Lampiran IB/5-5
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Sasaran Strategis (1) 1. Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 24 per 1.000 Kelahiran Hidup
2. Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 295 per 100.000 Kelahiran Hidup
: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara : 2012 Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Anggaran
(2) 1. Tercapainya Persentase Bayi Usia 0 - 6 Bulan Mendapat ASI Ekslusif
(3) 50%
(4) 1. Lokakarya Peningkatan ASI Eksklusif
(5) 34.494.000
2. Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI)
80%
1. Akselerasi Imunisasi-Universal Child Immunization (UCI)
398.222.500
3. Persentase Anak 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
85%
1. Upaya Pengendalian Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
510.301.000
4. Cakupan Penemuan & Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita
60%
1. Tercapainya Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
88%
1.
Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
70.883.500
1. Orientasi Petugas dalam Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) 2. Pertemuan Evaluasi P4K bagi LP/LS dan Organisasi Profesi
42.471.500 46.124.000
2. Tercapainya Persentase Puskesmas yang Melaksanakan PONED
55%
1. Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
84.287.500
3. Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja
30%
1. Rapat Berkala Tim Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumut 2. Workshop Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)
28.600.000
93.545.900
Sasaran Strategis (1)
3. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada Balita menjadi sekurangkurangnya 20,6%
4. Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 70,4 Tahun
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(2) 4. Tercapainya Persentase Ibu Hamil mendapatkan Fe
(3) 78%
(4) 1. Monitoring Cakupan Tablet Fe pada Ibu Hamil
5. Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia Mendapatkan PMT
50%
1. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil
200.000.000
6. Tercapainya Jumlah RSUD yang Menyelenggarakan (PONEK)
18 RSUD
1. Pemantapan Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) bagi Tim PONEK RS Kab/Kota 2. Fasilitasi Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
109.958.250
(5) 45.040.000
45.950.000
1. Tercapainya persentase gizi buruk yang ditangani
100%
1. Pendampingan Balita Gizi Buruk yang Ditangani
150.060.800
2. Tercapainya persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi
100%
1. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS)
202.450.000
3. Tercapainya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
75%
1. Penyediaan Alat Sarana Posyandu
4. Tercapainya persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana
100%
1. Penyediaan Bufferstock MP-ASI dan Monitoring MP-ASI
1. Tercapainya persentase ketersediaan obat dan vaksin
92%
1. Pengadaan Obat untuk Buffer Stok Provinsi : Obat PKD/KLB/Bencana; Reagensia dan Vaksin (VAR) 2. Pertemuan Perencanaan Terpadu Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi 3. Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
70.000.000
202.595.000
6.007.750.000
133.999.000 71.796.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(2) 2. Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan
(3) 50%
(4) 1. Pertemuan dalam rangka Cara Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Baik
(5) 133.824.000
3. Tercapainya persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi
50%
1. Pertemuan dalam rangka Evaluasi Evaluasi Sistem Pelaporan Dinamika Obat dan Cara Distribusi yang Baik
121.544.000
4
55%
1. Pertemuan Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kab/Kota
173.049.800
54 Puskesmas
1. Advokasi Program Puskesmas Santun Lansia di Kab/Kota 2. Monitoring Evaluasi Puskesmas Santun Lansia 3. Orientasi Petugas Kesehatan dalam Komunikasi Interpersonal/Konseling di Puskesmas santun Lansia
102.587.500
55%
1. Pemberian Paket Pelayanan Kesehatan Lansia di Desa Percontohan
181.750.000
220 Puskesmas
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Ambulans 2. Peningkatan Kemampuan Petugas Call Center 3. Peningkatan Pelayanan Ambulans
1.062.900.000
Tercapainya persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar
5. Terbentuk minimal 2 puskesmas santun usila di Kab/Kota
6. Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 7. Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di puskesmas
8. Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar
15 Puskesmas
1. Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Peningkatan Pelayanan Medik Dasar di Puskesmas Perkotaan
46.800.000 93.457.500
113.294.000 484.116.000 54.030.000 117.194.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(2) 9. Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008
(3) 16 Puskesmas
(4) 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam rangka Memperoleh ISO 9001:2008
(5) 648.660.000
10. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK
38 Puskesmas
1. Pemantapan Program Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
82.250.000
45%
1. Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Tradisional 2. Pertemuan Forum Komunikasi Kesehatan Tradisional
150.760.000
11. Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina
34.400.000
12. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja
16 Kab/Kota
1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kerja
100.894.000
13. Persentase pesantren yang memiliki poskestren
35%
1. Pembinaan Poskestren ke Kabupaten/Kota
47.060.000
14. Tercapainya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
62%
1. Pemutaran Film dan Ceramah Kesehatan 2. Pembuatan Billboard Kesehatan 3. Pembinaan/Bimbingan Teknis Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota 4. Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Kesehatan 5. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik 6. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 7. Reportase Bidang Kesehatan 8. Promosi Kesehatan melalui Rubrik Kesehatan
48.500.000 195.000.000 36.310.000 341.421.250
1.379.269.900 87.570.000 36.750.000 40.280.000
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4) 9. Lomba Poster Kesehatan
48%
1. Jambore Kader Posyandu Provinsi Sumatera Utara 2. Lomba Posyandu Teladan Sumatera Utara
698.345.000
423.030.000
15. Tercapainya persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
Program/Kegiatan
Anggaran (5) 81.800.000
136.600.000
16. Tersedianya Pos Kesehatan Desa (poskesdes) di Desa Siaga
100%
1. Pengembangan Desa Siaga
17. Tercapainya persentase desa siaga aktif
15%
1. Pertemuan Evaluasi Desa Siaga 2. Pembinaan Desa Siaga ke Kabupaten/Kota dan Konsultasi Program ke Pusat
67.849.200 53.490.000
18. Tercapainya persentase SD yang mempromosikan kesehatan
20%
1. Pembinaan Program UKS
43.810.000
19. Tercapainya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
75%
1. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana
155.750.000
20. Tercapainya persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan
65%
1. Pengadaan Stimulan Jamban Keluarga 2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
129.840.000 49.384.000
21. Tercapainya persentase keluarga menggunakan air bersih
70%
1. Pilot Project Penyediaan Air Bersih Sumur Bor di Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan
200.000.000
22. Tercapainya persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis
78%
1. Pengawasan Kualitas Air Bersih
49.000.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 23. Tercapainya persentase Kab/Kota Sehat
Target (3) 25%
Program/Kegiatan (4) 1. Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi 2. Pilot Project Program Kota Sehat 3. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau Toba
Anggaran (5) 116.680.000 292.908.000 222.104.000
24. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan
100%
1. Sosialisasi Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
25. Angka Case Detection Rate Penyakit TB
80%
1. Pengendalian Penyakit Tuberculosis
221.181.500 155.882.200
26. CFR diare pada saat KLB
1,33%
1. Pengendalian Penyakit Diare dan Demam Typoid
27. Prevalensi Kasus HIV penduduk
0,04%
1. Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
28. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk 29. Angka Kecatatan Tingkat 2 Kusta
30. Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penduduk 31. Tercapainya prevalensi Kecacingan pada anak sekolah 32. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk (API)
<5/100.000 penduduk
82.364.000
1.492.930.000
1. Pengendalian Penyakit Kusta
63.195.000
1. Pemusnahan/Karantina Sumber Penyakit Menular pada UPT
37.950.000
<0,6/100.000 penduduk
1. Pengendalian Penyakit Frambusia
68.727.500
20%
1. Pengendalian Penyakit Kecacingan
133.677.500
1. Pengendalian Penyakit Malaria
668.445.550
8%
1,3/1.000 penduduk
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 33. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Target (3) 40/100.000 penduduk
Program/Kegiatan
Anggaran
(4) 1. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Arbovirosis Lainnya
(5) 460.442.400
107.788.000
34. % Kasus Zoonosa Lainnya (rabies, leptospirosis) ditangani sesuai standar
85%
1. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Zoonosis)
35. Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis
55%
1. Pengendalian Penyakit Filariasis
36. Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor
40%
1. Surveilans Serangga Penular Penyakit (Vektor)
142.446.000
37. Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB
85%
1. Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana
594.750.000
38. Persentase Kab/Kota melaksanakan surveilans kesehatan matra
35%
1. Pembinaan Surveilans Kesehatan Matra
39. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk
>2/100.000 penduduk
1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
139.171.550
40. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah haji
<2,1/1.000 jemaah haji
1. Surveilans Kesehatan Haji
135.711.000
91.777.000
45.870.000
41. Persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap
85%
1. Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah Tingkat Dasar
161.397.600
42. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular
85%
1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
409.165.550
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
43. Tercapainya persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit
44. Tercapainya persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat
1,42%
85%
1. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT 2. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien UPT 3. Pengadaan Alat Bantu Kesehatan bagi Penderita Cacat 4. Pelayanan X-Ray Keliling Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan oleh UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh UPT KIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/ Operasi Katarak dan Pemeriksaan THT) 7. Screening Gangguan Penglihatan dan Pendengaran di Kabupaten/Kota 8. Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan 1. Bimbingan Teknis Pelayanan Gawat Darurat di RSUD Kab/Kota dan Konsultasi Program ke Kemenkes 2. Pengadaan Kantong Darah dan Reagen bagi PMI Provinsi Sumatera Utara
45. Tercapainya persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan SPM RS
70%
1. Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) ke RSUD Kabupaten/Kota
46. Tercapainya persentasi rumah sakit yang terakreditasi
30%
1. Bimbingan Teknis dalam rangka Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta 2. Workshop akreditasi Rumah Sakit 3. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Komite Mutu Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
6.303.000.000 7.829.829.000 200.000.000 818.062.650 642.750.000 790.775.400
49.510.000 83.842.900.000 44.630.000
226.750.000
35.850.000
118.300.000 409.194.000 797.447.500
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
47. Tercapainya persentase rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas
46%
1. Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kelas untuk Rumah Sakit Swasta
79.650.000
48. Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard
75%
1. Review Akhir Kegiatan Kesehatan Haji
85.310.000
1. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN) 2. Sosialisasi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) 3. Bimbingan Teknis Kesehatan Jiwa ke Kabupaten/Kota dan Konsultasi Program Kesehatan Jiwa ke Kemenkes 4. Pengembangan Pelayanan Rekam Medik
82.260.000
49. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera, dan gigi mulut)
24 Kab/Kota
50. Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandard kompetensi
100%
51. Tercapainya persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi
90%
52. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan
20 Kab/Kota
1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan 2. Pelatihan Manajemen Diklat 3. Pelatihan Manajemen Kinerja Klinik Bidan di Puskesmas 1. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
1. Pertemuan Pemantapan PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional dr/drg, Perawat dan Bidan 2. Pertemuan Berkala Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
64.302.500 53.490.000
150.000.000 368.712.000 72.350.000 71.300.000
63.500.000
123.651.950
73200000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 53. Ratio tenaga medis per puskesmas
54. Kab/Kota yang memiliki SK Tim Saka Bhakti Husada (SBH) 55. Tercapainya persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan
56. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah
57. Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD
Target (3) Minimal 1
Program/Kegiatan (4) 1. Pembinaan/Perencanaan SDM Kesehatan Kabupaten/Kota 2. Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan 3. Sosialisasi Program Internship Dokter Indonesia
Anggaran (5) 55.380.000 486.500.000 118.644.000
26 Kab/Kota
1. Pembentukan Saka Bakti Husada (SBH) Siaga Bencana
137.572.200
100%
1. Evaluasi Midterm Program Jaminan Kesehatan bagi Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kab/Kota 2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kab/Kota dalam Pengelolaan Laporan Program Jaminan Kesehatan 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota
118.704.650
1. Pemantapan Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kab/Kota 2. Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera Utara (Jamkesda)
158.134.000
23 Kab/Kota
9%
1. Pembangunan Kesehatan pada Desa Binaan PKK 2. Sustainability PHP-II (Operasional BP-JHC) dan Rapat-Rapat Lintas Program dan Lintas Sektoral Tingkat Provinsi 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Bekerjasama dengan LSM/NGO dalam rangka Sustainability PHP II
118.919.650
93.480.000
30.000.000.000
479.080.000 564.197.000
900.000.000
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4. Pertemuan Regional Lintas Batas Bidang Kesehatan dalam rangka Penyusunan Model Penanggulangan Masalah Kesehatan (Penyakit Menular, Bencana, Gizi Buruk dan Pelayanan Kesehatan) 5. Pembinaan/Bimbingan Teknis Kesehatan Lintas Batas dan Konsultasi ke Pusat 6. Sidang Paripurna Anggota JHC dalam rangka Peningkatan Pencapaian Visi dan Misi Gubsu Rakyat Tidak Sakit Rakyat Tidak Sakit
223.350.000
147.390.000 208.795.000
58. Jumlah kebijakan dan pedoman, serta hukum kesehatan yang disosialisasikan
3 Peraturan
1. Pembinaan Organisasi, Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan
147.550.000
59. Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
3 Dokumen
1. Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 2. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumut 3. Pembinaan Tenaga Perencana Kesehatan 4. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
253.122.500
1. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kesehatan 2. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Tahunan 3. Penyusunan dan Pembuatan Buku Semester Hasil-Hasil Pembangunan Kesehatan di Kab/ Kota se-Sumatera Utara
160.324.000
60. Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan
7 Dokumen
612.146.850 125.220.000 177.633.000
74.142.000 156.390.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(2) 61 Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan
(3) 100%
(4) 1. Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2011 2. Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Data Kesehatan ke Kabupaten/Kota
(5) 217.913.000 98.400.000
62. Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan di Kab/Kota
33 Kab/Kota
1. Operasional bank Data dan Web Site Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
103.320.000
Medan,
Mei 2012
Gubernur Sumatera Utara,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
H. Gatot Pujo Nugroho, ST
dr. Candra Syafei, SpOG Pembina Utama Madya NIP. 19610611 198710 1 001