(Anggaran Dalam Juta Rupiah)
NO
KODE
1
2 1
1.11
1. 1.11.01
Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
3
4
Urusan Wajib
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
K
5
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rp
K
6
Rp
K
7
Rp
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
12 = 13 = 12/7 * 8+9+10+11 100% K
Rp
K
K
Rp
15 = 14/5 * 100% K
Rp
Terwujudnya Kegiatan Surat Menyurat yang tertib
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
415,44 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat BPP-KB, UPT KB 5 Kec. dan adanya operasional jasa Non Pegawai
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
38,09 0,00
7,27 0,00
5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,29 0,00 32,28 0,00
12,29 0,00 0,00
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik , Kawat Faximili/Internet/TV Kabel (TV Lokal)
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
54,67 0,00
9,92 0,00
3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,72 0,00 25,10 0,00
13,72 0,00 0,00
Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan kendaraan
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
27,16 0,00
1,45 0,00
0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,01 0,00
2,18 0,00 0,00
Terlaksananya pembayaran Jasa Administrasi Keuangan yang tertib
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
48,48 0,00
6,80 0,00
5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 25,00 0,00
12,12 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
12,70 0,00
1,28 0,00
0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,05 0,00 16,14 0,00
2,05 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
40,25 0,00
5,00 0,00
8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,55 0,00 33,68 0,00
13,55 0,00 0,00
Terlaksananya jasa kebersihan dan keamanan kantor
1.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat tulis Kantor kantor
0,00 0,00
Rp
14 = 6+12
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
2,18 0,00
16
BPPKB
17
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.01.13 Penyediaan Peralatan Terlaksananya pengadaan dan Perlengkapan perlengkapan kantor Kantor
0,00
0,00
1.11.01.15 Penyediaan Bahan Meningkatnya Bacaan dan Peraturan Pengetahuan Umum dan Perundang-Undangan Pemberitaan dari Jasa Media Cetak
0,00
1.11.01.17 Penyediaan Makanan Tersedianya Makan Minum dan Minuman Pegawai 1.11.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.11.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. 1.11.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.11.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Barang Cetakan untuk dokumen Dinas
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
32,29 0,00
4,39 0,00
2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,38 0,00 22,87 0,00
7,38 0,00 0,00
5,00
2,30 0,00
0,00 0,00
0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,00 21,74 0,00
0,50 0,00 0,00
0,00
0,00 20,00
12,45 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
4,80 0,00
0,33 0,00
0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,75 0,00 15,63 0,00
0,75 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
13,92 0,00
3,58 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,58 0,00 25,73 0,00
3,58 0,00 0,00
Terslaksananya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor dinas
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
120,11 0,00 61,00 0,00 38,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,71 0,00 83,02 0,00
99,71 0,00 0,00
Terslaksananya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor Dalam Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00 12,00
Tersedianya komponen Listrik kantor yang memadai
8,24 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 23,78 Predikat Kinerja SR
Terselenggaranya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
699,28 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Tersedianya kendaraan Dinas roda dua yang memadai
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
437,81 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
107,47 0,00
0,00 0,00
3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.02.07 Pengadaan Terlaksananya Perlengkapan Gedung pembangunan pagar Kantor pengaman Kantor UPT Kecamatan dan pengadaan Pompa air, sumur bor
SR
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3,80 0,00
3,54 0,00
3,80 0,00 0,00
BPPKB
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
1.11.02.10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya kegiatan pengadaan meubeler
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015) 0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00 0,00
1.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya operasional kendaraan dinas
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00 0,00
1.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan ktr. dan rehab Garasi Kendaraan Roda dua serta terpasangnya paving blok halaman kantor yang memadai Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai
0,00
0,00
0,00
0,00 20,00
30,45 0,00
1.11.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. 1.11.03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.11.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. 1.11.05
I
II 0,00 0,00
123,55 0,00 20,91 0,00
0,00 0,00
III
IV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Adanya pelaksanaan penilaian kinerja bagi PLKB dan PKB (pejabat fungsional)
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,12 0,00 22,76 0,00
28,12 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,10 0,00 14,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,86 0,00 52,09 0,00
15,86 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 19,60
PROGRAM Adanya Nilai Angka Kredit ( PENINGKATAN PAK ) bagi PKB Jabatan KAPASITAS SUMBER Fungsional. DAYA APARATUR
1.11.05.05 Pelaksanaan Penilaian AKJG
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
Predikat Kinerja SR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 59,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja SR
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
17,88 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
17,88 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja SR
SR
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
SR
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
SR
BPPKB
0,00 0,00 SR
SR
BPPKB
NO
KODE
5. 1.11.06
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM Tersusunnya laporan PENINGKATAN dokumen keuangan atas PENGEMBANGAN capaian kinerja SKPD SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.11.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.11.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.11.06.05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.11.06.06 Penyusunan Lakip LKPJ dan LPPD
6. 1.11.15
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
I
II 0,00 0,00
III
IV
0,00
0,00
0,00
9,00
Terlaksananya penuyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja melalui penerapan pencapaian SPM
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Terlaksananya penyusunan laporan Keuangan Semester dan Prognosis
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
8,19 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Terlaksananya penyusunan dokumen laporan Keuangan akhir tahun
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
9,83 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA Tersusunnya dokumen RKA, DPA dan DPPA
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
37,91 0,00
9,83 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,83 0,00 25,93 0,00
9,83 0,00 0,00
Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, dan terlaksananya Bimbingan teknis LAKIP (Pelayanan Prima)
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
22,93 0,00 22,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,93 0,00 100,00 0,00
22,93 0,00 0,00
22,93 0,00 11,70 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
Menurunnya angka kekekerasan terhadap Permpuan dan Anak dan Terselesainkanya Raperda Perlindungan Anak
101,79 0,00
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016) 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 0,00 51,02 0,00
11,70 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 35,39 0,00
0,00
0,00
0,00 10,00
43,16 0,00
0,00 0,00
Predikat Kinerja SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
SR
0,00 0,00
BPPKB
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00 0,00
BPPKB
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.11.15.03 Pelaksanaan Sosilaisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11.15.05 Penyusunan dan Penertiban Produk Hukum Daerah Dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak
7. 1.11.16
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
Meningkatnya pemahaman peserta terhadap kesetaraan gender Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan lanjutan pembetukan Pengurus Posdaya Tk. Kecamatan
1.11.16.02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
0,00
0,00
0,00
0,00 40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
4,79 0,00
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II 0,00 0,00
38,36 0,00 19,58 0,00
III
IV
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terlaksananya kegiatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)sekali gus bersama-sama mempromosikan program GenRe yang mencakup PUP (Pendewasaan Usia Kawin), TRIAD KRR (NAPZA, HIV/AIDS, Seksualitas) dan PIK (Pusat Informasi dan Konseling). Terlaksananya kegiatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2016 (Harganas) dalam rangka menggerakkan Program Keluarga Berencana Tk. Provinsi di Kota Bima
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
4,79 0,00 100,00 0,00
4,79 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,58 0,00 51,05 0,00
19,58 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 75,52
PROGRAM Terlaksananya Kelompok PENGUATAN P2TP2A pada pada 5 KELEMBAGAAN Kecamatan PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
1.11.16.01 Advokasi dan Fasilitasi Pug Bagi Perempuan
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
Predikat Kinerja SR
S
0,00 0,00 SR
SR
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
55,16 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
25,76 0,00
1,45 0,00
4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,96 0,00 23,11 0,00
5,96 0,00 0,00
BPPKB
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.11.16.06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 1.11.16.08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
Meningkatnya Pemahaman dan kemampuan kelompok Perempuan EX TKI dalam memperluas usaha ekonomi produktif Meningkatnya kualitas data KDRT ke dalam kasus kekerasan
1.11.16.10 Pengembangan Kota Terlaksananya Kegiatan Sebagai Kota Layak Pertemuan Evaluasi Kota Anak (KLA) Layak Anak Tk. Kota,Gugus Tugas Tk. Kec, Tk. Kota,pengolahan data KLA, kegiatan penyusunan Profil perlindungan anak, keg. Penguatan Kelpk. Forum anak dan Remaja, Keg. Pertem, Orientasi partisipasi anak dan Ko
8. 1.11.17
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.11.17.06 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT 1.11.17.08 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
I
II
III
IV
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
29,39 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 11,56
Terlaksananya Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan terhadap pelayanan oleh pelatih pendampingan korban KDRT
0,00
0,00
0,00
0,00 25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Terselenggaranya koordinasi fasilitasi layanan terpadu dalam upaya menfasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
0,00
0,00
0,00
0,00
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
Predikat Kinerja SR
SR
0,00 0,00 SR
SR
29,02 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,00
5,60 0,00
0,00 0,00
4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,18 0,00 74,56 0,00
4,18 0,00 0,00
1,00
5,26 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
BPPKB
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
1.11.17.10 Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI)
Tepilihnya Kecamatan sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) terbaik Tingkat Kota Bima
KODE
9. 1.11.18
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
1.11.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
1.12
10. 1.12.15
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015) 0,00
0,00
1,00
18,16 0,00
II 0,00 0,00
III
IV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 24,85 Predikat Kinerja SR
0,00
0,00
0,00
0,00 52,00
48,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Terlaksananya Rapat Evaluasi Program Kependudukan dan KB dan Terbayarnya pengganti uang operasional PPKBD dan Sub PPKBD se Kota Bima
0,00
0,00
0,00
0,00
48,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja SR
Terwujudnya kegiatan pelayanan KB baru dan KB aktif sesuai target dan (PPM)
0,00
0,00
0,00
0,00 70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Terlaksanya Kegiatan Pertemuan Forum antar Umat Beragama (Fafsedu) dan pengadaan Materi, Media Penyuluhan KIE KIT Kependudukan KB (KKB)
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1.12.15.01 Penyediaan Meningkatnya partisipasi Pelayanan KB dan PUS Menjadi peserta KB Alat Kontrasepsi Bagi baru dan aktif Keluarga Miskin 1.12.15.02 Pelayanan KIE
0,00
I
Jumlah kelompok Organisasi perempuan bertambah dan Terlaksanannya Peringatan Hari Ibu
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera PROGRAM KELUARGA BERENCANA
0,00
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
278,40 0,00
0,00 0,00
46,10 0,00 13,81 0,00
185,75 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
SR
SR
SR
0,00 0,00 0,00
0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,61 0,00 31,69 0,00
14,61 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
BPPKB
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
SR
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00 0,00 0,00
BPPKB
NO
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 1.12.15.07 Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana 1.12.15.08 Rapat Penelaahan Program (Review) Program Keluarga Berencana
11. 1.12.16
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1.12.16.01 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1.12.16.02 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan lanjutan pembetukan Pengurus Posdaya Tk. Kecamatan
Adanya kesamaan presepsi dari semua Stakholder dala menelaah Program KB dan PP 1 Kegiatan
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
0,00
0,00
0,00 45,00
14,53 0,00
1,60 0,00
0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,40 0,00 16,52 0,00
2,40 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 100,00
32,03 0,00
9,73 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,73 0,00 30,37 0,00
9,73 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 19,65 Predikat Kinerja SR
SR
0,00 0,00 SR
SR
Terpilihnya Duta Generasi Berencana yang ada di Sekolah sebanyak satu kelompok
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
673,68 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 35,00
8,68 0,00
0,00 0,00
7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,75 0,00 89,28 0,00
7,75 0,00 0,00
Terlaksananya kegiatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2016 (Harganas) dalam rangka menggerakkan Program Keluarga Berencana Tk.Provinsi di Kota Bima
0,00
0,00
0,00
0,00
665,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Terlaksananya kegiatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)sekali gus bersama-sama mempromosikan program GenRe yang mencakup PUP (Pendewasaan Usia Kawin), TRIAD KRR (NAPZA, HIV/AIDS, Seksualitas) dan PIK (Pusat Informasi dan Konseling).
1,00
0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 44,64 Predikat Kinerja SR
SR
0,00 0,00 SR
SR
BPPKB
NO
KODE
12. 1.12.17
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
1.12.17.01 Pelayanan Konseling KB 1.12.17.02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
13. 1.12.18
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
1.12.18.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
1.12.18.02 Orientasi Kader Pendataan Keluarga
1.12.18.03 Operasional Kader Pendataan Keluarga
1.12.18.04 Monitoring Kegiatan Pendataan Keluarga
Terlaksananya proses Terlaksananya proses Pengadaan Sarana Kerja/Pakai Kerja Lapangan PPKBD dan Sub PPKBD
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
899,14 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
899,14 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja SR
0,00
SR
0,00 0,00 SR
SR
Terwududnya Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayan KB
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
143,92 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Terlaksananya Rapat Evaluasi Program Kependudukan dan KB dan Terbayarnya pengganti uang operasional PPKBD dan Sub PPKBD se Kota Bima
0,00
0,00
0,00
0,00 220,00
33,30 0,00
0,00 0,00
6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,25 0,00 18,78 0,00
6,25 0,00 0,00
Terlaksananya kegiatan Orientasi Pemutahiran Data Keluarga dan Pencatatan Pelaporan F/II/KB bagi Bidan Klinik
0,00
0,00
0,00
0,00 236,00
42,36 0,00
6,08 0,00
4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 0,00 24,33 0,00
10,31 0,00 0,00
Terlaksananya kegiatan Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga, analisa hasil Pendataan keluarga serta Pemutaran Film KB
0,00
0,00
0,00
0,00 220,00
58,35 0,00
0,00 0,00
4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,20 0,00
7,20 0,00
4,20 0,00 0,00
Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kegiatan pengelolaan data dan informasi Program KB
0,00
0,00
0,00
0,00
9,91 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2,00
BPPKB
BPPKB
NO
KODE
14. 1.12.20
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
1.12.20.01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
15. 1.12.21
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA PMS TERMASUK HIV/AIDS
1.12.21.01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Pms di Sekolah
16. 1.12.22
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
1.12.22.01 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 12,58 Predikat Kinerja SR
SR
SR
0,00
0,00
0,00
0,00 11,00
10,21 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Terlaksannya Fasilitasi pengadaan sarana PIK KRR ( Forum Pelayanan K RR Bagi Kelompok Sebaya )
0,00
0,00
0,00
0,00 11,00
10,21 0,00
0,00 0,00 10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,21 0,00 100,00 0,00
10,21 0,00 0,00
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta dalam memahami penanggulangan penyakit Menular Sexual (PMS), Narkoba, HIV/AIDS
0,00 0,00
0,00 0,00
Terwujudnya kegiatan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Tersuluhnya SMP/SMK/SMA/ Mahasiswa dan Remaja Masjid (karang taruna) terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SR
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%)
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 100,00 Predikat Kinerja SR
0,00
0,00
0,00
0,00 17,00
6,70 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 40,00
6,70 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja SR
Meningkatnya Kelompok BKB BKR,BKL dan Terwujudnya kebutuhan alat dan bahan contoh penyuluhan BKB
0,00
0,00
0,00
0,00 30,00
27,28 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Terlaksannya evaluasi kegiatan pengembangan/pembinaan Tumbuh Kembang Anak (TKA) pada Klp.BKB
0,00
0,00
0,00
0,00
27,28 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1,00
ST
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
SR
BPPKB
BPPKB
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BPPKB
NO
KODE
17. 1.12.23
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN ( OUTPUT)
1.12.23.01 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA Target Kinerja RENSTRA RENSTRA dan Anggaran PERANGKAT PERANGKAT Renja PD Tahun DAERAH DAERAH berjalan yg PADA S.D. RENJA dievaluasi TAHUN PERANGKAT (2016) 2018 DAERAH TAHUN LALU (2015)
Realisasi Kinerja dan Realisasi Tingkat Anggaran Capaian Capaian Renstra Kinerja dan Kinerja dan perangkat Anggaran Realisasi daerah s.d Renja PD Anggaran tahun 2016 yang Renja PD (Akhir Tahun Dievaluasi Tahun Pelaksanaan (2016) 2016 (%) Renja PD Tahun 2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja SR
0,00
SR
Tingkat Capaian Kinerja Dan UNIT Realisasi PERANGKAT Anggaran DAERAH KET. Renstra PENANGGUNG perangkat JAWAB daerah s/d Tahun 2016 (%) 0,00 0,00 SR
SR
Terwujudnya kelompok BKB,BKR,BKL dengan kualitas yang cukup memadai
0,00
0,00
0,00
0,00 56,00
14,22 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi kader dalam mengelola kelompok (poktan ) KB
0,00
0,00
0,00
0,00 30,00
14,22 0,00
1,60 0,00
0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,40 0,00 16,88 0,00
2,40 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 16,88
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 3.463,85 (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)
221,33
141,11
0,00
Predikat Kinerja SR
0,00
362,44
SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17) 0,00 24,96 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17) SR
SR
0,00 0,00 SR
SR
0,00 0,00 SR
SR
BPPKB