REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TAHUN 2014 - 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG Jl. Raya Pancasan – AjibarangTelp (0281) 6570004 Fax. 6570005 e-mail:
[email protected]
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, RSUD Ajibarang telah selesai dalam menyusun Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas 2014 – 2018. Rencana Strategis ini merupakan dokumen yang sangat penting untuk menentukan arah program / kegiatan selama lima tahun kedepan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini diupayakan dengan pengumpulan data internal Rumah Sakit dan Wilayah Kabupaten Banyumas serta data eksternal RSUD Ajibarang yang mencakup data - data dari wilayah Kabupaten Banyumas, mengenai data kependudukan dan data data kesehatan, dengan maksud membidik segmen pasar RSUD Ajibarang yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas serta Kabupaten lain disekitarnya. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang atas jerih payah dan kerjasamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan serta jalan yang terang dalam melaksanakan tugas – tugas kemanusiaan ini.
Ajibarang, 20 Januari 2017
Revisi Rencana Strategi RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
i
DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR.....................................................................
i
DAFTAR ISI..................................................................................
ii
DAFTAR TABEL...........................................................................
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.............................................................
1
1.2 Landasan Hukum........................................................
5
1.3 Maksud dan Tujuan....................................................
7
1.4 Sistematika Penulisan.................................................
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD AJIBARANG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi......................
10
2.2 Sumber Daya...............................................................
15
2.3 Kinerja Pelayanan.......................................................
18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..
34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.......................................................
38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati BanyumasTerpilih.............................................
38
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi...
41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis........................................
42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis........................................
43
Revisi Rencana Strategi RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
ii
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
4.1 Visi dan Misi RSUD Ajibarang..................................
45
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..................
49
4.3 Strategi dan Kebijakan.............................................
53
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.......................................................................
BAB VI
BAB VII
INDIKATOR KINERJA RSUD AJIBARANG
54
YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
65
PENUTUP.......................................................................
96
Revisi Rencana Strategi RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.....................
30
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.........
33
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas...................................................................
56
Tabel 6.1 Target Capaian 2014-2018..........................................
68
Tabel 6.2 Indikator Awal Pencapaian SPM Pelayanan RSUD Ajibarang ....................................................................
Revisi Rencana Strategi RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
73
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajibarang yang awalnya merupakan Unit Rawat Inap Puskesmas I Ajibarang yang berdiri pada tahun 1997, kemudian dikembangkan menjadi RSUD Ajibarang yang beroperasional pada Januari 2007. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya Banyumas bagian Barat, meliputi Kecamatan Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Lumbir, Wangon, Jatilawang dan Purwojati. RSUD Ajibarang berlokasi di Jalan Raya Pancasan, Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Letak RSUD Ajibarang sangat strategis karena berada di jalur pertemuan jalan utama pantai utara (Jalur Purwokerto -Tegal/Brebes) dan jalan utama pantai selatan (Jalur Purwokerto - Cilacap) sehingga terdapat juga warga Kabupaten Cilacap, Tegal dan Brebes yang memanfaatkan pelayanan RSUD Ajibarang. RSUD Ajibarang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan
secara
berdayaguna
dan
berhasil
guna
dengan
mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta
melakukan
upaya
rujukan.
Sedangkan
RSUD
Ajibarang
mempunyai fungsi antara lain pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan,
pendidikan
dan
pelatihan,
penelitian
pengembangan.
Perkembangan RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut :
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
1
1)
Berdasarkan Keputusan Menkes Nomor 1339/ Menkes/IX/2005 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe D dan tanggal 27 Januari 2007 kegiatan RSUD Ajibarang mulai dilaksanakan. Jumlah Tempat Tidur sebanyak 122 buah, Luas Lahan: 20.000 m 2, Luas Bangunan: 16.000 m2;
2)
Berdasarkan Keputusan Menkes Nomor 447/MENKES/SK/IV/2012, tanggal 5 April 2010, RSUD Ajibarang mengalami peningkatan kelas dari Tipe D ke Tipe C;
3)
Berdasarkan
Keputusan
KARS
No: KARS-SERT/46/VIII/2012
tanggal 15 Agustus 2012, RSUD Ajibarang Akreditasi 5 pelayanan dasar meliputi: Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Medis dan Rekam Medis; 4)
Berdasarkan
Keputusan
Bupati
Banyumas
Nomor
:
445.1/967/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD) dengan status penuh pada RSUD Ajibarang. RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah ini sebagai
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjalankan urusan wajib yaitu urusan wajib bidang Kesehatan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
2
Lahirnya
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah memberikan dampak terhadap perubahan Struktur
Organisasi
Pemerintah
Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
secara Nasional. Adanya perubahan Struktur Organisasi di Pemerintahan Daerah, maka berdampak pula terhadap Rencana Strategis di masing-masing Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di
lingkungan
Pemerintahan
Daerah,
sehingga
terkait
dengan
perencanaan yang ada di Pemerintahan Daerah harus dilakukan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi yang baru. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dalam
melaksanakan
pembangunan
harus
menyusun
rencana
pembangunan. Dalam rangka memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten
Banyumas
yang
melaksanakan
fungsi
pelayanan kesehatan, RSUD Ajibarang juga menyusun Revisi Rencana Strategis OPD RSUD Ajibarang Tahun 2014 – 2018. Pembangunan kesehatan merupakan upaya seluruh potensi masyarakat, baik oleh pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggitingginya. Paradigma pembangunan kesehatan yang baru adalah paradigma sehat yang menekankan kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia, kesehatan Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
3
sebagai investasi bangsa dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam
mendukung
penyelenggaraan
upaya
kesehatan.
Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi
satu
sama
lain.
Ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Rumah sakit yang pada masa lalu lebih dipandang sebagai usaha sosial, saat ini dikelola dengan pendekatan bisnis dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan. Secara birokrasi RSUD Ajibarang masih
merupakan
Banyumas
yang
OPD
di
lingkungan
memberikan
Pemerintah
pelayanan
Kabupaten
kesehatan
kepada
masyarakat, tetapi pengelolaannya menggunakan pendekatan bisnis dimana rumah sakit diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang langsung dapat dikelola oleh Rumas Sakit sebagai pendapatan BLUD. Pelanggan yang menggunakan jasa rumah sakit tidak berbeda dengan konsumen yang mengkonsumsi produk dan jasa yang mengharapkan kepuasan. RSUD Ajibarang sebagai salah satu rumah sakit pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas tidak bisa lepas dari pengaruh global maupun regional. Hal tersebut menuntut RSUD Ajibarang harus mempersiapkan diri guna mengantisipasi perubahan yang terjadi dengan memilih strategi agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk bertahan dan bahkan berkembang. Untuk dapat memenuhi hal tersebut maka diperlukan adanya perencanaan yang diharapkan mampu menampung berbagai aspek Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
4
kepentingan, baik stakeholder, manajemen maupun masyarakat pada umumnya. Kebutuhan dokumen perencanaan tidak bisa dielakkan yang merupakan kewajiban setiap organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi publik. Perkembangan lingkungan baik makro maupun mikro akan memperngaruhi jalannya suatu organisasi, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah antisipatif dengan memetakan peluang dan kekuatan sebagai modal dasar menyusun strategi untuk mengatasi ancaman dan mengurangi kelemahan yang ada. Penyusunan
Rencana
Strategis
RSUD
Ajibarang
dilandasi
semangat untuk meningkatkan pelayanan kemandirian rumah sakit. Untuk meningkatkan kemandirian rumah sakit, perlu adanya fleksibilitas dalam
pengelolaan
keuangan.
Fleksibilitas
dimaksud
untuk
memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam merencanakan alokasi sumber daya sesuai dengen perubahan kondisi layanan sehingga akan membawa dampak meningkatnya daya saing. Disamping itu, Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat dijadikan pedoman dan petunjuk arah yang jelas dalam melaksanakan praktek-praktek bisnis yang sehat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum Rencana Strategis RSUD Ajibarang adalah: 1. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Nasional. 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
5
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 13. KEPMENKES Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit. 14. KEPMENKES Nomor 129/Menkes/SK/II/2008
tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit 15. KEPMENKES
Nomor 374/Menkes/SK/V/2009
tentang Sistem
Kesehatan Nasional. Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
6
16. KEPMENKES Peningkatan
Nomor Kelas
447/MENKES/SK/IV/2010
Rumah
sakit
Umum
Daerah
tentang Ajibarang
Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah menjadi kelas C. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabuaten Banyumas Tahun 2013-2018. 19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas. 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud
Penyusunan
Rencana
Strategis
RSUD
Ajibarang
Kabupaten Banyumas adalah sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan Program Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang kabupaten Banyumas. b. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis RSUD Ajibarang adalah: 1. Menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RSUD Ajibarang. 2. Sebagai alat pemersatu langkah dan komitmen segenap sumber daya manusia RSUD Ajibarang dalam meningkatkan kinerja sesuai standar mutu layanan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
7
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana jangka pendek (tahunan) serta alat kendali dalam alokasi sumber daya untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya.
1.4 Sistematika Penulisan Rencana
Strategis
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Ajibarang
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN RSUD AJIBARANG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati BanyumasTerpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi RSUD Ajibarang
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
8
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V
RENCANA KINERJA,
PROGRAM KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN,
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
RSUD
AJIBARANG
YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII
PENUTUP
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD AJIBARANG 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ajibarang Kabupaten Banyumas. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang. 2. Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan pada RSUD Ajibarang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas maka : 1) Direktur RSUD Ajibarang mempunyai tugas sebagai berikut : Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang sesuai Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
10
dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat. 2) Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas : Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, bina program dan mutu RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas. a) Sub Bagian Bina Program dan Mutu mempunyai tugas sebagai berikut : Menyiapkan
penyusunan
dan
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan,
pelaksanaan program serta
meningkatkan mutu dan kerja sama pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang. b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : Menyiapkan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas pada RSUD Ajibarang. c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut : Menyiapkan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang. 3) Bidang Pelayanan dan Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut : Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan Ajibarang
sesuai
medis dan keperawatan pada RSUD
dengan
ketentuan
yang
berlaku
guna
menyelaraskan pelaksanaan tugas. Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
11
a) Seksi Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut : Menyiapkan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pelayanan medis pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi bedah sentral, instalasi intensive care unit dan instalasi gawat darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang. b) Seksi Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut : Menyiapkan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.
4) Bidang Penunjang mempunyai tugas sebagai berikut : Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang medis dan non medis pada RSUD Ajibarang
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku
guna
menyelaraskan pelaksanaan tugas. a) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas sebagai berikut : Menyiapkan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pelayanan penunjang medis pada instalasi gizi, instalasi farmasi, instalasi laboratorium, instalasi radiologi dan instalasi rehabilitasi medis RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang beraku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas. b) Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas sebagai berikut: Menyiapkan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakkan
pelayanan penunjang non medis pada instalasi pemulasaran jenazah, instalasi sterilisasi sentral, instalasi perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit, instalasi pengolahan limbah, instalasi rekam medis, instalasi transportasi dan keamanan, instalasi
pemasaran
dan
kepuasan
pelanggan,
instalasi
teknologi informatika serta instalasi diklat dan pemberdayaan sumber daya manusia RSUD Ajibarang sesuai dengan Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
12
ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas. 3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Rumah sakit Umum Daerah Ajibarang terdiri dari: a. Direktur b. Bagian Administrasi dan Keuangan 1) Subag Bina Program dan Mutu 2) Subag Umum dan Kepegawaian 3) Subag Keuangan c. Bidang Pelayanan dan Keperawatan 1) Seksi Pelayanan 2) Seksi Keperawatan d. Bidang Penunjang medis dan non medis 1) Seksi Penunjang Medis 2) Seksi Penunjang Non Medis Adapun struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas dapat digambarkan sebagai berikut :
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
13
DIREKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAG. ADMINISTRASI & KEUANGAN
SUBBAG BINA PROGRAM & MUTU
BIDANG PELAYANAN & KEPERAWATAN
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PENUNJANG
SEKSI PELAYANAN
SEKSI PENUNJANG MEDIS
SEKSI KEPERAWATAN
SEKSI PENUNJANG NON MEDIS
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
14
2.2 Sumber Daya RSUD Ajibarang 1. Pegawai Jumlah pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebanyak 440 orang yang terdiri dari PNS : 192 orang dan Pegawai Non PNS : 248 orang. Adapun daftar rincian pegawai sebagai berikut : DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PER JANUARI 2017 NO
URAIAN
PENDIDIKAN
JUMLAH
Dokter Umum
1
S 2 Ilmu Hukum
1
Dokter Umum
1
Spesialis Kandungan
1
1
Direktur
2
Kabag Administrasi dan Keuangan
3 4
Kabid.Pelayanan Kabid Penunjang
5
Kasubag Umum dan Kepegawaian
S2 Lingkungan
1
6
Kasubag Keuangan
Sarjana Hukum
1
7
Kasubag Bina Program dan Mutu
Sarjana Ilmu Pem.
1
Dokter Umum
1
8
Kasi Pelayanan
9
S1 Keperawatan
1
10
Kasi Keperawatan Kasi Penunjang Medis
Dokter Umum
1
11
Kasi Penunjang Non Medis
Sarjana Kes Mas
1
12
Kepala Instalasi TI
Sarjana TI
1
13
Kepala IPSRS
S2 Biomed
1
14
Dokter Spesialis
S2
10
15
Dokter Umum
S1
4
16
Dokter gigi
S1
2
17
Apoteker
S1
5
18
Asisten Apoteker
DIII
3
19
Sarjana Keperawatan
S1 Keperawatan
18
20
Perawat
DIII Keperawatan
68
21
Perawat
DIV (Anestesi)
5
22
Perawat
SLTA (SPK)
2
23
Bidan
DIV
1
24
Bidan
DIII
19
25
Bidan
1
26
Pelaksana Laboratorium
DI DIII Analis Kesehatan
27
Pelaksana Radiologi
DIII Radiologi
5
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
KET
6 15
28
Pelaksana Gizi
DIV
1
29
Pelaksana GiziI
DIII
1
30
Pelaksana Elektromedis
DIII
1
31
Pelaksana Sanitasi
DIII Kesling
3
32
Pelaksana Rekam Medis
DIII RM
2
33
Fisioterapi
DIV
1
34
Refraksionis optision
DIII
1
35
Teknis listrik
STM
1
36
Verifikator keuangan
DIII Akuntansi
1
37
Administrasi ruang
S1
4
38
Administrasi ruang
DIII
5
39
Administrasi ruang
SMA
9
JUMLAH
192
DAFTAR PEGAWAI NON PNS RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PER JANUARI 2017 NO
URAIAN
JUMLAH
1
Dokter Spesialis
0
2
Dokter Umum
4
3
Petugas Penunjang Medis
4
-
Perawat
63
-
Bidan
15
KET
Petugas Penunjang non Medis -
Radiografer
2
-
Analis Kesehatan
4
-
Nutrisionis
1
-
Fisoterapis
3
-
Sanitarian
5
-
Asisten Apoteker
10
-
Apoteker
1
-
Pelaksana Rekam Medis
10
-
Programer
0
-
Teknik Listrik
2
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
16
-
Teknik Bangunan
2
-
Elektromedis
3
-
CSSD
3
5
Petugas Gizi
15
6
Petugas Loundry
7
7
Petugas Pengemudi
5
8
Petugas satpam
17
9
Petugas Pemulasaran Jenazah
3
10
Petugas Kebersihan/Kerumahtanggaan
23
11
Petugas Administrasi
50 JUMLAH
248
1. Aset Aset tetap terdiri dari : a. Aset Yang Berasal Dari Pemerintah Kabupaten Banyumas (APBD Per Juni 2015) No.
Gol
Kode Bidang Barang
1
01
01
TANAH
2
02 02 03
PERALATAN DAN MESIN a. Alat-alat Besar b. Alat-alat Angkutan
04
c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
05
d. Alat-alat Pertanian/Peternakan
06 07 08 09 10
e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga f. Alat-alat Studio dan Komunikasi g. Alat-alat Kedokteran h. Alat-alat Laboratorium i. Alat-alat Keamanan GEDUNG DAN BANGUNAN a. Bangunan Gedung b. Bangunan Monumen JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN a. Jalan dan Jembatan b. Bangunan Air/Irigasi c. Instalasi
3
03 11 12
4
04 13 14 15
Nama Bidang Barang
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
Jumlah Harga (Rp.) 7.200.262.964 33.397.376.897 1.614.405.035 35.566.000 1.000.000 9.103.466.972 228.696.150 19.098.984.640 3.315.258.100 19.177.896.000 19.177.896.000 1.581.823.400 970.577.000 197.560.000 17
16 5
05 17 18 19
6
06
d. Jaringan ASET TETAP LAINNYA a. Buku Perpustakaan b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan c. Hewan Ternak dan Tumbuhan KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN TOTAL
413.686.400
61.357.359.261
b. Aset Yang Berasal Dari Pemerintah Pusat (APBN per JUNI 2015) No
Uraian
Jumlah
1 2 3 4 5
Peralatan Dan Mesin Gedung dan Bangunan Kontruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
6
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
7
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam operasi
5.739.500.000
(1.147.900.000)
7.836.620.500 (2.980.955.260)
JUMLAH
9.447.265.240
1.3 Kinerja Pelayanan 1.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Mata. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kegiatan pengadaan peralatan kesehatan/kedokteran dan meningkatkan sarana serta prasarana rumah sakit. Rencana kerja indikatif berupa kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : a. Pembangunan rumah sakit. Kegiatan pembangunan rumah sakit ajibarang dilaksanakan mulai
tahun
2004
sampai
sekarang,sedangkan
sumber
anggaran berasal dari APBN (Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Kusus) maupun APBD. Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
18
b. Pengadaan peralatan rumah sakit. Kegiatan
pengadaan
peralatan
rumah
sakit
Ajibarang
dilaksanakan mulai tahun anggran 2005 berupa peralatan kesehatan, pearalatan rumah tangga dan peralatan kantor yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Indikator Program pengadaan, penigkatan sarana prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah mata ini antara lain : a. Jumlah sarana dan prasarana yang dapat dibangun/diadakan : 1.
Tahun 2004
pembangunan rumah sakit Ajibarang sebanyak 3 unit berupa gedung IGD, selasar, IBS
2.
Tahun 2005
pembangunan rumah sakit berupa perkantoran, rawat jalan, pavingisasi, pemasangan instalasi listrik dan penangkal petir
3.
Tahun 2006
pembangunan instalasi rawat inap kelas III, IBS, ICU, VK dan CSSD.
4.
Tahun 2007
pembangunan instalasi gizi, instalasi laundry, instalasi rawat inap kelas II, instalasi genset, instalasi jenasah, tower air, selasar, pintu gerbang, pengerasan jalan dan jembatan
5.
Tahun 2008
tidak ada pembangunan
6.
Tahun 2009
pembangunan gedung nifas
7.
Tahun 2010
pembangunan Mushola dan pengembangan IGD
8.
Tahun 2011
pembangunan rawat inap anak, rawat inap kelas III, pembangunan IBS, laboratorium dan Bank Darah serta instalasi pengolahan air limbah
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
19
9.
Tahun 2012
10. Tahun 2013
pembangunan selasar dan tower air pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS), incenerator dan pembangunan gedung instalasi rekam medis
11. Tahun 2015
pembangunan Gedung ICU dan IBS
12. Tahun 2016
Pembangunan Rumah Genzet dan Pembangunan Gedung ICU dan IBS Tahap II
Dari data cakupan jumlah sarana dan sarana gedung yang dibangun selama 5 (lima) tahun terahir bahwa rata – rata setiap tahun ada 2 unit pembangunan gedung, hanya pada tahun 2014 saja yang tidak ada pembangunan. b. Jumlah
ruangan
yang
dapat
ditingkatkan
sarana
dan
prasarananya. a.
Tahun 2008
ada
beberapa
ditingkatkan peralatan
ruangan
yang
sarananya rumah
berupa
tangga
dan
perkantoran b.
Tahun 2009
sebanyak 4 instalasi antara lain IGD, Nifas, rawat jalan, dan laboratorium khususnya peralatan kesehatan
c.
Tahun 2010
sebanyak 5 instalasi dan 5 ruang
d.
Tahun 2011
ada
5
instalasi
berupa
bangunan
instalasi rawat inap anak, instalasi rawat
inap
kelas
III,
instalasi
pengolahan air limbah, instalasi bedah sentral dan instalasi laboratorium e.
Tahun 2012
instalasi air bersih
Dari data tersebut selama 5 tahun terakhir semua instalasi dan ruangan terdapat peningkatan sarana dan prasarananya. Untuk Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
20
meningkatkan
pelayanan
kesehatan
dan
semakin
meningkatnya kunjungan pasien maka sarana dan prasarana rumah sakit khususnya pada peralatan kesehatan maupun peralatan
rumah
tangga
dan
perkantoran
masih
perlu
ditingkatkan. 2. Program Pelayanan Kesehatan Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Rencana kerja indikatif berupa kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : a. Pengadaan obat-obatan, bahan kimia dan BHP kesehatan rumah sakit. b. Pengadaan logistik rumah sakit dan perlengkapan dapur. c. Pengadaan
alat
kedokteran/kesehatan
dan
peralatan
penunjang rumah sakit. Program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, ada beberapa pelayanan yaitu : Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan Perinatologi,
Pelayanan
Kebidanan,
Pelayanan
Farmasi,
Pelayanan gigi dan mulut, Pelayanan Keluarga Berencana, dan lain-lain. Indikator program pelayanan kesehatan ini antara lain : a. IGD; Jumlah kunjungan pasien IGD b. Rawat Jalan; Jumlah kunjungan pasien rawat jalan c. Rawat Inap Pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (BOR), Rata rata lama rawat seorang pasien (ALOS), Berapa kali satu tempat tidur dipakai oleh pasien dalam periode tertentu (BTO), Lamanya rata rata tempat tidur kosong atau Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
21
rata-rata tempat tidur tersedia pada periode waktu tertentu (TOI), Proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu (GDR), Proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu (NDR);
Adapun pencapaian kinerjanya selama 5 tahun terakhir sebagai berikut : a. Kunjungan
pasien
IGD
terdiri
dari
pasien
umum
dan
jamkesmas, untuk non bedah, kasus bedah dan kasus kebidanan dengan data kunjungan sebagai berikut : 1. Tahun 2011
10.469 kasus
2. Tahun 2012
10.990 kasus
naik 521 (4,98%)
3. Tahun 2013
12.902 kasus
naik 1912 (14,82%)
4. Tahun 2014
14.476 kasus
naik 1574 (12,20%)
5. Tahun 2015
15.586 kasus
naik 1.110 (7,67%)
Dilihat data kunjungan pasien selama 5 tahun terakhir setiap tahunnya mengalami kenaikan rata – rata 1.279 pasien. b. Kunjungan pasien instalasi rawat jalan di rumah sakit umum Ajibarang terdiri dari pasien umum, jamsostek, jamkesmas, jampersal dan lain – lain., dengan data sebagai berikut : 1. Tahun 2011
30.570 pasien
2. Tahun 2012
36.374 pasien
naik 5.804 (18,98%)
3. Tahun 2013
42.804 pasien
Naik 6.430 (17,67%)
4. Tahun 2014
55.765 pasien
Naik 12.96 (30,27%)
5. Tahun 2015
65.064 pasien
naik 9.299 (16.67 %)
Dilihat kunjungan di instalasi rawat jalan selama 5 tahun terakhir ada kenaikan setiap tahunnya rata-rata 8.623 pasien.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
22
c. Capaian indikator rawat inap selama 5 tahun terakhir sebagai berikut : 1) Prosentase Pemakain tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (BOR) adalah sebagai berikut : a.
Tahun 2011
60%
sudah memenuhi standar depkes yaitu 60-85% .
b.
Tahun 2012
51,26% masih
dibawah
standar
depkes yaitu 60-85%. c.
Tahun 2013
63,14% sudah memenuhi standar depkes yaitu 60-85%
d.
Tahun 2014
69,36% sudah memenuhi standar depkes yaitu 60-85%
e.
Tahun 2015
73,52% sudah memenuhi standar depkes yaitu 60-85%.
Berdasarkan hasil capaian selama kurun waktu 5 tahun bisa dilihat rata-rata BOR-nya yaitu 63,46%, pada tahun 2011 dan 2012 belum memenuhi standar depkes. 2) Rata-rata lama rawat seorang pasien (ALOS) a.
Tahun 2011
3 hari
belum
sesuai
standar
depkes yaitu 6-9 hari. b.
Tahun 2012
3,35 hari
belum
sesuai
standar
depkes yaitu 6-9 hari c.
Tahun 2013
3,02 hari
belum
sesuai
dengan
standar depkes yaitu 6-9 hari. d.
Tahun 2014
3,12 hari
belum
sesuai
standar
depkes yaitu 6-9 hari. e.
Tahun 2015
3,28 hari
belum sesuai standar depkes yaitu 6-9 hari.
Melihat dari rata-rata lama rawat seorang pasien dari tahun 2011-2015 belum ada yang memenuhi standar depkes. Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
23
3) Berapa kali satu tempat tidur dipakai oleh pasien dalam periode tertentu (BTO). a.
Tahun 2011
74 kali
sudah
melebihi
standar
depkes yaitu 40-50 kali b.
Tahun 2012
46,97 kali
sudah memenuhi standar depkes yaitu 40-50 kali
c.
Tahun 2013
68,32 kali
sudah
melebihi
standar
depkes yaitu 40-50 kali d.
Tahun 2014
52,28 kali
sudah
melebihi
standar
depkes yaitu 40-50 kali e.
Tahun 2015
60,22 kali
sudah melebihi standar depkes yaitu 40-50 kali
Dilihat dari capaian BTO selama 5 tahun, sudah memenuhi standar depkes. 4) Lamanya rata-rata tempat tidur kosong atau rata-rata tempat tidur tersedia pada periode waktu tertentu (TOI). a.
Tahun 2011
2 hari
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu 1-3 hari b.
Tahun 2012
2,6 hari
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu 1-3 hari c.
Tahun 2013
1,75 hari
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu 1-3 hari d.
Tahun 2014
2,39 hari
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu 1-3 hari e.
Tahun 2015
1,34 hari
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu 1-3 hari Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
24
5) Proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu (GDR) a.
Tahun 2011
25 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 45 0/00 b.
Tahun 2012
23 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 45 0/00 c.
Tahun 2013
23 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 45 0/00 d.
Tahun 2014
14 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 45 0/00 e.
Tahun 2015
11 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 45 0/00 Berdasarkan hasil capaian diatas dari tahun 2011 – 2015 sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh depkes. 6) Proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu (NDR) f.
Tahun 2011
11 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 25 0/00 g.
Tahun 2012
9,44 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 25 0/00 h.
Tahun 2013
8,98 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 25 Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
25
0/00 i.
Tahun 2014
6,7 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 25 0/00 j.
Tahun 2015
6,65 0/00
sudah
sesuai
dengan
standar depkes yaitu < 25 0/00 Dari hasil capaian tersebut dari tahun 2011 – 2015 semuanya sudah sesuai standar yang ditentukan depkes.
3. Program Pendukung Pelayanan Program
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan/mendukung
produktifitas kinerja pelayanan rumah sakit. Rencana kerja indikatif berupa kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : a. Ketatausahaan Kegiatan Ketatausahaan meliputi honor pegawai, perjalanan dinas, belanja rutin seperti air, listrik, bahan pembersih, perawatan
kendaraan,
alat
tulis
kantor,
cetakan
dan
sebagainya. b. Peningkatan sumber daya aparatur dan mutu. Pada kegiatan ini dilaksanakan oleh instalasi diklat berupa pelatihan pelatihan baik internal maupun eksternal, kerja sama dengan unit pendidikan dan unit lain yang ada disekitar Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. c. Promosi
kesehatan,
kegiatan
sosial
dan
pengelolaan
pelanggan rumah sakit Kegiatan ini berupa penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung, kegiatan sosial seperti sunatan masal dan kegiatan survei pelanggan. d. Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit. Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
26
Kegiatan ini untuk mendukung manajemen kesehatan terutama akses informasi ketepatan, kecepatan dan perlengkapan, pemanfaatan data informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. e. Pemeliharaan rutin/berkala RSU, kalibrasi alat kesehatan dan peralatan penunjang RS lainnya. Pada kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung, kalibrasi alat kesehatan, pemeliharaan
peralatan rumah tangga dan
perkantoran, pemeliharaan peralatan kesehatan serta peralatan penunjang rumah sakit lainnya. Indikator program pendukung pelayanan kesehatan ini antara lain : a. Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran di seluruh instalasi dan manajemen rumah sakit. b. Jumlah
sumber
daya
manusia
yang
ditingkatkan
pengetahuannya c. Kepuasan pelanggan rumah sakit. Adapun pencapaian kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut : a. Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran di seluruh instalasi dan manajemen rumah sakit. b. Jumlah
sumber
daya
manusia
yang
ditingkatkan
pengetahuannya. Rumah sakit umum Ajibarang pada kegiatan sumber daya aparatur dan mutu
dilaksanakan oleh instalasi pendidikan,
latihan dan pemberdayaan SDM yang memiliki kontribusi penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM instalasi diklat melakukan koordinasi dalam
berbagai kegiatan pelatihan baik internal
maupun eksternal untuk meningkatkan kecakapan kinerja seluruh pegawai baik medis maupun non medis, kegiatan pelatihan eksternal yaitu dengan mengirimkan tenaga untuk mengikuti pelatihan seperti pelatihan manajemen, pelatihan Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
27
penghitungan
beban
kerja,
pelatihan
kegawatdaruratan
neonatus dan berbagai pelatihan – pelatihan, workshop dan seminar - seminar lainnya. Selain itu RSUD Ajibarang telah menjalin kerja sama dengan berbagai intitusi pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan tenaga kesehatan terutama wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dalam bentuk MoU dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Poltekes Kemenkes Purwokerto, Akademi Kebidanan YLPP, Poltekes
Banjarnegara
dan
STIKES
Harapan
Bangsa
Purwokerto. Capaian kegiatan instalasi Diklat selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan sebanyak 374 orang, pada tahun 2012 sebanyak 382 orang, pada tahun 2013 sebanyak 502 orang, pada tahun 2014 sebanyak 617 orang, pada tahun 2015 sebanyak 863 orang. Dari data tersebut setiap tahun mengalami peningkatan. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis RSUD Ajibarang telah mengirimkan/mengijinkan tugas belajar. c. Promosi
kesehatan,
kegiatan
sosial
dan
pengelolaan
pelanggan rumah sakit. Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan berbagai promosi baik secara langsung maupun tidak langsung, promosi yang dilaksanakan secara langsung seperti penyuluhan- penyuluhan ke
berbagai
wilayah
kecamatan
seperti
yang
telah
dilaksanakan pada awal berdirinya rumah sakit dan penyuluhan langsung yang telah dilaksanakan oleh dokter spesialis syaraf kepada pengunjung pasien di ruang tunggu rawat jalan. Sedangkan
penyuluhan
secara
tidak
langsung
melalui
pemasangan baliho, lieflet, dan televisi. Survei kepuasan pelanggan rumah sakit dilaksanakan mulai tahun 2012 yaitu kepada pengunjung pasien dengan hasilnya sebagai berikut : Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
28
Tahun 2012, hasil dari survei pelanggan sebanyak 150 kuesioner dengan nilai 72,538 tahun 2013 dengan nilai 71,88 tahun 2014 dengan nilai 73,92. Hal ini menggambarkan capaian nilai IKM yang meningkat. Dapat disimpulkan mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan baik, akan tetapi dari 14 unsur pelayanan yang telah dinilai masih ada beberapa unsur yang perlu ditingkatkan: 1) Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani penunjung rumah sakit 2) Keamanan pelayanan rumah sakit. 3) Prosedur pelayanan rumah sakit. Beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian serius untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti antara lain Kecepatan pelayanan, Ketepatan jadwal pelayanan dan Kenyamanan pelayanan.
Pencapaian kinerja dan anggaran selama 5 (lima) tahun 2011 s.d 2015, dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini :
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
29
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
NO
(1)
Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target dan Fungsi SPM IKK OPD (2)
(3)
(4)
Target Indikator Lainnya (5)
Target RSB Tahun
Realisasi Capaian Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
2011
2012
(11)
2013
2014
Rasio Capaian pada Tahun ke2015
2011
2013
2014
(17)
(18)
(19)
2015
(12)
(13)
(14)
(15)
1
Jumlah kunjungan pasien IGD
20685
12216 13175 15537 17466 20685
10469 10990
12902
14476
15586
2
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan
46017
23554 29319 36280 40886 46017
30570 36374
42804
44.525 54.220 129,8 % 124,1% 118,0% 136,4% 117,8%
3
Prosentase pemakaian tempat tidur pada sat satuan waktu tertentu (BOR)
60-85 %
63 %
66 %
69 %
72 %
75 %
60%
51,26 % 63,14%
69,36% 73,52% 95,2%
77,67% 91,5% 96,3 % 98,02%
4
Rata-rata lama rawat seorang pasien (ALOS)
6-9 hr
6,2 hr
6,3 hr
6,4 hr
6,5 hr
6,6 hr
3 hr
3,35 hr
3,02 hr
3,12 hr 3,28 hr 48,4%
53,2% 47,1% 48 %
5
Berapa kali satu tempat tidur dipakai oleh pasien dalam periode tertentu (BTO)
40-50 kl
43 kl
44 kl
45 kl
46 kl
47 kl
74 kl
46,9 kl
68,32 kl
52,28 kl
172%
106%
151 % 113 % 128 %
6
Rata-rata tempat tidur kosong atau rata-rata tempat tidur tersedia pada periode waktu tertentu (TOI)
1-3 hr
2 ,1 hr 2,2 hr
2,3 hr
2,4 hr
2,5 hr
2 hr
2,6 hr
1,75 hr
2,39 hr 1,34 hr 100%
104%
76 %
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
30
60,22 kl
(16)
2012
85,67%
83,42% 83,04% 82,88
(20) 75,35%
49,6%
99,5 % 53,6 %
NO
(1)
Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target dan Fungsi SPM IKK OPD (2)
(3)
(4)
Target RSB Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Target Indikator Lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
7
Proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu (GDR)
< 45 o/oo
30 o/oo 29 o/oo 28 o/oo 27 o/oo 26 o/oo 25 o/oo 23 o/oo
8
Proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu (NDR)
< 25 o/oo
22 o/oo 21 o/oo 20 o/oo 19 o/oo 18 o/oo 11 o/oo 9,44 o/oo 8,98 o/oo 6,7 o/oo
9
Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran di seluruh instalasi dan manajemen rumah sakit.
Semua instalasi
95%
95%
95%
95%
95%
95%
90%
10
Jumlah sumber daya manusia yang ditingkatkan pengetahuanya
300 org
100
150
200
250
300
98
11
Kepuasan pelanggan rumah sakit.
≥ 70 %
0
0
0
0
80 %
12
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat di bangun/diadakan.
14 unit
1 unit
3 unit
5 unit
4 unit
1 unit
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
23 o/oo
14 o/oo 11 o/oo 50%
36,5% 82,1% 92,5% 90%
6,65 o/oo
20,4%
295%
99,2%
94,1% 87%
100%
94,7% 104%
99%
91,5%
105
260
374
382
98%
70%
130%
149%
127%
0 %
0 %
0 %
0 %
72,5% 0 %
0%
0%
0%
90,6%
0 unit
1 unit
2 unit
5 unit
2 unit
125%
200%
31
0%
36,5% 57,8% 52,2%
33,3% 40%
NO
(1) 13
Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target dan Fungsi SPM IKK OPD (2) Jumlah ruangan yang dapat ditingkatkan sarana dan prasarananya.
(3)
(4)
Target RSB Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Target Indikator Lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
2 inst
2 inst
4 inst
5 inst
1 inst
1 inst
1 inst.
1 inst.
4 inst
1 inst
14 inst
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
32
50%
50%
25%
80%
100%
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Anggaran pada Tahun PROGRAM/KEGIATAN
(1)
Realisasi Anggaran pada Tahun 2012
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2013
2014
2015
(Rp dlm
(Rp dlm
(Rp dlm
(Rp dlm
(Rp dlm
(Rp dlm
(Rp dlm
(Rp dlm
(Rp dlm
(Rp dlm
ribuan)
ribuan)
ribuan)
ribuan)
ribuan)
ribuan)
ribuan)
ribuan)
ribuan)
ribuan)
Rata-rata Pertumbuhan
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisa
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
si (%)
(17)
(18)
14,24%
12,93%
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
NON PROGRAM
6.275.352
7.612.251
6.232.856
8.315.146
9.236.511
6.147.391
7.228.937
7.513.273
8.129.036
8.982.678
97.96
94.96
91.26
97.76
97.25
Program
5.000.659
4.299.696
7.515.333
3.360.467
11.894.024
4.570.804
4.247.493
7.119.834
3.173.220
8.247.041
91,40
98,78
94.74
94.43
69.34
7.595.163
11.760.630
7.385.054
10.234.269
97.23
87.02
4.860.759
7.000.000
4.956.325
6.140.656
101
86,67
99.29
95.85
98.63
90.69
pengadaan,peningkatan sarana
dan
prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit
paru-
paru/rumah sakit mata. Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Program
Obat
dan
Perbekalan Kesehatan Program
7.716.206
6.038.610
78.26
12.283.794
11.438.564
93.12
1461.383
1.323.701
90.58
Pelayanan Kesehatan Program
Pendukung
Pelayanan Kesehatan Program
Pendukung
Pelayanan
Kesehatan
(APBD) Program
Pelayanan
Kesehatan
dan
Pendukung
Pelayanan
32.000.000
37.429.020
36.427.177 30.672.578 37.209.572 43.675.613
58.559.554
31.773.383
35.875.096
43.075.638
53.104.815
Kesehatan Jumlah
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
35.015.430
27.851.356
33.433.984
33
96.12
990.80
89.85
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya Analisis SWOT terbagi dalam dua jenis, yakni analisis lingkungan (faktor eksternal) dan analisis institusional (faktor internal). 1.
Analisis institusional diarahkan pada identifikasi kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi. a.Strengths (Kekuatan) : hal - hal memberi keuntungan atau aset bagi RSUD Ajibarang meliputi : Tersedianya layanan kesehatan 4 dasar
dan pelayanan syaraf serta layanan
pendukung. (pelayanan/product/service), Tersedianya sarana dan prasarana alat kesehatan (material/sarana), Tersedianya gedung, Tersedianya SDM (medis dan non medis) dengan usia produktif
(people/karyawan), Tersedianya SPO, SPM, SAK,
terakreditasi 5 pelayanan, SP (standar pelayanan), BLUD (performa/kinerja), lokasi strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat (place) dan sebagai pusat rujukan, tarif terjangkau dan bersaing dari rs dan klinik swasta sekitar. b. Weaknesses (Kelemahan) : karakteristik atau sifat internal yang merugikan RSUD Ajibarang
meliputi antara lain :
ketersediaan SDM belum sesuai standar layanan 4 dasar dan pendukung, sarana dan prasarana alat kesehatan yang dimilki belum mencakup semua kebutuhan pelayanan, terbatasnya lahan dan tempat parkir, SDM dalam usia produktif komposisi gender belum seimbang, kurang pemahaman dari petugas
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
34
terhadap SPO, SPM, SAK. Belum terakreditasi versi KARS 2012, Sistem Informasi Manajemen RS untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal, terutama akses informasi, ketepatan, kecepatan, kelengkapam, pemanfaatan data informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Belum tersedianya pelayanan VIP. 2.
Analisis lingkungan (faktor eksternal) bertujuan melihat peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan luar. Dalam hal ini, yang bisa dikenali adalah peluang dan ancaman. a. Opportunities (Peluang) : kondisi yang memberi kemungkinan adanya perbaikan atau penguatan RSUD Ajibarang meliputi : adanya dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait, adanya dukungan alokasi anggaran baik APBN, APBD, DAK, DAU, hibah dll. Letak strategis (demografi dan geografi). Terletak di Banyumas bagian barat, Kab.Cilacap bagian utara, Kab. Brebes bagian timur, dekat dengan jalur selatan, jalur utara, jalan lalu lintas ramai, Banyaknya
perusahaan;
Munculnya kawasan industri; Sebagai pusat rujukan pelayanan sekitar.
Adanya
program
BPJS
Kesehatan,
BPJS
Ketenagakerjaan, Jamkesda, Askes PT KAI. Adanya kerjasama pelayanan (Spesialis Kulit Kelamin, THT dan Mata), pendidikan dan pelatihan, dari institusi pendidikan. Adanya komitmen global, regional dan nasional tentang MDGs sehingga memberi kesempatan rumah sakit mengembangkan (pengembangan layanan TB DOT, PONEK, Klinik VCT). b.
Threaths (Ancaman) : kondisi di luar organisasi yang potensial melemahkan suatu organisasi, meliputi : Kurangnya koordinasi sektor lain tentang prosedur dan produk pelayanan kesehatan, terbatasnya realisasi anggaran APBN, APBD, DAK, DAU, hibah dll. Semakin banyaknya RS/Klinik Swasta di
Ajibarang, dan
adanya RSUD dan RS/Klinik Swasta di kabupaten sekitar.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
35
Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RS pemerintah khususnya masyarakat menengah ke atas. Terbatasnya SDM dan fasilitas pendidikan dan pelatihan, Berlakunya undang-undang perlindungan konsumen dan tuntutan akan penerapan hukum.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
36
ANALISA SWOT Faktor Internal Strengths (Kekuatan)
Weaknesses (Kelemahan)
Tersedianya layanan kesehatan 4 dasar dan pelayanan syaraf serta layanan pendukung. (pelayanan/product/service)
Ketersediaan SDM belum sesuai standar layanan 4 dasar dan pendukung
Tersedianya sarana dan prasarana alat kesehatan (material/sarana)
Sarana dan prasarana alat kesehatan yang dimilki belum mencakup semua kebutuhan pelayanan
Tersedianya gedung
Terbatasnya lahan dan tempat parkir
Tersedianya SDM (medis dan non medis) dengan usia produktif (people/karywan)
SDM dalam usia produktif komposisi gender belum seimbang
Tersedianya SPO, SPM, SAK, terakreditasi 5 pelayanan, SP (standar pelayanan), BLUD (performa/kinerja)
Kurang pemahaman dari petugas terhadap SPO,SPM,SAK .Belum terakreditasi versi KARS 2012
Lokasi strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat (place) dan sebagai pusat rujukan
Sistem Informasi Manajemen RS untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal, terutama akses informasi, ketepatan, kecepatan, kelengkapam, pemanfaatan data informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
Tarif terjangkau dan bersaing dari rs dan klinik swasta sekitar
Belum tersedianya pelayanan VIP Faktor Eksternal
Opportunities (Peluang)
Threaths (Ancaman)
Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait
Kurangnya koordinasi sektor lain tentang prosedur dan produk pelayanan kesehatan
Adanya dukungan alokasi anggaran baik APBN, APBD, DAK, DAU, hibah dll.
Terbatasnya realisasi anggaran APBN, APBD, DAK, DAU, hibah dll.
Letak strategis (demografi dan geografi) Terletak di Banyumas bagian barat, Kab.Cilacap bagian utara, Kab. Brebes bagian timur, dekat dengan jalur selatan, jalur utara, jalan lalu lintas ramai, Banyaknya perusahaan;Munculnya kawasan industri; Sebagai pusat rujukan pelayanan sekitar
Semakin banyaknya RS/Klinik Swasta di Ajibarang, dan adanya RSUD dan RS/Klinik Swasta di kabupaten sekitar
Adanya program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, Askes PT KAI
Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RS pemerintah khususnya masyarakat menengah ke atas.
Adanya kerjasama pelayanan (Spesialis Kulit Kelamin, THT dan Mata), pendidikan dan pelatihan, dari institusi pendidikan
Terbatasnya SDM dan fasilitas pendidikan dan pelatihan
Adanya komitmen global, regional dan nasional tentang MDGs sehingga memberi kesempatan rumah sakit mengembangkan (pengembangan layanan TB DOT, PONEK, Klinik VCT)
Berlakunya undang-undang perlindungan konsumen dan tuntutan akan penerapan hokum
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
37
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Ajibarang Dari analisis SWOT meliputi faktor intern (kekuatan dan kelemahan) dan faktor ekstern (peluang dan ancaman), maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapai RSUD Ajibarang adalah: 1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien karena masih terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medis spesialis; 2. Sulitnya menjaring / rekruitmen dokter spesialis yang dibutuhkan; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan; 4. Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga menghambat upaya pelayanan, arus informasi dan pelaporan data; 5. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum optimal sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat; 6. Terbatasnya lahan untuk mengembangkan sarana dan prasarana. 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Visi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 adalah “Terwujudnya Pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.” Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah : 1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah berkualitas.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
38
3. Mengembangkan pusat pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah. 4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjang tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai. Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih terkait dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah misi kedua
Bupati
Banyumas
yaitu
“Meningkatkan
kualitas
hidup
masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas” dengan pokok-pokok program sebagai berikut : 1. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata; 2. Program
Pelayanan
Kesehatan
dan
Pendukung
Pelayanan
Kesehatan BLUD.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Ajibarang terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
39
Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih : Terwujudnya Pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa
No (1) 1
Misi dan Faktor Permasalahan Program Pelayanan RSUD Bupati dan Wakil Penghambat Ajibarang terpilih (2) (3) (4) Misi no 2 : a. Terbatasnya a. Terbatasnya a. Meningkatkan sarana prasarana realisasi kualitas hidup alat kesehatan anggaran baik masyarakat sehingga banyak dari APBN melalui akses pasien yang maupun layanan dirujuk. APBD pendidikan dan b. Terbatasnya lahan b. Terbatasnya b. kesehatan yang menyebabkan pendapatan murah sulitnya Rumah Sakit berkualitas pengembangan (Anggaran gedung di masa BLUD) Program 1: depan dan Pengadaan, sempitnya parkir. c. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru paru / rumah sakit mata.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
Pendorong (5) Dukungan dari pemerintah pusat untuk mengalokasik an anggran APBN. Dukungan Pemerintah Daerah untuk mengalokasik an anggaran APBD. Adanya komitmen yang tinggi dari para stakeholder untuk meningkatnya pendapatan Rumah Sakit.
40
Program 2 : Pelayanan Kesehatan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Kurangnya tenaga a. Belum dokter spesialis sempurnanya dan tenaga peralatan SIM kesehatan lainya. RS b. Kurang optimalnya b. Belum system informasi terbentuknya manajemen tim Rumah Sakit pemasaran menyebabkan lambatnya upaya pelayanan kesehatan dan penyelesaian laporan untuk pengambilan keputusan. c. Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Ajibarang.
a. Dukungan dari pemerintah daerah, komitmen dokter yang mengikuti PPDS untuk kembali ke RSUD Ajibarang b. Dukungan dari pemerintah daerah, dan steakholder lainnya. c. Kebijakan SIRS online dari kementrian kesehatan. d. Pemberlakuan SIM GOS.
3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Arah
Kebijakan
Kesehatan
dan
ditetapkan
Strategi oleh
Nasional
Bidang
Kementerian
Pembangunan
Kesehatan
adalah
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada 8 (delapan) prioritas, yaitu: 1)
Peningkatan
kesehatan
ibu,
bayi,
balita
dan
Keluarga
Berencana; 2)
Perbaikan status gizi masyarakat;
3)
Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;
4)
Pemenuhan,
pengembangan
dan
pemberdayaan
SDM
kesehatan; 5)
Peningkatan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan,
keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; 6)
Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat;
7)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
41
8)
Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.
9)
Selain itu, untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kedelapan fokus prioritas pembangunan kesehatan didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan.
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah dan lingkungan strategis yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011 sampai 2031 dengan payung Peraturan Daerah
Kabupaten
Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten
Banyumas.
Secara
umum
ruang
lingkup
Peraturan Daerah tersebut terdiri dari 8 bagian besar yaitu : 1. Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyumas. 2. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten banyumas 3. Wilayah Kabupaten Banyumas 4. Strategis di Kabupaten Banyumas 5. Ruang wilayah dan indikasi program pembangunan di Kabupaten Banyumas 6. Ruang wilayah yang berisi ketentuan umum, peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sangsi di Kabupaten Banyumas 7. Peran
masyarakat
dalam
penataan
ruang
di
Kabupaten
Banyumas 8. Kelembagaan
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
42
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyumas ditetapkan kebijakan perencanaan ruang wilayah yang berkaitan dengan RSUD Ajibarang meliputi : 1. Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu 2. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah 3. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai dengan penetapannya. KLHS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Sejalan dengan hal ini RSUD Ajibarang yang telah memiliki lahan seluas 20,000 m2 telah memiliki tinjauan UKL-UPL pada kegiatan penambahan gedung. Tahun selanjutnya dimana luas bangunan di RSUD Ajibarang telah melebihi 10.000 m2 maka proses tinjauan lingkungan menggunakan AMDAL. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis No.
Isu-Isu Strategis
(1)
(2)
1.
Diversifikasi layanan kesehatan Membuka layanan baru (yang profit center) yang belum ada di RSUD Ajibarang dan menyelenggarakan pelayanan trauma center dan PONEK sebagai layanan unggulan.
2.
Membuka unit layanan VIP
3.
Menjadi rumah sakit yang terakreditasi paripurna versi 2012 oleh KARS
4.
Peningkatan
kuantitas
dan
kualitas
(kompetensi
dan
profesionalisme) SDM
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
43
5.
Pengembangan sarana dan fasilitas pendukung layanan kesehatan berupa lahan, bangunan dan
alat-alat kesehatan
lainnya. 6.
Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui e-service
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi 1. Visi Visi merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh komponen RSUD Ajibarang. Cita-cita ini menjadi
arah dalam
menyusun strategi dan kegiatan dalam setiap tahunnya. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana RSUD Ajibarang harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan RSUD Ajibarang. Mempertimbangkan berbagai aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yang di amanatkan dalam : a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1339/Menkes/IX/2005 yang menetapkan RSUD Ajibarang menjadi Rumah Sakit Tipe D, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2012 yang meningkatkan kelas RSUD Ajibarang dari Tipe D ke Tipe C. b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. c. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445.1/967/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
45
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh pada RSUD Ajibarang. d. Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas. maka RSUD Ajibarang menetapkan VISI sebagai berikut: “ Menjadi Rumah Sakit Unggulan Dengan Pelayanan Profesional” Visi
sebagaimana
yang
telah
ditetapkan
tersebut
mengandung makna berdasarkan kata atau penggalan kalimat sebagai berikut: a. Rumah Sakit unggulan, mengandung makna bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang menjadi rumah sakit dengan pelayanan terbaik di wilayah sekitarnya, dengan pelayanan unggulan menjadi RS Trauma Center. b. Pelayanan profesional, mengandung makna bahwa pelayanan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuannya
secara
mendalam,
mampu
melakukan
kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, harus selalu berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal dari pelayanan yang diberikan. Dengan rumusan visi yang jelas tersebut diharapkan mampu : a. Menarik komitmen dan menggerakkan seluruh karyawan RSUD Ajibarang. b. Dapat menciptakan makna bagi kehidupan seluruh karyawan RSUD Ajibarang. c. Mampu menciptakan standar keunggulan.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
46
d. Dapat menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi tersebut perlu ditanamkan kepada setiap karyawan RSUD Ajibarang sehingga menjadi visi bersama yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada di RSUD Ajibarang.
Bila dikaitkan dengan visi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten yaitu: “ Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa”,
maka visi
RSUD Ajibarang tersebut sangat mendukung visi dalam RPJMD terutama dalam pelayanan kesehatan.
2. Misi Misi adalah sesuatu yang barus diemban atau dilaksanakan oleh RSUD Ajibarang, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh karyawan rumah sakit dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran RSUD Ajibarang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu RSUD Ajibarang harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, serta Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
47
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, bahwa RSUD Ajibarang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas Melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang. b. Fungsi 1) Perumusan
kebijakan
teknis
di
lingkup
pelayanan
kesehatan pada RSUD Ajibarang; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
lingkup
pelayanan
kesehatan
pada
RSUD
Ajibarang; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan pada RSUD Ajibarang; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan dalam rangka mewujudkan visi RSUD Ajibarang yaitu “Menjadi Rumah Sakit Unggulan Dengan Pelayanan Profesional”, maka RSUD Ajibarang menetapkan MISI sebagai berikut : “Menyelenggarakan Pelayanan Bermutu Yang Berorientasi Pada Pasien “ Agar lebih mudah memahami dan melaksanakan misi tersebut, maka penjelasan atas masing-masing kata atau penggalan kalimat dimaksud adalah sebagai berikut: a. Pelayanan
bermutu,
mengandung
makna
derajat
kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di Rumah Sakit secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
48
memuaskan, sesuai dengan norma etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat konsumen( Wijono, 1999). b. Pelayanan berorientasi pada pasien, mengandung makna bahwa pelayanan yang diberikan merupakan asuhan yang menghormati dan tanggap terhadap pilihan, kebutuhan, dan nilai-nilai pribadi pasien, serta memastikan bahwa nilai-nilai pasien menjadi panduan bagi semua keputusan klinis (IOMInstitute of Medicine). Dengan misi tersebut diharapkan dapat menunjang salah satu misi Kabupaten Banyumas, yaitu: “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Murah Dan Berkualitas“. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pada hakekatnya tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Kondisi yang
diinginkan
kedepan
adalah
jawaban
atas
isu-isu
dan
permasalahan yang ada di RSUD Ajibarang, meliputi: 1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien terutama oleh karena terbatasnya jenis pelayanan medis spesialis; 2. Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medis spesialis; 3. Sulitnya menjaring / rekruitmen dokter spesialis yang kompeten dan dibutuhkan; 4. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan; 5. Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga menghambat upaya pelayanan, arus informasi dan pelaporan data;
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
49
6. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum
optimal
sehingga
dapat
menimbulkan
kesalahan
informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat; 7. Terbatasnya
lahan
untuk
mengembangkan
sarana
dan
prasarana.
Isu strategis yang yang diangkat dalam hal ini meliputi : No.
Isu-Isu Strategis
(1)
(2)
1.
Diversifikasi layanan kesehatan Membuka layanan baru (yang profit center) yang belum ada di RSUD Ajibarang dan menyelenggarakan pelayanan trauma center dan PONEK sebagai layanan unggulan.
2.
Membuka unit layanan VIP
3.
Menjadi rumah sakit yang terakreditasi paripurna versi 2012 oleh KARS
4.
Peningkatan
kuantitas
dan
kualitas
(kompetensi
dan
profesionalisme) SDM 5.
Pengembangan sarana dan fasilitas pendukung layanan kesehatan berupa lahan, bangunan dan
alat-alat kesehatan
lainnya. 6.
Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui e-service
1. Tujuan Pernyataan visi dan misi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh RSUD Ajibarang pada masa yang akan datang, pencapaian visi dan misi tentu saja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternali. Agar langkah organisasi rumah sakit dalam pencapaian visi dan misi menjadi lebih terarah, perlu ditetapkan tujuan strategis dan sasaran
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
50
strategis
beserta
indikatornya
sebagai
pedoman
dalam
menentukan arah kebijakan organisasi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,
kebijakan,
program
dan
kegiatan
dalam
rangka
merealisasikan visi. Secara umum hal tersebut dapat disajikan dalam diagram berikut ini:
kekuatan/ kelemahan visi
tujuan strategis
misi
sasaran strategis
peluang/ ancaman
indikator kinerja
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eskternal dapat dipetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh RSUD Ajibarang serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Hasil analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi RSUD Ajibarang berada pada kuadran I sehingga strategi yang tepat untuk dilaksanakan dalam pengembangan organisasi adalah strategi dengan menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan strategis yang menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan sasaran strategis adalah:
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
51
“ Meningkatnya Cakupan, Jenis, dan Kualitas Layanan Rumah Sakit ” 2. Sasaran Jangka Menengah Untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran strategis/arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara
berkesinambungan
dalam
rencana
strategis. Sasaran strategis yang ditetapkan oleh RSUD Ajibarang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut: a.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Rumah Sakit
b. Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
52
4.3
Strategi dan Kebijakan VISI
: Menjadi Rumah Sakit Unggulan Dengan Pelayanan Profesional
MISI : Menyelenggarakan Pelayanan Bermutu Yang Berorientasi Pada Pasien Tujuan
Sasaran
Strategi
a. Peningkatan kompetensi dan profesionalis me karyawan melalui diklat
Meningkatnya Cakupan, Jenis, dan Kualitas Layanan Rumah Sakit
Kebijakan a. Pemberian kesempatan kepada semua karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
b. Perekrutan tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan a. Meningkatnya b. Penambaha kebutuhan dan kuantitas dan n jumlah ketentuan yang kualitas tenaga berlaku. pelayanan dokter Rumah Sakit spesialis dan c. Pembangunan sarana tenaga b. Meningkatnya prasarana teknis sarana dan rumah sakit lainnya prasarana sesuai dengan rumah sakit c. Pemenuhan standar yang sarana dan berlaku sesuai sesuai standar prasarana master plan rumah sakit yang sesuai direncanakan. dengan d. Pengadaan kebutuhan. sarana prasarana berupa peralatan baik peralatan kantor maupun kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
53
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2014-2018, terdiri atas dua program, yaitu : 1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. 2. Program Peningkatan Pelayanan; Kegiatan dari masing-masing program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pembangunan gedung ICU, IBS tahap I b. Pembangunan ruang TB DOT dan Ruang Peralatan Gizi c. Pembangunan gedung ICU, IBS tahap II d. Pembangunan gedung IPS RS lantai II e. Pengembangan poliklinik dan rehabilitasi medik f. Pembangunan gedung VK dan Perina g. Pengadaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi dari dana APBD Provinsi h. Penyusunan DED Pengembangan Poliklinik i. Pembangunan jalan aspal dalam RSU j. Pendamping DAK k. Pengadaan Alat Kesehatan dari dana DAK P3K2 l. Pengadaan Alat Kesehatan Jantung dan Paru dari Dana DBHCHT m.Pembangunan Gudang Non Farmasi n. Pengadaan peralatan kesehatan diseluruh instalasi dari dana DAK dan APBN TP o. Pengadaan Genzet dan kelengkapannya p. Pengadaan peralatan kesehatan diseluruh instalasi dari dana APBD
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
54
q. Perluasan lahan untuk pengembangan rumah sakit r. Penyusunan master plan pengembangan rumah sakit s. Penyusunan AMDAL t. Pembangunan Gedung CSSD u. Pembangunan Gedung Peralatan Kelas III v. Pengadaan sarana rumah tangga dan perkantoran w. Penyusunan Dokumen UKL-UPL x. Pengembangan Poliklinik dan Instalasi Farmasi y. Pengadaan Genzet dan kelengkapannya z. Pengembangan gedung instalasi radiologi
2. Program Peningkatan Pelayanan terdiri atas satu kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan, dan dibagi dalam beberapa sub kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan obat-obatan, Gas Medis dan bahan kimia laboratorium b. Pengadaan alat kedokteran/kesehatan, BHP Alkes dan peralatan penunjang Rumah Sakit lainya c. Pengadaan bahan logistik dan perlengkapan dapur d. Ketatausahaan e. Peningkatan sumber daya aparatur dan mutu f. Promosi kesehatan, kegiatan sosial dan pengelolaan pelanggan RS g. Pengembangan SIM RS h. Pemeliharaan rutin/berkala RS dan kalibrasi alat kedokteran i. Akreditasi RS j. Pembuatan tempat Parkir k. Penyusunan DED Pengembangan Gedung Instalasi Radiologi
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
55
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
Indikator
Data Capaian pada
Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output) (1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
Unit
Tahun Awal
Kinerja
Target
2015
Rp
Target
(juta)
2016
Rp (juta)
Target
2017
Rp (juta)
Target
2018
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Kerja
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target
Rp
2014
2015
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(juta) (20)
-
-
-
-
1 unit
8,000
-
-
-
-
-
-
1 unit
8,000
-
-
1 unit
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unit
200
Lokasi
gungjawab (21)
(22)
Terselenggara
Meningkatkan Cakupan, jenis dan kualitas layanan rumah sakit
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
nya kegiatan
Tercapainya indikator kesehatan dan standar
02
03
26
pelayanan minimal rumah sakit
PROGRAM
pengadan
PENGADAAN,
peralatan
PENINGKATAN
kesehatan/ked
SARANA DAN
okteran dan
PRASARANA
peningkatan
RUMAH SAKIT
sarana dan prasarana rumah sakit Jumlah sarana
Pembangunan 02
03
26
01
dan prasarana
gedung ICU, IBS yang dapat tahap I
dibangun/diad
RSUD Ajibarang
Ajibarang
akan Pembangunan 02
03
26
02
Ruang TB DOT dan Ruang Peralatan Gizi
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat dibangun/diad akan
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
56
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Indikator
Data Capaian pada
Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Unit
Tahun Awal
Target
2015
Rp
Target
(juta)
2016
Rp (juta)
Target
2017
Rp (juta)
Target
2018
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Kerja
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target
Rp
2014
2015
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(juta) (20)
-
-
-
-
-
1 unit
6,000
-
-
-
-
1 unit
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unit
300
-
-
1 unit
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unit
2,000
-
-
1 unit
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unit
8,000
1 unit
8,000
-
-
-
-
1 paket
5,619
1 paket
2,200
1 paket
2,000
1 paket
2,000
Lokasi
gungjawab (21)
(22)
Jumlah sarana Pembangunan 02
03
26
03
dan prasarana
gedung ICU, IBS yang dapat tahap II
-
dibangun/diad
RSUD Ajibarang
Ajibarang
akan Jumlah sarana Pembangunan 02
03
26
04
gedung IPS RS lantai II
dan prasarana yang dapat
RSUD Ajibarng
Ajibarang
dibangun /diadakan Jumlah sarana
Pengembangan 02
03
26
05
poliklinik dan rehabilitasi medik
dan prasarana yang dapat
RSUD Ajibarang
Ajibarang
dibangun/dia dakan Jumlah sarana
02
03
26
06
Pembangunan
dn prasana
gedung VK dan
yang dapat
Perina
dibangun/dia
RSUD Ajibarang
Ajibarang
dakan Pengadaan
02
03
26
07
Jumlah
peralatan
ruangan yang
Kesehatan si
dapat
seluruh Instalasi
ditingkatkan
dari dana APBD
sarana dan
Provinsi
prasarananya
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
57
4 paket 11.819
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output) (1)
(2)
(3)
(4)
02
03
26
(5)
08
(6)
Penyusunan
Tersedianya
DED
dokumen DED
Pengembangan
Pengembanga
Poliklinik
n Poliklinik
Unit
Tahun Awal
Target
2015
Rp
Target
(juta)
2016
Rp (juta)
Target
2017
Rp (juta)
Target
2018
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Kerja
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target
Rp
2014
2015
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(juta) (20)
-
-
-
-
1 dok
50
-
-
-
-
-
-
1 unit
200
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
532
-
-
-
-
-
-
1 unit
1,500
-
-
-
-
115 unit
578,2
-
-
-
1 unit
1,000
115 unit
578,2
-
-
-
-
3 uni
307,7
-
-
-
-
-
3 unit
307,7
Lokasi
gungjawab (21)
RSUD Ajibarang
(22)
Ajibarang
Jumlah sarana Pembangunan 02
03
26
09
dan prasarana
jalan aspal dalam yang dapat rsu
dibangun/diad
300 X 4 meter
300 X 4 meter
100
RSUD Ajibarang
Ajibarang
akan Terlaksananya
02
03
26
10
Pendamping DAK
Pengadaan pearalatan kkesehatan
RSUD Ajibarang
Ajibarang
dari dana DAK Jumlah Pengadaan Alat 02
03
26
11
Kesehatan dari dana DAK P3K2
ruangan yang dapat ditingkatkan
RSUD Ajibarang
Ajibarang
sarana dan prasarananya
Pengadaan Alat Kesehatan 02
03
26
12
Jantung dan Paru dari dana DBHCHT
Jumlah ruangan yang dapat di tingkatkan sarana dan prasarananya
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
58
-
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Indikator
Data Capaian pada
Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Kerja
Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output)
Unit
Tahun Awal
Target
2015
Rp
Rp
Target
(juta)
2016
(juta)
Target
2017
Rp
Rp
Target
(juta)
2018
Rp
Target
(juta)
(juta)
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target
gung-
Rp
2014
2015
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
-
-
-
-
-
-
-
1 unit
1,300
-
-
1 unit
1,300
1,838
-
-
-
-
Lokasi
jawab
(juta)
(21)
(22)
Jumlah sarana
02
03
26
13
Pembanguan
dan prasarana
Gudang Non
yang dapat
Farmasi
dibangun/diad
RSUD Ajibarang
Ajibarang
akan Pengadaan
02
03
26
14
peralatan
Jumlah
kesehatan
ruangan yang
diseluruh
dapat
instalasi dari
ditingkatkan
dana DAK dan
sarana dan
APBN TP
prasarananya
Pengadaan 02
03
26
15
Genzet dan kelengkapannya
RSUD 517
1 th
7,605
1 th
8,000
1th
9,000
5 th
45,605
Ajibanran Ajibarang g
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat
-
2,600
-
-
3,360
1,500
-
-
-
-
1 paket 2,600
-
-
-
-
1 paket
2,600
1 th
2,000
1 th
2,000
5 th
10,000
dibangun/diad
RSUD Ajibarang
Ajibarang
akan Pengadaan peralatan kesehatan 02
03
26
16
diseluruh instalasi dari dana APBD
Jumlah ruangan yang dapat ditingkatkn
-
sarana dan prasarana
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
59
-
1 th
2,000
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Unit
Tahun Awal
2014
2015
(7)
(8)
Target
2015
Rp
Target
(juta)
2016
Rp (juta)
Target
2017
Rp (juta)
Target (15)
2018
Rp (juta) (16)
Target (17)
Rp (juta) (18)
Kerja
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target
Rp (juta)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(19)
(20)
-
-
-
-
-
-
20,000 m 20,000
30,000 m
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 dok
1 dok
-
-
-
-
1 dok,
500
-
-
1 dok
500
Lokasi
gungjawab (21)
(22)
Perluasan lahan
02
03
26
17
untuk
Luas lahan
pengembangan
yang akan
rumah sakit
dibangun
Penyusunan 02
03
26
18
master plan pengembangan rumah sakit
02
03
26
19
Penyusunan AMDAL
20,000 m 20,000 m
10,000 m 10,000
Tersusunya dokumen
-
-
250
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unit
1,000
-
-
1 unit
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unit
10,000
1 unit
10,000
master plan
Tersusunya dokumen AMDAL
RSUD Ajibarang
RSUD Ajibarang
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Ajibarang
Ajibarang
Jumlah sarana
02
03
26
20
Pembangunan Gedung CSSD
dan prasarana yang dapat dibangun/diad
RSUD Ajibarang
Ajibarang
akan Pembangunan 02
03
26
21
gedung perawatan kelas III
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat dibangun/diad akan
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
60
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output) (1)
(3)
(2)
(4)
(5) Pengadaan
02
03
26
22
sarana rumah tangga dan perkantoran
02
03
26
23
(6)
Unit
Tahun Awal
Target
2015
Rp
Target
(juta)
2016
Rp (juta)
Target
2017
Rp (juta)
Target
2018
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target
Rp
2014
2015
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(juta) (20)
-
-
1 paket
2,035,7
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
2,035,7
-
-
1 dok
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1 dok
50
-
-
1 unit
2,000
Jumlah sarana yang dapat diadakan
Penyusunan
Tersedianya
Dokumen UKL-
Dokumen
UPL
Lingkungan
Kerja Lokasi
gungjawab (21)
RSUD Ajibarang
RSUD Ajibarang
(22)
Ajibarang
Ajibarang
Jumlah sarana
02
03
26
24
Pengembangan
dan prasarana
Poliklinik dan
yang dapat
-
-
-
-
-
-
1 unit
2,000
-
-
RSUD Ajibarang
Instalasi Farmasi dibangun/diad
Ajibarang
akan Jumlah sarana
02
03
26
25
Pengembangan
dan prasarana
Gedung
yang dapat
Radiologi
dibangun/diad
-
-
-
-
-
Tercapainya PROGRAM
kuantitas dan
kesehatan dan
PENINGKATAN
kualitas
standar
pelayanan
pelayanan
rumah sakit
minimal rumah
02
03
35
PELAYANAN
Terpenuhinya standar pelayanan publik
sakit
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
-
-
-
-
1 unit
2,000
1 unit
2,000
RSUD Ajibarang
akan
Meningkatnya indikator
-
61
Ajibarang
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output) (1)
(2)
(3)
(4)
(5) Pengadaan obatobatan, Gas
02
03
35
01
Medis dan bahan kimia laboratorium
(6)
Unit
Tahun Awal
2014
2015
(7)
(8)
Target
2015
Rp
Target
(juta)
2016
Rp (juta)
(9)
(10)
(11)
(12)
Target (13)
2017
Rp (juta) (14)
Target (15)
2018
Rp (juta) (16)
Target (17)
Rp (juta) (18)
Kerja
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target (19)
Rp (juta) (20)
Lokasi
gungjawab (21)
(22)
Tersedianya obat-obatan, gas medis dan bahan kimia
7,891
5,597.3
-
-
-
-
1 tahun
7,500
1 tahun
8,500
1 tahun
9,500
5 tahun
47,500
2,428
5,920
-
-
-
-
1 tahun
6,467
1 tahun
7,500
1 tahun
8,500
5 tahun
42,467
1,225
1,568
-
-
-
-
1 tahun
600
1 tahun
800
1 tahun
850
5 tahun
4,100
18,206
20,995
1 tahun
21,791
1 tahun
22,500
1 tahun
23,500
5 tahun
117,791
laboratorium
RSUD Ajibarang
Ajibarang
kesehatan rumah sakit
Pengadaan alat
Tersedianya
kedokteran/kese alat
02
02
03
03
35
35
02
03
hatan, BHP
kedokteran/ke
Alkes dan
sehatan, BHP
peralatan
Alkes dan
penunjang
Peralatan
Rumah Sakit
penunjang RS
lainya
lainnya
Pengadaan
Tersedianya
bahan logistik
bahan logistik
dan
dan
perlengkapan
perlengkapan
dapur
dapur
RSUD Ajibarang
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Ajibarang
Tersedianya 02
03
35
04 Ketatausahaan
kebutuhan administrasi perkantoran
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
62
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Indikator
Data Capaian pada
Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Unit
Tahun Awal
2014
2015
(7)
(8)
(6)
Target
2015
Rp
Target
(juta)
2016
Rp (juta)
(9)
(10)
(11)
(12)
Target
2017
Rp (juta)
(13)
(14)
Target (15)
2018
Rp (juta) (16)
Target (17)
Rp (juta) (18)
Kerja
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target (19)
Rp (juta) (20)
Lokasi
gungjawab (21)
(22)
Meningkatnya Peningkatan 02
03
35
05
sumber daya aparatur dan mutu
pengetahuan dan ketrampilan
348
648
-
-
-
-
200 org
750
200 org
1,000
200 org
1,100
1,000 org 5,350
54
81.5
-
-
-
-
1 tahun
148
1 tahun
150
1 tahun
200
5 tahun
1,048
50
50
-
-
-
-
1 tahun
100
1 tahun
100
1 tahun
100
5 tahun
500
2,021
-
-
-
-
0
-
-
-
-
aparatur dan
RSUD Ajibarang
Ajibarang
mutu pelayanan RS
Promosi kesehatan, 02
03
35
06 kegiatan sosial dan pengelolaan pelanggan RS
Tersedianya kegiatan promosi, social dan
RSUD Ajibarang
Ajibarang
survey pelanggan Tersedianya
02
03
35
07
Pengembangan
SIM RS yang
SIM RS
sesuai dengan
RSUD Ajibarang
Ajibarang
kebutuhan RS Pemeliharaan 02
03
35
08
rutin/berkala RS dan kalibrasi alat kedokteran
Terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana 1,798 RS serta alat
Seluruh instalasi
986
Seluruh Instalasi
1200
Seluruh instalasi
1300
Seluruh instalasi
6,386
RSUD Ajibarang
Ajibarang
kesehatan RS Jumlah sarana
02
03
35
10
Pembuatan tempat Parkir
dan prasarana yang dapat
0
dibangun/diad akan
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
63
1 paket
80
1 paket
100
2 paket
180
RSUD Ajibarang
Ajibarang
Indikator
Data Capaian pada
Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Sasaran
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome) dan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Perencanaan
2014
Kegiatan (output) (1)
(2)
(3)
(4)
(5) Pembangunan/p
02
03
35
11
engembangan Fasilitas Umum Rumah Sakit
Unit
Tahun Awal
(6)
2014
2015
(7)
(8)
Target
2015
Rp
Target
(juta)
2016
Rp (juta)
Target
2017
Rp (juta)
Target
2018
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Kerja
pada akhir periode
OPD
Renstra OPD
Penang-
Target
Rp (juta)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Lokasi
gungjawab (21)
(22)
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat
0
0
-
-
-
-
1 paket
200
1 paket
200
1 paket
200
3 paket
600
0
0
-
-
-
-
1 dok
50
3 dok
150
2 dok
100
6 dok
300
0
0
-
-
-
-
-
-
1 paket
500
1 paket
500
2 paket
1,000
0
0
-
-
-
-
-
-
1 dok
50
1 dok
50
dibangun/diad
RSUD Ajibarang
Ajibarang
akan Jumlah
Perencanaan 02
03
35
12 Pembangunan Rumah Sakit
dokumen perencanaan pembangunan
RSUD Ajibarang
Ajibarang
rumah sakit Pengadaan 02
03
35
13
sarana penunjang RS lainnya
02
03
35
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat dibangun/diad
Ajibarang
Ajibarang
akan
Penyusunan
Jumlah
DED
dokumen
14 Pengembangan
RSUD
perencanaan
Gedung
pembangunan
Radiologi
rumah sakit
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
64
RSUD Ajibarang
Ajibarang
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indiaktor kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang pada akhirnya akan berperan terhadap pencapaian
target target yang ada dalam RPJMD. Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang mempunyai tugas untuk mendukung keberhasilan Misi ke dua yaitu Sehat dalam arti
sempit diartikan sebagai seseorang yang
terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan social sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan social, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan social, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya
peningkatan
pelayanan
kesehatan
dimaksudkan
untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk. Tercapainya tujuan dan sasaran tersebut dengan tersedianya sarana dan prasarana serta terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan menentukan idikator kinerja SKPD yang bersumber dari RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018. Ada 2 ( dua) indikator pelayanan rumah sakit yang dapat dipakai untuk mengetahui tingkat keberhasilan yaitu:
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
65
A. Indikator pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator indikator tersebut bersumber dari sensus harian rawat inap, yang meliputi: 1. BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur) BOR menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang idial adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005). Rumus
(jumlah hari perawatan di rumah sakit)
X 100%
(jlh tempat tidur X jlh hari dalam satu periode)
2. ALOS (Average Legth of Stay = Rata rata lamanya pasien dirawat) ALOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga
dapat
memberikan
gambaran
mutu
pelayanan,
apabila
diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang ideal Antara 6-9 hari (Depkes RI,2005). Rumus (jumlah lama dirawat) (jlh pasien keluar (hidup + mati))
3. TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran) TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran
tingkat efisiensi penggunaan tempat
tidur.Idialnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Rumus
(jumlah tempat tidur X periode) – Hari perawatan) (jlh pasien keluar (hidup + mati))
4. BTO (Bed Turn Over = Angka putaran tempat tidur) BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakaidalan satu
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
66
satuan waktu tertentu. Idialnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata rata dipakai 40-50 kali. Rumus
Jumlah pasien dirawat (hidup + mati) (jumlah tempat tidur)
5. NDR (Net date Rate) NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan dirumah sakit. Rumus
(jumlah pasien mati > 48 jam)
X 100%
(jumlah pasie keluar (hidup + mati)
6. GDR (Gross Death Rate) GDR menurut Depkes RI (2005)adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Rumus
(jumlah pasien mati seluruhnya)
X
100%
(jlh pasien keluar (hidup + mati)
7. Pelayanan terhadap masyarakat miskin (baru + lama) Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 – 2018 tersebut diatas dapat dilihat pada Lampiran 5.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
67
Tabel 6.1. Target Capaian 2014-2018
Kondisi Awal NO
Bidang Urusan/Indikator
SKPD
2014
2015
Target Capaian Setiap Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASPEK PELAYANAN UMUM 1.Fokus Layanan Urusan Wajib 2.Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 1
2
3
4
5
6
7
BOR (Bed Occupancy Rate)Pemanfaatan TT rawat inap (%) Nilai idial 60-85%
RSUD
69.36%
73.52 %
69.36%
73.52 %
75.4%
78%
79%
ALOS (Average length of stay (ALOS) Rata-rata hari perawatan pasien (hari) Nilai idial 6 – 9 hari
RSUD
3.12 hr
3.28 hr
3.12 hr
3.28 hr
7 hr
7 hr
7 hr
TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata TT tidak digunakan (hari) Nilai idial 1 – 3 hari
RSUD
2.39 hr
1.34 hr
2.39 hr
1.34 hr
1.5 hr
1.7 hr
2 hr
BTO (Bed Turn Over)/Frekuensi pemakaian TT (kali) Nilai idial 40 – 50 kali/thn
RSUD
52.28 kl
60,22 kl
52.28 kl
60,22 kl
42kl
47kl
48kl
GDR (Gross Death Rate)/Proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu (45 0/00)
RSUD
14.86
11.46
14.86
11.46
10,5
8,5
7,5
NDR (Net Death Rate)/Proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapatkan perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu (25 0/00)
RSUD
6.65
6.7
6.65
6,45
5,65
5,5
31.428
40.856
53.112
69.045
Kunjungan pasien masyarakat miskin (baru + lama)
RSUD
6.7
15.110
31.428
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
15.110
68
Berdasarkan tabel 6.1 berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, maka ada 7 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, yaitu sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan pelayanan lainya kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. B. Indikator dan capaian standar pelayanan minimal bidang rumah sakit Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi rumah sakit adalah guna memberikan pedoman standar pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah sakit sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas. Tujuan ditetapkannya SPM bagi rumah sakit adalah: 1. Terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau; 2. Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai
standar
berbasis
profesionalisme
dengan
tetap
mengedepankan aksesibilitas bagi masyarakat; 3. Telaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar sesai dengan tuntutan masyarakat diwilayah cakupannya. Standar Pelayanan Minimal bagi rumah sakit meliputi jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit, jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan oleh rumah sakit, yang meliputi : 1. Pelayanan gawat darurat; 2. Pelayanan rawat jalan; 3. Pelayanan rawat inap; 4. Pelayanan bedah; 5. Pelayanan persalinan dan perinatologi; 6. Pelayanan intensif; 7. Pelayanan radiologi; 8. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
69
9. Pelayanan rehabilitasi medik; 10. Pelayanan farmasi; 11. Pelayanan gizi; 12. Pelayanan tranfusi darah; 13. Pelayanan keluarga miskin; 14. Pelayanan rekam medis; 15. Pengolahan limbah; 16. Pelayanan administrasi manajemen; 17. Pelayanan ambulance / kereta jenazah; 18. Pelayanan pemulasaraan jenazah; 19. Pelayanan laundry; 20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; 21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
Dari Tabel 6.2 terdapat 21 indikator Awal Pencapaian SPM Pelayanan RSUD Ajibarang dapat jabarkan sebagai berikut: 1. Gawat Darurat, dari 9 indikator yang ada 7 (tujuh) indicator sudah tercapai, dan 2 (dua) indicator belum tercapai, yaitu: a. Pemberi pelayanan kegawat daruratan bersertifikat yang masih berlaku : BLS/PPGD/GELS/ALS baru tercapai 75%, hal ini disebabkan karena dari masing-masing unit pelayanan khusus (ICU, IBS, Perinatologi) harus bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS, sehingga SDM yang mempunyai sertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS yang ada harus diditribusikan ke unit pelayanan khusus lainnya; b. Kematian pasien < 24 jam. (≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) pencapaian baru 0,99% belum tercapai karena rawat inap penuh, sehingga pasien harus di IGD terlebih dahulu. 2. Rawat Jalan, dari 7 (tujuh) indicator yang ada, 6 (enam) sudah tercapai dan 1 (satu) belum tercapai, yaitu; waktu tunggu di rawat jalan belum tercapai (136 menit), hal ini disebabkan karena masih ada keterbatasan
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
70
jumlah dokter. Dokter harus melakukan visite ruangan dan pemeriksaan di Instalasi Rawat Jalan; 3. Rawat Inap, dari 15 (lima belas) indicator yang ada, 6 (enam) sudah tercapai dan 1 (satu) belum tercapai, yaitu; a. Kejadian infeksi nosokomial belum tercapai (4,58%) terutama angka kejadian infeksi luka infuse (plebitis). Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan petugas dalam melaksanakan SPO tentang pemasangan infus, selain itu factor-faktor lain yang mempengaruhi adalah jenis cairan yang diberikan kepada pasien, lokasi insersi vena, pemantauan terhadap tanda-tanda infeksi serta pembatasan aktivitas pasien. Usaha-usaha yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial adalah monitoring evaluasi kepatuhan terhadap SPO tentang pemasangan infuse; b. Kematian pasien > 48 Jam (≤ 0.24%), belum tercapai (0,39%), hal ini disebabkan karena rumah sakit rujukan PPK Tk 3 sebagai tempat rujukan sering penuh, sehingga pasien yang seharusnya ditangani di RS PPK Tk 3 tersebut tidak terlayani. 4. IBS, dari 6 (enam) indicator yang ada, semua indicator sudah tercapai; 5. Persalinan, Perinatologi (Kecuali RS khusus diluar RS ibu dan anak) dan KB dari 8 (delapan) indicator yang ada, 2 (dua) belum sesuai standar yaitu: 1) Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit belum tersedia karena persyaratan PONEK sudah cukup lengkap, akan tetapi SDM dokter SpOG minimal 2 orang belum terpenuhi; 2) Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria belum melebihi standar (21%) karena RS merupakan pusat rujukan khususnya kasus maternal perinatal. Sejauh ini pasien-pasien yang dirujuk merupakan pasien dengan peyulis dan sudah melewati PPK 1; 6. Intensif dari 2 (dua) indikator yang ada, sudah tercapai semua. 7. Radiologi dari 4 (empat) indikator yang ada, sudah tercapai 2 (dua) dan belum tercapai 2 (dua), yaitu:
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
71
a. Pelaksanaan ekpertise dokter SpRad (91,57%) hal ini disebabkan karena ada beberapa tindakan yang bersifat cyto, sehingga expertise dilakukan oleh dokter yang meminta pemeriksaan rontgen. b. Kejadian kegiatan pelayaan rontgen kerusakan foto, belum tercapai (2,42%) hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana masih belum optimal. 8. Lab. Patologi Klinik dari 4 (empat) indicator sudah tercapai semua; 9. Rehabilitasi Medik, dari 3 (tiga) indicator yang ada, ada 1 (satu) indikator yang belum disurvei dan akan dilaksanakan pada rencana program kerja tahun berikutnya; 10. Farmasi dari 4 (empat) indikator yang ada sudah tercapai semua; 11. Gizi,dari 3 (tiga) indicator yang ada, 1 (satu) indicator belum dapat dianalsiis karena belum ada data yang mendukung. 12. Transfusi Darah, dari 2 (dua) indikator yang ada 1 (satu) belum tercapai yaitu kejadian reaksi transfusi (2,40%), hal ini dikarenakan deteksi dini terhadap reaksi transfusi belum optimal dan reaksi tranfusi pada pasien bersifat spesifik. 13. Pelayanan Jamkesmas, dari 1 (satu) indicator sudah tercapai. 14. Rekam Medik, dari 4 (empat) indicator yang ada, baru 1(satu) yang terpenuhi, dan 3(tiga) belum terpenuhi, yaitu: a. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (90%) hal ini dikarenakan ratio dokter dan pasien belum ideal, sehingga kelengkapan dokumen rekam medis belum bisa diseslesaikan dalam waktu < 2 x 24 jam; b. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas (93%), hal ini disebabkan faktor sosial budaya masyarakat masih banyak pertimbangan dalam melakukan persetujuan operasi; c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 menit belum tercapai (40 menit) hal ini disebabkan karena pasien di IGD harus melalui proses observasi terlebih dahulu selama 2 jam; 15. Pengelolaan limbah, dari 2 (dua) indiaktor ada 1 (satu) yang belum tercapai yaitu baku mutu limbah cair (94,44%) hal ini dikarenakan
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
72
masih ada permasalahan alat pengolahan limbah di IPAL antara inlet dan outlet belum optimal. Selain itu belum adanya system pembersihan secara kontinue dan berkala. 16. Administrasi dan Manajemen, dari 9 (Sembilan) ada 2 (dua) indikator yang belum terpenuhi yaitu: a. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi (86,40%) hal ini disebabkan karena penyelesaian masalah
dilakukan dengan
menggunakan skala prioritas dan sumber daya yang ada di RS; b. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun sudah sesuai standar. 17. Ambulance / Kereta jenazah, dari 3 (tiga) indikator yang ada, 2 (dua) belum tercapai, yaitu: a. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di RS (67%) hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM driver; b. Response
time
pelayanan
ambulance/kereta
jenazah
bagi
masyarakat yang membutuhkan belum ada data yang mendukung karena sampai saat ini RS belum ada kebijakan yang mengatur tentang pelayanan ambulance jenazah bagi masyarakat selain yang dirawat di RS, kecuali pelayanan untuk kasus KLB dan KLL masal 18. Pemulasaraan Jenazah dari 1 (satu) indikator sudah sesuai standar. 19. Pelayanan pemeliharaan RS, dari 3 (tiga) indikator yang ada 1 (satu) indikator yang belum sesuai standar karena belum ada data dukung. 20. Pelayanan Laundry, dari 2 (dua) indikator yang ada, 1 (satu) indikator belum sesuai standar yaitu Tidak adanya kejadian linen yang hilang (99,15%), hal ini disebabkan kontrol pasien pulang optimal. 21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dari 3 (tiga) indikator yang ada sudah sesuai standar. Dari 21 jenis pelayanan beserta indikatornya sebagian besar telah tercapai. Sedangkan yang belum tercapai akan diupayakan pencapaiannya.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
73
TABEL 6.2 INDIKATOR AWAL PENCAPAIAN SPM PELAYANAN RSUD AJIBARANG
NO
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR
STANDAR
FORMULA
DATA
Kondisi Kinerja Awal periode penyusunan Renstra Tahun 2014
Tahun
1.
Gawat Darurat
1
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa.
100%
Jml kumulatif pasien yg mendapatkan pertolongan life saving di UGD.
48
Jml seluruh pasien yg membutuhkan penanganan life saving di UGD. 2
Jam buka pelayanan Gawat Darurat/(24 Jam)
100%
4
Pemberi pelayanan kegawat daruratan bersertifikat yang masih berlaku : BLS/PPGD/GELS/ALS
Ketersediaan tim penanggulangan bencana/ (satu tim)
100%
100%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
2016
2016
2017
2018
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
1
2
3
4
5
0
KETERANG AN
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
75%
BELUM TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
`48
Jml kumulatif jam buka UGD dlm satu bulan
30
Jml hari dlm satu bulan. 3
2015
30
Jml tenaga yg bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPG D. Jml tenaga yg memberikan pelayanan kegawat daruratan.
12
16
Jml tim penanggulangan bencana yg ada di rumah sakit.
1
74
5
Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat/ (< lima menit terlayani setelah pasien datang)
100%
Jml kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang di sampling secara acak sampai dilayani dokter.
2000
Jumlah seluruh pasien yang di sampling (minimal n = 50).
6
Kepuasan pelanggan. (>70%)
100%
2.
Rawat Jalan
1
Kematian pasien < 24 jam. (≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)
Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis.(100% dokter spesialis)
0,20%
100%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
76%
TERCAPAI
76%
80 %
85%
90%
100%
0,99%
TIDAK TERCAPAI
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
500
Jumlah komulatif rerata penilaian kepuasan pasien Gawat Darurat yang disurvei.
76
Jumlah seluruh pasien gawat darurat yang disurvei (minimal n = 50). 7
100%
100
Jumlah pasien yang meninggal dalam periode ≤ 24 jam sejak pasien datang di Gawat Darurat.
120
Jumlah seluruh pasien yang ditangani di gawat darurat.
12674
Jumlah hari buka klinik spesialis yang dilayani oleh dokter spesialis dalam waktu satu bulan.
248
Jumlah seluruh hari buka klinik spesialis dalam satu bulan.
248
75
0,20%
100%
2
Ketersediaan Pelayanan
a.
Klinik Anak
Tidak ada
a. Klinik Anak
b. Klinik Peny. Dalam 100 c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah
3
Jam buka Pelayanan (Jam 08.00 – 13.00 setiap hari kerja kecuali Jum’at 08.00 – 11.00)
100%
Waktu tunggu di rawat jalan. (≤ 60 menit)
100%
Jumlah hari pelayanan rawat jalan spesialistik yang buka sesuai ketentuan dalam satu bulan.
248
Kepuasan Pelanggan. (≥ 90%)
100%
Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang di survey.
8815
a. Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskop TB. (≥ 60%)
100%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
TERCA PAI
TERCA PAI
TERCA PAI
TERC APAI
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
136 Menit
BELUM TERCAPAI
100 Menit
80 Menit
60 Menit (100%)
60 Menit (100%)
60 Menit (100% )
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
65
Jumlah komulatif rerata penilaian kepuasan pasien rawat jalan yang di survey.
49
Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survey (minimal n = 50)
6
TERCA PAI
248
Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survey. 5
TERCAPAI
d. Klinik Bedah
Jumlah seluruh hari pelayanan rawat jalan spesialistik dalam satu bulan. 4
b. Klinik Peny. Dalam c. Klinik Kebidanan
51
Jumlah semua pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS.
118
76
3.
Rawat Inap
1
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS. (≥ 60%)
100%
Pemberi Pelayanan di Rawat Inap.
100%
a. Dokter Spesialis
Jumlah seluruh pasien rawat jalan TB yang ditangani di rumah sakit dalam waktu tiga bulan.
118
Jumlah tenaga dokter dan perawat yang memberikan pelayanan di ruang rawat inap yang sesuai dengan ketentuan.
168
Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang bertugas di rawat inap.
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
1279
99,96%
BELUM TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
168
b. Perawat minimal D3 2
Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
100%
Jumlah pasien dalam satu bulan yang mempunyai dokter sebagai penaggung jawab
1038
Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan
3
Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap.
100%
1038
Tidak ada
a. Anak b. Peny. Dalam c. Kebidanan d. Bedah 4
Jam Visite Dokter Spesialis
100%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
Jumlah visite dokter spesialis antara jam 08.00 s/d 14.00 yang disurvei
77
08.00 – 14.00 setiap hari 5
Kejadian infeksi pasca operasi
Jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis yang disurvei. 100%
≤ 1.5%
6
Kejadian infeksi nosokomial
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian.
Jumlah pasien yang mengalami infeksi pasca operasi dalam satu bulan.
1
Jumlah seluruh pasien yang dioperasi dalam satu bulan 100%
≤ 1.5%
7
1283
Jumlah pasien rawat inap yang terkena infeksi nosokomial dalam satu bulan.
49
Kematian pasien > 48 Jam
100%
≤ 0.24%
9
Kejadian pulang paksa.
Jumlah pasien dirawat dalam bulan tersebut dikurangi jumlah pasien yang jatuh dan berakibat kecacatan atau kematian
1038
Jumlah kejadian kematian pasien rawat inap > 48 Jam dalam satu bulan
4
0,12%
0,12%
4,58%
TIDAK TERCAPAI
2,40%
1.5% (TERCA PAI)
1.5% (TERCA PAI)
1.5% (TERCA PAI)
1.5% (TERC APAI)
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
0,39%
BELUM TERCAPAI
0.24%
0.24%
0.24%
0.24%
1.68%
TERCAPAI
1.68%
1.68%
1.68%
1.68%
0.24%
1038
Jumlah pasien pulang paksa dalam satu bulan 18
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
0,12%
1038
Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan. 100%
0,12%
1071
Jumlah pasien dirawat dalam bulan tersebut 8
TERCAPAI
850
Jumlah pasien rawat inap dalam satu bulan 100%
0,12%
0,12%
78
1.68%
≤ 5%
10
Jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam satu bulan
Kepuasan Pelanggan.
100%
≥ 90%
11
4.
Bedah Sentral
1
Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen).
90
Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal 50)
Rawat Inap TB
a.
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS.
b.
≥ 60 %
90%
TERCAPAI
95%
97%
98%
98%
98%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
1.16 HARI
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100
Jumlah semua pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS.
a. Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
Waktu Tunggu operasi elektif
1074
17
Jumlah seluruh pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani di rumah sakit dalam waktu tiga bulan.
17
≥ 60 %
100%
≤ 2 hari
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
Jumlah kumulatif waktu tunggu operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi dalam satu bulan.
231
Jumlah pasien yang dioperasi dalam bulan tersebut
207
79
2
Kejadian kematian di meja operasi
100%
≤ satu %
3
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi.
100%
Jumlah pasien yang meninggal di meja operasi dalam satu bulan Jumlah pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dalam satu bulan
0
Tidak adanya kejadian operasi salah orang
100%
Jml pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jumlah pasien yang dioperasi salah sisi dalam waktu satu bulan.
207
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
100%
Jml pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jumlah operasi salah orang dalam waktu satu bulan.
207
0%
0%
0%
0%
0%
TERCAPAI
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TERCAPAI
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TERCAPAI
0%
0%
0%
0%
0%
207
Jml pasien yang dioperasi dalam satu bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami salah tindakan operasi dalam satu bulan.
207
Jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
0%
207
Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan 5
TERCAPAI
207
Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan. 4
0%
207
80
6
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi
100%
Jml pasien yang dioperasi dalam satu bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami tertinggalnya benda asing dalam tubuh akibat operasi dalam satu bulan.
207
Jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan. 7
5.
Persalinan, Perinatologi (Kecuali RS khusus diluar RS ibu dan anak) dan KB
1
Komplikasi anestesi karena overdosis reaksi anestesi dan salah penempatan anestesi endotracheal tube.(≤ 6 %)
Kejadian kematian ibu karena persalinan.
100%
a. Perdarahan ≤ 1%
TERCAPAI
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TERCAPAI
0%
0%
0%
0%
0%
≤ 0,13 %
SUDAH TERCAPAI
≤ 0,13 %
≤ 0,13 %
≤ 0,13 %
≤ 0,13 %
207
Jumlah pasien yang mengalami komplikasianastesi dalam satu bulan
0
Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan 100%
0%
207
Jumlah kematian pasien persalinan karena perdarahan, preeklampsia / eklampsia, sepsis (masing-masing penyebab).
0%
Jumlah pasien-pasien persalinan dengan perdarahan, pre eklampsia / eklampsia dan sepsis.
0%
b. Pre-eklampsia ≤ 30%
c. Sepsis ≤ 0.2%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
81
≤ 0,13 %
2
Pemberi pelayanan persalinan normal
100%
a.
Dokter Sp.OG
Jumlah tenaga dokter Sp.OG, dokter umum terlatih (asuhan persalinan normal ) dan bidan yang memberikan pertolongan persalinan normal
26
Jumlah seluruh tenaga yang memberi pertolongan persalinan normal
84%
BELUM TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
BELUM TERSEDIA
TERSE DIA
TERSE DIA
TERSE DIA
TERSE DIA
TERS EDIA
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
31
b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)
c. 3
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
Bidan 100%
Tersedianya tim dokter SpOG, dokter umum, bidan, dan perawat terlatih 5
4
Tim PONEK yang terlatih Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi.
100%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
Jumlah tenaga dokter Sp.OG, dokter spesialis anak, dokter spesialis anastesi yang memberikan pertolongan persalinan dengan tindakan operasi
2
82
100%
a.
b.
Dokter Sp.OG
Jumlah seluruh tenaga dokter yang melayani persalinan dengan tindakan operasi
1
BELUM TERCAPAI
2
100%
TERCAPAI
100%
21%
BELUM TERCAPAI
86
100%
86
100%
3
2
2
3
3
100%
100%
100%
100%
20% (TERCA PAI)
20% (TERCA PAI)
20% (TERCA PAI)
20% (TERCA PAI)
20% (TERC APAI)
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
Dokter Sp.A. 1
c.
Dokter Sp.An. 1
5
6
Kemampuan menangani BBLR 1500 – 2500 gr
Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria
100%
100%
≤ 20%
7
Keluarga Berencana
Jumlah BBLR 1500 gr – 2500 gr yang berhasil ditangani
97
Jumlah seluruh BBLR 1500 gr – 2500 gr yang ditangani
97
Jumlah persalinan dengan seksio cesaria dalam satu bulan
162
Jumlah seluruh persalinan dalam satu bulan 100%
a. Persentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr. Umum terlatih
b. Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
763
Jenis pelayanan KB mantap Jumlah peserta KB
86
Jumlah konseling layanan KB mantap
Jumlah peserta KB mantap
86
83
8
Kepuasan pelanggan.
100%
≥ 80%
6.
Intensif
1
Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam.
Pemberi pelayanan Unit Intensif
86
Jumlah total pasien yang disurvei ( n minimal 50 ) 100%
≤ 3%
2
Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen)
a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani.
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
TERCAPAI
90%
90%
100%
100%
100%
0%
TERCAPAI
0%
0%
0%
0%
0%
11
59%
BELUM TERCAPAI
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%( TERC APAI)
11
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
70
Jumlah pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam dalam satu bulan
0
Jumlah seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif dalam satu bulan 100%
81 %
43
Jumlah tenaga dokter Sp.An dan spesialis yang sesuai dengan kasus yang ditangani, Perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU / setara yang melayani pelayanan perawatan intensif
Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang melayani perawatan intensif
84
b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU / setara D4
7.
Radiologi
1
Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto.
100%
≤ 3 jam
2
Pelaksanaan ekspertis.
Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen.
100%
100%
Kerusakan foto ≤ 2%
4
Kepuasan Pelanggan.
30,15
Jumlah pasien yang di foto thorax dalam bulan tersebut
dokter Sp.Rad.
3
Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto dalam satu bulan
≥ 80%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
BELUM TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
0,52 JAM
TERCAPAI
0,52 JAM
0,52 JAM
0,52 JAM
0,52 JAM
0,52 JAM
91,57%
BELUM TERCAPAI
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%( TERC APAI)
2,42%
BELUM TERCAPAI
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%(T ERCAP AI)
100%( TERC APAI)
99,60%
TERCAPAI
99,60%
99,60%
99,60%
99,60%
99,60 %
421
Jumlah foto rontgen yang dibaca dan diverifikasi oleh dokter spesialis radiology dalam satu bulan
946
Jumlah seluruh pemeriksaan foto rontgen dalam satu bulan Jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam satu bulan
1033
25
Jumlah seluruh pemeriksaan foto dalam satu bulan 100%
35,71%
1033
Jumlah pasien yang disurvei yang menyatakan puas
55
Jumlah total pasien yang disurvei ( n minimal 50 )
56
85
8.
Lab. Patologi Klinik
1
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.
100%
≤ 140 menit Kimia darah dan darah rutin.
2
Pelaksanaan ekspertisi
4
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
Kepuasan Pelanggan.
703820
Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvey dalam bulan tersebut 100%
Dokter Sp.PK
3
Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium pasien yang disurvey dalam satu bulan
100%
100%
≥ 80%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
65 Menit
TERCAPAI
65 Menit
65 Menit
65 Menit
65 Menit
65 Menit
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
155.44%
TERCAPAI
155.44%
155.44%
160 %
160 %
10903
Jumlah hasil lab yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam satu bulan
27281
Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
27281
27281
Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam bulan tersebut
27281
Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen )
300
Jumlah total pasien yang disurvei ( n minimal 50 )
193
86
100%
160%
9.
Rehabilitasi Medik
1
Kejadian drop out pasien tehadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan.
100%
140
≤ 50%
2
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
Jumlah seluruh pasien yang drop out dalam tiga bulan
Jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasi medik dalam tiga bulan 100%
Kepuasan Pelanggan.
≥ 80%
Jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasi medik dalam tiga bulan
140
Farmasi
1
Waktu tunggu pelayanan
a. Obat jadi ≤ 30 menit
Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen )
80
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
40 %
40 %
40 %
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
22.64 Menit
TERCAPAI
22.64 Menit
22.64 Menit
22.64 Menit
22.64 Menit
40 %
100%
100%
80
Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvey dalam satu bulan
100%
45 %
140
Jumlah total pasien yang disurvei ( n minimal 50 ) 10.
BELUM TERCAPAI
270
Jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasi medik dalam satu bulan 3
51,85%
22,64
Jumlah pasien yang disurvey dalam bulan tersebut
769
87
21.OO Menit
b. Obat racikan ≤ 60 menit
2
3
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat.
Kepuasan Pelanggan
100%
100%
100%
≥ 80%
4
Penulisan resep sesuai formularium.
Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang disurvey dalam satu bulan
22,8
Jumlah pasien yang disurvey dalam bulan tersebut
44
Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang disurvey dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat
813
Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang disurvey
813
Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvey ( dalam prosen )
56
Jumlah total pasien yang disurvey (n minimal 50) 100%
TERCAPAI
22.8 Menit
22.8 Menit
22.8 Menit
22.8 Menit
22.8 Menit
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
56
Jumlah resep yang diambil sebagai sample yang sesuai formularium dalam satu bulan
813
Jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sample dalam satu bulan ( n minimal 50 )
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
22.8 Menit
813
88
11.
Gizi
1
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien.
100%
≥ 90%
2
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet.
10056
Jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvei 100%
≤ 20%
3
Jumlah pasien rawat inap yang disurvei yang mendapat makanan tepat waktu dalam satu bulan
Jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien yang disurvei dalam satu bulan
1052,6
Transfusi Darah
1
Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi
100%
100% terpenuhi
2
Kejadian reaksi transfusi.
Jumlah pemberian makanan yang disurvei dikurangi jumlah pemberian makanan yang salah diet
3593
≤ 0.01%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
100%
100%
100%
100%
34,94%
BELUM TERCAPAI
20% (TERCA PAI)
20% (TERCA PAI)
20% (TERCA PAI)
20% (TERCA PAI)
20% (TERC APAI)
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
2,40%
BELUM TERCAPAI
1,50%
0.01 % (TERAP AI)
0.01 % (TERAP AI)
0.01 % (TERAP AI)
0.01 % (TERA PAI)
3593
Jumlah permintaan kebutuhan darah yang dapat dipenuhi dalam satu bulan
1685
Jumlah seluruh permintaan darah dalam satu bulan 100%
100%
3013
Jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan 12.
TERCAPAI
10083
Jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan 100%
99,73%
1685
Jumlah kejadian reaksi transfusi dalam satu bulan
38
Jumlah seluruh pasien yang mendapat transfusi dalam satu bulan
1583
89
13.
Pelayanan Jamkesmas
1
Pelayanan terhadap pasien Jamkesmas yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan.
100%
100% terlayani
14.
Rekam Medik
1
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan.
Jumlah pasien Jamkesmas yang dilayani rumah sakit dalam satu bulan
16155
Jumlah seluruh pasien Jamkesmas yang datang ke rumah sakit dalam satu bulan 100%
Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas.
100%
Jumlah rekam medik yang disurvei dalam satu bulan yang diisi lengkap
50
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan.
≤ 10 menit
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
100%
100%
100%
100%
100%
90%
BELUM TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
93%
BELUM TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
65 Menit
SUDAH TERCAPAI
65 Menit
65 Menit
65 Menit
65 Menit
65 Menit
50
Jumlah pasien yang mendapat tindakan medik yang disurvey yang mendapat informasi lengkap sebelum memberikan persetujuan tindakan medik dalam satu bulan
50
Jumlah pasien yang mendapat tindakan medik yang disurvey dalam satu bulan 3
TERCAPAI
16155
Jumlah rekam medik yang disurvei dalam satu bulan 2
100%
50
Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sampel rawat jalan yang diamati
100
90
Total sampel penyediaan rekam medis yang diamati ( n tidak kurang dari 100 ) 4
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap.
100%
≤ 15 menit
15.
Pengelolaan limbah
1
Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis rawat inap yang diamati Total penyediaan rekam medis rawat inap yang diamati
Baku mutu limbah cair.
100%
a.
b.
BOD < 30mg/l
100
40 Menit
1500
17 MENIT
BELUM TERCAPAI
15 MENIT
15 MENIT
15 MENIT
15 MENIT
15 MENI T
94,44%
BELUM TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
90
Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu
34
Jumlah seluruh pemeriksaan limbah cair
36
COD < 80mg/l
c. TSS < 30 mg/l d.
2
Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan.
pH 6 – 9
100%
Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang diamati
Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
22721,96
22721,96
91
16.
Administrasi dan Manajemen
1
Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi.
100%
Hasil keputusan pertemuan direksi yang ditindaklanjuti dalam satu bulan
108
Total hasil keputusan yang harus ditindaklanjuti dalam satu bulan 2
Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja.
100%
86,40%
BELUM TERCAPAI
86,40%
86,40%
86,40%
86,40%
86,40 %
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
125
Laporan akuntabilitas kinerja yang lengkap dan dilakukan minimal tiga bulan dalam satu tahun
Jumlah laporan akuntabilitas yang seharusnya disusun dalam satu tahun 3
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat.
100%
Jumlah pegawai yang diusulkan tepat waktu sesuai periode kenaikan pangkat dalam satu tahun
106
Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya diusulkan kenaikan pangkat dalam satu tahun
4
Ketepatan waktu pengusulan gaji berkala.
100%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
106
Jumlah pegawai yang mendapatkan SK kenaikan gaji berkala tepat waktu dalam satu tahun
101
92
Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya memperoleh kenaikan gaji berkala dalam satu tahun
5
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun.
100%
≥ 60%
6
Cost Recovery.
100%
≥ 40%
7
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.
100%
101
Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun
388
Jumlah seluruh karyawan rumah sakit
370
Jumlah pendapatan fungsional dalam satu bulan
30.642,10 1.291
Jumlah pembelanjaan operasional dalam satu bulan
27.430.29 1.270
Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya dalam tiga bulan
3
Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan dalam tiga bulan 8
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap.
100%
≤ 2 jam
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
95%
TERCAPAI
95%
95%
95%
95%
100%
111,71%
TERCAPAI
111,71%
111,71%
111,71%
111,71%
111,71 %
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
3
Jumlah kumulatif waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap yang diamati dalam satu bulan
Jumlah total pasien rawat inap yang diamati dalam satu bulan
93
100%
9
17.
Ambulance / Kereta jenazah
1
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu.
Waktu pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah.
100%
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di RS.
100%
100%
≤ 30 menit
3
18.
Pemulasaraan Jenazah
Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan.
sesuai ketentuan daerah Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah
0
Jumlah bulan pemberian insentif
24 jam
2
Jumlah bulan dengan kelambatan pemberian insentif
TERCAPAI
100%
100%
TERCAPAI
100%
67%
BELUM TERCAPAI
85%
0
TIDAK ADA PELAYANA N AMBULAN SESUAI SPM TERSEBUT
0
0.51 JAM
TERCAPAI
0.51 JAM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0.51 JAM
0.51 JAM
0.51 JAM
10
Total waktu buka ( dalam jam ) pelayanan ambulance dalam satu bulan
7296
Jumlah hari dalam bulan tersebut
7296
Jumlah penyedia ambulance yang tepat waktu dalam satu bulan
69
Jumlah seluruh permintaan ambulance dalam satu bulan 100%
100%
103
Tidak ada
0
0
0 100%
≤ 2 jam
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
Total kumulatif waktu pelayanan pemulasaraan jenazah pasien yang diamati dalam satu bulan
97,5
Total pasien yang diamati dalam satu bulan
371
94
0.51 JAM
19.
Pelayanan Pemeliharaan RS
1
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat.
100%
≤ 80%
2
Ketepatan waktu pemeliharaan alat
Jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang atau sama dengan 15 menit dalam satu bulan
611
Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam satu bulan
100%
20.
Pelayanan Laundry
1
Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi.
Tidak adanya kejadian linen yang hilang.
100%
Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan / servis tepat waktu dalam satu bulan
601
Jumlah seluruh alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu dalam satu tahun
8
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat
100%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
97,29%
97,29%
97,29%
97,29 %
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
99,15%
BELUM TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TERCAPAI
100%
100%
100%
100%
100%
8
Jumlah linen yang dihitung dalam empat hari sampling dalam satu bulan
4876
Jumlah linen yang seharusnya ada pada hari sampling tersebut
2
97,29%
601
Jumlah alat laboratorium yang perlu dikalibrasi dalam satu tahun
100%
TERCAPAI
628
Jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan pemeliharaan dalam waktu satu bulan
3
97,29%
4918
Jumlah hari dalam satu bulan dengan penyediaan linen tepat
31
95
21.
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
1
inap.
waktu
Adanya anggota Tim PPI yang terlatih.
Jumlah hari dalam satu bulan Jumlah anggota tim PPI yang sudah terlatih
100%
Anggota Tim PPI yang terlatih 75% 2
Tersedia APD di setiap Instalasi.
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ (HAI) Health care assosiated infection di RS (minimal 1 parameter)
15
93,8%
TERCAPAI
93,8%
93,8%
93,8%
93,8%
73,7%
TERCAPAI
73,7%
73,7%
73,7%
73,7%
85,7%
TERCAPAI
85,7%
85,7%
85,7%
85,7%
93,8%
Jumlah anggota tim PPI 16 100%
60%
3
31
100%
75%
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
Jumlah instalasi yang menyediakan APD
14
Jumlah instalasi di Rumah Sakit
19
73,7%
Jumlah instalasi yang melakukan pencatatan dan pelaporan 6
Jumlah instalasi yang tersedia
7
96
85,7%
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang akan digunakan Rumah Sakit sebagai : a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). b. Acuan bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan. c. Dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. dengan demikian rencana stategis ini nantinya tidak lagi sekedar sebagai dokumen administrasi semata, namun lebih utama sebagai parameter keberhasilan OPD RSUD Ajibarang dalam melaksanakan kegiatan selama lima tahun. Secara substansi Rencana Strategis sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga wajib menyusun dokumen tersebut. Penyusun menyadari bahwa dalam menyusun dokumen ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan masukan membangun sangat kami harapkan demi kemajuan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang. Demikian Revisi Rencana Strategis ini kami susun, semoga bisa berguna dan bermanfaat dalam pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang.
Ajibarang, Januari 2017 Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dr. DANI ESTI NOVIA Pembina NIP. 19701113 200212 2 006
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
97
Revisi Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018
98