KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rencana Kerja
rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga
( RENJA )
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Tahun 2016 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Kepanjenkidul selama
kurun waktu 1 (satu) tahun yang
merupakan rangkaian
perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan. Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Kepanjenkidul
Kota Blitar di Tahun 2014 serta program dan
kegiatan
akan
yang
diharapkan
dapat
dilaksanakan
dijadikan
di
pedoman
Tahun
2016
sehingga
bagi
aparatur
dalam
menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui kinerja Kecamatan Kepanjenkidul
capaian
Kota Blitar dalam mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan. Blitar, 23 Juni 2015 CAMAT KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
SUHARJOKO,S.Sos,MM Pembina NIP. 19610326 198303 1 009
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
1
DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR……………………………………………………….
1
DAFTAR ISI...............................................................................
2
DAFTAR TABEL........................................................................
3
BAB I
4
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang............................................................
4
1.2 Landasan Hukum........................................................
4
1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................
5
1.4 Sistematika Penulisan.................................................
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
7
Capaian Renstra SKPD ............................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...............................
26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
27
SKPD........................................................................... 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
28
Pemerintah Daerah Tahun 2016 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
30
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ...........................
33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................
33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................
34
3.3 Program dan Kegiatan ................................................
35
BAB IV PENUTUP ...................................................................
92
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2
DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1
Rekapitulasi
Evaluasi
Pelaksanaan
Renja
9
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2015 Tabel 3.1
Rumusan
Rencana
Program
dan
Kegiatan
40
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dalam
rangka
mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya
tahapan,
tata
cara
penyusunan,
pengendalian
dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan tahapan perencanaan dalam konteks ini berdasarkan rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2016. Untuk itu setiap tahun disusun rencana kinerja yang menjabarkan rencana program dan target kinerja tahunan untuk dicapai pada tahun tersebut. Kecamatan Kepanjenkidul sebagai SKPD menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Kerja (Renja ) yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul merupakan pedoman bagi implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Kota Blitar. Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kepanjenkidul pada Tahun Anggaran 2016 maka perlu disusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2016. 1.2
Landasan Hukum Penyusunan
Rencana
Kerja
Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara b. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
4
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah e. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah f. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian Urusan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota g. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Derah h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah i. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah j. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah k. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 l. Peraturan Walikota Blitar No 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Blitar 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2016 antara lain: a. Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah b. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan c. Menjaga program
keberlangsungan pembangunan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
dan
kesinambungan
pemerintah
serta
program-
mewujudkan 5
konsistensi
dari
proses
perencanaan
sampai
dengan
penganggaran. 1.4
Sistematika Penulisan Sistematika
Penulisan
Rencana
Kerja
Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Capaian Renja SKPD Tahun lalu atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD tahun lalu. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan dan program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran
laporan
Kinerja
dilakukan
dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : -
Indikator
Masukan
sumberdaya
seperti
(Input),
untuk
anggaran
mengukur
(dana),
SDM,
jumlah
peralatan,
material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. -
Indikator
Keluaran
(output),
merupakan
indikator
yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. -
Indikator
Hasil
(Outcome),
merupakan
indikator
yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan
laporan
Keuangan
merupakan
laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Ketentuan
mengenai
bentuk
laporan
keuangan
tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Kepanjenkidul
pelaksanaan
program/kegiatan
Kota Blitar pada
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Kecamatan
tahun 2014, dari sisi 7
Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Kepanjenkidul tercapai
Rp.
275.970.100,00
276.128.599,00
atau
99.94%.
dari PAD
target ini
sebesar
berupa
Rp.
retribusi
pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah eks bengkok dan retribusi sewa gedung aula kecamatan, gedung aula Kelurahan Kepanjenlor dan gedung aula Kelurahan Kepanjenkidul. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja tidak langsung pada tahun 2014 terealisasi sebesar 95,05% atau Rp. 4.248.659.298,00 4.470.092.012,91.
dari
jumlah
Sedangkan
mencapai Rp. 6.010.811.535,00
anggaran
realisasi
sebesar
belanja
Rp.
langsung
dari ketersediaan anggaran
belanja sebesar Rp. 6.282.769.253,00
atau sebesar 95,67%.
Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung mencapai Rp.10.259.470.833,00 atau 95,41% dari anggaran sebesar Rp. 10.752.861.265,91.
Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut :
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
8
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015 Urusan/Bida ng Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
2
Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
3
4
5
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2014)
I
6
Rp
K
Rp
K
Rp
K
417,71 8,850.0 0
3 keg iata n
246,82 8,250. 00
3 ke gia tan
182.059 .100
-
Rp
II
III
IV
7
8
9
K
Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014
10=6+7+8+9
11 = 10/5 X 100
12 = 4+10
K
K
Rp
Rp
K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%) 13 = 12/3 X 100 K
SKP D Pen ang gun g Jaw ab 14
Rp
URUSAN PEMERINTAH AN UMUM PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS PELAYANAN PRIMA KECAMATAN
Fasilitasi pelayanan prima kecamatan
Prosentase pencapaian peningkata n kualitas pelayanan prima pemerintah Prosentase pelayanan prima kecamatan (terlaksana nya pelayanan kependudu kan,pengad aan dan pemelihara an antena Wifi, sosialisasi standart pelayanan prima, evaluasi pelaksanaa n CC, bantuan laptop kelurahan)
5 k e g i a t a n
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
-
-
-
-
-
3 ke gia ta n
27,290, 000.00
3 ke gia tan
27,290, 000.00
3 ke gia tan
89.16
3 ke gia tan
274,118 ,250.00
3 ke gia tan
65.62
9
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Prosentase peningkata n pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi penyelenggara an Pemilu
Jumlah kegiatan penyelengg araan Pemilu
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAN GAN WAWASAN KEBANGSAA N
Prosentase peningkata n kemitraan pengemban gan wawasan kebangsaan
Peningkatan kesadaran akan NilaiNilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan peningkata n kesadaran nilai-nilai luhur kebangsaan
Fasilitasi keperansertaa n pada event daerah dan hari besar nasional
Fasilitasi keperansert aan pada event daerah dan hari besar nasional
PROGRAM PENINGKATA N PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Prosentase partisipasi masyarakat dalam membangu n desa
Pelaksanaan musyawarah pembanguna n kecamatan/k elurahan (BARU)
Fasilitasi pelaksanaa n musrenban g tingkat kecamatan
3 k a l i
110,00 0,000.0 0
2 kali
40,964 ,800.0 0
-
-
-
-
-
-
9 ke gia ta n
22,050, 000.00
-
-
9 ke gia tan
22,050, 000.00
9 ke gia tan
22.99
9 ke gia tan
63,014, 800.00
9 ke gia tan
57.29
3 k e g i a t a n 3 k e g i a t a n
223,87 6,550.0 0
3 keg iata n
201,04 4,350. 00
2 ke gia tan
33.606. 000
261,44 9,250.0 0
3 keg iata n
77,832 ,000.0 0
2 ke gia tan
4.137.0 00
74,278 ,700.0 0
1 ke gia tan
33.975. 000
4 k a l i
215,50 6,000.0 0
3 kali
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
-
-
1 ke gia tan
-
-
30,340 ,000.0 0
-
1 keg iata n
-
-
35,972 ,250.0 0
-
12 ke gia ta n
1 ke gia ta n
-
7,042,2 00.00
22,924, 000.00
-
12 ke gia ta n
1 ke gia ta n
-
23,719, 000.00
13,441, 000.00
-
12 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
30,761, 200.00
72,337, 250.00
30,340, 000.00
12 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
173.1 8
85.23
100.0 0
12 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
231,805 ,550.00
150,169 ,250.00
104,618 ,700.00
12 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
103.5 4
57.44
48.55
10
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembanguna n ekonomi desa (BARU)
PROGRAM PENINGKATA N DAN PENGEMBAN GAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH
Terlaksana nya pameran produk unggulan kecamatan
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
PROGRAM PENGELOLAA N KERAGAMAN BUDAYA
Prosentase peningkata n pengelolaan keragaman budaya
PROGRAM PERLINDUNG AN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
k a l i
301,70 8,000.0 0
2 kali
231,70 8,000. 00
1 kal i
114.450 .000
-
-
-
-
14 ke gia ta n
91,298, 250.00
-
-
14 ke gia tan
91,298, 250.00
14 ke gia tan
97.80
14 ke gia tan
323,006 ,250.00
14 ke gia tan
107.0 6
Pencapaian peningkata n dan pengemban gan pengelolaan keuangan daerah Jumlah sosialisasi retribusi daerah, pekan panutan pembayara n PBB, ledang PBB, lelang eks bengkok
Pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah
3
Terlaksana nya pelestarian dan pengemban gan kesenian dan budaya daerah Prosentase peningkata n perlindung an konservasi alam
1 2 k e g i a t a n
135,76 8,000.0 0
9 keg iata n
138,90 8,500. 00
3 ke gia tan
23.629. 650
256,71 6,200.0 0
6 keg iata n
102,85 0,500. 00
2 ke gia tan
39.203. 850
-
-
2 keg iata n
19,369 ,550.0 0
1 keg iata n
34,333 ,200.0 0
2 ke gia ta n
3,285,5 00.00
2 ke gia ta n
23,833, 625.00
2 ke gia tan
46,488, 675.00
2 ke gia tan
115.3 1
2 ke gia tan
185,397 ,175.00
2 ke gia tan
136.5 5
8 k e g i a t a n
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
-
-
-
-
1 ke gia ta n
36,255, 000.00
1 ke gia tan
70,588, 200.00
2 ke gia tan
103.9 4
2 ke gia tan
173,438 ,700.00
2 ke gia tan
67.56
11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA
PROGRAM PENINGKATA N KEBERDAYA AN MASYARAKAT
Pemberdayaa n lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kel urahan
Evaluasi kelurahan berhasil
Peningkata n peran serta masyarakat dalam pengendalia n lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, lomba kebersihan Prosentase peningkata n keberdayaa n masyarakat Prosentase pemberday aan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/ kelurahan (Pemberday aan RT/RW/LP MK, lomba RT/RW), posyandu, PKK,GSI, karangtaru na (pemuda dan olahraga), UKS, Karang Werda, (peringatan HAN)
Pelaksanaa n lomba kelurahan di tingkat kota dan kecamatan
7 k e g i a t a n
129,30 3,000.0 0
5 keg iata n
41,978 ,250.0 0
2 ke gia tan
15.762. 600
482,46 9,900. 00
5 ke gia tan
49.505. 250
61,078 ,650.0 0
1 ke gia tan
32.182. 600
-
-
2 keg iata n
10,723 ,500.0 0
-
-
-
-
2 ke gia tan
10,723, 500.00
2 ke gia tan
98.34
2 ke gia tan
52,701, 750.00
2 ke gia tan
40.76
1 8 k e g i a t a n
732,72 1,000.0 0
13k egia tan
1 ke gia tan
1,955, 675.00
1 keg iata n
3,532, 500.00
7 ke gia ta n
188,473 ,500.00
4 ke gia ta n
104,89 7,500.0 0
13 ke gia tan
298,85 9,175.0 0
13 ke gia tan
99.45
13 ke gia tan
781,329 ,075.00
13 ke gia tan
106.6 3
5 k e g i a t a n
301,70 8,000.0 0
3 keg iata n
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
-
-
1 keg iata n
28,843 ,175.0 0
-
-
-
-
1 ke gia tan
28,843, 175.00
1 ke gia tan
97.51
1 ke gia tan
89,921, 825.00
1 ke gia tan
29.80
12
Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan
Jumlah kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyara katan (Pengukuha n RT/RW/LP MK, bantuan buku administras i RT/RW/LP MK, karangtaru na), pemberian buku kerja kepada RT/RW/LP MK
Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaa n masyarakat
Prosentase fasilitasi pelaksanaa n program pemberday aan masyarakat (fasilitasi PKMK)
Fasilitasi penilaian kelembagaan masyarakat
PROGRAM PENINGKATA N KEAMANAN DAN KENYAMANA N LINGKUNGAN
Terlaksana nya temu wicara dengan muspika Prosentase tercapainya peningkata n keamanan dan kenyamana n lingkungan
7 k e g i a t a n
150,85 3,500.0 0
4 keg iata n
51,708 ,650.0 0
3 ke gia tan
25.700. 000
325,84 5,000.0 0
3 keg iata n
158,94 7,150. 00
1 ke gia tan
5.672.5 00
-
-
-
-
1 keg iata n
15,000 ,000.0 0
-
-
-
-
-
-
-
1 keg iata n
16,410 ,000.0 0
3 ke gia ta n
2,082,5 50.00
1 ke gia ta n
34,329, 025.00
4 ke gia tan
52,821, 575.00
4 ke gia tan
83.73
4 ke gia tan
104,530 ,225.00
4 ke gia tan
69.29
5 k e g i a t a n 1 k e g i a t a n
15,000, 000.00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
-
7 ke gia ta n
-
18,583, 500.00
-
7 ke gia ta n
-
52,872, 000.00
-
7 ke gia tan
-
71,455, 500.00
-
7 ke gia tan
-
97.48
-
7 ke gia tan
1 ke gia tan
230,402 ,650.00
15,000, 000.00
7 ke gia tan
1 ke gia tan
70.71
100.0 0
13
Pengendalian keamanan lingkungan
PROGRAM PEMBERDAY AAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Pengendalia n keamanan lingkungan, patroli gabungan, pembinaan linmas, pembinaan poskamling Prosentase peningkata n pemberday aan fakir miskin, komunitas adat dan PMKS lainnya
Fasilitasi pemberian raskin (Raskir)
Jumlah penerima raskin
Fasilitasi tim pelaksana penanggulang an kemiskinan
Fasilitasi tim pelaksana penanggula ngan kemiskinan , rapat honorarium tim, verifikasi proposal pengajuan dari masyarakat
Pemberian jaminan sosial
Terlaksana nya pemberian raskir
1 6 k e g i a t a n
5 8 2 4 o r a n g
150,85 3,000.0 0
12 keg iata n
202,92 9,600. 00
4 ke gia tan
3,605,1 60,136. 00
314 0 ora ng
3,153, 294,15 0.00
26 84 ora ng
1 ke gia tan
4 2 4 o r a n g
498,28 5,500.0 0
424 ora ng
462,81 1,500. 00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
-
68.477. 072
2.918.4 51.200
2 ke gia tan
26 84 ora ng
5,590, 000.00
1,023, 713,15 0.00
1 keg iata n
268 4 ora ng
26,440 ,000.0 0
957,82 0,800. 00
6 ke gia ta n
2 ke gia ta n
10,624, 500.00
3 ke gia ta n
928,809 ,800.00
23,161, 730.00
16,814, 000.00
12 ke gia tan
26 84 ora ng
65,816, 230.00
2,927,1 57,750. 00
12 ke gia tan
26 84 ora ng
96.63
96.79
12 ke gia tan
26 84 ora ng
268,745 ,830.00
6,080,4 51,900. 00
12 ke gia tan
26 84 ora ng
178.1 5
168.6 6
22.295. 550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 4 ora ng
-
42 4 ora ng
-
42 4 ora ng
462,811 ,500.00
42 4 ora ng
92.88
14
Fasilitasi warga miskin
PROGRAM PENINGKATA N PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan perencanaan program dan kegiatan
Pelaksanaa n GPMK, BR2K, pemberian sembako kepada masyarakat menyandan g penyakit jiwa, listrik gakin Tercapainy a peningkata n pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunny a LAKIP dan laporan kegiatan Jumlah penyusuna n perencanaa n program dan kegiatan (RKA, DPA, DPPA,Renja , IKU, dan Tapkin)
3 k e g i a t a n
265,00 0,000.0 0
3 keg iata n
444,57 5,000. 00
7 dok um en
19,741 ,600.0 0
18 dok um en
46,244 ,200.0 0
1 keg iata n
56,000 ,000.0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
3 ke gia ta n
63,419, 550.00
3 ke gia tan
63,419, 550.00
-
-
3 ke gia tan
507,994 ,550.00
3 ke gia tan
191.7 0
1 0 d o k u m e n
31,679, 000.00
3 do ku me n
9.465.2 50
1 do ku me n
6 do ku me n
15.762. 600
-
-
-
-
-
2,993, 925.00
-
-
1 ke gia ta n
5,000,0 00.00
1 ke gia ta n
1,834,9 50.00
7 do ku me n
9,828,8 75.00
7 do ku me n
99.92
7 do ku me n
29,570, 475.00
7 do ku me n
93.34
2 2 d o k u m e n
90,512, 500.00
1 dok um en
2,442, 525.00
6 ke gia ta n
5,058,5 25.00
6 ke gia ta n
3,464,5 00.00
1 do ku me n
10,965, 550.00
1 do ku me n
92.37
1 do ku me n
57,209, 750.00
1 do ku me n
63.21
PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1
Pembanguna n gedung kantor
Pembangun an gedung kantor
k e g i a t a n
56,000, 000.00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 ke gia tan
56,000, 000.00
1 ke gia tan
100.0 0
15
2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi sedang/ber at gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan tralis kantor
Pengadaan kendaraan dinas/operasi onal
Pengadaan kendaraan dinas/oper asional
Pengadaan meubelair
Pengadaan meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemelihara an rutin/berka la gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Pemelihara an rutin/berka la kendaraan dinas/oper asional Pemelihara an rutin/berka la peralatan dan perlengkap an kantor
k e g i a t a n 2 k e g i a t a n 5 u n i t 2 2 u n i t 1 5 j e n i s 5 k e g i a t a n
898,27 5,000.0 0
9,400,0 00.00
1 keg iata n
2 keg iata n
74,350, 000.00
3 uni t
28,762, 500.00
16 uni t
72,287, 500.00
9 jeni s
172,40 5,000.0 0
3 keg iata n
147,30 8,000. 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,400, 000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,800 ,000.0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,200, 000.00
-
-
-
-
-
-
1 uni t
1,200,0 00.00
1 uni t
1 ke gia tan
104,18 0,000.0 0
1 ke gia tan
47,002 ,400.0 0
63,851 ,956.0 0
144,01 8,200. 00
5 6 k a l i
45,526, 000.00
34 kali
32,975 ,000.0 0
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
1 uni t
34.152. 250
1 uni t
2 jen is
13.161. 000
1 ke gia tan
21.417. 029
1 ke gia tan
11 kal i
9.800.0 00
5 kal i
-
-
9,484, 190.00
980,00 0.00
-
1 keg iata n
3 kali
-
6,259, 668.00
4,825, 000.00
1 ke gia ta n
4 ke gia ta n
1 ke gia ta n
5,400,0 00.00
10,356, 183.00
1,975,0 00.00
1 ke gia ta n
1 ke gia ta n
2 kal i
98,780, 000.00
24,727, 813.00
9,000,0 00.00
1 ke gia tan
11 kal i
50,827, 854.00
16,780, 000.00
1 ke gia tan
11 kal i
75.00
92.63
92.80
112.2 4
1 ke gia tan
2 ke gia tan
147,308 ,000.00
9,400,0 00.00
1 ke gia tan
2 ke gia tan
3 uni t
44,800, 000.00
3 uni t
1 uni t
48,202, 400.00
1 uni t
1 ke gia tan
1 ke gia tan
11 kal i
168,031 ,956.00
194,846 ,054.00
49,755, 000.00
1 ke gia tan
1 ke gia tan
11 kal i
16.40
100.0 0
60.26
167.5 9
232.4 5
113.0 2
109.2 9
16
6 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Pemelihara an rutin/berka la mebelair
Pemeliharaan rutin taman kantor
Pemelihara an rutin taman kantor
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Rehabilitasi sedang/ber at taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTORA N
Peningkata n pelayanan administras i perkantora n
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantor
j e n i s 7 k e g i a t a n 2 k e g i a t a n
3 jeni s
8,200, 000.00
1 kal i
6.102.4 00
4 keg iata n
14,516 ,000.0 0
1 ke gia tan
5.675.8 80
409,21 7,770.0 0
2 keg iata n
428,97 9,372. 00
62,453, 500.00
9 jeni s
19,826, 000.00
9 jeni s
27,703, 200.00
43,101, 000.00
-
1 ke gia tan
-
-
567,50 0.00
-
1 kali
-
-
953,04 0.00
-
-
1 5 j e n i s 1 3 j e n i s 5 k e g i a t a n
49,673, 000.00
3 keg iata n
67,505 ,753.0 0
19,405 ,000.0 0
35,500 ,300.0 0
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
3 jen is
93.106. 909
2 jen is
1.040.0 00
1 ke gia tan
15.550. 950
3 jen is
-
1 ke gia tan
6,841, 020.00
-
3,023, 700.00
3 jeni s
-
1 keg iata n
7,320, 911.00
-
3,201, 375.00
-
1 ke gia ta n
-
4 ke gia ta n
1 ke gia ta n
1 ke gia ta n
-
567,500 .00
-
5,695,3 51.00
775,000 .00
5,384,2 00.00
-
1 ke gia ta n
2 ke gia ta n
4 ke gia ta n
1 ke gia ta n
1 ke gia ta n
-
450,00 0.00
1 kal i
1 ke gia tan
953,04 0.00
1,585,0 00.00
1 kal i
1 ke gia tan
1,031,2 84,000. 00
2 ke gia tan
1,031,2 84,000. 00
2 ke gia tan
6,543,7 05.00
3 jen is
26,400, 987.00
3 jen is
885,00 0.00
2 jen is
1,660,0 00.00
2 jen is
4,404,5 50.00
1 ke gia tan
16,013, 825.00
1 ke gia tan
95.00
139.6 5
98.59
70.40
98.81
99.97
1 kal i
1 ke gia tan
9,153,0 40.00
16,101, 000.00
1 kal i
1 ke gia tan
33.04
37.36
2 ke gia tan
1,460,2 63,372. 00
2 ke gia tan
3 jen is
93,906, 740.00
3 jen is
150.3 6
2 jen is
21,065, 000.00
2 jen is
106.2 5
1 ke gia tan
51,514, 125.00
1 ke gia tan
356.8 4
103.7 1
17
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaa n
Penyediaan komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
2 9 k a l i 1 1 k e g i a t a n 8 0 j e n i s 1 0 j e n i s 1 4 j e n i s 5 k e g i a t a n 5 k e g i a t a n
31,679, 500.00
12,957, 900.00
232,40 5,000.0 0
17 kali
7 keg iata n
70 jeni s
13,123, 500.00
6 jeni s
9,774,4 00.00
8 jeni s
87,884, 500.00
57,368, 000.00
24,179 ,250.0 0
19,307 ,500.0 0
310,92 7,875. 00
10,008 ,750.0 0
12,480 ,000.0 0
6 kal i
3.329.0 00
3 kal i
2 ke gia tan
2.200.0 00
-
-
-
3 jen is
2 jen is
3.798.8 00
1 jen is
1,062, 980.00
3 jen is
530,00 0.00
3 jen is
1.040.0 00
3 keg iata n
47,939 ,500.0 0
1 ke gia tan
9.052.5 00
1 ke gia tan
3 keg iata n
35,693 ,000.0 0
1 ke gia tan
22.850. 150
1 ke gia tan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2,691, 350.00
-
-
-
-
-
7,065, 000.00
1,437, 500.00
702,00 0.00
-
-
3 jeni s
1 keg iata n
1 keg iata n
-
-
1,710, 000.00
4,040, 000.00
4,105, 878.00
2 ke gia ta n
2 ke gia ta n
6 ke gia ta n
2 ke gia ta n
1 ke gia ta n
1 ke gia ta n
1 ke gia ta n
7,591,3 50.00
2,981,1 00.00
7,218,4 50.00
3,564,0 50.00
2,210,0 00.00
6,044,0 00.00
8,224,7 41.00
2 ke gia ta n
2 ke gia ta n
6 ke gia ta n
2 ke gia ta n
1 ke gia ta n
1 ke gia ta n
1 ke gia ta n
7,591,3 50.00
2,480,3 00.00
108,58 1,000.0 0
850,00 0.00
2,270,0 00.00
7,622,5 00.00
4,199,9 00.00
6 kal i
2 ke gia tan
6 ke gia tan
2 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
17,874, 050.00
5,461,4 00.00
122,86 4,450.0 0
5,477,0 30.00
6,720,0 00.00
19,144, 000.00
17,232, 519.00
6 kal i
2 ke gia tan
6 ke gia tan
2 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
153.8 8
109.1 0
464.7 6
116.8 7
100.0 0
99.80
68.33
6 kal i
2 ke gia tan
6 ke gia tan
2 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
42,053, 300.00
24,768, 900.00
433,792 ,325.00
15,485, 780.00
19,200, 000.00
67,083, 500.00
52,925, 519.00
6 kal i
2 ke gia tan
6 ke gia tan
2 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
1 ke gia tan
132.7 5
191.1 5
186.6 5
118.0 0
196.4 3
76.33
92.26
18
3
Penyediaan jasa perkantoran
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependuduka n bergeser ke program
Penyediaan jasa perkantora n
Prosentase peningkata n penataan administras i kependudu kan
Terlaksana nya pelayanan KTP
k e g i a t a n
494,23 3,500.0 0
1 ke gia tan
1 keg iata n
19,220 ,000.0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 keg iata n
10,000 ,000.0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,400 ,000.0 0
1 keg iata n
7 ke gia ta n
146,72 6,400. 00
29.370. 440
1 ke gia tan
7 ke gia ta n
1 keg iata n
44,350 ,000.0 0
45,057, 100.00
50,800, 000.00
7 ke gia tan
165,60 7,100.0 0
7 ke gia tan
-
-
97.81
7 ke gia tan
312,333 ,500.00
7 ke gia tan
63.20
1 k e g i a t a n
19,220, 000.00
-
-
1 ke gia tan
19,220, 000.00
1 ke gia tan
100.0 0
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATA N KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak bergeser ke program PROGRAM PENATAAN PENGUASAA N, PEMILIKAN, PENGGUNAA N DAN PEMANFAATA N TANAH
2
Terlaksana nya kursus menjahit
k e g i a t a n
10,000, 000.00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2 ke gia tan
-
2 ke gia tan
-
2 ke gia tan
10,000, 000.00
2 ke gia tan
100.0 0
19
1 Fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi pembebasa n tanah
PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup
Prosentase terlaksanan ya pengadaan tanaman kantor
PROGRAM PENINGKATA N PERAN SERTA KEPEMUDAA N
Pembinaan organisasi kepemudaan
23,261, 000.00
1 keg iata n
23,261 ,000.0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 jeni s
8,621, 000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 keg iata n
10,000 ,000.0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,999, 500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 ke gia tan
-
1 ke gia tan
-
1 ke gia tan
23,261, 000.00
1 ke gia tan
100.0 0
1 1 j e n i s
10,000, 000.00
11 jen is
-
11 jen is
-
11 jen is
8,621,0 00.00
11 jen is
86.21
2 Terlaksana nya pembinaan karang taruna
PROGRAM PENINGKATA N PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUN AN Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan keselarasan gender
k e g i a t a n
k e g i a t a n
10,000, 000.00
2 ke gia tan
-
2 ke gia tan
-
2 ke gia tan
10,000, 000.00
2 ke gia tan
100.0 0
2 Terlaksana nya sosialisasi KDRT dan KPPA
k e g i a t a n
10,000, 000.00
2 keg iata n
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2 ke gia tan
-
2 ke gia tan
-
2 ke gia tan
9,999,5 00.00
2 ke gia tan
100.0 0
20
PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAY A ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Penguatan jaringan informasi lingkungan pusat dan daerah
2 Terpasangn ya jaringan internet
j e n i s
6,210,0 00.00
2 jeni s
6,210, 000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 keg iata n
47,176 ,000.0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 keg iata n
49,874 ,500.0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 jen is
-
2 jen is
-
2 jen is
6,210,0 00.00
2 jen is
100.0 0
PROGRAM PERENCANAA N PEMBANGUN AN DAERAH Pengembanga n partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1 Terlaksana nya pelaksanaa n musrenban g tingkat kecamatan
PROGRAM PEMBERDAY AAN KELEMBAGA AN KESEJAHTER AAN SOSIAL
Pengembanga n model kelembagaan perlindungan sosial
Fasilitasi lembaga sosial masyarakat peduli kemiskinan (PSM,WKSB M, KPM, BKM)
k e g i a t a n
47,476, 000.00
1 ke gia tan
-
1 ke gia tan
-
1 ke gia tan
47,176, 000.00
1 ke gia tan
99.37
5 k e g i a t a n
50,000, 000.00
5 ke gia tan
-
5 ke gia tan
-
5 ke gia tan
49,874, 500.00
5 ke gia tan
99.75
PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
21
2 Peningkatan pembanguna n sarana dan prasarana olah raga
Rehabilitasi berat/sedang sarana dan prasarana olah raga PROGRAM OPTIMALISAS I PEMANFAATA N TEKNOLOGI INFORMASI
Sosialisasi standar pelayanan kecamatan
Terlaksana nya pembangun an pagar lapangan olah raga Terlaksana nya rehabilitasi berat/seda ng sarana dan prasarana olah raga
k e g i a t a n
-
190,00 0,000.0 0
-
2 keg iata n
-
184,03 2,000. 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 keg iata n
-
10,507 ,000.0 0
-
1 ke gia ta n
-
208,473 ,000.00
-
1 ke gia ta n
-
186,73 4,000.0 0
2 ke gia tan
1 ke gia tan
-
405,71 4,000
2 ke gia tan
1 ke gia tan
-
-
2 ke gia tan
1 ke gia tan
184,032 ,000.00
405,714 ,000.00
2 ke gia tan
-
96.86
-
2 Terlaksana nya sosialisasi standart pelayanan Kecamatan
k e g i a t a n
9,570,0 00.00
2 keg iata n
9,517, 500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
2 ke gia tan
-
2 ke gia tan
-
2 ke gia tan
9,517,5 00.00
2 ke gia tan
99.45
PROGRAM PENGEMBAN GAN DATA/INFOR MASI/STATIS TIKDAERAH Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Jumlah tersusunny a data potensi kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka
Penyusunan profil kecamatan/k elurahan (BARU)
Jumlah tersusunny a profil kecamatan
1 7 3 b u k u 1 1 7 b u k u
193,95 5,000.0 0
150,85 3,000.0 0
157 buk u
63 buk u
25,512 ,500.0 0
42,076 ,000.0 0
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 ke gia ta n
-
3,395,7 25.00
-
6 ke gia ta n
63 bu ku
300,00 0.00
4,322,6 50.00
6 ke gia tan
63 bu ku
3,695,7 25
4,322,6 50
6 ke gia tan
63 bu ku
-
-
6 ke gia tan
63 bu ku
29,208, 225.00
46,398, 650.00
6 ke gia tan
63 bu ku
15.06
30.76
22
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2014
Kode
Program dan Kegiatan
1.20
00
00
4
1.15
00
00
4
00
1.20
07
1.20
Rp.
Realisasi 2014 Rp.
%
PENDAPATAN DAERAH : 1
Pendapatan Asli Daerah
276.128.599,80
275.970.100,00
99.94
276.128.599,80
275.970.100,00
99.94
4.470.092.012,91
4.248.659.298,00
95,05
311.353.354,00
275.832.561,00
88,59
37.500.000,00
26.400.987,00
70,40
1.680.000,00
1.660.000,00
98,81
Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.017.934,00
16.013.825,00
99,97
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.115.700,00
12.115.700,00
100,00
5.505.800,00
5.461.400,00
99,19
5.536.320,00
5.477.030,00
98,93
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
6.720.000,00
6.720.000,00
100,00
19.182.500,00
19.144.000,00
99,80
39.488.000,00
17.232.519,00
43,64
167.607.100,00
165.607.100,00
98,81
1.364.812.149,00
1.329.674.344,00
97,43
1.200.000,00
1.200.000,00
100,00
124.365.721,00
122.864.450,00
98,79
61.438.100,00
50.827.854,00
82,73
TOTAL PENDAPATAN 1.20
Target 2014
00
5
BELANJA DAERAH :
00
00
5
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
07
00
00
5
2
BELANJA LANGSUNG :
1.20
07
01
00
5
2
1.20
07
01
02
5
2
1.20
07
01
08
5
2
1.20
07
01
10
5
2
1.20
07
01
11
5
2
1.20
07
01
12
5
2
1.20
07
01
14
5
2
1.20
07
01
15
5
2
1.20
07
01
17
5
2
1.20
07
01
18
5
2
1.20
07
01
19
5
2
1.20
07
02
00
5
2
1.20
07
02
10
5
2
1.20
07
02
11
5
2
Pengadaan peralatan perlengkapan kantor
1.20
07
02
24
5
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah Penyedian jasa perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Mebeleur
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
23
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir
953.040,00
953.040,00
100,00
16.800.000,00
16.780.000,00
99,88
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor
1.585.000,00
1.585.000,00
100,00
5
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
112.470.288,00
104.180.000,00
92,63
45
5
2
1.046.000.000,00
1.031.284.000,00
98,59
06
00
5
2
21.072.425,00
20.794.425,00
98,68
07
06
01
5
2
9.836.875,00
9.828.875,00
99,92
1.20
07
06
05
5
2
11.235.550,00
10.965.550,00
97,60
1.20
07
17
00
5
2
10.904.750,00
10.723.500,00
1.20
07
17
00
5
2
10.904.750,00
10.723.500,00
1.20
07
15
00
5
2
3.161.177.475,00
3.015.493.200,00
95,39
1.20
07
15
07
5
2
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA Fasilitasi warga miskin
103.879.550,00
63.419.550,00
61,05
1.20
07
15
14
5
2
Fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan
32.946.775,00
24.915.900,00
75,62
1.20
07
15
18
5
2
Fasilitasi pemberian raskin daerah
3.024.351.150,00
2.927.157.750,00
96,79
1.20
07
15
0
5
2
68.113.000,00
65.816.230,00
96,63
1.20
07
15
00
5
2
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN pengendalian Keamanan Lingkungan
68.113.000,00
65.816.230,00
96,63
1.20
07
18
00
5
2
113.385.950,00
103.458.450,00
91,24
1.20
07
18
05
5
2
31.178.70000
31.121.200,00
99,82
1.20
07
18
10
5
2
82.207.250,00
72.337.250,00
87,99
1.20
07
17
00
5
2
49.324.050,00
46.488.675,00
98,79
1.20
07
17
19
5
2
49.324.050,00
46.488.675,00
98,79
1.20
17
15
00
5
2
474.918.375,00
451.979.425,00
95,17
1.20
07
02
29
5
2
1.20
07
02
30
5
2
1.20
07
02
31
5
1.20
07
02
22
1.20
07
02
1.20
07
1.20
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaan Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
24
98,34 98,34
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Evaluasi Kelurahan Berhasil
303.310.125,00
298.859.175,00
98,53
29.581.175,00
28.843.175,00
97,51
Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan
68.721.575,00
52.821.575,00
76,86
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Massyarakat
73.305.500,00
71.455.500,00
97,48
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan
121.615.350,00
121.560.350,00
99,95
30.262.100,00
30.262.100,00
100,00
91.353.250,00
91.298.250,00
99,94
13.348.375,00
8.018.375,00
60,07
3.695.725,00
3.695.725,00
100,00
9.652.650,00
4.322.650,00
44,78
74.163.200,00
70.588.200,00
95,18
74.163.200,00
70.588.200,00
95,18
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
58.688.450,00
53.283.450,00
90,79
Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
58.688.450,00
53.283.450,00
90,79
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi pelayanan prima kecamatan
31.386.350,00
31.386.350,00
100
31.386.350,00
31.386.350,00
100
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
6.282.769.253,00
6.010.811.535,00
95,67
TOTAL BELANJA
10.752.861.265,91
10.259.470.833,00
95,41
1.20
17
15
01
5
2
1.20
17
15
05
5
2
1.20
17
15
06
5
2
1.20
17
15
07
5
2
1.20
07
17
00
5
2
1.20
07
17
02
5
2
1.20
07
17
05
5
2
1.20
07
15
00
5
2
1.20
07
15
01
5
2
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
1.20
07
15
08
5
2
Penyusunan profil kecamatan/kelurahan
1.20
07
17
00
5
2
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1.20
07
17
01
5
2
Pengembangan kesenian dan kebudyaan daerah
1.20
07
21
00
5
2
1.20
07
21
00
5
2
1.20
07
31
00
5
2
1.20
07
31
01
5
2
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
25
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ada
beberapa
faktor
yang
merupakan
pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. 1. Faktor Pendorong : a. Adanya Perda No 4 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota No 47 Tahun 2014, telah memberi kekuatan hukum atas kewenangan Kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. b. Terbangunnya sistem koordinasi yang baik dan kondisi yang
kondusif
di
lingkungan
kerja
Kecamatan
Kepanjenkidul. c. Ketersediaan
sarana
prasarana
kantor
yang
representatif. 2.Faktor Penghambat : a. Rendahnya motivasi
dari sebagian aparatur untuk
selalu meningkatkan kompetensinya dalam menunjang tugas-tugasnya,
sehingga
mengurangi
timbulnya
kreativitas yang baru. b. Lemahnya
kompetensi
aparatur
dalam
memahami
tupoksinya, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari. c. Kurangnya pemahaman dari sebagian aparatur dalam memahami berlaku,
peraturan
khususnya
perundang-undangan
peraturan
yang
perundang-undangan
yang baru, sehingga akan menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari.
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
26
d. Belum
terkelolanya
mengakibatkan
data
kurangnya
base
secara
akurasi
optimal,
data
yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014 dapat dikatakan sangat berhasil mencapai 95,41 % . 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain : 1. Sebagian kualitas sumberdaya manusia yang terbatas 2. Belum
tersedianya
data
base
yang
disusun
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan
secara kendala
dalam perencanaan program dan kegiatan.; 3. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi serta tidak diimbangi dengan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi; 4. Perubahan peraturan perundang – undangan yang terlalu sering sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami dan diimplementasikan.
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
27
2.4
Review
Terhadap
Rancangan
Awal
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah menentukan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan. 3. Memantabkan
penyediaan
berkualitas
dan
aksesbilitas
wajib
daya
saing
belajar
12
layanan
pendidikan
lulusan,
peningkatan
tahun
yang
disertai
perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan. 4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi. 5. Memantabkan
layanan
kesehatan,
kompetensi
dan
profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta pelestarian lingkungan. 6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
28
7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal. 8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur,
jaringan
irigasi,
pengendalian
banjir,
bantaran sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif. 9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung
pengetahuan,
perkembangan
kreativitas-
keinovasian dan daya saing melalui pengembangan cluster
industri
unggulan
daerah,
dan
penguatan
pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri
pariwisata
dan
pendayagunaan
tehnologi
informasi, komunikasi dan transportasi. 10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan pemerataan
layanan
serta
bantuan
dasar
bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial. 11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. 12. Mengembangkan berkompetensi
birokrasi tinggi,
pemerintahan
transparansi
dan
yang
menjamin
kepastian hukum. 13. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
pengarusutamaan
gender
dalam
pembangunan.
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pemerintah
Kota
Blitar
dalam
pelaksanaan
pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (buttom up) dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Kecamatan Kepanjenkidul dalam
Musrenbang
Kota Blitar telah berpartisipasi
untuk
menjaring
usulan-usulan
pembangunan di tahun 2016 . Berikut usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan : BIDANG I : PEMERINTAHAN DAN KESRA NO 1 1
2
3
4 5 6 7
USULAN KEGIATAN OPERASIONAL 2 Neon Box papan nama RT / RW dan LPMK Pengadaan HT untuk meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Fasilitas Pos Kamling di Kelurahan ( 9 RW ) Kauman (Peralatan Pemadam, HT, Senter) Rehab & Pengadaan perlengkapan Poskamling se Kelurahan Sentul Relokasi Kantor Kelurahan Ngadirejo Pengadaan pemasangan papan nama gang Relokasi Kantor Kelurahan Bendo
VOLUME 3
JUMLAH BIAYA (Rp) 4
KELURAHA N 5
6 SeKelurahan Kepanjenkid ul 28 RT, 6 RW, LPMK, Poskesdes
SKPD PELAKSANA 7 Tata Pemerintahan
62 titik
124,000,000.00
36 titik
72,000,000.00
1 Paket
210,000,000.00
Kauman
Kel Kauman
Satpol PP & Linmas
16 unit
160,000,000.00
Sentul
Kel Sentul
Satpol PP
2,000,000,000.00
Ngadirejo
Kelurahan Ngadirejo
150,000,000.00
Tanggung
Kl. Ciliwung
Bendo
Jl. Belawan
30,000,000.00
kepanjenkid ul
RW seKelurahan Kepanjenkid ul
Tata Pemerintahan Tata Pemerintahan Tata Pemerintahan
1 unit 1 paket 1 unit
2,000,000,000.00
Kepanjenkidul
LOKASI
kepanjenlor
Bakesbangpol & PBD
8
Pengadaan HT (Tiap-tiap RW dan Kelurahan)
15
9
Pengadaan Perpustakaan Kel. (buku, rak, karpet, meja)
1 unit
120,000,000.00
Kepanjenlor
Kel. Kepanjenlor
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
1 paket
150,000,000.00
Kauman
Kel Kauman
Satpol PP
Sentul
Jl. Ir Soekarno
Tata Pemerintahan
10 11
Rehabilitasi & Revitalisasi Poskamling Se Kel.Kauman Pembangunan relokasi kantor Kel Sentul
1 paket
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
1,500,000,000.00
Bakesbangpol & PBD
30
12
Pengadaan Perpustkaan dan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan
13
Pengadaan Perpustakaan (buku, rak, karpet, meja, komputer)
14
Pengadaan HT + Rick
1 unit
75,000,000.00
1 paket
130,000,000.00
36 HT, 1Rick
Ngadirejo
Kelurahan Ngadirejo
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
Tangggung
Kel Tanggung
Bendo
25 Poskamling, 9 RW, dan Kelurahan
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
66,500,000.00
JUMLAH
Bakesbangpol & PBD
6,787,500,000.00
BIDANG II : EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA NO 1
USULAN KEGIATAN OPERASIONAL 2
VOLUME
JUMLAH BIAYA (Rp)
3
KELURAHAN
4
LOKASI
5
6
SKPD PELAKSANA 7
1
Bantuan Alat dan Pelatihan Sablon, Potong Rambut
20 Orang
35,000,000.00
Kepanjenkidul
RW. I, RW. IV
Dinsosnaker
2
Pelatihan Sopir dan Fasilitas SIM A dan SIM B
42 Orang
42,000,000.00
Kepanjenlor
RW. I,RW. II, RW. III,RW. IV,RW. V,RW. VI
Dinsosnaker
3
Kios oleh-oleh dan Souvenir khas Blitar
2 Paket
Kauman
Kelurahan Kauman
Dinperindag
4
Pengadaan terop untuk kegiatan lingkungan
20 Orang
34,000,000.00
Sentul
RW. IX
Dinsosnaker
5
Pelatihan Pembuatan Kripik singkong Aneka rasa dan Bantuan alat oven kripik singkong Joglo Sanggar
20 orang/ 2 hari
60,000,000.00
Ngadirejo
RW II
Dinas Perindag
10 m x 10 m
139,750,000.00
Tanggung
Jl. Ciliwung
Dinpobudpar
Pelatihan Membuat Mukeno Perawatan jenazah Ibu PKK Pelatihan Pembuatan Kripik Pepaya
50 Orang
35,000,000.00
Bendo
RW 1 s/d RW 9
Dinsosnaker
15 orang
30,000,000.00
Kepanjenkidul
RW XIII
Dinperindag
Pengadaan saran posyandu lansia (alat cek gula darah, kolestrol, tekanan darah, almari barang) dan Posyandu balita (timbangan balita, timbangan bayi, alat ukur panjang bayi, almari) Pembenahan fasilitas olah raga
6 paket dan 9 paket
40,500,000.00
Kepanjenlor
6 posyandu lansia dan 9 posyandu balita
Dinas Kesehatan
2 Paket
150,000,000.00
Kauman
Kelurahan Kauman
Dinporbudpar
11
Pelatihan ukir kayu dan peralatan
15 orang
45,000,000.00
Sentul
Kel Sentul RW IV
Dinsosnaker
12
Bantuan Revitalisasi Rumah Kumuh (BR2K)
15 unit
30,000,000.00
Ngadirejo
RW II.RW III, RW IV, RW VI
Bapenas dab KB
13
Peralatan dinamo untuk 10 orang
10 unit
75,000,000.00
Tanggung
II
Dinperindag
14
Pelatihan Karawitan Ibu PKK JUMLAH
50 Orang
35,000,000.00
Bendo
RW 1 s/d RW 9
Dinsosnaker
6 7
8 9
10
150,000,000.00
824,250,000.00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
31
BIDANG III : PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG NO
USULAN KEGIATAN OPERASIONAL
VOLUME
JUMLAH BIAYA (Rp)
KELURAHAN
LOKASI
SKPD PELAKSANA
1
2
3
4
5
6
7
0,8 x 1 x 150 m
30,000,000.00
Kepanjenkidul
RW I
Dinas PU & Perumahan
RW I, II, III, IV, V, VI
Dinas PU & Perumahan
Jl. Kombes Pol Duriat
Dinas PU & Perumahan
Jl. DI. Panjaitan
Dinas PU & Perumahan
Tanggung
Lingkunga n Santren
Dinas PU & Perumahan , Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Bendo
RW 01, RW 02, RW 03
Dinas PU & Perumahan
RW VII
Dinas PU & Perumahan
1
2 3
Normalisasi Saluran air di Jl. Mastrip Rehabilitasi sungai dan saluran air / goronggorong Pelatihan Kerajinan Daur Ulang dan Tatalaksana
950 m 1 Paket
4
Pembuatan Saluran Air
250 m
5
Rehab Jembatan sungai Lahar dan Pembuatan Trotoar Jl. DI. Panjaitan
1250 m
6
Pembangunan Embung / Waduk penampung air
1 Paket
7
Plengsengan Kali Lahar
200 m
8
Pembuatan Talut Sungai
9
Para-para Tanaman Jalar
42 unit
10
Para - para Tanaman Jalar
35 unit
11
Pengaspalan Jalan RM Suryo Tembus
3 x 185 m
12
Pembangunan Saluran Irigasi sawah Glagah Tinunu
400 m
13
Pembangunan Saluran air dan penutup plat Duiker
14
Jaring Pengaman Lapangan
39 m
1.300 m
200 m x 5 m
JUMLAH
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
500,000,000.00 56,000,000.00 175,000,000.00
750,000,000.00
2,000,000,000.00
100,000,000.00 17,550,000.00
100,000,000.00
60,000,000.00
100,000,000.00
350,000,000.00
757,000,000.00
300,000,000.00
Kepanjenlor Kauman Sentul
Ngadirejo
Kepanjenkidul
Badan Lingkungan Hidup
Kepanjenlor
RW I, II, III, IV, V, VI
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Kauman
RW I s/d IX
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Sentul
Jl. RM Suryo Gang. Ke Utara , 03 / IX
Dinas PU & Perumahan
Ngadirejo
RT. 01 RW. I
Dinas PU & Perumahan
Tanggung
Bendo
Jl. Cibodas, Jl. Cipunegar a, Jl. Cisanggiri Lap. Kelurahan Bendo
Dinas PU & Perumahan
Disporbudpar
5,295,550,000.00
32
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendalakendala
yang
ada
dalam
kurun
waktu
tertentu
agar
pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi
dalam
rangka
mewujudkan
visi
yang
telah
dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2016 yaitu “Penguatan Ekonomi Kreatif Menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun 2016.”
Peranan Kecamatan Kepanjenkidul
sangatlah diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan
Kota Blitar kebijakan –
penyelenggaraan
fungsi Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi umum
pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintahan
dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian
pemberdayaan ketenteraman
masyarakat, dan
ketertiban
upaya umum,
penyelenggaraan penerapan
dan
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
33
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Renja SKPD merupakan penjabaran atau implementasi
dari
pernyataan
misi
organisasi
yang
menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2016 adalah : 1. Terwujudnya
peningkatan
kualitas
tata
kelola
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; 2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga organisasi kemasyarakatan; 3. Terwujudnya lingkungan yang kondusif. Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapaun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi organisasi adalah: RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
34
1. Meningkatnya kepercayaan dan
kepuasan masyarakat
dalam pelayanan; 2. Meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
dan
lembaga
organisasi masyarakat ; 3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah. 3.3
Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan
strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Di tahun 2015 pada Kecamatan Kepanjenkidul
Kota Blitar terdapat 14 (empat
belas) program dan 37 (tiga puluh tujuh ) kegiatan. Dalam
rangka
pelaksanaannya
maka
program,
kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : Program Program
yang
ditetapkan
oleh
Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar adalah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam;
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat, dan PMKS lainnya;
Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan;
Program Pendidikan Politik Masyarakat;
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Prima
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pemerintah;
Program
Peningkatan
Membangun Desa;
Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan. Kegiatan Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor 6. Penyediaan peralatan rumah tangga 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
36
daerah 10. Penyediaan jasa perkantoran b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan c. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat, dan PMKS lainnya 1. Fasilitasi pemberian raskin 2. Fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan meubelair 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor 7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor g. Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan 1. Pengendalian kemanan lingkungan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
37
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2. Penyusunan profil kecamatan/kelurahan k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1. Pemberdayaan
Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
peran
lembaga
masyarakat
Pedesaan / Kelurahan 2. Evaluasi kelurahan berhasil 3. Fasilitasi
peningkatan
kelurahan 4. Fasilitasi
pelaksanaan
program
pemberdayaan
masyarakat l. Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Prima
Pemerintah 1. Fasilitasi pelayanan prima Kecamatan m. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa 1. Pelaksanaan
musyawarah
pembangunan
desa/kelurahan 2. Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan ekonomi desa n. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan
kesadaran
akan
nilai-nilai
luhur
kebangsaan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
38
2. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional Rumusan Kecamatan
rencana
Kepanjenkidul
Kepanjenkidul
program dan
dan
Kelurahan
kegiatan
pada
se-Kecamatan
Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun
2017 adalah sebagaimana tabel berikut :
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
39
TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
Kode
Program dan Kegiatan
1
2
1
20
1.20.07
1
1
20
1.20.07
1
1
20
1.20.07
1
20
1
20
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3
Rencana Tahun 2016 Lokasi 4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5
6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan
1
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya pemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik Terlaksananya HER kendaraan dinas
Kecamatan Kepanjenkidul
9 kendara an
1.20.07
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan
1.20.07
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kamar mandi dan tempat sampah Terpenuhinya alat tulis kantor
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
480,064,070
133,088,000
3,990,000
2,540,000
20,554,250
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8
9
12 bulan
12 bulan
9 kendaraa n
12 bulan
12 bulan
SKPD
10
504,067,273
Kecamatan Kepanjenkidul
139,742,400
Kecamatan Kepanjenkidul
4,189,500
Kecamatan Kepanjenkidul
2,667,000
Kecamatan Kepanjenkidul
21,581,962
Kecamatan Kepanjenkidul
40
1
20
1.20.07
1
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan
1
20
1.20.07
1
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Kepanjenkidul
3 paket (12 jenis)
7,721,300
1
20
1.20.07
1
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan Kepanjenkidul
12 paket (30 jenis)
6,154,100
1
20
1.20.07
1
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan (4 jenis)
7,080,000
1
20
1.20.07
1
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan
1
20
1.20.07
1
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Kecamatan Kepanjenkidul
73 kali
1
20
1.20.07
1
19
Penyediaan Jasa Perkantoran
Terpenuhinya pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tercapainya pemenuhan jasa keamanan kantor
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan
1
20
1.20.07
2
Kecamatan Kepanjenkidul
80%
1
20
1.20.07
2
7
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor
Kecamatan Kepanjenkidul
23 jenis
1
20
1.20.07
2
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan
Kecamatan Kepanjenkidul
4 jenis
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
11,787,800
34,187,500
46,702,500
206,258,600
722,909,280
44,106,950
17,218,750
12 bulan
3 paket (12 jenis)
12 paket(30 jenis) 12 bulan (4 jenis)
12 bulan
73 kali
12 bulan
80%
23 jenis
4 jenis
12,377,190
Kecamatan Kepanjenkidul
8,107,365
Kecamatan Kepanjenkidul
6,461,826
Kecamatan Kepanjenkidul
7,434,000
Kecamatan Kepanjenkidul
35,896,875
Kecamatan Kepanjenkidul
49,037,625
Kecamatan Kepanjenkidul
216,571,530
Kecamatan Kepanjenkidul
424,809,405
46,312,198
Kecamatan Kepanjenkidul
18,079,688
Kecamatan Kepanjenkidul
41
1
20
1.20.07
2
10
Pengadaan Meubelair
Jumlah pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
Kecamatan Kepanjenkidul
7 jenis
1
20
1.20.07
2
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
Kecamatan Kepanjenkidul
4 jenis
1
20
1.20.07
2
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Kepanjenkidul
12 bulan (7 buah)
1
20
1.20.07
2
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kecamatan Kepanjenkidul
100%
1
20
1.20.07
2
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor
Kecamatan Kepanjenkidul
100%
1
20
1.20.07
2
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Kecamatan Kepanjenkidul
3 jenis
1
20
1.20.07
5
Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mebeleur 1. Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas (BKD) 2. Prosentase keikutsertaan sumberdaya aparatur dalam event daerah
Kecamatan Kepanjenkidul
20%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
37,466,000
518,328,800
74,944,700
5,675,850
18,815,000
6,353,200
56,000,000
7 jenis
4 jenis
12 bulan ( 7 buah )
100%
100%
3 jenis
100%
39,339,300
Kecamatan Kepanjenkidul
210,000,000
Kecamatan Kepanjenkidul
78,691,935
Kecamatan Kepanjenkidul
5,959,674
Kecamatan Kepanjenkidul
19,755,750
Kecamatan Kepanjenkidul
6,670,860
Kecamatan Kepanjenkidul
58,800,000
42
1
20
1.20.07
5
11
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
1
20
1.20.07
5
12
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
1
20
1.20.07
6
1
20
1.20.07
6
1
20
1.20.07
1
20
1
Terlaksananya keperansertaan pada even daerah dan PHBN Terpenuhinya publikasi SKPD
Kecamatan Kepanjenkidul
12 kegiatan
50,000,000
Kecamatan Kepanjenkidul
1 kegiatan
6,000,000
1 kegiatan
Kecamatan Kepanjenkidul
6,300,000
Kecamatan Kepanjenkidul
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Kepanjenkidul
9 dokume n
5,490,250
9 dokumen
5,764,763
Kecamatan Kepanjenkidul
6
4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kecamatan Kepanjenkidul
6 dokume n
5,000,000
6 dokumen
5,250,000
Kecamatan Kepanjenkidul
1.20.07
6
5
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Kecamatan Kepanjenkidul
6 dokume n
21,211,650
6 dokumen
22,272,233
Kecamatan Kepanjenkidul
6
1.20.07
2 1
Tersusunnya dokumen LAKIP, LPPD, SPIP, LKPJ, SOP, SPP, IKM, Evaluasi Renja dan Renstra Tersusunnya Neraca, LRA, CALK, LO, Laporan perubahan saldo (SAL), Laporan perubahan ekuitas Tersusunnya Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kecamatan Kepanjenkidul
tersedia
1
6
1.20.07
2 1
Kecamatan Kepanjenkidul
1 kegiatan
1
6
1.20.07
2 2
Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kecamatan Kepanjenkidul
tersedia
9
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
31,701,900
35,550,000
35,550,000
45,000,000
100%
52,500,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
100%
12 kegiatan
Tersedia
1 kegiatan
Tersedia
33,286,996
37,327,500
37,327,500
Kecamatan Kepanjenkidul
47,250,000
43
1
6
1.20.07
2 2
1
8
1.20.07
1 7
1
8
1.20.07
1 7
1
13
1.20.07
1 5
1
13
1.20.07
1 5
8
1
13
1.20.07
1 5
11
1
13
1.20.07
1 6
1
13
1.20.07
1 6
1
17
1.20.07
1 7
9
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Terlaksananya sosialisasi program raskinda, rapat koordinasi program raskinda
Kecamatan Kepanjenkidul
2 kegiatan
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Prosentase perlindungan mata air
Kecamatan Kepanjenkidul
10%
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Terlaksananya Lomba Kebersihan Pengadaan Tempat Sampah dan pengadaan tanaman Angka Kemiskinan
Kecamatan Kepanjenkidul
3 kegiatan
Kecamatan Kepanjenkidul
6,7%
Terlaksananya pemberian raskin kepada masyarakat miskin Terlaksananya pembelian raskin
Kecamatan Kepanjenkidul
3773 orang
Kecamatan Kepanjenkidul
0
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
Prosentase PMKS tertangani
Kecamatan Kepanjenkidul
100%
19
Fasilitasi Pemberian Beras Janda
Terlaksananya pemberian beras janda
Kecamatan Kepanjenkidul
0
20
Fasilitasi Pembelian Beras Janda
Terlaksananya pembelian beras janda
Kecamatan Kepanjenkidul
0
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun
Kecamatan Kepanjenkidul
Minimal 1 Kali
14
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Fasilitasi Pemberian Raskin
Fasilitasi Pembelian Beras Warga Miskin
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
45,000,000
27,493,000
27,493,000
5,433,120,000
5,433,120,000
-
2 kegiatan
10%
3 kegiatan
6,7%
3773 orang
0
47,250,000
28,867,650
28,867,650
-
110,600,000
0
0
Minimal 1 kali
Kecamatan Kepanjenkidul
5,704,776,000
5,704,776,000
Kecamatan Kepanjenkidul
-
Kecamatan Kepanjenkidul
100%
-
Kecamatan Kepanjenkidul
Kecamatan Kepanjenkid ul -
Kecamatan Kepanjenkidul
-
Kecamatan Kepanjenkidul
116,130,000
44
1
17
1.20.07
1 7
1
19
1.20.07
1 5
1
19
1.20.07
1 5
1
19
1.20.07
1 8
1
19
1.20.07
1 8
1
20
1.20.07
1 7
1
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
5
Pengendalian Keamanan Lingkungan
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
5
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Terlaksananya pembinaan kelompok seni, festival seni tari dan lagu daerah, dan pagelaran wayang kulit Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW Terlaksananya patroli gabungan, pembekalan Linmas dan petugas poskopam pemilu, pembinaan siskamling dan terlaksananya forum Muspika, dan FKDM Prosentase penduduk mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya halal bi halal, pentas seni, pawai kebangsaan, pawai budaya, pawai lampion, dan grebek Pancasila Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kecamatan Kepanjenkidul
3 kegiatan
Kecamatan Kepanjenkidul
1
Kecamatan Kepanjenkidul
6 kegiatan
Kecamatan Kepanjenkidul
10%
Kecamatan Kepanjenkidul
6 kegiatan
Kecamatan Kepanjenkidul
WTP
110,600,000
108,765,400
108,765,400
122,355,000
122,355,000
54,431,650
3 kegiatan
1
6 kegiatan
10%
6 kegiatan
WTP
116,130,000
Kecamatan Kepanjenkidul
114,203,670
114,203,670
Kecamatan Kepanjenkidul
128,472,750
128,472,750
57,153,233
Kecamatan Kepanjenkidul
Kecamatan Kepanjenkid ul
45
1
20
1.20.07
1 7
1
20
1.20.07
2 9
1
20
1.20.07
2 9
1
22
1.20.07
1 5
1
22
1.20.07
1 5
19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH 1
Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Prosentase SKPD melaksanakan IKM
Kecamatan Kepanjenkidul
4 kegiatan
Kecamatan Kepanjenkidul
100%
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di Kecamatan Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Terlaksananya pertemuan rutin dharma wanita, pembinaan P2WKSS, pertemuan rutin PKK, Hari Ibu, HKG, lomba DWP, lomba bola voli, bingkisan hari raya, pembinaan kesadaran bela negara, penyegaran kader BKB, sosialisasi kota sehat, temu kader dalam rangka penanggulangan masalah orioritas kesehatan, pembinaan sekretaris, penyegaran kader posyandu balita, pembianaan karang taruna kecamatan dan
Kecamatan Kepanjenkidul
4 kegiatan
Kecamatan Kepanjenkidul
5%
Kecamatan Kepanjenkidul
20 kegiatan
54,431,650
280,000,000
280,000,000
820,572,500
493,807,500
4 kegiatan
100%
4 kegiatan
5%
20 kegiatan
57,153,233
294,000,000
294,000,000
861,601,125
518,497,875
Kecamatan Kepanjenkidul
Kecamatan Kepanjenkid ul Kecamatan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkid ul
Kecamatan Kepanjenkidul
46
1
22
1.20.07
1 5
5
Evaluasi Kelurahan Berhasil
1
22
1.20.07
1 5
6
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
1
22
1.20.07
1 5
7
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
1
22
1.20.07
1 5
11
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
1
23
1.20.07
1 5
1
23
1.20.07
1 5
1
23
1.20.07
1 5
kelurahan, peningkatan motivasi keluarga penyandang penyakit ganguan jiwa, lomba P2WKSS, peningkatan peran dan fungsi UKS, lomba gotong royong terbaik Terlaksananya penilaian lomba kelurahan tingkat kecamatan dan fasilitasi lomba kelurahan tk. Kota Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan Terlaksananya perencanaan, pengawasan, dan evaluasi PPMK Terlaksananya pameran produk ekonomi kreatif
Kecamatan Kepanjenkidul
2 kegiatan
45,000,000
Kecamatan Kepanjenkidul
1 kegiatan
75,000,000
Kecamatan Kepanjenkidul
3 kegiatan
78,400,000
Kecamatan Kepanjenkidul
1 kegiatan
128,365,000
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Ketersediaan data statistik daerah
Kecamatan Kepanjenkidul
tersedia
6
Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Tersusunnya profil Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Kepanjenkidul
1 kegiatan
12,000,000
7
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/Kota
Terlaksananya pembekalan dan penyusunan monografi kelurahan
Kecamatan Kepanjenkidul
2 kegiatan
5,000,000
Total
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
17,000,000
8,345,562,750
2 kegiatan
1 kegiatan
3 kegiatan
1 kegiatan
Tersedia
1 kegiatan
2 kegiatan
47,250,000
Kecamatan Kepanjenkidul
78,750,000
Kecamatan Kepanjenkidul
82,320,000
Kecamatan Kepanjenkidul
134,783,250
Kecamatan Kepanjenkidul
17,850,000
Kecamatan Kepanjenkid ul
12,600,000
Kecamatan Kepanjenkidul
5,250,000
Kecamatan Kepanjenkidul
8,428,595,602
47
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Program dan Kegiatan
Kode
1
2
1
20
1.20.16
1
1
20
1.20.16
1
2
1
20
1.20.16
1
6
1
20
1.20.16
1
8
1
20
1.20.16
1
1
20
1.20.16
1
20
1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Lokasi
3
4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5
6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Frekuensi pembayaran rekening telepon, air,internet dan listrik
Kel. kepanjenkidul
100%
Pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional
Kelurahan Kepanjenkidul
100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan
Kel. Kepanjenkidul
100%
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pemenuhan Kebutuhan ATK Kantor Kelurahan
Kel. Kepanjenkidul
25 jenis
1
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah barang cetak penggandaan
Kel. Kepanjenkidul
7 jenis
1.20.16
1
12
10 jenis
1.20.16
1
14
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga
Kel. Kepanjenkidul
20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kel. Kepanjenkidul
35 jenis
1
20
1.20.16
1
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersediannya bahan bacaan bulanan dan berita harian/koran selama 12 bulan
Kel. kepanjenkidul
2 jenis
1
20
1.20.16
1
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan minum rapat , tamu dan penjaga malam selama 12 bulan
Kel. Kepanjenkidul
12 bulan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
12 bulan
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8
9
100%
36,810,500
600,000
1,500,000
7,173,850
5,089,000
3,500,000
5,736,000
5,640,000
8,030,000
100%
100%
SKPD
10
77,300,000
37,000,000
700,000
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul
100%
2,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
25 jenis
7,500,000
Kelurahan Kepanjenkidul
7 jenis
5,500,000
Kelurahan Kepanjenkidul
10 jenis
4,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
35 jenis
5,800,000
Kelurahan Kepanjenkidul
2 jenis
5,800,000
Kelurahan Kepanjenkidul
12 bulan
9,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
48
1
20
1.20.16
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
1
20
1.20.16
2
7
1
20
1.20.16
2
9
1
20
1.20.16
2
1
20
1.20.16
1
20
1
Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor
Kel. Kepanjenkidul
3 jenis
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor
Kel. Kepanjenkidul
4jenis
10
Pengadaan Meubelair
Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair kantor
Kel. Kepanjenkidul
3 jenis
2
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Kel. Kepanjenkidul
3 jenis
1.20.16
2
24
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Kel. Kepanjenkidul
7 jenis
20
1.20.16
2
26
Jumlah perlengkapan geung kantor yang terpelihara
Kel. Kepanjenkidul
2 Jenis
1
20
1.20.16
2
28
Jumlah jenis peralatan gedung yang terpelihara
Kel. Kepanjenkidul
4 jenis
1
20
1.20.16
2
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah mebelair yang terpelihara
Kel. Kepanjenkidul
3 jenis
1
20
1.20.16
2
42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah rehab gedung kantor
Kel. Kepanjenkidul
3 jenis
1
20
1.20.16
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
80%
20%
80%
8,000,000
15,000,000
10,000,000
12,000,000
3,000,000
2,000,000
5,000,000
2,000,000
17,000,000
78,900,000
Kelurahan Kepanjenkidul
3 jenis
8,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
4jenis
15,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
3 jenis
10,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
3 jenis
13,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
7 jenis
3,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
2 jenis
2,500,000
Kelurahan Kepanjenkidul
4 jenis
5,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
3 jenis
2,400,000
Kelurahan Kepanjenkidul
2 jenis
20,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
55%
38,000,000
49
Kelurahan Kepanjenkidul
1
20
1.20.16
5
11
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Kel. Kepanjenkidul
10 even
1
20
1.20.16
5
12
Jumlah kegiatan yang dipublikasikan
Kel. Kepanjenkidul
4 kegiatan
1
20
1.20.16
6
1
20
1.20.16
6
1
jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersusun ( Lakip,LKPJ,LPPD,SPP,IK M,Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra)
Kel. Kepanjenkidul
7 dok
1
20
1.20.16
6
4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dok. laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Kel. Kepanjenkidul
2 dok laporan
1
20
1.20.16
6
5
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang tersusun ( RENJA, RENSTRA, RKA,PRKA,DPA dan DPPA)
Kel. Kepanjenkidul
6 dok perencana an
1
2
1.20.16
16
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Angka Usia Harapan Hidup
1
2
1.20.16
16
Peningkatan kesehatan masyarakat
Jumlah lembaga yang difasilitasi , PMT, Posyandu dan Taman Posyandu, Honor Kader Posyandu , Mamin Rapat
9
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
32,000,000
5,000,000
100%
3 lembaga
4 kegiatan
100%
9,000,000
4,500,000
15,000,000
74 Tahun
Kel. Kepanjenkidul
10 even
Kelurahan Kepanjenkidul
5,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
28,500,000
Kelurahan Kepanjenkidul
7 dok
9,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
2 dok laporan
4,500,000
Kelurahan Kepanjenkidul
15,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
6dok perencana an
45%
80,000,000
33,000,000
3 lembaga
85,000,000 85,000,000
50
Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul
1
6
1.20.16
21
1
6
1.20.16
21
1
6
1.20.16
22
1
6
1.20.16
22
1
8
1.20.16
17
1
8
1.20.16
17
1
13
1.20.16
15
1
13
1.20.16
15
1
17
1.20.16
17
9
9
14
7
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT, RW,Kelurahan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan( honor mamin rapat)
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Prosentase perlindungan mata air
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Fasilitasi Warga Miskin
Angka Kemiskinan
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA ( penghijauan dan kerjabakti kebersihan lingkungan)
Jumlah warga miskin yang difasilitasi
100%
Kel. kepanjenkidul
3 tahapan
100%
23,000,000
100%
Kel. Kepanjenkidul
2 kegiatan
100%
5,000,000
10%
Kel. kepanjenkidul
3 kali
295 orang
Minimal 1 Kali
2 kegiatan
60%
38,000,000
6.70%
Kel. Kepanjenkidul
3 tahapan
3 kali
60%
35,000,000
295 orang
30%
23,000,000 23,000,000
5,000,000
5,000,000
38,000,000
38,000,000
38,000,000
38,000,000
65,000,000
51
Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul
1
17
1.20.16
17
1
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang terfasilitasi
Kel. Kepanjenkidul
2 kelompok
1
17
1.20.16
17
10
Pelestarian Petilasan Dan Adat
jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan
Kel. Kepanjenkidul
3 jenis
1
19
1.20.16
15
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW
1
19
1.20.16
15
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan 9 patroli wilayah, penyuluhan keamanan)
1
19
1.20.16
18
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase Penduduk mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1
19
1.20.16
18
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan ( Halal bihalal. PHBN, PHBI)
1
20
1.20.16
17
Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
1
20
1.20.16
17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5
5
19
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Jumlah jenis kegiatan untuk instensifikasi pemungutan dan penagihan PBB ( sosialisasi PBB kepada Warga, BBM penagihan tunggakan PBB )
12,000,000
50,000,000
1
Kel. kepanjenkidul
3 kegiatan
3 jenis
8,000,000
2 jenis
Kelurahan Kepanjenkidul
3 jenis
53,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
3 kegiatan
65%
6,000,000
WTP
Kel. Kepanjenkidul
12,000,000
60%
10%
Kel. Kepanjenkidul
2 kelompok
3 jenis
95%
7,400,000
2 jenis
8,300,000
8,300,000
6,500,000
6,500,000
7,500,000
7,500,000
52
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul
1
20
1.20.16
29
1
20
1.20.16
29
1
22
1.20.16
15
1
22
1.20.16
15
1
1
22
1.20.16
15
6
1
22
1.20.16
15
7
1
22
1.20.16
15
11
1
23
1.20.16
15
2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan
Prosentase SKPD melaksanakan IKM
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah jenis kegiatan yang difasilitasi
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Keluraha n Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah pernikahan yang difasilitasi
100%
Kel. kepanjenkidul
60 kali
48,000,000
5%
Kel. kepanjenkidul
4 jenis
Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi
Kel. kepanjenkidul
11 lembaga
Panjang saluran air yang terbangun, panjang beton rabat/ paving yangterbangun, kegiatan fisik pemberdayaan masyarakat yang lain.
Kel. Kepanjenkidul
7 titik
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
Kel. Kepanjenkidul
2 pelatihan
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH
Prosentase ketersediaan data statistik daerah
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
75%
100%
60 kali
85%
50,000,000
180,000,000
150,000,000
60,000,000
4 jenis
48,000,000
48,000,000
450,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul
50,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
11 lembaga
190,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
7 titik
150,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
60,000,000
Kelurahan Kepanjenkidul
2 pelatihan
100%
6,000,000
53
Kelurahan Kepanjenkidul
1
23
1.20.16
15
6
Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamat an
Jumlah buku Profile Kelurahan yang tersusun
Kel. Kepanjenkidul
1 dokumen
1
23
1.20.16
15
7
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamat an/Kota Total
Jumlah buku monografi yang tersusun
Kel. Kepanjenkidul
2 dokumen
3,000,000
1 dokumen
3,500,000
Kelurahan Kepanjenkidul
2,500,000
2 dokumen
2,500,000
Kelurahan Kepanjenkidul
971,479,350
1,003,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Program dan Kegiatan
Kode
1
2
1
20
1.20.15
1
1
20
1.20.15
1
1
20
1.20.15
1
20
1.20.15
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5
6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
frekwensi pembayaran rekening telepon, listrik dan internet
kelurahan kepanjenlor
100%
1
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional
kelurahan kepanjenlor
6 unit
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jasa cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan
kelurahan kepanjenlor
2 kegiatan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Catatan Penting
7
12 bulan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8
9
100%
25,140,000
800,000
1,380,000
rekening listrik untuk 2 gedung(gedung kantor dan balai kelurahan
100%
6 unit
2 kegiatan
SKPD
10
63,200,000
Kelurahan Kepanjen Lor
29,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
900,000
Kelurahan Kepanjen Lor
1,400,000
Kelurahan Kepanjen Lor
54
1
20
1.20.15
1
1 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pemenuhan Kebutuhan ATK Kantor Kelurahan
kelurahan kepanjenlor
100%
1
20
1.20.15
1
1 1
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan
kelurahan kepanjenlor
100%
1
20
1.20.15
1
1 2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
kelurahan kepanjenlor
100%
1
20
1.20.15
1
1 4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
terpenuhinya jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga
kelurahan kepoanjenlor
25 jenis
1
20
1.20.15
1
1 5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
terpenuhinya kebutuhan akan surat kabar (koran jawapos) dan majalah regional nasional (intisari dan trubus)
kelurahan kepanjenlor
100%
1
20
1.20.15
1
1 7
Penyediaan Makanan dan Minuman
kelurahan kepanjenlor
100%
1
20
1.20.15
2
makan minum rapat, tamu dan penjaga malam selama 12 bulan Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
1
20
1.20.15
2
jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor ,pembelian AC Aula dan Kantor, Ekshouse Kantor
kelurahan kepanjenlor
7
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
100%
7,000,000
4,000,000
telah terpasang bor kelurahan dan lembaga masyarakat kelurahan (neon boxd)
5,000,000
5,000,000
100%
30 jenis
3,000,000
80%
3 jenis
100%
6,500,000
langanan koran 2 eksemplar (kelurahan dan ketua LPMK) 2 majalah nasional inti sari dan trubus (untuk intisari ada tambahan 1 edisi khusus)
100%
100%
100%
25,000,000
3 jenis
6,800,000
Kelurahan Kepanjen Lor
7,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
4,200,000
Kelurahan Kepanjen Lor
3,200,000
Kelurahan Kepanjen Lor
5,200,000
Kelurahan Kepanjen Lor
5,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
108,200,000
20,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
Kelurahan Kepanjen Lor
55
1
20
1.20.15
2
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor
kelurahan kepanjenlor
9 jenis
1
20
1.20.15
2
2 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
meningkatnya kualitas gedung kantor
kelurahan kepanjenlor
3 jenis
1
20
1.20.15
2
2 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara
kelurahan kepanjenlor
2 unit
1
20
1.20.15
2
2 6
jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
kelurahan kepanjenlor
3 jenis
1
20
1.20.15
2
2 8
jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
kelurahan kepanjenlor
5 jenis
1
20
1.20.15
2
2 9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
jumlah mebeler yang terpelihara
kelurahan kepanjenlor
16 unit
1
20
1.20.15
5
1
20
1.20.15
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
1 1
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
30,000,000
26,000,000
1,500,000
1,500,000
5,000,000
1,500,000
20%
kelurahan kepanjenlor
8 kegiatan
pembelian lemari file,rak file,meja tunggu,amplifier, microphpne, standmic,kabel, vertical blind,papan banner aula
7 jenis
pengecatan dalam gedung aula dan kantor kelurahan, perbaikan kamar mandi Lapangan Kelurahan serta perbaikan sistem aliran air Kelurahan
4 jenis
kendaran operasional kelurahan (viar) dan kendaraan lurah
2 unit
4 jenis
5 jenis
20 unit
95%
40,000,000
8 kegiatan
31,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
30,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
1,700,000
Kelurahan Kepanjen Lor
2,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
5,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
18,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
48,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
42,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
56
1
20
1.20.15
5
1 2
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah kegiatan yang dipublikasikan
1
20
1.20.15
6
1
20
1.20.15
6
1
1
20
1.20.15
6
1
20
1.20.15
6
1
2
1.20.15
16
Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun (lakip, lkpj, lpp, sop, spp, ikm, evaluasi renja, evaluasi renstra)
kelurahan kepanjenlor
8 dokumen
4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
kelurahan kepanjenlor
3 laporan
5
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah Perencanaan program dan kegiatan yang tersusun (renja, renstra, rka, p-rka, dpa, dppa) Angka Usia Harapan Hidup
kelurahan kepanjenlor
6 dokumen
1
2
1.20.15
16
Jumlah lembaga yang difasilitasi, PMT Posyandu dan Taman Posyandu, Honor Kader Posyandu, Mamin Rapat, fasilitasi kegiatan poskeskel Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah
kelurahan kepanjenlor
1
6
1.20.15
21
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9
Peningkatan kesehatan masyarakat
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
kelurahan kepanjenlor
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1 kegiatan
6,000,000
100%
100%
7,000,000
1,500,000
4,000,000
74 Tahun
4 lembaga
100%
1 kegiatan
8 dokumen
3 laporan
6 dokumen
100%
75,000,000
4 lembaga
100%
6,500,000
27,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor Kelurahan Kepanjen Lor
7,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
16,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
3,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
80,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
80,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
22,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
57
1
6
1.20.15
21
1
6
1.20.15
22
1
6
1.20.15
22
1
8
1.20.15
17
1
8
1.20.15
17
1
13
1.20.15
15
1
13
1.20.15
15
1
17
1.20.15
17
9
9
1 4
7
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT,RW,Kelurahan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi jumlah pelaksanaan kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi (honor, manmin, rapat) Prosentase perlindungan mata air
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Fasilitasi Warga Miskin PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
kelurahan kepanjenlor
20,000,000
100%
kelurahan kepanjenlor
6 kegiatan
kelurahan kepanjenlor
jumlah warga miskin yang terfasilitasi
kelurahan kepanjenlor
5 kegiatan
2,000,000
Minimal 1 Kali
6 kegiatan
100%
10,000,000
6.70%
230 Paket
4 kegiatan
100%
10%
jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam (Penghijauan dan Kerja bakti membersihkan lingkungan) Angka Kemiskinan
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun
4 kegiatan
5 kegiatan
60%
35,000,000
230 Paket
2 jenis
22,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
2,400,000
Kelurahan Kepanjen Lor
2,400,000
Kelurahan Kepanjen Lor
11,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
11,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
37,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
37,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
39,850,000
Kelurahan Kepanjen Lor
58
1
17
1.20.15
17
1
1
17
1.20.15
17
1 0
1
19
1.20.15
15
1
19
1.20.15
15
1
20
1.20.15
17
1
20
1.20.15
17
1
20
1.20.15
29
1
20
1.20.15
29
5
1 9
2
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pelestarian Petilasan Dan Adat
jumlah kelompok kesenian kelurahan yang terfasilitasi
kelurahan kepanjenlor
3 kelompok
jumlah pelaksanaan kegiatan bersih desa
kelurahan kepanjenlor
1 kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (patroli wilayah, penyuluhan keamanan) Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengendalian Keamanan Lingkungan
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2,720,000
35,000,000
1
kelurahanke panjenlor
10 kali
kelurahan kepanjenlor
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan prima
kelurahan kepanjenlor
4 kegiatan
6,000,000
10 kali
100%
4,000,000
100%
fasilitasi nikah gratis
1 kefgiatan
60%
WTP
Jumlah kegiatan untuk instensifikasi pemungutan dan penagihan PBB (Sosialisasi PBB kepada warga, BBM penagihan tunggakan PBB) Prosentase SKPD melaksanakan IKM
3 kelompok
4 kegiatan
100%
57,500,000
fasilitasi nikah gratis
2,850,000
Kelurahan Kepanjen Lor
37,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
6,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
6,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
4,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
4,500,000
Kelurahan Kepanjen Lor
60,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
60,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
59
1
22
1.20.15
15
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
1
22
1.20.15
15
1
1
22
1.20.15
15
6
1
22
1.20.15
15
7
1
22
1.20.15
15
1 1
1
23
1.20.15
15
1
23
1.20.15
15
6
1
23
1.20.15
15
7
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurah an Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMAS I/STATISTIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecam atan Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecam atan/Kota Total
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat yang difasilitasi
5%
80%
kelurahan kepanjenlor
9 kegiatan
jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi
kelurahan kepanjenlor
5 lembaga
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
kelurahan kepanjenlor
11 kegiatan
jumlah pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat serta hibah barang kepada masyarakat Prosentase ketersediaan data statistik daerah
kelurahan kepanjenlor
2 kegiatan
jumlah buku profil yang tersusun
kelurahan kepanjenlor
1 dokumen
1,500,000
jumlah buku monografi yang tersusun
kelurahan kepanjenlor
1 dokumen
2,000,000
9 kegiatan
55,000,000
150,000,000
150,000,000
30,000,000
100%
insentif RT/RW, fasilitasi kegiatan LPMK,PKK,Karan gwerdha,Karangta runa
5 lembaga
11 kegiatan
5 kegiatan
100%
842,540,000
1 dokumen
1 dokumen
418,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
56,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
160,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
170,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
32,000,000
Kelurahan Kepanjen Lor
3,900,000
Kelurahan Kepanjen Lor
1,700,000
Kelurahan Kepanjen Lor
2,200,000
Kelurahan Kepanjen Lor
932,550,000
60
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Program dan Kegiatan
1
2
1
20
1.20.12
1
1
20
1.20.12
1
1
20
1.20.12
1
20
1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Lokasi
3
4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5
6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Frekwensi pembayaran rekening telepon, air , internet dan listrik
Kel. Kauman
12 bulan
1
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional
Kel. Kauman
6 buah
1.20.12
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kel. Kauman
12 bulan
20
1.20.12
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
jasa cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan Pemenuhan Kebutuhan ATK Kantor Kelurahan
Kel. Kauman
56 jenis
1
20
1.20.12
1
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan
Kel. Kauman
5 jenis
1
20
1.20.12
1
12
Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Kantor
Kel. Kauman
10 jenis
1
20
1.20.12
1
14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga
Kel. Kauman
14 jenis
1
20
1.20.12
1
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
tersedianya berita harian / koran selama 12 bulan
Kel. Kauman
3 exemplar
1
20
1.20.12
1
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat, penjaga malam dan tamu
Kel. Kauman
12 bulan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
12 bulan
Catata n Pentin g
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8
9
100%
28,677,500
750,000
600,000
13,035,000
6,600,000
3,125,000
4,368,000
5,420,000
10,689,000
12 bulan
6 buah
12 bulan
56 jenis
5 jenis
10 jenis
14 jenis
3 exemplar 12 bulan
SKPD
10
76,510,250
Kelurahan Kauman
30,111,000
Kelurahan Kauman
775,000
Kelurahan Kauman
600,000
Kelurahan Kauman
13,686,750
Kelurahan Kauman
6,930,000
Kelurahan Kauman
3,125,000
Kelurahan Kauman
4,368,000
Kelurahan Kauman
5,691,000
Kelurahan Kauman
11,223,500
Kelurahan Kauman
61
1
20
1.20.12
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
1
20
1.20.12
2
1
20
1.20.12
1
20
1
7
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor
Kel. Kauman
7 jenis
2
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor
Kel. Kauman
2 jenis
1.20.12
2
10
Pengadaan Meubelair
1.20.12
2
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kel. Kauman Kel. Kauman
1 jenis
20
Jumlah pengadaan mebelair Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor
1
20
1.20.12
2
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Kel. Kauman
6 buah
1
20
1.20.12
2
26
Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor
Kel. Kauman
5 buah
1
20
1.20.12
2
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kel. Kauman
10 jenis
1
20
1.20.12
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
1
20
1.20.12
5
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Jumlah kegiatan aparatur dalam berperan serta pada even daerah dan hari besar nasional
1
20
1.20.12
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
11
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
80%
1 kegiatan
100%
5,500,000
28,354,000
5,000,000 5,500,000
6,325,600
3,545,000
5,567,500
20%
Kel. Kauman
4 kegiatan
100%
7 jenis
100%
1 jenis 1 kegiatan
6 buah
5 buah
10 jenis
100%
49,499,000
4 kegiatan
100%
48,176,000
Kelurahan Kauman
6,000,000
Kelurahan Kauman
14,871,000
Kelurahan Kauman
5,530,000
Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman
6,450,000
Kelurahan Kauman
3,675,000
Kelurahan Kauman
6,150,000
Kelurahan Kauman
52,194,000
Kelurahan Kauman
52,194,000
Kelurahan Kauman
14,351,000
Kelurahan Kauman
5,500,000
62
1
20
1.20.12
6
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen pelaporan (LAKIP, SOP, IKM,LPPD,LKPJ,SPP,Evalu asi Renja, Evaluasi Renstra, SPIP)
Kel. Kauman
9 jenis
1
20
1.20.12
6
4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan akhir tahun (neraca, LRA, CALK)
Kel. Kauman
3 jenis
1
20
1.20.12
6
5
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Tersusunnya laporan renja, RKA, DPA, P-RKA, DPPA
Kel. Kauman
5 jenis
1
2
1.20.12
16
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Angka Usia Harapan Hidup
1
2
1.20.12
16
Peningkatan kesehatan masyarakat
Jumlah lembaga yang difasilitasi, PMT Posyandu dan Taman Posyandu, Honor Kader Posyandu, Mamin Rapat
1
6
1.20.12
21
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah
1
6
1.20.12
21
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT,RW,Kelurahan
1
6
1.20.12
22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1
6
1.20.12
22
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi (Honor, mamin Rapat)
1
8
1.20.12
17
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Prosentase perlindungan mata air
9
9
9
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
11,311,000
1,250,000
1,250,000
74 Tahun Kel. Kauman
3 lembaga
3 kali
63,077,500
2 Kegiatan
10%
5 jenis
3 lembaga
100%
25,822,000
100%
Kel. Kauman
3 jenis
5 kegiatan
100%
Kel. Kauman
9 jenis
3 kali
100%
11,120,000
2 kegiatan
100%
11,851,000
Kelurahan Kauman
1,250,000
Kelurahan Kauman
1,250,000
Kelurahan Kauman
64,177,500
Kelurahan Kauman
64,177,500
Kelurahan Kauman
27,100,000
Kelurahan Kauman
27,100,000
Kelurahan Kauman
11,120,000
Kelurahan Kauman
11,120,000
Kelurahan Kauman
13,560,000
Kelurahan Kauman
63
1
8
1.20.12
17
1
13
1.20.12
15
1
13
1.20.12
15
1
17
1.20.12
17
1
17
1.20.12
17
1
19
1.20.12
15
1
19
1.20.12
15
1
20
1.20.12
17
1
20
1.20.12
17
1
20
1.20.12
29
1
20
1.20.12
29
14
7
10
5
19
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Frekuensi kegiatan penanaman pohon penghijauan
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Angka Kemiskinan
Fasilitasi Warga Miskin
Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sembako
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun
Pelestarian Petilasan Dan Adat
jumlah pelaksanaan kegiatan bersih desa
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Jumlah kegiatan untuk instensifikasi pemungutan dan penagihan PBB (Sosialisasi PBB kepada warga, BBM penagihan tunggakan PBB) Prosentase SKPD melaksanakan IKM
Kel. Kauman
jumlah pelayanan kelurahan
Kel. Kauman
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH 2
Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Kel. Kauman
1 kegiatan
13,155,000
6.70%
Kel. Kauman
1 Kegiatan
1 kegiatan
59,800,000
Minimal 1 Kali Kel. Kauman
1 kali
100%
25,610,000
10,054,000
100%
4 kegiatan
6,707,500
100%
1 jenis
1 kali
70%
WTP
4 kegiatan
1 kegiatan
100%
1
Kel. Kauman
1 kegiatan
4 kegiatan
100%
64,000,000
1 jenis
13,560,000
Kelurahan Kauman
62,500,000
Kelurahan Kauman
62,500,000
Kelurahan Kauman
25,910,000
Kelurahan Kauman
25,910,000
Kelurahan Kauman
11,250,000
Kelurahan Kauman
11,250,000
Kelurahan Kauman
6,817,500
Kelurahan Kauman
6,817,500
Kelurahan Kauman
64,000,000
Kelurahan Kauman
64,000,000
Kelurahan Kauman
64
1
22
1.20.12
15
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
1
22
1.20.12
15
1
22
1.20.12
1
22
1
1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi
Kel. Kauman
8 kegiatan
131,792,000
15
6
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi
Kel. Kauman
53 lembaga
107,059,000
1.20.12
15
7
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Kel. Kauman
100%
22
1.20.12
15
11
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Jumlah kegiatan pelatihan sosial dan ekonomi lokal
Kel. Kauman
3 kegiatan
1
23
1.20.12
15
Prosentase ketersediaan data statistik daerah
1
23
1.20.12
15
6
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATI STIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Jumlah dokumen profil kelurahan
Kel. Kauman
10 buku
1
23
1.20.12
15
7
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/Kot a
Jumlah buku monografi kelurahan
Kel. Kauman
10 buku
Total
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
5%
85%
136,395,000
34,872,800
100%
8 kegiatan
53 lembaga 100%
3 kegiatan
100%
2,344,000
3,065,000
891,240,400
10 buku
10 buku
414,313,800
Kelurahan Kauman
131,880,000
Kelurahan Kauman
108,061,000
Kelurahan Kauman
139,500,000
Kelurahan Kauman
34,872,800
Kelurahan Kauman
5,720,000
Kelurahan Kauman
2,500,000
Kelurahan Kauman
3,220,000
Kelurahan Kauman
897,700,050
65
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Program dan Kegiatan
1
2
1
2 0
1.20.14
1
1
20
1.20.14
1
1
20
1.20.14
1
20
1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5
6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelurahan Bendo
12 bulan
1
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlaksananya her registrasi kendaraan dinas / operasional
Kelurahan Bendo
1.20.14
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa loundry dan retribusi sampah
20
1.20.14
1
10
1
20
1.20.14
1
11
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1
20
1.20.14
1
12
1
20
1.20.14
1
14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1
20
1.20.14
1
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
12 bulan
Catata n Pentin g
7
Target Capaian Kinerja
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
9
SKPD
10
12 bulan
58742300
Kelurahan Bendo
24,912,000
12 bulan
26157600
Kelurahan Bendo
5 kendaraan
800,000
5 kendaraa n
800000
Kelurahan Bendo
Kelurahan Bendo
12 bulan
960,000
12 bulan
1200000
Kelurahan Bendo
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo
27 jenis
6,428,250
27 jenis
6749700
5 jenis
5,200,000
7 jenis
5500000
Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo
Tersedianya komponen instalasi listrik
Kelurahan Bendo
6 jenis
2,500,000
6 jenis
2600000
Kelurahan Bendo
Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya koran regional / nasional
Kelurahan Bendo
24 jenis
3,800,000
24 jenis
3900000
Kelurahan Bendo
Kelurahan Bendo
1 jenis
3,960,000
1 jenis
3960000
Kelurahan Bendo
66
1
20
1.20.14
1
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum pertemuan RW / RT
1
2 0
1.20.14
2
1
20
1.20.14
2
7
1
20
1.20.14
2
9
1
20
1.20.14
2
10
1
20
1.20.14
2
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1
20
1.20.14
2
24
1
20
1.20.14
2
26
1
20
1.20.14
2
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1
20
1.20.14
2
29
1
2 0
1.20.14
5
1
20
1.20.14
5
11
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
1
20
1.20.14
5
12
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Kelurahan Bendo
12 kali
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Tersedianya perlengkapam gedung kantor
Kelurahan Bendo
3 jenis
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair
Tersedianya peralatan kantor Tersedianya mebelair kantor Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor Terlaksananya perawatan kendaraan dinas
Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo
Terpeliharanya perlengkapan kantor
7,500,000
12 kali
7875000
Kelurahan Bendo
5 jenis
62400000
Kelurahan Bendo
5,000,000
4 jenis
5250000
Kelurahan Bendo
5 jenis
20,000,000
6 jenis
25000000
5 jenis
8,900,000
5 jenis
9345000
Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo
80%
10,000,000
1 gedung
10500000
5 kendaraan dinas
2,500,000
5 kendaraa n dinas
2750000
Kelurahan Bendo
Kelurahan Bendo
4 jenis
2,000,000
4 jenis
2100000
Kelurahan Bendo
Terpeliharanya peralatan kantor
Kelurahan Bendo
4 jenis
5,000,000
4 jenis
5250000
Kelurahan Bendo
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terlaksananya perbaikan mebelair kantor
Kelurahan Bendo
2 jenis
2,100,000
3 jenis
2205000
Kelurahan Bendo
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Keikutsertaan SKPD dalam event daerah
34500000
Kelurahan Bendo
31500000
Kelurahan Bendo
3000000
Kelurahan Bendo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Program / kegiatan SKPD yang terpublikasikan
1 gedung
20%
Kelurahan Bendo
6 kali
Kelurahan Bendo
2 kegiatan
30,000,000
3,000,000
6 kali
2 kegiatan
67
1
2 0
1.20.14
6
1
20
1.20.14
6
1
1
20
1.20.14
6
4
1
20
1.20.14
6
5
1
2
1.20.14
1 6
1
2
1.20.14
1 6
1
6
1.20.14
2 1
1
6
1.20.14
2 1
9
9
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
3 jenis
28500000
Kelurahan Bendo
3 dokumen
10500000
Kelurahan Bendo
Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, IKM
Kelurahan Bendo
3 dokumen
10,000,000
Laporan keuangan yang disusun pada akhir tahun
Kelurahan Bendo
3 dokumen
7,500,000
Penyus unan CALK, Neraca dan LRA
3 dokumen
8000000
Kelurahan Bendo
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
Kelurahan Bendo
5 dokumen
10,000,000
Penyus unan RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra SKPD
4 dokumen
10000000
Kelurahan Bendo
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Angka Usia Harapan Hidup
10 posyandu
50000000
Kelurahan Bendo
Peningkatan kesehatan masyarakat
Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi
10 posyandu
50000000
Kelurahan Bendo
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musrenbang RKPD
100%
16000000
Kelurahan Bendo
1 kali
16000000
Kelurahan Bendo
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
74 Tahun
Kelurahan Bendo
10 posyandu
40,620,000
100%
Kelurahan Bendo
1 kali
15,000,000
Untuk posyan du balita dan lansia
68
1
6
1.20.14
2 2
1
6
1.20.14
2 2
1
8
1.20.14
1 7
1
8
1.20.14
1 7
1
1 3
1.20.14
1 5
1
13
1.20.14
1 5
1
1 7
1.20.14
1 6
1
17
1.20.14
1 6
1
1 7
1.20.14
1 7
1
17
1.20.14
1 7
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 9
14
7
7
1
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Validasi data kemiskinan kelurahan
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Prosentase perlindungan mata air
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Angka Kemiskinan
Fasilitasi Warga Miskin
Warga miskin yang menerima bantuan sembako
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Prosentase Benda, Situs, Budaya/Adat dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah
Tersusunnya dokumen sejarah kelurahan
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun Kelompok kesenian yang difasilitasi
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan
100%
Kelurahan Bendo
2 kali
8,000,000
100%
9000000
Kelurahan Bendo
2 kali
9000000
Kelurahan Bendo
14000000
Kelurahan Bendo
4 kali
14000000
Kelurahan Bendo
200 orang
37000000
Kelurahan Bendo
200 orang
37000000
Kelurahan Bendo
0
Kelurahan Bendo
0
Kelurahan Bendo
42500000
Kelurahan Bendo
7500000
Kelurahan Bendo
10%
Kelurahan Bendo
4 kali
14,000,000
6.70%
Kelurahan Bendo
200 orang
35,000,000
40%
Kelurahan Bendo
1 dokumen
1 jenis
10,000,000
Minimal 1 Kali
Kelurahan Bendo
4 kelompok
5,000,000
4 kelompok
69
1
17
1.20.14
1 7 1 5
10
1
1 9
1.20.14
1
19
1.20.14
1
2 0
1.20.14
1
20
1
Pelestarian Petilasan Dan Adat PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 5 1 7
5
1.20.14
1 7
19
2 0
1.20.14
2 9
1
20
1.20.14
2
1
2 2
1.20.14
2 9 1 5
1
22
1.20.14
1 5
1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
1
22
1.20.14
1 5
6
1
22
1.20.14
1 5
7
Pengendalian Keamanan Lingkungan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Terlaksananya bersih desa Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW Terlaksananya patroli keamanan Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kelurahan Bendo
2 sub kegiatan 1
30,000,000
Kelurahan Bendo
24 kali
12,000,000
Tercapainya target penerimaan PAD
Kelurahan Bendo
90%
Prosentase SKPD melaksanakan IKM
WTP
10,000,000
2 sub kegiatan 100%
12750000
24 kali
12750000
90%
10500000
90%
10500000
Kelurahan Bendo
52000000
Kelurahan Bendo
52000000
Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo
100%
Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo
Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo
Terlaksananya nikah gratis Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah event olah raga yang diikuti
Kelurahan Bendo
60 pasangan 5%
52,000,000
Kelurahan Bendo
3 kali
25,000,000
3 kali
25000000
Kelurahan Bendo
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
Kelurahan Bendo
8 lembaga
94,802,250
8 lembaga
94802250
Kelurahan Bendo
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kegiatan PPMK fisik konstruksi yang dilaksanakan
Kelurahan Bendo
8 titik
84,000,000
8 titik
84000000
Kelurahan Bendo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
60 pasangan
35000000
278802250
70
1
22
1.20.14
1 5
11
1
2 3
1.20.14
1 5
1
23
1.20.14
1 5
6
1
23
1.20.14
1 5
7
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STA TISTIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Prosentase ketersediaan data statistik daerah Tersusunnya profil kelurahan
Kelurahan Bendo
1 dokumen
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/K ota
Tersusunnya monografi kelurahan
Kelurahan Bendo
2 dokumen
Total
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Kelurahan Bendo
2 jenis pelatihan
75,000,000
2 jenis pelatihan
75000000
Kelurahan Bendo
100%
5865850
Kelurahan Bendo
2,365,850
1 dokumen
2365850
Kelurahan Bendo
3,423,650
2 dokumen
3500000
Kelurahan Bendo
100%
688,272,000
712,560,400
71
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Program dan Kegiatan
1
2
1
20
1.20.1 3
1
1
20
1.20.1 3
1
1
20
1.20.1 3
1
20
1
20
1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5
6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelurahan Tanggung
12 bulan
1
6
Kelurahan Tanggung
6 kendaraan
780,000
1.20.1 3 1.20.1 3
1
8
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
700,000
1 0
Tersedianya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor selama 1 tahun
2 jenis
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik per bulan Jumlah kendaraan dinas yang terheresgitrasi
20
1.20.1 3
1
1 1
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
1
20
1.20.1 3
1
1 2
1
20
1
1
20
1.20.1 3 1.20.1 3
1 4 1 5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1
20
1.20.1 3
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
1
1 7
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
12 bulan
Cata tan Penti ng
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8
9
8 kegiatan
25,800,000
12 bulan
SKPD
10 Kelurahan Tanggung
25,245,000
Kelurahan Tanggung
6 kendaraan
800,000
Kelurahan Tanggung
2 jenis
940,000
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
15 jenis
6,137,500
1 kegiatan
4,864,500
Kelurahan Tanggung
5 barang cetak
6,317,000
5 barang cetak
4,652,000
Kelurahan Tanggung
Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor
Kelurahan Tanggung
9 jenis komponen listrik
3,000,000
9 jenis komponen listrik
3,500,000
Kelurahan Tanggung
Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
15 jenis
9,476,400
15 jenis
4,717,000
2 jenis
6,840,000
2 jenis
7,480,000
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
Tersedianya makanan dan minuman tamu
Kelurahan Tanggung
200 dos
4,970,000
200 dos
2,040,000
Kelurahan Tanggung
72
1
20
1.20.1 3
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1
20
1.20.1 3
2
7
1
20
1.20.1 3
2
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1
20
2
20
1 0 2 2
Pengadaan Meubelair
1
1.20.1 3 1.20.1 3
1
20
1.20.1 3
2
1
20
1.20.1 6
1
20
1
20
1
20
1
20
Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
80%
6 kegiatan
59,501,000
Kelurahan Tanggung
Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor
Kelurahan Tanggung
8 jenis
7,214,500
8 jenis
7,300,000
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung
4 jenis
8,416,000
4 jenis
32,995,000
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
3 jenis
4,457,000
3 jenis
4,200,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah jenis pengadaan meubelair Jumlah gedung kantor yang terpelihara
3 jenis
12,467,500
3 jenis
13,995,000
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
2 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Kelurahan Tanggung
6 kendaraan
3,690,000
6 kendaraan
3,200,000
Kelurahan Tanggung
2
2 6
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
Kelurahan Tanggung
2 unit
2,108,000
2 jenis
3,503,000
Kelurahan Tanggung
1.20.1 3
2
2 8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kelurahan Tanggung
5 jenis
2,724,000
5 jenis
3,503,000
Kelurahan Tanggung
1.20.1 3 1.20.1 3
2
2 9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis mebel yang terpelihara Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
Kelurahan Tanggung
3 jenis
1,766,000
3 jenis
1,608,000
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
1 1
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Keikutsertaan SKPD dalam event daerah
Kelurahan Tanggung
6 kali
31500000
Kelurahan Tanggung
1.20.1 3
2
5
5
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
20%
20%
32,220,000
6 kali
73
1
20
1.20.1 3
6
1
20
1.20.1 3
6
1
1
20
1.20.1 6
6
4
1
20
1.20.1 6
6
5
1
20
1.20.1 3
1 7
1
20
1.20.1 3
1 7
1
2
1.20.1 3
1 6
1
2 6
1 6 2 1
9
1
1.20.1 3 1.20.1 3
1
6
1.20.1 3
2 1
9
1 9
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan kesehatan masyarakat PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Posyandu yang terfasilitasi Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT, RW, Kelurahan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Tercapainya target penerimaan PAD
100%
4 laporan
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung
4 laporan
6,622,400
4 laporan
5,864,000
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung
2 laporan
3,403,000
4 laporan
3,500,000
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung
4 laporan
3,392,500
4 laporan
4,000,000
Kelurahan Tanggung
WTP
Kelurahan Tanggung
Angka Usia Harapan Hidup
90%
90%
8,906,000
74 Tahun
Kelurahan Tanggung
8 posyandu
Kelurahan Tanggung
4 kegiatan
90%
Kelurahan Tanggung
10,500,000
8 posyandu
38,976,000
100%
8 posyandu
Kelurahan Tanggung 33,984,000
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
13,450,000
Kelurahan Tanggung
100%
21,514,500
4 kegiatan
Kelurahan Tanggung
74
1
6
1.20.1 6
2 2
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1
6
1.20.1 6
2 2
1
8
1.20.1 3
1 7
1
8
1.20.1 3
1 7
1
13
1.20.1 3
1 5
1
13
1.20.1 3
1 5
1
17
1.20.1 3
1 7
1
17
1.20.1 3
1 7
1
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1
17
1.20.1 3
1 7
1 0
Pelestarian Petilasan Dan Adat
9
1 4
Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
7
Fasilitasi warga miskin
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi (Honor, mamin rapat) Prosentase perlindungan mata air
100%
Kelurahan Tanggung
2 kegiatan
100%
7,801,000
10%
Jumlah jenis kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA yang terfasilitasi Angka Kemiskinan
Kelurahan Tanggung
3 jenis kegiatan
Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun Jumlah jenis kesenian yang terfasilitasi
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung
3 kelompok
Jumlah kegiatan bersih desa
Kelurahan Tanggung
1 jenis
11,120,000
60%
10,277,500
6.70%
150 paket sembako
2 kegiatan
Kelurahan Tanggung
3 jenis
Kelurahan Tanggung 12,072,000
6.70%
22,500,000
Minimal 1 Kali
150 paket sembako
23,770,000
3 kelompok
1 jenis
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung
24,943,000
30%
7,200,000
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
4,800,000
Kelurahan Tanggung
16,475,000
Kelurahan Tanggung
75
1
19
1.20.1 3
1 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1
19
1.20.1 3
1 5
1
20
1.20.1 3
2 9
1
20
1.20.1 3
2 9
1
22
1.20.1 3
1 5
1
22
1.20.1 3
1 5
1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
1
22
1.20.1 3
1 5
6
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
1
22
1.20.1 3
1 5
7
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
1
22
1.20.1 3
1 5
1 1
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
1
23
1.20.1 3
1 5
5
2
Pengendalian Keamanan Lingkungan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STA TISTIK DAERAH
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan Prosentase SKPD melaksanakan IKM Jumlah jenis fasilitasi pelayanan yang diberikan Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah jenis lembaga / organisasi masyarakat yang terberdayakan
1
Kelurahan Tanggung
2 kegiatan
1
9,264,000
100%
Kelurahan Tanggung
2 jenis
3 kegiatan
Kelurahan Tanggung
12,800,000
2 kegiatan
63,060,650
5%
2 jenis
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
51,079,000
4 kegiatan
Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung
7 lembaga
43,910,000
7 lembaga
52,150,000
Kelurahan Tanggung
Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi Jumlah jenis program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi
Kelurahan Tanggung
8 lembaga
149,753,000
8 lembaga
161,375,000
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Tanggung
5 program
140,785,000
5 program
195,125,000
Kelurahan Tanggung
Jumlah jenis keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yang difasilitasi Prosentase ketersediaan data statistik daerah
Kelurahan Tanggung
6 jenis
6 jenis
102,656,000
Kelurahan Tanggung
100%
55,423,500
100%
Kelurahan Tanggung
76
1
23
1.20.1 3
1 5
6
Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Jumlah buku profil kelurahan yang tersusun
Kelurahan Tanggung
5 buku
2,155,000
5 buku
1,967,000
Kelurahan Tanggung
1
23
1.20.1 3
1 5
7
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/K ota
Jumlah buku monografi kelurahan yang tersusun
Kelurahan Tanggung
32 buku
2,239,000
32 buku
1,420,000
Kelurahan Tanggung
Total
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
760,036,950
868,830,500
77
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Program dan Kegiatan
Kode
1
2
1
20
1.20.11
1
1
20
1.20.11
1
1
20
1.20.11
1
20
1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Lokasi
3
4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5
6
Catat an Penti ng
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8
9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Keluraha n Sentul
12 bulan
29,200,000
-
12 bulan
1
6
6 kendaraa n
800,000
-
6 kendaraan
1
8
Terpenuhinya kebutuhan her regristasi kendaraan dinas operasional Tersedianya jasa loundry dan persampahan
Keluraha n Sentul
1.20.11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluraha n Sentul
12 bulan
1,500,000
-
20
1.20.11
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Keluraha n Sentul
12 bulan
10,000,000
1
20
1.20.11
1
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Keluraha n Sentul
5 jenis
1
20
1.20.11
1
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya adminisrasi perkantoran
Keluraha n Sentul
8 jenis
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
12 bulan
130,400,000
SKPD
10 Kelurahan Sentul
35,000,000
Kelurahan Sentul
650,000
Kelurahan Sentul
12 bulan
2,400,000
Kelurahan Sentul
-
12 bulan
15,000,000
Kelurahan Sentul
5,000,000
-
5 jenis
8,000,000
Kelurahan Sentul
4,000,000
_
8 jenis
5,000,000
Kelurahan Sentul
78
1
20
1.20.11
1
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Meningkatnya administrasi perkantoran
Keluraha n Sentul
13 jenis
1
20
1.20.11
1
15
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Keluraha n Sentul
1
20
1.20.11
1
17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Keluraha n Sentul
1
20
1.20.11
2
Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
1
20
1.20.11
2
7
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Keluraha n Sentul
3 jenis
5,000,000
-
3 jenis
8,000,000
Kelurahan Sentul
1
20
1.20.11
2
9
-
8 jenis
26,000,000
20
1.20.11
2
10
20
1.20.11
2
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluraha n Sentul Keluraha n Sentul Keluraha n Sentul
20,000,000
1
Tersedianya peralatan kantor Tersedianya mebelair kantor Terlaksananya pengecatan gedung kantor
5 jenis
1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
1
20
1.20.11
2
24
Terlaksananya perawatan kendaraan dinas
1
20
1.20.11
2
26
1
20
1.20.11
2
28
1
20
1.20.11
2
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1
20
1.20.11
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
35,000,000
_
13 jenis
45,000,000
Kelurahan Sentul
2 jenis
8,000,000
_
2 jenis
10,000,000
Kelurahan Sentul
13 kali
8,000,000
-
13 kali
10,000,000
Kelurahan Sentul
80%
81,000,000
Kelurahan Sentul
5 jenis
10,000,000
-
5 jenis
12,000,000
1.300 m
11,000,000
-
1.300m
13,000,000
Keluraha n Sentul
6 kendaraa n dinas
3,000,000
-
6 kendaraan dinas
5,000,000
Kelurahan Sentul
Terlaksananya perawatan gedung kantor
Keluraha n Sentul
3 jenis
2,000,000
-
3 jenis
5,000,000
Kelurahan Sentul
Terlaksanaya perawatan peralatan kantor
Keluraha n Sentul
4 jenis
5,000,000
-
4 jenis
8,000,000
Kelurahan Sentul
Terlaksananya perbaikan mebelair kantor
Keluraha n Sentul
2 jenis
3,000,000
-
2 jenis
4,000,000
Kelurahan Sentul
20%
35,000,000
20%
36,000,000
79
1
20
1.20.11
5
11
1
20
1.20.11
6
1
20
1.20.11
6
1
1
20
1.20.11
6
4
1
20
1.20.11
6
5
1
2
1.20.11
16
1
2
1.20.11
16
1
6
1.20.11
21
1
6
1.20.11
21
1
6
1.20.11
22
9
9
SUMBER DAYA APARATUR
peningkatan kapasitas
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Keluraha n Sentul
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
5 event
100%
35,000,000
Keluraha n Sentul
2 dokumen
10,000,000
Tersusunnya CALK, Neraca, LRA
Keluraha n Sentul
3 dokumen
8,000,000
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Tersusunya RKA, DPA, DPPA, RENJA
Keluraha n Sentul
6 jenis
5,000,000
Peningkatan kesehatan masyarakat
insentif kader posyandu dan pemberian asupan gizi balita dan lansia
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musrenbang RKPD Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
31,000,000
Kelurahan Sentul
28,000,000
Kelurahan Sentul
2 dokumen
12,000,000
Kelurahan Sentul
3 dokumen
9,000,000
Kelurahan Sentul
6 jenis
7,000,000
Kelurahan Sentul
23,000,000
Tersusunnya AKIP / LAKIP
Angka Usia Harapan Hidup
5 event
-
-
74 Tahun
Keluraha n Sentul
6 kelompok
45,000,000 40,000,000
-
100%
Keluraha n Sentul
1 kali 100%
6 kelompok
100%
15,000,000
-
1 kali 100%
45,000,000
16,500,000
16,500,000 12,000,000
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
Kelurahan Sentul
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
80
1
6
1.20.11
22
9
1
8
1.20.11
17
1
8
1.20.11
17
1
13
1.20.11
15
1
13
1.20.11
15
1
17
1.20.11
17
1
17
1.20.11
17
1
1
17
1.20.11
17
10
1
19
1.20.11
15
1
19
1.20.11
15
1
20
1.20.11
17
14
7
5
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Terlaksananya validasi data kemiskinan
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Fasilitasi Warga Miskin PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Prosentase perlindungan mata air
Terlaksananya bantuan sembako Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun Terfasilitasinya kelompok kesenian di klurahan
Keluraha n Sentul
Keluraha n Sentul
3 kelompok
Pelestarian Petilasan Dan Adat PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Terlaksananya bersih desa Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW
Keluraha n Sentul
1 kali
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya patroli keamanan wilayah
Keluraha n Sentul
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Terlaksananya kerja bakti lingkungan
Keluraha n Sentul
2 kali
10,000,000
-
2 kali
10%
Keluraha n Sentul
Angka Kemiskinan
4 kali
9,000,000
8,000,000
-
4 kali
6.70%
325 paket
43,000,000
-
350 paket
45,000,000 64,000,000
7,500,000
-
3 kelompok
50,000,000
-
1
WTP
9,000,000
45,000,000
Minimal 1 Kali
12 bulan
12,000,000
15,000,000
-
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
9,000,000
Kelurahan Sentul
1 kali
55,000,000
15,000,00 0
17,000,000
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
12 bulan
17,000,000
16,000,000
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
81
1
20
1.20.11
17
19
1
20
1.20.11
29
1
20
1.20.11
29
1
22
1.20.11
15
1
22
1.20.11
15
1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
1
22
1.20.11
15
6
1
22
1.20.11
15
7
1
22
1.20.11
15
11
1
23
1.20.11
15
1
23
1.20.11
15
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamata n
2
6
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan
Tercapainya target penerimaan PAD
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah event olah raga yang diikuti
Keluraha n Sentul
3 kali
Jumlah lembaga kemasyarakatan
Keluraha n Sentul
Jumlah kegiatan fisik konstruksi yang dilaksanakan Prosentase penduduk yang mengikuti pelatihan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Keluraha n Sentul
Prosentase SKPD melaksanakan IKM
Prosentase pernikahan gratis yang bisa dilayani
10,000,000
-
90%
100%
Keluraha n Sentul
90%
75,000,000
-
90%
-
3 kali
8 lembaga
140,000,000
-
Keluraha n Sentul
9 titik lokasi
185,000,000
Keluraha n Sentul
5 pelatihan
30,000,000
Kelurahan Sentul
Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul
Kelurahan Sentul
8 lembaga
145,000,000
Kelurahan Sentul
-
9 titik lokasi
190,000,000
Kelurahan Sentul
-
5 pelatihan
35,000,000
Kelurahan Sentul
100%
3,000,000
Kelurahan Sentul
33,000,000
100%
8 buku
90,000,000
403,000,000
30,000,000
Keluraha n Sentul
16,000,000
90,000,000
5%
Prosentase ketersediaan data statistik daerah Tersusunnya Profil kelurahan
90%
-
8 buku
9,000,000
4,000,000
Kelurahan Sentul
Kelurahan Sentul
82
1
23
1.20.11
15
7
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamata n/Kota Total
Jumlah buku monografi yang tersusun
Keluraha n Sentul
10 buku
4,000,000
-
884,000,000
Program dan Kegiatan
1
2
1
2 0
1.20.10
1
1
2 0
1.20.10
1
1
2 0
1.20.10
1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
3
Lokasi
4
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
5
6
7
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan Ngadirejo
12 bulan
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan her regestrasi kendaraan dinas operasional
Kelurahan Ngadirejo
6 kendaraan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Kelurahan Sentul
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target Capaian Kinerja
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3,000,000
1,005,900,000
Rencana Tahun 2016 Kode
10 buku
12 bulan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8
9
12 bulan
29,000,000
800,000
Belanja Listrik, Belanja Telephon, Belanja Internet selama 12 bulan Her kendaraan dinas operasional roan roda 2 dan roda 3
12 bulan
6 kendaraan
SKPD
10
51,600,000
Kelurahan Ngadirejo
31,000,000
Kelurahan Ngadirejo
850,000
Kelurahan Ngadirejo
83
1
2 0
1.20.10
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan
Kelurahan Ngadirejo
2 kegiatan
900,000
1
2 0
1.20.10
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor selama 1 tahun
Kelurahan Ngadirejo
1 kegiatan
6,000,000
1
2 0
1.20.10
1
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan Ngadirejo
3 bendel disposisi dan 2500 lembar
5,000,000
1
2 0
1.20.10
1
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan Ngadirejo
6 jenis
2,000,000
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Cuci taplak meja, rampel, korden , umbulumbul, bendera, , bayar retribusi kebersihan kantor
2 kegiatan
1 kegiatan
pencetakan 3 bendel lembar disposisi dan fotocopy surat dan undangan sebanyak 2500 lembar selama 12 bulan Belanja alat-alat listrik dan pemelihara an instalasi listrik
3 bendel disposisi dan 2500 lembar
6 jenis
1,000,000
6,000,000
Kelurahan Ngadirejo
Kelurahan Ngadirejo
5,000,000
Kelurahan Ngadirejo
2,000,000
Kelurahan Ngadirejo
84
1
2 0
1.20.10
1
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan Ngadirejo
4 jenis
2,000,000
Peralatan kebersihan, dan alat rumah tangga lainnya
4 jenis
1
2 0
1.20.10
1
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan Ngadirejo
2 jenis koran
6,000,000
Belanja surat kabar jawa pos dan Kompas
2 jenis koran
1
2 0
1.20.10
1
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan Ngadirejo
70 dos air mineral,36 kaleng kue kering 700gr
3,250,000
Belanja makanan dan minuman
1
2 0
1.20.10
2
Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
1
2 0
1.20.10
2
7
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
Kelurahan Ngadirejo
3 Jenis
19,000,000
Pengadaan Nama ruang,AC, TV
3 Jenis
1
2 0
1.20.10
2
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
Kelurahan Ngadirejo
5 jenis
15,000,000
Belanja pengadaan Komputer, note book, printer dan peralatan lainnya
5 jenis
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
80%
70 dos air mineral,36 kaleng kue kering 700gr
80%
2,000,000
Kelurahan Ngadirejo
6,250,000
Kelurahan Ngadirejo
3,500,000
Kelurahan Ngadirejo
67,700,000
Kelurahan Ngadirejo
20,000,000
Kelurahan Ngadirejo
17,500,000
Kelurahan Ngadirejo
85
1
2 0
1.20.10
2
10
Pengadaan Meubelair
Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair kantor
Kelurahan Ngadirejo
5 jenis
9,000,000
Pengadaan meja dan kursi pertemuan an , meja dan kursi kerja,almar i
5 jenis
1
2 0
1.20.10
2
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kelurahan Ngadirejo
841 m2 luas gedung kantor dan pagar
10,000,000
Pengecatan gedung kantor dan pagar
P841 m2 luas gedung kantor dan pagar
1
2 0
1.20.10
2
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Kelurahan Ngadirejo
6 kendaraan
3,000,000
Jasa service dan Penggantia n suku cadang 5 unit sepeda motor ,1 unit Tossa
6 kendaraan
1
2 0
1.20.10
2
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tercapainya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatu
Kelurahan Ngadirejo
3 jenis
3,000,000
Servis AC,Servis Kipas angin,Servi s TV
3 jenis
1
2 0
1.20.10
2
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
Kelurahan Ngadirejo
5 jenis
1,200,000
Servis Printer, Servis CPU, Servis Laptop
5 jenis
1
2 0
1.20.10
2
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah mebelaur yang terpelihara
Kelurahan Ngadirejo
10 meja
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
900,000
Politur meja dan lemari
10 meja
10,000,000
Kelurahan Ngadirejo
11,000,000
Kelurahan Ngadirejo
3,500,000
Kelurahan Ngadirejo
3,500,000
Kelurahan Ngadirejo
1,250,000
Kelurahan Ngadirejo
950,000
Kelurahan Ngadirejo
86
1
2 0
1.20.10
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
2 0
1.20.10
5
11
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
1
2 0
1.20.10
5
12
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Jumlah kegiatan yang dipublikasikan
1
2 0
1.20.10
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1
2 0
1.20.10
6
1
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kelurahan Ngadirejo
9 jenis
4,500,000
LAKIP, LKPJ, LPP, SOP, SPPD, IKM, EVALUASI RENJA, EVALUASI RENSTRA
9 jenis
1
2 0
1.20.10
6
4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Kelurahan Ngadirejo
2 dokumen
1,500,000
LRA, CALK
2 dokumen
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan hari besar nasional
20%
Kelurahan Ngadirejo
5 event
Kelurahan Ngadirejo
4 kegiatan
20%
31,000,000
Keikutserta an pada bazaar jadul, bazar ekonomi kerakyatan, pawai kebangsaa n, pawai hari jadi,pawai lampion
5 event
5,000,000
Bersih Desa, Musrenban g, PPMK, PBB
4 kegiatan
100%
100%
36,000,000
Kelurahan Ngadirejo
31,000,000
Kelurahan Ngadirejo
5,000,000
Kelurahan Ngadirejo
13,500,000
Kelurahan Ngadirejo
5,000,000
Kelurahan Ngadirejo
2,000,000
Kelurahan Ngadirejo
87
1
2 0
1.20.10
6
1
2
1.20.10
16
1
2
1.20.10
16
1
6
1.20.10
21
1
6
1.20.10
21
1
6
1.20.10
22
1
6
1.20.10
22
5
9
9
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah Perencanaan Program dan kegiatan yang tersusun
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Angka Usia Harapan Hidup
Peningkatan kesehatan masyarakat
Jumlah lembaga yang difasilitasi
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 9
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah Kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi
Kelurahan Ngadirejo
6 dokumen
6,000,000
Penyusuna n Renja, Renstra, RKA, PRKA, DPA,P-DPA
74 Tahun
Kelurahan Ngadirejo
4 posyandu balita, 2 posyandu lansia
74 Tahun
35,000,000
Tambahan gizi balita,gizi lansia,kara ng wreda
100%
Kelurahan Ngadirejo
18 kali RT, 6 kali RW, 1 kali Kelurahan
2 kegiatan
4 posyandu balita, 2 posyandu lansia
100%
10,000,000
Musrenban g RT/RW, Musrenban g Kelurahan
100%
Kelurahan Ngadirejo
6 dokumen
18 kali RT, 6 kali RW, 1 kali Kelurahan
100%
5,000,000
Honor, mamin rapat
2 kegiatan
6,500,000
Kelurahan Ngadirejo
3,500,000
Kelurahan Ngadirejo
3,500,000
Kelurahan Ngadirejo
10,000,000
Kelurahan Ngadirejo
10,000,000
Kelurahan Ngadirejo
5,000,000
Kelurahan Ngadirejo
5,000,000
Kelurahan Ngadirejo
88
1
8
1.20.10
17
1
8
1.20.10
17
1
1 3
1.20.10
15
1
1 3
1.20.10
15
1
1 7
1.20.10
16
1
1 7
1.20.10
16
1
1 7
1.20.10
17
1
1 7
1.20.10
17
14
7
1
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Prosentase perlindungan mata air
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Angka Kemiskinan
Fasilitasi Warga Miskin
Jumlah warga miskin yang difasilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Prosentase Benda, Situs, Budaya/Adat dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Meningkatnya kualitas Kemitraan Penegembangan Wawasan Kebangsaan
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun Jumlah kelompok kesenian yang terfasilitasi
10%
Kelurahan Ngadirejo
2 kegiatan
10%
13,000,000
Program kali bersih, dan kebersihan lingkungan
6.70%
Kelurahan Ngadirejo
250 orang
6.70%
40,000,000
Bantuan Sembako kepada warga miskin
40%
Kelurahan Ngadirejo
1:01
3 kelompok
250 orang
40%
0
1:01
Minimal 1 Kali
Kelurahan Ngadirejo
2 kegiatan
Minimal 1 Kali
20,000,000
Hibah alat kesenian, pentas seni
3 kelompok
14,000,000
Kelurahan Ngadirejo
14,000,000
Kelurahan Ngadirejo
42,000,000
Kelurahan Ngadirejo
42,000,000
Kelurahan Ngadirejo
-
Kelurahan Ngadirejo
-
Kelurahan Ngadirejo
71,000,000
Kelurahan Ngadirejo
21,000,000
Kelurahan Ngadirejo
89
1
1 7
1.20.10
17
10
Pelestarian Petilasan Dan Adat
Jumlah kegiatan bersih desa
1
1 9
1.20.10
15
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan (patroli,rapat koordinasi) Jumlah kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Prosentase Penduduk mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
1
1 9
1.20.10
15
5
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1
1 9
1.20.10
15
7
Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah
1
1 9
1.20.10
18
1
1 9
1.20.10
18
1
2 0
1.20.10
17
1
2 0
1.20.10
17
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5
19
Peningkatan Kesadaran akan Nilai Nilai Luhur Kebangsaan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Kelurahan Ngadirejo
1 kali wayangan, 1 kali do'a bersama 1
49,000,000
Bersih Desa
Kelurahan Ngadirejo
48 patroli dan 4 rapat koordinasi
9,000,000
patroli dan rapat koordinasi
48 patroli dan 4 rapat koordinasi
Kelurahan Ngadirejo
2 kegiatan
4,000,000
Kegiatan pembinaan
2 kegiatan
tersedia
Kelurahian Ngadirejo
3 kegiatan
tersedia
15,000,000
Halal bihalal, PHBN, PHBI
WTP
Kelurahan Ngadirejo
4 kegiatan
1 kali wayangan, 1 kali do'a bersama 1
3 kegiatan
WTP
8,000,000
Sosialisasi PBB, Penyampai an SPPT, Pemunguta n, Penagihsan , Evaluasi PBB
4 kegiatan
50,000,000
Kelurahan Ngadirejo
14,000,000
Kelurahan Ngadirejo
10,000,000
Kelurahan Ngadirejo
4,000,000
Kelurahan Ngadirejo
15,000,000
Kelurahan Ngadirejo
15,000,000
Kelurahan Ngadirejo
8,000,000
Kelurahan Ngadirejo
8,000,000
Kelurahan Ngadirejo
90
1
2 0
1.20.10
29
1
2 0
1.20.10
29
1
2 2
1.20.10
15
1
2 2
1.20.10
15
1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
1
2 2
1.20.10
15
6
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
1
2 2
1.20.10
15
7
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan
Prosentase SKPD melaksanakan IKM
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah
100%
Kelurahan Ngadirejo
3 jenis
100%
29,000,000
Nikah gratis, sosialisasi ,rapat koordinasi
5%
3 jenis
5%
Kelurahan Ngadirejo
8 kegiatan
37,000,000
Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi
Kelurahan Ngadirejo
8 lembaga
110,000,000
Panjang saluran air yang terbangun, dan tempat ibadah yang terfasilitasi
Kelurahan Ngadirejo
Saluran air = 325M, Rehab tempat ibadah,Re hab TK PKK
202,000,000
Lomba volly tingkat desa, tingkat kecmatan, tingkat kota
8 kegiatan
Belanja Jasa kerja RT,RW, belanja mamin
8 lembaga
Saluran air = 500M,Reha b tempat ibadah dan Rehab PKK
31,000,000
Kelurahan Ngadirejo
31,000,000
Kelurahan Ngadirejo
407,000,000
Kelurahan Ngadirejo
37,000,000
Kelurahan Ngadirejo
115,000,000
Kelurahan Ngadirejo
210,000,000
Kelurahan Ngadirejo
91
1
2 2
1.20.10
15
11
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan hibah barang
Kelurahan Ngadirejo
2 pelatihan dan hibah peralatan
1
2 2
1.20.10
15
12
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kelurahan Ngadirejo
10 buku
1
2 3
1.20.10
15
Prosentase ketersediaan data statistik daerah
1
2 3
1.20.10
15
6
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ST ATISTIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Jumlah buku profil yang tersusun
Kelurahan Ngadirejo
8 buku
2,000,000
Buku Profil
8 buku
1
2 3
1.20.10
15
7
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan /Kota
Jumlah buku monografi yang tersusun
Kelurahan Ngadirejo
8 buku
2,000,000
Buku Monografi
8 buku
Total
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
38,000,000
5,000,000
Pelatihan dan hibah barang
Pengadaan administras i PKK
100%
2 pelatihan dan hibah peralatan
10 buku
100%
791,050,000
39,000,000
Kelurahan Ngadirejo
6,000,000
Kelurahan Ngadirejo
5,000,000
Kelurahan Ngadirejo
2,000,000
Kelurahan Ngadirejo
3,000,000
Kelurahan Ngadirejo
794,300,000
92
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul
Kota
Blitar Tahun 2016 memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul
Kota Blitar
Tahun 2016 sebagai pelaksanaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah
mempertimbangkan
dengan
seksama
hasil
evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2014. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian
dan
bila
perlu
dilakukan
penyesuaian-penyesuaian
seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan
dalam
perencanaan,
Kecamatan Kepanjenkidul
pelaksanaan,
Kota Blitar
dan
pengendalian
Tahun 2016.
Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Rencana ini dapat
tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Kecamatan Kepanjenkidul Blitar
sehingga
hasilnya
diharapkan
mampu
Kota
memberikan
kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
93
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
94
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
95