2008
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2008 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN ,EVALUASI,ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA , ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI ( 097652 ) JL. BHAYANGKARA NO.105,SUKABUMI , Telp. ( 0266 ) 221074 1/19/2008
KATA PENGANTAR
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:005/SEK/01/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 Perihal: LAKIP Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Pengadilan Negeri Sukabumi yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor:SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Pengadilan Negeri Sukabumi , Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2008 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. 3. Program Penegakan Hukum dan HAM Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2009 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. 3. Program Penegakan Hukum dan HAM Demikian LAKIP Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Pengadilan Negeri Sukabumi disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Mahkamah Agung RI.
Sukabumi, 19 Januari 2009 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Panitera / Sekretaris
Hj. NENDEN KHAERANI, SH NIP. 040 034 595
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 2
IKHTISAR EKSEKUTIF
S
alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi selama tahun 2008 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2008 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Tugas…………………………………………………………………………………….. B. Fungsi……………………………………………………………………………………. C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai………………………………. BAB II PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS A. Program Utama…………………………………………………………………….. B. Program Kegiatan Pokok………………………………………………………. C. Rencana Strategis………………………………………………………………….. D. Penetapan Kinerja Tahun 2009.…………………………………………….. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja……………………………………………………………….. B. Evaluasi Kinerja……………………………………………………………………… C. Analisa Akuntabilitas Kinerja…………………………………………………. D. Aspek Keuangan……………………………………………………………………. BAB IV PENUTUP A. Keberhasilan…………………………………………………………………………. B. Hambatan/masalah………………………………………………………………. C. Pemecahan masalah……………………………………………………………..
Halaman 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12
LAMPIRAN : 1. Formulir RKT 2. Formulir PPS 3. Formulir PKK
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 4
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara
/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Sukabumi membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009.
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 5
B.
Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ). Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. 2. Majelis Hakim Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3. Panitera/Sekretaris Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Sukabumi. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sukabumi. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ). PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 6
4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
C.
Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai
KETUA WAKIL KETUA
HAKIM PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA
PANITERA MUDA PIDANA
WAKIL SEKRETARIS
KASUB.KEPEGAWAIAN
PANITERA MUDA HUKUM
KASUB. KEUANGAN
KASUB.UMUM
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI
JURUSITA
Ket : Garis Koordinasi
:
Garis Tanggung Jawab :
Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi Seluruhnya berjumlah 52 ( Lima Puluh Dua ) Orang terdiri dari : a.
b.
c.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Tenaga Honorer Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim Panitera / Sekretaris Wakil Panitera Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Jurusita Jumlah Pejabat Struktural
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
= = = = =
7 8 32 5
Orang Orang Orang Orang Orang
= = = = = = = =
9 1 1 1 1 1 12 4
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Page 7
Wakil Sekretaris Kasubag Umum Kasubag Kepegawaian Kasubag Keuangan
= = = =
1 1 1 1
Orang Orang Orang Orang
BAB II PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS A. Program Utama Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Sukabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi menerima anggaran Rp. 3.503.350.000,- ( Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: 1. 2. 3.
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Program Penegakkan Hukum dan HAM Jumlah
Rp. Rp.
2.497.403.000,883.847.000,-
Rp. Rp.
122.100.000,3.503.350.000,-
B. Program Kegiatan Pokok Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai. b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya untuk Pembelian ATK dan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas. c. Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor. d. Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor e. Penyelenggaraan Tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk: a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana b. Kelancaran Administrasi Kegiatan. c. Penyediaan Alat Pengolah Data, Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Inventaris Kantor. 3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk: a. Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara b. Penyelesaian Perkara Hukum.
C. Rencana Strategis PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 8
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2009 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa. 2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait. 3. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. 4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan. Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terjalinnya kerjasama. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana. Meningkatkan disiplin aparatur.
D. Penetapan Kinerja Tahun 2009 Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Sukabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi menerima anggaran Rp. 3.396.660.000,- ( Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: 1. 2. 3.
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Program Penegakkan Hukum dan HAM Jumlah
Rp. Rp.
2.453.048.000,795.112.000,-
Rp. Rp.
148.500.000,3.396.660.000,-
Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai. b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan diantaranya untuk Pembelian ATK dan Anggaran Untuk Pelayanan Publik Atau Birokrasi. c. Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor. d. Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor e. Penyelenggaraan Tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk: a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana b. Pengembangan Sistem Informasi. c. Penyediaan Alat Pengolah Data, Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Inventaris Kantor. 3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk: a. Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 9
b. Penyelesaian Perkara Hukum. c. Operasional Persidangan Peradilan termasuk untuk ATK Perkara.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian
Sasaran. 1.
Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )
Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2008 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2008 maka dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 108.22%, output 100%, dan outcome 100% b. Pelaksananaan Operasional Kantor Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Penegakkan Hukum dan HAM, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 68.32%, output 84.36% dan outcome 84.36%. c. Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya/ Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 98.11%, output 98.11% dan outcome 98,11%. 2.
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2008 Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan 3(tiga) sasaran.Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 98,95%. Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2008 maka dapat dilaporkan sebagai berikut : a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 88.06 %. PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 10
b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98.11%.
B.
Evaluasi Kinerja
Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak.
C.
Analisis Akuntabilitas Kinerja
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2008 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sukabumi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dapat meningkat.
D.
Aspek Keuangan 1. Anggaran Rutin
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan. 2. Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2008 , juga terdapat Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi.
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 11
BAB IV Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan,sasaran,program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut: A. Keberhasilan Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor. 2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai B. Hambatan/masalah Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. 2. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya. C. Pemecahan Masalah Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. 2. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya.
Sukabumi, Januari 2009 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Panitera / Sekretaris
Hj. NENDEN KHAERANI, SH NIP. 040 034 595
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 12
LAMPIRAN I PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 13
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NO 1.
PROGRAM Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
SASARAN Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN SATUAN Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Bulan Pegawai
Tersedianya Perlengkapan Operasional Kantor Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
TARGET 13
OH
420
Tersedianya Obat-obatan
PEG
50
Tersedianya Seragam Pegawai
STEL
14
Tahun
1
M2
2.796
UNIT
2
UNIT
2
Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Perpustakaan dan Dokumentasi Tersedianya Dana Untuk Perawatan Gedung Terciptanya Rumah Negara yang Refresentatif Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Bulan Tunjangan Pegawai
Terpenuhinya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Komputer/Kearsipan dan Perpustakaan (5 Org x 7 Hari x 12 Bln ) Terpenuhinya obat-obatan untuk Pegawai Seragam Satpam (2 Org x 2 Stel ) Seragam Sopir (2 Org x 2 Stel) Seragam Cleaning Service (3 Org x 2 Stel) Bahan- Bahan Untuk Perpustakaan Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman Perawatan Rumah Dinas Pimpinan Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan
TARGET 13
ANGGARAN (Rp) 2.049.056.000,-
OH
420
2.100.000,-
PEG
50
1.500.000,-
STEL
14
2.950.000,-
Tahun
1
1.500.000,-
M2
2.796
96.800.000,-
Unit
2
6.000.000,-
Unit
2
24.000.000,-
NO
PROGRAM
SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN SATUAN Tersedianya Dana Untuk Perawatan UNIT Kendaraan Dinas Tersedianya Dana Untuk Perawatan UNIT INV.Kantor Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa Bulan Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
SURAT Bulan
TARGET 5 15 36 2000 12
Page 15
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN Perawatan Kendaran Dinas Roda Unit 2 , 5 (lima) Unit Perawatan Peralatan dan Mesin Unit Sarana Gedung Kantor Pembayaran Tagihan Air, Listrik Bulan dan Telepon Kantor Pengiriman Surat – Surat Dinas SURAT Keperluan Perkantoran Termasuk Bulan ATK, Internet , Honor Sopir, Satpam, Cleaning Service ,Penyediaan Inventaris Bagi Pegawai Baru/Mutasi dan Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
TARGET 5
ANGGARAN (Rp) 10.000.000,-
15
17.900.000,-
36
60.792.000,-
2.000 12
10.000.000,151.550.000,-
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NO 1.
PROGRAM Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
SASARAN Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN SATUAN Terselenggaranya Pelayanan Publik atau Birokrasi Yang Profesional
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Tahun
1
Terselenggaranya Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi
PKT
3
Tahun
1
M2
53
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan
2.
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN
Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Kepegawaian termasuk penyediaan Modul. Uang Harian Untuk KIMWASMAT, dan Uang Harian /PenginapanUntuk Pembinaan/Koordinasi Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Keuangan termasuk penyediaan Modul.
TARGET
ANGGARAN (Rp)
Tahun
1
2.500.000,-
PKT
3
15.400.000,-
Tahun
1
1.000.000,-
M2
53
140.437.000,-
Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana
Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
TARGET
Page 16
Pembangunan Gedung tempat penyimpanan Barang Bukti dan Gudang.
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NO
3.
PROGRAM
SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN SATUAN Terselenggaranya Pengolahan Data dan UNIT Informasi Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Untuk Jurusita Terciptanya Bangunan Gedung Negara Yang Memadai Terciptanya Pengembangan Sistem Informasi
UNIT
1
M2
225
UNIT
16
Perkara
20
Tahun
1
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
Tersedianya Dana Untuk Inventaris Kantor
Program Penegakkan Hukum dan HAM
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia Khususnya dalam rangka penanganan terhadap Kasus Korupsi
Terciptanya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
Terselenggaranya Bantuan Hukum dan HAM Terselenggaranya Operasional Persidangan Peradilan
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
TARGET 5
KEG
2
Page 17
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN Pembelian Komputer PC 3 (tiga) UNIT Unit , Laptop 1 (satu) Unit dan mesin Absensi /FingerPrint Pembelian 1 (satu) Unit Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 Rehabilitasi Gedung Negara ( Rumah Dinas ) Type D, 5 Unit Pembuatan Website dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan (LAN&Internet) Pembelian Filling Kabinet, Rak Arsip dan Genset
Biaya saksi, Pengacara, Penterjemah dan Saksi Ahli Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu, ATK Perkara, Konsumsi Persidangan dan Pengamanan Sidang
TARGET 5
ANGGARAN (Rp) 67.925.000,-
1
17.650.000,-
M2
225
442.575.000,-
KEG
2
60.650.000,-
UNIT
16
65.875.000,-
Perkara
20
6.000.000,-
Tahun
1
142.500.000,-
LAMPIRAN I PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
SASARAN
NO 1.
URAIAN
INDIKATOR
Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Tersedianya Obat-obatan Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja Pegawai Tersedianya Seragam Karyawan Terselenggaranya Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Dana Untuk Rapat-rapat Koordinasi Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan Terselenggaranya Pengelolaan SAP Terselenggaranya Pengelolaan Perlengkapan Tersedianya Dana Untuk Perawatan Gedung
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
SATUAN
TARGET
REALISASI
Bulan
13
13
108,22
OH
420
420
100,00
Tahun
1
1
100,00
Tahun
2
0.28
28,57
STEL
120
120
100,00
STEL
14
14
100,00
PKT
3
2.95
98,50
PKT
1
-
0,00
Tahun
1
1
100,00
Tahun
1
-
0,00
Tahun
1
-
0,00
OT
6
6
100,00
M2
2.796
2.795
99,98
KETERANGAN
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI SASARAN
NO URAIAN
Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
2.
Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
SATUAN
TARGET
REALISASI
Terciptanya Rumah Negara Yang Refresentatif Tersedianya Perlengkapan Kantor
Unit
19
13
73,68
Peg
60
60
100,00
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 Tersedianya Dana Untuk Perawtan INV.Kantor Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa (Listrik,Telepon,Air) Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos
Unit
2
2
99,99
Unit
5
5
100.00
Unit
17
7
43,61
Bulan
36
36
100
OB
84
84
100,00
Tahun
1
1
100.00
Kelancaran Administrasi Kegiatan
Bulan
12
12
100.00
M2
144
144
100.00
M2
350
350
100.00
Unit
37
37
100.00
Unit
4
4
100,00
Unit
1
1
100,00
Unit
23
23
100.00
INDIKATOR
Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Rumah Negara Tersedianya Dana Untuk Pengadaan Mebeulair Terselenggaranya Pengolahan Data dan Informasi Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Tersedianya Dana Utk Inventaris KTR
Page 20
KETERANGAN
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI SASARAN
NO URAIAN 3.
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia Khususnya dalam rangka penanganan terhadap Kasus Korupsi
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
SATUAN
TARGET
REALISASI
PKT
1
0.06
INDIKATOR Tersedianya Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara dan Penyelesaian Perkara Hukum
Page 21
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) 6,90
KETERANGAN
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Page 22
LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO 1.
PROGRAM Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
URAIAN Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
SATUAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input: Dana
Rp.
2.029.853.000,-
2.196.611.920,-
108,22
Output: Tersedianya Anggaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai Outcome: Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai
Bulan
13
13
100,00
Bulan
13
13
100,00
Input: Dana
Rp.
2.100.000,-
2.100.000,-
100,00
Output: Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
OH
420
420
100,00
Outcome:
OH
420
420
100,00
Terpenuhinya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Komputer/Kearsipan dan Perpustakaan (5 Org x 7 Hari x 12 Bln )
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN INDIKATOR Poliklinik/ObatObatan(Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
SATUAN
TARGET
Input: Dana
Rp.
1.740.000,-
1.740.000,-
100,00
Output: Tersedianya Obatobatan Outcome: Terpenuhinya obatobatan untuk Pegawai
Tahun
1
1
100,00
Tahun
1
1
100,00
Input: Dana
Rp.
3.500.000,00
1.000.000,-
28.57
Output: Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Tahun
1
0.28
28.57
Outcome:
Tahun
1
0.28
28.57
Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Kepegawaian termasuk penyediaan Modul dan Pelatihan
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Page 25
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
URAIAN Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam /Tenaga Teknis Lainnya
Input: Dana Output Tersedianya Pegawai:
TARGET
REALISASI
Rp.
27.000.000,-
27.000.000,-
100.00
STEL
120
120
100.00
Outcome: Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai
STEL
120
120
100.00
Input: Dana
Rp.
2.950.000,-
2.950.000,-
100.00
STEL
14
14
100.00
STEL
14
14
100.00
Output: Tersedianya Pegawai:
Seragam
Seragam
Outcome: Terpenuhinya: -
-
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
SATUAN
INDIKATOR
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Seragam Satpam (2 Org x 2 Stel ) Seragam Sopir (2 Org x 2 Stel) Seragam Cleaning Service (3 Org x 2 Stel)
Page 26
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
TARGET
REALISASI
URAIAN
INDIKATOR
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
Input: Dana Output: Terselenggaranya Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Outcome: Terpenuhinya Uang Harian Untuk KIMWASMAT, dan Uang Harian /PenginapanUntuk Pembinaan/Koordinasi
Rp.
20.000.000,-
19.700.000,-
98.50
Paket
3
2.95
98.50
Paket
3
2.95
98.50
Input: Dana
Rp.
2.400.000,-
-
00.00
Output: Terselenggaranya RapatRapat/Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi
PKT
1
-
00.00
Outcome: Terpenuhinya Anggaran Rangka RAKERNAS
PKT
1
-
00.00
Rapat-Rapat /Koordinasi/Kerja/Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja /Konsultasi
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
SATUAN
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
dalam
Page 27
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
SATUAN
REALISASI
URAIAN
INDIKATOR
Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi
Input: Dana Output: Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Perpustakaan dan Dokumentasi
Rp.
1.500.000,-
1.500.000,-
100.00
Tahun
1
1
100.00
Outcome: Terpenuhinya Bahan- Bahan Untuk Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun
1
1
100.00
Input: Dana
Rp.
1.000.000,-
-
-
Output: Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan
Tahun
1
-
-
Outcome:
Tahun
1
-
-
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
dan
Terpenuhinya Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Keuangan termasuk penyediaan Modul.
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
TARGET
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Page 28
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
TARGET
REALISASI
URAIAN
INDIKATOR
Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
Input: Dana Output: Terselenggaranya Pengelolaan SAP Outcome: Terpenuhinya Bahanbahan Pendukung Pengelolaan SAP termasuk penyediaan Modul.
Rp.
1.000.000,-
-
-
Tahun
1
-
-
Tahun
1
-
-
Input: Dana
Rp.
5.100.000,-
5.100.000,-
100.00
Output: Tersedianya Anggaran Untuk Penggantian Inventaris Lama
OT
6
6
100.00
Outcome: Terpenuhinya Inventaris untuk Pegawaibaru/mutasi
OT
6
6
100.00
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
SATUAN
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
dan
Page 29
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
URAIAN Perawatan Kantor
Perawatan Negara
SATUAN
INDIKATOR Gedung
Gedung
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input: Dana Output: Tersedianya Dana Untuk Perawatan Gedung Outcome: Terpenuhinya Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman
Rp.
111.168.000,-
111.148.000,-
99.98
M2
2.796
2.795
99.98
M2
2.796
2.795
99.98
Input: Dana
Rp.
57.000.000,-
42.000.000,-
73.68
Output: Terciptanya Rumah Negara yang Refresentatif
Unit
19
13
73.68
Outcome:
Unit
19
13
73.68
Terpenuhinya Perawatan Rumah Dinas Pimpinan dan Pegawai
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
URAIAN Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK,Barang Cetak,Alat,RT,Langganan Majalah)
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
SATUAN
INDIKATOR
TARGET
Input: Dana
Rp.
32.100.000,-
32.100.000,-
100.00
Output: Terselenggaranya Operasional Perkantoran Outcome: Terpenuhinya Keperluan Perkantoran(ATK,Barang Cetak,Alat,RT,Langganan Majalah)
PEG
60
60
100.00
PEG
60
60
100.00
Input: Dana
Rp.
26.000.000,-
25.998.300,-
99.99
Output: Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas
Unit
2
2
99.99
Outcome:
Unit
2
2
99.99
Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Page 31
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
SATUAN
TARGET
URAIAN
INDIKATOR
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
Input: Dana Output: Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Outcome: Terpenuhinya Perawatan Kendaran Dinas Roda 2 , 5 (lima) Unit
Rp.
14.000.000,-
13.999.000,-
99.99
Unit
5
5
100.00
Unit
5
5
100.00
Input: Dana
Rp.
16.800.000,-
7.327.000
43.61
Output: Tersedianya Dana Untuk Perawatan INV.Kantor
Unit
17
7
43.61
Outcome:
Unit
17
7
43.61
Perawatan Gedung
Sarana
Terpenuhinya Perawatan Peralatan dan Mesin Sarana Gedung Kantor
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Page 32
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
TARGET
REALISASI
URAIAN
INDIKATOR
Langganan Daya dan Jasa
Input: Dana Output: Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa Outcome: Terpenuhinya Pembayaran Tagihan Air, Listrik dan Telepon Kantor
Rp.
60.792.000,-
22.590.382,-
37.16
Bulan
36
36
100.00
Bulan
36
36
100.00
Input: Dana
Rp.
71.400.000,-
71.400.000,-
100.00
Output: Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan
OB
84
84
100.00
Outcome: Terpenuhinya Honor Untuk Tenaga Satpam, Cleaning Service dan Sopir
OB
84
84
100.00
Jasa Keamanan Kebersihan
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
SATUAN
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
/
Page 33
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
URAIAN Jasa Pos/Giro/Sertifikat
2.
Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008
Administrasi Kegiatan
SATUAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input: Dana Output: Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos Outcome: Terpenuhinya Dana Untuk Pengiriman Surat – Surat Dinas
Rp.
10.000.000,-
6.766.500,-
67.67
Tahun
1
1
100.00
Tahun
1
1
100.00
Input: Dana
Rp.
37.920.000,-
35.265.000,-
93.00
Output: Tersedianya Dana Untuk Honor Pengelola Penanggung Jawab Kegiatan
Bulan
12
12
100.00
Outcome: Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kegiatan
Bulan
12
12
100.00
Page 34
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
URAIAN Pembangunan Kantor
SATUAN
INDIKATOR Gedung
Pengadaan Mebeulair
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input: Dana Output: Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai Outcome: Terpenuhinya Ruang Kerja Untuk Panitera Pengganti dan Ruang Sidang Anak
Rp.
312.815.000,-
306.161.000,-
97.87
M2
144
144
100.00
M2
144
144
100.00
Input: Dana
Rp.
75.875.000,-
74.255.000,-
97.86
Output: Tersedianya Dana Untuk Pengadaan Mebeulair
Unit
37
37
100.00
Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan Penggantian Mebeulair Yang Rusak
Unit
37
37
100.00
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN INDIKATOR Pengadaan Alat Pengolah Data
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input: Dana Output: Terselenggaranya Pengolahan Data dan Informasi Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan Komputer PC 3 (tiga) Unit , Laptop 1 (satu) Unit sebagai sarana Pendukung Pekerjaan.
Rp.
40.150.000,-
40.150.000,-
100.00
Unit
4
4
100.00
Unit
4
4
100.00
Input: Dana
Rp.
17.650.000,-
17.650.000,-
100.00
Output: Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
Unit
1
1
100.00
Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan Akan Kendaraan Bermotor Roda Penunjang Operasional Kantor
Unit
1
1
100.00
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
URAIAN
INDIKATOR
Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
Input: Dana Output: Tersedianya Dana Untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Outcome: Terciptanya Bangunan Gedung Negara (Rumah Dinas) Yang Memadai dan Refresentatif
Rp.
334.812.000,-
329.871.000,-
98.52
Unit /M2
6/350
6/350
100.00
Unit/M2
6/350
6/350
100.00
Input: Dana
Rp.
64.625.000,-
63.775.000,-
98.68
Output: Tersedianya Dana Untuk Pengadaan Inventaris Kantor
Unit
23
23
100.00
Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor Sarana Pendukung Operasional.
Unit
23
23
100.00
Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO 3.
PROGRAM Penegakan Hukum dan HAM
URAIAN Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum
SATUAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input: Dana
Rp.
122.100.000,-
8.430.000,-
6.90
Output: Tersedianya dana Untuk Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum Outcome: Terciptanya Penegakkan Hukum dan HAM
Paket
1
0.06
6.90
Paket
1
0.06
6.90
KETERANGAN