Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Peternakan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masingmasing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkanpadatabelberikut ini.
41
an
ak
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DinasPeternakanProvinsiJawaTimur
IndikatorSasaran
(3)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan
(5)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Program Peningkatan Produksi Peternakan
Tahun 2016
93.780.000.000,00
Produksi Peternakan Ton/tahun
Tahun 2017
103.449.900.000
Tahun 2018
114.095.547.000
Tahun 2019
125.814.778.410
Kondis periode
138.715.223.262
Produksi peternakan Ton/tahun
-Daging
-Daging
350.613
368.363
377.572
387.011
396.686
406.604
406.60
-Telur
-Telur
340.232
355.367
363.185
371.175
379.341
387.686
387.68
-sususapi
-sususapi
416.418
431.544
439.312
447.219
455.269
463.464
463.46
Produktivitas Peternakan
Produktivitas Peternakan
-BCS sapipotong 3-5 (%)
-BCS sapipotong 3-5 (%)
34
35
36
37
38
-Telur(kg/ekor/th)
-Telur(kg/ekor/th)
13,17
13,32
13,45
13,59
13,72
13,86
13
-Susu(liter/ekor/th)
-Susu(liter/ekor/th)
2.841
2.861
2.904
2.947
2.992
3.036
3.
-Service per conception
-Service per conception
1,34
PopulasiTernak (ekor)
33
PopulasiTernak (ekor)
42
1,31
1,28
1,25
1,22
1,2
1,2
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
IndikatorSasaran
(3)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan
(5)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(6)
1.sapi potong
1.sapi potong
2.sapi perah
2.sapi perah
3.kerbau
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondis periode
3.949.097
4.326.261
4.597.084
4.884.862
5.190.654
5.515.589
5.515.
237.673
247.228
255.881
264.837
274.106
283.700
283.
3.kerbau
28.118
28.188
28.202
28.217
28.231
28.245
28.
4.kuda
4.kuda
10.581
10.583
10.584
10.585
10.586
10.587
10.
5.kambing
5.kambing
2.937.980
3.026.780
3.072.182
3.118.265
3.165.039
3.212.514
3.212.
6.domba
6.domba
1.185.472
1.226.121
1.246.965
1.268.163
1.289.722
1.311.647
1.311.
7.babi
7.babi
46.090
46.108
46.118
46.127
46.136
46.145
46.
8.ayam buras
8.ayam buras
33.806.963 34.828.778
35.351.210
35.881.478
36.419.700
36.965.996
36.965.
9.ayam raspetelur
9.ayam raspetelur
43.066.361 44.454.820
44.988.278
45.528.137
46.074.475
46.627.369
46.627.
10.ayam raspedaging
10.ayam raspedaging
162.299.457 165.886.147
167.876.781
169.891.303
171.929.998
173.993.158
173.993.
11.itik
11.itik
12.entok
4.213.379
4.336.427
4.410.146
4.485.119
4.561.366
4.638.909
4.638.
12.entok
946.323
955.810
960.589
965.392
970.219
975.070
975.
13.kelinci
13.kelinci
326.776
328.412
329.398
330.386
331.377
332.371
332.
14.burung puyuh
14.burung puyuh
2.377.749
2.382.507
2.384.890
2.387.275
2.389.662
2.392.051
2.392.
15.burung dara
15.burung dara
733.838
734.352
734.499
734.646
734.793
734.939
734.
43
n yang ner
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
IndikatorSasaran
Program dan Kegiatan
(3)
(5)
Jumlah unit usahaprodukhewan yang memperolehNomorKontrolVeteriner
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
187
240
0
3
4.500.000.000
272
300
4.000.000.000
340
375
1.580.000.000
300
350
2.000.000.000
50
50
4.000.000.000
15
14
500.000.000
(6) Jumlah unit usahaprodukhewan yang memperolehNomorKontrolVeteriner
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Jumlah Wilayah sumberbibitternak KegiatanPengembanganperwilayahansumberbibitternak Jumlahkelompokpembibit Kegiatanpeningkatankualitasbibitternak Jumlahkelompokpembudidaya Kegiatanpengembanganbudidayaternak Luaslahanhijauanpakan (ha) KegiatanPengembanganLahanHijauanPakan Jumlah unit alsin yang didistribusikankekelompok Kegiatanpengembanganalatmesinpeternakan
Kegiatanpengendalianpemotonganternakruminansiabetinaproduktif
Persentasepemotonganternakruminansiabetinaproduktif di RPH
Tahun 2016
255
5
325
425
400
50
13
2.000.000.000
Kegiatanoptimalisasi lab. pakan Jumlahpengujian yang dilakukan (sampel) 400
450
0
0
Jumlah lab yang terakreditasi
KegiatanoptimalisasiInseminasiBuatan
44
Tahun 2017
270
4.950.000.000
4.400.000.000
2.029.900.000
2.200.000.000
4.400.000.000
550.000.000
10
350
475
500
50
12
2.200.000.000
500
0
Tahun 2018
-
-
285
5.445.000.000
4.840.000.000
2.232.890.000
2.720.657.000
4.840.000.000
605.000.000
15
375
525
650
50
11
2.420.000.000
550
1
-
-
297
5.989.500.000
5.324.000.000
2.456.179.000
3.302.399.410
5.324.000.000
665.500.000
20
400
575
800
50
10
2.662.000.000
600
1
Kondis periode
Tahun 2019
-
-
297
6.588.450.000
5.856.400.000
2.701.796.900
3.951.606.362
5.856.400.000
732.050.000
20
400
575
800
50
10
2.928.200.000
650
2
-
-
650
2
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
IndikatorSasaran
(3)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
6.000.000.000 Jumlahdosis semen yang didistribusikan 1.282.855
1.400.000
1.022.122
1.300.000
30
30
10.000
10.000
400
450
25
30
Jumlahbibitsapiperah yang diproduksi (ekor) Kegiatanpemberdayaan UPT PT dan HMT Batu Jumlahbibititikmojosariyang diproduksi (ekor)
6.600.000.000
1.470.000
Jumlahakseptor IB
1.350.000
3.500.000.000
35
3.500.000.000
Kegiatanpemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri Jumlahbibitdombasapudiyang diproduksi (ekor)
11
3.500.000.000
Kegiatanpemberdayaan UPT PT dan HMT Jember Jumlahbibitsapi PO yang diproduksi (ekor) Kegiatanpemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban Kegiatanpemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan
Jumlahbibitayamburas yang diproduksi (ekor)
10.000
10.000
Kegiatanpemberdayaan UPT PT dan HMT Malang
Jumlahbibitkambing PE yang diproduksi (ekor)
400
450
KegiatanPemberdayaan UPT PembibitandanKeswan Madura
Jumlahbibitsapimadura yang diproduksi (ekor)
15
25
Kegiatan Pengawasandanperedaranobathewan
45
500
35
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
6.000.000.000
Tahun 2017
11
500
35
-
-
7.260.000.000
1.540.000
1.400.000
40
3.850.000.000 3.850.000.000
12
3.850.000.000
550
40
3.850.000.000
3.850.000.000
3.850.000.000
6.600.000.000
Tahun 2018
12
550
45
-
-
7.986.000.000
1.680.000
1.450.000
4.235.000.000
45
4.235.000.000
13
4.235.000.000
600
45
4.235.000.000
4.235.000.000
4.235.000.000
7.260.000.000
13
600
55
Kondis periode
Tahun 2019
-
-
8.784.600.000
1.750.000
1.500.000
4.658.500.000
50
4.658.500.000
14
4.658.500.000
650
50
4.658.500.000
4.658.500.000
4.658.500.000
7.986.000.000
14
650
65
-
-
1.750.0
1.500.0
5.124.350.000
50
5.124.350.000
14
5.124.350.000
650
50
5.124.350.000
5.124.350.000
5.124.350.000
8.784.600.000
14
650
65
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
IndikatorSasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
2.000.000.000
Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategi
2.200.000.000
Pengawasanperedaranobathewan di unit usaha (importer, distributor, poultry shop)
38
48
58
Jumlahpengujiamkualitasobathewan (sampel)
90
95
100
Jumlahpengujianresiduantibiotika (sampel)
180
250
300
Jumlah penangananpenyakithewanmenularstrategis
Tahun 2017
18.000.000.000
2.420.000.000 65
-
350
-
19.800.000.000
Vaksinasi Brucella (dosis)
36.000
38.000
40
Monitoring titer antibody PHMS (sampel)
12.000
13.000
14.000
21.780.000.000 42
-
375
-
375
-
48
-
15.500
-
115
-
26.353.800.000 48
-
15.000
-
115
-
71
-
23.958.000.000 46
-
14.500
-
365
-
2.928.200.000 71
-
110
-
Kondis periode
Tahun 2019
2.662.000.000 70
-
105
-
Tahun 2018
15.500
-
Vaksinasi Flu Burung (dosis)
1.200.000
1.500.000
1.800.000
-
2.000.000
-
2.300.000
-
2.600.000
-
2.600.0
Biosecurity perunggasan(liter)
4.750
5.000
6.000
-
6.750
-
7.000
-
7.500
-
7.500
Surveillance PHMS (sampel)
1.000
3.000
4.100
-
5.200
-
6.500
-
7.400
-
7.400
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan
3.000.000.000 Laboratoriumkesehatanhewan yang memenuhi standard (unit)
10
46
11
3.300.000.000 13
-
3.630.000.000 15
-
3.993.000.000 19
-
4.392.300.000 23
-
23
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
IndikatorSasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondis periode
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(7)
Puskeswan yang memenuhi standard (unit)
38
45
Kegiatanpemberdayaan UPT laboratoriumTuban
Jumlahpengujiansampel
10.000
12.000
Kegiatanpemberdayaan UPT laboratorium Malang
Jumlahpengujiansampel
10.000
12.000
KegiatanoptimalisasiRumahSakitHewan
Jumlahpasien yang dilayani (ekor)
2.762
2.900
Kegiatanpengembangankelembagaanperbibitanternak
Jumlah UPT Provinsi yang memperolehsertifikatjaminanmutu
0
1
Kegiatanpengawasanmutubibit ternak
Bibitternak (komoditas)
0
2
KegiatanPenerapanjaminanKeamananpanganasalhewan
Unit usahaprodukhewan yang telahmenerapkanstandarjaminankeamananpangan
172
179
Kegiatanpengawasanlalulintasdanperedaranprodukpanganasalhewan
Jumlahrekomendasi yang diterbitkan
350
375
KegiatanPembinaandanPengawasanLalulintasdanperedaranProduk Non PanganAsalHewan
50
3.000.000.000
3.000.000.000
600.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
15
15
3.000
3
3
186
400
2.000.000.000
-
3.300.000.000
3.300.000.000
660.000.000
3.300.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
65 20
20
3.100
5
4
193
425
2.200.000.000
Jumlahrekomendasi yang diterbitkan
230
250
300
Jumlah unit usaha yang memenuhistandarkeamanan
15
20
25
47
Tahun 2017
-
-
3.630.000.000
3.630.000.000
726.000.000
3.630.000.000
2.420.000.000
2.420.000.000
2.420.000.000
75 25
25
3.200
6
5
200
450
2.420.000.000 325
30
-
-
3.993.000.000
3.993.000.000
798.600.000
3.993.000.000
2.662.000.000
2.662.000.000
2.662.000.000
84 30
30
3.300
7
7
210
500
2.662.000.000 350
35
-
-
4.392.300.000
4.392.300.000
878.460.000
4.392.300.000
2.928.200.000
2.928.200.000
2.928.200.000
84 30
30
3.300
7
7
210
500
2.928.200.000 400
40
-
400
40
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
IndikatorSasaran
(3)
(5)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
KegiatanPengawasandanPengandalianKesejahteraanHewan
Jumlah Orang (jagal, jurusembelih halal),
120
50
KegiatanPembinaandanPengawasanRPH
Unit RPH
6
20
Kegiatanoptimalisasilaboratoriumkesmavet Surabaya
Jumlahsampel yang diperiksa
3.500
3.600
Prosentase nilai tambah produk peternakan
500.000.000 500.000.000
600.000.000
50
-
550.000.000
24
550.000.000
3.700
Tahun 2018
660.000.000
50
-
605.000.000
26
605.000.000
3.800
Tahun 2019
726.000.000
50
-
665.500.000
28
665.500.000
3.900
Kondis periode
798.600.000
50
732.050.000
30
732.050.000
4.000
878.460.000
50
30 4.000
Prosentase nilai tambah produk peternakan
Program pengembangan agribisnis
peternakan
uan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
2.050.000.000
-Dagingsapi
-Dagingsapi
2.255.000.000
2.480.500.000
2.728.550.000
3.001.405.000
20-30
20-30
20-30
20-30
20-30
20-30
20-30
-Telur
-Telur
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
-Susu
-Susu
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
Kegiatan peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan Jumlah kelompok peternak yang Program peningkatan kapasitas peternak mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok
Jumlahkelompokpeternak yang dibina
-
126
2.050.000.000
132
2.255.000.000
Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok
39
57
30.000.000.000
65
33.000.000.000 74
48
139
2.480.500.000
146
36.300.000.000 85
2.728.550.000
153
39.930.000.000 97
3.001.405.000
153
43.923.000.000 97
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
IndikatorSasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
target
(7)
(8)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Kegiatanpeningkatanprestasikelompokpeternak
Tahun 2016
Rp
target
(9)
(10)
2.000.000.000 Jumlahkelompokpeternakberprestasi
12
12
Tahun 2017
Rp
target
(11)
(12)
2.115.000.000 12
Rp
target
(13)
(14)
2.325.000.000 12
Rp
target
(15)
(16)
2.558.000.000 12
Rp
target
(17)
(18)
2.813.000.000 12
12
14
14
Jumlah Kelompok peternak yang difasilitasi dalam aksesbilitas permodalan
1.158
1.158
26.500.000.000
1.215
29.300.000.000 1.275
32.231.000.000 1.338
35.454.000.000 1.404
39.000.000.000 1.404
Kegiatan peningkatan pemasaran produk peternakan
Jumlah komoditas
12
12
1.500.000.000
14
1.585.000.000
16
1.744.000.000
17
1.918.000.000
18
2.110.000.000
18
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Tercapainya operasional perkantoran (bulan)
12
12
4.532.000.000
12
4.667.960.000
12
4.807.998.800
12
4.952.238.764
12
5.100.805.927
12
2.777.910.000
14
Kondis periode
Jumlahpeternak yang mengikutibimbinganteknis
2.697.000.000
14
Tahun 2019
Kegiatan pengembangan kapasitas permodalan kelompok peternak
Kegiatanpelayananketatausahaan
14
Tahun 2018
2.861.247.300
14
2.947.084.719
14
3.035.497.261
Jumlahlaporanaset (triwulanan, tahunan)
5
5
5
5
5
5
5
Jumlahsurat yang diproses (buah)
9632
9700
9700
9700
9700
9700
9700
Berkasarsipygditangani (paket)
6
6
6
6
6
6
6
DokumenKepegawaian (berkas)
339
350
350
350
350
350
350
Terpenuhinyakebutuhankerumahtanggan (bulan)
12
12
12
12
12
12
12
Kegiatanpenyelenggaraanadministrasikeuangan
1.835.000.000
1.890.050.000
1.946.751.500
2.005.154.045
2.065.308.666
JumlahLaporanKeuangan, Triwulan, Prognosa, SPJ, gaji, dan PAD
35
35
35
35
35
35
35
JumlahSuratPerintahMembayar (SPM) yang diterbitkan
487
490
490
490
490
490
490
Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
Tercapainyapendayagunansaranadanprasaranaaparatur 11 di kantorpusatdan UPT (lokasi)
11
5.716.500.000
11
5.887.995.000
11
6.064.634.850
11
6.246.573.896
11
6.433.971.112
11
KegiatanPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
Terlaksananyapemeliharaan/ pengadaansaranadanprasaranaaparatur (paket)
50
50
5.716.500.000
50
5.887.995.000
50
6.064.634.850
50
6.246.573.896
50
6.433.971.112
50
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
SkorIndeksKepuasanMasyarakat
-
65
1.890.000.000
70
1.946.700.000
75
2.005.101.000
80
2.065.254.030
85
2.127.211.651
85
KegiatanPengembangankualitaspelayananpublik.
StandarOperasionalProsedur yang ditetapkan
8
15
100.000.000
20
100.000.000
25
100.000.000
30
50.000.000
45
50.000.000
45
49
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan 2014-2019
IndikatorSasaran
(3)
Program dan Kegiatan
(5) KegiatanPeningkatanDisiplinAparatur
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
(6) Persentaseaparatur yang melakukanpelanggarandisiplin
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
(7) -
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondis periode
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
10
250.000.000
8
1.540.000.000
PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur.
200.000.000
6
1.646.700.000
150.000.000
4
1.755.101.000
100.000.000
2
1.915.254.030
100.000.000
2
1.977.211.651
Persentaseaparatur yang mengikutidiklat
5
6
7
8
9
10
10
Persentaseaparatur yang memenuhikompetensitugaspokokdanfungsi
-
60
70
80
90
95
95
Program Penyusunan, Persentasetersusunnyadokumendanpelaporan yang PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan tepatwaktu
100%
100%
4.170.000.000
100%
4.295.100.000
100%
4.423.953.000
100%
4.556.671.590
100%
4.693.371.738
100%
KegiatanSinkronisasidanKoordinasiPerencanaan Program/ Kinerjadanpenganggaran.
Dokumenperencanaan (Renstra, Renja/RKT, RKA, DPA, RKA/P, DPPA)
5
5
1.700.000.000
5
1.751.000.000
5
1.803.530.000
5
1.857.635.900
6
1.913.364.977
6
KegiatanEvaluasidanPelaporanKinerja
Jumlahlaporan (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD, LAKIP, laporanbulanan, laporantriwulanan, laporantahunan)
9
20
1.100.000.000
20
1.133.000.000
20
1.166.990.000
20
1.201.999.700
20
1.238.059.691
21
KegiatanPengelolaan Data Pembangunan Peternakan
Jumlahlaporan (triwulan, tahunan, hasil survey, update data 7 bulanan)
19
1.370.000.000
19
1.411.100.000
19
1.453.433.000
19
1.497.035.990
19
1.541.947.070
19
50