PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini : Nama
:
Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE
Jabatan
:
Walikota Banda Aceh
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Banda Aceh, Maret 2015 WALIKOTA BANDA ACEH
Hj. ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL, SE
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KOTA
: BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN
: 2015
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
Misi I : Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah
1
2
3
Terlaksananya pembinaan Syariat Islam secara maksimal
11 kali kajian Islam yang dilaksanakan selama setahun
Masyarakat memahami dengan baik ciriciri faham/isme yang menyesatkan
48 kali pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat
Meningkatnya ketaqwaan individu
Meningkatnya aqidah masyarakat
0 kali fasilitasi pengajian di gampong
Meningkatnya kualitas dan produktivitas hidup masyarakat
Seluruh masyarakat Banda Aceh mampu melaksanakan syariat islam
50 kali pengawasan di gamponggampong
Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.
4
Terciptanya ketentraman dan kenyamanan masyarakat
Terciptanya ketertiban umum dan kepastian hukum dalam masyarakat
1.095 kali operasi penegakan qanun/perda dan 200 kali operasi penindakan pelanggaran qanun/perda
5
Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syari’at Islam
Terlaksananya kegiatan tausyiah dan ceramah-ceramah agama
12 kali tausiyah dan ceramah agama dalam setahun
6
Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel
Meningkatnya manajemen pengelolaan ZIS
1 buah penilaian pengelolaan ZIS dari Baitul Mal Aceh
Misi II : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
1
Meningkatnya profesionalisme Jumlah Aparatur pengawas yg sudah aparatur pemeriksa dan terciptanya mengikuti pelatihan transparansi birokrasi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 1
10 orang yang mengikuti pelatihan dan diklat pengawas
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
2
Terwujudnya aparatur pemerintah Jumlah Aparatur yang telah menamatkan yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan S1 dan S2 bertanggung jawab
60%
3
Terwujudnya aparatur yang disiplin Penurunan jumlah PNS yang Indisipliner dan berintegritas
0,84%
4
Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government
Jumlah kantor pelayanan yang berbasis TIK
80%
5
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif
Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
100%
6
Terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien
Jumlah Regulasi yang ditetapkan untuk memperpendek/memangkas jalur birokrasi
1 regulasi
7
Terbentuknya Program Jumlah Dokumen MOU yang disepakati Pembangunan yang mengakomodir tepat waktu aspirasi masyarakat
1 Dokumen MOU
Misi III : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan
1
Tersedianya Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya jumlah pelaku usaha (IKM) yang mampu menjamin pemasaran ekonomi komoditi Meningkatnya jumlah industry kecil dan menengah (IKM) yang menunjang one ville one product
50 unit
Tersedianya profil serta tertatanya industry kecil (packing & lebeling)
40 unit
Terlaksananya pembangunan pasar Berkembangnya keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
2
Meningkatnya kesempatan Kerja bagi pencari kerja
400 unit
1 unit 100 unit 100 unit koperasi aktif
Berkembangnya usaha kecil menengah dengan fasilitasi melalui perbankan
0 unit
Terlaksananya pendampingan terhadap Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
10 kelompok
Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan bagi pencari kerja Meningkatnya peluang kerja bagi pencari kerja Meningkatnya iklim ketenagakerjaan di perusahaan yang kondusif
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 2
400 orang peserta 120 perusahaan yang terpublikasi lowongan kerja 100%
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
Meningkatnya jumlah tenaga fungsional pada bidang ketenagakerjaan Meningkatnya tertib administrasi ketenagakerjaan di perusahaan
3
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin
Terfasilitasi pembinaan BUMG, UMKM, TTG Meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya pelayanan potensi sosial masyarakat Tersedianya buku profil dinas
1 orang
100% 40 pengurus BUMG, 750 UMKM dan 4 Usaha TTG 25 KK
9 Karang Taruna ada
Terkoordinasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan
6 kali
Meningkatnya pelayanan panti sosial
1 panti asuhan
Tertanganinya keluarga korban bencana
40 KK
Jumlah PMKS yang memperoleh jaminan sosial
7.161 org
Meminimalisir penyakit menular ternak/hewan
10.900 ekor
Terciptanya SDM yang menguasai teknologi
2 kelompok
Tersedianya sarana dan prasarana RPH dan pasar hewan
2 unit
Terlaksananya daging yang hygine dan halal
2 kegiatan pengawasan
Meningkatnya Pendapatan usaha agribisnis petani
20 kelompok binaan
Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan pangan
15 gampong
Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian
Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Tersedianya sumber daya hutan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 3
6 kecamatan yang akan dilakukan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkeb unan 2 kecamatan yang akan dipenuhi kebutuhan teknologi bagi lahan pertanian 1 hektar
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
Terfasilitasi pendapatan dan kekayaan gampong
4
Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh
Meningkatnya keikutsertaan dalam pameran pelayanan publik Meningkatkan pelayanan sistem informasi
20 gampong yang akan difasilitasi
2 kali 31 perizinan yang dalam SIMSATU
Meningkatnya pelayanan sistem informasi 7 jenis perizinan dan data investasi dalam SPIPISE
5
Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha
Tersedianya data base dan profil KUKM yang akurat
1 buku
Tersedianya data monitoring bidang pertanian
0 buku
Tersedianya data base dinas
0 buku
Meningkatnya Pelayanan dibidang perizinan
57 Jenis
Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal
12 jenis
6
Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi
Terpromosi UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil
7
Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal
Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal
8
9
10
Meningkatnya hasil tangkapan nelayan
Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat
Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar
Terlaksananya pembinaan pada Kelompok masyarakat pesisir Tersedianya sarana pendukung untuk pembudidaya ikan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pelaku usaha
4 paket
Tertatanya pedagang kaki lima dan pedagang asongan
10 kali penertiban 4 unit pasar direnovasi
Penanggulangan teknologi modern dalam kegiatan perindustrian
250 unit KUKM
Terselenggaranya kegiatan lomba cipta menu 3B dan serba ikan
2 kegiatan
Meningkatnya Keterampilan penyuluh Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat
10 Kelompok
8 kelompok
Meningkatnya keberhasilan 12 program pemberdayaan masyarakat Membangun pengetahuan dan wawasan petani dan nelayan
13
1 jenis peraturan (qanun, perwal dan RUPM)
Berkembangnya usaha perikanan rakyat
Adanya pelayanan pasar yang optimal
11
3 kali pameran dan 4 bahan pokok subsidi
Tercapainya pembinaan dan pengembangan syariat islam
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 4
10 petani 30 orang 90 gampong yang disosialisasi ZIS
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
Tercapainya optimalisasi pengumpulan ZIS Tersedianya penelitian dan pengembangan syariat islam Tercapainya penyemarakan syariat islam Terlaksananya usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah
Rp. 17.368.836.141
0 penelitian 12.935 penerima ZIS 3.000 calon muzakki
Misi IV : Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya
1
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.
Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan 5 unit puskesmas rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah Tersedianya jejaring yang terkoneksi ke 1 unit puskesmas unit pelayanan kesehatan dari dasar dan rujukan Terlaksananya pelayanan kesehatan yang 6 unit puskesmas terstandarisasi sesuai dengan ISO/JCI Meningkatnya Cakupan desa siaga aktif Menurunnya Angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD)
2
3
Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan menengah.
Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP
15% (14 desa) 0,08%
Terbentuknya POKJA dan POKJANAL DBD serta adanya kader jumantik di tiap desa
100% (90 gampong)
Terwujudnya kurikulum pendidikan yang berbasis islami
100%
Terwujudnya pendidikan diniyah pada semua jenjang pendidikan
144 Sekolah
Terwujudnya proses pembelajaran yang berahlakul karimah
144 sekolah
Tersedinya guru-guru yang kompeten dan sesuai kualifikasi SNP
86%
Tingkat kelulusan siswa sekolah dasar dan menengah 100% dan nilai rata-rata sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
100%
Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran siswa
85%
4
Peningkatan produktivitas dan kualitas Terkelolanya keragaman budaya pelaku seni dan pelestarian budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata daerah
93 atraksi budaya/even seni budaya
5
Terciptanya minat dan budaya baca Tersedianya perpustakaan keliling dan buku berkualitas masyarakat
100 kali pelayanan
6
Peningkatan pengelolaan arsip daerah
Terciptanya dokumen arsip SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 5
4 SKPD
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
Misi V : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami
1
Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan air bersih yang baik serta jaringan/saluran pembuangan limbah yang ramah lingkungan
- 15,79% jalan dalam kondisi baik - 44,06 panjang jalan yang memiliki drainase, - 20% rumah tangga pengguna air bersih - 12,76% rumah tangga bersanitasi - 50,19% panjang tanggul sungai dibangun - 25% jaringan irigasi yang dibangun - 300 km panjang drainase yang dibersihkan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Pengawasan terhadap 100 usaha/kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
Meningkatnya kualitas lingkungan
- 50 Titik pengukuran tingkat pencemaran air - 78 titik pengukuran tingkat pencemaran udara
Pengadaan sarana dan prasarana persampahan
6 taman hijau, 40 tong sampah, 30 wadah sampah komunal beroda
Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami
2
Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif
3
Terpenuhinya cakupan pelayanan Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan transportasi dan tercipta keamanan serta serta kenyamanan bagi pengguna kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa jalan/jasa
Meningkatnya jumlah infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 6
20%
18%
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
4
Terwujudnya kepemerintahan yang Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK berbasis TIK
5
Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang memadai
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah
6
Terlaksananya pembuangan sisasisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang
Jumlah sampah yang dikirim ke TPA Blang Bintang
7
Terciptanya kondisi lingkungan Meningkatnya kontribusi masyarakat yang bersih dimana semua sampah dalam penyediaan wadah sampah yang ditempatkan dengan baik dalam layak wadah
8
Seluruh gampong mengikuti program retribusi persampahan
9
Meningkatkan jumlah masyarakat Meningkatnya kontribusi masyarakat yang mengolah dan mendaur ulang dalam mendaur ulang sampah sampah
400 rumah tangga
Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan Kota Banda Aceh
13,67% (838,45 ha)
10
Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi sampah
Meningkatnya keindahan dan luasan RTH
Meningkatnya keindahan, Berfungsinya fasilitas penerangan jalan kenyamanan dan keamanan di 11 jalan-jalan umum, taman kota dan umum dan fasilitas/sarana publik fasilitas/sarana publik lainnya pada lainnya malam hari 12
Terwujudnya BLUD perbengkelan Pemko
Tersedianya infrastruktur mitigasi 13 bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana
14
Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
Jumlah kendaraan dinas Pemko yang terpelihara Tersedianya pos pemantauan di pinggir pantai Tersedianya prasarana evakuasi Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
Tersedianya Sarana pendukung pada 15 Pengembangan destinasi pariwisata objek-objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya
15%
3 unit
20% dari pengolahan sampah di TPA (12.240 ton)
0 unit
11.500 rumah tangga
100% (8.000 titik)
100% (90 unit) 1 unit pos ada 1 unit mobil tangga
3 perencanaan
16
Penataan situs-situs dan kota pusaka
Tersedianya Sarana pendukung pada objek-objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya
5 situs
17
Terwujudnya kawasan dan bangunan bersejarah
Tersedianya Sarana pendukung pada objek-objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya
5 objek
18 Meningkatkan promosi pariwisata
Tersebarnya informasi pariwisata
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 7
12 media cetak dan 2 media elektronik
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
19
Tersedianya sarana dan prasarana pementasan seni budaya
Tersedianya tempat pagelaran seni dan pameran
4 unit
20
Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau
Jumlah taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan yang terbangun
2 buah
Tersedianya RTH minimum 30%
22.38%
21 Peningkatan luasan RTH
Misi VI : Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak
1
Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik sebagai warga kota madani
Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan PUG
2
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hak-hak perempuan dan anak
Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, dan legislatif
3
Meningkatnya peran kelembangaan Jumlah lembaga perempuan (Balee Inong) perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4
Terwujudnya pencapaian program MDG’s kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak
1 kali (180 orang) Eksekutif : 4% Legislatif : 0%
20 Balee Inong
Jumlah menurunnya Angka Kematian AKI 90/100.000 Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan AKB 4/1.000
Misi VII : Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota 1
Terciptanya generasi muda yang cerdas, ber-etika dan berintegritas
Generasi muda trampil dan memiliki keahlian
56%
2
Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja
Generasi muda terampil dan mandiri
40%
PROGRAM
ANGGARAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
92.068.021.812
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
63.617.116.616
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp.
3.466.645.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.
1.686.000.000
5
Rp.
160.881.700
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp.
2.692.987.000
7
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp.
27.585.344.990
8
Program Pendidikan Menengah
Rp.
27.650.751.732
9
Program Pendidikan Non Formal
Rp.
77.447.500
10 Program Pendidikan Luar Biasa
Rp.
31.207.500
11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Rp.
229.822.600
Rp.
6.361.221.668
13 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp.
210.357.100
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 8
14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp.
10.984.400.500
15 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 16 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp.
178.776.000
Rp.
148.493.700
17 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp.
98.903.300
18 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rp.
410.826.300
Rp.
333.055.300
20 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 21 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 22 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Rp.
10.575.885.000
Rp.
10.668.075.595
Rp.
49.565.700
23 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 24 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 25 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp.
75.398.000
Rp.
59.439.461.434
Rp.
28.631.998.000
26 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Rp.
8.188.527.200
27 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp.
7.884.128.000
28 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 29 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 30 Program pengendalian banjir
Rp.
1.897.880.000
Rp.
10.472.694.000
Rp.
3.102.310.500
31 Program Pengembangan Perumahan
Rp.
9.737.336.500
32 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 33 Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan 34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp.
6.801.688.250
Rp.
14.619.010.000
Rp.
1.089.225.600
35 Program Pengembangan data/informasi
Rp.
507.133.960
36 Program Kerjasama Pembangunan
Rp.
497.436.972
37 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Rp.
149.630.150
38 Program perencanaan pembangunan daerah
Rp.
1.013.505.091
39 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Rp.
139.575.225
40 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 41 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp.
273.154.000
Rp.
180.000.000
42 Program peningkatan pelayanan angkutan
Rp.
3.428.300.000
43 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Rp.
2.242.086.588
44 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp.
6.732.119.000
45 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp.
523.694.000
46 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp.
156.550.000
47 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp.
239.301.000
48 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rp.
7.427.963.806
49 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Rp.
393.150.000
50 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rp.
532.878.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 9
51 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 52 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Rp.
645.823.900
Rp.
52.305.556
53 Program Keluarga Berencana
Rp.
1.306.668.420
54 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp.
264.018.800
55 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp.
408.853.600
56 Program pembinaan anak terlantar
Rp.
390.310.000
57 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Rp.
132.351.800
58 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Rp.
1.530.043.100
59 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Rp.
72.966.300
60 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp.
353.674.600
61 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp.
115.880.800
62 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 63 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Rp.
72.604.300
Rp.
2.307.080.600
64 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp.
689.424.200
65 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rp.
64.249.800
66 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp.
38.181.600
67 Program Pengembangan Nilai Budaya
Rp.
301.000.000
68 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp.
325.295.000
69 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp.
2.424.505.000
70 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Rp.
924.432.000
71 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Rp.
828.508.500
72 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Rp.
1.650.000
73 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 74 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 75 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Rp.
653.739.400
Rp.
126.086.000
Rp.
117.974.900
76 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 77 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 78 Program pendidikan politik masyarakat
Rp.
25.000.000
Rp.
96.158.000
Rp.
66.279.700
79 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 80 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 81 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 82 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 83 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 84 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp.
126.487.000
Rp.
5.152.964.000
Rp.
917.400.000
Rp.
3.749.587.100
Rp.
36.420.800
Rp.
1.689.706.300
85 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 86 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Rp.
137.560.000
Rp.
17.429.500
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 10
87 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Rp.
504.774.000
88 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Rp.
340.294.900
89 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
Rp.
1.431.342.443
90 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah
Rp.
8.746.922.902
91 Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur 92 Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah 93 Program Pendidikan Kedinasan
Rp.
57.458.900
Rp.
363.055.400
Rp.
46.711.700
94 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Rp.
801.242.050
95 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp.
1.743.127.200
96 Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kota
Rp.
252.558.850
97 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Rp.
329.682.550
98 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rp.
223.582.200
99 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Rp.
517.694.480
100 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 101 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 102 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong 103 Program Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur
Rp.
912.846.100
Rp.
1.628.883.600
Rp.
59.064.000
Rp.
53.568.700
104 Program Fasilitas Pendapatan dan Kekayaan Gampong
Rp.
34.239.600
105 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 106 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 107 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 108 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Rp.
31.269.900
Rp.
9.870.317.000
Rp.
8.864.000
Rp.
3.299.347.829
109 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp.
231.441.300
110 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp.
16.812.900
111 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Rp.
2.492.865.000
112 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp.
14.455.000
113 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Rp.
181.615.090
114 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Rp.
2.035.000.000
115 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 116 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Rp.
1.074.487.500
Rp.
1.272.834.907
117 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rp.
2.502.475.000
118 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Rp.
1.105.834.025
119 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp.
1.536.143.000
120 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Rp.
4.898.105.500
121 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 122 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
Rp.
3.711.258.100
Rp.
332.135.000
123 Program Peningkatan Pelayanan Pasar
Rp.
5.058.869.377
124 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Rp.
45.519.650
125 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Rp.
2.827.950.850
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 11
126 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Rp.
53.061.150
127 Program Penataan Struktur Industri
Rp.
109.942.000
128 Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam
Rp.
3.278.400.950
129 Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Rp.
216.396.312
130 Program Pengembangan Mu’amalah
Rp.
87.740.000
131 Program Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam
Rp.
553.051.750
132 Program Penyemarakan Syiar Islam
Rp.
18.799.885.241
133 Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah 134 Program Pemberdayaan Sarana Ibadah
Rp.
1.076.139.500
Rp.
1.144.282.200
135 Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun
Rp.
333.121.500
136 Program Pembinaan Fardhu Kifayah
Rp.
240.131.900
137 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh
Rp.
192.633.000
138 Program Pelestarian Adat Istiadat Sesuai Syariat Islam
Rp.
30.651.700
Rp.
548.534.630.171
Banda Aceh,
Maret 2015
WALIKOTA BANDA ACEH
Hj. ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL, SE
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 - Halaman 12