RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANGGAI
Indikator Kinerja
KODE
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1
2
3
4
5
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6
7
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8
9
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10
11
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
2.03.01 03.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
02
08
10
11
12
15
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
868.112.300 Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,57%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,45%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,57%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,90%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,76%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,50%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,50%
Terciptanya kelancaran surat 1000 menyurat
Terpenuhinya jasa surat 100% menyurat
4.950.000
5.989.500
Terpenuhinya jasa Paket komunikasi, 100% sumber daya air dan listrik
47.300.000
57.233.000
4
Org
Terpenuhinya Jasa 100% Kebersihan Kantor
39.710.000
48.049.100
8
Terpenuhinya Paket Alat Tulis 100% Kantor
16.500.000
19.965.000
Terpenuhinya barang 100% cetakan dan Penggandaan
15.279.000
18.487.590
2
Terpenuhinya komponen instalasi Paket 100% listrik/peneran gan bangunan kantor
4.381.300
5.301.373
3
Terpenuhinya bahan bacaan Terbita dan peraturan 100% n perundangundangan
3.300.000
3.993.000
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 3 dan listrik
Lbr
Terciptanya kebersihan kantor
Terciptanya kelancaran administrasi kantor Terciptanya kelancaran administrasi kantor
46100 Lbr
Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor
Terciptanya peningkatan pengetahuan pegawai
1.050.415.883 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Hal 561
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
2 17
18
30
02 07
05
09
10
24
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
5
Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
6
7
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,79%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
56,26%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
26,81%
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,94%
Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,61%
Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,61%
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daera
Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,55%
Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja pelaksanaan, dan tata kelola pemerintahan daerah pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9,97%
Luwuk
Luar dan Dalam Daerah
Penyediaan jasa pendukung teknis Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik Luwuk yang efisien dan efektif Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja Kantor dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daera
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8 Terciptanya kenyamanan pelaksanaan rapat
9
600
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan 2 Luar Daerah
10
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
Terpenuhinya Makanan dan 100% Minuman
15.510.000
18.767.100
LS
Terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi dan 100% Konsultasi ke Luar Daerah
488.400.000
590.964.000
Orang
Terpenuhinya jasa 100% pendukung teknis
232.782.000
281.666.220
352.964.460
427.086.997
Buah
Terpenuhinya Perlengkapan 100% Gedung Kantor
13.915.000
16.837.150
Unit
Terpenuhinya Kendaraan 100% Dinas/Operasi onal
19.800.000
23.958.000
2
Terpenuhinya Paket peralatan 100% gedung kantor
60.921.960
73.715.572
2
Set
Terpenuhinya 100% Meubelair
12.540.000
15.173.400
Unit
Terpenuhinya Rutin/Berkala Kendaraan 100% Dinas/operasio nal
35.200.000
42.592.000
1
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasiona 1 l
Tersedianya fasilitas kerja yg memadai
11
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Dos
Tersedianya jasa pendukung teknis 27
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target
Tersedianya Meubelair
Terciptanya kelancaran tugas Dinas/operasional
10
Hal 562
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
2 26
28
42
03 02
05
04 01
05
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
3
Sasaran Daerah
Lokasi
4
5
7
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,31%
Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,69%
Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56,66%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja Perlengkapannya dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Pengadaan Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS Pemulangan Pegawai yang pensiun
6
Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daera
Rehabilitasi sedang/berat gedung Reformasi birokrasi kantor dan tata kelola pemerintahan daera
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daera
Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8
9
27,63%
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
72,37%
Terwujudnya 100% Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
Unit
4.620.000
5.590.200
11
Unit
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala 100% peralatan gedung kantor
5.967.500
7.220.675
2
Paket
Terpenuhinya Rehabilitasi 100% sedang/berat gedung kantor
200.000.000
242.000.000
41.800.000
50.578.000
Terpenuhinya Pakaian Dinas Meter beserta 100% Perlengkapann ya
11.550.000
13.975.500
Terpenuhinya Pasan pakaian 100% g khusus harihari tertentu
30.250.000
36.602.500
4.661.910
5.640.911
4.661.910
5.640.911
119.658.000
144.786.180
Terciptanya kenyamanan gedung kantor
Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta 150 Perlengkapannya
Tersedianya pakaian olahraga 100
Pemulangan Pegawai yang pensiun
11
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala 100% perlengkapan gedung kantor
10
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
10
Terciptanya kenyamanan gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target
1
Orang
Terpenuhinya Pemulangan 100% Pegawai yang pensiun
Hal 563
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
2 01
02
06
06
01
02
04
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
5
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6
7
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8
Terwujudnya 13,79% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terciptanya sumber daya aparatur yg profesional
Sosialisasi Peraturan perundang- Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja pelaksanaan, undangan dan tata kelola pemerintahan daerah pengawasan, 2 Kec evaluasi dan pemeliharaan
Terwujudnya 55,16% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundangundangan
Pembinaan dan Pemantauan kerja Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja aparatur dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, Luwuk evaluasi dan pemeliharaan
Terwujudnya 31,05% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan kerja aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja dan tata kelola pelaksanaan, Luar pemerintahan daerah pengawasan, Daerah evaluasi dan pemeliharaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan tata kelola pelaksanaan, Kinerja SKPD pemerintahan daerah pengawasan, evaluasi dan Luwuk pemeliharaan
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, evaluasi dan Luwuk pemeliharaan
Penyusunan pelaporan keuangan Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja akhir tahun dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, evaluasi dan Luwuk pemeliharaan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Terwujudnya 6,16% Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya 20,88% Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya 5,52% Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10
11
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
1
LS
Terpenuhinya Pendidikan 100% dan pelatihan formal
16.500.000
19.965.000
1
Terpenuhinya Sosialisasi Perda Peraturan 100% perundangundangan
66.000.000
79.860.000
1
Terpenuhinya Pembinaan Dokum dan 100% en Pemantauan kerja aparatur
37.158.000
44.961.180
136.120.230
164.705.478
Terpenuhinya Laporan Capaian Dokum Kinerja dan 100% en Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.381.450
10.141.555
1
Terpenuhinya Dokum laporan 100% en keuangan semesteran
28.421.800
34.390.378
1
Terpenuhinya Dokum pelaporan 100% en keuangan akhir tahun
7.507.500
9.084.075
Terciptanya laporan yg kontinyu dan berkesinambunga 1 n
Tersedianya laporan keuangan semesteran
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Hal 564
KODE
1 05
08
08 07
15
04
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
2
3
4
5
Penyusunan dokumen Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja perencanaan dan anggaran SKPD dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, evaluasi dan Luwuk pemeliharaan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Program Perencanaan Umum Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, evaluasi dan Luwuk pemeliharaan
Reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja dan tata kelola pelaksanaan, pemerintahan daerah pengawasan, 23 Kec evaluasi dan pemeliharaan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Koordinasi dan pendataan tentang Pembangunan hasil produksi di bidang Infrastruktur dan pertambangan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan 23 Kec
15
Monitoring dan pengendalian penambangan batuan
Pembangunan Infrastruktur dan Energi 23 kec
16
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan batuan
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
6 kec
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6
7
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8
9
Terwujudnya 30,27% Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya 37,17% Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan RKA, DPA, RKPA, DPPA
Terwujudnya Perencanaan Umum
Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan 3 Barang dan Jasa
100%
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10
11
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
5
Terpenuhinya dokumen Dokum perencanaan 100% en dan anggaran SKPD
41.209.480
49.863.471
1
Terpenuhinya Monitoring dan lapora Evaluasi 100% n Pelaksanaan Kegiatan
50.600.000
61.226.000
30.000.000
36.300.000
30.000.000
36.300.000
270.000.000
326.700.000
Lap
Terpenuhinya Koordinasi dan pendataan tentang hasil 100% produksi di bidang pertambangan
50.000.000
60.500.000
Lap
Terpenuhinya Monitoring dan pengendalian 100% penambangan batuan
50.000.000
60.500.000
Lap
Terpenuhinya Pengawasan terhadap pelaksanaan 100% kegiatan penambangan batuan
70.000.000
84.700.000
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan
Terwujudnya 18,52% Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Tersedianya data tentang hasil produksi di bidang 1 pertambangan
Terwujudnya 18,52% Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Terkendalinya kegiatan penambangan batuan
Terwujudnya 25,93% Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pertambangan
1
1
Terpenuhinya Jasa Lapora Administrasi 100% n Pengadaan Barang dan Jasa
Hal 565
KODE
1 17
Prioritas Daerah
2
3
Inventaris Wilayah Pertambangan Pembangunan Rakyat Infrastruktur dan Energi
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bantuan
16
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Sasaran Daerah
Lokasi
4
5
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
23 kec
5 kec
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6
7
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8
Terwujudnya 18,52% Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Terlaksananya Inventaris Wilayah Pertambangan Rakyat
Terwujudnya 18,52% Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bantuan
9
1
1
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10
11
Penyebaran peta daerah rawan Bencana alam geologi
Penanganan iklim Meningkatnya investas,iklim usaha eksplorasi dan dan ketenagakerjaan eksploitasi potensi pertambangan 5 kec
05
Inventarisasi pembangunan Air Bawah Tanah (ABT)
Penanganan iklim Meningkatnya investas,iklim usaha eksplorasi dan dan ketenagakerjaan eksploitasi potensi pertambangan 12 kec
06
Penyelidikan Geologi dan Pengembangan Wilayah
Penanganan iklim Meningkatnya investas,iklim usaha eksplorasi dan dan ketenagakerjaan eksploitasi potensi pertambangan 5 kec
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Terwujudnya 13,93% pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Terpenuhinya Penyebaran peta daerah rawan Bencana alam 1 geologi
Terwujudnya 14,75% pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Terpenuhinya Inventarisasi sumber daya alam dan Air Bawah Tanah
Terwujudnya 4,10% pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Terlaksananya Penyelidikan Geologi dan Pengembangan Wilayah
1
1
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
Lap
Terpenuhinya Inventaris Wilayah 100% Pertambangan Rakyat
50.000.000
60.500.000
Lap
Terpenuhinya Sosialisasi regulasi 100% mengenai kegiatan penambangan bantuan
50.000.000
60.500.000
610.000.000
738.100.000
Lap
Terpenuhinya Penyebaran peta daerah 100% rawan Bencana alam geologi
85.000.000
102.850.000
Lap
Terpenuhinya Inventarisasi pembangunan 100% Air Bawah Tanah (ABT)
90.000.000
108.900.000
Lap
Terpenuhinya Penyelidikan Geologi dan 100% Pengembanga n Wilayah
25.000.000
30.250.000
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 03
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Hal 566
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
2 07
Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
5
Penanganan iklim Meningkatnya investas,iklim usaha eksplorasi dan dan ketenagakerjaan eksploitasi potensi pertambangan 4 kec
09
Pengawasan dan Pengendalian kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Penanganan iklim Meningkatnya investas,iklim usaha eksplorasi dan dan ketenagakerjaan eksploitasi potensi pertambangan 10 kec
...
Meningkatnya Inventarisasi potensi sumber daya Penanganan iklim mineral investas,iklim usaha eksplorasi dan dan ketenagakerjaan eksploitasi potensi pertambangan 6 kec
17
04
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang ketenagalistrikan Pengadaan Meterisasi, Pengadaan Lampu Jalan dan Pembangunan Jaringan Listrik
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan 23 kec
06
Pemutakhiran data lampu dan penerangan jalan
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
8 kec
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6
7
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8
9
Terwujudnya 9,84% pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Terlaksananya Pencadangan dan Penataan Wilayah Pertambangan
Terwujudnya 32,79% pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Terpenuhinya Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan 1 rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Terwujudnya 24,59% pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Terlaksananya Inventarisasi potensi sumber daya mineral
1
1
Terwujudnya 93,13% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an
Tersedianya meterisasi, pengadaan lampu jalan dan 3 pembangunan jaringan listrik
Terwujudnya 0,13% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an
Tersedianya data lampu dan penerangan jalan 1
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10
11
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
Lap
Terpenuhinya Pencadangan dan Penataan 100% Wilayah Pertambangan
60.000.000
72.600.000
Lap
Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian kegiatan 100% pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
200.000.000
242.000.000
Lap
Terpenuhinya Inventarisasi potensi 100% sumber daya mineral
150.000.000
181.500.000
11.811.000.000
14.291.310.000
Terpenuhinya Pengadaan Meterisasi, Pengadaan Paket Lampu Jalan 100% dan Pembangunan Jaringan Listrik
11.000.000.000
13.310.000.000
Terpenuhnya Pemutakhiran data lampu 100% dan penerangan jalan
15.000.000
18.150.000
Lap
Hal 567
KODE
1 09
11
12
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Pemeliharaan Lampu Penerangan Pembangunan Jalan dan Aksesoris Infrastruktur dan Energi
Penetapan Rencana Umum Pembangunan Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Infrastruktur dan Energi
Pembinaan dan pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Sasaran Daerah
Lokasi
4
5
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
23 kec
6 kec
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan 8 kec
13
Survey Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Kabupaten Banggai
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan 23 kec
14
17
Pembangunan Sarana dan Prasrana Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Pemasangan Lampu Penerangan Pembangunan Jalan Umum Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
6 kec
23 kec
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6
7
Terwujudnya 0,13% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an Terwujudnya 0,17% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an Terwujudnya 0,17% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8 Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan dan Aksesoris
9
1
Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan 1 Daerah (RUKD)
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 1
Terwujudnya 0,21% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an
Terpenuhinya Survey Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 1 di Kabupaten Banggai
Terwujudnya 2,47% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an
Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasrana Energi 4 Baru dan Terbarukan (EBT)
Terwujudnya 2,47% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an
Terlaksananya Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum
7
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10
11
Terpenuhinya Pemeliharaan Lampu Paket 100% Penerangan Jalan dan Aksesoris
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
90.000.000
108.900.000
20.000.000
24.200.000
20.000.000
24.200.000
Terpenuhinya Survey Potensi Energi Baru dan 100% Terbarukan (EBT) di Kabupaten Banggai
25.000.000
30.250.000
Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasrana Paket 100% Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
292.000.000
353.320.000
Terpenuhinya Pemasangan Lampu 100% Penerangan Jalan Umum
292.000.000
353.320.000
Lap
Lap
Lap
Lap
Terpenuhinya Penetapan Rencana 100% Umum Ketenagalistrik an Daerah (RUKD) Terpenuhinya Pembinaan dan pengawasan Pembangunan 100% Sarana dan Prasarana Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Hal 568
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
2 20
21
22
Pembinaan dan pengawasan usaha bidang ketenagalistrikan
Survey jaringan distribusi tenaga listrik
Pembinaan konservasi ketenagalistrikan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
3 Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Sasaran Daerah
Lokasi
4
5
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
23 kec
23 kec
23 kec
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6
7
Terwujudnya 0,13% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an Terwujudnya 0,17% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an Terwujudnya 0,19% Pembinaan dan Pengembanga n Bidang ketenagalistrik an
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8 Terpenuhinyan pembinaan dan pengawasan 1 usaha bidang ketenagalistrikan
Terpenuhinya survey jaringan distribusi tenaga 1 listrik
Terpenuhinya pembinaan konservasi ketenagalistrikan 1
9
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10
11
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
Lap
Terpenuhinya Pembinaan dan pengawasan 100% usaha bidang ketenagalistrik an
15.000.000
18.150.000
Lap
Terpenuhinya Survey jaringan 100% distribusi tenaga listrik
20.000.000
24.200.000
Lap
Terpenuhinya Pembinaan konservasi 100% ketenagalistrik an
22.000.000
26.620.000
Hal 569
KODE
1 18
03
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
2
3
4
5
Program Pengembangan & Pembinaan dan pengawasan/pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) Pembinaan Pengusahaan di bidang minyak dan gas
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan Luwuk
04
Pengawasan pengendalian dan pendistribusian dan tata niaga BBM
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan 7 kec
05
Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan 23 kec
08
Inventarisasi usaha jasa penumpang usaha hulu dan hilir migas
Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan 23 kec
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6
7
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
12
13
14
15
200.000.000
242.000.000
1
Terpenuhinya Pembinaan Lapora Pengusahaan 100% n. di bidang minyak dan gas
50.000.000
60.500.000
1
Lap
Terpenuhinya Pengawasan pengendalian 100% dan pendistribusian dan tata niaga BBM
50.000.000
60.500.000
Lap
Terpenuhinya Pemantauan dan inventarisasi 100% penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM
50.000.000
60.500.000
Lap
Terpenuhinya Inventarisasi usaha jasa 100% penumpang usaha hulu dan hilir migas
50.000.000
60.500.000
14.444.316.900
17.477.623.449
Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur 8
Terwujudnya 25% Pengembanga n & Pembinaan dan pengawasan/p engendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM)
Terkendalinya pengusahaan migas
Terwujudnya 25% Pengembanga n & Pembinaan dan pengawasan/p engendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM)
Terkendalinya pendistribusian migas
Terwujudnya 25% Pengembanga n & Pembinaan dan pengawasan/p engendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM)
Terkendalinya penyaluran kualitas BBM
Terwujudnya 25% Pengembanga n & Pembinaan dan pengawasan/p engendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM)
Terpenuhinya inventarisasi usaha jasa penumpang usaha hulu dan hilir migas
9
1
1
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10
11
Hal 570