ii
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), khususnya dalam menciptakan transparansi yang merupakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan dan penyampaian informasi serta menjamin kemudahan dalam memperolah informasi yang akurat dan memadai. Demikian pula dalam upaya menciptakan pemeritahan yang akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), maka sebagaimana implementasi akuntabilitas, pemerintahan daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau dikenal dengan LAKIP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang hasil kerja atau kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013. Dalam LAKIP tersebut diinformasikan kepada masyarakat dan steakholder yang berkepentingan tentang hasil kinerja, uraian tentang keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi yaitu : 1.
Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode tahun 2010 – 2015, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah.
2.
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik dan kinerja pemerintah dimana terdapat target 24 (dua puluh empat) sasaran peningkatan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan bidang reformasi birokrasi, guna perbaikan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), kesemuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai, sesuai dengan rencana strategis, kami menyadari masih ada indikator tertentu yang menunjukan kekurangan dalam mencapai keberhasilan secara maksimal.
3.
Bahwa tingkat keberhasilan penyelenggaran kinerja pemerintah dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2013, melalui Pelayanan Publik menunjukan adanya peningkatan.
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
iii 4.
Bahwa dampak (impact) dari komitmen bersama untuk melaksanakan Tata Pemerintahan Yang Baik adalah dengan melakukan aksi yang konkrit dari Pemerintahan Provinsi, Kabupaten
dan
Kota
Se-Kalimantan
Tengah
dengan
berbenah
diri
melalui
penyederhanaan prosedur, transparansi dan pencegahan KKN serta peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. 5.
Upaya untuk mensejahterakan masyarakat di Kalimantan Tengah yang adil dan merata menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan. Hal ini dilihat dari data statistik tentang menurunnya tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah, penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 6,23 Persen atau sebanyak 143.355 orang. Sedangkan Peningkatan Perekenomian Kalimantan Tengah pada Triwulan IV tahun 2013 (Year on year) sebesar 8,61 pada periode yang sama tahun 2012 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2012 sebesar 6,69 %. Rincian Capaian Kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : A.
SASARAN. 1 MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI PADA UMUMNYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator Kinerja
Satuan
Target Realisasi
Capaian (%)
1.
Pertumbuhan Ekonomi ( % )
%
7,1
8,61
114,93
2.
Pertumbuhan PDRB
%
7,1
7,51
105,77
3.
PDRB Perkapita
Juta/Rp.
24
24,48
102,00
4.
Jumlah Investor berskala Nasional
Unit
407
430
105,65
5.
Nilai investasi : - PMDN
( 000 )
$
23.600
36.525
154,77
-
( 000 )
$
8.700
17.390
199,89
PMA
6.
Rasio Penduduk yang bekerja
%
97,25
76,56
78,72
7.
Nilai Eksport
$ jt
150,68
123,66
82,07
Nilai Import
$ jt
65
82,65
127,15
8.
Dana Perimbangan Daerah
Milyar (Rp.)
1.375.916
1.406.916
102,25
9.
Nilai PAD
Milyar (Rp.)
874.484
1.046.981
119,73
10.
Laju inplasi
%
4
5,44
136,00
11.
Angka kemiskinan
%
3
6,23
103,83
12.
Tingkat Pengangguran
%
3
3,09
103,00
13.
Rangking IPM
%
6
7
116,67
Rata-rata Capaian
94,23
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
iv B.
SINERGI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Indikator Kinerja
Satuan
Target Realisasi
1.
Luas Lingkungan Pemukiman
Ha
1.655.810
2.
Ruang terbuka hilaju
Ha
1
3.
Dokumen RTRWP ditetapkan)
4.
(Yang
Dokumen RKPD (Yang ditetapkan) Rata-rata Capaian
1
Dokumen
Dokumen
Capaian (%) 100,00 0,00
1
0
1
1
100,00 66,67
SASARAN. 2 TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR, YANG JALAN MENJANGKAU KANTONG-KANTONG PENDUDUK Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Realisasi (%) 1 Panjang Jalan dalam kondisi Km 1.269,15 129,78 baik 1.647,08 2 Panjang Jalan Provinsi di Kab. Dapat dilalui > 40 km/jam Km 1.599 103,01 1.647,08 3 Panjang jalan yang bisa dilalui Km 1.679,96 65,48 roda 4 1.100,00 4
Penambahan Panjang Jalan
5
Rumah Layak Huni
Km Unit
100 573.229
6
Rasio Rumah Layak Huni
%
1:04:20
7
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat
Buah/M
1.400
Luas Irigasi di Kab. Dalam kondisi baik
Ha
8
87.288
-
NA
98,76 566.139 1:04:20
2.697
93.755
Rata-rata Capaian Sasaran 2
100,00
192,64
107,41 100,02
SASARAN 3 MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI PADA UMUMNYA DAN KESEJAHTERAAN Indikator Kinerja 1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah Pasilitasi Pasar murah menjelang hari besar keagamaan. Jumlah Pengawasan terhadap industri barang sembako dan barang strategis Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan perlindungan konsumen Jumlah alat UTTP yg telah ditera ulang sesuai standar berlaku Eksport bersih perdagangan
MASYARAKAT Satuan Target Realisasi
Capaian (%)
Kali/tahun
28
14
50,00
Kali/tahun
56
40
71,43
orang
300
250
83,33
buah
3.000
3.000
100,00
US $ jt
1,18
1,40
118,64
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
v 6. 7.
Jumlah eksportir yang di bina di Kab/Kota Jumlah pengunjung
8
pameran produk kerajinan unggulan Deksanasda (1 kali) Pertumbuhan Industri
9 10 11.
Konstribusi sektor perdgangan PDRB Jumlah Terbinanya pengrajin industri aneka Jumlah SDM yang mampuan dan pengetahuan dibidang perdagangan luar negeri
eksportir
15
14
93,33
Pengunjung Stand.
1.000
1.000
100,00
Unit
5.999
NA
-
%
22,0
21,27
96,68
orang
45
NA
-
orang
30
NA
-
Rata-rata Capaian Sasaran 3
89,18
SASARAN 4 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN SISTEM LAYANAN KESEHATAN BERMUTU DAN TERJANGKAU dengan Semboyan “Kalteng Barigas” Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Umur harapan hidup (UHH) Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk Prosentase Masyarakat miskin tertangani Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepuasan Pasien. Costomer acgisition Customer loyality
9
11.
Target
Realisasi
Capaian (%)
Orang
28
49
175,00
orang
180
228
126,67
Umr
71,7
71,7
100,00
%
0,57
0,8
140,35
%
3,13
2,64
84,35
%
100
100
100,00
%
0
NA
-
%
60
36,3
60,50
%
40
63,7
159,25
%
40
76,35
190,88
%
96
NA
-
%
96
NA
-
Indek kepuasan pasien Tingkat keluhan yang ditangani
10
Satuan
Prosentase Terpenuhinya SDM kesehatan Prosentase Ketersediaan peralatan dengan Ketersediaan ruangan Rata-rata Capaian Sasaran 4
126,33
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
vi
SASARAN 5 MENINGKATNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN TERAKSES SERTA MERATA dengan Semboyan “Kalteng Harati" Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Guru/Murid
1:19
1:25
107,59
Guru/ Murid
1:19
1:22
103,80
Guru/ Murid
1:18
1:20
102,56
%
90,55
70,00
77,31
%
43,68
70,00
160,26
%
24,5
NA
-
%
98,87
69,15
69,94
- SMP/SLTA/MTs
%
85,59
61,00
71,27
- SMA/SMK/MA
%
65,24
58,88
90,25
%
98,89
98,95
100,06
%
94,42
92,38
97,84
%
68,09
65,42
96,08
%
85,46
80,14
93,77
%
12
12
100,00
Orang
289.366
300.470
103,84
Eks/buku
7.000
11.000
157,14
orang
3.200
5.600
175,00
Rasio guru dan murid : 1.
- SD / MI Rasio guru dan Murid :
2.
- SMP/SLTP Rasio guru dan Murid :
3. 4.
- SMA/SLTA Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia (sekolah) - SD/MI - SMP/SLTA - SMA/SLTA Angka Partisipasi Sekolah
5.
- SD/M
Angka Partisipasi Murni 6.
Paket “A” Tingkat SD/MI
7
Angka Partisipasi Kasar Paket “C” Tingkat SMA/MA
8
Angka Partisipasi Kasar Paket “C” Tingkat SMA/MA
9
10.
11 12 13
Prosentase Guru SMA/MAL/SMK, berkualitas S1/D4 & bersertifikasi Prosentase sekolah SMA/MAL/SMK, melaksanakan E – pembelajaran (e-learning) Meningkatnya Budaya Baca semua lapisan masyarakat Jumlah Anggota Perpustakaan Jumlah bantuan buku untk Kab/Kota Jumlah pengunjung perpustakaan Rata-rata Capaian Sasaran 5
67,83
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
vii SASARAN 6 MENINGKATNYA PERAN SERTA PEREMPUAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN Indikator Kinerja 1. 2.
3 4 5
Partisifasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Rasio akseptor KB Capaian Peserta KB aktif Jumlah Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera Rata-rata Capaian Sasaran 6
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
%
34,97
51,2
146,41
%
6
6
100,00
%
22,79
62,9
276,00
orang
345.241
275.250
79,73
orang
172.805
295.000
170,71 127,67
SASARAN 7 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT
6
DENGAN SISTEM PENGUATAN KAPASITAS SDM DAN PEMERINTAHAN Indikator Kinerja Capaian Satuan Target Realisasi (%) Jumlah Pelayanan kasus Kejadian 78 0 0,00 tanah Negara Jumlah konflik dalam Kejadian 350 322 92,00 masyarakat Jumlah Peserta dalam Kegiatan pembinaan politik Parpol/orang 11 11 100,00 daerah (parpol) Jumlah layanan terpadu satu Unit 14 13 92,86 pintu Jumlah unjuk rasa kali 70 63 90,00 Jumlah Pemilikan KTP buah 1.255.262 1.202.363 95,79
7
Jumlah Kab/kota penerapan KTP Nasional berbasis NIP
1. 2. 3.
4. 5
8 9
Jumlah desa Program PMPN Mandiri Gerakan PM2L-PMPN mandiri
Kab/kota
14
14
100,00
Kab/kota
7
7
100,00
Desa
42
42
100,00
Rata-rata Capaian Sasaran 7
89,83
SASARAN 8 MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN APARATUR KEAMANAN, MELALUI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Kinerja 1. 2. 3.
Rasio jlh Polisi Pamong Praja 10.000 penduduk Jumlah Penambahan Polisi Pamong Praja Rasio Pos siskamling perjumlah desa/kelurahan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Kejadian
75
43
57,33
Orang
1000
NA
-
buah
10
10
100,00
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
viii 4. 5
Jumlah Petugas Linmas di Kab/kota Jumlah Peserta Pembinaan LSM,Ormas dan OKM Rata-rata Capaian Sasaran 8
Unit
14.061
14.061
100,00
orang
20
20
100,00 71,47
SASARAN 9 TERWUJUDNYA TEMPAT-TEMPAT OBJEK WISATA, GUNA MELESTARTARIKAN NILAI SENI DAN BUDAYA LOKAL Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5 6 7
Jumlah Penyelenggaraan festiwal seni dan budaya (kali) Jumlah festival isen mulang yang terlaksana. Jumlah pagelaran seni di mandala wisata Jumlah grup kesenian sanggar seni Jumlah gedung (unit)pagelaran seni budaya Jumlah objek wisata yg layak di kunjungi Jumlah hunian hotel
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Kegiatan
2
4
200,00
Kegiatan
1
1
100,00
Kegiatan
10
0
0,00
buah
173
178
102,89
kali
17
2
11,76
Buah/tempt
0
20
20,00
orang
0
NA
-
Rata-rata Capaian Sasaran 8
1. 2. 3.
4.
5
6
7
100,87
SASARAN 10 MENINGKATNYA JUMLAH PENANGANAN KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN Indikator Kinerja Capaian Satuan Target Realisasi (%) Indeks Perbaikan peringkat Indeks 7 10 142,86 kualitas lingkungan hidup. Jumlah Pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup Jumlah informasi Peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH. Jumlah Pemantauan pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut Jumlah Penyelesaian perseliihan sengketa Lingkungan Hidup Jumlah Kab/Kota yang menangani iklim Mitigas dan adaptasi perubuahan perubahan iklim (kab/Kota) Melakukan pengelolaan limbah B3 (AMDAL) Rata-rata Capaian Sasaran 10
Kejadian
9
14
155,56
Kab/kota
7
6
85,71
lokasi
6
2
33,33
kasus
10
10
100,00
Kab/Kota
3
14
466,67
Proses
0
0
0,00 159,54
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
ix SASARAN 11
1.
2.
3. 4.
TERLAKSANANYA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Indikator Kinerja Capaian Satuan Target Realisasi (%) Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan Kasus 51 34 66,67 pertahun Jumlah wilayah yang ditetapkan sebagai kesatuan Orang/brg 2.370,40 NA pengelolaan hutan (KPH) Jumlah kasus illegal logging kasus 51 32 62,75 mengalami penurunan Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan Titik api 4.489 2.237 49,83 lahan mengalami penurunan 20 % / tahun Rata-rata Capaian Sasaran 10 59,75 SASARAN 12 PENINGKATAN SARANA PERHUBUNGAN,LAUT, UDARA, DAN DARAT Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
1. 2. 3. 4.
Jumlah rute penerbangan udara. Jumlah orang/barang yang terangkut (ton) Jumlah KIR Angkutan umum (unit) yg ada (th 2010/21.867) Jumlah angkutan sungai yg ada. ( th.2010=4.781)
5 6 7 8 9
Penambahan jlh pelabuhan udara (th 2010=9 Jlh terminal angkutan jalan (tepy A dan B) Jlh rambu lintas terpasang Jumlah dermaga sungai kapal angkutani sungai Jumlah perhubungan angkutan laut Rata-rata Capaian Sasaran 12
Capaian (%)
orang
5
5
100,00
Orang/brg
2.370,40
2.402
101,33
Unit
2.000
1.625
81,25
Unit
50
50
100,00
buah
8
8
100,00
kali
1
1
100,00
unit
1044
1033
98,95
buah
7
7
100,00
buah
1
1
100,00 97,95
SASARAN 13 TERWUJUDNYA PEMUDA DAN OLAH RAGA YANG BERKUALITAS MAJU, MANDIRI DEMOKRATIS, SEHAT DAN BERPRESTASI Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4.
Jumlah organisasi pemuda (OKP) Jumlah Organisasi Olah Raga Jumlah Gelanggang Balai Olah Raga Jumlah Kegiatan Olah raya yang diikuti Pada PON Rata-rata Capaian Sasaran 13
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Organisasi
65
30
46,15
Orang
30
30
100,00
Orang
42
42
100,00
Cabor
10
7
70,00 103,53
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
x SASARAN 14 PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN Indikator Kinerja 1.
2.
3. 4. 5
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
-Kebun rakyat
Ha
642.187
753132
117,28
-Perkebunan besar
Ha
982.917
1092489
111,15
-Kebun rakyat
Ton
507.531
507427
99,98
-Perkebunan besar
Ton
2.000.000,00
975500
48,78
Ton
1.000.000
2203353
220,34
Ha
50
50
100,00
Ha
150
150
100,00
Luas areal perkebunan
Produksi perkebunan
Produksi perkebunan hasil olahan. Divesifikasi tanaman dilahan karet Luas kebun karet percontohan di 3 kab Rata-rata Capaian Sasaran 14
113,93 SASARAN 15
1.
SWASEMBAGA HASIL PETERNAKAN DAN KEHEWANAN Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Populasi ternak
Capaian (%)
-
Sapi potong
Ekor
78.913
57.038
72,28
-
Kerbau
Ekor
19.304
9.857
51,06
-
Kambing
Ekor
51.802
43.463
83,90
-
Domba
Ekor
3.219
2.341
72,72
-
Babi
Ekor
419.476
193.900
46,22
-
Ayam buras
Ekor
10.075.622
3.167.218
31,43
-
Ayam ras petelor
Ekor
57.261
40.900
71,43
-
Ayam ras pedaging
Ekor
4.756.724
4.892.196
102,85
-
Itik
Ekor
467.342
261.318
55,92
Rata-rata Capaian Sasaran 14
65,31 SASARAN 16
Indikator Kinerja 1.
2.
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN Satuan Target Realisasi
Capaian (%)
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2013
Orang
177.994
219.253
123,18
Produksi ikan (hasil tangkapan) : Jumlah Produksi perikanan budidaya
ton
76.625
53.519
69,85
3.
Jumlah Produksi benih ikan
Juta/ekor
75.642.454
42.868.450
56,67
4.
Jumlah hasil tangkapan ikan
ton
106.867
105.561
98,78
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
xi 5. 6. 7.
Jumlah tingkat konsumen ikan masyarakat / tahun
kg
36,8
46,03
125,08
Jumlah Volume produksi olahan hasil perikanan
ton
11.024
26.152
237,23
Jumlah PAD sektor kelautan dan Perikanan
Rp.
99.200.000
116.000.000
116,94
Rata-rata Capaian Sasaran 16
118,25
SASARAN 17
1.
MENINGKATNYA TARGET PRODUKSI TAMBANG Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Produksi batu bara -PKP2B -Kuasa
2. 3. 4.
pertambangan
Ijin usaha Emas (IUP)
Kuasa Pertambangan Bijih emas WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) Surat ijin pertambangan rakyat
6.
Surat ijin pertambangangalikan batu bara 542 buah Rasio tersedianya daya listrik
8
Ton
1.366.626
3.067.795
224,48
Ha
0
0
-
Bh
28
20
71,43
Bh
160
160
100,00
Bh
28
28
100,00
Bh
690
202
29,28
Bh
15
15
100,00
MW
150
240,19
160,13
%
76,1
63,1
82,92
Pertambangan
5.
7
Capaian (%)
Persentase rmh tangga yg menggunakan listrik Rata-rata Capaian Sasaran 17
96,47
SASARAN 18 MENINGKATNYA PEREKONOMIAN RAKYAT DENGAN PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN KOPERASI BERPRESTASI Indikator Kinerja Capaian Satuan Target Realisasi (%) 1. Jumlah Koperasi Bh 2.551 2786 109,21 2. Jumlah Koperasi aktif Bh 1.900 1925 101,32 3. 4. 5.
Jlh KUMKM yang di evaljuasi (Moniv) di kab/kota
KUMKM
50
42
84,00
Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan
Bh
50
55
110,00
Bh
12
12
100,00
JUmlah Koperasi yang mendapat Penilaian Tk Prov.& Nasional Rata-rata Capaian Sasaran 18
100,91
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
xii
1.
2. 3. 4 4.
SASARAN 19 TERBINANYA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA Indikator Kinerja Capaian Satuan Target Realisasi (%) Jumlah kejadian /insiden yang disebabkan masalah Kasus 0 0 100 keagamaan Jumlah Perselisihan anatar Kasus 0 0 100 umat beragama Unjuk rasa keagamaan Angka kriminal
masalah
Kali
20
3
85,00
kasus
350
322
92,00
Jumlah sarana dan prasarana kehidupan beraagama / beribadah yang mendapat bantuan :
39,54
-Masjid
Bh
104.400
22
0,021
-Gereja
Bh
55.195
13
0,024
-Wihara
Bh
155
6
3,871
-Kelenten
Bh
3
1
33,33
-Pura
Bh
1.005
23
2,29
Rata-rata Capaian Sasaran 19
83,31
SASARAN 20 TERLAKSANANYA PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Indikator Kinerja 1.
2.
3.
4. 5
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Jumlah Saran sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
Unit
100
100
100,00
Jlh org penduduk miskin kelompok social yg memperoleh bantuan sosial
Orang
1.275
1.205
94,51
Kasus
220
200
90,91
KK
1.200
3.432
286,00
KK
60
80
133,33
Jumlah Penanganan penyandang masalah kejehteraan social Jumlah Keluarga Pemberdayaan fakir miskin. Jumlah Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT): Rata-rata Capaian Sasaran 20
140,95
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
xiii SASARAN 21 MENINGKATNYA KUALITAS SDM BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRASMIGRASI Indikator Kinerja Capaian Satuan Target Realisasi (%) 1. Tingkat Pengangguran terbuka % 3,00 3,09 103 (TPT) 2.
Rasio Daya serap tenaga kerja
%
30,00
NA
-
3.
Partisipasi perempuan
%
75
51
68
%
50
42
84
orang
34,99
68,21
194,94
orang
5000
1977
39,54
Orang
1402
1402
100
KK
1300
544
41,85
4. 5. 6. 7.
8
angkatan
Angka sengketa pekerja
kerja
pengusaha
Tingkat partisifasi angkatan kerja Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah lahan yang tersedia
transmigrasi
Jumlah KK yang difasilitasi pindah kekawasan transmigrasi Rata-rata Capaian Sasaran 21
78,92
SASARAN 22 PENINGKATAN SWASEMBADA PANGAN (BIDANG PERTANIAN) Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 1.
Luas tanaman pangan : 1.
2.
Capaian (%)
P a d i. ( Jumlah luas )
Ha
245.914
249.724
102
Padi sawah
Ha
153.953
171.467
111
Padi ladang
Ha
91.961
78.257
85
Jagung
Ha
3.486
2.495
72
Kedelai
Ha
2.194
1.832
84
Kacang tanah
Ha
936
631
67
Kacang Hijau
Ha
208
144
69
Ubi Kayu
Ha
6559
3.716
57
Ubi Jalar
Ha
1.398
1.351
97
Jumlah rata-rata (Poin-1) Produksi tanaman pangan : 2. P a d i. ( Jumlah produksi) Padi sawah
83
Ton/ha
658.958
793.576
120
Ton/ha
481.040
614.844
128
Padi ladang
Ton/ha
177.919
178.732
100
Jagung
Ton/ha
10.187
7.283
71
Kedelai
Ton/ha
2.570
2.185
85
Kacang tanah
Ton/ha
1.062
709
67
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
xiv
1. 2.
Kacang Hijau
Ton/ha
173
119
69
Ubi Kayu
Ton/ha
78.675
44.482
57
Ubi Jalar
Ton/ha
10.072
9.620
96
Rata-rata Capaian (Poin-2)
88,09
Jumlah Capaian (Poin=1+2)
170,65
PEMENUHAN INFRASTRUK YANG MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN Indikator Kinerja Capaian Satuan Target Realisasi (%) Regulasi Ketahanan Pangan Pergub 1 1 100 Ketersediaan Pangan utama ton 97.180 148.967 153 (surplus beras dlm ton)
3.
JUmlah Desa mandiri pangan
4. 5.
Jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LPM) Skor pola pangan harapan
7
Penurunan daearah rawan gizi
desa
2
14
100
desa
4
11
138
skor
0
NA
Jumlah
2
2
100
Rata-rata capaian Sasaran 22
118 SASARAN 23
TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF,EFISIEN, KETATALAKSANAAN
1. 2. 3. 4. 5.
6
DAN PELAPORAN KINERJA YANG BAIK, SERTA PENDAYAGUNAAN APARATUR Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Realisasi (%) Jumlah SKPD yang di evaluasi SKPD 42 42 100 perangkat daerahnya Pelaksanaan analisis jabatan pada perangkat daerah
Jab/Eselon
Jumlah LAKIP SKPD yang baik Jumlah SKPD menetapkan kinerja Jumlah Lakip SKPD dengan HASIL
855
806
94,27
SKPD
42
39
92,86
SKPD
42
42
100
SKPD
35
35
100
Nilai Katagori AA = > 85- 100
SKPD
Nilai Katagori A = > 75 - 85
SKPD
Nilai Katagori B = > 65 -70
SKPD
Nilai Katagori CC = > 50 - 65
SKPD
0
17
Nilai Katagori C = > 30 - 50
SKPD
0
14
Nilai Katagori D = > 0 - 30
SKPD
0
4
4
3
75
42
NA
-
2000
1758
87,9
Kompetisi peningkatan Kualitas Pelayanan Publik SKPD/Kab/Kota
7 8
Jumlah SOP Prov.Kalteng Jumlah Aparatur melaporkan LHKPN
tingkat SOP yang
Rata-rata capaian Sasaran 23
Aparatur
93 Ikhtisar Eksekutif lakip 2013
xv
Ikhtisar Eksekutif lakip 2013