PEMERINTAH KOTA MALANG KUA PPAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD :
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
NO
KODE PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
1
2
3
4
5
6
7
8
I
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 73,419,000,000 14,925,000,000
1
03
1.08.02
23
1
1
03
1.08.02
23
20
20 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU
Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) kota yang lebih optimal
100%
B
600,000,000
2
1
03
1.08.02
23
22
22 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota
100%
B
125,000,000
3
1
03
1.08.02
23
28
28 Pemeliharaan Dekorasi Kota
Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) dan Dekorasi Kota (DK) kota yang lebih optimal Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal
100%
L
100,000,000
4
1
03
1.08.02
23
30
30 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota
Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal
100%
B
200,000,000
5
1
03
1.08.02
23
33
33 Pemeliharaan PJU
Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal
100%
B
150,000,000
6
1
03
1.08.02
23
38
38 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang
Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) kota yang lebih optimal
100%
L
3,000,000,000
7
1
03
1.08.02
23
39
39 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang
Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) kota yang lebih optimal
100%
B
8,250,000,000
8
1
03
1.08.02
23
40
40 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota
Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal
100%
B
1,500,000,000
Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota
Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal
100%
B
1,000,000,000
9.
APBN 11
KET 12
NO
KODE PROGRAM
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
4
5
6
7
8
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga
100%
B
70,000,000
1
04
2 1.08.02
10
1
04
1.08.02
16
11
1
04
1.08.02
16
Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga
100%
B
100,000,000
1
04
1.08.02
16
Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga
100%
B
30,000,000
1
04
1.08.02
20
12
1
04
1.08.02
20
01
13
1
04
1.08.02
20
02
02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
14
1
04
1.08.02
20
03
03 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo
15
1
04
1.08.02
20
05
16
1
04
1.08.02
20
06
17
1
04
1.08.02
20
07
18
1
04
1.08.02
20
08
05 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani 06 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman 07 Renovasi Gedung Kantor Bidang Pemakaman 08 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo
19
1
04
1.08.02
20
09
09 Pembangunan Pagar TPU Samaan
II
III
16
3 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 200,000,000
SASARAN
02
02 Sosialisasi sanitasi Air Limbah Domestik
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 01 Pengadaan lahan TPU
1,185,000,000 Mewujudkan Pelayanan Pemakaman yang memadai bagi kenyamanan dan pelayanan publik Mewujudkan Pelayanan Pemakaman yang memadai bagi kenyamanan dan pelayanan publik Mewujudkan Pelayanan Pemakaman terhadap jenazah yang tidak dikenal atau tidak diakui keluarganya
100%
B
100%
L
300,000,000
100%
L
35,000,000
meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU
100%
B
150,000,000
100%
B
100,000,000
100%
B
200,000,000
100%
B
150,000,000
100%
B
150,000,000
APBN 11
KET 12
NO 1 20
KODE PROGRAM
1
04
2 1.08.02
1
08
1.08.02
01
21
1
08
1.08.02
22
1
08
23
1
25
PROGRAM DAN KEGIATAN
10
3 10 Renovasi Kantor TPU Mergosono
01
01
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.08.02
01
02
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
08
1.08.02
01
06
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
1
08
1.08.02
01
08
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
26
1
08
1.08.02
01
09
27
1
08
1.08.02
01
10
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
28
1
08
1.08.02
01
11
29
1
08
1.08.02
01
30
1
08
1.08.02
31
1
08
32
1
33
1
IV
20
SASARAN 4 meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
5 100%
6 B
7
8
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 100,000,000
APBN 11
23,122,355,600 Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur
100%
L
315,000,000
-
-
Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan kualitas operator/pengemudi kendaraan operasional
100%
L
21,400,000,000
-
-
100%
L
217,188,000
-
-
Mewujudkan kualitas lingkungan kantor Meningkatkan daya guna sarana dan prasarana Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik
100%
L
27,500,000
-
-
100%
L
75,000,000
-
-
100%
L
82,500,000
-
-
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik
100%
L
200,000,000
-
-
13
12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik
100%
B
170,000,000
-
-
01
17
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik
100%
L
355,167,600
-
-
1.08.02
01
18
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik
100%
L
50,000,000
-
-
08
1.08.02
01
20
15 Penyediaan Makanan dan Minuman
100%
L
55,000,000
-
-
08
1.08.02
01
18
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri
Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan koordinasi
100%
L
150,000,000
-
-
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
terlaksananya tupoksi lebih optimal Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik
25,000,000
KET 12
NO
KODE PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
1
2
3
4
5
6
7
8
V
08 1.08.02
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
34
08 1.08.02
02
05
05
35
08 1.08.02
02
22
22
36
08 1.08.02
02
24
37
08 1.08.02
02
38
08 1.08.02
39
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10
100%
L
610,000,000
100%
L
1,700,000,000
24
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
100%
L
250,000,000
28
28
Pengadaan Kontainer Sampah
Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan Sarana angkutan sampah secara optimal
100%
B
400,000,000
02
30
30
Perbaikan Kontainer Sampah
Meningkatkan Sarana angkutan sampah secara optimal
100%
B
200,000,000
08 1.08.02
02
53
53
Pemeliharaan Repeater
Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur
100%
B
100,000,000
40
08 1.08.02
02
59
59
Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100%
B
100,000,000
41
08 1.08.02
02
80
80
Pendataan Aset DKP
Mewujudkan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal Mewujudkan Pendataan Aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal
100%
B
65,000,000
1
08
1.08.02
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
42
1
08
1.08.02
03
03
43
1
08
1.08.02
03
04
04 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk petugas kebersihan RW
44
1
08
1.08.02
03
05
05 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM
11
3,425,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Meningkatkan pelayanan publik lebih optimal Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Mewujudkan berjalannya Dinas/Operasional pelayanan angkutan sampah secara kontinyu
VI
APBN
-
-
-
-
-
-
1,397,860,000 Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi petugas di lapangan Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi petugas di wilayah RW Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi kader lingkungan dan BSM
100%
L
997,860,000
-
-
100%
L
200,000,000
-
-
100%
L
200,000,000
-
-
KET 12
NO
KODE PROGRAM
1 VII
1
45
PROGRAM DAN KEGIATAN 3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
4
5
6
7
8
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 209,500,000
APBN
08
2 1.08.02
06
1
08
1.08.02
06
01
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas laporan kinerja Aparatur perangkat daerah
100%
L
8,000,000
-
-
46
1
08
1.08.02
06
02
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
100%
L
171,000,000
-
-
47
1
08
1.08.02
06
04
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
100%
L
6,000,000
-
-
48
1 1
08 08
1.08.02 1.08.02
06 06
11 39
Mewujudkan RKA dan DPA Mewujudkan SOP DKP
100% 100%
L B
10,000,000 7,500,000
49
1
08
1.08.02
06
45
11 Penyusunan RKA dan DPA 39 Penyusunan SOP (Standart Operational Procedure) 45 Penyusunan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
100%
L
7,000,000
-
-
VIII
1
08
1.08.02
15
50
1
08
1.08.02
15
02
51
1
08
1.08.02
15
52
1
08
1.08.02
53
1
08
54
1
55
1
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 02 Peningkatan Kebersihan Kota
11
15,490,281,250 Meningkatkan pengelolaan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA
100%
L
4,348,997,000
-
-
104 104 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW
Meningkatkan angkutan sampah pada wilayah RW
100%
L
200,000,000
-
-
15
105 105 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Pengelolaan Persampahan
Meningkatkan angkutan sampah dari jalan raya ke TPS
100%
L
200,000,000
-
-
1.08.02
15
108 108 Pemasangan Pergola Penutup TPS
Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPS secara optimal
100%
B
200,000,000
08
1.08.02
15
109 109 Rehabilitasi dan peningkatan TPS
Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPS secara optimal
100%
B
300,000,000
08
1.08.02
15
110 110 Pengadaan lahan TPA
Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang
100%
B
KET 12
NO
KODE PROGRAM
1 56
1
57
PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
3 13 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
4 Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan di bidang persampahan dan pertamanan
5 100%
6 L
7
8
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 50,000,000
08
2 1.08.02
15
13
1
08
1.08.02
15
30
30 Sosialisasi Kebijakan dan Pengelolaan Fungsi DKP
Meningkatkan pemahaman tentang fungsi-fungsi yang dilakukan DKP
100%
L
110,000,000
58
1
08
1.08.02
15
31
31 Lomba Kebersihan
Meningkatkan kesadaran mayarakat terhadap pengelolaan lingkungan
100%
L
695,925,000
59
1
08
1.08.02
15
32
100%
B
100,000,000
60
1
08
1.08.02
15
35
100%
L
50,000,000
61
1
08
1.08.02
15
72
100%
B
950,000,000
62
1
08
1.08.02
15
79
100%
B
80,000,000
63
1
08
1.08.02
15
84
100%
L
100,000,000
64
1
08
1.08.02
15
85
32 Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R Mewujudkan pengurangan sampah dan peningkatan kesejahteraan warga 35 Penyediaan Tong Komposter Meningkatkan pengolahan sampah pada tingkat hulu 72 Modernisasi Komposting Gadang Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R 79 Peningkatan Komposting Sawojajar Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R 84 Operasional Komposting Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R 85 Penyediaan Tong Sampah Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sesuai jenisnya (sampah basah dan sampah kering)
100%
L
200,000,000
65
1
08
1.08.02
15
87
87 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Meningkatkan pengolahan sampah pada sumber sampah, TPS dan TPA
100%
L
703,553,000
66
1
08
1.08.02
15
88
88 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah
100%
L
3,160,114,500
67
1
08
1.08.02
15
89
89 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS
Meningkatkan dan menjaga kestabilan angkutan sampah setiap harinya Meningkatkan pengelolaan kebersihan di jalan-jalan raya
100%
L
755,732,750
68
1
08
1.08.02
15
97
97 Pengelolaan TPA Supiturang
Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang
100%
L
2,095,959,000
APBN 11
KET 12
NO
KODE PROGRAM
1 69
08
2 1.08.02
1
15
70
1
08
1.08.02
71
1
08
72
1
73
PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
7
8
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 500,000,000
98
3 98 Pembangunan Jalan Beton di TPA Supit Urang
4 Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPA secara optimal
5 100%
6 B
15
99
99 Penghijauan di TPA Supit Urang
Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal
100%
B
75,000,000
1.08.02
15
100 100 Pembangunan Drainase di TPA Supit Urang
Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal
100%
B
200,000,000
08
1.08.02
15
101 101 Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan TPA Supit Urang
Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal
100%
B
100,000,000
1
08
1.08.02
15
102 102 Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supit Urang
Mewujudkan sarana prasarana pada lingkungan sekitar TPA secara optimal
100%
B
100,000,000
74
1
08
1.08.02
15
103 103 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Meningkatkan pengelolaan lumpur tinja
100%
L
40,000,000
75
1
08
1.08.02
15
104 104 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)
Meningkatkan fungsi IPAL MSS secara optimal
100%
L
15,000,000
76
1
08
1.08.02
15
105 105 Hibah Kelengkapan SR (Sambungan Rumah) IPAL Komunal
Optimalisasi Fungsi IPAL Komunal
100%
B
100,000,000
77
1
08
1.08.02
15
Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R
100%
B
60,000,000
1
08
1.08.02
16
1
08
1.08.02
16
1
08
1.08.02
19
IX
78
X
Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R
45
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 45 Program Malang Kota Bersih
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
APBN 11
700,000,000
Meningkatkan pengolahan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA
100%
L
700,000,000
400,000,000
-
-
KET 12
NO
KODE PROGRAM
1 79
1
80
81
PROGRAM DAN KEGIATAN
08
2 1.08.02
19
18
1
08
1.08.02
19
19
1
08
1.08.02
19
20
3 18 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 250,000,000 -
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
4
5 100%
6 B
7
8
100%
B
100,000,000
100%
L
50,000,000
19 Focus Group Discussion Penataan Taman Meningkatnya kesadaran Kota warga kota terutama para pihak swasta tentang pentingnya penataan Taman Kota 20 Pembinaan Komunitas Hijau Meningkatnya pengetahuan
APBN 11 -
warga kota tentang RTH XI
1
04
1.08.02
20
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 11 Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Untuk Meningkatkan kuantitas dan Penyulaman Taman Kota Kualitas lingkungan hijau perkotaan
82
1
04
1.08.02
20
11
83
1
04
1.08.02
20
110 110 Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang
84
1
04
1.08.02
20
85
1
04
1.08.02
86
1
04
87
1
88
89
12,364,003,150 100%
L
200,000,000
-
-
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
-
-
111 111 Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
20
113 113 Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
1.08.02
20
114 114 Penyulaman Taman Jl. Veteran
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
04
1.08.02
20
115 115 Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
1
04
1.08.02
20
116 116 Penyulaman Taman Jl. Raden Intan
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
1
04
1.08.02
20
117 117 Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. Meningkatkan kuantitas dan JA. Suprapto Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
KET 12
NO
KODE PROGRAM
1 90
1
91
PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
3 4 118 118 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor Meningkatkan kuantitas dan BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis Kualitas lingkungan hijau perkotaan
5 100%
6 B
7
8
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 200,000,000
04
2 1.08.02
20
1
04
1.08.02
20
119 119 Penataan Taman Median Jalan
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
445,000,000
92
1
04
1.08.02
20
120 120 Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
750,000,000
93
1
04
1.08.02
20
121 121 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
400,000,000
94
1
04
1.08.02
20
122 122 Pembangunan RTH Kecamatan
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
500,000,000
95
1
04
1.08.02
20
123 123 Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
50,000,000
96
1
04
1.08.02
20
124 124 Pembangunan RTH Tematik
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
500,000,000
97
1
04
1.08.02
20
125 125 Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
100,000,000
98
1
04
1.08.02
20
126 126 Pemeliharaan Rutin Taman Kota
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
L
1,610,781,500
99
1
04
1.08.02
20
127 127 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
L
804,920,150
100
1
04
1.08.02
20
100%
L
200,000,000
101
1
04
1.08.02
20
128 128 Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Untuk Meningkatkan kuantitas dan Penyulaman Jalur Hijau Dan Penghijauan Kualitas lingkungan hijau perkotaan 33 33 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Meningkatkan kuantitas dan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Kualitas lingkungan hijau Penghijauan perkotaan
100%
L
198,000,000
APBN 11
KET 12
NO
KODE PROGRAM
1 102
1
103
PROGRAM DAN KEGIATAN
04
2 1.08.02
20
35
1
04
1.08.02
20
104
1
04
1.08.02
105
1
04
106
1
107
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
7
8
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 275,000,000
3 35 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota
4 Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
5 100%
6 L
58
58 Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
L
200,000,000
20
59
59 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
L
83,440,000
1.08.02
20
88
88 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
04
1.08.02
20
92
92 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
100,000,000
1
04
1.08.02
20
93
93 Pembangunan Sumur Penyiraman
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
200,000,000
108
1
04
1.08.02
20
94
94 Pengendalian & Pemeliharaan Pohon Penghijauan
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
L
36,000,000
109
1
04
1.08.02
20
95
95 Penataan RTH Lingkungan
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
500,000,000
110
1
04
1.08.02
20
96
96 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
100,000,000
111
1
04
1.08.02
20
97
97 Vertikal garden dan pergola di jembatan
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
2,250,000,000
112
1
04
1.08.02
20
98
98 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
L
410,000,000
APBN 11
KET 12
NO
KODE PROGRAM
1 113
1
114
PROGRAM DAN KEGIATAN 3 99 Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman
SASARAN
TARGET
B/L
VOLUME
LOKASI
4 Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
5 100%
6 L
7
8
PLAFON ANGGARAN APBD APBD PROVINSI 9 10 160,000,000
04
2 1.08.02
20
99
1
04
1.08.02
20
100 100 Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
100,000,000
115
1
04
1.08.02
20
101 101 Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
100,000,000
116
1
04
1.08.02
20
102 102 Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
100,000,000
117
1
04
1.08.02
20
103 103 Pembangunan Penyangga Pergola
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
50,000,000
118
1
04
1.08.02
20
104 104 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden
Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
75,000,000
119
1
04
1.08.02
20
Pembangunan kerangka tanaman rambat Meningkatkan kuantitas dan di tiang PJU Kualitas lingkungan hijau perkotaan
100%
B
65,861,500
tambahan plafon per 4 des pkl 19.30
Malang, KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG
Drs. WASTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025
APBN 11
KET 12