Lampiran 2
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Sasaran Strategis (1) 1. Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 22 per 1.000 Kelahiran Hidup
: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara : 2013 Indikator Kinerja
(2) 1. Tercapainya Persentase Bayi Usia 0 - 6 Bulan Mendapat ASI Ekslusif
Target (3) 55%
2. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) Lengkap
92,5%
3. Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI)
82%
Program/Kegiatan (4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Peningkatan Kemampuan Petugas Konselor Menyusui 1. Penetapan Audit Maternal Perinatal (AMP)
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Akselerasi Imunisasi-Universal Child
Anggaran (5) 100.389.900
98.585.000
696.738.750
Immunization (UCI) 4. Persentase Anak 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
5.
Cakupan Penemuan & Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita
85%
80%
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Upaya Pengendalian Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 2. Pertemuan Validasi Data Cakupan Program P2 ISPA
807.437.625
173.308.400 105.245.000
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1) 6.
7.
2. Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 275 per 100.000 Kelahiran Hidup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(2) CFR diare pada saat KLB
Target (3) 1,20%
Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk
>2/100.000 penduduk
Tercapainya Cakupan Persalinan yg Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
90%
Cakupan Pelayanan Antenatal Care (K4)
89%
Tercapainya Persentase Puskesmas yang Melaksanakan PONED
60%
Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja
35%
Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia Mendapatkan PMT
55%
Tercapainya Jumlah RSUD yang Menyelenggarakan (PONEK)
20 RSUD
Program/Kegiatan (4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Diare 2. Pengendalian Penyakit Typoid Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Supervisi Fasilitatif ke Kab/Kota
Anggaran (5)
69.318.000 123.743.000
265.836.550
174.380.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pencetakan Kartu Ibu, Kartu Bayi & Register Kohort
130.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
139.475.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Workshop Petugas Kab/Kota dalam Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pengadaan PMT Ibu Hamil Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) bagi RSUD, RSU Swasta di Kab/Kota dan RSU Provinsi
103.000.000
181.719.600
302.962.400
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1) 7.
8.
9.
(2) Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandard kompetensi
3.
(3) 100%
Program/Kegiatan (4) Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan
Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di puskesmas
290 Puskesmas
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. PeningkatanPelayanan Ambulans/Staylapmer 2. PeningkatanPelayanan Ambulans
Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar
22 Puskesmas
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pemantapan Manajemen Puskesmas 2. Fasilitasi Pembentukan Puskesmas Model (Pusk. Perkotaan, Pusk. Pely Prima dan Pusk Pariwisata) 3. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan Pengolahan Data SP2TP
10. Tercapainya persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat
3. Menurunnya Prevalensi 1. Gizi Buruk dan Kurang pada Balita menjadi sekurang-kurangnya 2. 20%
Target
90%
Tercapainya persentase gizi buruk yang ditangani
100%
Tercapainya persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi
100%
Tercapainya persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana
100%
Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Bimbingan Teknis Pelayanan Gawat Darurat di RSUD, RSU Swasta di Kab/Kota dan RSU Provinsi Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pertemuan Manajemen Program Gizi Masy Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pertemuan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Buruk Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penyediaan Bufferstock MP-ASI dan Monitoring MP-ASI
Anggaran (5) 84.527.600
288.080.000 287.160.000
176.027.300 100.145.800
262.491.300
112.415.000
91.265.375
86.281.175
350.000.000
Sasaran Strategis (1) 4.
4. Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 72 Tahun
1.
Indikator Kinerja
Target
(2) Tercapainya persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
(3) 50%
Tercapainya persentase ketersediaan obat dan vaksin
95%
2.
RS Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard
3.
Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan
60%
Tercapainya persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi
60%
4.
5.
Tercapainya persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar
10 RSUD
60%
Program/Kegiatan (4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pembinaan/Bimbingan Tehnis Program Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota 2. Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaan Obat untuk Buffer Stok Provinsi : 2. Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3. Biaya Operasional Pusat Pengelolaan Pasca Tanaman Obat (P4TO)
Anggaran (5)
151.590.000 177.240.000
7.000.000.000 152.910.750 327.540.000
1. Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di RS
115.114.750
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Inspeksi Sarana Prodis Alkes PKDT
117.040.400
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pembinaan Sarana Kosmetika di Kab/Kota 2. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di Kota Medan 3. Sosialisasi Peraturan Bineasdal dan Perizinan di Bidang Kefarmasian dan Alkes Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten/Kota 2. Pertemuan Perencanaan Terpadu Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
67.030.000 38.636.625 164.330.875
169.870.875 169.870.875
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1) 6.
7.
8.
9.
(2) Terbentuk minimal 2 puskesmas santun usila di Kab/Kota
Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut
Target (3) 66 Puskesmas
65%
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Advokasi Program Puskesmas Santun Lansia di Kab/Kota 2. Orientasi Petugas Kesehatan dalam Komunikasi Interpersonal/Konseling di Puskesmas santun Lansia Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Pely Perawatan Komprehensif Petugas Pengelola Kes Lansia di Kab/Kota
Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008
21 Puskesmas
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam rangka Memperoleh ISO 9001:2008
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK
38 Puskesmas
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) 2. Pertemuan Penerapan Perkesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)
10. Setiap Kab/Kota memiliki 3 Puskesmas yang Melaksanakan Pely Kes Olahraga 11. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja
33 Kab/Kota
1. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi
20 Kab/Kota
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kerja
Anggaran (5) 169.769.350 128.510.500
128.649.850
38.080.000
162.654.100
145.289.100
172.616.375
147.074.175
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 12. Tercapainya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
Program/Kegiatan
Target (3) 65% 1.
2. 3. 4. 5.
14. Tercapainya persentase desa siaga aktif
15. Tercapainya persentase SD yang mempromosikan kesehatan
35%
30%
17. Tercapainya persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan
70%
19. Tercapainya persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis
80%
(4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Kesehatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik Pekan Raya Sumatera Utara Pertemuan Capacity Building bagi Petugas Promosi Kesehatan Kabupaten/Kota Pemutaran Film dan Ceramah Kesehatan di Kabupaten/Kota
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pembinaan Desa Siaga ke Kabupaten/Kota dan Konsultasi Program ke Pusat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pertemuan Peningkatan Kinerja UKS Program Lingkungan Sehat 1. TOT Sanitasi Total Berbasis Masy (STBM) 2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Program Lingkungan Sehat 1. Pengawasan Kualitas Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 2. Pengawasan Kualitas Air Bersih
Anggaran (5)
605.885.550
662.035.250 112.129.250 192.287.900 27.320.000
144.305.000
158.041.725
116.600.000 106.000.000
58.100.000 58.100.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 20. Tercapainya persentase Kab/Kota Sehat
Target (3) 30%
Program/Kegiatan (4) Program Lingkungan Sehat 1. Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi 2. Pilot Project Program Kota Sehat 3. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau Toba
Anggaran (5) 109.330.000 100.620.000 226.320.000
21. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan
73%
1. Sosialisasi Pengelolaan Limbah Medis RS 2. Pembinaan Sanitasi Rumah Sakit
113.737.000 50.840.000
22. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan
100%
Program Lingkungan Sehat 1. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Lingkungan Sehat
109.300.000
23. Angka Case Detection Rate Penyakit TB
85%
24. ODHA mendapatkan Pengobatan ART 25. Prevalensi Kasus HIV penduduk
26. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk 27. Angka Kecatatan Tingkat 2 Kusta 28. Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penduduk
60% 0,05%
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Tuberculosis Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
271.830.000
925.497.800
<5/100.000 penduduk 5%
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Kusta
164.255.000
<0,6/100.000 penduduk
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Frambusia
129.729.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 29. Tercapainya prevalensi Kecacingan pada anak sekolah
30. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk (API)
31. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Target (3) 10%
1,0/1.000 penduduk
50/100.000 penduduk
32. Kasus Zoonosa Lainnya (rabies, leptospirosis) ditangani sesuai standar
85%
33. Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis
65%
34. Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor
50%
35. Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB
90%
Program/Kegiatan
Anggaran
(4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Kecacingan
226.187.700
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Malaria
718.599.150
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Arbovirosis Lainnya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Zoonosis) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Filariasis Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Surveilans Serangga Penular Penyakit (Vektor) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Penanggulangan KLB dan
(5)
896.763.700
133.424.500
185.430.000
383.568.700
341.335.050
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 36. Persentase Kab/Kota melaksanakan surveilans kesehatan matra
37. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah haji
38. Persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap
39. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular
40. Tercapainya persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit
Program/Kegiatan
Target (3) 50%
<2,1/1.000 jemaah haji
90%
90%
(4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pembinaan Surveilans Kesehatan Matra
103.117.500
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Surveilans Kesehatan Haji
425.311.000
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah Tingkat Dasar Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Deteksi Dini Pengendalian PTM 3. Seminar Kesehatan dalam rangka Hari Besar PTM
1,50% 1. 2. 3. 4.
41. Tercapainya persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan SPM RS
80%
Anggaran
Program Upaya Kesehatan Perorangan Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien UPT Pelayanan X-Ray Keliling Kabupaten/Kota Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan oleh UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan Evaluasi Penyusunan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) bagi RSUD Kabupaten/Kota dan RSU Prov
(5)
605.227.000
229.923.000 460.140.000 101.799.000
7.829.829.000 818.062.650 409.612.600 54.500.328.250 270.524.750
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Target
(2) 42. Terselenggaranya Pelayanan Kes Penderita Kusta yang Memenuhi Syarat di RS Kusta
(3) 2 RS
43. Tercapainya persentasi rumah sakit yang terakreditasi
35%
44. Jumlah RSUD menjadi BLUD
11 RSUD
45. Tercapainya persentase rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas
65%
46. Persentase RS yang menerapkan standard saran dan prasarana
40%
47. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera, dan gigi mulut)
33 Kab/Kota
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dlm Rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta di RS Kusta Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Sosialisasi Akreditasi RS Versi Tahun 2012 2. Sosialisasi Akreditasi RS Versi Tahun 2012 untuk Rumah Sakit Swasta Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Komite Mutu Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan dalam Rangka Percepatan Penetapan Kelas Rumah Sakit Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan Meningkatan Mutu Penerapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan CHMN (Community Mental Health Nursing) 2. Pertemuan Deteksi Dini Kebutaan akibat Cataract, Galucoma, Kelainan Refraksi dan Xeropthalmia 3. Pertemuan Peningkatan Kapasitas kader Kes Jiwa di Kab/Kota
Anggaran (5) 82973300
354.392.875 246.442.375
1.168.192.500
218.582.500
297.060.875
254.137.025 119.517.025
142.047.650
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
48. Pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi
55 Pelatihan
49. Tercapainya persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi
100%
50. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan
33Kab/Kota
51. Ratio tenaga medis per puskesmas
Minimal 1
Program/Kegiatan (4) 4. Penjaringan Kasus Pasung di Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh UPT KIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/ Operasi Katarak dan Pemeriksaan THT) 6. Screening Gangguan Penglihatan dan Pendengaran di Kabupaten/Kota 7. Pertemuan Tehnis Penanggulangan Gangguan Penglihatan bagi Dokter dan Perawat Pusk di Kab/Kota Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pertemuan Sosialisasi Akreditasi Pelatihan 2. TOT Tenaga Pelatihan Program Kes (TPPK) Program Sumber Daya Kesehatan 1. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota 2. Rapat Berkala Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi Sumatera Utara 3. Honorarium Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional
Anggaran (5) 171.453.475 1.110.220.000
54.240.000 110.000.000
125.812.700 96.471.750
74.094.000
182.670.000 59.455.000 86.400.000
Program Sumber Daya Kesehatan 1. Validasi Basis Data SDM Kesehatan 2. Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan 3. Pembinaan Perencanaan SDM Kesehatan di Kabupaten/Kota
118.755.550 486.500.000 129.512.750
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
52. Kab/Kota yang memiliki SK Tim Saka Bhakti Husada (SBH) 53. Tercapainya persentase penduduk
33 Kab/Kota
100%
miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan
Program/Kegiatan (4) 4. Evaluasi I Pelaksanaan Program Internship Dokter Indonesia Program Sumber Daya Kesehatan 1. TOT Pamong SBH Kabupaten/Kota
Anggaran (5) 129.218.950
100.762.500
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Evaluasi Midterm Program Jaminan
174.474.525
Kesehatan bagi Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kab/Kota 2. Peningkatan Kapasitas Pengelola SIM-WEB Jamkesmas 3. Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kepesertaan Semesta (Universal Health Coverage) 54. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah
55. Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD
30 Kab/Kota
10%
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera Utara (Jamkesda) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Pembangunan Kesehatan pada Desa Binaan PKK 2. Sustainability PHP-II (Operasional BP-JHC) dan Rapat-Rapat Lintas Program dan Lintas Sektoral Tingkat Provinsi 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Bekerjasama dengan LSM/NGO dalam rangka Sustainability PHP-II
174.474.525 290.590.950
66.000.000
314.480.000 926.451.600
1.200.000.000
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
(2) 56. Jumlah kebijakan dan pedoman, serta hukum kesehatan yang disosialisasikan
(3) 3 Peraturan
57. Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
3 Dokumen
(4) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Pembinaan Organisasi, Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan
1. 2. 3. 4. 5.
6.
58. Jumlah Dokumen Anggaran dan PemBiayaan Kesehatan yang dihasilkan
59. Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan
4 Dokumen
7 Dokumen
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan Pembinaan Tenaga Perencana Kesehatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumut 2013-2018
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun 2013 2. Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kesehatan 2. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Tahunan
Anggaran (5)
99.120.000
477.702.550 414.711.700 240.960.925 125.410.000 293.723.000
248.976.550
204.465.000 112.960.000
200.430.000 92.833.850
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
60. Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan
61. Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan di Kab/Kota
62. Terlaksananya Penelitian Kesehatan
Jumlah Anggaran : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
100%
33 Kab/Kota
3 Penelitian
Program/Kegiatan
Anggaran
(4) 3. Penyusunan dan Pembuatan Buku Semester Hasil-Hasil Pembangunan Kesehatan di Kab/ Kota se-Sumatera Utara 4. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program Kesehatan 5. Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan 6. Evaluasi dan Penyusunan Indikator Kesehatan di 3 Kabupaten/Kota Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2011 2. Updating Manajemen Data Kab/Kota Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Operasional bank Data dan Web Site Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2. Sosialisasi SIMDA 3. Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kes (SIK) dan Bank Data Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1. Penelitian Kesehatan
Rp
8.322.345.150
Rp Rp Rp
2.890.129.050 2.230.834.675 809.656.050
(5) 184.498.450
170.360.000 192.804.600 472.287.600
173.326.500 162.432.500
286.105.000 140.714.700 197.627.600
155.090.000
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Program Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Program Sumber Daya Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Displin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan JUMLAH
Program/Kegiatan
Anggaran
(4) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(5) 1.099.467.000 8.589.383.425 69.482.692.925 1.674.180.800 73.640.622.125 155.090.000 11.167.633.100 15.444.284.900 335.650.000 1.987.080.000 250.000.000 198.079.049.200
Medan, 17 Mei 2013 Gubernur Sumatera Utara,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,
H. Gatot Pujo Nugroho, ST
dr. S.H Surjantini, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002