I. PROFILDINASTENAGAKERJADANTRANSMIGRASIDAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTATAHUN2016 A. SEJARAHINSTANSI
KantorDisnakertransDIY
Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY yang disingkat DTK diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 14/1958 yaitu tentang penyerahan kekuasaan tugas kewajiban mengenai urusanͲurusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur di daerah. PadajamanHindiaBelandatepatnyapadatahun1927sudahadakantortersebutdikenaldengannama “Arbeidsbemiddeling”yangartinyaperantarakerja.KemudiansetelahBelandamenyerahkepadaJepang yaitupadatahun1942,kantortersebutdigantiolehJepangdengannama“Sutigyokyusisyo”yangberarti perantara kerja. Kemudian oleh Jepang diserahkan kepada lembaga yang bernama “Tpeas Perarta Prodjo”padamasaperalihan.
Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, kantor tersebut berganti nama menjadi “Djawatan
Sosial Perburuhan” yang bersifat jadi antar sosial dan perburuhan, diatur dalam UndangͲUndang No. 3/1950mengenaipembentukanDaerahIstimewaYogyakartadandilengkapidengantugasͲtugasDaerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan UndangͲUndang No. 19/1950. Pada tanggal 31 Oktober 1951, Dewan Pemerintah (DP) memutuskan urusan perburuhan yang dipisahkan dari urusan sosial sehingga berdiri sendiri dengan nama “Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 11 tahun 1960 tanggal 15 November 1960, Djawatan Perburuhan DIY digantidengannama“DinasPerburuhanDaerahIstimewaYogyakarta.”
Kemudian setelah dikeluarkannya keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 109
Tahun 1966 tanggal 20 Oktober 1966, Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan nama“DinasTenagaKerjaDaerahIstimewaYogyakarta”.SelanjutjnyasesuaidenganPeraturanDaerah No.10tahun1982tanggal2Juni1982,DinasTenagaKerjaDaerahIstimewaYogyakartadiubahmenjadi
“Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan penyederhanaan dan perluasan strukturorganisasi.
Dengan diundangkannya UndangͲUndang No. 22/1999 tertera otonomi daerah, maka terjadi
perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkunganPemerintahPropinsiDaerahIstimewaYogyakarta,denganpenggabungandaritigalembaga, atau departemen yaitu Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Departemen Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi sehingga diganti menjadi “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada tanggal 23 Juli 2001, ketiga lembaga atau departemen tersebut resmi bergabung. Kemudian pada Januari tahun 2002 ketiga lembaga atau departemen tersebut berada dalam satu gedung yang terletak di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Semenjak itu nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartadipakaihinggasaatini.
Dalam perjalanannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa terus
mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah karena diberlakukannya UndangͲ UndangNo.13tahun2012tentangKeistimewaanDaerahIstimewaYogyakarta,makakata“provinsi”di depan “Daerah Istimewa Yogyakarta” dihilangkan, sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiDaerahIstimewaYogyakarta.
B. TUGASDANFUNGSI 1.
TUGAS: PeraturanGubernurDaerahIstimewaYogyakartaNomor3Tahun2015menetapkanbahwaDinasTenagaKerja danTransmigrasiDIYmempunyaitugasmelaksanakanurusanPemerintahDaerahdibidangketenagakerjaandan transmigrasi,kewenangandekonsentrasisertatugaspembantuanyangdiberikanolehPemerintah.
2.
FUNGSI: 1.
Penyusunanprogramkerja;
2.
perumusankebijakanteknisbidangketenagakerjaandantransmigrasi;
3.
pengelolaanpenempatantenagakerja,pasarkerja;
4.
pelaksanaanpembinaankelembagaanpenempatandanpasarkerjadanlembagalatihan;
5.
pelaksanaansertifikasidanstandarisasikompetensi;
6.
pengelolaanpemagangan;
7.
pelaksanaanpengawasanketenagakerjaan;
8.
pemberianfasilitasihubunganindustrial,pengupahan,kesejahteraan,tenagakerjadanpurnakerja;
9.
pengelolaantransmigrasi;
10. pemberianfasilitasipenyelenggaraanketenagakerjaandantransmigrasiKabupaten/Kota; 11. pemberianpelayananumumbidangketenagakerjaandantransmigrasi; 12. pemberdayaansumberdayadanmitrakerjadibidangtenagakerjadantransmigrasi; 13. pelaksanaankegiatanketatausahaan; 14. pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehGubernursesuaidengantugasdanfungsinya.
C. VISIDANMISI VISI: “Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi ,berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera, terlindungidanproduktif,sertamobilitaspendudukyangsesuaikebutuhanpotensidaerah”
MISI: 1. Mewujudkantenagakerjayangberkualitasdanberdayasaing 2. Menurunkanjumlahpengangguran 3. Meningkatkanperlindungandanpengawasanketenagakerjaan 4. Meningkatkankualitaspenyelenggaraantransmigrasi
D. UNITKERJA
BalaiLatihanKerjadanPengembangan ProduktivitasDIY
BalaiHiperkesdanKK
DisnakertransDIYterdiridariDinasIndukdan2(dua)UnitPelaksanaTeknisDaerah (UPTD)yaitu:
1. UPTD.BalaiLatihanKerjadanPengembanganProduktivitas(BLKPP) 2. UPTD.BalaiHiperkesdanKeselamatanKerja(HiperkesdanKK)
E. STRUKTURORGANISASI KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub. Bagian Umum
Sub. Bagian Keuangan
Sub. Bagian Program & Informasi
BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA
BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN G G
BIDANG TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI
Seksi Penempatan
Seksi Sertifikasi dan
Seksi
Seksi Seleksi dan
Tenaga Kerja
Standarisasi Kompetensi
Hubungan Industrial
Perpindahan
Seksi
Seksi
Seksi Pengupahan Kesejahteraan
Seksi Kesehatan dan
Perluasan Kerja
Pembinaan Lembaga Latihan
TK dan Purna Kerja
Pembekalan
Seksi Pembinaan Kelembagaan
Seksi
Seksi Pengawasan
Seksi Penerangan Motivasi
Penempatan & Pasar Kerja
Pemagangan
Ketenagakerjaan
dan Pemberdayaan Trans
BALAI LATIHAN KERJA DAN PP
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN G
BALAI HIPERKES DAN KK
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bag Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bag Tata Usaha
Seksi Pelatihan Kerja
Seksi Pengembangan Produktifitas
Seksi Keselamatan & Lingkungan Kerja
Seksi Pelatihan & Kesehatan Kerja
II. PROGRAMKEGIATANTAHUN2016 DISNAKERTRANSDIY
Pelatihan Ketrampilan
Teknologi Tepat Guna
Padat Karya Infrastruktur
Transmigrasi
Penempatan
Uji Kompetensi
Padat Karya Produktif
Pemagangan
NO 01.
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM
PELAYANAN
Target
ADMINISTRASI
Anggaran 2.947.876.500
PERKANTORAN 001.
PenyediaanJasaSuratMenyurat
12Bulan
17.995.000
002.
PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirDan
12bulan
782.676.000
12Bulan
28.434.000
Listrik 006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
007.
PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan
12Bulan
97.472.500
008.
PenyediaanJasaKebersihanKantor
12Bulan
508.870.000
010.
PenyediaanAlatTulisKantor
12Bulan
88.198.000
011.
PenyediaanBarangCetakanDanPenggandaan
12Bulan
81.971.000
012.
PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan
12Bulan
33.636.000
12Bulan
30.000.000
12Bulan
17.874.000
BangunanKantor 014.
PenyediaanPeralatanRumahTangga
015.
Penyediaan
Bahan
Bacaan
Dan
Peraturan
PerundangͲUndangan 016.
PenyediaanBahanLogistikKantor
12Bulan
25.844.000
017.
PenyediaanMakananDanMinuman
12Bulan
35.040.000
018.
RapatͲRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
12Bulan
308.654.500
12Bulan
820.250.000
12Bulan
70.961.500
Daerah 022.
Penyediaan
Jasa
Keamanan
Kantor/Gedung/TempatKerja 029.
PengelolaanArsipDinamisSKPD
02.
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DAN
4.335.385.000
PRASARANAAPARATUR 005.
PengadaanKendaraanDinas/Operasional
1UnitR.4
211.700.000
007.
PengadaanPerlengkapanGedungKantor
65Unit
407.630.000
009.
PengadaanPeralatanGedungKantor
261Unit
986.962.000
010.
PengadaanMebeleur
48Unit
326.995.000
022.
PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor
21Paket
843.927.000
024.
Pemeliharaan
21UnitR.2,15UnitR.4,2
508.965.000
Dinas/Operasional
UnitR.6
026.
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung
185Unit
90.000.000
221Unit
106.390.000
Rutin/Berkala
Kendaraan
Kantor 028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
029.
PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur
362Unit
53.500.000
036.
PemeliharaanRutin/BerkalaPustaka
2000Buku
9.845.000
042.
RehabilitasiSedang/BeratGedungKantor
10Paket
789.471.000
05.
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
192.238.900
SUMBERDAYAAPARATUR 007.
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan
43Orang
12.699.400
PenilaianAngkaKreditJabatanFungsionalTertentu 032.
PengembanganKualitasSDM
40Orang
28.951.000
033.
PengembanganISO
3Sertifikat
150.588.500
06.
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
571.367.000
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 016.
PenyusunanLaporanKinerjaSKPD
NilaiB
12.000.000
017.
PenyusunanLaporanKeuanganSKPD
5Laporan
22.205.000
018.
PenyusunanRencanaProgramKegiatanSKPDserta
2Dokumen
237.162.000
13Laporan
300.000.000
PengembanganDatadanInformasi 019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KegiatanSKPD
15.
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
DAN
17.311.478.500
PRODUKTIVITASTENAGAKERJA 025.
Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit
35Angk/700Orang
5.456.831.500
026.
PelatihanKetrampilanSwadana
14Angk/280Orang
400.000.000
036.
SertifikasiUjiKompetensiTenagaKerja
600Orang
811.625.000
069.
PelatihanKetrampilanPencariKerja
20Angk/400Orang
1.472.826.000
071.
PemaganganTenagaKerja
480 Orang (Jepang : 80,
2.803.504.000
(MTU)
Perusahaan:400) 072.
PelatihanPembentukanWirausahaBaru
25Angk/500Orang
1.081.862.000
073.
PelatihanHiperkesdanKeselamatanKerja
540Orang
494.910.000
PelatihanKetrampilanPencariKerja(DAK)
64Ang./1024Orang
4.789.920.000
075.
16.
PROGRAMPENINGKATANKESEMPATANKERJA
014.
PembinaandanPenempatanTenagaKerjaMelalui
7.162.977.500 1200Orang
689.320.000
1Dokumen
108.197.000
17Lok,/1.139Orang
3.992.450.000
14Lok./280Orang
1.186.611.000
8Kelompok/40Orang
205.865.000
1Dokumen
168.262.000
MekanismeAKAD 018.
Koordinasi
Perencanaan
Pengurangan
PenganggurandanKerjasamaAntarDaerah 022.
Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya
024.
Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan
Infrastruktur
Kerja
Sistem
Padat
Karya
(PKSPK)
Dan
Pendampingan 025.
Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT)
035.
Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)
067.
069.
Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan
14
Paket
Tayangan
350.000.000
Ketransmigrasian
Elektronik/NonElektronik
Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan
1Dok,125Perusahaan
58.557.500
7.000 Orang Pengunjung,
403.715.000
PenyandangCacat(Penca) 070.
InformasiPasarKerjadanBursaKerja
80Perusahaan. 18.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
215.065.000
LEMBAGAKETENAGAKERJAAN 010.
PembinaanLembagaPelatihanKerja(LPK)
150Orang
114.560.000
011.
Pembinaan CTKI/TKI dan Pemantauan Lembaga
330Orang,40Lembaga
100.505.000
Penempatan 19.
PROGRAMPELAYANANPENGAWASANLEMBAGA
1.086.098.900
KETENAGAKERJAAN 001.
PengujianLingkunganKerja
80Perusahaan,70UMKM
270.210.000
004.
PemeriksaanAlatͲAlatKeselamatandanKesehatan
401Penilaian,400Orang
84.624.600
100Orang
50.005.000
Kerja(K3) 009.
Pencegahan
dan
Penanggulangan
HIV/AIDS,
Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di TempatKerja 012.
PemeriksaaanKesehatanKerjaBagiTenagaKerja
610
Perusahaan,
500
102.810.000
UMKM 013.
PembinaanKeselamatandanKesehatanKerja(K3)
400Orang
461.550.000
015.
PerlindunganTenagaKerja
300Orang
116.899.300
20.
PROGRAM
PELAYANAN
PENYELESAIAN
979.661.500
HUBUNGANINDUSTRIAL 007.
PembinaanPenghuniRusunawaLedokCode
182Orang
70.450.000
014.
PembinaanHubunganIndustrial
840
Orang,
Kesepakatan,
6
385.792.500
92
Perusahaan 015.
016.
KoordinasiDewanPengupahandanSosialisasibagi
75 Orang, 1 Naskah, 100
TenagaKerja/Perusahaan
Perusahaan
Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan
60Perusahaan
469.644.000
53.775.000
TunjanganHariRaya(THR) 15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH
2.933.330.000
TRANSMIGRASI 017.
PenyelenggaraanTransmigrasi
7Daerah,100KK
2.892.830.000
018.
PemberdayaanTransmigrasi
2Kelompok
40.500.000
37.735.478.800
III.
LAPORANREALISASIANGGARANS/DJULITAHUN2016 DISNAKERTRANSDIY
DINAS:INDUK Fisik no 1
1
Program/Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4
Pagu (Rp)
Keuangan
1,412,167,500
61.96
Realis asi 61.96
11,110,000
63.00
63.00
6,800,000
61.21
6,793,000
61.14
500,000,000
65.00
65.00
291,450,000
58.29
227,259,154
45.45
16,684,000
71.00
71.00
10,990,000
65.87
6,005,800
36.00
49,974,500
63.00
63.00
26,193,800
52.41
26,103,500
52.23
183,000,000
55.90
55.90
91,515,000
50.01
91,161,000
49.81
Target
777,833,326
Target (%) 55.08
Target (Rp)
Realisasi (Rp) 697,147,075
Realisasi (%) 49.37
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
38,157,000
62.00
62.00
22,657,000
59.38
22,646,100
59.35
29,174,000
63.00
63.00
17,124,000
58.70
17,096,325
58.60
8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21,796,000
71.00
71.00
12,896,000
59.17
12,893,300
59.15
9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16,500,000
58.00
58.00
8,500,000
51.52
8,493,600
51.48
10
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
7,020,000
67.00
67.00
3,510,000
50.00
3,410,000
48.58
11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16,941,000
80.00
80.00
11,195,000
66.08
10,711,890
63.23
12
Penyediaan Makanan Dan Minuman
12,000,000
60.00
60.00
6,720,000
56.00
6,264,000
52.20
13
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
214,861,500
61.00
61.00
113,970,000
53.04
107,176,400
49.88
14
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD
249,950,000
58.00
58.00
125,971,026
50.40
123,067,506
49.24
44,999,500
64.10
64.10
28,341,500
62.98
28,065,500
62.37
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1,942,010,000
91.14
89.85
1,655,441,500
85.24
1,450,043,950
74.67
211,700,000
100.00
100.00
211,580,000
99.94
205,210,000
96.93
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
70,630,000
99.00
99.00
70,390,000
99.66
70,223,000
99.42
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
174,462,000
99.00
99.00
160,342,000
91.91
159,112,000
91.20
4
Pengadaan Mebeleur
120,100,000
99.00
99.00
119,508,000
99.51
118,448,000
98.62
7
15
II
1
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
450,677,000
100.00
100.00
382,900,000
84.96
379,422,000
84.19
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
300,125,000
59.25
59.25
151,300,000
50.41
150,692,000
50.21
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
44,000,000
76.00
76.00
25,000,000
56.82
24,800,000
56.36
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
31,000,000
57.00
57.00
17,500,000
56.45
17,500,000
56.45
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30,000,000
61.00
61.00
18,000,000
60.00
17,810,000
59.37
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka
9,845,000
43.20
43.20
4,200,500
42.67
4,200,500
42.67
11
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
499,471,000
99.00
94.00
494,721,000
99.05
302,626,450
60.59
III
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Pengembangan Kualitas SDM
192,238,900
39.34
39.34
71,604,700
37.25
50,401,700
26.22
12,699,400
26.90
26.90
2,925,200
23.03
2,922,200
23.01
28,951,000
96.00
96.00
27,391,000
94.61
26,191,000
90.47
1
2
3
Pengembangan I S O
150,588,500
29.50
29.50
41,288,500
27.42
21,288,500
14.14
IV
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
571,367,000
57.09
57.09
278,052,700
48.66
259,470,700
45.41
1
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
12,000,000
98.00
98.00
10,500,000
87.50
10,500,000
87.50
2
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
22,205,000
77.00
77.00
15,663,700
70.54
15,263,700
68.74
3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
237,162,000
52.00
52.00
108,134,000
45.60
98,434,000
41.51
4
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
300,000,000
58.00
58.00
143,755,000
47.92
135,273,000
45.09
V
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3,615,129,000
61.88
61.88
1,811,299,000
50.10
1,762,639,700
48.76
1
Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja
811,625,000
58.00
58.00
386,885,000
47.67
366,742,200
45.19
2
Pemagangan Tenaga Kerja
2,803,504,000
63.00
63.00
1,424,414,000
50.81
1,395,897,500
49.79
VI
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
2,933,330,000
51.62
25.98
1,116,260,000
38.05
271,847,475
9.27
1
Penyelenggaraan Transmigrasi
2,892,830,000
51.00
25.00
1,077,150,000
37.24
234,226,475
8.10
2
VII
Pemberdayaan Transmigrasi PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
40,500,000
96.00
96.00
39,110,000
96.57
37,621,000
92.89
7,162,977,500
82.68
45.34
5,450,437,000
76.09
2,257,559,885
31.52
1
Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD
689,320,000
90.00
90.00
555,421,500
80.58
465,344,625
67.51
2
Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah
108,197,000
61.00
61.00
56,157,000
51.90
53,177,780
49.15
3
Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur
3,992,450,000
81.10
15.00
2,923,825,000
73.23
93,364,000
2.34
4
Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) Dan Pendampingan
1,186,611,000
100.00
100.00
1,180,806,000
99.51
1,015,084,500
85.54
5
Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT ) Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)
205,865,000
100.00
100.00
202,845,000
98.53
194,340,000
94.40
168,262,000
95.00
95.00
124,391,000
73.93
121,133,480
71.99
7
Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
350,000,000
53.00
53.00
156,100,000
44.60
154,180,000
44.05
8
Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca)
58,557,500
73.00
73.00
33,255,000
56.79
26,859,000
45.87
9
Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja
403,715,000
53.93
45.00
217,636,500
53.91
134,076,500
33.21
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
215,065,000
71.68
71.68
147,690,000
68.67
147,690,000
68.67
1
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
114,560,000
72.00
72.00
76,790,000
67.03
76,790,000
67.03
2
Pembinaan CTKI/TKI dan Pemantauan Lembaga Penempatan
100,505,000
71.31
71.31
70,900,000
70.54
70,900,000
70.54
IX
PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
713,078,900
70.62
70.62
472,224,300
66.22
470,154,300
65.93
84,624,600
64.20
64.20
50,964,800
60.22
50,694,800
59.91
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja
50,005,000
100.00
100.00
50,005,000
100.00
50,005,000
100.00
6
VIII
1
2
3
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
461,550,000
86.50
86.50
371,254,500
80.44
369,454,500
80.05
4
Perlindungan Tenaga Kerja PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
116,899,300
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
979,661,500
68.86
68.86
619,987,275
63.29
613,964,075
62.67
X
1
Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code
70,450,000
67.00
67.00
36,750,000
52.16
36,750,000
52.16
2
Pembinaan Hubungan Industrial
385,792,500
74.00
74.00
280,258,250
72.64
278,818,250
72.27
3
Koordinasi Dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi Tenaga Kerja/Perusahaan
469,644,000
68.00
68.00
285,889,025
60.87
284,565,825
60.59
4
Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR)
53,775,000
42.00
42.00
17,090,000
31.78
13,830,000
25.72
19,737,025,300
69.86
67.96
12,400,829,801
62.83
7,980,918,860
40.44
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
UPTD. BLKPP DIY N o
Fisik Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Keuangan
Target
Realis asi
Target (Rp)
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
980,785,000
56.73
56.73
515,699,300
52.58
497,989,825
50.77
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3,600,000
72.00
72.00
2,550,000
70.83
2,437,480
67.71
163,776,000
59.00
59.00
95,536,000
58.33
110,899,294
67.71
8,750,000
12.00
12.00
750
8.57
968,8
11.07
26,930,000
51.00
51.00
13,627,500
50.60
13,627,500
50.60
193,500,000
52.50
52.50
97,500,000
50.39
95,985,000
49.60
33,000,000
80.00
80.00
24,750,000
75.00
24,750,000
75.00
25,000,000
71.00
71.00
16,275,000
65.10
16,275,000
65.10
2
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
7
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
10 11
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,500,000
86.00
86.00
5,411,800
83.26
4,508,000
69.35
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
6,600,000
51.00
51.00
3,300,000
50.00
4,800,000
72.73
6,764,000
59.00
59.00
3,668,000
54.23
3,668,000
54.23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5,457,000
100.00
100.00
5,457,000
100.00
5,457,000
100.00
15
16
17 18
22
29
II
7
Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6,600,000
66.00
66.00
4,224,000
64.00
4,224,000
64.00
69,308,000
48.00
48.00
27,400,000
39.53
24,529,726
35.39
416,200,000
56.00
56.00
207,700,000
49.90
178,310,025
42.84
8,800,000
86.00
86.00
7,550,000
85.80
7,550,000
85.80
1,577,955,000
97.04
97.04
1,529,620,000
96.94
1,266,596,000
80.27
214,500,000
100.00
100.00
214,500,000
100.00
214,313,000
99.91
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
591,000,000
100.00
100.00
591,000,000
100.00
547,760,000
92.68
10
Pengadaan Mebeleur
181,895,000
100.00
100.00
181,895,000
100.00
181,878,000
99.99
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
195,000,000
100.00
100.00
195,000,000
100.00
194,800,000
99.90
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
113,920,000
59.00
59.00
65,585,000
57.57
65,585,000
57.57
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
31,000,000
100.00
100.00
31,000,000
100.00
14,260,000
46.00
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
48,140,000
100.00
100.00
48,140,000
100.00
48,000,000
99.71
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
12,500,000
100.00
100.00
12,500,000
100.00
0
0.00
190,000,000
100.00
100.00
190,000,000
100.00
0
0.00
13,201,439,500
55.09
55.09
7,382,579,000
55.92
6,026,059,798
45.65
5,456,831,500
59.75
59.75
3,230,020,000
59.19
2,410,089,810
44.17
42
III
25
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU)
26
Pelatihan Ketrampilan Swadana
400,000,000
62.95
62.95
231,935,000
57.98
231,810,000
57.95
69
Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja
1,472,826,000
52.90
52.90
749,346,500
50.88
676,728,700
45.95
72
Pelatihan Pembentukan Wirausaha Baru
1,081,862,000
72.30
72.30
778,653,500
71.97
699,222,500
64.63
75
Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja (DAK)
4,789,920,000
45.90
45.90
2,392,624,000
49.95
2,008,208,788
41.93
15,760,179,500
72.49
72.49
9,427,898,300
59.82
7,790,645,623
49.43
UPTD. BALAI HIPERKES DAN KK N o
Fisik Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Keuangan
Target
Realis asi
554,924,000
58.29
58.21
322,617,000
58.14
310,412,919
55.94
3,285,000
75.00
75.00
2,457,000
74.79
2,457,000
74.79
118,900,000
58.34
58.34
69,356,000
58.33
73,861,605
62.12
3,000,000
75.00
75.00
2,250,000
75.00
1,964,100
65.47
20,568,000
53.00
53.00
10,938,000
53.18
10,938,000
53.18
132,370,000
50.33
50.33
66,180,000
50.00
62,553,996
47.26
17,041,000
75.00
75.00
12,780,000
75.00
12,776,700
74.98
27,797,000
88.65
88.65
24,641,500
88.65
22,853,850
82.22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
5,340,000
100.00
100.00
5,340,000
100.00
5,336,700
99.94
6,900,000
100.00
100.00
6,900,000
100.00
6,898,200
99.97
4,090,000
57.20
57.20
2,340,000
57.21
2,315,000
56.60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3,446,000
76.35
73.35
2,631,000
76.35
2,430,000
70.52
16,440,000
50.02
48.10
8,220,000
50.00
5,380,000
32.73
24,485,000
65.00
65.00
15,995,000
65.33
8,566,600
34.99
154,100,000
50.31
50.31
77,046,000
50.00
76,990,668
49.96
17,162,000
90.55
90.55
15,542,500
90.56
15,090,500
87.93
815,420,000
94.43
94.02
770,073,000
94.44
748,555,000
91.80
122,500,000
100.00
100.00
122,500,000
100.00
118,818,000
96.99
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur
221,500,000
100.00
100.00
221,500,000
100.00
219,600,000
99.14
25,000,000
100.00
100.00
25,000,000
100.00
22,016,000
88.06
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
198,250,000
100.00
100.00
198,250,000
100.00
197,500,000
99.62
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
94,920,000
68.81
68.81
65,373,000
68.87
59,865,500
63.07
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15,000,000
49.33
49.00
7,400,000
49.33
6,390,000
42.60
27,250,000
69.81
57.70
19,050,000
69.91
14,525,000
53.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
11,000,000
100.00
100.00
11,000,000
100.00
11,000,000
100.00
100,000,000
100.00
100.00
100,000,000
100.00
98,840,500
98.84
1
1 2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
7
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
10 11
12
14 15
16 17 18
22
29 2
7
9 10
28
29 42
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
15
73
19
1 12
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Pengujian Lingkungan Kerja Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja
494,910,000
51.88
51.88
256,687,500
51.87
182,488,000
36.87
494,910,000
51.88
51.88
256,687,500
51.87
182,488,000
36.87
373,020,000
78.35
78.35
292,278,000
78.35
283,783,500
76.08
270,210,000
79.80
79.80
215,643,000
79.81
208,306,000
77.09
102,810,000
74.55
74.55
76,635,000
74.54
75,477,500
73.41
2,238,274,000
76.26
75.61
1,641,655,500
73.34
1,525,239,419
68.14