PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI TAHUN ANGGARAN 2013 KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Lokasi : 1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 1.01 . 1.01.01 . 16
Program Pendidikan Anak Usia Dini Manajemen Gugus Inti, Imbas dan PKG PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
300.000.000,00 300.000.000,00 5.098.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 50
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 61
Pembinaan SMP terbuka
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pembinaan Sekolah Model SD
155.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
650.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
Ujian Nasional SD, Pembinaan Gugus dan Perpustakaan, Bantuan Siswa Miskin, Bintek Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Sunda Peyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116
Pengadaan PSBK ( Percobaan Saint Berbasis Komputer )
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Dalam Memenuhi Standar Pendidikan Nasional Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 1.17 . 1.01.01 . 16 1.17 . 1.01.01 . 16 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 1.01 . 1.01.01 . 20
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan Seniman dan Budayawan Program Pendidikan Menengah BOS SMA/SMK Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
200.000.000,00
40.000.000,00 400.000.000,00 513.200.000,00 1.000.000.000,00
220.325.000,00 1.046.250.000,00 98.000.000,00 305.075.000,00 375.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 10.850.000.000,00 10.850.000.000,00 2.023.705.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
Bintek Kepala Sekolah Dasar Muda
1.023.705.500,00
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas
1.06 . 1.06.01 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
3.414.391.600,00 3.414.391.600,00 622.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Revisi RJPMD 2010-2015
334.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Revisi Perda No. 8 Tahun 2005
287.400.000,00
2.04 . 1.18.01 . 17 2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 1.20 . 1.20.04 . 26 1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 1.03 . 1.20.10 . 16 1.03 . 1.20.10 . 16 . 03 1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 1.03 . 1.20.14 . 16 1.03 . 1.20.14 . 16 . 03 1.10 . 1.20.18 . 15 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08
Program pengembangan Kemitraan
420.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
420.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
512.418.000,00 343.250.000,00 169.168.000,00 80.409.450,00 80.409.450,00 60.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
15.000.000,00
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 34.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
34.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00 Halaman 1
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Lokasi : 1.11 . 1.20.18 . 18 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.20 . 1.20.20 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 1.20 . 1.20.20 . 03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur
7.000.000,00 7.000.000,00 12.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
6.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
5.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 06 1.20 . 1.20.20 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.20 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.20 . 15 . 06 1.08 . 1.20.20 . 15 1.08 . 1.20.20 . 15 . 02 1.10 . 1.20.20 . 15 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 1.22 . 1.20.20 . 15 1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 1.18 . 1.20.20 . 16 1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 1.19 . 1.20.20 . 16
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.000.000,00 3.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.20 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.20 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 17 1.20 . 1.20.20 . 17 . 19 1.19 . 1.20.20 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
6.300.000,00 6.300.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.20 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.20 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.20 . 18 1.03 . 1.20.20 . 18 . 03 1.11 . 1.20.20 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
149.600.000,00 149.600.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.20 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.20 . 18 . 03 1.18 . 1.20.20 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.20 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.20 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.20 . 21 1.06 . 1.20.20 . 21 . 01 1.19 . 1.20.20 . 22 1.19 . 1.20.20 . 22 . 03 1.08 . 1.20.20 . 24 1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 1.20 . 1.20.23 . 02 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 1.20 . 1.20.24 . 02
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 457.305.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
347.305.000,00
1.20 . 1.20.24 . 03 1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
16.000.000,00 7.500.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Lokasi : 1.20 . 1.20.24 . 03 . 04 1.20 . 1.20.24 . 06
Pengadaan pakaian KORPRI
8.500.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.24 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.24 . 15 . 02 1.10 . 1.20.24 . 15 1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 1.22 . 1.20.24 . 15 1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 1.03 . 1.20.24 . 16 1.03 . 1.20.24 . 16 . 03 1.18 . 1.20.24 . 16 1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 1.19 . 1.20.24 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
31.998.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
31.998.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.24 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.24 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.19 . 1.20.24 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
24.000.000,00
1.19 . 1.20.24 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.24 . 18 1.03 . 1.20.24 . 18 . 03 1.11 . 1.20.24 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
32.000.000,00 32.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.24 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.24 . 18 . 03 1.08 . 1.20.24 . 24 1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 1.20 . 1.20.25 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 1.20 . 1.20.26 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 1.20 . 1.20.26 . 02 1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 1.20 . 1.20.26 . 03 1.20 . 1.20.26 . 03 . 02 1.03 . 1.20.28 . 18 1.03 . 1.20.28 . 18 . 03 1.20 . 1.20.29 . 02 1.20 . 1.20.29 . 02 . 41 1.20 . 1.20.30 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
10.000.000,00
20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.04 . 1.20.33 . 15
Program Pengembangan Perumahan
300.000.000,00
1.04 . 1.20.33 . 15 . 06 1.20 . 1.20.35 . 01 1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 1.20 . 1.20.36 . 01
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.36 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.36 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.36 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.36 . 03 1.20 . 1.20.36 . 03 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
300.000.000,00
300.000.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 26.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00 199.930.000,00 20.000.000,00 179.930.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Halaman 3
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Lokasi : 1.20 . 1.20.36 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.36 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.36 . 15 . 02 1.10 . 1.20.36 . 15 1.10 . 1.20.36 . 15 . 08 1.18 . 1.20.36 . 16 1.18 . 1.20.36 . 16 . 01 1.19 . 1.20.36 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.36 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.36 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 17 1.20 . 1.20.36 . 17 . 19 1.19 . 1.20.36 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.36 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.36 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.36 . 18 1.03 . 1.20.36 . 18 . 03 1.11 . 1.20.36 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
67.942.000,00 67.942.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.36 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.18 . 1.20.36 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.36 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.36 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.36 . 21 1.06 . 1.20.36 . 21 . 01 1.19 . 1.20.36 . 22 1.19 . 1.20.36 . 22 . 03 1.08 . 1.20.36 . 24 1.08 . 1.20.36 . 24 . 06 1.20 . 1.20.40 . 01
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.40 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.40 . 01 . 20 1.20 . 1.20.40 . 02
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
205.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.40 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.40 . 20 1.20 . 1.20.40 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.42 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 1.20 . 1.20.42 . 02 1.20 . 1.20.42 . 02 . 24 1.20 . 1.20.47 . 01
8.000.000,00 30.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45.000.000,00 160.000.000,00 663.760.000,00 663.760.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.47 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
45.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 02 1.20 . 1.20.47 . 02 . 24 1.26 . 1.26.01 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
8.000.000,00
45.000.000,00 228.510.000,00
Halaman 4
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Lokasi : 1.26 . 1.26.01 . 02 . 42 2.03 . 2.03.01 . 03
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur
2.03 . 2.03.01 . 03 . 04 2.05 . 2.05.01 . 05
Pengadaan pakaian KORPRI Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2.05 . 2.05.01 . 05 . 05
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dinas
228.510.000,00 13.225.000,00 13.225.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Lokasi : 1.20 . 1.20.20 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 1.03 . 1.20.22 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.22 . 18 . 03 Lokasi :
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
17.550.000,00 17.550.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Dinas Kesehatan & Puskesmas Dinas Kesehata
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
441.605.000,00 441.605.000,00
Lokasi : Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 45
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Tanah
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
Lokasi : Lokasi P2WKSS, pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Ku 1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 Lokasi :
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03
2.06 . 1.15.01 . 18 . 07
175.410.000,00
Pengembangan microhydro
175.410.000,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri
95.510.000,00 95.510.000,00
11 Kecamatan
2.01 . 2.05.01 . 24 2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 Lokasi :
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
399.449.000,00
10 Kecamatan di Wilayah Kab Bandung
2.06 . 1.15.01 . 18
Lokasi :
399.449.000,00
1 Lokasi 1 Sub DAS
2.03 . 2.03.01 . 17
Lokasi :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
1.402.000.000,00 1.402.000.000,00
13 Desa dan 1 Kelurahan
1.04 . 1.20.22 . 15 1.04 . 1.20.22 . 15 . 06 1.18 . 1.20.22 . 16 1.18 . 1.20.22 . 16 . 01 1.13 . 1.20.22 . 21
Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
420.000.000,00 420.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 70.000.000,00
1.13 . 1.20.22 . 21 . 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
30.000.000,00
1.13 . 1.20.22 . 21 . 09
Updating Data PMKS dan PSKS *)
40.000.000,00
Lokasi :
14 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 Lokasi :
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau
6.799.640.000,00 6.799.640.000,00 1.105.382.600,00 1.105.382.600,00
14 Kecamatan Sentra Pangan
2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 08
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaarna teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
800.000.000,00 800.000.000,00
Halaman 5
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
14 Kecamatan Sentra Produksi Pangan
2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03
Lokasi :
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengembangan diversifikasi tanaman
484.000.000,00 484.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
334.750.000,00 334.750.000,00
16 kecamatan Wilayah Kab. Bandung
2.05 . 2.05.01 . 23 2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 Lokasi :
1.149.902.500,00
16 kecamatan endemis DBD
1.02 . 1.02.01 . 22
Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1.149.902.500,00
15 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 15
Lokasi :
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
346.845.000,00 346.845.000,00
17 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 2.01 . 2.01.01 . 19
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1.572.419.000,00 1.572.419.000,00 3.632.577.446,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
1.488.899.446,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
1.793.678.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 09
Pengembangan bibi unggul pertanian/perkebunan
Lokasi :
2 Kampung 2 Desa
2.03 . 2.03.01 . 17 2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 Lokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 . 07
Pengembangan desa mandiri energi
63.305.000,00 63.305.000,00
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pembangunan reservoir
724.000.000,00
Program pengendalian banjir
865.500.000,00
724.000.000,00
2 Sub DAS
1.03 . 2.03.01 . 28 1.03 . 2.03.01 . 28 . 07 Lokasi :
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2 Lokasi
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
350.000.000,00
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
865.500.000,00
22 Pelaku usaha di Kabupaten Bandung
2.01 . 2.01.01 . 17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
783.820.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
303.550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
480.270.000,00
Lokasi :
3 Kecamatan
2.03 . 2.03.01 . 15 2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 Lokasi :
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
490.833.000,00 490.833.000,00
30 Poktan
2.02 . 2.01.01 . 17 2.02 . 2.01.01 . 17 . 01 Lokasi :
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
143.100.000,00 143.100.000,00
31 Kec, 62 Pusk, 277 Desa
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
704.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
129.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
575.600.000,00
Lokasi :
31 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
42.591.000,00 42.591.000,00 Halaman 6
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
31 kecamatan
1.06 . 1.04.01 . 15
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.04.01 . 15 . 11 2.01 . 1.21.01 . 16
Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 1.22 . 1.22.01 . 17
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 Lokasi :
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 1.02 . 1.02.01 . 22
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 1.02 . 1.02.01 . 30
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02 . 1.02.01 . 30 . 04
Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08
1.03 . 2.03.01 . 24 . 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2.511.124.350,00 2.511.124.350,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.909.669.000,00 1.909.669.000,00
196.000.000,00 196.000.000,00
219.781.000,00 219.781.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
740.000.000,00
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
740.000.000,00
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan reservoir
1.067.500.000,00
Program pengendalian banjir
1.459.545.000,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.03 . 2.03.01 . 28 . 05
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
1.067.500.000,00
1.063.925.000,00 395.620.000,00
4 UPTD
1.03 . 2.03.01 . 24 1.03 . 2.03.01 . 24 . 05
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai
241.926.000,00 241.926.000,00
5 Puskesmas DTP, 31 UPF, 20 RS Mitra Kabupaten Ban
1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 Lokasi :
40.330.000,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.03 . 2.03.01 . 28 . 03
Lokasi :
40.330.000,00
4 Sub DAS
1.03 . 2.03.01 . 28
Lokasi :
2.715.800.000,00
4 lokasi
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
2.715.800.000,00
4 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 19
Lokasi :
805.000.000,00
31 UPTD/UPF, 30 UPF
1.02 . 1.02.01 . 23
Lokasi :
805.000.000,00
31 Kecamatan, 62 Puskesmas, 3 desa
1.02 . 1.02.01 . 20
Lokasi :
430.410.000,00
31 Kecamatan, 62 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 32
Lokasi :
430.410.000,00
31 Kecamatan, 61 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 19
Lokasi :
149.720.000,00
31 Kecamatan Tersebar di Kab Bandung
2.01 . 2.01.01 . 18
Lokasi :
149.720.000,00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin
46.322.460.839,38 46.322.460.839,38
56 unit usaha di wilayah Kabupaten Bandung
2.03 . 2.03.01 . 15 2.03 . 2.03.01 . 15 . 06
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
40.220.000,00 40.220.000,00
Halaman 7
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
59 lokasi
1.03 . 2.03.01 . 24 1.03 . 2.03.01 . 24 . 10 Lokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 . 16
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pemberdayaan petani pemakai air
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
269.350.000,00
460.000.000,00 460.000.000,00
223.289.200,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
223.289.200,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 18 . 06
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
160.000.000,00 160.000.000,00
9 UPTD (11 Pasar) dan 12 Kec. di Wilayah Kab. Bdg
2.06 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
43.425.250,00 43.425.250,00
Alun-Alun Kecamatan
1.08 . 1.20.28 . 24 1.08 . 1.20.28 . 24 . 05 Lokasi :
269.350.000,00
8 UPT PPP Banjaran,Soreang, Ciwidey, Pacet, Soloka
2.01 . 1.21.01 . 18
Lokasi :
240.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Lokasi :
240.000.000,00
8 kecamatan rawan HIV, 10 Puskesmas rawan kusta, 6
1.02 . 1.02.01 . 22
Lokasi :
1.798.780.000,00
8 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 17
Lokasi :
1.798.780.000,00
7 TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNG
1.07 . 1.07.01 . 15
Lokasi :
10.171.876.139,00
6 Kecamatan (Ciwidey, Banjaran, Solokanjeruk, Kert
2.07 . 1.15.01 . 15
Lokasi :
10.171.876.139,00
6 DI (Daerah Irigasi)
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH
185.000.000,00 185.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1.20 . 1.20.07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.114.022.790,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
56.535.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
40.995.248,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
455.532.542,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
158.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
15.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.500.000,00
35.460.000,00 200.000.000,00
754.830.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
347.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
140.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
265.430.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 1.20 . 1.20.07 . 04 1.20 . 1.20.07 . 04 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur
20.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20.000.000,00
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
198.041.950,00
Pemulangan pegawai yang pensiun
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
198.041.950,00
Halaman 8
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1.20 . 1.20.07 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
531.722.000,00
1.20 . 1.20.07 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
150.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
381.722.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.07 . 47
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.20 . 1.20.07 . 47 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
1.20 . 1.20.07 . 47 . 02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.07 . 47 . 03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
1.20 . 1.20.07 . 48
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
48.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 4.500.000.000,00 605.000.000,00 3.150.000.000,00 745.000.000,00 2.616.656.200,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 01
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 02
Seleksi penerimaan calon PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 03
Penempatan PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
200.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 05
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
303.570.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
247.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
150.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 12
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
82.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 17
Formasi Pegawai
60.000.000,00
Lokasi :
1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 1.26 . 1.26.01 . 03 1.26 . 1.26.01 . 03 . 02 1.24 . 1.26.01 . 17 1.24 . 1.26.01 . 17 . 02
33.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
12.246.000,00 12.246.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 14.560.000,00 14.560.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
BAPAPSI & PEMKAB BANDUNG
1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 Lokasi :
323.749.200,00
BAPAPSI
1.26 . 1.26.01 . 01
Lokasi :
1.116.337.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
36.431.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
36.431.000,00
BAPAPSI & PEMKAB BANDUNG
1.26 . 1.26.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
871.122.782,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
29.849.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
23.300.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
19.427.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.561.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
10.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.26 . 1.26.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
39.125.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
512.355.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.26 . 1.26.01 . 03 1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 1.26 . 1.26.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
7.320.000,00
5.756.500,00 41.529.282,00 15.005.000,00 376.250.000,00 1.200.000,00
83.800.000,00 200.200.000,00
51.260.000,00 461.095.000,00 35.650.000,00 35.650.000,00 36.528.000,00
Halaman 9
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
BAPAPSI & PEMKAB BANDUNG
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.26 . 1.26.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.676.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.676.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.528.000,00
Lokasi :
18.648.000,00
Bappeda
1.06 . 1.06.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
858.179.489,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10.000.000,00 101.000.000,00 51.626.000,00 40.000.000,00 102.148.489,00 50.135.000,00 10.000.000,00 232.465.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 24.060.000,00 178.745.000,00
598.090.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
246.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
351.440.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
44.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
23.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
21.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
137.526.000,00 125.442.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
6.084.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 17 1.23 . 1.06.01 . 15
Program pengembangan data/informasi Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah Program Perencanaan Tata Ruang Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
280.900.000,00 280.900.000,00 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
756.613.250,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 02
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
616.613.250,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
140.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
352.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
37.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
220.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
94.850.000,00
1.182.139.900,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
454.008.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
Penetapan RKPD
139.725.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
532.522.900,00
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
55.884.000,00
751.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
272.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
263.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
215.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 Lokasi :
Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi perencanaan pembangunan, prasarana fisik dan kewilayahan
274.189.700,00 274.189.700,00 149.000.000,00 149.000.000,00
Bappeda Kabupaten Bandung
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 10
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Bappeda Kabupaten Bandung
1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
150.000.000,00 150.000.000,00
BKBPP
1.12 . 1.12.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.102.653.930,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
28.896.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
25.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
120.749.200,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
118.623.967,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
384.628.863,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.12 . 1.12.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.12 . 1.12.01 . 01 . 22 1.12 . 1.12.01 . 02
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.12 . 1.12.01 . 05 1.12 . 1.12.01 . 05 . 03 1.12 . 1.12.01 . 06 1.12 . 1.12.01 . 06 . 01
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.936.800,00
24.000.000,00
82.890.000,00 168.554.100,00 13.200.000,00 118.175.000,00 13.000.000,00 1.551.303.000,00 151.303.000,00 1.400.000.000,00 19.490.498,00 19.490.498,00 46.460.000,00 34.195.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.042.500,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.222.500,00
1.12 . 1.12.01 . 15
Program Keluarga Berencana
1.487.700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
527.700.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
480.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 04
Promosi Pelayanan Khiba
1.12 . 1.12.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.12.01 . 16 1.12 . 1.12.01 . 16 . 02 1.11 . 1.12.01 . 16 1.11 . 1.12.01 . 16 . 03 1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 1.11 . 1.12.01 . 17 1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 1.12 . 1.12.01 . 18
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
80.000.000,00 400.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 275.000.000,00 119.725.000,00 155.275.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
542.500.000,00
250.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 03
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.12 . 1.12.01 . 21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 1.11 . 1.12.01 . 18
1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 1.12 . 1.12.01 . 22 1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 1.12 . 1.12.01 . 23 1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 Lokasi :
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
542.500.000,00
250.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
217.680.000,00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
250.000.000,00
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
250.000.000,00
217.680.000,00
BKPPP
1.21 . 1.21.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.21 . 1.21.01 . 03 1.21 . 1.21.01 . 03 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
26.925.000,00 2.700.000,00 24.225.000,00 112.150.000,00 112.150.000,00
Halaman 11
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
BKPPP dan 8 UPT
1.21 . 1.21.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
191.714.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
50.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi :
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 1.21 . 1.21.01 . 06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
1.21 . 1.21.01 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.01 . 1.21.01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03
47.950.000,00 47.950.000,00
Peningkatan kemampuan lembaga petani
80.000.000,00 80.000.000,00 234.950.000,00 234.950.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 550.205.000,00 550.205.000,00
BKPPP`
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 Lokasi :
65.150.000,00 228.700.000,00
BKPPP Kabupaten Bandung
1.21 . 1.21.01 . 01
Lokasi :
293.850.000,00
BKPPP dan 8 UPT serta Poslukah
1.21 . 1.21.01 . 01
Lokasi :
124.614.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
469.950.000,00 469.950.000,00
BPMP
1.16 . 1.16.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
537.212.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
50.200.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
75.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
67.212.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
90.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
48.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
94.300.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
74.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
15.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
620.720.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
339.232.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
273.988.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
31.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 03 1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 1.16 . 1.16.01 . 06 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31.000.000,00 51.500.000,00 25.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
12.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
14.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 06
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.500.000.000,00 300.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
Penyelenggaraan pameran investasi
650.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08
1.16 . 1.16.01 . 16 1.16 . 1.16.01 . 16 . 01 1.16 . 1.16.01 . 17
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
300.000.000,00 150.000.000,00
350.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 Halaman 12
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
BPMP
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 Lokasi :
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
250.000.000,00
DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNG
1.24 . 1.26.01 . 16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
456.734.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
169.065.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
190.500.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 04
Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
97.169.000,00
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
95.424.900,00
1.24 . 1.26.01 . 18 1.24 . 1.26.01 . 18 . 02
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
24.569.900,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
70.855.000,00
Lokasi :
Desa Sangiang Kec. Rancaekek
1.03 . 1.20.22 . 16 1.03 . 1.20.22 . 16 . 03 Lokasi :
1.20 . 1.20.23 . 20 . 03
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03
1.03 . 2.03.01 . 24 . 01
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
1.04 . 1.04.01 . 19 . 11
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
61.200.000,00
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
356.240.000,00 356.240.000,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
1.769.937.000,00 1.769.937.000,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
5.826.166.300,00 5.826.166.300,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah
4.242.450.050,00 4.242.450.050,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1.125.458.000,00 1.125.458.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
129.800.000,00 129.800.000,00
Dinaas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Lokasi :
61.200.000,00
Diluar wilayah Kabpaten Bandung
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Di wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I,
1.04 . 1.04.01 . 19
Lokasi :
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Di Dalam Dan Di Luar Kantor DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 15
Lokasi :
380.000.000,00
Di Dalam Dan Di Luar DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 15
Lokasi :
380.000.000,00
di 40 desa Kabupaten Bandung
2.03 . 2.03.01 . 17
Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
di 4 DI
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
141.000.000,00
Desa Sindangsari, Drawati (Kecamatan Paseh )
2.06 . 1.15.01 . 19
Lokasi :
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
141.000.000,00
Desa se4wilayah Kecamatan Cikancung
1.20 . 1.20.23 . 20
Lokasi :
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.060.236.310,00 1.060.236.310,00
Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT)
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
281.279.800,00 206.279.800,00 75.000.000,00 6.413.976.698,00 6.013.976.698,00 400.000.000,00
Halaman 13
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
375.000.000,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
375.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Ban-gub)
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
529.529.000,00 50.494.000,00 197.597.000,00 281.438.000,00 7.328.363.500,00 2.225.257.500,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
2.289.182.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23
Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED
1.978.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 Lokasi :
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
835.144.000,00
1.073.310.720,00 1.073.310.720,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.366.575.449,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
546.445.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
393.709.249,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
581.486.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
846.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
192.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
39.150.000,00 150.000.000,00 8.100.000,00
4.512.500,00 592.971.700,00 12.000.000,00
1.856.175.890,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
548.788.390,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
757.387.500,00
1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 1.01 . 1.01.01 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.01 . 1.01.01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 1.01 . 1.01.01 . 16
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114
Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Multimedia SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
443.125.000,00 443.125.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 16.075.925.000,00 772.625.000,00 30.000.000,00 12.600.000.000,00 2.673.300.000,00 69.532.278.758,09
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Pembangunan ruang kelas sekolah bagi SMKN
4.030.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
Pemagaran Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
1.495.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
Pembangunan Ruang Kelas bagi SMA Negeri ( Bantuan Gubernur Luncuran)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK ( DAK )
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Peningkatan Mutu Pendidikan
2.000.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal
2.150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 1.01 . 1.01.01 . 20
Pengadaan Perangkat Penunjang Pendidikan Non Formal dan Informal Lembaga Komputer dan Bahasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7.774.495.758,09 54.232.783.000,00
2.150.000.000,00 2.181.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK
486.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27
Seleksi dan Bimbingan Teknis Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK
808.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
Uji Kompetensi Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK
687.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
Bintek Pengawas SD/SMP/SMA/SMK
200.000.000,00
Lokasi :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bandung
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 14
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bandung
1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 Lokasi :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
200.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Karakter Bangsa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik PAUD untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
36.000.000,00 36.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudyaan
1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Lokasi :
Pendidikan Inklusif
200.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
1.01 . 1.01.01 . 16
Lokasi :
Program Pendidikan Non Formal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
204.978.610,00 204.978.610,00
Dinas Pertasih
1.04 . 1.04.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
661.490.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
72.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
58.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9.000.000,00 16.800.000,00 64.220.000,00 391.470.000,00
759.925.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
145.965.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
598.360.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 03 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 1.04 . 1.04.01 . 06 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 Lokasi :
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.600.000,00 185.005.000,00 185.005.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
1.04 . 1.04.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
455.790.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
253.140.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
119.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25.100.000,00 7.500.000,00 51.000.000,00
934.295.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 04
Pengadaan mobil jabatan
438.550.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
495.745.000,00
Lokasi :
Dinas Peternakan dan Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 04 Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mobil jabatan
314.000.000,00 314.000.000,00
Dinas SDAPE
2.03 . 2.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
462.170.435,09
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
21.120.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
49.897.735,09
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18.653.700,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
6.534.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
14.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.850.000,00
3.850.000,00
95.465.000,00 180.100.000,00 10.000.000,00 Halaman 15
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Dinas SDAPE
2.03 . 2.03.01 . 01 . 23 2.03 . 2.03.01 . 02
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.03 . 2.03.01 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03 . 2.03.01 . 06 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18.000.000,00 588.778.000,00 166.838.000,00 78.500.000,00 343.440.000,00 26.408.000,00 15.473.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.485.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.450.000,00
Lokasi :
Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
614.225.094,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
26.900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
69.396.094,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
38.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
124.869.750,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
40.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
58.259.250,00
1.13 . 1.13.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13 . 1.13.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin / Berkala Software, Hardware dan Jaringan *)
1.13 . 1.13.01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 1.13 . 1.13.01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 Lokasi :
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000,00 135.300.000,00
442.688.019,00 72.810.000,00 361.246.000,00 8.632.019,00 40.000.000,00 40.000.000,00 117.200.000,00 117.200.000,00 60.000.000,25 60.000.000,25
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
794.573.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
500.000.000,00
Penyediaan Logistik Bencana
794.573.000,00
500.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 03 Lokasi :
2.500.000,00
Program transmigrasi regional Monitoring dan penempatan Transmigran
68.865.000,00 5.000.000,00 63.865.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung
1.14 . 1.14.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
724.425.199,80
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
73.740.249,80
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
92.879.950,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
22.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
45.285.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
12.500.000,00 176.480.000,00 18.000.000,00 45.560.000,00 237.230.000,00
Halaman 16
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung
1.14 . 1.14.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
494.964.200,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
114.964.200,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
360.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
48.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 1.14 . 1.14.01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000,00
48.600.000,00 34.100.000,00 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.700.000,00
Lokasi :
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung
1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.400.000,00 2.400.000,00
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 1.02 . 1.02.01 . 19
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
135.513.000,00 135.513.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
475.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
225.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
435.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
435.000.000,00 384.407.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
140.565.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imunisasi
243.842.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
760.573.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
129.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
631.573.500,00
1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 Lokasi :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping Kesehatan)
1.274.917.550,00 1.274.917.550,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan
277.492.050,00 277.492.050,00
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Yankes
1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 Lokasi :
4.231.810.000,00
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06
Lokasi :
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
4.231.810.000,00
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan
1.02 . 1.02.01 . 15
Lokasi :
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
973.620.000,00 973.620.000,00 72.073.000,00 72.073.000,00
Disdukcasip
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
90.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
54.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
36.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Lokasi :
2.479.340.000,00 1.801.540.000,00 677.800.000,00
Diskoperindag
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 17
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Diskoperindag
1.15 . 1.15.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.515.699.730,80
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
217.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
145.075.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
260.739.600,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
597.480.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
112.130.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
846.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
62.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
838.875.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02
7.500.130,80 60.000.000,00
6.875.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
226.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
612.875.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
383.970.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.15 . 1.15.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
157.595.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
128.495.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
97.880.000,00
34.500.000,00 19.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
7.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 11
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 2.05 . 2.05.01 . 06 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 2.05 . 2.05.01 . 06 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
119.850.000,00 81.650.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
241.361.000,00 88.221.000,00 7.000.000,00 146.140.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 65.526.000,00 55.684.000,00 9.842.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
91.008.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
91.008.000,00
Dispertasih Kab Bandung
1.04 . 1.04.01 . 02 1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 1.04 . 1.04.01 . 05
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.04 . 1.04.01 . 05 . 07
Evaluasi dan Kajian Tupoksi
1.04 . 1.04.01 . 05 . 08
Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan
1.04 . 1.04.01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 Lokasi :
201.500.000,00
Disnakan dan UPTD
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
63.950.000,00
Disnakan
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
63.950.000,00
Program Pengembangan Perumahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
4.767.413.000,00 4.767.413.000,00 255.969.954,24 60.895.054,24 195.074.900,00 101.225.000,00 101.225.000,00
DISPOPAR
1.18 . 1.18.01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 2.04 . 1.18.01 . 15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Program pengembangan pemasaran pariwisata
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
309.120.000,00 309.120.000,00 200.000.000,00 Halaman 18
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
DISPOPAR
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 Lokasi :
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
200.000.000,00
DISTANBUNHUT
2.01 . 2.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
448.959.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
31.620.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
16.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
81.248.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
70.589.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
12.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
29.650.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
38.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
2.01 . 2.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04
Pengadaan mobil jabatan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.743.000,00 34.800.000,00 8.700.000,00
6.570.000,00 86.615.000,00 8.994.000,00
8.830.000,00 750.800.000,00 300.000.000,00 52.865.000,00 74.755.000,00 323.180.000,00 42.659.000,00 23.884.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
9.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8.975.000,00
Lokasi :
Distanbunhut dan 15 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 25 Lokasi :
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
719.250.000,00 719.250.000,00
DPPK
1.20 . 1.20.05 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.543.909.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
132.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
215.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
348.921.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
239.742.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengelolaan keuangan daerah
905.438.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 30
Penyediaan jasa penunjang belanja tidak langsung non belanja pegawai SKPKD
450.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 31
Penyediaan jasa penunjang operasional Pajak Daerah
285.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
15.369.500.000,00 135.000.000,00 65.000.000,00 14.300.000,00
50.625.000,00 1.184.330.000,00 30.000.000,00 53.663.000,00
65.390.000,00
3.718.125.760,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
289.264.420,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
759.147.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
45.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 06 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
373.564.340,00 2.296.150.000,00
45.500.000,00 367.470.150,00 228.470.000,00 139.000.150,00
Halaman 19
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
DPPK
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
10.315.542.343,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
444.447.950,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
245.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
429.052.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
174.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
385.548.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
389.314.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
162.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
750.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
Penyusunan Perencanaan Pendadataan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
403.650.660,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
Penyusunan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR.
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25
Tahapan PBB P2 menjadi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39
Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II Penyusunan, Perencanaan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 Lokasi :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 26 1.20 . 1.20.04 . 26 . 06
1.20 . 1.20.06 . 02 . 05
150.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
3.956.136.946,00 215.506.400,00 3.740.630.546,00 180.890.000,00 180.890.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
502.825.000,00 502.825.000,00
Inspektorat Kab. Banddung
1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 Lokasi :
348.000.000,00 4.300.933.733,00
Inspektorat
1.20 . 1.20.06 . 02
Lokasi :
150.000.000,00 1.677.150.000,00
DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 15
Lokasi :
51.200.000,00
DPPK Kab.Bandung
1.20 . 1.20.05 . 01
Lokasi :
254.746.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman
120.000.000,00 120.000.000,00
Inspektorat Kab. Bandung
1.20 . 1.20.06 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
364.706.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
50.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
20.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
15.000.000,00 134.706.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 110.000.000,00
968.475.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
400.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
137.175.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
431.300.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 1.20 . 1.20.06 . 05 . 02 1.20 . 1.20.06 . 06 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 20 1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
100.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 1.735.843.000,00 552.060.000,00 Halaman 20
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Inspektorat Kab. Bandung
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.06 . 20 . 04
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
265.220.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 05
Inverisasi temuan pengawasan
178.904.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
326.046.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20 . 1.20.06 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 21 1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 Lokasi :
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
154.077.000,00 30.038.000,00
68.754.000,00 160.744.000,00 35.157.000,00 35.157.000,00
Inspektorat Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.06 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
378.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
20.000.000,00 58.800.000,00
90.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
40.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
50.000.000,00
Lokasi :
Jl. Cipaku No. 87 Majalaya
1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Lokasi :
535.476.700,00 535.476.700,00
Jl. Raya Cipaku No. 87 Paseh Majalaya
1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 16 1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 Lokasi :
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
302.400.000,00 302.400.000,00 43.901.615.808,00 43.901.615.808,00
Kab Bandung
1.04 . 1.04.01 . 05 1.04 . 1.04.01 . 05 . 06 1.04 . 1.04.01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 1.05 . 1.04.01 . 15 1.05 . 1.04.01 . 15 . 06 1.06 . 1.04.01 . 15 1.06 . 1.04.01 . 15 . 08
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kajian Data Potensi Pendapatan Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.04.01 . 15 . 09
Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Komersil di Kabupaten Bandung Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung
1.06 . 1.04.01 . 15 . 12
Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan Upakarti
1.06 . 1.04.01 . 15 . 13
Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung
1.08 . 1.04.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.04.01 . 15 . 01
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1.08 . 1.04.01 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.08 . 1.04.01 . 15 . 10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1.08 . 1.04.01 . 15 . 11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.04 . 1.04.01 . 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
193.455.000,00 193.455.000,00 6.708.390.000,00 6.708.390.000,00 578.750.000,00 578.750.000,00 523.000.000,00 90.000.000,00 83.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 10.218.962.300,00 475.420.000,00 9.302.917.300,00 80.360.000,00 360.265.000,00 4.595.695.390,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08
Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin
1.081.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09
Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)
1.249.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11
Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 1.05 . 1.04.01 . 17 1.05 . 1.04.01 . 17 . 08 1.22 . 1.04.01 . 17 1.22 . 1.04.01 . 17 . 07
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
242.567.000,00 2.022.178.390,00 273.700.000,00 273.700.000,00 757.200.000,00 757.200.000,00
Halaman 21
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kab Bandung
1.06 . 1.04.01 . 18 1.06 . 1.04.01 . 18 . 03 1.08 . 1.04.01 . 24 1.08 . 1.04.01 . 24 . 03 1.12 . 1.12.01 . 02
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
571.475.000,00 571.475.000,00 175.000.000,00
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
175.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.875.418.536,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.12 . 1.12.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
291.900.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.225.000.000,00
Lokasi :
1.583.518.536,00
Kab. Bandung
1.17 . 1.01.01 . 15 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.04 . 1.04.01 . 05
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.225.000.000,00 144.625.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 04
Penyusunan produk hukum (bidang keciptakaryaan)
94.625.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 09
Kajian dan Evaluasi Analisis Jabatan
50.000.000,00
1.08 . 1.04.01 . 15 1.08 . 1.04.01 . 15 . 02 1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 1.14 . 1.14.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
910.930.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
910.930.000,00
Program pembinaan anak terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
60.000.000,00 60.000.000,00 115.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
115.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
63.600.000,00
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
63.600.000,00 12.682.067.920,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.943.100.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
2.909.940.920,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
Pelatihan Keterampilan bagi Petani Tembakau
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.14 . 1.14.01 . 16 . 07
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 1.19.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
300.000.000,00 7.529.027.000,00 2.691.700.000,00 250.000.000,00 2.135.200.000,00 306.500.000,00 370.982.030,80
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
26.105.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
31.514.600,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
50.000.000,80
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
31.321.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13.680.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
80.115.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.19 . 1.19.03 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.800.000,00
9.992.300,00 67.104.130,00 6.250.000,00
53.100.000,00 2.660.570.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
960.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
464.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
193.900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
242.670.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 46
pengadaan alat-alat berat
800.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 03 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 1.19 . 1.19.03 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19 . 1.19.03 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 1.22 . 1.19.03 . 15 1.22 . 1.19.03 . 15 . 02
Pengendalian keamanan lingkungan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
16.362.502,00 16.362.502,00 17.660.000,00 17.660.000,00 109.250.000,00 109.250.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Halaman 22
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kab. Bandung
1.06 . 1.19.03 . 19
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
1.06 . 1.19.03 . 19 . 03 1.19 . 1.19.03 . 22
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
367.500.000,00 367.500.000,00 470.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
200.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
270.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 1.22 . 1.22.01 . 17
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
1.22 . 1.22.01 . 17 . 08
Pembangunan Desa Mandiri Menuju Pembangunan Desa Peradaban
Lokasi :
155.000.000,00 1.069.213.900,00 974.213.900,00 95.000.000,00
Kab. Bandung dan Sukabumi
1.13 . 1.13.01 . 18
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 Lokasi :
155.000.000,00
Peningkatan keterampilan tenaga pelatiha dan pendidik
80.000.000,00 80.000.000,00
Kab.Bandung
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 1.06 . 1.06.01 . 16
Bantuan Sarana Pembelajaran IPA melalui Pengembangan Bidang Astronomi SMP Program Kerjasama Pembangunan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 1.06 . 1.06.01 . 20
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 47.390.000,00 47.390.000,00 70.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 1.06 . 1.06.01 . 24
Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 1.19 . 1.19.01 . 01
Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 16
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 1.19 . 1.19.01 . 17
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program pengembangan wawasan kebangsaan
70.000.000,00
80.000.000,00 241.880.000,00 241.880.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 1.811.121.450,00 1.811.121.450,00 1.085.767.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
568.420.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
160.557.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
356.790.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21
Program pendidikan politik masyarakat
1.541.920.000,12
Koordinasi forum-forum diskusi politik
1.541.920.000,12
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 Lokasi :
Kabupaten
1.20 . 1.20.28 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 2.02 . 2.01.01 . 16
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program rehabilitasi hutan dan lahan
2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 Lokasi :
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
26.500.000,00 1.095.142.000,00 1.095.142.000,00
Kabupaten Bandung
1.13 . 1.13.01 . 17
Program pembinaan anak terlantar
1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 Lokasi :
26.500.000,00
Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga
140.000.000,00 140.000.000,00
Kabupaten Bandung
1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 1.01 . 1.01.01 . 15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemutakhiran Data Pegawai Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
Pembangunan saranan dan prasarana bermain
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
90.000.000,00 90.000.000,00 304.800.000,00 304.800.000,00 3.640.191.900,00 0,00 48.448.000,00 Halaman 23
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
966.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Bimbingan Teknis Pos PAUD dan Lembaga
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Pendataan PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Bimbingan Teknis Guru PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan pada Tutor PAUD
1.17 . 1.01.01 . 15
Program Pengembangan Nilai Budaya
50.000.000,00 50.000.000,00 574.000.000,00 51.443.900,00 1.500.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 26.176.109.000,00
1.17 . 1.01.01 . 15 . 04
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1.17 . 1.01.01 . 15 . 08
Pembangunan Gedung Kesenian
1.17 . 1.01.01 . 15 . 09
Pengembangan Sarana Kebudayaan
200.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 15 . 10
Sayembara Nama Gedung Kebudayaan
175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
276.334.000,00 25.524.775.000,00
121.392.675.393,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07
Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08
Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
Pembangunan perpusatakaan sekolah
514.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
592.036.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggraan paket A setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggraan paket B setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
Penyediaan beasiswa transisi
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP
450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi
103.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Pengadaan mebeluer sekolah (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Pengadaan tanah SD dan SMP
1.286.945.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP
1.401.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
Sekolah Satu Atap
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
Pengadaan Ruang Perpustakaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD dan SMP ( DAK Luncuran)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD ( DAK )
29.714.023.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP ( DAK )
42.511.313.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 1.01 . 1.01.01 . 16 . 112
Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Bandung Alat Peraga IPA untuk Sekolah Dasar Kabupaten Bandung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115
Pembinaan SMP Terbuka ( BANGUB )
1.17 . 1.01.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.075.000.000,00 179.656.000,00 0,00 3.190.056.193,00
465.440.000,00 1.050.000.000,00 232.400.800,00 1.202.595.000,00 22.994.350.000,00 122.962.000,00 1.111.110.000,00
37.500.000,00
26.400.000,00 95.000.000,00 6.851.500.000,00
2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 785.638.400,00 7.745.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 01
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
220.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 02
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
550.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 03
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
400.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 04
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
350.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 05
249.200.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 07
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1.17 . 1.01.01 . 16 . 08
Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
600.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 09
Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
695.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 12
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
115.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 13
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
1.17 . 1.01.01 . 16 . 14
Pendukungan Kebijakan Sejarah dan Purbakala
405.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 15
Fasilitas Alat Seni
200.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 16
Sosialisasi UU Cagar Budaya
1.01 . 1.01.01 . 17
3.400.800.000,00
60.000.000,00
500.000.000,00
Program Pendidikan Menengah
10.214.187.240,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
1.250.110.640,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
3.560.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 08
Pembangunan ruang serba guna/aula
1.105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
285.000.000,00 Halaman 24
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
Pengadaan perlengkapan sekolah
230.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58
Pelatihan penyusunan kurikulum
450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggraan paket C setara SMU
905.188.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64
356.598.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Pembinaan anggota paskibra
386.949.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Penyediaan Dana untuk Pengembangan SMA/SMK
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Rehabilitasi sedang berat bangunan pendidikan lainnya SMA/SMK
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMA dan SMK
339.181.600,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BOS SMA/SMK
1.17 . 1.01.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
37.500.000,00
0,00 0,00
38.547.500,00
320.112.000,00 2.032.660.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
593.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
382.857.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 06
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
748.666.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 08
Festipal pagelaran seni tradisional
183.137.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 10
Seleksi Paduan Suara SMA/SMK
125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
7.836.196.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
625.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
375.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
725.696.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab.Bandung
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 1.01 . 1.01.01 . 20
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
485.000.000,00 3.725.000.000,00
100.000.000,00 1.000.000.000,00 50.000.000,00 2.621.083.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
102.805.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
817.992.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
200.095.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Lesson Study SMP
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD
200.621.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
102.972.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMP Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMA/SMK Seleksi Kepala, Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Lesson Study SMA/SMK
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
412.500.000,00 36.232.500,00
72.597.500,00 95.267.000,00
1.805.608.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
523.408.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
269.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
325.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan
287.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.120.560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
52.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
88.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
16.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
4.000.000,00 20.000.000,00 4.800.000,00
Halaman 25
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.03 . 1.03.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 1.03 . 1.03.01 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
Perencanaan pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Pengadaan Lahan untuk Jalan
1.07 . 1.03.01 . 15 1.07 . 1.03.01 . 15 . 09 1.03 . 1.03.01 . 16
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan umum Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
494.585.000,00 16.000.000,00 137.575.000,00 56.000.000,00 0,00 151.600.000,00 1.950.995.000,00 16.000.000,00 1.934.995.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 37.070.000,00 33.070.000,00 4.000.000,00 17.849.722.900,00 2.856.315.000,00 220.000.000,00 14.773.407.900,00 17.200.133.412,00 17.200.133.412,00 42.199.712.500,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
40.821.065.000,00
Program pembangunan turap/talud/bronjong
20.357.321.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 17 . 01
Perencanaan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.378.647.500,00
1.607.981.000,00 18.749.340.000,00 233.396.662.406,24
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
13.890.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
712.330.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 1.03 . 1.03.01 . 22 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 1.03 . 1.03.01 . 23
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Inspeksi kondisi jalan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
3.495.550.000,00 2.901.898.000,00 212.396.509.406,24
751.320.000,00 751.320.000,00 738.245.000,00 738.245.000,00 12.431.747.805,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pengadaan alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 23 . 05
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
450.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
496.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung UPTD
796.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
10.238.512.805,00
3.511.815.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.055.960.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
2.455.855.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 16 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 1.04 . 1.04.01 . 17 1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 1.05 . 1.04.01 . 17
Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8.489.174.600,00 290.000.000,00 8.199.174.600,00 4.507.226.000,00 4.507.226.000,00 247.825.000,00 247.825.000,00 894.425.000,00
1.05 . 1.04.01 . 17 . 01
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
669.425.000,00
1.05 . 1.04.01 . 17 . 05
Pengawasan pemanfaatan ruang
225.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 26
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KABUPATEN BANDUNG
1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 1.07 . 1.07.01 . 17
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
57.815.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.696.606.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1.07 . 1.07.01 . 19
57.815.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
225.408.000,00 1.382.520.000,00 88.678.000,00 699.328.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
56.834.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan
33.579.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan (DAK)
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
207.390.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK)
172.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 1.08 . 1.08.01 . 01
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.025.000,00
163.430.000,00 163.430.000,00 323.495.640,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
32.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
32.509.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
30.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
25.035.520,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.469.120,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
17.040.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
72.460.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
24.250.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
737.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02
2.520.000,00 60.812.000,00 6.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
290.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
160.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
287.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 1.08 . 1.08.01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 1.08 . 1.08.01 . 16
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
58.747.000,00 58.747.000,00 24.900.000,00 13.900.000,00 11.000.000,00 1.730.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
300.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
Pengkajian dampak lingkungan
450.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
700.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
50.000.000,00
80.000.000,00 397.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 06
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
147.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
140.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
110.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19
170.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 20
Program peningkatan pengendalian polusi
492.000.000,00
170.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 02
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
125.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 03
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
297.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 05
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
70.000.000,00 998.810.050,00 2.550.000,00 35.770.000,00 49.435.000,00 236.000.000,00
Halaman 27
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18.864.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
25.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.250.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
60.250.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.10 . 1.10.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.10 . 1.10.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware dan Jaringan
1.10 . 1.10.01 . 03 1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 1.10 . 1.10.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
15.000.000,00 532.691.050,00
5.000.000,00 568.752.950,00 90.040.000,00 458.712.950,00 20.000.000,00 77.565.000,00 77.565.000,00 123.900.000,00 123.900.000,00 21.788.962.760,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
716.750.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
158.154.500,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10
Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan E-KTP)
1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 1.13 . 1.13.01 . 15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13 . 1.13.01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
385.486.000,00 62.318.000,00 150.000.000,00 3.677.149.500,00 412.840.000,00 2.512.739.000,00 150.000.000,00 13.563.525.760,00 7.500.000,00 7.500.000,00 680.600.000,00 680.600.000,00 1.049.439.491,00 144.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lansia
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14
bimbingan sosial keterampilan usaha bagi lanjut usia potensial
242.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.13 . 1.13.01 . 19
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
69.289.500,00 593.649.991,00
518.130.000,00 518.130.000,00 497.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 01
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
435.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
62.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 1.13 . 1.13.01 . 21
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
188.261.500,00 54.375.000,00 133.886.500,00 2.101.661.535,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
447.020.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
259.130.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Bidang Kesejahteraan Sosial *)
256.236.535,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09
Updating Data PMKS dan PSKS *)
540.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 11
Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan
534.025.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 12
pendidikan dan pelatihan bagi TKSK
1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 04 1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
65.250.000,00 2.633.362.875,00 2.633.362.875,00 3.358.198.550,00 88.612.500,00 2.091.085.050,00
Halaman 28
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 03
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi UMKM Petani Tembakau
2.07 . 1.15.01 . 16
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05
Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07
Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08
Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan GMP Produk Tembakau
1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 08 2.06 . 1.15.01 . 17
1.178.501.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 1.304.278.050,00 309.912.750,00 753.175.300,00 91.190.000,00 150.000.000,00 288.900.000,00 40.000.000,00 48.900.000,00 200.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
251.495.950,00
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
127.000.000,00
251.495.950,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
57.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13
Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi
70.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 03 1.15 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
41.040.000,00 41.040.000,00 117.674.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
61.165.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 07
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
56.509.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 2.07 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Program penataan struktur industri
139.695.000,00 139.695.000,00 95.350.000,00
2.07 . 1.15.01 . 18 . 03
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
25.350.000,00
2.07 . 1.15.01 . 18 . 04
Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM
70.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.000.000,00 75.000.000,00 407.898.100,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
51.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
67.369.600,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
99.925.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.240.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
62.260.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
25.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
51.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 03 1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 1.18 . 1.18.01 . 06 1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.643.500,00 7.260.000,00
1.228.088.499,00 210.201.000,00 92.944.500,00 331.738.000,00 2.973.000,00 590.231.999,00 25.300.000,00 25.300.000,00 128.248.100,00 81.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
23.589.600,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
22.858.500,00
1.18 . 1.18.01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 15 . 01 2.04 . 1.18.01 . 15 2.04 . 1.18.01 . 15 . 03
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pendataan potensi kepemudaan Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
67.894.400,00 67.894.400,00 1.234.000.000,00 250.000.000,00 Halaman 29
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KABUPATEN BANDUNG
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
320.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
664.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
670.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
220.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
250.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 05
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
100.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
2.04 . 1.18.01 . 16 . 01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06
Pengembangan daerah tujuan wisata
1.18 . 1.18.01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 2.04 . 1.18.01 . 17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.885.000.000,00 300.000.000,00 1.385.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00
Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
200.000.000,00
Program pengembangan Kemitraan
745.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
595.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 06
Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.18 . 1.18.01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
310.000.000,00 220.000.000,00 90.000.000,00 962.475.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
288.725.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
408.750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
115.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
6.105.105.600,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.300.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 05 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
2.960.105.600,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 08
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.500.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 06 1.19 . 1.19.02 . 15 1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 1.19 . 1.19.03 . 22 1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 1.20 . 1.19.03 . 26 1.20 . 1.19.03 . 26 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 1.19 . 1.20.03 . 18
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan Tenaga Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
345.000.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00 795.152.000,00 795.152.000,00 430.000.000,00 430.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00
67.971.500,00 33.564.000,00 34.407.500,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
205.000.000,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
259.986.235,00
Penyuluhan hukum pertanahan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
205.000.000,00
82.426.235,00 177.560.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 3.735.565.000,00
Halaman 30
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 1.20 . 1.20.03 . 20
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.06 . 1.20.03 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 12 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3.735.565.000,00 4.667.368.342,00 4.667.368.342,00 175.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 3.963.041.600,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.667.472.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
1.818.135.200,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 1.20 . 1.20.03 . 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
307.434.400,00
150.000.000,00 578.471.100,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
280.471.100,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 06
Fasilitasi penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung
298.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.000.000,00 15.000.000,00 801.222.800,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
215.625.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
233.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
114.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 1.21 . 1.21.01 . 05 1.21 . 1.21.01 . 05 . 04 1.21 . 1.21.01 . 06 1.21 . 1.21.01 . 06 . 01
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
11.000.000,00 6.000.000,00 110.400.000,00 86.317.800,00 11.300.000,00
12.980.000,00 860.491.200,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
860.491.200,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
66.530.000,00
Penilaian angka kredit Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
66.530.000,00 198.368.000,00 188.368.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.638.034.033,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
524.600.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
552.914.083,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 07
Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau
2.01 . 1.21.01 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
560.519.950,00 2.724.663.500,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 01
Penanganan daerah rawan pangan
250.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 02
Penyusunan data base potensi produksi pangan
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 03
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
894.163.500,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 11
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 13
Pengembangan cadangan pangan daerah
319.500.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 14
Pengembangan desa mandiri pangan
296.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 16
Pengembangan diversifikasi tanaman
170.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 18
Pengembangan lumbung pangan desa
120.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 19
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 34
Dewan Ketahanan Pangan
2.02 . 1.21.01 . 17 2.02 . 1.21.01 . 17 . 05 2.01 . 1.21.01 . 18
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
75.000.000,00 200.000.000,00 177.500.000,00 177.500.000,00 388.600.000,00
Halaman 31
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
2.01 . 1.21.01 . 18 . 01
Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
214.200.000,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
115.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 05
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01 . 1.21.01 . 19 2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 2.01 . 1.21.01 . 20
59.400.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
60.000.000,00
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
60.000.000,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
1.135.430.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
646.870.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 02
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
362.360.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 03
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
126.200.000,00
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
23.100.000,00
2.05 . 1.21.01 . 22 2.05 . 1.21.01 . 22 . 01 1.22 . 1.22.01 . 15
Kajian sistem penyuluhan perikanan
23.100.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
6.378.678.699,60
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.036.695.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.887.769.599,60
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
1.396.248.600,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Gerai Gelar Produk PNPM Mandiri Perdesaan
1.000.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
Gelar Adat dan Budaya Nusantara Tahun 2013 di Kabupaten Bandung
1.22 . 1.22.01 . 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
681.115.500,00
376.850.000,00 800.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Pronangkis
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD dan BSMSS
400.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TMMD dan BSMSS
200.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 1.22 . 1.22.01 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
55.000.000,00
145.000.000,00 581.345.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
350.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
231.345.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 1.26 . 1.26.01 . 21 . 01
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
878.000.000,00 211.100.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas
1.26 . 1.26.01 . 21 . 04
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
225.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
125.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
254.900.000,00 62.000.000,00
3.137.050.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 02
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
1.777.050.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 08
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
1.000.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01
Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03 . 2.03.01 . 16 2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 2.03 . 2.03.01 . 16 . 08 1.03 . 2.03.01 . 28 1.03 . 2.03.01 . 28 . 01 1.03 . 2.03.01 . 31 1.03 . 2.03.01 . 31 . 01 Lokasi :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat Pengukuran Penrunan Muka Tanah (land Subsidence) Program pengendalian banjir Pembangunan reservoir pengendali banjir Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
210.655.000,00 182.765.000,00 27.890.000,00 301.593.000,00 126.760.000,00 78.933.000,00 95.900.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Kabupaten Bandung dan Kecamatan Ciparay
1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 Lokasi :
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
360.000.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
223.380.000,00 223.380.000,00
Kabupaten Bandung, DKI Jakarta dan Malaysia
2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 04
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
322.370.000,00 322.370.000,00
Halaman 32
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung, Provinsi Jabar, DKI Jakarta Ka
2.06 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 Lokasi :
2.01 . 1.21.01 . 24 . 05
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
133.900.000,00 133.900.000,00
Kabupaten, Kecamatan, Desa
1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 Lokasi :
345.910.000,00
Kabupaten Bnadung
2.01 . 1.21.01 . 24
Lokasi :
Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk
345.910.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00 110.000.000,00
Kantor Camat Rancaekek
1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 1.20 . 1.20.22 . 03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur
65.114.000,00 8.514.000,00 56.600.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 16.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
7.500.000,00
Lokasi :
Kantor Dinas
1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Pendidikan dan pelatihan formal Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
49.000.000,00 47.400.000,00 47.400.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 8.900.013.050,00 8.900.013.050,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
343.160.000,00 343.160.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26.300.000,00 26.300.000,00 515.700.000,00 515.700.000,00
Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan serta UPTD
2.05 . 2.05.01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
183.906.000,00
Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
232.906.000,00
Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Bandung
1.02 . 1.02.01 . 02
Lokasi :
3.400.000,00
Kantor Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01
Lokasi :
3.400.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
40.100.000,00 40.100.000,00
Kantor Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
892.451.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
100.685.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
291.440.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
222.531.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
18.600.000,00
3.800.000,00 14.700.000,00 Halaman 33
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kantor Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
14.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
47.100.000,00 137.000.000,00
29.320.000,00 407.900.000,00 407.900.000,00 228.710.000,00 186.866.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
10.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
13.516.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
18.068.000,00
Lokasi :
Kantor DISHUB
1.07 . 1.07.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.517.879.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
51.912.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
24.920.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
44.835.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
24.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
182.940.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
270.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
222.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
175.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
46.966.500,00 1.218.438.900,00 18.480.600,00 147.810.000,00 89.976.000,00
1.329.860.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
234.960.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
634.405.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
380.000.000,00 80.495.000,00
111.548.000,00 97.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
7.220.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.078.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
238.021.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
136.968.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
101.053.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 1.07 . 1.07.01 . 17
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pogram peningkatan pelayanan angkutan
121.280.000,00 121.280.000,00 348.066.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
140.097.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
126.394.000,00
Lokasi :
81.575.000,00
Kantor Disnakan
2.05 . 2.05.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
135.697.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
91.377.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
31.320.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
14.810.000,00 14.810.000,00
Kantor Disnakan dan 4 UPTD
2.05 . 2.05.01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
12.500.000,00 12.500.000,00 183.036.000,00 183.036.000,00 Halaman 34
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kantor Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 02 1.20 . 1.20.23 . 02 . 21 1.20 . 1.20.28 . 01
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.000.000,00 10.000.000,00 139.320.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
68.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
13.200.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.200.000,00
Lokasi :
3.500.000,00 11.920.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
Kantor Kecamatan Baleendah
1.20 . 1.20.25 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 Lokasi :
18.500.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00 2.000.000,00
Kantor Kecamatan Cilengkrang
1.20 . 1.20.09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.292.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
13.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.09 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.292.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 359.680.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
250.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
109.680.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03 1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 Lokasi :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.500.000,00 4.500.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
23.400.000,00 16.900.000,00 6.500.000,00
Kantor Kecamatan Pacet
1.20 . 1.20.26 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Lokasi :
7.500.000,00
KANTOR KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.20 . 1.20.38 . 01
Lokasi :
7.500.000,00
Kantor Kecamatan Ciparay
1.20 . 1.20.28 . 01
Lokasi :
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.000.000,00 15.000.000,00
Kantor Kelurahan Pasawahan
1.20 . 1.20.39 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
45.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 02 1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8.000.000,00
45.000.000,00
KANTOR KESBANG DAN POLITIK
1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
202.383.051,88 1.170.000,00 Halaman 35
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KANTOR KESBANG DAN POLITIK
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
77.578.250,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
41.352.301,88
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
19.982.500,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 02
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.000.000,00
1.200.000,00 4.800.000,00 39.000.000,00 14.300.000,00 141.505.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
72.985.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
65.520.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Lokasi :
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
1.07 . 1.07.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 Lokasi :
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.04.01 . 15 . 05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.04.01 . 15 . 14
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42
1.06 . 1.04.01 . 15 . 07
1.05 . 1.04.01 . 16 . 05
547.375.000,00 547.375.000,00
29.024.000,00 8.600.000,00 15.424.000,00 5.000.000,00
Program pengembangan data/informasi Pembangunan Gudang Tembakau
300.000.000,00 300.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
450.000.000,00 450.000.000,00
Program pengembangan data/informasi Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung
225.442.000,00 225.442.000,00
Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan
650.000.000,00 650.000.000,00
KEC,CIMENYAN
1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Lokasi :
10.000.000,00
Kec Solokanjeruk
1.05 . 1.04.01 . 16
Lokasi :
10.000.000,00
Kec rancaekek
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
142.245.000,00
Kec Cikancung, Psr Baru Majalaya & Psr Baleendah
1.15 . 1.15.01 . 02
Lokasi :
142.245.000,00
Kec Cikancung
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
867.320.000,00
kec banjaran
1.20 . 1.20.20 . 01
Lokasi :
867.320.000,00
Kec Baleendah, Dayeuhkolot, Kutawaringin, Soreang
1.05 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Ke Luar Kabupaten
1.20 . 1.20.08 . 01
Lokasi :
551.942.000,00
KBB, Cimahi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pu
1.19 . 1.19.03 . 01
Lokasi :
manajenen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
551.942.000,00
Kbaupaten Bandung
1.03 . 1.03.01 . 02
Lokasi :
3.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.000.000,00 8.000.000,00
Kec. Cangkuang, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah,
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 36
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kec. Cangkuang, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah,
2.01 . 2.05.01 . 24 2.01 . 2.05.01 . 24 . 07 Lokasi :
1.04 . 1.04.01 . 19 . 10
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
1.08 . 1.04.01 . 24 . 05
1.13 . 1.13.01 . 16 . 04
1.06 . 1.04.01 . 15 . 10
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
1.06 . 1.04.01 . 15 . 02
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
550.000.000,00
392.560.000,00
Penataan RTH
550.000.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
56.550.000,00 56.550.000,00
Program pengembangan data/informasi Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung
75.000.000,00 75.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.614.000,00 19.614.000,00
Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
160.000.000,00 160.000.000,00
Kec. Rancabali Margaasih majalaya bojongsoang bale
1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 Lokasi :
392.560.000,00
Kec. Pangalengan dan Soreang
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Kec. Pangalengan
1.20 . 1.20.18 . 01
Lokasi :
297.703.000,00
Kec. Margaasih dan Kec Margahayu
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
297.703.000,00
Kec. Majalaya, Rancabali, Margaasih, bojongsoang
1.13 . 1.13.01 . 16
Lokasi :
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kec. Kutawaringin
1.08 . 1.04.01 . 24
Lokasi :
1.407.983.334,00
KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayu
1.13 . 1.13.01 . 15
Lokasi :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan
1.407.983.334,00
Kec. Cicalengka dan Ciparay
1.04 . 1.04.01 . 19
Lokasi :
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Program pembinaan anak terlantar Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
255.000.000,00 255.000.000,00
Kec. Rancaekek
1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
98.162.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.912.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 20 1.20 . 1.20.22 . 02
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
49.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
117.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.22 . 06 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 1.20 . 1.20.22 . 20 1.20 . 1.20.22 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
7.000.000,00 110.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Kec. Rancaekek, Majalaya, Pasirjambu cimaung
1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
Lokasi :
13.750.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
92.760.000,00 92.760.000,00
Kec. Rancaekek, Soreang dan majalaya
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 37
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kec. Rancaekek, Soreang dan majalaya
1.04 . 1.04.01 . 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 05
Lokasi :
Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.10 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05
2.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
12.914.000,00 2.400.000,00 10.514.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
kecamata Rancabali
1.20 . 1.20.35 . 03 1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 Lokasi :
2.000.000,00
KEC.CIMENYAN
1.20 . 1.20.10 . 01
Lokasi :
674.850.000,00
Kec.Banjaran
1.20 . 1.20.20 . 01
Lokasi :
674.850.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.000.000,00 7.000.000,00
Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.10 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.10 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20 . 1.20.10 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 04 1.20 . 1.20.10 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian KORPRI Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0,00 5.600.000,00 416.000.000,00 8.000.000,00 408.000.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 12.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 1.08 . 1.20.10 . 15 1.08 . 1.20.10 . 15 . 02 1.10 . 1.20.10 . 15 1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 1.22 . 1.20.10 . 15 1.22 . 1.20.10 . 15 . 01 1.18 . 1.20.10 . 16 1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 1.19 . 1.20.10 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.120.000,00 1.600.000,00 1.520.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 1.20 . 1.20.10 . 17 . 19 1.19 . 1.20.10 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.10 . 18 1.03 . 1.20.10 . 18 . 03 1.11 . 1.20.10 . 18 1.11 . 1.20.10 . 18 . 01
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Halaman 38
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
kecamatan
1.22 . 1.20.10 . 18 1.22 . 1.20.10 . 18 . 03 1.18 . 1.20.10 . 20
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.000.000,00 20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.10 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 22 1.19 . 1.20.10 . 22 . 03 1.08 . 1.20.10 . 24 1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 1.20 . 1.20.17 . 01
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 47.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
29.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
18.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.23 . 02 1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 1.20 . 1.20.23 . 03 1.20 . 1.20.23 . 03 . 04 1.13 . 1.20.23 . 21 1.13 . 1.20.23 . 21 . 03 1.04 . 1.20.24 . 15 1.04 . 1.20.24 . 15 . 06 1.20 . 1.20.24 . 17 1.20 . 1.20.24 . 17 . 19 1.20 . 1.20.24 . 20
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian KORPRI Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
28.514.000,00 8.514.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 359.420.000,00
1.20 . 1.20.24 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.24 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.24 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.24 . 21 1.06 . 1.20.24 . 21 . 01 1.19 . 1.20.24 . 22 1.19 . 1.20.24 . 22 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 1.20 . 1.20.28 . 06
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19 . 1.20.28 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.28 . 16 . 04 1.20 . 1.20.28 . 17 1.20 . 1.20.28 . 17 . 19 1.20 . 1.20.29 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 1.04 . 1.20.32 . 15 1.04 . 1.20.32 . 15 . 06 1.08 . 1.20.33 . 01
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.20.33 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 . 17 1.22 . 1.20.33 . 20
Penyediaan makanan dan minuman Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
359.420.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 47.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 275.000.000,00
Halaman 39
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 1.20 . 1.20.34 . 01 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 1.20 . 1.20.35 . 01
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
275.000.000,00 15.014.000,00 15.014.000,00 33.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.35 . 01 . 22 1.20 . 1.20.35 . 02 1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 1.20 . 1.20.35 . 03 1.20 . 1.20.35 . 03 . 04 1.19 . 1.20.35 . 17 1.19 . 1.20.35 . 17 . 03 Lokasi :
2.07 . 1.15.01 . 17 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian KORPRI Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
7.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
92.065.000,00 92.065.000,00
Kecamatan Pangalengan
1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 1.22 . 1.20.18 . 15 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 1.20 . 1.20.18 . 17 1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 Lokasi :
Pengadaan mebeleur
7.000.000,00
Kecamatan Katapang, Ciparay, Pangalengan
2.07 . 1.15.01 . 17
Lokasi :
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.000.000,00 20.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.715.000,00 10.715.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kecamatan Arjasari
1.20 . 1.20.17 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
120.564.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.17 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
52.950.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
349.060.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02
3.000.000,00 6.600.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 21.514.000,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
116.560.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
200.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
25.500.000,00 7.000.000,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
6.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.17 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.17 . 15 . 06 1.08 . 1.20.17 . 15 1.08 . 1.20.17 . 15 . 02 1.10 . 1.20.17 . 15 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 1.22 . 1.20.17 . 15 1.22 . 1.20.17 . 15 . 01
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.000.000,00 3.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
19.920.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
19.920.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
18.740.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
18.740.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 40
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Arjasari
1.03 . 1.20.17 . 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.17 . 16 . 03 1.18 . 1.20.17 . 16
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
50.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 1.19 . 1.20.17 . 16
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.17 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.17 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.17 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 1.19 . 1.20.17 . 17
50.000.000,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 21.320.000,00 8.740.000,00 12.580.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 22.590.000,00
1.19 . 1.20.17 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
10.590.000,00
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.17 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.17 . 18 . 03 1.11 . 1.20.17 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.100.000,00
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.17 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
18.740.000,00
1.22 . 1.20.17 . 18 . 03 1.20 . 1.20.17 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.100.000,00
18.740.000,00 350.112.000,00
1.20 . 1.20.17 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.17 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
17.480.000,00
1.18 . 1.20.17 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
8.740.000,00
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
8.740.000,00
1.06 . 1.20.17 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 1.19 . 1.20.17 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.17 . 22 . 03 1.08 . 1.20.17 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.17 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
350.112.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Baleendah
1.20 . 1.20.25 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
130.514.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.114.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
12.900.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
13.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.25 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.25 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.25 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.25 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.25 . 06 1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 1.04 . 1.20.25 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program Pengembangan Perumahan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00
5.000.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00 124.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 12.000.000,00 6.500.000,00 5.500.000,00 21.000.000,00 3.000.000,00 18.000.000,00 240.000.000,00 Halaman 41
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Baleendah
1.04 . 1.20.25 . 15 . 06 1.10 . 1.20.25 . 15
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 1.03 . 1.20.25 . 16
10.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.25 . 16 . 04 1.19 . 1.20.25 . 17
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 1.03 . 1.20.25 . 18
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.25 . 18 . 03 1.11 . 1.20.25 . 18 1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 1.20 . 1.20.25 . 20
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.03 . 1.20.25 . 16 . 03 1.19 . 1.20.25 . 16
240.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
51.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 336.912.000,00
1.20 . 1.20.25 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.25 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.25 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.25 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.25 . 21 . 01 1.19 . 1.20.25 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.25 . 22 . 03 1.08 . 1.20.25 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
336.912.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Banjaran
1.20 . 1.20.20 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
124.950.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
21.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.20 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20.000.000,00 7.500.000,00 31.450.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00 294.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
134.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 20 1.20 . 1.20.20 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
114.002.000,00 114.002.000,00
Kecamatan Bojongsoang
1.20 . 1.20.11 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
128.514.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17.114.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
14.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.11 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
1.500.000,00
1.600.000,00 10.400.000,00 5.400.000,00 4.000.000,00 15.400.000,00
9.600.000,00 40.500.000,00
Halaman 42
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Bojongsoang
1.20 . 1.20.11 . 01 . 22 1.20 . 1.20.11 . 02
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.11 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.11 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 02 1.20 . 1.20.11 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.11 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.11 . 15 . 06 1.08 . 1.20.11 . 15 1.08 . 1.20.11 . 15 . 02 1.10 . 1.20.11 . 15 1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 1.22 . 1.20.11 . 15 1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 1.03 . 1.20.11 . 16 1.03 . 1.20.11 . 16 . 03 1.18 . 1.20.11 . 16 1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 1.19 . 1.20.11 . 16
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
5.400.000,00 130.780.000,00 7.500.000,00 13.280.000,00 110.000.000,00 11.500.000,00 7.500.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
20.420.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
20.420.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
20.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
20.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 1.19 . 1.20.11 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.11 . 18 1.03 . 1.20.11 . 18 . 01 1.11 . 1.20.11 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
21.260.000,00 21.260.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.11 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.11 . 18 . 03 1.20 . 1.20.11 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 250.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.11 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.11 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 1.19 . 1.20.11 . 22 1.19 . 1.20.11 . 22 . 03 1.08 . 1.20.11 . 24 1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
250.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kecamatan Cangkuang
1.20 . 1.20.37 . 01 1.20 . 1.20.37 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
167.900.000,00 3.000.000,00 Halaman 43
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cangkuang
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
16.800.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.200.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
21.125.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.37 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6.600.000,00 26.875.000,00 2.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 2.625.000,00 45.000.000,00 2.000.000,00 4.800.000,00
4.875.000,00 345.700.000,00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.500.000,00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
200.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
22.500.000,00 12.700.000,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.37 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5.600.000,00
1.20 . 1.20.37 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
2.800.000,00
1.20 . 1.20.37 . 06 1.20 . 1.20.37 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.37 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.37 . 15 . 06 1.08 . 1.20.37 . 15 1.08 . 1.20.37 . 15 . 02 1.10 . 1.20.37 . 15 1.10 . 1.20.37 . 15 . 08 1.22 . 1.20.37 . 15 1.22 . 1.20.37 . 15 . 01 1.03 . 1.20.37 . 16 1.03 . 1.20.37 . 16 . 03 1.18 . 1.20.37 . 16 1.18 . 1.20.37 . 16 . 01 1.19 . 1.20.37 . 16
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
5.000.000,00 5.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6.800.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
6.800.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
8.500.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
11.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
11.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
48.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
48.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 28.000.000,00
1.19 . 1.20.37 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.37 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
18.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 17 1.20 . 1.20.37 . 17 . 19 1.19 . 1.20.37 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 21.150.000,00
1.19 . 1.20.37 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
10.750.000,00
1.19 . 1.20.37 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
10.400.000,00
1.03 . 1.20.37 . 18 1.03 . 1.20.37 . 18 . 03 1.11 . 1.20.37 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
60.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.37 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.37 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
14.600.000,00
1.22 . 1.20.37 . 18 . 03 1.20 . 1.20.37 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
14.600.000,00 118.502.000,00
1.20 . 1.20.37 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.37 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
15.750.000,00
1.18 . 1.20.37 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
8.750.000,00
1.18 . 1.20.37 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.37 . 21 1.06 . 1.20.37 . 21 . 01
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
118.502.000,00
7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 44
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cangkuang
1.19 . 1.20.37 . 22 1.19 . 1.20.37 . 22 . 03 1.08 . 1.20.37 . 24 1.08 . 1.20.37 . 24 . 06 Lokasi :
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Kecamatan Cicalengka
1.20 . 1.20.21 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
202.014.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.014.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
24.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.21 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.000.000,00
5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 77.924.000,00 5.000.000,00 3.576.000,00
9.000.000,00 285.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
150.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 1.20 . 1.20.21 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
14.500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00
16.800.000,00
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
8.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 1.20 . 1.20.21 . 06 . 02 1.08 . 1.20.21 . 15 1.08 . 1.20.21 . 15 . 02 1.10 . 1.20.21 . 15 1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 1.22 . 1.20.21 . 15 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 1.03 . 1.20.21 . 16 1.03 . 1.20.21 . 16 . 03 1.18 . 1.20.21 . 16 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 1.19 . 1.20.21 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
9.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
12.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
16.500.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
16.500.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 17 1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 1.19 . 1.20.21 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.21 . 18 1.03 . 1.20.21 . 18 . 03 1.11 . 1.20.21 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 15.112.000,00
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.21 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
16.500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
15.112.000,00
16.500.000,00
Halaman 45
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KECAMATAN CICALENGKA
1.20 . 1.20.21 . 20
120.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.21 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
17.500.000,00
1.18 . 1.20.21 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
7.500.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 1.13 . 1.20.21 . 21
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.20.21 . 21 . 03 1.19 . 1.20.21 . 22
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.21 . 22 . 03 1.08 . 1.20.21 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2.06 . 1.15.01 . 19 . 02
10.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
75.000.000,00 75.000.000,00
Kecamatan Ciclalengka
1.04 . 1.20.21 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.21 . 15 . 06 Lokasi :
10.000.000,00
Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan Margahayu
2.06 . 1.15.01 . 19
Lokasi :
120.000.000,00
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
360.000.000,00 360.000.000,00
Kecamatan Cikancung
1.20 . 1.20.23 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
152.912.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.23 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.23 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.23 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.23 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 03 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 1.20 . 1.20.23 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3.000.000,00 21.000.000,00 3.000.000,00 14.812.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 53.600.000,00
0,00 31.000.000,00 7.000.000,00 23.000.000,00 16.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.23 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.23 . 15 . 02 1.10 . 1.20.23 . 15 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 1.03 . 1.20.23 . 16 1.03 . 1.20.23 . 16 . 03 1.18 . 1.20.23 . 16 1.18 . 1.20.23 . 16 . 01 1.19 . 1.20.23 . 16 1.19 . 1.20.23 . 16 . 02
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
101.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
101.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 46
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan cikancung
1.19 . 1.20.23 . 16 . 04 1.20 . 1.20.23 . 17 1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 1.19 . 1.20.23 . 17
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.23 . 18 1.03 . 1.20.23 . 18 . 03 1.11 . 1.20.23 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.23 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.23 . 18 . 03 1.18 . 1.20.23 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.23 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.23 . 21 1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 1.19 . 1.20.23 . 22 1.19 . 1.20.23 . 22 . 03 1.08 . 1.20.23 . 24 1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Cilengkrang
1.20 . 1.20.09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
27.614.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.09 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12.114.000,00
5.000.000,00 63.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
12.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 14
Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
51.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
4.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
6.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
9.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.09 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.09 . 15 . 06 1.08 . 1.20.09 . 15 1.08 . 1.20.09 . 15 . 02 1.10 . 1.20.09 . 15 1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 1.22 . 1.20.09 . 15 1.22 . 1.20.09 . 15 . 01 1.18 . 1.20.09 . 16 1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 1.19 . 1.20.09 . 16 1.19 . 1.20.09 . 16 . 02 1.20 . 1.20.09 . 17 1.20 . 1.20.09 . 17 . 19
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.000.000,00 3.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
5.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
30.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
30.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Halaman 47
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cilengkrang
1.19 . 1.20.09 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
24.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.09 . 18 1.03 . 1.20.09 . 18 . 03 1.11 . 1.20.09 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
60.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.09 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 1.20 . 1.20.09 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
15.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.09 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.09 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 01
Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
50.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Kecamatan Cileunyi
1.20 . 1.20.08 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
145.914.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11.786.500,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
14.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
17.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
31.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
243.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02
1.887.500,00
2.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 35.748.000,00 1.100.000,00 4.992.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
14.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
40.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.08 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
79.000.000,00 110.000.000,00 16.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
8.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.08 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.08 . 15 . 06 1.08 . 1.20.08 . 15 1.08 . 1.20.08 . 15 . 02 1.10 . 1.20.08 . 15 1.10 . 1.20.08 . 15 . 08 1.22 . 1.20.08 . 15 1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 1.03 . 1.20.08 . 16 1.03 . 1.20.08 . 16 . 03 1.18 . 1.20.08 . 16 1.18 . 1.20.08 . 16 . 01 1.19 . 1.20.08 . 16
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
4.000.000,00 4.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
12.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.250.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6.250.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
8.659.400,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
8.659.400,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.08 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.08 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
0,00 0,00 8.450.000,00 8.450.000,00 20.850.000,00 5.350.000,00 15.500.000,00 Halaman 48
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cileunyi
1.20 . 1.20.08 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 1.03 . 1.20.08 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pembangunan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.20.08 . 17 . 03 1.19 . 1.20.08 . 17
Pembangunan turap/talud/bronjong Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 30.600.000,00
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
18.600.000,00
1.19 . 1.20.08 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.08 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.08 . 18 . 03 1.11 . 1.20.08 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
55.280.000,00 55.280.000,00 13.025.600,00
1.11 . 1.20.08 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.08 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
19.065.000,00
1.22 . 1.20.08 . 18 . 03 1.20 . 1.20.08 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
13.025.600,00
19.065.000,00 149.100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.08 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.08 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.08 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 1.19 . 1.20.08 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.08 . 22 . 03
Lokasi :
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
149.100.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
kecamatan cimaung
1.20 . 1.20.19 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
120.614.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.114.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
18.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
21.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.19 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.19 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.000.000,00
2.000.000,00 13.000.000,00 3.800.000,00 3.500.000,00 16.500.000,00
2.700.000,00 121.540.000,00 7.000.000,00 4.540.000,00 110.000.000,00 14.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
6.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 1.04 . 1.20.19 . 15 1.04 . 1.20.19 . 15 . 06 1.08 . 1.20.19 . 15 1.08 . 1.20.19 . 15 . 02 1.10 . 1.20.19 . 15 1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 1.22 . 1.20.19 . 15 1.22 . 1.20.19 . 15 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.900.000,00 3.000.000,00 900.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9.350.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
9.350.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.400.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6.400.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
14.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
14.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 49
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
kecamatan cimaung
1.03 . 1.20.19 . 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.19 . 16 . 03 1.18 . 1.20.19 . 16
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
20.000.000,00
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 1.19 . 1.20.19 . 16
51.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
20.000.000,00 14.125.000,00
1.19 . 1.20.19 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
5.000.000,00
1.19 . 1.20.19 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
9.125.000,00
1.20 . 1.20.19 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.19 . 17 . 19 1.19 . 1.20.19 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 11.100.000,00
1.19 . 1.20.19 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
6.100.000,00
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
5.000.000,00
1.03 . 1.20.19 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.19 . 18 . 03 1.11 . 1.20.19 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.19 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
11.405.000,00
1.22 . 1.20.19 . 18 . 03 1.20 . 1.20.19 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
11.405.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.19 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
19.680.000,00
1.18 . 1.20.19 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
9.850.000,00
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
9.830.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 1.18 . 1.20.19 . 21
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
200.000.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 Lokasi :
15.000.000,00 200.000.000,00
1.19 . 1.20.19 . 22 . 03 1.08 . 1.20.19 . 24
15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.18 . 1.20.19 . 21 . 02 1.19 . 1.20.19 . 22
300.000.000,00
Pemeliharaan RTH
12.000.000,00 12.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
Kecamatan Cimenyan
1.20 . 1.20.10 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
71.152.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
16.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
39.280.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
149.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls
1.20 . 1.20.10 . 06 1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 1.04 . 1.20.10 . 15 1.04 . 1.20.10 . 15 . 06 1.20 . 1.20.10 . 20 1.20 . 1.20.10 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.600.000,00 10.272.000,00 4.000.000,00
30.000.000,00 5.600.000,00 110.000.000,00 4.000.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Kecamatan Ciparay
1.20 . 1.20.28 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
15.114.000,00 Halaman 50
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Ciparay
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.28 . 02 . 10 1.04 . 1.20.28 . 15
Pengadaan mebeleur Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.28 . 15 . 06 Lokasi :
36.550.000,00 36.550.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00
Kecamatan Ciweidey
1.20 . 1.20.34 . 02 1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 Lokasi :
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
15.114.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00 110.000.000,00
Kecamatan Ciwidey
1.20 . 1.20.34 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
96.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
5.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.34 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.34 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.34 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.000.000,00 17.000.000,00 2.000.000,00
7.500.000,00 11.000.000,00
257.500.000,00 7.500.000,00 250.000.000,00 15.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
7.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 06 1.20 . 1.20.34 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.34 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.34 . 15 . 06 1.08 . 1.20.34 . 15 1.08 . 1.20.34 . 15 . 02 1.10 . 1.20.34 . 15 1.10 . 1.20.34 . 15 . 08 1.22 . 1.20.34 . 15 1.22 . 1.20.34 . 15 . 01 1.03 . 1.20.34 . 16 1.03 . 1.20.34 . 16 . 03 1.18 . 1.20.34 . 16 1.18 . 1.20.34 . 16 . 01 1.19 . 1.20.34 . 16 1.19 . 1.20.34 . 16 . 02 1.20 . 1.20.34 . 17 1.20 . 1.20.34 . 17 . 19 1.19 . 1.20.34 . 17 1.19 . 1.20.34 . 17 . 03 1.03 . 1.20.34 . 18 1.03 . 1.20.34 . 18 . 01 1.11 . 1.20.34 . 18
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.000.000,00 3.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
8.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
25.062.500,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
25.062.500,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
8.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
8.000.000,00 8.390.000,00 8.390.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.34 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.34 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
15.000.000,00
1.22 . 1.20.34 . 18 . 03 1.20 . 1.20.34 . 20 1.20 . 1.20.34 . 20 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00
15.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Halaman 51
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Ciwidey
1.18 . 1.20.34 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
15.028.000,00
1.18 . 1.20.34 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
7.442.000,00
1.18 . 1.20.34 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
7.586.000,00
1.06 . 1.20.34 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.34 . 21 . 01 1.08 . 1.20.34 . 24
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.34 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
9.311.500,00 9.311.500,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan dan Desa
1.10 . 1.20.28 . 15 1.10 . 1.20.28 . 15 . 08 1.08 . 1.20.28 . 15 1.08 . 1.20.28 . 15 . 02 1.22 . 1.20.28 . 15 1.22 . 1.20.28 . 15 . 01 1.18 . 1.20.28 . 16 1.18 . 1.20.28 . 16 . 01 1.11 . 1.20.28 . 18
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00 10.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.28 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.28 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
10.000.000,00
1.22 . 1.20.28 . 18 . 03 1.20 . 1.20.28 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.28 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.28 . 20
10.000.000,00
10.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
10.000.000,00
1.18 . 1.20.28 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.28 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
0,00
1.06 . 1.20.28 . 21 1.06 . 1.20.28 . 21 . 01
Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
15.000.000,00 15.000.000,00
Kecamatan dan Kabupaten
1.19 . 1.20.28 . 17 1.19 . 1.20.28 . 17 . 01 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
5.450.000,00 5.450.000,00
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.20 . 1.20.14 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
107.100.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8.100.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
3.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.14 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.14 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.000.000,00 17.000.000,00 3.000.000,00 13.000.000,00
7.000.000,00 127.300.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 110.300.000,00 21.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
6.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00
Halaman 52
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 1.04 . 1.20.14 . 15 1.04 . 1.20.14 . 15 . 06 1.08 . 1.20.14 . 15 1.08 . 1.20.14 . 15 . 02 1.10 . 1.20.14 . 15 1.10 . 1.20.14 . 15 . 08 1.22 . 1.20.14 . 15 1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 1.18 . 1.20.14 . 16 1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 1.19 . 1.20.14 . 16
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
15.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
15.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 17 1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 1.19 . 1.20.14 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 33.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
18.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
15.000.000,00
1.03 . 1.20.14 . 18 1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 1.11 . 1.20.14 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.14 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
10.000.000,00
1.22 . 1.20.14 . 18 . 03 1.20 . 1.20.14 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
15.000.000,00
10.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.14 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
11.000.000,00
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
11.000.000,00
1.18 . 1.20.14 . 20 . 04 1.06 . 1.20.14 . 21 1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 1.19 . 1.20.14 . 22 1.19 . 1.20.14 . 22 . 03
Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
13.000.000,00 13.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
KECAMATAN DAYEUHOLOT
1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah
300.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13.074.000,00 13.074.000,00
Kecamatan Ibun
1.20 . 1.20.30 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
151.514.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
18.514.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
14.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
355.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 1.20 . 1.20.30 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
6.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00 20.000.000,00
4.000.000,00 6.000.000,00 140.000.000,00 Halaman 53
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Ibun
1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 1.20 . 1.20.30 . 06
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.30 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.30 . 15 . 06 1.08 . 1.20.30 . 15
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.30 . 17 . 19 1.19 . 1.20.30 . 17
360.000.000,00
20.000.000,00
1.19 . 1.20.30 . 16 . 04 1.20 . 1.20.30 . 17
360.000.000,00
20.000.000,00
1.18 . 1.20.30 . 16 . 01 1.19 . 1.20.30 . 16
3.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.22 . 1.20.30 . 15 . 01 1.18 . 1.20.30 . 16
3.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 1.22 . 1.20.30 . 15
205.000.000,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 34.000.000,00
1.19 . 1.20.30 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
20.000.000,00
1.19 . 1.20.30 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
14.000.000,00
1.03 . 1.20.30 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.30 . 18 . 03 1.11 . 1.20.30 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
82.940.000,00 82.940.000,00 20.000.000,00
1.11 . 1.20.30 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.30 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.30 . 18 . 03 1.18 . 1.20.30 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.000.000,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.30 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.30 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.30 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.30 . 21 . 01 1.19 . 1.20.30 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.30 . 22 . 03 1.08 . 1.20.30 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00
Kecamatan Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 Lokasi :
15.000.000,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
354.784.500,00 354.784.500,00
Kecamatan Katapang
1.20 . 1.20.15 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.736.500,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
6.411.350,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.510.100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
13.750.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
42.900.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.15 . 02 1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
900.000,00 4.460.500,00 17.877.050,00
1.507.500,00 52.600.000,00 1.450.000,00 1.620.000,00
2.750.000,00 413.056.500,00 19.264.000,00 Halaman 54
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Katapang
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
123.688.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
270.104.500,00
1.20 . 1.20.15 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
5.750.000,00
1.20 . 1.20.15 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
2.300.000,00
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3.450.000,00
1.20 . 1.20.15 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.20 . 1.20.15 . 05 . 02 1.20 . 1.20.15 . 06 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.425.000,00 3.425.000,00 6.831.000,00 3.836.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.158.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.837.000,00
1.04 . 1.20.15 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.15 . 15 . 06 1.08 . 1.20.15 . 15
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
210.000.000,00 210.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
68.800.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
62.800.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15 . 11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.15 . 1.20.15 . 15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1.15 . 1.20.15 . 15 . 08 1.18 . 1.20.15 . 16
25.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
5.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 1.22 . 1.20.15 . 16
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22 . 1.20.15 . 16 . 02 1.20 . 1.20.15 . 17
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 1.19 . 1.20.15 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 1.03 . 1.20.15 . 18
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.15 . 18 . 03 1.11 . 1.20.15 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.15 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.22 . 1.20.15 . 18 . 02 2.06 . 1.20.15 . 19
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2.06 . 1.20.15 . 19 . 03 1.20 . 1.20.15 . 20
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
1.20 . 1.20.15 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.06 . 1.20.15 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.15 . 21 . 01
Lokasi :
25.000.000,00
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 1.19 . 1.20.15 . 16
6.000.000,00
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
5.000.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 268.075.000,00 268.075.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
Kecamatan Kertasari
1.20 . 1.20.27 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
134.926.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
8.812.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
242.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 1.20 . 1.20.27 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
2.610.000,00 15.000.000,00
3.504.000,00 51.000.000,00
25.000.000,00 Halaman 55
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan kertasari
1.20 . 1.20.27 . 02 . 16
Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.27 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
100.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.27 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.27 . 15 . 06 1.08 . 1.20.27 . 15 1.08 . 1.20.27 . 15 . 02 1.10 . 1.20.27 . 15 1.10 . 1.20.27 . 15 . 08 1.03 . 1.20.27 . 16 1.03 . 1.20.27 . 16 . 03 1.18 . 1.20.27 . 16 1.18 . 1.20.27 . 16 . 01 1.19 . 1.20.27 . 16
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.000.000,00 3.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
10.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
10.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 32.000.000,00
1.19 . 1.20.27 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.27 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
22.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 17 1.20 . 1.20.27 . 17 . 19 1.19 . 1.20.27 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.27 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.27 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.27 . 18 1.03 . 1.20.27 . 18 . 03 1.11 . 1.20.27 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
5.000.000,00 5.000.000,00 17.500.000,00 5.500.000,00 12.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.27 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.27 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
15.000.000,00
1.22 . 1.20.27 . 18 . 03 1.20 . 1.20.27 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
15.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.27 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
15.000.000,00
1.18 . 1.20.27 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.27 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.27 . 21 1.06 . 1.20.27 . 21 . 01 1.08 . 1.20.27 . 24 1.08 . 1.20.27 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
300.000.000,00
5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Kutawaringin
1.20 . 1.20.38 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
122.424.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.38 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.750.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
52.435.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
22.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
553.320.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 1.20 . 1.20.38 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.675.000,00 12.564.000,00
200.000.000,00 Halaman 56
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Kutawaringin
1.20 . 1.20.38 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
73.320.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
10.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
114.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
150.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 42 1.20 . 1.20.38 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
6.000.000,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.500.000,00
1.20 . 1.20.38 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
3.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.500.000,00
1.20 . 1.20.38 . 06 1.20 . 1.20.38 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.38 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.38 . 15 . 06 1.08 . 1.20.38 . 15
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.38 . 17 . 19 1.19 . 1.20.38 . 17
330.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.19 . 1.20.38 . 16 . 04 1.20 . 1.20.38 . 17
330.000.000,00
20.000.000,00
1.18 . 1.20.38 . 16 . 01 1.19 . 1.20.38 . 16
3.500.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.20.38 . 15 . 02 1.18 . 1.20.38 . 16
3.500.000,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
40.402.000,00 40.402.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.38 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.38 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.38 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.38 . 18 . 03 1.11 . 1.20.38 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 20.365.000,00
1.11 . 1.20.38 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.38 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.38 . 18 . 03 1.20 . 1.20.38 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.365.000,00
20.000.000,00 123.878.000,00
1.20 . 1.20.38 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.38 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
39.545.000,00
1.18 . 1.20.38 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.38 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
29.545.000,00
1.06 . 1.20.38 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.38 . 21 . 01
Lokasi :
15.000.000,00 15.000.000,00
Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung
2.03 . 2.03.01 . 16 2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
123.878.000,00
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan
197.860.000,00 197.860.000,00
Kecamatan Majalaya
1.20 . 1.20.29 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
141.514.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.114.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
7.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
41.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
289.792.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00
7.500.000,00 18.000.000,00
Halaman 57
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Majalaya
1.20 . 1.20.29 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
165.792.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 1.20 . 1.20.29 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
7.000.000,00 7.000.000,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
6.500.000,00
1.20 . 1.20.29 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
5.500.000,00
1.20 . 1.20.29 . 06 1.20 . 1.20.29 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04 . 1.20.29 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.29 . 15 . 06 1.08 . 1.20.29 . 15
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.20.29 . 16 . 01 1.19 . 1.20.29 . 16
330.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.22 . 1.20.29 . 15 . 01 1.18 . 1.20.29 . 16
330.000.000,00
20.000.000,00
1.10 . 1.20.29 . 15 . 08 1.22 . 1.20.29 . 15
3.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.20.29 . 15 . 02 1.10 . 1.20.29 . 15
3.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.03 . 1.20.29 . 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.29 . 16 . 03 1.20 . 1.20.29 . 17
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 1.19 . 1.20.29 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
51.000.000,00 51.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.29 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.29 . 18 . 03 1.11 . 1.20.29 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.29 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.29 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.29 . 18 . 03 1.20 . 1.20.29 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.29 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.29 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.29 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.29 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.29 . 21 . 01 1.19 . 1.20.29 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.29 . 22 . 03 1.08 . 1.20.29 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.29 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
50.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Margaasih
1.20 . 1.20.13 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
154.840.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 23.340.000,00 5.000.000,00 Halaman 58
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Margaasih
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.13 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7.500.000,00 27.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00 128.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
4.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
7.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.13 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
7.000.000,00 110.000.000,00 8.960.000,00
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.200.000,00
1.20 . 1.20.13 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
4.760.000,00
1.20 . 1.20.13 . 06 1.20 . 1.20.13 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.13 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.13 . 15 . 06 1.08 . 1.20.13 . 15 1.08 . 1.20.13 . 15 . 02 1.10 . 1.20.13 . 15 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 1.22 . 1.20.13 . 15 1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 1.03 . 1.20.13 . 16 1.03 . 1.20.13 . 16 . 03 1.18 . 1.20.13 . 16 1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 1.19 . 1.20.13 . 16
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.000.000,00 3.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
17.250.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
17.250.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
31.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
31.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 21.400.000,00
1.19 . 1.20.13 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
11.400.000,00
1.20 . 1.20.13 . 17 1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 1.19 . 1.20.13 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.13 . 18 1.03 . 1.20.13 . 18 . 03 1.11 . 1.20.13 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
32.262.000,00 32.262.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.13 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.13 . 18 . 03 1.20 . 1.20.13 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.13 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.13 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.13 . 21 1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 1.19 . 1.20.13 . 22 1.19 . 1.20.13 . 22 . 03 1.08 . 1.20.13 . 24
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
50.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Halaman 59
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Margaasih
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 Lokasi :
15.000.000,00
Kecamatan Margaasih Kecamatan Margaasih Kecamata
1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
9.714.000,00 9.714.000,00
Kecamatan Margahayu
1.20 . 1.20.12 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
269.114.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13.114.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
39.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
250.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
2.000.000,00
2.000.000,00 14.500.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 128.500.000,00 2.100.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
126.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 1.20 . 1.20.12 . 06 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 1.04 . 1.20.12 . 15 1.04 . 1.20.12 . 15 . 06 1.08 . 1.20.12 . 15 1.08 . 1.20.12 . 15 . 02 1.10 . 1.20.12 . 15 1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 1.22 . 1.20.12 . 15 1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 1.03 . 1.20.12 . 16 1.03 . 1.20.12 . 16 . 03 1.18 . 1.20.12 . 16 1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 1.19 . 1.20.12 . 16
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00 900.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
5.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
5.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.12 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.12 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.22 . 1.20.12 . 18 . 03
3.900.000,00
110.000.000,00
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.11 . 1.20.12 . 18
7.500.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.19 . 1.20.12 . 16 . 04
1.19 . 1.20.12 . 17
7.500.000,00
110.000.000,00
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.20 . 1.20.12 . 17 . 19
7.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.19 . 1.20.12 . 16 . 02
1.20 . 1.20.12 . 17
7.000.000,00
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 19.899.500,00 5.750.000,00 14.149.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.800.000,00 3.800.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 4.975.000,00 4.975.000,00
Halaman 60
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Margahayu
1.20 . 1.20.12 . 20
99.237.500,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.12 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
10.000.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 1.08 . 1.20.12 . 24 1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
99.237.500,00
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Nagreg
1.20 . 1.20.24 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
181.058.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.114.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
25.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.24 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.000.000,00
2.000.000,00 12.134.950,00 5.004.800,00 6.353.250,00 46.603.000,00 8.848.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00 258.325.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
58.075.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
24.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 03 1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 1.13 . 1.20.24 . 21 1.13 . 1.20.24 . 21 . 09 Lokasi :
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Updating Data PMKS dan PSKS *)
7.000.000,00 169.250.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
KECAMATAN PACET
1.20 . 1.20.26 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
133.426.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.26 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.26 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
29.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
19.800.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
39.400.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
117.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.26 . 06 1.20 . 1.20.26 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.26 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.26 . 15 . 06 1.08 . 1.20.26 . 15 1.08 . 1.20.26 . 15 . 02 1.10 . 1.20.26 . 15 1.10 . 1.20.26 . 15 . 08
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.000.000,00 14.514.000,00 5.000.000,00 13.212.000,00 4.500.000,00 7.000.000,00
7.000.000,00 110.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00 10.000.000,00
Halaman 61
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pacet
1.22 . 1.20.26 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
1.22 . 1.20.26 . 15 . 01 1.03 . 1.20.26 . 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.26 . 16 . 03 1.18 . 1.20.26 . 16
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
1.18 . 1.20.26 . 16 . 01 1.19 . 1.20.26 . 16
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.26 . 16 . 04 1.20 . 1.20.26 . 17
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.26 . 17 . 19 1.19 . 1.20.26 . 17
51.000.000,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.26 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.26 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.26 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.26 . 18 . 03 1.11 . 1.20.26 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.26 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.26 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.26 . 18 . 02 1.20 . 1.20.26 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
10.000.000,00
20.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.26 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.000.000,00
1.18 . 1.20.26 . 20 . 14 1.06 . 1.20.26 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.26 . 21 . 01 1.19 . 1.20.26 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.26 . 22 . 03 1.08 . 1.20.26 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.26 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.26 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.33 . 15 . 08
20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
4.475.000,00 4.475.000,00
Kecamatan Pairjambu
1.20 . 1.20.33 . 03 1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 Lokasi :
15.000.000,00
Kecamatan Pairambu
1.10 . 1.20.33 . 15
Lokasi :
15.000.000,00
Kecamatan Pacetr
1.19 . 1.20.26 . 16
Lokasi :
300.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00 7.500.000,00
Kecamatan Pameungpeuk
1.20 . 1.20.16 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
253.806.500,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.135.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.180.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
16.460.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.606.500,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
7.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.800.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
8.400.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
300.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00 125.725.000,00
Halaman 62
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pameungpeuk
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.16 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6.000.000,00
5.000.000,00 424.288.500,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
267.370.000,00
1.20 . 1.20.16 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
40.918.500,00 6.000.000,00
19.100.000,00
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
9.600.000,00
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
9.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 06 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.16 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04 . 1.20.16 . 15 1.04 . 1.20.16 . 15 . 06 1.08 . 1.20.16 . 15 1.08 . 1.20.16 . 15 . 02 1.10 . 1.20.16 . 15 1.10 . 1.20.16 . 15 . 08 1.22 . 1.20.16 . 15 1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 1.03 . 1.20.16 . 16 1.03 . 1.20.16 . 16 . 03 1.18 . 1.20.16 . 16 1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 1.19 . 1.20.16 . 16
Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.200.000,00 1.500.000,00 500.000,00 1.200.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
25.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
25.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.800.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.800.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
16.890.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
16.890.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
50.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
50.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
4.015.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
4.015.000,00 28.774.000,00
1.19 . 1.20.16 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
14.000.000,00
1.19 . 1.20.16 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
14.774.000,00
1.20 . 1.20.16 . 17 1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 1.19 . 1.20.16 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.16 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.16 . 18 1.03 . 1.20.16 . 18 . 03 1.11 . 1.20.16 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
5.000.000,00 5.000.000,00 27.050.000,00 7.800.000,00 19.250.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.16 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
24.760.000,00
1.22 . 1.20.16 . 18 . 03 1.20 . 1.20.16 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.000.000,00
24.760.000,00 45.950.000,00
1.20 . 1.20.16 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.16 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
20.000.000,00
1.18 . 1.20.16 . 20 . 04 1.19 . 1.20.16 . 22 1.19 . 1.20.16 . 22 . 03
Lokasi :
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
45.950.000,00
23.840.000,00 23.840.000,00
Kecamatan Pangalengan
1.20 . 1.20.18 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
233.097.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
13.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
6.000.000,00
5.000.000,00 Halaman 63
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pangalengan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
44.400.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
81.600.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.18 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.18 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.18 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
7.522.000,00 43.100.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00
3.975.000,00 145.000.000,00 28.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 14.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
6.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 06 1.20 . 1.20.18 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04 . 1.20.18 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.18 . 15 . 06 1.08 . 1.20.18 . 15 1.08 . 1.20.18 . 15 . 02 1.03 . 1.20.18 . 16 1.03 . 1.20.18 . 16 . 03 1.18 . 1.20.18 . 16 1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 1.19 . 1.20.18 . 16
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.000.000,00 3.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
10.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
10.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
70.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
70.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
30.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
15.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
15.000.000,00
1.06 . 1.20.18 . 18 1.06 . 1.20.18 . 18 . 03 1.22 . 1.20.18 . 18 1.22 . 1.20.18 . 18 . 03 1.20 . 1.20.18 . 20
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
70.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.18 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.000.000,00
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 1.06 . 1.20.18 . 21 1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 1.19 . 1.20.18 . 22 1.19 . 1.20.18 . 22 . 03
Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
300.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kecamatan Paseh
1.20 . 1.20.31 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
105.521.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.014.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.000.100,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00
2.000.000,00 14.000.000,00 5.006.900,00 7.500.000,00 15.000.000,00
7.000.000,00 Halaman 64
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Paseh
1.20 . 1.20.31 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.31 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.31 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
124.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 15.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
7.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06 1.20 . 1.20.31 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.31 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.31 . 15 . 06 1.10 . 1.20.31 . 15
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.31 . 15 . 08 1.03 . 1.20.31 . 16
10.000.000,00
151.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
151.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.31 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.31 . 17 . 19 1.19 . 1.20.31 . 17
360.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.19 . 1.20.31 . 16 . 02
1.20 . 1.20.31 . 17
360.000.000,00
10.000.000,00
1.18 . 1.20.31 . 16 . 01 1.19 . 1.20.31 . 16
3.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.03 . 1.20.31 . 16 . 03 1.18 . 1.20.31 . 16
3.000.000,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 18.905.000,00 10.000.000,00 8.905.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.31 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.31 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.11 . 1.20.31 . 18
10.000.000,00
1.11 . 1.20.31 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.31 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.31 . 18 . 03 1.20 . 1.20.31 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.31 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.31 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.31 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.31 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.31 . 21 . 01
Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.33 . 17 . 19
15.000.000,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kecamatan Pasirjabu
1.08 . 1.20.33 . 01 1.08 . 1.20.33 . 01 . 10 Lokasi :
15.000.000,00
Kecamatan Pasijambu
1.20 . 1.20.33 . 17
Lokasi :
300.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor
14.000.000,00 14.000.000,00
Kecamatan Pasirjambu
1.08 . 1.20.33 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
82.514.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.08 . 1.20.33 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.20.33 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08 . 1.20.33 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.500.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00 15.014.000,00
0,00
Halaman 65
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pasirjambu
1.08 . 1.20.33 . 01 . 22 1.20 . 1.20.33 . 02
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.33 . 06 1.20 . 1.20.33 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 1.08 . 1.20.33 . 15
Penyusunan laporan keuangan semesteran
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.33 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.33 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.33 . 18 . 03 1.11 . 1.20.33 . 18
1.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.19 . 1.20.33 . 16 . 04
1.03 . 1.20.33 . 18
2.300.000,00
28.000.000,00
1.19 . 1.20.33 . 16 . 02
1.19 . 1.20.33 . 17
3.300.000,00
28.000.000,00
1.18 . 1.20.33 . 16 . 01 1.19 . 1.20.33 . 16
7.000.000,00 110.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.22 . 1.20.33 . 15 . 01 1.18 . 1.20.33 . 16
7.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.20.33 . 15 . 02 1.22 . 1.20.33 . 15
7.000.000,00 124.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
13.000.000,00 13.000.000,00 24.650.000,00 4.650.000,00 20.000.000,00 21.950.000,00 9.000.000,00 12.950.000,00 99.085.000,00 99.085.000,00 15.000.000,00
1.11 . 1.20.33 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.33 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
10.000.000,00
1.22 . 1.20.33 . 18 . 03 1.18 . 1.20.33 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
12.000.000,00
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
12.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.33 . 21 . 01 1.19 . 1.20.33 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.33 . 22 . 03
Lokasi :
10.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.20.33 . 20 . 04 1.06 . 1.20.33 . 21
15.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
15.000.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Kecamatan Rancabali
1.20 . 1.20.35 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
92.074.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.114.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
34.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
317.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02
1.000.000,00 12.960.000,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
200.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 06 1.20 . 1.20.35 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.20.35 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.20.35 . 15 . 06 1.08 . 1.20.35 . 15 1.08 . 1.20.35 . 15 . 02 1.10 . 1.20.35 . 15
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
7.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00
Halaman 66
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Rancabali
1.10 . 1.20.35 . 15 . 08 1.22 . 1.20.35 . 15 1.22 . 1.20.35 . 15 . 01 1.03 . 1.20.35 . 16 1.03 . 1.20.35 . 16 . 03 1.18 . 1.20.35 . 16 1.18 . 1.20.35 . 16 . 01 1.19 . 1.20.35 . 16
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 17 1.20 . 1.20.35 . 17 . 19 1.19 . 1.20.35 . 17 1.19 . 1.20.35 . 17 . 01 1.03 . 1.20.35 . 18 1.03 . 1.20.35 . 18 . 03 1.11 . 1.20.35 . 18
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.35 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.35 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.35 . 18 . 03 1.20 . 1.20.35 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.35 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.35 . 20
10.000.000,00
20.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.35 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.35 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.35 . 21 1.06 . 1.20.35 . 21 . 01 1.19 . 1.20.35 . 22 1.19 . 1.20.35 . 22 . 03 1.08 . 1.20.35 . 24 1.08 . 1.20.35 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Rancaekek
1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.900.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
2.900.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.22 . 02 . 14
Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.08 . 1.20.22 . 15 1.08 . 1.20.22 . 15 . 02 1.10 . 1.20.22 . 15 1.10 . 1.20.22 . 15 . 08 1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 1.19 . 1.20.22 . 16
15.000.000,00
285.000.000,00 40.000.000,00 245.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
53.800.000,00
1.19 . 1.20.22 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.22 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
43.800.000,00
1.20 . 1.20.22 . 17 1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 1.19 . 1.20.22 . 17 1.19 . 1.20.22 . 17 . 01
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 67
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Rancaekek
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 1.11 . 1.20.22 . 18
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
10.000.000,00 19.000.000,00
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.22 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.22 . 18 . 03 1.18 . 1.20.22 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
19.000.000,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
30.000.000,00
1.18 . 1.20.22 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.000.000,00
1.06 . 1.20.22 . 21 1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 1.08 . 1.20.22 . 24 1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
15.000.000,00 15.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00
Kecamatan Solokan Jeruk
1.20 . 1.20.32 . 02 1.20 . 1.20.32 . 02 . 41 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
250.000.000,00 250.000.000,00
Kecamatan Solokanjeruk
1.20 . 1.20.32 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
167.514.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11.514.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.500.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
38.600.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
40.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
124.760.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 1.20 . 1.20.32 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 1.20 . 1.20.32 . 03 1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 1.20 . 1.20.32 . 06
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3.000.000,00
2.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00
7.500.000,00 7.260.000,00 110.000.000,00 0,00 22.100.000,00 22.100.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.32 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.32 . 15 . 02 1.10 . 1.20.32 . 15 1.10 . 1.20.32 . 15 . 08 1.22 . 1.20.32 . 15 1.22 . 1.20.32 . 15 . 01 1.03 . 1.20.32 . 16 1.03 . 1.20.32 . 16 . 03 1.18 . 1.20.32 . 16 1.18 . 1.20.32 . 16 . 01 1.19 . 1.20.32 . 16 1.19 . 1.20.32 . 16 . 02 1.20 . 1.20.32 . 17 1.20 . 1.20.32 . 17 . 19 1.19 . 1.20.32 . 17 1.19 . 1.20.32 . 17 . 01
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 Halaman 68
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
kecamatan solokanjeruk
1.19 . 1.20.32 . 17 . 03 1.03 . 1.20.32 . 18 1.03 . 1.20.32 . 18 . 03 1.11 . 1.20.32 . 18 1.11 . 1.20.32 . 18 . 01 1.20 . 1.20.32 . 20
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
12.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 370.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.32 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.32 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.32 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.32 . 21 1.06 . 1.20.32 . 21 . 01 1.19 . 1.20.32 . 22 1.19 . 1.20.32 . 22 . 03 1.08 . 1.20.32 . 24 1.08 . 1.20.32 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
370.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
kecamatan soreang
1.20 . 1.20.36 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.514.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13.514.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
22.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.36 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
133.560.000,00
1.20 . 1.20.36 . 02 1.20 . 1.20.36 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.36 . 03 1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 1.04 . 1.20.36 . 15 1.04 . 1.20.36 . 15 . 06 1.20 . 1.20.36 . 20 1.20 . 1.20.36 . 20 . 03 Lokasi :
1.19 . 1.20.28 . 17 . 03
1.19 . 1.20.09 . 16 . 04
1.06 . 1.20.16 . 21 . 01
23.490.000,00 110.070.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00 12.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
25.000.000,00 25.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
15.000.000,00 15.000.000,00
kecamatn solokanjeruk
1.22 . 1.20.32 . 18 1.22 . 1.20.32 . 18 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
0,00
Kecamatn Pameungpeuk
1.06 . 1.20.16 . 21
Lokasi :
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
7.000.000,00 21.000.000,00
KecamatanCilengkrang
1.19 . 1.20.09 . 16
Lokasi :
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Pengembangan Perumahan
6.000.000,00
Kecamatan, Desa, Kabupaten
1.19 . 1.20.28 . 17
Lokasi :
Program peningkatan disiplin aparatur
3.000.000,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.000.000,00 20.000.000,00
Kecamtan Ciwidey
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 69
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamtan Ciwidey
1.20 . 1.20.34 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 1.19 . 1.20.34 . 16
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.34 . 16 . 04 1.19 . 1.20.34 . 17
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.34 . 17 . 01 Lokasi :
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 1.19 . 1.20.32 . 16
Pengadaan pakaian KORPRI Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.32 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.31 . 18 . 03
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.41 . 01 . 20
12.000.000,00 12.000.000,00
5.500.000,00 5.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
220.000.000,00 220.000.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kel Jelekong
1.20 . 1.20.45 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.45 . 01 . 17 1.20 . 1.20.45 . 20 1.20 . 1.20.45 . 20 . 03 Lokasi :
14.400.000,00
Kel Andir
1.20 . 1.20.41 . 01
Lokasi :
14.400.000,00
Keecamatan Paseh
1.03 . 1.20.31 . 18
Lokasi :
41.000.000,00
kecmatan solokanjeruk
1.20 . 1.20.32 . 03
Lokasi :
41.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
30.000.000,00 30.000.000,00 1.022.260.000,00 1.022.260.000,00
Kel. Manggahang Kec. Baleendah
1.14 . 1.14.01 . 15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
7.970.973.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02
Pembangunan balai latihan kerja
6.500.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
Pembangunan Balai Latihan Kerja
1.470.973.000,00
Lokasi :
keluar Kabupaten bandung
1.20 . 1.20.11 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Lokasi :
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00
kelurahan
1.20 . 1.20.45 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.45 . 01 . 20 Lokasi :
8.000.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kelurahan Andir
1.20 . 1.20.41 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
65.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.41 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.41 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.41 . 02 . 24 1.20 . 1.20.41 . 20 1.20 . 1.20.41 . 20 . 03 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
17.000.000,00 8.000.000,00
45.000.000,00 45.000.000,00 939.300.000,00 939.300.000,00
Kelurahan Baleendah
1.20 . 1.20.42 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66.600.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.42 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.42 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
18.600.000,00 8.000.000,00
Halaman 70
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kelurahan Baleendah
1.20 . 1.20.42 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.42 . 02 . 42 1.20 . 1.20.42 . 20 1.20 . 1.20.42 . 20 . 03 Lokasi :
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
100.000.000,00 100.000.000,00 1.225.800.000,00 1.225.800.000,00
Kelurahan Cibeunying
1.20 . 1.20.44 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.44 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
297.295.000,00
1.20 . 1.20.44 . 02 1.20 . 1.20.44 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.44 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.44 . 20 1.20 . 1.20.44 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
979.685.000,00
Program Pengembangan Perumahan
270.000.000,00
1.04 . 1.20.23 . 15 . 06
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.45 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.45 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.45 . 02 . 24
270.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Kelurahan Jelkong
1.20 . 1.20.45 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.45 . 01 . 08 Lokasi :
979.685.000,00
Kelurahan Jelekong
1.20 . 1.20.45 . 01
Lokasi :
47.295.000,00 250.000.000,00
kelurahan dan Desa
1.04 . 1.20.23 . 15
Lokasi :
8.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00 17.000.000,00
Kelurahan Manggahang
1.20 . 1.20.43 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.43 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
221.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 02 1.20 . 1.20.43 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.43 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.43 . 20 1.20 . 1.20.43 . 20 . 03 Lokasi :
45.000.000,00 176.000.000,00 903.852.000,00 903.852.000,00
Kelurahan Pasawahan
1.20 . 1.20.39 . 20 1.20 . 1.20.39 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8.000.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
765.540.000,00 765.540.000,00
Kelurahan Rancaekek Kencana
1.20 . 1.20.48 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
156.231.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.731.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.48 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
59.400.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
21.600.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
8.000.000,00
Halaman 71
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kelurahan Rancaekek Kencana
1.20 . 1.20.48 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.48 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
540.040.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 1.20 . 1.20.48 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.48 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.48 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.48 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.48 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.48 . 06 1.20 . 1.20.48 . 06 . 01 1.20 . 1.20.48 . 20 1.20 . 1.20.48 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.47 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.46 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.46 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.46 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.46 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.46 . 02 . 16
Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
1.20 . 1.20.46 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.46 . 20 1.20 . 1.20.46 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.04.01 . 15 . 15
Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
1.317.089.000,00
585.260.000,00 585.260.000,00
64.000.000,00 8.680.000,00 17.000.000,00 8.320.000,00 30.000.000,00 95.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 783.080.000,00 783.080.000,00
5.600.000,00 5.600.000,00
638.605.000,00 638.605.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
130.741.336,00 130.741.336,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
97.000.000,00 97.000.000,00
Luar Negeri
2.06 . 1.15.01 . 17 2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 Lokasi :
1.317.089.000,00
LUAR KAB.BANDUNG
1.19 . 1.19.01 . 01
Lokasi :
12.000.000,00
LOKASI RAKOR PROVINSI, RAKORNAS DAN LOKASI WTN
1.07 . 1.07.01 . 15
Lokasi :
5.200.000,00 12.000.000,00
Komplek Pemda Kab Bandung
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
4.800.000,00
KESBANGPOL
1.19 . 1.19.01 . 01
Lokasi :
10.000.000,00
Kematan Cimenyan
1.20 . 1.20.10 . 02
Lokasi :
40.040.000,00
Kelurahan Wargamekar
1.20 . 1.20.46 . 01
Lokasi :
500.000.000,00
Kelurahan Sulaiman
1.20 . 1.20.47 . 20
Lokasi :
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan ekspor Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
140.345.500,00 140.345.500,00
Luar wilayah Kab Bandung
1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00 10.000.000,00
Halaman 72
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Majalaya, Ciparay, Pacet, Banjaran, Soreang, Cileu
2.05 . 2.05.01 . 20 2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 Lokasi :
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
575.867.500,00 575.867.500,00
Pasar Tradisional yang dikelola Kabupaten Bandung
2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 Lokasi :
Program pengembangan budidaya perikanan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
8.425.851.525,00 8.425.851.525,00
PEMKAB BANDUNG
1.25 . 1.26.01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.083.862.000,00
1.25 . 1.26.01 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
932.656.000,00
1.25 . 1.26.01 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
939.575.900,00
1.25 . 1.26.01 . 15 . 06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
211.630.100,00
1.25 . 1.26.01 . 17 1.25 . 1.26.01 . 17 . 01 Lokasi :
1.17 . 1.01.01 . 17 . 09
98.794.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Gelar Budaya Daerah
320.025.000,00 320.025.000,00
Puskesmas dan Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 Lokasi :
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
98.794.000,00
Provinsi Jawa Barat
1.17 . 1.01.01 . 17
Lokasi :
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
205.035.000,00 205.035.000,00
RSUD CICALENGKA
1.02 . 1.02.04 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.242.600.480,65
1.02 . 1.02.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.04 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
16.200.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
94.637.680,65
1.02 . 1.02.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
39.729.200,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.04 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.04 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.02 . 1.02.04 . 01 . 23
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.02 . 1.02.04 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.210.000,00 52.200.000,00 7.000.000,00 27.900.000,00 216.000.000,00
19.033.000,00 176.775.600,00 3.940.000,00 259.100.000,00 82.725.000,00 63.150.000,00 180.000.000,00 933.601.000,00
1.02 . 1.02.04 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
223.840.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
359.288.400,00
1.02 . 1.02.04 . 05 1.02 . 1.02.04 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.04 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.04 . 06 1.02 . 1.02.04 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.04 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.02 . 1.02.04 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.02 . 1.02.04 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.02 . 1.02.04 . 16 1.02 . 1.02.04 . 16 . 12 1.02 . 1.02.04 . 19 1.02 . 1.02.04 . 19 . 01 1.02 . 1.02.04 . 23 1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 1.02 . 1.02.04 . 26
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
671.585.000,00 38.176.000,00
334.788.400,00 24.500.000,00 41.453.000,00 15.000.000,00 8.320.000,00 10.508.000,00 7.625.000,00 8.372.128.716,00 8.372.128.716,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
31.086.799,50
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
31.086.799,50
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
37.020.000,00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
37.020.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
9.247.541.457,00 Halaman 73
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
RSUD CICALENGKA
1.02 . 1.02.04 . 26 . 05
Pengembangan ruang gawat darurat
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
5.777.600.483,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 1.02 . 1.02.04 . 26 . 23
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 24
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 25
Pengembangan tipe rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 27
Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
1.02 . 1.02.04 . 27 1.02 . 1.02.04 . 27 . 01
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
0,00
84.596.000,00 1.205.482.594,00 259.434.180,00 94.800.000,00 825.628.200,00 693.360.060,00 160.567.820,00
1.02 . 1.02.04 . 27 . 16
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
236.742.240,00
1.02 . 1.02.04 . 27 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
235.300.000,00
1.02 . 1.02.04 . 27 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
60.750.000,00 113.999.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 01
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
12.851.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 05
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
14.350.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 06
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
14.325.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
57.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15.473.000,00
Lokasi :
RSUD Kelas B Majalaya
1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 Lokasi :
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
285.350.000,00 16.309.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit ( DAK Luncuran )
28.855.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
28.855.000,00
RSUD Soreang
1.02 . 1.02.03 . 01 1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 1.02 . 1.02.03 . 02 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 1.02 . 1.02.03 . 16 1.02 . 1.02.03 . 16 . 13 1.02 . 1.02.03 . 26 1.02 . 1.02.03 . 26 . 01
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27
Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Lokasi :
16.594.350.000,00
RSUD Majalaya
1.02 . 1.02.02 . 26
Lokasi :
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (BAN-GUB Luncuran)
12.000.000,00 199.832.000,32 199.832.000,32 38.013.327.420,00 38.013.327.420,00 9.853.851.436,00 4.000.000.000,00 252.335.136,00 601.516.300,00 5.000.000.000,00
Satpol pp
1.19 . 1.19.02 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
516.631.880,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.400.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
25.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
32.750.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
53.600.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
100.780.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
224.101.880,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
310.262.192,77
1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
20.000.000,00
20.000.000,00 290.262.192,77 190.000.000,00 190.000.000,00
Halaman 74
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
satpol pp
1.19 . 1.19.02 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04
Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 1.19.02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 1.19 . 1.19.02 . 22 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 Lokasi :
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
387.400.000,00 80.000.000,00 648.250.000,00 744.200.000,00 694.200.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
120.000.000,00 120.000.000,00
Sekertaiat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 Lokasi :
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
6.653.381.014,00
Satuan Polisi Pamong praja
1.19 . 1.19.02 . 02
Lokasi :
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
7.769.031.014,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00 13.000.000,00
Sekertariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.341.017.950,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
187.659.600,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
160.248.850,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
179.903.250,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.04 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
91.925.000,00 232.556.000,00 49.200.000,00 27.700.000,00 115.554.750,00 68.400.000,00
15.484.000,00 833.167.500,00 1.379.219.000,00 1.324.242.575,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
366.690.575,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
957.552.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.04 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
221.670.000,00 200.670.000,00 21.000.000,00 968.536.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04
Bimbingan dan Konseling
184.721.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 05
Penyediaan jasa jaminan Asuransi Kesehatan Dewan
783.815.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Lokasi :
Reses
89.055.300,00 47.108.000,00 101.848.497,00 36.122.150,00 4.872.944.999,00 4.872.944.999,00
Sekertariat DPRD DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 Lokasi :
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
274.133.947,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
82.670.000,00 82.670.000,00
Sekertariat DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
677.616.000,00 130.592.000,00 Halaman 75
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Sekertariat DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 1.20 . 1.20.04 . 15
Penyediaan makanan dan minuman Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Lokasi :
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi
547.024.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Sekretariat BPMPD
1.22 . 1.22.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
567.387.250,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
29.596.200,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
35.710.500,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
27.766.550,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.22 . 1.22.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.812.500,00 198.679.500,00 7.872.000,00 17.500.000,00 141.100.000,00
42.400.000,00 881.614.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
283.230.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
230.416.000,00
1.22 . 1.22.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.22 . 1.22.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.22 . 1.22.01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Lokasi :
293.010.000,00 26.008.000,00 48.950.000,00
22.050.000,00 12.250.000,00 9.800.000,00 81.615.000,00 43.141.000,00 30.886.000,00 7.588.000,00
Sekretariat Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 16
1.600.292.470,00 1.108.292.470,00 492.000.000,00 1.035.522.500,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20 . 1.20.03 . 25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
952.154.000,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
952.154.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 1.20 . 1.20.03 . 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 Lokasi :
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
779.750.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
163.718.000,00 163.718.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi pembinaan dan pengembangan aparatur
280.044.800,00 280.044.800,00
Skertariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Lokasi :
779.750.000,00
Setda Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.03 . 27
Lokasi :
119.600.000,00
Sekretariat Daerah Wilayah Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.03 . 06
Lokasi :
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
915.922.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
22.739.700,00 22.739.700,00
SKPD terkait, 31 Kecamatan Se Kabupaten Bandung
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 76
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
SKPD terkait, 31 Kecamatan Se Kabupaten Bandung
1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 Lokasi :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 46
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
2.03 . 2.03.01 . 17 . 06
1.03 . 2.03.01 . 24 . 15
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07
Pogram peningkatan pelayanan angkutan Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
235.300.000,00 235.300.000,00
331.405.000,00
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
331.405.000,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
501.600.000,00 501.600.000,00
423.545.000,00 423.545.000,00
102.600.000,00 102.600.000,00
1.265.414.000,00 1.265.414.000,00
300.000.000,00 300.000.000,00
2.374.300.000,00 2.018.050.000,00 356.250.000,00
Tersebar di wilayah kab bandung
1.08 . 1.04.01 . 24 1.08 . 1.04.01 . 24 . 06
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
2.338.761.500,00 2.338.761.500,00
Tersebar dibeberapa kecamatan
2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 Lokasi :
79.900.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15
Lokasi :
79.900.000,00
Tersebar di Kabupaten Bandung
2.01 . 2.01.01 . 16
Lokasi :
100.000.000,00
tersebar di 6 lokasi kab bandung
1.04 . 1.04.01 . 20
Lokasi :
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP)
Tersebar di 4 UPTD
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
100.000.000,00
Tersebar di 4 Kecamatan Kab.Bandung
2.03 . 2.03.01 . 17
Lokasi :
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tersebar di 31 Kecamatan dan DISTANBUNHUT
2.01 . 2.01.01 . 16
Lokasi :
60.000.000,00
Tersebar di 31 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 16
Lokasi :
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
TERSEBAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
1.07 . 1.07.01 . 15
Lokasi :
60.000.000,00
TERMINAL PANGALENGAN DAN TERMINAL CICALENGKA
1.07 . 1.07.01 . 16
Lokasi :
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNG
1.07 . 1.07.01 . 17
Lokasi :
453.500.000,00
SMPN 1 Nagreg
1.01 . 1.01.01 . 16
Lokasi :
Sosialisasi UUD No. 11 Tahun 2009 *)
453.500.000,00
SMPN 1 Cicalengka
1.01 . 1.01.01 . 16
Lokasi :
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pengembangan hasil hutan non kayu
349.057.000,00 349.057.000,00
Tersedianya Dana
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
16.000.000,00
Halaman 77
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Tersedianya Dana
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Lokasi :
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
UPTD Pemadam Kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 Lokasi :
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01
Pengembangan bibit ikan unggul
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.05.01 . 22 . 01
1.03 . 2.03.01 . 24 . 14
1.03 . 2.03.01 . 26 . 09
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Master plan sumber daya air
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 07
Pengembangan industri kreatif berbasis fashion
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 1.06 . 1.04.01 . 21
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.04.01 . 21 . 01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08
728.040.000,00
422.310.000,00 422.310.000,00
175.450.000,00 175.450.000,00
320.000.000,00 320.000.000,00
144.470.000,00 144.470.000,00
7.670.500.000,00 7.670.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Pengembangan agribisnis peternakan
2.949.585.000,00 2.949.585.000,00
Wilayah Kab.Bandung
2.01 . 2.05.01 . 22 2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 Lokasi :
728.040.000,00
Wilayah Kab. Bandung
2.01 . 2.05.01 . 22
Lokasi :
1.343.000.000,00
wilayah kab bandung
1.04 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
1.343.000.000,00
Wil. Kec. Soreang,Kutawaringin, Majalaya, Rancabal
2.07 . 1.15.01 . 15
Lokasi :
895.281.000,00
Wil. Kec. Paseh, Kec. Cikancung, Kec. Katapang, Wi
2.07 . 1.15.01 . 15
Lokasi :
895.281.000,00
Wil. Kabupaten Bandung, Kemitraan Tujuan : Lampung
2.07 . 1.15.01 . 16
Lokasi :
551.625.000,00
Wil. Kabupaten Bandung
2.07 . 1.15.01 . 16
Lokasi :
551.625.000,00
UPTD Sub DAS Ciwidey dan UPTD Cisangkuy
1.03 . 2.03.01 . 26
Lokasi :
15.700.000,00 150.635.000,00
UPTD Sub DAS Ciwidey
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
166.335.000,00
UPTD Pembibitan Ternak
2.01 . 2.05.01 . 22
Lokasi :
25.050.000,00
UPTD Pembenihan Ikan
2.05 . 2.05.01 . 20
Lokasi :
25.050.000,00
UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I, II dan III
1.04 . 1.04.01 . 19
Lokasi :
16.000.000,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembibitan dan perawatan ternak
1.365.885.000,00 1.365.885.000,00
Wilayah Kabupaten Bandunf
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 78
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Wilayah Kabupaten Bandunf
1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 07 Lokasi :
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan
347.672.452,40 347.672.452,40
Wilayah Kabupaten Bandung
1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 2.06 . 1.15.01 . 15
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.06 . 1.15.01 . 15 . 01
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 1.20 . 1.20.03 . 01
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pembinaan kemampuan teknologi industri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
312.204.433,00 312.204.433,00 195.195.250,00 10.170.000,00 41.940.250,00 133.010.000,00 10.075.000,00 507.500.000,00 507.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.393.443.830,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
290.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
180.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
969.773.000,00 1.418.332.000,00 50.000.000,00
162.532.000,00 4.139.350.830,00 982.756.000,00 200.000.000,00 15.456.299.764,97
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
7.224.243.522,97
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
232.364.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
Pengadaan alat-alat komunikasi
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.942.183.242,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.613.990.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
55.960.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
201.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 1.20 . 1.20.03 . 16
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 13
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 18
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 20 1.20 . 1.20.31 . 01 1.20 . 1.20.31 . 01 . 20 1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 2.05 . 2.05.01 . 20 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 2.01 . 2.05.01 . 21 2.01 . 2.05.01 . 21 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pengelolaan Kekayaan Desa Program pengembangan budidaya perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
757.054.000,00 1.194.831.000,00 227.365.000,00 58.412.000,00 795.932.000,00 144.400.000,00
209.565.000,00
201.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 137.850.000,00 137.850.000,00 2.550.000.000,00 802.325.000,00 1.204.300.000,00 543.375.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 4.524.588.000,00 4.524.588.000,00 1.394.126.050,00 678.260.550,00 Halaman 79
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Wilayah Kabupaten Bandung
2.01 . 2.05.01 . 21 . 03
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
276.880.000,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 06
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium
232.531.000,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 07
Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan
206.454.500,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
953.290.000,00
2.01 . 2.05.01 . 23 2.01 . 2.05.01 . 23 . 07
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
321.105.000,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14
Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan
632.185.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 Lokasi :
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
209.590.000,00
Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan Kawasan Perikanan
209.590.000,00
Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandu
1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.069.353.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
445.575.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
658.240.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
965.538.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 Lokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
1.15 . 1.20.15 . 16 . 06
234.700.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
77.000.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
77.000.000,00
7.732.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
7.732.000,00
wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I, II
1.04 . 1.04.01 . 19 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Wilayah Kecamatan Katapang
1.15 . 1.20.15 . 16
Lokasi :
234.700.000,00
Wilayah Kabupatenm Bandung
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
703.773.370,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
703.773.370,00
Wilayah Provinsi Jawa Barat
1.18 . 1.18.01 . 20 1.18 . 1.18.01 . 20 . 03
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
500.000.000,00
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
500.000.000,00 JUMLAH
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
1.389.077.891.328,72
Halaman 80