PROGRAM KEGIATAN DINAS KESEHATAN KELUARGA SEHAT DAN LORONG SEHAT TAHUN 2017
dr. Hj. A. Naisyah Azikin, M.Kes
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PROFIL KOTA MAKASSAR LETAK GEOGRAFIS -Pantai Barat Pulau Sulawesi (Selat Makassar) -Koordinat 119°24’17,38” BT dan 5°8’6,19” LS LUAS WILAYAH 17.577 Ha atau 175,77 Km²
BATAS WILAYAH Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: Kabupaten Maros : Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar : Selat Makassar
KECAMATAN : 14 Kecamatan KELURAHAN : 143 Kelurahan PENDUDUK
: 1.449.401 jiwa (hasil sensus BPS 2015) 1.653.542 jiwa (DUK CAPIL 2016)
VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA
VISI ” MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG NYAMAN UNTUK SEMUA”
MISI 1.
MEREKONSTRUKSI NASIB RAKYAT MENJADI MASYARAKAT SEJAHTERA STANDAR DUNIA
2.
MERESTORASI TATA RUANG KOTA MENJADI KOTA NYAMAN BERKELAS DUNIA
3.
MEREFORMASI TATA PEMERINTAHAN MENJADI PELAYANAN PUBLIK KELAS DUNIA BEBAS KORUPSI
VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN VISI “MAKASSAR SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA MENUJU KOTA DUNIA”
MISI 1.
2.
3. 4.
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau berbasis teknologi Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat Menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan Menciptakan lingkungan sehat
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KESEHATAN KOTA MAKASSAR THN 2014-2019
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pelayanan kesehatan darurat 24 jam
3. Pelayanan Kesehatan Langsung ke rumah (Home Care) 4. Peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS 6. Penanganan 1.000 hari pertama kehidupan 7. Penanganan penyakit menular, tidak menular dan KLB 8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pola Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
TUJUAN DAN SASARAN •
• •
• • • • •
Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Penguatan manajemen dan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, Remaja dan lansia Peningkatan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan sistem pembiayaan kesehatan dan Jaminan pemeliharaan Kesehatan
1. Meningkatnya UHH
75 tahun (2015)
2. Menurunnya AKB(IMR)
3 /1. 000 KH
3. Menurunnya AKI (MMR)
4/100.000 KH
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang anak balita 5%
1 Meningkatnya Usia Harapan Hidup UHH Sulsel 69,2
Makassar
No
Tahun
1 2 3
2014
Nas -
2015
70,8
70,0
71,38
2016
-
-
-
74,38
2. Menurunnya Angka Kematian Ibu (MMR) A K I per 100.000 KH Nas Sulsel Makassar 359 110,26 8,32 78,38 16,28 94,51 20,33
No
Tahun
1 2 3
2012 2013 2014
4
2015
-
99,38
19,86
5
2016
-
-
23,42
3. Menurunnya Angka Kematian Bayi (IMR) No
Tahun
1 2 3
2014 2015 2016
AKB/IMR per 1.000 KH Nas Sulsel Makassar 7,2 2,60 22,23 -
8,3 -
1,79 5,58
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita No
Tahun
1 2 3
Gizi Kurang Nas
Sulsel
Makassar
2014
-
-
8,35
2015
14,9
-
7,88
2016
14,4
-
7,64
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN (RENSTRA 2014 – 2019) STRATEGI Peningkatan
kualitas dan jangkauan pelayanan
kesehatan Pelibatan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penderita dan KLB (Kejadian Luar Biasa) Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan.
Perbaikan
layanan kesehatan ibu dan penanganan anak serta penanganan 1000 hari pertama kelahiran Pengendalian penyebaran penyakit menular serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pola hidup bersih dan sehat.
Tujuan
Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran
Indikator Sasaran
1) Terwujudnya Pelayanan Usia Harapan Kesehatan Hidup yang Bermutu dan Terjangkau
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 74.63
74.92
75.21
75.51
75.80
993
994
995
996
997
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
7/1.000 KH
6/1.000 KH
5/1.000 KH
4/1.000 KH
3/1.000 KH
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
16/ 100.000 KH
16/ 100.000 KH
12/ 8/100.000 4/100.000 100.000 KH KH KH
Persentase Balita Gizi Buruk
2.04
1.90
1.76
1.64
1.52
Prevalensi Gizi Buruk
2,46%
2,26%
2,06%
1,86%
1,66%
Prevalensi Gizi Kurang
9%
8%
7%
6%
5%
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Tujuan
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Indikator Tahun Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019
Mewujudkan 1) Terwujudnya Prevalensi Anak Pelayanan Peningkatan Balita Pendek Kesehatan Derajat (Stunting) yang Bermutu Kesehatan dan Terjangkau Masyarakat Rasio Posyandu
30%
25%
20%
15%
10%
10
11
12
13
14
Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk
3
3
3
3
3
Rasio Pustu Per 100.000 penduduk
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
10
11
12
12
13
1
2
3
4
5
30
31
32
33
34
persatuan Balita
Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio dokter umum per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Mewujudkan 1) Terwujudnya Cakupan Pelayanan komplikasi Peningkatan Kesehatan kebidanan yang Derajat yang Bermutu ditangani Kesehatan dan TerjangkauCakupan Masyarakat
pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Kematian Ibu Maternal Per 100.000 KH Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase Layanan langsung ke Rumah Tangga Miskin Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 65%
70%
75%
80%
85%
97%
97%
98%
98%
98%
16 %
16 %
12 %
8%
4%
100%
100%
100%
100%
100%
49%
62%
75%
88%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase Penggunaan Obat Rasional
81%
85%
89%
93%
97%
Persentase Bahan makanan dan Obat obatan yang memenuhi standar mutu
82%
84%
86%
88%
90%
Tingkat Kepuasan Masyarakat
73%
76%
79%
82%
85%
50 %
60 %
70 %
82%
85%
Mewujudkan 1) Terwujudnya Pelayanan Persentase Peningkatan Kesehatan Penduduk yang Derajat yang Bermutu mendapatkan Kesehatan dan Terjangkaupelayanan Masyarakat
kesehatan darurat gratis 24 jam
Presentase Penduduk yang memiliki Asuransi Jaminan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Mewujudkan 2) Berkurangnya Peningkatan kasus Prevalensi penyakit Derajat penyakit TB per 100.000 Kesehatan menular dan penduduk Masyarakat penyakit endemik Angka Kesakitan Diare per 1.000 penduduk Jumlah kasus baru HIV yang ditemukan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
230
225
220
215
210
210
207
195
190
185
700 kasus
700 kasus
700 kasus
700 kasus
700 kasus
Prevalensi Kusta per 100.000 penduduk
1,25
1,2
1,1
1
Kurang dari 1 / 100.000 penddk
Prevalensi DBD per 100.000 penduduk
18
16
14
12
9
Cakupan Kelurahan UCI
92 %
94 %
96 %
98 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
Tujuan
Sasaran
Mewujudkan 3) Terwujudnya pola hidup Peningkatan sehat Derajat masyarakat Kesehatan Masyarakat
Indikator Sasaran Cakupan Kelurahan yang menerapkan PHBS
Cakupan penduduk yang memiiki akses air minum yang layak dan berkelanjutan Cakupan penduduk memanfaatkan sanitasi yang layak Mewujudkan 4) Terdukungnya Terpenuhinya Kinerja Dinas Administrasi Peningkatan Kesehatan Perkantoran Derajat
Kesehatan Masyarakat
Terpenuhinya Sarana dan Prasana Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Persentase Pelatihanpelatihan dan Pembinaan Bagi Pegawai Persenatase Capaian Kinerja yang Termuat dalam citizen charter
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 51%
57%
63%
69%
75%
86%
88%
90%
92%
94%
83%
85%
87%
89%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
KEGIATAN INOVASI DINAS KESEHATAN 2006-2017 No.
KEGIATAN
LOKASI /SASARAN
1
HOME CARE/PELAYANAN KES EHATAN KE RUMAH 24 JAM
14 KECAMATAN
2
TELEMEDICINE (TELE EKG;TELE USG; TELESPIROMETRI)
14 KECAMATAN
3
PELAYANAN KESEHATAN DARURAT 24 JAM CALL CENTRE 112
14 KECAMATAN
4
LORONG SEHAT (LONGSET)
92 LORONG
5
SOSIALISASI IMD BAGI 1.000 TOMAS
100 TOMAS
6
SOSIALISASI P-IRT DI LORONG
200 ORANG
7
PENGAWASAN APOTIK UNTUK PENGGUNA OBAT DAFTAR G
SELURUH APOTIK
8
PELATIHAN KEGAWATDARURATAN BERBASIS MASYARAKAT
14 KECAMATAN
9
APLIKASI SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DALAM MENDUKUNG SMART CITY
46 PUSKESMAS
20
PROGRAM PRIORITAS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
PROGRAM KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
28%
72%
Yang Telah di Data
Yang Belum di Data