RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
NO
PROGRAM / KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
1
2
3
4
5
URUSAN UMUM
WAJIB
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 6 7
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 10 11
PAGU INDIKATIF (Rp) 12
PRAKIRAAN JENIS MAJU KEGIATAN (Rp.) a/b/c 13 14
PEMERINTAHAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
I
4,668,000,000
5,018,500,000
-
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,800,000,000
2,025,000,000
-
BELANJA LANGSUNG
2,868,000,000
2,993,500,000
963,000,000
1,167,500,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemerintahan
Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100%
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
12 Bulan
Tersedianya Materai Kegiatan
1000lembar
6,000,000
9,000,000
a
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan
Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
1 tahun
38,000,000
40,000,000
a
Penyediaan jasa pemeliharaan 3. dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Nanga Bulik
Tersedianya Jaminan Perisinan 23 Blangko Mobilitas Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/Operasional Pajak Operasional Berjalan Lancar
23 Unit
6,500,000
8,500,000
a
4.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
Terbayarnya honorarium administrasi keuangan
35 orang
525,000,000
575,000,000
a
5.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan
Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan Kantor
3 Orang
41,250,000
55,000,000
a
6.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 Tahun
Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
12 Bulan
10,000,000
12,000,000
a
Nanga Bulik
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Bulan
Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
12 Bulan
45,000,000
47,000,000
a
Nanga Bulik
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
1 tahun
25,000,000
30,000,000
a
2.
7. Penyediaan alat tulis kantor
8.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
NO 1
II
III
PROGRAM / KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
2
3
4
5
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 6 7
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 10 11
PAGU INDIKATIF (Rp) 12
PRAKIRAAN JENIS MAJU KEGIATAN (Rp.) a/b/c 13 14
Penyediaan komponen instalasi 9. listrik / penerangan bangunan kantor
Nanga Bulik
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan
Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
1 tahun
8,000,000
9,500,000
a
10.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Nanga Bulik
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor
1 tahun
6,250,000
10,500,000
a
11.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Nanga Bulik
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
12 Bulan
Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur
7 Koran Harian
19,000,000
22,000,000
a
12.
Penyediaan makanan dan minuman
Nanga Bulik
Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat
12 Bulan
Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat
1 Tahun
8,000,000
9,000,000
a
13.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah
40 kali
Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
1 Tahun
125,000,000
220,000,000
a
14.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah
25 kali
Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
1 Tahun
100,000,000
120,000,000
a
1,235,000,000
962,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
100%
1. Pembangunan gedung kantor
Nanga Bulik
Terlaksananya Pembangunan gedung kantor
1 paket
Daya Tampung Meningkat
1 paket
500,000,000
2. Pembangunan Balai Peyuluh KB
Nanga Bulik
Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluh KB
2 Unit
Daya Tampung Meningkat
2 paket
600,000,000
Daya Tampung Meningkat
4 Orang
80,000,000
a
900,000,000
a
3.
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Nanga Bulik
Bertambahnya kendaraan dinas/operasional
4 unit
4
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Nanga Bulik
Gedung Kantor Terpelihara
12 Bulan
Umur Fungsional Meningkat
1 tahun
20,000,000
22,000,000
a
5
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Nanga Bulik
Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara
12 Bulan
Umur Fungsional Meningkat
1 tahun
30,000,000
35,000,000
a
6
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
Nanga Bulik
Meubelair yang terpelihara
10 Buah
Umur Fungsional Meningkat
1 Tahun
5,000,000
5,000,000
a
27,000,000
56,000,000
27,000,000
56,000,000
Program peningkatan disiplin aparatur
1.
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Tingkat kepatuhan pegawai
Nanga Bulik
100%
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
1 jenis
Daya Guna Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkat
1 Tahun
a
a
NO
PROGRAM / KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
1
2
3
4
5
Pemerintahan
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
V
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Ekonomi
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha
Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal
Pameran Pembangunan
Kesehatan
Keikutsertaan BP3AKB Kab. Lamandau Dalam Pameran pembangunan
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 10 11
5 kali
Terdidik dan terlatihnya Aparatur Secara Formal
5 0rang
Ada
Nanga Bulik
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
80%
Luar Daerah
Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
VI Program Keluarga Berencana
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 6 7
1 kali
Terpublikasinya Informasi Hasil Pembangunan Daerah
1 Kali
11%
PAGU INDIKATIF (Rp) 12
PRAKIRAAN JENIS MAJU KEGIATAN (Rp.) a/b/c 13 14
27,000,000
30,000,000
27,000,000
30,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
170,000,000
194,000,000
a
a
Nanga Bulik
Terlaksananya Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin
8 kecamatan
Tersedianya pelayanan KB geratis
16 kali
70,000,000
72,000,000
a
2. Pelayanan KIE
Nanga Bulik
Terlaksananya pelayanan KIE
8 Kecamatan
Tersusunya laporan hasil evaluasi KIE
8 kali
20,000,000
22,000,000
a
3. Pembinaan Keluarga Berencana
Nanga Bulik
Dokumen data keluarga Berencana
1 laporan
80,000,000
100,000,000
a
55,000,000
64,000,000
20,000,000
22,000,000
1.
Program Keserasian Kebijakan VII Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kesehatan
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana
Cakupan Pelayanan bidang PP dan PA
Nanga Bulik
1 Dokumen
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi
100%
Sekolah yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi
1 sekolah
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil Kegiatan pada Bidang PP dan PA
1 laporan
a
NO
PROGRAM / KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
1
2
3
4
5
Penyuluhan Tentang 2. Perlindungan Anak Bagi Murid setingkat SLTP dan SLTA
VIII Program Pelayanan Kontrasepsi
IX
Terlaksananya Penyuluhan Perlindungan anak di sekolahsekolah
Nanga Bulik
Kesehatan
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
Cakupan Pelayanan Bidang KB
1 sekolah
Nanga Bulik
Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi KB
8 kecamatan
2 Program KB medis Operasi
Nanga Bulik
Terlaksananya KB medis Operasi
2 kali
3 pengadaan alat kontrasepsi KB
Nanga Bulik
Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi KB
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu
Pengkajian pengembangan model opersional BKB-PosyanduPADU
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.
Kesehatan
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana
Monitoring evaluasi dan Pelaporann
Cakupan Pelayanan Bidang KB
Kesehatan
Terlaksananya Pengkajian pengembangan model opersional BKB-PosyanduPADU
CAkupan Pelayanan Bidang PP
Nanga Bulik
Meningkatnya kajian perlindungan anak SLTP dan SLTA di sekolah
1 laporan
1kec
35,000,000
42,000,000
100,000,000
125,000,000
a
45,000,000
55,000,000
a
Meningkatnya pelayanan KB medis Operasi
100%
30,000,000
40,000,000
a
1 paket
25,000,000
30,000,000
a
50,000,000
75,000,000
50,000,000
75,000,000
0
0
20,000,000
22,000,000
Meningkatnya Kemampuan Kader
1 Poktan
100%
Kecamatan dan desa yang menjadi objek monitoring
PRAKIRAAN JENIS MAJU KEGIATAN (Rp.) a/b/c 13 14
16 kali
1 paket
1 kali
PAGU INDIKATIF (Rp) 12
Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi KB
100%
Nanga Bulik
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 10 11
100%
1. Pelayanan Kontrasepsi KB
1
X
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 6 7
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil Kegiatan pada Bidang PP
1 laporan
a
a
NO
PROGRAM / KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
1
2
3
4
5
2
Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI)
XI Program PM2L
Ekonomi
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
Rasio Penduduk Miskin
Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan PM2L berjalan dengan baik
Cakupan Pelayanan bidang Kelembagaan
1 kec
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 10 11
Meningkatnya Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI)
1 kali
4.04
Kabupaten Lamandau
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
Terlaksananya Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI)
Nanga Bulik
1. Fasilitas Kegiatan PM2L
Program Penguatan Kelembagaan XII Pengarustamaan Gender dan Anak
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 6 7
3 desa
Tersusunnya laporan pelaksanaan PM2L di Kab. Lamandau
1 laporan
100%
PAGU INDIKATIF (Rp) 12
PRAKIRAAN JENIS MAJU KEGIATAN (Rp.) a/b/c 13 14
25,000,000
30,000,000
30,000,000
70,000,000
30,000,000
70,000,000
115,000,000
139,000,000
a
a
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Nanga Bulik
Kecamatan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi
8 kec
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang kelembagaan
1 laporan
20,000,000
22,000,000
a
sosialisasi peraturan tentang 3. perlindungan anak dan penghapusan KDRT
Nanga Bulik
Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT
1 kec
Meningkatnya sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT
1 laporan
35,000,000
37,000,000
a
30,000,000
40,000,000
30,000,000
40,000,000
1.
Program Peningkatan XIII Penanggulangan Narkoba, pms Termasuk HIV/AIDS
1
Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah
Kesehatan
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana
Cakupan Pelayanan Bidang KB
Nanga Bulik
100%
Terlaksananya Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah
1 kali
Meningkatnya Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah
1 sekolah
a
NO
PROGRAM / KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
1
2
3
4
5
Program Peningkatan Partisipasi XIV Pemerintahan Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.
Penyelenggaraan kegiatan bulan bhakti gotong-royong masyarakat
2.
Peyelenggaraan Kegiatan Bina Desa
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 6 7
Persentase Desa terprogram BBGRM
Kabupaten Lamandau
3 Desa
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 10 11
100%
Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Tersalurnya bibit tanaman dalam kegiatan bina Desa
1 kali
2400 bibit
Partisipasi BP3AKB dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Partisipasi BP3AKB dalam kegiatan bina Desa
PAGU INDIKATIF (Rp) 12
PRAKIRAAN JENIS MAJU KEGIATAN (Rp.) a/b/c 13 14
44,000,000
49,000,000
1 kali
25,000,000
28,500,000
a
3 Desa
19,000,000
20,500,000
a