PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR
KOTABUTAR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang efektif, transparan
dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
MUH. SAMANHUDI ANWAR, S.H.
Jabatan
WALIKOTA BLlTAR
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
No
Nama Program
1. 2. 3. 4.
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengendalian Penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
Anggaran 8.025.903.400,00 43.270.223.800,00 1.976.843.400,00 4.406.171.600,00 894.405.200,00 331.864.350,00 239.207.600,00 360.623.700,00 49.225.000,00 122.095.700,00 1.240.640.800,00 9.575.380.949,00 1.641.327.800,00 1.193.082.700,00 899.261.700,00 1.367.384.150,00 78.542.900,00 7.879.769.800,00 286.337.600,00
20.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
348.086.700,00
21.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RumahSakiURumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
10.130.000.000,00
23. 24.
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
80.000.000.000,00 98.290.100,00
25.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
26.
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
22.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kesehatan) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
138.860.500,00
42.166.800,00 120.000.000,00 116.692.100,00 3.000.000.000,00 329.412.900,00 304.000.000,00 103.606.000,00 3.092.342.100,00 24.251.319.900,00 35.680.000,00
Anggaran
No
Nama Program
35.
37.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Sarana Prasarana Kota
38. 39.
Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum Program Perencanaan Tata Ruang
40. 41. 42.
Program Program Program Program
36.
43. 44. 45. 46.
19.648.569.000,00 587.538.800,00
Program Peningkatan Lingkungan
Keamanan
Kenyamanan
864.519.100,00 4.818.036.500,00 111.353.100,00
Program Pemeliharaaan Tindak Kriminal Program Peningkatan Bahaya Kebakaran
Kantrantibmas dan Pencegahan
4.803.197.698,00
dan
dan
Pencegahan
765.746.000,00
Satuan
Perlindungan
146.479.900,00
Peraturan
145.461.750,00
Menjaga
547.531.000,00
Penyakit
34.301.800,00
Peningkatan
405.062.000,00
Kesiagaan
Program Peningkatan Masyarakat
48.
Program Penertiban Perundangan Daerah
49.
Program Pemberdayaan Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Masyarakat (Pekat) Program Penyempurnaan Demokrasi
51.
6.240.600.400,00
957.019.900,00 88.990.500,00 1.289.627.850,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Perumahan Lingkungan Sehat Perumahan Penataan Kawasan Permukiman
47.
50.
12.910.158.600,00
Kapasitas dan
Penegakan
Masyarakat
untuk
Pemberantasan dan
Kegiatan
52.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
53.
Program Peningkatan Perempuan
54.
Korban
203.371.900,00
Kualitas Hidup dan Perlindungan
188.140.240,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat, dan PMKS Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
19.896.984.550,00
57.
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)
762.000.000,00
58.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
257.082.200,00
59.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)
55. 56.
60. 61. 62.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
63.
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
450.669.700,00 1.425.908.700,00
59.756.400,00 401.656.050,00 750.000.000,00 556.711.000,00 171.490.200,00
-
•
Anggaran
No
Nama Program
64.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Usaha Mikro
176.173.800,00
65.
Usaha Program Pengembangan Sistem Pendukung Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai lIegal (Perdagangan) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Negeri
432.054.400,00
71.
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
211.751.700,00
72. 73. 74.
78.
Program Pengembangan Industri Keeil dan Menengah Program Pengembangan Pasar Daerah Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perindustrian) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Keluarga Bereneana
79.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
80. 81.
Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pangan Peningkatan Ketahanan (Pertanian/Perkebunan) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
304.250.000,00 166.487.800,00
Program Pembinaan Konsumsi Pangan
198.322.000,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
49.000.000,00 298.686.000,00
66. 67. 68. 69. 70.
75. 76. 77.
82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peneegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penanganan Pasea Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian
215.019.300,00 471.921.600,00 41.611.500,00 592.689.900,00 815.118.300,00
1.650.102.500,00 2.165.207.000,00 1.719.088.760,00 158.277.500,00 246.515.250,00 648.800.000,00 1.822.924.700,00 16.381.650,00
257.039.000,00 336.063.500,00
72.400.000,00 2.517.232.000,00 103.110.000,00 170.571.000,00 357.964.000,00 337.900.000,00 335.954.000,00 27.460.000,00
Anggaran
No
Nama Program
95.
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)
96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
61.313.000,00 333.685.000,00
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
293.877.600,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
980.000.000,00
Program Program Program Program Program
Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kemitraan
116.285.000,00
981.750.000,00 676.770.000,00 922.599.000,00 3.591.272.855,00 555.500.000,00 1.561.355.800,00 1.452.000.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
140.000.000,00 9.550.701.064,00 303.588.600,00 1.499.516.300,00
111.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
112.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
113.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7.286.505.913,00 6.404.884.100,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.756.220.050,00 3.759.571.600,00 863.493.550,00
114. 115. 116. 117.
Informasi
531.647.500,00 137.075.000,00
518.745.400,00
118.
Program Peningkatan Kendaraan Bermotor
119.
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran Program Pengembangan Data/lnformasi Program Pengembangan Datallnformasi/Statistik Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
789.925.700,00 295.243.900,00 113.176.000,00 975.683.600,00
123.
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
53.175.000,00
124.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
128.734.300,00
125. 126. 127.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Program Pengelolaan Milik Keamanan Informasi Pemerintah atau Negara
1.017.966.500,00 91.628.400,00
128. 129.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
445.291.000,00 298.333.800,00
120. 121. 122.
Kelaikan
Pengoperasian
42.248.100,00
No 130. 131. 132. 133. 134.
Nama Program
Anggaran
Kebangsaan Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Kelembagaan
109.123.900,00 143.582.100,00 1.485.027.500,00 120.810.400,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Penelitian dan Pengembangan
181.342.200,00 290.499.700,00
136.
Program Perencanaan DayaAlam
Prasarana Wilayah dan Sumber
388.624.500,00
137.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
444.734.700,00
135.
138.
307.462.900,00
139.
Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Kebijakan
24.261.200,00
140.
Program Pengawasan dalam rangka Percepatan Menuju Good Governancer, Clean Government, dan Pelayanan Publik Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
284.480.200,00
141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.
Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
121.749.000,00 3.250.601.100,00 6.262.301.400,00 4.279.004.800,00 417.506.300,00 2.827.749.005,00 7.206.564.900,00 6.976.738.950,00 975.683.600,00
150.
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
151.
Program Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pendidikan Kedinasan
443.014.300,00 430.093.300,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Pemerintah Daerah)
298.311.700,00 155.697.000,00
156. 157.
Program Fasilitasi Bantuan Hukum Program Publikasi dan Penyebarluasan Perundang-undangan
627.344.000,00 375.674.500,00
158. 159.
Program Penyusunan Standar Kompetensi Aparatur
152. 153. 154. 155.
Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peraturan
Sistem Pelaporan
1.488.000.000,00
275.000.000,00
89.901.500,00 1.025.368.000,00
-No
Nama Program
160. 161. 162.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Otonomi Daerah Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (LAKIP Kota)
438.891.300,00 518.655.700,00 116.293.050,00
163. 164.
Program Penataan Ketatalaksaan dan Pelayanan Publik
313.477.600,00 451.821.350,00
165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian ProgramPerencanaan Pengembangan dan Kesejahteraan Rakyat
Anggaran
228.250.000,00
Program Dukungan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Nilai-nilai Agama dan Kebudayaan Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Layanan Administrasi Pembangunan Program Koordinasi Pengendalian Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan
3.400.000.000,00 2.272.500.000,00 173.524.200,00
Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
880.694.700,00 1.127.341.400,00 142.374.400,00 367.143.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Profil Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Jumlah
404.233.100,00
202.775.000,00 2.086.465.850,00 18.146.868.210,00 423.460.116.394,00