20 . 1.20.3 . 08 . 49
1.20 . 1.20.3 . 08 . 50
1.20 . 1.20.3 . 08 . 51
1.20 . 1.20.3 . 08 . 52
1.20 . 1.20.3 . 08 . 53
1.20 . 1.20.3 . 26 Formulir RKA SKPD 2.2
URAIAN
2 Kepelayanan Gereja Guna Meningkatkan Kualitas dan Rasa Solidaritas Warga Gereja Kegiatan Pelaksanaan SEMILOKA Tokoh-Tokoh Agama Kristen dalam rangka Pengembangan Disiplin Warga Gereja Kegiatan Pengembangan Toleransi Keagamaan Bagi Tokoh-Tokoh Agama Guna Meningkatkan Iman dan Solidaritas Umat Beragama Pembinaan Terhadap Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Wawasan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan Pembinaan Tokoh-Tokoh Agama Katolik Guna Mengembangkan Iman dan Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pembinaan Terhadap Kevikepan Katholik Fasilitasi Kerjasama Kerukunan Antar Umat Beragama Kegiatan Seminar dan Lokakarya Kelompok Paduan Suara Gerejawi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Paduan Suara Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan Bagi Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kegiatan Pembinaan Antar Gereja Guna Meningkatkan Kerjasama Dalam Pembangunan Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Seni Budaya Keagamaan Dalam Rangka Menumbuhkembangkan Seni Budaya Yang Bersifat Religius Kegiatan Workshop Generasi Muda Lintas Agama Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persaudaraan Yang Rukun Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Tokoh-Tokoh Agama Sedunia Dalam Rangka Meningkatkan dan Mengembangkan Perdamaian Dunia Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Guna Mengembangkan Kehidupan Umat Beragama Yang Rukun dan Damai Kegiatan Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Program Sinkronisasi dan Koordinasi
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
3
4
Kab/Kota
100 %
0,00
234.000.000,00
0,00
234.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
6.000.000,00
115.580.000,00
0,00
121.580.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
2.500.000,00
77.500.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
Provinsi
100 %
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
4.000.000,00
156.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
4.000.000,00
156.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
6.000.000,00
122.360.000,00
0,00
128.360.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
6.000.000,00
1.114.000.000,00
0,00
1.120.000.000,00
0,00
Kab/Kota
100 %
4.700.000,00
23.220.000,00
0,00
27.920.000,00
0,00
Manado
100 %
115.000.000,00
1.885.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
20.000.000,00
480.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
100 %
0,00
369.390.000,00
0,00
369.390.000,00
0,00
0,00
133.634.700,00
0,00
133.634.700,00
0,00 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 26 . 02 1.20 . 1.20.3 . 26 . 03
URAIAN
2 Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam Daerah
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
3
4
Pusat/Provinsi
100 %
0,00
115.417.750,00
0,00
115.417.750,00
0,00
Kab/Kota
100 %
0,00
18.216.950,00
0,00
18.216.950,00
0,00
489.953.000,00
9.504.825.000,00
522.901.000,00
10.517.679.000,00
0,00
Jumlah
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes NIP . 19610324 199602 2 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6