PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI TAHUN ANGGARAN 2013 KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Lokasi : 1.20 . 1.20.20 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 1.03 . 1.20.22 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.22 . 18 . 03 Lokasi :
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
17.550.000,00 17.550.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Dinas Kesehatan & Puskesmas Dinas Kesehata
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
542.636.000,00 542.636.000,00
Lokasi : Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 45
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Tanah
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
Lokasi : Lokasi P2WKSS, pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Ku 1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 Lokasi :
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03
2.06 . 1.15.01 . 18 . 07
175.410.000,00
Pengembangan microhydro
175.410.000,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri
95.510.000,00 95.510.000,00
11 Kecamatan
2.01 . 2.05.01 . 24 2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 Lokasi :
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
399.449.000,00
10 Kecamatan di Wilayah Kab Bandung
2.06 . 1.15.01 . 18
Lokasi :
399.449.000,00
1 Lokasi 1 Sub DAS
2.03 . 2.03.01 . 17
Lokasi :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
1.152.000.000,00 1.152.000.000,00
13 desa dan 1 Kelurahan
1.18 . 1.20.22 . 16 1.18 . 1.20.22 . 16 . 01 1.13 . 1.20.22 . 21
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
10.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00
1.13 . 1.20.22 . 21 . 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
30.000.000,00
1.13 . 1.20.22 . 21 . 09
Updating Data PMKS dan PSKS *)
40.000.000,00
Lokasi :
14 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 Lokasi :
2.01 . 2.01.01 . 18 . 08
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau
6.636.640.000,00 1.021.382.600,00 1.021.382.600,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaarna teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
800.000.000,00 800.000.000,00
14 Kecamatan Sentra Produksi Pangan
2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03
Lokasi :
Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
6.636.640.000,00
14 Kecamatan Sentra Pangan
2.01 . 2.01.01 . 18
Lokasi :
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1.149.902.500,00 1.149.902.500,00
15 Kecamatan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 1
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
15 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 Lokasi :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengembangan diversifikasi tanaman
484.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
264.750.000,00 264.750.000,00
16 kecamatan Wilayah Kab. Bandung
2.05 . 2.05.01 . 23 2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 Lokasi :
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
484.000.000,00
16 kecamatan endemis DBD
1.02 . 1.02.01 . 22
Lokasi :
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
346.845.000,00 346.845.000,00
17 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 2.01 . 2.01.01 . 19
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1.372.419.000,00 1.372.419.000,00 2.614.177.446,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
1.125.499.446,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
1.138.678.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 09
Pengembangan bibi unggul pertanian/perkebunan
Lokasi :
2 Kampung 2 Desa
2.03 . 2.03.01 . 17 2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 Lokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 . 07
Pengembangan desa mandiri energi
63.305.000,00 63.305.000,00
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pembangunan reservoir
724.000.000,00
Program pengendalian banjir
865.500.000,00
724.000.000,00
2 Sub DAS
1.03 . 2.03.01 . 28 1.03 . 2.03.01 . 28 . 07 Lokasi :
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2 Lokasi
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
350.000.000,00
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
865.500.000,00
22 Pelaku usaha di Kabupaten Bandung
2.01 . 2.01.01 . 17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
433.820.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
103.550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
330.270.000,00
Lokasi :
3 Kecamatan
2.03 . 2.03.01 . 15 2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 Lokasi :
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
490.833.000,00 490.833.000,00
30 Poktan
2.02 . 2.01.01 . 17 2.02 . 2.01.01 . 17 . 01 Lokasi :
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
143.100.000,00 143.100.000,00
31 Kec, 62 Pusk, 277 Desa
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
704.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
129.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
575.600.000,00
Lokasi :
31 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 1.06 . 1.04.01 . 15 1.06 . 1.04.01 . 15 . 11 2.01 . 1.21.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program pengembangan data/informasi Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
42.591.000,00 42.591.000,00 149.720.000,00 149.720.000,00 150.000.000,00
Halaman 2
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
31 Kecamatan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 1.22 . 1.22.01 . 17
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 Lokasi :
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 1.02 . 1.02.01 . 22
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 1.02 . 1.02.01 . 30
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02 . 1.02.01 . 30 . 04
Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08
1.03 . 2.03.01 . 24 . 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.909.669.000,00 1.909.669.000,00
196.000.000,00 196.000.000,00
127.712.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
740.000.000,00
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
740.000.000,00
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan reservoir
1.067.500.000,00
Program pengendalian banjir
1.459.545.000,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
1.067.500.000,00
1.063.925.000,00 395.620.000,00
4 UPTD
1.03 . 2.03.01 . 24 1.03 . 2.03.01 . 24 . 05
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai
241.926.000,00 241.926.000,00
5 Puskesmas DTP, 31 UPF, 20 RS Mitra Kabupaten Ban
1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin
32.578.640.039,38 32.578.640.039,38
56 unit usaha di wilayah Kabupaten Bandung
2.03 . 2.03.01 . 15 2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 Lokasi :
50.000.000,00
127.712.000,00
1.03 . 2.03.01 . 28 . 05
Lokasi :
50.000.000,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.03 . 2.03.01 . 28 . 03
Lokasi :
2.511.124.350,00
4 Sub DAS
1.03 . 2.03.01 . 28
Lokasi :
2.511.124.350,00
4 lokasi
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
40.330.000,00
4 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 19
Lokasi :
40.330.000,00
31 UPTD/UPF, 30 UPF
1.02 . 1.02.01 . 23
Lokasi :
2.335.800.000,00
31 Kecamatan, 62 Puskesmas, 3 desa
1.02 . 1.02.01 . 20
Lokasi :
2.335.800.000,00
31 Kecamatan, 62 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 32
Lokasi :
805.000.000,00
31 Kecamatan, 61 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 19
Lokasi :
805.000.000,00
31 Kecamatan Tersebar di Kab Bandung
2.01 . 2.01.01 . 18
Lokasi :
150.000.000,00
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
40.220.000,00 40.220.000,00
59 lokasi
1.03 . 2.03.01 . 24 1.03 . 2.03.01 . 24 . 10
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.171.876.139,00 10.171.876.139,00
Halaman 3
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
6 DI (Daerah Irigasi)
1.03 . 2.03.01 . 24 1.03 . 2.03.01 . 24 . 16 Lokasi :
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pemberdayaan petani pemakai air
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
460.000.000,00
220.989.200,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
220.989.200,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 18 . 06
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
160.000.000,00 160.000.000,00
9 UPTD (11 Pasar) dan 12 Kec. di Wilayah Kab. Bdg
2.06 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
43.425.250,00 43.425.250,00
Alun-Alun Kecamatan
1.08 . 1.20.28 . 24 1.08 . 1.20.28 . 24 . 05 Lokasi :
460.000.000,00
8 UPT PPP Banjaran,Soreang, Ciwidey, Pacet, Soloka
2.01 . 1.21.01 . 18
Lokasi :
269.350.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Lokasi :
269.350.000,00
8 kecamatan rawan HIV, 10 Puskesmas rawan kusta, 6
1.02 . 1.02.01 . 22
Lokasi :
240.000.000,00
8 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 17
Lokasi :
240.000.000,00
7 TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNG
1.07 . 1.07.01 . 15
Lokasi :
1.798.780.000,00
6 Kecamatan (Ciwidey, Banjaran, Solokanjeruk, Kert
2.07 . 1.15.01 . 15
Lokasi :
1.798.780.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH
185.000.000,00 185.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1.20 . 1.20.07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
658.119.548,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
56.535.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.745.248,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
15.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.07 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 1.20 . 1.20.07 . 04 1.20 . 1.20.07 . 04 . 01 1.20 . 1.20.07 . 05
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur
158.000.000,00 65.010.000,00 125.000.000,00
704.830.000,00 347.400.000,00 90.000.000,00 265.430.000,00 2.000.000,00 20.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20.000.000,00
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
100.000.000,00
Pemulangan pegawai yang pensiun Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.20 . 1.20.07 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 06
2.500.000,00 70.329.300,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
100.000.000,00 231.079.500,00 150.000.000,00 81.079.500,00 48.000.000,00
Halaman 4
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
10.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.07 . 47
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.20 . 1.20.07 . 47 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
1.20 . 1.20.07 . 47 . 02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.07 . 47 . 03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
1.20 . 1.20.07 . 48
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
8.000.000,00 4.331.000.000,00 611.000.000,00 3.420.000.000,00 300.000.000,00 3.034.156.200,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 01
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 02
Seleksi penerimaan calon PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 03
Penempatan PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
200.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 05
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
303.570.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
230.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
200.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 12
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 17
Formasi Pegawai
Lokasi :
1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 1.26 . 1.26.01 . 03 1.26 . 1.26.01 . 03 . 02 1.24 . 1.26.01 . 17 1.24 . 1.26.01 . 17 . 02
33.000.000,00
60.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
12.246.000,00 12.246.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 14.560.000,00 14.560.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
BAPAPSI & PEMKAB BANDUNG
1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 Lokasi :
691.249.200,00
BAPAPSI
1.26 . 1.26.01 . 01
Lokasi :
1.116.337.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
36.431.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
36.431.000,00
BAPAPSI & PEMKAB BANDUNG
1.26 . 1.26.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
871.122.782,40
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
29.849.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
23.300.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
19.427.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.561.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
10.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 1.26 . 1.26.01 . 02
83.800.000,00 200.200.000,00 39.125.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
1.200.000,00
512.355.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 06
15.005.000,00 376.250.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
1.26 . 1.26.01 . 03 . 05
5.756.500,00 41.529.282,40
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22
1.26 . 1.26.01 . 03
7.320.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
51.260.000,00 461.095.000,00 35.650.000,00 35.650.000,00 36.528.000,00 18.648.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.676.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.676.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.528.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 5
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Bappeda
1.06 . 1.06.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
713.053.489,20
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
90.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50.135.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
99.965.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
40.000.000,00 102.148.489,20
3.000.000,00 15.000.000,00 24.060.000,00 178.745.000,00
493.090.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
154.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
338.440.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
44.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
23.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
21.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
137.526.000,00 125.442.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
6.084.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 17
Program pengembangan data/informasi Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah Program Perencanaan Tata Ruang
297.900.000,00 297.900.000,00 875.000.000,00
Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
875.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
865.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 02
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
725.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
140.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 19
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
302.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
37.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
170.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
94.850.000,00
1.262.247.900,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
525.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
Penetapan RKPD
139.725.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
532.522.900,00
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
65.000.000,00
636.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
232.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
263.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
140.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 Lokasi :
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi perencanaan pembangunan, prasarana fisik dan kewilayahan
274.189.700,00 274.189.700,00 109.000.000,00 109.000.000,00
Bappeda Kabupaten Bandung
1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 Lokasi :
Program perencanaan sosial dan budaya
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
125.000.000,00 125.000.000,00
BKBPP
1.12 . 1.12.01 . 01 1.12 . 1.12.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
949.853.930,00 4.936.800,00 Halaman 6
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
BKBPP
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
28.896.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
25.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
120.749.200,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
118.623.967,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
231.828.863,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.12 . 1.12.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.12 . 1.12.01 . 01 . 22 1.12 . 1.12.01 . 02
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.12 . 1.12.01 . 05 1.12 . 1.12.01 . 05 . 03 1.12 . 1.12.01 . 06 1.12 . 1.12.01 . 06 . 01
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24.000.000,00
82.890.000,00 168.554.100,00 13.200.000,00 118.175.000,00 13.000.000,00 1.551.303.000,00 151.303.000,00 1.400.000.000,00 19.490.498,80 19.490.498,80 46.460.000,00 34.195.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.042.500,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.222.500,00
1.12 . 1.12.01 . 15
Program Keluarga Berencana
1.225.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
265.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
480.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 04
Promosi Pelayanan Khiba
1.12 . 1.12.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.12.01 . 16 1.12 . 1.12.01 . 16 . 02 1.11 . 1.12.01 . 16 1.11 . 1.12.01 . 16 . 03 1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 1.11 . 1.12.01 . 17 1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 1.12 . 1.12.01 . 18
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
80.000.000,00 400.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 275.000.000,00 119.725.000,00 155.275.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
520.000.000,00
250.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 03
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.12 . 1.12.01 . 21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 1.11 . 1.12.01 . 18
1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 1.12 . 1.12.01 . 22 1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 1.12 . 1.12.01 . 23 1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 Lokasi :
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
250.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
217.680.000,00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
250.000.000,00
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
250.000.000,00
217.680.000,00
BKPPP
1.21 . 1.21.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.21 . 1.21.01 . 03 1.21 . 1.21.01 . 03 . 03 Lokasi :
520.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
18.500.000,00 2.700.000,00 15.800.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
BKPPP dan 8 UPT
1.21 . 1.21.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
172.714.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
50.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
105.614.000,00
271.550.000,00 Halaman 7
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
BKPPP dan 8 UPT
1.21 . 1.21.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi :
BKPPP dan 8 UPT serta Poslukah
1.21 . 1.21.01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 1.21 . 1.21.01 . 06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
1.21 . 1.21.01 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.01 . 1.21.01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03
44.700.000,00
Peningkatan kemampuan lembaga petani
80.000.000,00 80.000.000,00 234.950.000,00 234.950.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
BKPPP`
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 Lokasi :
44.700.000,00
BKPPP Kabupaten Bandung
1.21 . 1.21.01 . 01
Lokasi :
51.700.000,00 219.850.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
273.600.000,00 273.600.000,00
BPMP
1.16 . 1.16.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
537.212.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
50.200.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
75.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
67.212.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
90.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
48.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
94.300.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
74.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
15.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
620.720.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
339.232.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
273.988.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
31.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 03 1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 1.16 . 1.16.01 . 06 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31.000.000,00 51.500.000,00 25.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
12.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
14.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 06
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.250.000.000,00 300.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
Penyelenggaraan pameran investasi
400.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08
1.16 . 1.16.01 . 16 1.16 . 1.16.01 . 16 . 01 1.16 . 1.16.01 . 17 1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 Lokasi :
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
300.000.000,00 150.000.000,00
350.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNG
1.24 . 1.26.01 . 16 1.24 . 1.26.01 . 16 . 01
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
456.734.000,00 169.065.000,00 Halaman 8
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNG
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1.24 . 1.26.01 . 16 . 04
Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
97.169.000,00
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
95.424.900,00
1.24 . 1.26.01 . 18
190.500.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 02
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
24.569.900,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
70.855.000,00
Lokasi :
Desa Sangiang Kec. Rancaekek
1.03 . 1.20.22 . 16 1.03 . 1.20.22 . 16 . 03 Lokasi :
1.20 . 1.20.23 . 20 . 03
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03
1.03 . 2.03.01 . 24 . 01
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
1.04 . 1.04.01 . 19 . 11
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
356.240.000,00 356.240.000,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
1.569.937.000,00 1.569.937.000,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
5.892.666.300,00 5.892.666.300,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah
4.130.010.050,00 4.130.010.050,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1.108.958.000,00 1.108.958.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
129.800.000,00 129.800.000,00
Dinaas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Lokasi :
61.200.000,00
Diluar wilayah Kabpaten Bandung
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
61.200.000,00
Di wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I,
1.04 . 1.04.01 . 19
Lokasi :
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Di Dalam Dan Di Luar Kantor DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 15
Lokasi :
300.000.000,00
Di Dalam Dan Di Luar DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 15
Lokasi :
300.000.000,00
di 40 desa Kabupaten Bandung
2.03 . 2.03.01 . 17
Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
di 4 DI
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
51.000.000,00
Desa Sindangsari, Drawati (Kecamatan Paseh )
2.06 . 1.15.01 . 19
Lokasi :
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Desa se4wilayah Kecamatan Cikancung
1.20 . 1.20.23 . 20
Lokasi :
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.060.236.310,00 1.060.236.310,00
Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT)
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22
281.279.800,00 206.279.800,00 75.000.000,00 6.313.976.698,00 5.913.976.698,00 400.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
350.000.000,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
350.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
529.529.000,00 50.494.000,00 197.597.000,00 Halaman 9
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06
Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Ban-gub) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
281.438.000,00 7.245.823.500,00 2.226.567.500,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
2.202.992.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23
Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED
1.978.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 Lokasi :
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
837.484.000,00
1.073.310.720,00 1.073.310.720,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.346.575.449,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
546.445.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
393.709.249,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
581.486.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
846.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
192.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
39.150.000,00 150.000.000,00 8.100.000,00
4.512.500,00 572.971.700,00 12.000.000,00
1.286.088.390,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
548.788.390,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
287.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 1.01 . 1.01.01 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114
Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Multimedia SMP
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
159.250.000,00 159.250.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 13.153.625.000,00 523.625.000,00 30.000.000,00 12.600.000.000,00 67.862.187.230,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Pembangunan ruang kelas sekolah bagi SMKN
4.030.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
Pemagaran Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
1.245.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
Pembangunan Ruang Kelas bagi SMA Negeri ( Bantuan Gubernur Luncuran)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK ( DAK )
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Peningkatan Mutu Pendidikan
2.000.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal
2.150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Lokasi :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Karakter Bangsa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik PAUD untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
36.000.000,00 36.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudyaan
1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Lokasi :
2.150.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
1.01 . 1.01.01 . 16
Lokasi :
Pengadaan Perangkat Penunjang Pendidikan Non Formal dan Informal Lembaga Komputer dan Bahasa
6.546.904.230,00 54.040.283.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
204.978.610,00 204.978.610,00
Dinas Pertasih
1.04 . 1.04.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
657.920.000,00 9.000.000,00 16.800.000,00
Halaman 10
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Dinas pertasih
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
232.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
192.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.04 . 1.04.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 03 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 1.04 . 1.04.01 . 06 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 Lokasi :
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
89.420.000,00
68.000.000,00 50.000.000,00 709.405.000,00 45.965.000,00 647.840.000,00 15.600.000,00 185.005.000,00 185.005.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
1.04 . 1.04.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
360.870.000,00 25.100.000,00 7.500.000,00 51.000.000,00 203.270.000,00 74.000.000,00 887.415.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 04
Pengadaan mobil jabatan
437.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
450.415.000,00
Lokasi :
Dinas SDAPE
2.03 . 2.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
449.270.435,09
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
21.120.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
49.897.735,09
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18.653.700,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
6.534.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
14.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 23
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.03 . 2.03.01 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03 . 2.03.01 . 06 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.850.000,00
3.850.000,00
82.565.000,00 180.100.000,00
588.778.000,00 166.838.000,00 78.500.000,00 343.440.000,00 26.408.000,00 15.473.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.485.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.450.000,00
Lokasi :
Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
617.025.094,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
36.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
69.396.094,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
38.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
118.069.750,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
2.500.000,00
15.000.000,00 135.300.000,00 Halaman 11
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
40.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.13 . 1.13.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13 . 1.13.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin / Berkala Software, Hardware dan Jaringan *)
1.13 . 1.13.01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 1.13 . 1.13.01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
Lokasi :
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
72.810.000,00 358.446.000,00 8.632.019,00 40.000.000,00 40.000.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 60.000.000,25 60.000.000,25 794.573.000,00 794.573.000,00
Dinas Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 03 Lokasi :
58.259.250,00 439.888.019,00
Program transmigrasi regional Monitoring dan penempatan Transmigran
68.865.000,00 5.000.000,00 63.865.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung
1.14 . 1.14.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
599.325.199,80
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
73.740.249,80
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
87.759.950,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
22.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
45.285.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12.500.000,00 100.480.000,00 18.000.000,00 45.560.000,00 193.250.000,00
479.964.200,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
48.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 1.14 . 1.14.01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
99.964.200,00 360.000.000,00 15.000.000,00
48.600.000,00 34.100.000,00 20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.700.000,00
Lokasi :
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 1.02 . 1.02.01 . 19
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
135.513.000,00 135.513.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
475.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
225.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
335.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
335.000.000,00 386.707.000,00 142.865.000,00 Halaman 12
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 1.02 . 1.02.01 . 23
Peningkatan imunisasi Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
243.842.000,00 760.573.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
129.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
631.573.500,00
1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 Lokasi :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping Kesehatan)
1.284.917.550,00 1.284.917.550,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan
277.492.050,00 277.492.050,00
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Yankes
1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 Lokasi :
4.231.810.000,00
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06
Lokasi :
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
4.231.810.000,00
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan
1.02 . 1.02.01 . 15
Lokasi :
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
962.120.000,00 962.120.000,00 72.073.000,00 72.073.000,00
Disdukcasip
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
90.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
54.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
36.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Lokasi :
2.334.840.000,00 1.709.540.000,00 625.300.000,00
Diskoperindag
1.15 . 1.15.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.555.348.880,80
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
217.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
145.075.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.388.750,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
597.480.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
112.130.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
846.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
62.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
838.875.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02
7.500.130,80 60.000.000,00
6.875.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
226.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
612.875.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
383.970.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.15 . 1.15.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
157.595.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
128.495.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
97.880.000,00
34.500.000,00 19.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
7.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 11
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
63.950.000,00 63.950.000,00 201.500.000,00 119.850.000,00 Halaman 13
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Diskoperindag
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 Lokasi :
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Disnakan
2.05 . 2.05.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 2.05 . 2.05.01 . 06 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 1.04 . 1.04.01 . 05
7.000.000,00 102.540.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 65.526.000,00 55.684.000,00 9.842.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
91.008.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
91.008.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.04 . 1.04.01 . 05 . 07
Evaluasi dan Kajian Tupoksi
1.04 . 1.04.01 . 05 . 08
Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan
1.04 . 1.04.01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02
Program Pengembangan Perumahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
4.279.058.000,00 4.279.058.000,00 170.272.454,24 60.630.054,24 109.642.400,00 100.000.000,00 100.000.000,00
DISPOPAR
1.18 . 1.18.01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 Lokasi :
88.221.000,00
Dispertasih Kab Bandung
1.04 . 1.04.01 . 02
Lokasi :
197.761.000,00
Disnakan dan UPTD
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
81.650.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
309.120.000,00 309.120.000,00
DISTANBUNHUT
2.01 . 2.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
456.459.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
31.620.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
16.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
81.248.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
64.529.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
19.910.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
51.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
37.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
38.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
2.01 . 2.01.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.743.000,00 34.800.000,00 8.700.000,00
6.570.000,00 34.065.000,00 8.994.000,00
8.830.000,00 443.300.000,00 45.365.000,00 74.755.000,00 323.180.000,00 42.659.000,00 23.884.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
9.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8.975.000,00
Lokasi :
Distanbunhut dan 15 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 25
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
719.250.000,00 719.250.000,00 Halaman 14
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
DPPK
1.20 . 1.20.05 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.451.633.420,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
126.096.200,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
165.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
348.921.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
239.742.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengelolaan keuangan daerah
767.938.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 30
Penyediaan jasa penunjang belanja tidak langsung non belanja pegawai SKPKD
250.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 31
Penyediaan jasa penunjang operasional Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
13.719.500.000,00 234.013.000,00 15.000.000,00 14.300.000,00
25.625.000,00 152.365.000,00 24.080.220,00 53.663.000,00
65.390.000,00
250.000.000,00 4.964.872.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.268.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.635.650.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
227.075.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
834.147.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
82.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 06 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 1.20 . 1.20.05 . 17
Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
82.500.000,00 259.000.150,00 120.000.000,00 139.000.150,00 8.212.245.683,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
444.447.950,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
152.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
429.052.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
160.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
466.440.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
235.442.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
700.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
Penyusunan Perencanaan Pendadataan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
243.650.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
Penyusunan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR.
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25
Tahapan PBB P2 menjadi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39
Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II Penyusunan, Perencanaan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 Lokasi :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
150.000.000,00 1.195.000.000,00 305.000.000,00 3.105.287.733,00 150.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
12.000.000,00 12.000.000,00
DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 26 1.20 . 1.20.04 . 26 . 06
Lokasi :
50.000.000,00
DPPK Kab.Bandung
1.20 . 1.20.05 . 01
Lokasi :
275.926.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
3.841.895.600,00 191.506.400,00 3.650.389.200,00 180.890.000,00 180.890.000,00
Inspektorat
1.20 . 1.20.06 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
502.825.000,00 Halaman 15
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Inspektorat
1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 Lokasi :
502.825.000,00
Inspektorat Kab. Banddung
1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 Lokasi :
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman
120.000.000,00 120.000.000,00
Inspektorat Kab. Bandung
1.20 . 1.20.06 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.06 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
350.406.000,00 15.000.000,00 120.406.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 110.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 967.175.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
400.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
137.175.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
430.000.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 1.20 . 1.20.06 . 05 . 02 1.20 . 1.20.06 . 06 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 20 1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
100.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 1.735.843.000,00 552.060.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.06 . 20 . 04
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
265.220.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 05
Inverisasi temuan pengawasan
178.904.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
298.630.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20 . 1.20.06 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 21 1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 Lokasi :
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
154.077.000,00 30.038.000,00
68.754.000,00 188.160.000,00 35.157.000,00 35.157.000,00
Inspektorat Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.06 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
394.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
20.000.000,00 74.400.000,00
90.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
40.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
50.000.000,00
Lokasi :
Jl. Cipaku No. 87 Majalaya
1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Lokasi :
535.476.700,00 535.476.700,00
Jl. Raya Cipaku No. 87 Paseh Majalaya
1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 16 1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 Lokasi :
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
243.900.000,00 243.900.000,00 22.463.629.575,00 22.463.629.575,00
Kab Bandung
1.04 . 1.04.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
193.000.000,00
Halaman 16
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kab Bandung
1.04 . 1.04.01 . 05 . 06 1.04 . 1.04.01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 1.05 . 1.04.01 . 15 1.05 . 1.04.01 . 15 . 06 1.06 . 1.04.01 . 15 1.06 . 1.04.01 . 15 . 08
Kajian Data Potensi Pendapatan Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.04.01 . 15 . 09
Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Komersil di Kabupaten Bandung Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung
1.06 . 1.04.01 . 15 . 12
Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan Upakarti
1.06 . 1.04.01 . 15 . 13
Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung
1.08 . 1.04.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.04.01 . 15 . 01
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1.08 . 1.04.01 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.08 . 1.04.01 . 15 . 10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1.08 . 1.04.01 . 15 . 11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.04 . 1.04.01 . 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08
Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09
Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11
Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 1.05 . 1.04.01 . 17 1.05 . 1.04.01 . 17 . 08 1.22 . 1.04.01 . 17 1.22 . 1.04.01 . 17 . 07 1.06 . 1.04.01 . 18 1.06 . 1.04.01 . 18 . 03 1.08 . 1.04.01 . 24 1.08 . 1.04.01 . 24 . 03 1.12 . 1.12.01 . 02
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
193.000.000,00 5.718.390.000,00 5.718.390.000,00 578.750.000,00 578.750.000,00 523.000.000,00 90.000.000,00 83.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 9.439.464.000,00 475.000.000,00 8.524.464.000,00 80.000.000,00 360.000.000,00 4.123.945.390,00 610.000.000,00 1.249.200.000,00 242.567.000,00 2.022.178.390,00 273.700.000,00 273.700.000,00 656.500.000,00 656.500.000,00 461.100.000,00 461.100.000,00 175.000.000,00
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
175.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.875.418.536,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.12 . 1.12.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
291.900.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.225.000.000,00
Lokasi :
1.583.518.536,00
Kab. Bandung
1.17 . 1.01.01 . 15 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.08 . 1.04.01 . 15 1.08 . 1.04.01 . 15 . 02 1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 1.14 . 1.14.01 . 15
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.225.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
911.675.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
911.675.000,00
Program pembinaan anak terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
60.000.000,00 60.000.000,00 115.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
115.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
63.600.000,00
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
63.600.000,00 11.115.568.920,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.000.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
2.286.541.920,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
Pelatihan Keterampilan bagi Petani Tembakau
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.14 . 1.14.01 . 16 . 07
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 1.19.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
300.000.000,00 7.529.027.000,00 2.691.700.000,00 250.000.000,00 2.135.200.000,00 306.500.000,00 370.982.030,80 1.800.000,00 20.705.000,00
Halaman 17
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kab. Bandung
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
31.514.600,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
50.000.000,80
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
31.321.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13.680.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
80.115.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.19 . 1.19.03 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9.992.300,00 67.104.130,00 6.250.000,00
58.500.000,00 2.510.570.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
960.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
464.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
242.670.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 46
pengadaan alat-alat berat
800.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 03 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 1.19 . 1.19.03 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19 . 1.19.03 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 1.22 . 1.19.03 . 15 1.22 . 1.19.03 . 15 . 02 1.06 . 1.19.03 . 19 1.06 . 1.19.03 . 19 . 03 1.19 . 1.19.03 . 22
Pengendalian keamanan lingkungan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
43.900.000,00
16.362.502,00 16.362.502,00 17.660.000,00 17.660.000,00 109.250.000,00 109.250.000,00 200.000.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
200.000.000,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
367.500.000,00
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
367.500.000,00 470.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
200.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
270.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 1.22 . 1.22.01 . 17
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
1.22 . 1.22.01 . 17 . 08
Pembangunan Desa Mandiri Menuju Pembangunan Desa Peradaban
Lokasi :
155.000.000,00 869.213.900,00 774.213.900,00 95.000.000,00
Kab. Bandung dan Sukabumi
1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 Lokasi :
155.000.000,00
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Peningkatan keterampilan tenaga pelatiha dan pendidik
80.000.000,00 80.000.000,00
Kab.Bandung
1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 1.06 . 1.06.01 . 20
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Bantuan Sarana Pembelajaran IPA melalui Pengembangan Bidang Astronomi SMP Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 1.19 . 1.19.01 . 17
Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program pengembangan wawasan kebangsaan
11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 47.390.000,00 47.390.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 241.880.000,00 241.880.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 1.441.121.450,00 1.441.121.450,00 935.767.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
418.420.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
160.557.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 18
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KAB.BANDUNG
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 1.19 . 1.19.01 . 21
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.321.920.000,00
Koordinasi forum-forum diskusi politik
1.321.920.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 Lokasi :
Kabupaten
1.20 . 1.20.28 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 2.02 . 2.01.01 . 16
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program rehabilitasi hutan dan lahan
2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 Lokasi :
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
26.500.000,00 26.500.000,00 1.095.142.000,00 1.095.142.000,00
Kabupaten Bandung
1.13 . 1.13.01 . 17
Program pembinaan anak terlantar
1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 Lokasi :
356.790.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga
140.000.000,00 140.000.000,00
Kabupaten Bandung
1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 1.01 . 1.01.01 . 15
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
Pembangunan saranan dan prasarana bermain
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 1.17 . 1.01.01 . 15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17 . 1.01.01 . 15 . 04
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1.17 . 1.01.01 . 15 . 08
Pembangunan Gedung Kesenian
1.17 . 1.01.01 . 15 . 09
Pengembangan Sarana Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
304.800.000,00 304.800.000,00 1.688.748.000,00 574.000.000,00 48.448.000,00 966.300.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 23.222.109.000,00 276.334.000,00 22.745.775.000,00 200.000.000,00 116.172.285.507,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07
Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08
Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
Pembangunan perpusatakaan sekolah
270.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
542.036.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggraan paket A setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggraan paket B setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
Penyediaan beasiswa transisi
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP
450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi
103.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Pengadaan mebeluer sekolah (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Pengadaan tanah SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
Sekolah Satu Atap
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
Pengadaan Ruang Perpustakaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD dan SMP ( DAK Luncuran)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD ( DAK )
29.714.023.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP ( DAK )
42.222.158.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111
Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Bandung Alat Peraga IPA untuk Sekolah Dasar Kabupaten Bandung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 1.17 . 1.01.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.01.01 . 16 . 01
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1.17 . 1.01.01 . 16 . 02
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1.17 . 1.01.01 . 16 . 04
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
1.200.000.000,00 165.656.000,00 200.000.000,00 1.446.151.000,00
444.450.000,00 1.575.000.000,00 159.762.000,00 510.595.000,00 22.000.000.000,00 122.962.000,00 1.111.110.000,00
37.500.000,00 363.732.507,00 1.161.250.000,00 26.400.000,00 95.000.000,00 6.851.500.000,00
2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.445.000.000,00 220.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00
Halaman 19
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 1.17 . 1.01.01 . 16 . 07
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1.17 . 1.01.01 . 16 . 12
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
1.17 . 1.01.01 . 16 . 13
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
1.01 . 1.01.01 . 17
249.200.000,00 3.400.800.000,00 115.000.000,00 60.000.000,00
Program Pendidikan Menengah
11.207.802.013,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
1.192.188.320,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
3.360.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 08
Pembangunan ruang serba guna/aula
855.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
285.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58
Pelatihan penyusunan kurikulum
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggraan paket C setara SMU
905.188.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64
306.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Pembinaan anggota paskibra
386.949.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Penyediaan Dana untuk Pengembangan SMA/SMK
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Rehabilitasi sedang berat bangunan pendidikan lainnya SMA/SMK
160.628.693,00
1.17 . 1.01.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
37.500.000,00 230.000.000,00 450.000.000,00 2.350.000.000,00
38.547.500,00
1.175.803.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17 . 1.01.01 . 17 . 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17 . 1.01.01 . 17 . 06
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
373.666.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 08
Festipal pagelaran seni tradisional
183.137.000,00
Program Pendidikan Non Formal
6.586.196.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
593.000.000,00 26.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
375.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab.Bandung
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
625.500.000,00 485.000.000,00 3.725.000.000,00
75.696.000,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00 2.185.473.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
102.805.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
382.382.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
200.095.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Lesson Study SMP
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD
200.621.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
102.972.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMP Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMA/SMK Seleksi Kepala, Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Lesson Study SMA/SMK
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
412.500.000,00 36.232.500,00
72.597.500,00 95.267.000,00
6.507.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
269.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
325.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan
287.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
225.000.000,00 5.250.000.000,00
150.000.000,00 1.080.560.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 4.800.000,00 52.000.000,00 Halaman 20
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
88.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
118.800.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
151.600.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
949.990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 1.03 . 1.03.01 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Pengadaan Lahan untuk Jalan
1.07 . 1.03.01 . 15 1.07 . 1.03.01 . 15 . 09 1.03 . 1.03.01 . 16
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan umum Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16.000.000,00 292.585.000,00 16.000.000,00 180.775.000,00 56.000.000,00
16.000.000,00 933.990.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 37.070.000,00 33.070.000,00 4.000.000,00 20.750.750.500,00 900.000.000,00 19.850.750.500,00 10.900.000.000,00 10.900.000.000,00 24.250.757.500,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
23.278.410.000,00
Program pembangunan turap/talud/bronjong
6.311.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 17 . 01
Perencanaan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
972.347.500,00
600.000.000,00 5.711.100.000,00 119.964.534.218,24
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
11.101.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 1.03 . 1.03.01 . 22 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 1.03 . 1.03.01 . 23
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Inspeksi kondisi jalan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2.200.000.000,00 1.750.000.000,00 104.262.634.218,24
700.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 4.561.552.805,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pengadaan alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 23 . 05
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung UPTD
637.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.04 . 1.04.01 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 16 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 1.04 . 1.04.01 . 17 1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 1.05 . 1.04.01 . 17
Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
2.723.902.805,00
1.900.000.000,00 700.000.000,00 1.200.000.000,00 8.489.174.600,00 290.000.000,00 8.199.174.600,00 2.351.973.000,00 2.351.973.000,00 247.825.000,00 247.825.000,00 894.425.000,00
Halaman 21
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.05 . 1.04.01 . 17 . 01
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
669.425.000,00
1.05 . 1.04.01 . 17 . 05
Pengawasan pemanfaatan ruang
225.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 1.07 . 1.07.01 . 17
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
57.815.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.696.606.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1.07 . 1.07.01 . 19
57.815.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
225.408.000,00 1.382.520.000,00 88.678.000,00 699.328.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
56.834.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan
33.579.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan (DAK)
200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
207.390.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK)
172.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 1.08 . 1.08.01 . 01
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.025.000,00
79.430.000,00 79.430.000,00 323.495.640,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
32.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
32.509.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
30.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
25.035.520,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.469.120,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
17.040.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
72.460.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
24.250.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
737.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02
2.520.000,00 60.812.000,00 6.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
290.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
160.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
287.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 1.08 . 1.08.01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 1.08 . 1.08.01 . 16
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
58.747.000,00 58.747.000,00 24.900.000,00 13.900.000,00 11.000.000,00 1.730.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
300.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
Pengkajian dampak lingkungan
450.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
700.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
50.000.000,00
80.000.000,00 397.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 06
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
147.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
140.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
110.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19
170.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 20
Program peningkatan pengendalian polusi
492.000.000,00
170.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 02
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
125.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 03
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
297.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 05
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
70.000.000,00 946.873.000,00 2.550.000,00 59.450.000,00
Halaman 22
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18.864.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
25.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
40.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.10 . 1.10.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.10 . 1.10.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware dan Jaringan
1.10 . 1.10.01 . 03 1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 1.10 . 1.10.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
49.435.000,00 236.000.000,00 15.000.000,00 445.574.000,00
5.000.000,00 717.640.000,00 90.040.000,00 607.600.000,00 20.000.000,00 77.565.000,00 77.565.000,00 112.400.000,00 112.400.000,00 19.948.283.760,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
716.750.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
110.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10
Penyusunan kebijakan kependudukan
362.050.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
490.350.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan E-KTP)
1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 1.13 . 1.13.01 . 15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13 . 1.13.01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
2.589.686.000,00 62.318.000,00 150.000.000,00 1.753.604.000,00
150.000.000,00 13.563.525.760,00 7.500.000,00 7.500.000,00 680.600.000,00 680.600.000,00 1.049.439.491,00 144.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lansia
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14
bimbingan sosial keterampilan usaha bagi lanjut usia potensial
242.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.13 . 1.13.01 . 19
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
69.289.500,00 593.649.991,00
518.130.000,00 518.130.000,00 497.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 01
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
435.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
62.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 1.13 . 1.13.01 . 21
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
188.261.500,00 54.375.000,00 133.886.500,00 1.751.661.535,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
447.020.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
259.130.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Bidang Kesejahteraan Sosial *)
206.236.535,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09
Updating Data PMKS dan PSKS *)
540.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 11
Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan
234.025.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 12
pendidikan dan pelatihan bagi TKSK
1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 04 1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 03
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
65.250.000,00 2.615.362.875,00 2.615.362.875,00 3.350.113.550,00 88.612.500,00 Halaman 23
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
2.083.000.050,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.178.501.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 03
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi UMKM Petani Tembakau
2.07 . 1.15.01 . 16
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05
Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07
Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08
Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan GMP Produk Tembakau
1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 08 2.06 . 1.15.01 . 17
175.000.000,00 175.000.000,00 1.154.220.550,00 309.912.750,00 603.117.800,00 91.190.000,00 150.000.000,00 288.900.000,00 40.000.000,00 48.900.000,00 200.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
251.495.950,00
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
127.000.000,00
251.495.950,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
57.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13
Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi
70.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 03 1.15 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
41.040.000,00 41.040.000,00 117.674.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
61.165.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 07
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
56.509.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 2.07 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Program penataan struktur industri
89.695.000,00 89.695.000,00 95.350.000,00
2.07 . 1.15.01 . 18 . 03
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
25.350.000,00
2.07 . 1.15.01 . 18 . 04
Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM
70.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.000.000,00 75.000.000,00 407.898.100,09
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
51.800.000,09
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
67.369.600,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
99.925.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.240.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
62.260.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
25.200.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
51.700.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 03 1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 1.18 . 1.18.01 . 06 1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.643.500,00 7.260.000,00
1.228.088.499,00 210.201.000,00 92.944.500,00 331.738.000,00 2.973.000,00 590.231.999,00 25.300.000,00 25.300.000,00 128.248.100,00 81.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
23.589.600,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
22.858.500,00
1.18 . 1.18.01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 15 . 01 2.04 . 1.18.01 . 15
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pendataan potensi kepemudaan Program pengembangan pemasaran pariwisata
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
67.894.400,00 67.894.400,00 1.024.000.000,00 Halaman 24
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KABUPATEN BANDUNG
2.04 . 1.18.01 . 15 . 03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
250.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
320.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
454.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
420.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
220.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
100.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 05
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
100.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
2.04 . 1.18.01 . 16 . 01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06
Pengembangan daerah tujuan wisata
1.18 . 1.18.01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 2.04 . 1.18.01 . 17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.585.000.000,00 300.000.000,00 1.085.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00
Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
200.000.000,00
Program pengembangan Kemitraan
315.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
165.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 06
Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.18 . 1.18.01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
310.000.000,00 220.000.000,00 90.000.000,00 762.475.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
247.475.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
250.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
150.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
115.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
4.735.105.600,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.000.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 05 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
2.010.105.600,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 08
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.500.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 06 1.19 . 1.19.02 . 15 1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 1.19 . 1.19.03 . 22 1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 1.19 . 1.20.03 . 18 1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan Tenaga Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
225.000.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00 795.152.000,00 795.152.000,00 430.000.000,00 430.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 67.971.500,00 33.564.000,00 34.407.500,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
205.000.000,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
259.986.235,00
Penyuluhan hukum pertanahan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
205.000.000,00
82.426.235,00 177.560.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 3.735.565.000,00 3.735.565.000,00 4.385.618.342,00 4.385.618.342,00 Halaman 25
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
1.06 . 1.20.03 . 21 1.06 . 1.20.03 . 21 . 12 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26
Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
175.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 3.978.675.400,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.667.472.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
1.833.769.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 1.20 . 1.20.03 . 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
307.434.400,00
150.000.000,00 578.471.100,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
280.471.100,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 06
Fasilitasi penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung
298.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.000.000,00 15.000.000,00 801.222.800,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
215.625.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
233.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
114.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 1.21 . 1.21.01 . 05 1.21 . 1.21.01 . 05 . 04 1.21 . 1.21.01 . 06 1.21 . 1.21.01 . 06 . 01
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6.000.000,00 110.400.000,00 86.317.800,00 11.300.000,00
12.980.000,00 794.611.200,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
794.611.200,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
50.000.000,00
Penilaian angka kredit Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.21 . 1.21.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.21 . 1.21.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.01 . 1.21.01 . 15
11.000.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
50.000.000,00 176.626.000,00 166.626.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.516.334.233,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
524.600.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
538.914.083,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 07
Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau
452.820.150,00
2.01 . 1.21.01 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
2.390.500.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 01
Penanganan daerah rawan pangan
250.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 02
Penyusunan data base potensi produksi pangan
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 03
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
570.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 11
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 13
Pengembangan cadangan pangan daerah
319.500.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 14
Pengembangan desa mandiri pangan
296.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 16
Pengembangan diversifikasi tanaman
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 18
Pengembangan lumbung pangan desa
180.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 19
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
100.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 34
Dewan Ketahanan Pangan
2.02 . 1.21.01 . 17 2.02 . 1.21.01 . 17 . 05 2.01 . 1.21.01 . 18
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
75.000.000,00 200.000.000,00 177.500.000,00 177.500.000,00 388.600.000,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 01
Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
214.200.000,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
115.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 05
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01 . 1.21.01 . 19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
59.400.000,00 60.000.000,00
Halaman 26
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bandung
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 2.01 . 1.21.01 . 20
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
60.000.000,00 697.060.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
208.500.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 02
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
362.360.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 03
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
126.200.000,00
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
23.100.000,00
2.05 . 1.21.01 . 22 2.05 . 1.21.01 . 22 . 01 1.22 . 1.22.01 . 15
Kajian sistem penyuluhan perikanan
23.100.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5.826.828.700,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.036.695.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.712.769.600,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
1.396.248.600,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Gerai Gelar Produk PNPM Mandiri Perdesaan
1.000.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
681.115.500,00
800.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Pronangkis
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD dan BSMSS
400.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TMMD dan BSMSS
200.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 1.22 . 1.22.01 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
55.000.000,00
145.000.000,00 581.345.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
350.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
231.345.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01
878.000.000,00 211.100.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas
1.26 . 1.26.01 . 21 . 04
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
225.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
125.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
254.900.000,00 62.000.000,00
3.137.050.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 02
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
1.777.050.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 08
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
1.000.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01
Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03 . 2.03.01 . 16 2.03 . 2.03.01 . 16 . 01
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat Pengukuran Penrunan Muka Tanah (land Subsidence)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 08 1.03 . 2.03.01 . 28
Program pengendalian banjir
1.03 . 2.03.01 . 28 . 01 1.03 . 2.03.01 . 31
Pembangunan reservoir pengendali banjir Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.03 . 2.03.01 . 31 . 01 Lokasi :
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04
27.890.000,00 301.593.000,00 126.760.000,00 78.933.000,00 95.900.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
223.380.000,00 223.380.000,00
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
300.000.000,00 300.000.000,00
Kabupaten Bandung, Provinsi Jabar, DKI Jakarta Ka
2.06 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 Lokasi :
105.165.000,00
Kabupaten Bandung, DKI Jakarta dan Malaysia
2.06 . 1.15.01 . 18
Lokasi :
133.055.000,00
Kabupaten Bandung dan Kecamatan Ciparay
1.15 . 1.15.01 . 16
Lokasi :
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
360.000.000,00
Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk
345.910.000,00 345.910.000,00
Kabupaten Bnadung
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 27
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kabupaten Bnadung
2.01 . 1.21.01 . 24 2.01 . 1.21.01 . 24 . 05 Lokasi :
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
133.900.000,00 133.900.000,00
Kabupaten, Kecamatan, Desa
1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 Lokasi :
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00 110.000.000,00
Kantor Camat Rancaekek
1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 1.20 . 1.20.22 . 03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur
36.600.000,00 6.600.000,00 30.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 16.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8.750.000,00
1.20 . 1.20.22 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
7.500.000,00
Lokasi :
Kantor Dinas
1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Pendidikan dan pelatihan formal Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
49.000.000,00 47.400.000,00 47.400.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 8.900.013.050,00 8.900.013.050,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
111.960.000,00 111.960.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26.300.000,00 26.300.000,00 560.560.000,00 560.560.000,00
Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan serta UPTD
2.05 . 2.05.01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
179.406.000,00
Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
228.406.000,00
Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Bandung
1.02 . 1.02.01 . 02
Lokasi :
3.400.000,00
Kantor Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01
Lokasi :
3.400.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
40.100.000,00 40.100.000,00
Kantor Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
831.120.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
100.685.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
201.440.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
256.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
14.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
29.320.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
18.600.000,00
3.800.000,00 14.700.000,00 42.300.000,00 137.000.000,00
Halaman 28
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kantor Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
407.900.000,00 407.900.000,00 227.810.000,00 185.966.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
10.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
13.516.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
18.068.000,00
Lokasi :
Kantor DISHUB
1.07 . 1.07.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.626.650.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
51.912.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
29.920.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
40.835.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
14.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.215.100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
92.310.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
182.940.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
270.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
233.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
150.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
936.360.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02
46.966.500,00 1.414.075.400,00
89.976.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
234.960.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
634.405.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
66.995.000,00
90.298.000,00 76.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
7.220.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.078.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
206.671.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
105.618.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
101.053.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 1.07 . 1.07.01 . 17
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Lokasi :
121.280.000,00 121.280.000,00 299.721.000,00 81.575.000,00 91.752.000,00 126.394.000,00
Kantor Disnakan
2.05 . 2.05.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
128.377.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
91.377.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
24.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
14.810.000,00 14.810.000,00
Kantor Disnakan dan 4 UPTD
2.05 . 2.05.01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 2.05 . 2.05.01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12.500.000,00 12.500.000,00 182.796.000,00 182.796.000,00
Kantor Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
140.920.000,00 18.500.000,00 3.500.000,00 Halaman 29
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kantor Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
68.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
Lokasi :
5.000.000,00 6.000.000,00
Kantor Kecamatan Baleendah
1.20 . 1.20.25 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 Lokasi :
11.920.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00 2.000.000,00
Kantor Kecamatan Cilengkrang
1.20 . 1.20.09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.292.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
13.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.09 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.292.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 359.680.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
250.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
109.680.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03 1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 Lokasi :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.500.000,00 4.500.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
21.900.000,00 15.400.000,00 6.500.000,00
Kantor Kecamatan Pacet
1.20 . 1.20.26 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Lokasi :
7.500.000,00
KANTOR KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.20 . 1.20.38 . 01
Lokasi :
7.500.000,00
Kantor Kecamatan Ciparay
1.20 . 1.20.28 . 01
Lokasi :
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.000.000,00 15.000.000,00
Kantor Kelurahan Pasawahan
1.20 . 1.20.39 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
45.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 20 1.20 . 1.20.39 . 02 1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8.000.000,00
45.000.000,00
KANTOR KESBANG DAN POLITIK
1.19 . 1.19.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
202.383.051,88
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
77.578.250,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
41.352.301,88
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
19.982.500,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.800.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
1.170.000,00 3.000.000,00
Halaman 30
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KANTOR KESBANG DAN POLITIK
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
39.000.000,00 14.300.000,00 141.505.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
72.985.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
65.520.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Lokasi :
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
1.07 . 1.07.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 Lokasi :
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.04.01 . 15 . 05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.04.01 . 15 . 14
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42
1.06 . 1.04.01 . 15 . 07
1.05 . 1.04.01 . 16 . 05
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
2.01 . 2.05.01 . 24 . 07
5.000.000,00
Program pengembangan data/informasi Pembangunan Gudang Tembakau
300.000.000,00 300.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
450.000.000,00 450.000.000,00
Program pengembangan data/informasi Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung
200.000.000,00 200.000.000,00
Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan
650.000.000,00 650.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.000.000,00 8.000.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan
822.983.334,00 822.983.334,00
Kec. Cicalengka dan Ciparay
1.04 . 1.04.01 . 19 1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 Lokasi :
8.600.000,00 12.910.000,00
Kec. Cangkuang, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah,
2.01 . 2.05.01 . 24
Lokasi :
26.510.000,00
KEC,CIMENYAN
1.20 . 1.20.10 . 01
Lokasi :
547.375.000,00
Kec Solokanjeruk
1.05 . 1.04.01 . 16
Lokasi :
547.375.000,00
Kec rancaekek
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
142.245.000,00
Kec Cikancung, Psr Baru Majalaya & Psr Baleendah
1.15 . 1.15.01 . 02
Lokasi :
142.245.000,00
Kec Cikancung
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
797.060.000,00
kec banjaran
1.20 . 1.20.20 . 01
Lokasi :
797.060.000,00
Kec Baleendah, Dayeuhkolot, Kutawaringin, Soreang
1.05 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
551.942.000,00
KBB, Cimahi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pu
1.19 . 1.19.03 . 01
Lokasi :
manajenen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
551.942.000,00
Kbaupaten Bandung
1.03 . 1.03.01 . 02
Lokasi :
3.000.000,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
297.703.000,00 297.703.000,00
KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayu
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 31
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayu
1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 Lokasi :
1.08 . 1.04.01 . 24 . 05
1.13 . 1.13.01 . 16 . 04
1.06 . 1.04.01 . 15 . 10
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
500.000.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
56.550.000,00 56.550.000,00
Program pengembangan data/informasi Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung
75.000.000,00 75.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
9.000.000,00 9.000.000,00
Kec. Rancabali Margaasih majalaya bojongsoang bale
1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 Lokasi :
Penataan RTH
Kec. Pangalengan
1.20 . 1.20.18 . 01
Lokasi :
500.000.000,00
Kec. Margaasih dan Kec Margahayu
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
392.560.000,00
Kec. Majalaya, Rancabali, Margaasih, bojongsoang
1.13 . 1.13.01 . 16
Lokasi :
392.560.000,00
Kec. Kutawaringin
1.08 . 1.04.01 . 24
Lokasi :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Program pembinaan anak terlantar Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
255.000.000,00 255.000.000,00
Kec. Rancaekek
1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
98.162.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.912.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
49.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
117.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.22 . 06 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 1.20 . 1.20.22 . 20 1.20 . 1.20.22 . 20 . 03 Lokasi :
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
1.04 . 1.04.01 . 16 . 05
2.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
92.760.000,00 92.760.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
566.575.000,00 566.575.000,00
Kec.Banjaran
1.20 . 1.20.20 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 Lokasi :
2.000.000,00
Kec. Rancaekek, Soreang dan majalaya
1.04 . 1.04.01 . 16
Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
7.000.000,00 110.000.000,00
Kec. Rancaekek, Majalaya, Pasirjambu cimaung
1.13 . 1.13.01 . 16
Lokasi :
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.750.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00 2.000.000,00
KEC.CIMENYAN
1.20 . 1.20.10 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
6.000.000,00 Halaman 32
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kec.Cimenyan
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 Lokasi :
6.000.000,00
kecamata Rancabali
1.20 . 1.20.35 . 03 1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 Lokasi :
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.000.000,00 7.000.000,00
Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.10 . 01 . 22 1.20 . 1.20.10 . 02
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20 . 1.20.10 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 04 1.20 . 1.20.10 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian KORPRI Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20.200.000,00 1.600.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00 5.600.000,00 266.000.000,00 8.000.000,00 258.000.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 12.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 1.08 . 1.20.10 . 15 1.08 . 1.20.10 . 15 . 02 1.10 . 1.20.10 . 15 1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 1.22 . 1.20.10 . 15 1.22 . 1.20.10 . 15 . 01 1.18 . 1.20.10 . 16 1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 1.19 . 1.20.10 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.120.000,00 1.600.000,00 1.520.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 1.20 . 1.20.10 . 17 . 19 1.19 . 1.20.10 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.10 . 18 1.03 . 1.20.10 . 18 . 03 1.11 . 1.20.10 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.10 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.10 . 18 . 03 1.18 . 1.20.10 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.10 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 22 1.19 . 1.20.10 . 22 . 03 1.08 . 1.20.10 . 24 1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 1.20 . 1.20.17 . 01
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 47.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
29.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
18.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 33
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.23 . 03 1.20 . 1.20.23 . 03 . 04 1.20 . 1.20.24 . 17 1.20 . 1.20.24 . 17 . 19 1.20 . 1.20.24 . 20
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian KORPRI Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.20 . 1.20.24 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.24 . 20
26.600.000,00 6.600.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 257.750.000,00 257.750.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.24 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.24 . 21 1.06 . 1.20.24 . 21 . 01 1.19 . 1.20.24 . 22 1.19 . 1.20.24 . 22 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 1.20 . 1.20.28 . 06
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19 . 1.20.28 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.28 . 16 . 04 1.20 . 1.20.28 . 17 1.20 . 1.20.28 . 17 . 19 1.20 . 1.20.29 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 1.08 . 1.20.33 . 01
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 47.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
16.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.22 . 1.20.33 . 20 1.22 . 1.20.33 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.34 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 1.20 . 1.20.35 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.000.000,00 6.000.000,00
275.000.000,00 275.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 33.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.35 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.35 . 02 1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 1.20 . 1.20.35 . 03 1.20 . 1.20.35 . 03 . 04 1.19 . 1.20.35 . 17 1.19 . 1.20.35 . 17 . 03 Lokasi :
Pengadaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian KORPRI Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Kecamatan Katapang, Ciparay, Pangalengan
2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.000.000,00 20.000.000,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
92.065.000,00 92.065.000,00
Kecamatan Pangalengan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 34
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pangalengan
1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 1.22 . 1.20.18 . 15 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 1.20 . 1.20.18 . 17 1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.715.000,00 10.715.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kecamatan Arjasari
1.20 . 1.20.17 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
122.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.17 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
62.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
337.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02
3.000.000,00 6.600.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 13.000.000,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
200.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
20.000.000,00 7.000.000,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
6.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.17 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.17 . 15 . 02 1.10 . 1.20.17 . 15 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 1.22 . 1.20.17 . 15 1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 1.03 . 1.20.17 . 16 1.03 . 1.20.17 . 16 . 03 1.18 . 1.20.17 . 16 1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 1.19 . 1.20.17 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
50.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
50.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 17 1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 1.19 . 1.20.17 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.17 . 18 1.03 . 1.20.17 . 18 . 03 1.11 . 1.20.17 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 12.000.000,00
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.17 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.17 . 18 . 03 1.20 . 1.20.17 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.17 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.17 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
12.000.000,00
20.000.000,00 335.112.000,00 335.112.000,00 20.000.000,00
Halaman 35
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Arjasari
1.18 . 1.20.17 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.17 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 1.19 . 1.20.17 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.17 . 22 . 03 1.08 . 1.20.17 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.17 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Baleendah
1.20 . 1.20.25 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
122.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
12.900.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
13.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.25 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.25 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.000.000,00 6.600.000,00
5.000.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00 124.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 12.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
6.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
5.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 06 1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 1.10 . 1.20.25 . 15 1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 1.03 . 1.20.25 . 16 1.03 . 1.20.25 . 16 . 03 1.19 . 1.20.25 . 16 1.19 . 1.20.25 . 16 . 04 1.19 . 1.20.25 . 17 1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 1.03 . 1.20.25 . 18 1.03 . 1.20.25 . 18 . 03 1.11 . 1.20.25 . 18
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan
21.000.000,00 3.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
51.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
10.000.000,00
46.912.000,00
1.20 . 1.20.25 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.25 . 20
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 1.20 . 1.20.25 . 20
10.000.000,00
46.912.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.25 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.25 . 21 1.06 . 1.20.25 . 21 . 01 1.19 . 1.20.25 . 22 1.19 . 1.20.25 . 22 . 03
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Halaman 36
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Baleendah
1.08 . 1.20.25 . 24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Banjaran
1.20 . 1.20.20 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
105.950.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
21.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.20 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20.000.000,00 7.500.000,00 25.450.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00 294.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
134.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 20 1.20 . 1.20.20 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
114.002.000,00 114.002.000,00
Kecamatan Bojongsoang
1.20 . 1.20.11 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
120.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.11 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.11 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.11 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.11 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.500.000,00 8.600.000,00 14.400.000,00 1.600.000,00 10.400.000,00 5.400.000,00 4.000.000,00 15.400.000,00
9.600.000,00 40.500.000,00 5.400.000,00 130.780.000,00 7.500.000,00 13.280.000,00 110.000.000,00 11.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 02 1.20 . 1.20.11 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
12.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.11 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.11 . 15 . 02 1.10 . 1.20.11 . 15 1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 1.22 . 1.20.11 . 15 1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 1.03 . 1.20.11 . 16 1.03 . 1.20.11 . 16 . 03 1.18 . 1.20.11 . 16 1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 1.19 . 1.20.11 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
20.420.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
20.420.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
20.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
20.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 37
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Bojongsoang
1.20 . 1.20.11 . 17 1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 1.19 . 1.20.11 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.11 . 18 1.03 . 1.20.11 . 18 . 01 1.11 . 1.20.11 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
21.260.000,00 21.260.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.11 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.11 . 18 . 03 1.20 . 1.20.11 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.11 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.11 . 20
10.000.000,00
20.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.11 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 1.19 . 1.20.11 . 22 1.19 . 1.20.11 . 22 . 03 1.08 . 1.20.11 . 24 1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kecamatan Cangkuang
1.20 . 1.20.37 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
167.900.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
16.800.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.200.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
21.125.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.37 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.000.000,00 6.600.000,00 26.875.000,00 2.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 2.625.000,00 45.000.000,00 2.000.000,00 4.800.000,00
4.875.000,00 345.700.000,00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.500.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
200.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 42 1.20 . 1.20.37 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
22.500.000,00 12.700.000,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.37 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5.600.000,00
1.20 . 1.20.37 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
2.800.000,00
1.20 . 1.20.37 . 06
5.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.37 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6.800.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
6.800.000,00
1.08 . 1.20.37 . 15 . 02 1.10 . 1.20.37 . 15 1.10 . 1.20.37 . 15 . 08 1.22 . 1.20.37 . 15 1.22 . 1.20.37 . 15 . 01
Program Penataan Administrasi Kependudukan
5.000.000,00
8.500.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
11.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
11.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 38
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cangkuang
1.03 . 1.20.37 . 16 1.03 . 1.20.37 . 16 . 03 1.18 . 1.20.37 . 16 1.18 . 1.20.37 . 16 . 01 1.19 . 1.20.37 . 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
48.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
48.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 28.000.000,00
1.19 . 1.20.37 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.37 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
18.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 17 1.20 . 1.20.37 . 17 . 19 1.19 . 1.20.37 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 21.150.000,00
1.19 . 1.20.37 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
10.750.000,00
1.19 . 1.20.37 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
10.400.000,00
1.03 . 1.20.37 . 18 1.03 . 1.20.37 . 18 . 03 1.11 . 1.20.37 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
60.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.37 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.37 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
14.600.000,00
1.22 . 1.20.37 . 18 . 03 1.20 . 1.20.37 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
14.600.000,00 109.988.000,00
1.20 . 1.20.37 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.37 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
15.750.000,00
1.18 . 1.20.37 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
8.750.000,00
1.18 . 1.20.37 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
7.000.000,00
1.06 . 1.20.37 . 21 1.06 . 1.20.37 . 21 . 01 1.19 . 1.20.37 . 22 1.19 . 1.20.37 . 22 . 03 1.08 . 1.20.37 . 24 1.08 . 1.20.37 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
109.988.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Kecamatan Cicalengka
1.20 . 1.20.21 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
143.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
24.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.21 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.21 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.21 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
4.000.000,00 5.500.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 27.924.000,00 5.000.000,00 3.576.000,00
9.000.000,00 185.000.000,00 14.500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 110.000.000,00 50.000.000,00 16.800.000,00
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
8.400.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
9.000.000,00
Halaman 39
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cicalengka
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.21 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.08 . 1.20.21 . 15
12.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
12.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 1.22 . 1.20.21 . 15
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00 16.500.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
16.500.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.21 . 16 . 03 1.18 . 1.20.21 . 16
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 1.19 . 1.20.21 . 16
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 1.03 . 1.20.21 . 16
3.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.20.21 . 15 . 02 1.10 . 1.20.21 . 15
6.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 1.19 . 1.20.21 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.21 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.21 . 18 . 03 1.11 . 1.20.21 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 15.112.000,00
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.21 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
16.500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 18 . 03 1.20 . 1.20.21 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
15.112.000,00
16.500.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.21 . 20
50.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
17.500.000,00
1.18 . 1.20.21 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
7.500.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 1.13 . 1.20.21 . 21
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.20.21 . 21 . 03 1.19 . 1.20.21 . 22
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.21 . 22 . 03 1.08 . 1.20.21 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
10.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan Margahayu
2.06 . 1.15.01 . 19
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2.06 . 1.15.01 . 19 . 02 Lokasi :
10.000.000,00
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
75.000.000,00 75.000.000,00
Kecamatan Cikancung
1.20 . 1.20.23 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
156.312.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00 21.000.000,00 3.000.000,00 14.812.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 42.000.000,00
Halaman 40
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cikancung
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
31.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.23 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.23 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 03 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 1.20 . 1.20.23 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.000.000,00 23.000.000,00 16.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.23 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.23 . 15 . 02 1.10 . 1.20.23 . 15 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 1.03 . 1.20.23 . 16 1.03 . 1.20.23 . 16 . 03 1.18 . 1.20.23 . 16 1.18 . 1.20.23 . 16 . 01 1.19 . 1.20.23 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 17 1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 1.19 . 1.20.23 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.23 . 18 1.03 . 1.20.23 . 18 . 03 1.11 . 1.20.23 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.23 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.23 . 18 . 03 1.18 . 1.20.23 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.23 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.23 . 21 1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 1.19 . 1.20.23 . 22 1.19 . 1.20.23 . 22 . 03 1.08 . 1.20.23 . 24 1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Cilengkrang
1.20 . 1.20.09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.100.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
5.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
63.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
12.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 14
Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
51.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 41
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cilengkrang
1.20 . 1.20.09 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
4.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
6.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
9.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.09 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.09 . 15 . 02 1.10 . 1.20.09 . 15 1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 1.22 . 1.20.09 . 15 1.22 . 1.20.09 . 15 . 01 1.18 . 1.20.09 . 16 1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 1.19 . 1.20.09 . 16 1.19 . 1.20.09 . 16 . 02 1.20 . 1.20.09 . 17 1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 1.19 . 1.20.09 . 17
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
5.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
30.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
30.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.09 . 18 1.03 . 1.20.09 . 18 . 03 1.11 . 1.20.09 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
60.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.09 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 1.20 . 1.20.09 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
15.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.09 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.09 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 01
Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
50.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Kecamatan Cileunyi
1.20 . 1.20.08 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
147.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
17.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
41.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
173.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02
5.160.000,00 14.000.000,00 2.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 35.748.000,00 1.100.000,00 4.992.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
14.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
40.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
9.000.000,00 110.000.000,00
Halaman 42
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cileunyi
1.20 . 1.20.08 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
16.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
8.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.08 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.08 . 15 . 02 1.10 . 1.20.08 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.08 . 15 . 08 1.22 . 1.20.08 . 15
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.08 . 16 . 03 1.18 . 1.20.08 . 16
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
1.18 . 1.20.08 . 16 . 01 1.19 . 1.20.08 . 16
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 1.03 . 1.20.08 . 16
3.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.08 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.08 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 1.19 . 1.20.08 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.08 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.08 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.08 . 18 . 03 1.11 . 1.20.08 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
55.280.000,00 55.280.000,00 15.000.000,00
1.11 . 1.20.08 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.08 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.08 . 18 . 03 1.20 . 1.20.08 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
15.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.08 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.08 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.08 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 1.19 . 1.20.08 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.08 . 22 . 03
Lokasi :
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
50.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
kecamatan cimaung
1.20 . 1.20.19 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
112.100.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
18.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
21.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.19 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00 6.600.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 13.000.000,00 3.800.000,00 3.500.000,00 16.500.000,00
2.700.000,00 121.540.000,00
Halaman 43
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
kecamatan cimaung
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.19 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
7.000.000,00 4.540.000,00 110.000.000,00 14.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
6.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 1.08 . 1.20.19 . 15
Penyusunan laporan keuangan semesteran
9.350.000,00 9.350.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.400.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
14.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
14.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.19 . 16 . 03 1.18 . 1.20.19 . 16
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
20.000.000,00
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 1.19 . 1.20.19 . 16
6.400.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 1.03 . 1.20.19 . 16
900.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 1.22 . 1.20.19 . 15
3.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.20.19 . 15 . 02 1.10 . 1.20.19 . 15
3.900.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
20.000.000,00 14.125.000,00
1.19 . 1.20.19 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
5.000.000,00
1.19 . 1.20.19 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
9.125.000,00
1.20 . 1.20.19 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.19 . 17 . 19 1.19 . 1.20.19 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 11.100.000,00
1.19 . 1.20.19 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
6.100.000,00
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
5.000.000,00
1.03 . 1.20.19 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.19 . 18 . 03 1.11 . 1.20.19 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.19 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
11.405.000,00
1.22 . 1.20.19 . 18 . 03 1.20 . 1.20.19 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
11.405.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.19 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
19.680.000,00
1.18 . 1.20.19 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
9.850.000,00
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.19 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 1.18 . 1.20.19 . 21
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
200.000.000,00 200.000.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 Lokasi :
15.000.000,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.19 . 1.20.19 . 22 . 03 1.08 . 1.20.19 . 24
9.830.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.18 . 1.20.19 . 21 . 02 1.19 . 1.20.19 . 22
300.000.000,00
Pemeliharaan RTH
12.000.000,00 12.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
Kecamatan Cimenyan
1.20 . 1.20.10 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
71.152.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
16.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
39.280.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
1.600.000,00 10.272.000,00 4.000.000,00
Halaman 44
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Cimenyan
1.20 . 1.20.10 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls
1.20 . 1.20.10 . 06 1.20 . 1.20.10 . 06 . 03
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 1.20 . 1.20.10 . 20 1.20 . 1.20.10 . 20 . 03 Lokasi :
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.28 . 02 . 10
5.600.000,00 110.000.000,00 4.000.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Pengadaan mebeleur
5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kecamatan Ciweidey
1.20 . 1.20.34 . 02 1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 Lokasi :
14.000.000,00
Kecamatan Ciparay
1.20 . 1.20.28 . 01
Lokasi :
133.600.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00 110.000.000,00
Kecamatan Ciwidey
1.20 . 1.20.34 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
96.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
5.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.34 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.34 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.34 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.000.000,00 17.000.000,00 2.000.000,00
7.500.000,00 11.000.000,00
257.500.000,00 7.500.000,00 250.000.000,00 15.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
7.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.34 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.34 . 15 . 02 1.10 . 1.20.34 . 15 1.10 . 1.20.34 . 15 . 08 1.22 . 1.20.34 . 15 1.22 . 1.20.34 . 15 . 01 1.03 . 1.20.34 . 16 1.03 . 1.20.34 . 16 . 03 1.18 . 1.20.34 . 16 1.18 . 1.20.34 . 16 . 01 1.19 . 1.20.34 . 16 1.19 . 1.20.34 . 16 . 02 1.20 . 1.20.34 . 17 1.20 . 1.20.34 . 17 . 19 1.19 . 1.20.34 . 17 1.19 . 1.20.34 . 17 . 03
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
8.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
25.062.500,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
25.062.500,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
8.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
8.000.000,00 8.390.000,00 8.390.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Halaman 45
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Ciwidey
1.03 . 1.20.34 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.34 . 18 . 01 1.11 . 1.20.34 . 18
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.34 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.34 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
15.000.000,00
1.22 . 1.20.34 . 18 . 03 1.20 . 1.20.34 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.34 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.34 . 20
10.000.000,00
15.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
15.028.000,00
1.18 . 1.20.34 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
7.442.000,00
1.18 . 1.20.34 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
7.586.000,00
1.06 . 1.20.34 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.34 . 21 . 01 1.08 . 1.20.34 . 24
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.34 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
9.311.500,00 9.311.500,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan dan Desa
1.10 . 1.20.28 . 15 1.10 . 1.20.28 . 15 . 08 1.08 . 1.20.28 . 15 1.08 . 1.20.28 . 15 . 02 1.22 . 1.20.28 . 15 1.22 . 1.20.28 . 15 . 01 1.18 . 1.20.28 . 16 1.18 . 1.20.28 . 16 . 01 1.11 . 1.20.28 . 18
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00 10.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.28 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.28 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
10.000.000,00
1.22 . 1.20.28 . 18 . 03 1.20 . 1.20.28 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
10.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.28 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.28 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.28 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.28 . 21 1.06 . 1.20.28 . 21 . 01
Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
15.000.000,00 15.000.000,00
Kecamatan dan Kabupaten
1.19 . 1.20.28 . 17 1.19 . 1.20.28 . 17 . 01 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah
50.000.000,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00 12.000.000,00
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.20 . 1.20.14 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
107.100.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8.100.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
3.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00 17.000.000,00 3.000.000,00 13.000.000,00
7.000.000,00
Halaman 46
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.20 . 1.20.14 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.14 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
127.300.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 110.300.000,00 21.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
6.500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.14 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
15.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
15.000.000,00
1.08 . 1.20.14 . 15 . 02 1.10 . 1.20.14 . 15 1.10 . 1.20.14 . 15 . 08 1.22 . 1.20.14 . 15 1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 1.18 . 1.20.14 . 16 1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 1.19 . 1.20.14 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 17 1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 1.19 . 1.20.14 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 33.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
18.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
15.000.000,00
1.03 . 1.20.14 . 18 1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 1.11 . 1.20.14 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.14 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
10.000.000,00
1.22 . 1.20.14 . 18 . 03 1.20 . 1.20.14 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
15.000.000,00
10.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.14 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
11.000.000,00
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
11.000.000,00
1.18 . 1.20.14 . 20 . 04 1.06 . 1.20.14 . 21 1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 1.19 . 1.20.14 . 22 1.19 . 1.20.14 . 22 . 03
Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
13.000.000,00 13.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
KECAMATAN DAYEUHOLOT
1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah
300.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.560.000,00 4.560.000,00
Kecamatan Ibun
1.20 . 1.20.30 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
143.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
14.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
6.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
Halaman 47
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Ibun
1.20 . 1.20.30 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 1.20 . 1.20.30 . 02
20.000.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
250.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
140.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
100.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 06
4.000.000,00 6.000.000,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.30 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 1.22 . 1.20.30 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
1.22 . 1.20.30 . 15 . 01 1.18 . 1.20.30 . 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.20.30 . 16 . 01 1.19 . 1.20.30 . 16
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.30 . 16 . 04 1.20 . 1.20.30 . 17
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.30 . 17 . 19 1.19 . 1.20.30 . 17
3.000.000,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 34.000.000,00
1.19 . 1.20.30 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
20.000.000,00
1.19 . 1.20.30 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
14.000.000,00
1.03 . 1.20.30 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.30 . 18 . 03 1.11 . 1.20.30 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
34.912.000,00 34.912.000,00 20.000.000,00
1.11 . 1.20.30 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.30 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.30 . 18 . 03 1.18 . 1.20.30 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.000.000,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.30 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.30 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.30 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.30 . 21 . 01 1.19 . 1.20.30 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.30 . 22 . 03
Lokasi :
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kecamatan Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 Lokasi :
15.000.000,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
388.134.500,00 388.134.500,00
Kecamatan Katapang
1.20 . 1.20.15 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
140.306.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
6.411.350,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.510.100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
13.750.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
42.900.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
900.000,00 2.530.000,00 17.877.050,00
1.507.500,00 42.600.000,00 1.450.000,00 1.620.000,00
Halaman 48
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Katapang
1.20 . 1.20.15 . 01 . 22 1.20 . 1.20.15 . 02
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.750.000,00 376.338.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
115.588.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
250.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
10.750.000,00
5.750.000,00
1.20 . 1.20.15 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
2.300.000,00
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3.450.000,00
1.20 . 1.20.15 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.20 . 1.20.15 . 05 . 02 1.20 . 1.20.15 . 06 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.425.000,00 3.425.000,00 6.831.000,00 3.836.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.158.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.837.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
68.800.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
62.800.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15 . 11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.15 . 1.20.15 . 15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1.15 . 1.20.15 . 15 . 08 1.18 . 1.20.15 . 16
25.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
13.955.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 1.22 . 1.20.15 . 16
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22 . 1.20.15 . 16 . 02 1.20 . 1.20.15 . 17
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 1.19 . 1.20.15 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 1.03 . 1.20.15 . 18
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.15 . 18 . 03 1.11 . 1.20.15 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.15 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.22 . 1.20.15 . 18 . 02 2.06 . 1.20.15 . 19
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2.06 . 1.20.15 . 19 . 03 1.20 . 1.20.15 . 20
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
1.20 . 1.20.15 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.06 . 1.20.15 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.15 . 21 . 01
Lokasi :
25.000.000,00
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 1.19 . 1.20.15 . 16
6.000.000,00
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
13.955.000,00 9.830.000,00 9.830.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 268.075.000,00 268.075.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
Kecamatan Kertasari
1.20 . 1.20.27 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
123.412.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
8.812.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
33.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
220.500.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
6.600.000,00 15.000.000,00
7.500.000,00 28.500.000,00
Halaman 49
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Kertasari
1.20 . 1.20.27 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.27 . 02 . 16
Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.27 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.500.000,00 100.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.27 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.27 . 15 . 02 1.10 . 1.20.27 . 15 1.10 . 1.20.27 . 15 . 08 1.03 . 1.20.27 . 16 1.03 . 1.20.27 . 16 . 03 1.18 . 1.20.27 . 16 1.18 . 1.20.27 . 16 . 01 1.19 . 1.20.27 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.27 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.27 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 17 1.20 . 1.20.27 . 17 . 19 1.19 . 1.20.27 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.27 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.27 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.27 . 18 1.03 . 1.20.27 . 18 . 03 1.11 . 1.20.27 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.27 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.27 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.27 . 18 . 03 1.20 . 1.20.27 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.27 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.27 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.27 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.27 . 21 1.06 . 1.20.27 . 21 . 01 1.08 . 1.20.27 . 24 1.08 . 1.20.27 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
300.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Kutawaringin
1.20 . 1.20.38 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
69.600.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.600.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
22.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
553.320.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 1.20 . 1.20.38 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
1.20 . 1.20.38 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
73.320.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
10.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
200.000.000,00
Halaman 50
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Kutawaringin
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
114.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
150.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 42 1.20 . 1.20.38 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
6.000.000,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.500.000,00
1.20 . 1.20.38 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
3.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.500.000,00
1.20 . 1.20.38 . 06
3.500.000,00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.38 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.38 . 15 . 02 1.18 . 1.20.38 . 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.20.38 . 16 . 01 1.19 . 1.20.38 . 16
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.38 . 16 . 04 1.20 . 1.20.38 . 17
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.38 . 17 . 19 1.19 . 1.20.38 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
3.500.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.38 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.38 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.38 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.38 . 18 . 03 1.11 . 1.20.38 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.38 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.38 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.38 . 18 . 03 1.20 . 1.20.38 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.38 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.38 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.38 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.38 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.38 . 21 . 01
Lokasi :
15.000.000,00 15.000.000,00
Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung
2.03 . 2.03.01 . 16 2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
50.000.000,00
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan
197.860.000,00 197.860.000,00
Kecamatan Majalaya
1.20 . 1.20.29 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
133.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
41.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
289.792.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02
3.000.000,00 6.600.000,00 20.000.000,00
7.500.000,00 18.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
165.792.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
7.000.000,00 7.000.000,00
Halaman 51
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Majalaya
1.20 . 1.20.29 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
12.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
6.500.000,00
1.20 . 1.20.29 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
5.500.000,00
1.20 . 1.20.29 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08 . 1.20.29 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.29 . 15 . 02 1.10 . 1.20.29 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.29 . 15 . 08 1.22 . 1.20.29 . 15
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.20.29 . 16 . 01 1.19 . 1.20.29 . 16
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.29 . 15 . 01 1.18 . 1.20.29 . 16
3.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.03 . 1.20.29 . 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.29 . 16 . 03 1.20 . 1.20.29 . 17
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 1.19 . 1.20.29 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
51.000.000,00 51.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.29 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.29 . 18 . 03 1.11 . 1.20.29 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.29 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.29 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.29 . 18 . 03 1.20 . 1.20.29 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.29 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.29 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.29 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.29 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.29 . 21 . 01 1.19 . 1.20.29 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.29 . 22 . 03 1.08 . 1.20.29 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.29 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
50.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Margaasih
1.20 . 1.20.13 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
151.540.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
3.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 20.040.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 27.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
Halaman 52
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Margaasih
1.20 . 1.20.13 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.13 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.13 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20.000.000,00 7.000.000,00 128.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
4.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
7.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.13 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
7.000.000,00 110.000.000,00 8.960.000,00
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.200.000,00
1.20 . 1.20.13 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
4.760.000,00
1.20 . 1.20.13 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.13 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
17.250.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
17.250.000,00
1.08 . 1.20.13 . 15 . 02 1.10 . 1.20.13 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 1.22 . 1.20.13 . 15
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.20.13 . 16 . 03 1.18 . 1.20.13 . 16
31.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
31.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 1.19 . 1.20.13 . 16
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 1.03 . 1.20.13 . 16
3.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 21.400.000,00
1.19 . 1.20.13 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
11.400.000,00
1.20 . 1.20.13 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 1.19 . 1.20.13 . 17
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.13 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.20.13 . 18 . 03 1.11 . 1.20.13 . 18
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
32.262.000,00 32.262.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.13 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.13 . 18 . 03 1.20 . 1.20.13 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.13 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.13 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.13 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 1.19 . 1.20.13 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.13 . 22 . 03 1.08 . 1.20.13 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 Lokasi :
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Kecamatan Margaasih Kecamatan Margaasih Kecamata
1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
50.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.500.000,00 4.500.000,00
Kecamatan Margahayu
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 53
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Margahayu
1.20 . 1.20.12 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
160.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
26.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
124.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 1.20 . 1.20.12 . 06 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 1.08 . 1.20.12 . 15 1.08 . 1.20.12 . 15 . 02 1.10 . 1.20.12 . 15 1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 1.22 . 1.20.12 . 15 1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 1.03 . 1.20.12 . 16 1.03 . 1.20.12 . 16 . 03 1.18 . 1.20.12 . 16 1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 1.19 . 1.20.12 . 16
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
Program Penataan Administrasi Kependudukan
5.000.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 900.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
5.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.12 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.20 . 1.20.12 . 20
2.100.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.19 . 1.20.12 . 17 . 01
1.22 . 1.20.12 . 18 . 03
7.500.000,00 30.000.000,00
110.000.000,00
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.11 . 1.20.12 . 18
5.000.000,00
110.000.000,00
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.12 . 17
2.000.000,00 13.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.19 . 1.20.12 . 16 . 04
1.20 . 1.20.12 . 17 . 19
4.600.000,00 17.500.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.19 . 1.20.12 . 16 . 02
1.20 . 1.20.12 . 17
2.000.000,00
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00 19.899.500,00 5.750.000,00 14.149.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.800.000,00 3.800.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 4.975.000,00 4.975.000,00 29.237.500,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.12 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
10.000.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 1.08 . 1.20.12 . 24 1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
29.237.500,00
15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Nagreg
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 54
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Nagreg
1.20 . 1.20.24 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
172.544.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
25.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.24 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi :
3.000.000,00 6.600.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 12.134.950,00 5.004.800,00 6.353.250,00 46.603.000,00 8.848.000,00 5.000.000,00
7.000.000,00 166.900.000,00 7.000.000,00 159.900.000,00
KECAMATAN PACET
1.20 . 1.20.26 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
124.912.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.26 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
29.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
19.800.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
39.400.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
117.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.26 . 06
5.000.000,00 13.212.000,00 4.500.000,00 7.000.000,00
7.000.000,00 110.000.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.26 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.26 . 15 . 02 1.10 . 1.20.26 . 15 1.10 . 1.20.26 . 15 . 08 1.22 . 1.20.26 . 15 1.22 . 1.20.26 . 15 . 01 1.03 . 1.20.26 . 16 1.03 . 1.20.26 . 16 . 03 1.18 . 1.20.26 . 16 1.18 . 1.20.26 . 16 . 01 1.19 . 1.20.26 . 16 1.19 . 1.20.26 . 16 . 04 1.20 . 1.20.26 . 17 1.20 . 1.20.26 . 17 . 19 1.19 . 1.20.26 . 17
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.26 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.26 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.26 . 18 1.03 . 1.20.26 . 18 . 03 1.11 . 1.20.26 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.26 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.26 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.26 . 18 . 02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00
20.000.000,00 Halaman 55
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pacet
1.20 . 1.20.26 . 20
300.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.26 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.000.000,00
1.18 . 1.20.26 . 20 . 14 1.06 . 1.20.26 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.26 . 21 . 01 1.19 . 1.20.26 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.26 . 22 . 03 1.08 . 1.20.26 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.20.26 . 24 . 06 Lokasi :
Pemeliharaan RTH
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.20.26 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.33 . 15 . 08
20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
4.475.000,00 4.475.000,00
Kecamatan Pairjambu
1.20 . 1.20.33 . 03 1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 Lokasi :
15.000.000,00
Kecamatan Pairambu
1.10 . 1.20.33 . 15
Lokasi :
15.000.000,00
Kecamatan Pacetr
1.19 . 1.20.26 . 16
Lokasi :
300.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00 7.500.000,00
Kecamatan Pameungpeuk
1.20 . 1.20.16 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
156.492.500,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
7.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.800.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
8.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.16 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
300.000,00 9.135.000,00 14.500.000,00 2.000.000,00 15.032.500,00 6.000.000,00 2.000.000,00 36.125.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00 421.837.500,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
267.370.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 1.20 . 1.20.16 . 03 1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 1.20 . 1.20.16 . 06 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.16 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08 . 1.20.16 . 15 1.08 . 1.20.16 . 15 . 02 1.10 . 1.20.16 . 15 1.10 . 1.20.16 . 15 . 08 1.22 . 1.20.16 . 15 1.22 . 1.20.16 . 15 . 01
38.467.500,00 6.000.000,00
25.340.000,00 25.340.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
25.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
25.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.800.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.800.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
19.440.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
19.440.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 56
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pameungpeuk
1.03 . 1.20.16 . 16 1.03 . 1.20.16 . 16 . 03 1.18 . 1.20.16 . 16 1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 1.19 . 1.20.16 . 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
50.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
50.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 36.000.000,00
1.19 . 1.20.16 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
14.000.000,00
1.19 . 1.20.16 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
22.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 17 1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 1.19 . 1.20.16 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 32.000.000,00
1.19 . 1.20.16 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
20.000.000,00
1.03 . 1.20.16 . 18 1.03 . 1.20.16 . 18 . 03 1.11 . 1.20.16 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.16 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
24.760.000,00
1.22 . 1.20.16 . 18 . 03 1.20 . 1.20.16 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
15.000.000,00
24.760.000,00 45.950.000,00
1.20 . 1.20.16 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.16 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
20.000.000,00
1.18 . 1.20.16 . 20 . 04 1.19 . 1.20.16 . 22 1.19 . 1.20.16 . 22 . 03
Lokasi :
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
45.950.000,00
23.840.000,00 23.840.000,00
Kecamatan Pangalengan
1.20 . 1.20.18 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
235.197.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
13.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
44.400.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
81.600.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.18 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.18 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.18 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.000.000,00
5.000.000,00 7.522.000,00 49.700.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00
3.975.000,00 145.000.000,00 28.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 14.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
6.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 06
3.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08 . 1.20.18 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
10.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
10.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
70.000.000,00
1.08 . 1.20.18 . 15 . 02 1.03 . 1.20.18 . 16 1.03 . 1.20.18 . 16 . 03 1.18 . 1.20.18 . 16 1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 1.19 . 1.20.18 . 16 1.19 . 1.20.18 . 16 . 02
3.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
70.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 57
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pangalengan
1.19 . 1.20.18 . 16 . 04 1.19 . 1.20.18 . 17
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
20.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
15.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
15.000.000,00
1.06 . 1.20.18 . 18 1.06 . 1.20.18 . 18 . 03 1.22 . 1.20.18 . 18 1.22 . 1.20.18 . 18 . 03 1.20 . 1.20.18 . 20
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
70.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.18 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.000.000,00
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 1.06 . 1.20.18 . 21 1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 1.19 . 1.20.18 . 22 1.19 . 1.20.18 . 22 . 03
Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
300.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kecamatan Paseh
1.20 . 1.20.31 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
97.007.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 1.20 . 1.20.31 . 02
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.31 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.31 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.000.000,00 6.500.000,00 20.000.100,00 2.000.000,00 14.000.000,00 5.006.900,00 7.500.000,00 15.000.000,00
7.000.000,00 124.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 110.000.000,00 15.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
7.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06 1.20 . 1.20.31 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10 . 1.20.31 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.20.31 . 15 . 08 1.03 . 1.20.31 . 16 1.03 . 1.20.31 . 16 . 03 1.18 . 1.20.31 . 16 1.18 . 1.20.31 . 16 . 01 1.19 . 1.20.31 . 16
10.000.000,00 51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19 . 1.20.31 . 17
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.19 . 1.20.31 . 16 . 04
1.20 . 1.20.31 . 17 . 19
3.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.19 . 1.20.31 . 16 . 02
1.20 . 1.20.31 . 17
3.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 18.905.000,00 10.000.000,00 8.905.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.31 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.31 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.11 . 1.20.31 . 18 1.11 . 1.20.31 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
10.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 58
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Paseh
1.22 . 1.20.31 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.22 . 1.20.31 . 18 . 03 1.20 . 1.20.31 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.31 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.31 . 20
20.000.000,00 20.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.31 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.31 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.31 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.31 . 21 . 01
Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.33 . 17 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kecamatan Pasirjabu
1.08 . 1.20.33 . 01 1.08 . 1.20.33 . 01 . 10 Lokasi :
15.000.000,00
Kecamatan Pasijambu
1.20 . 1.20.33 . 17
Lokasi :
15.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor
14.000.000,00 14.000.000,00
Kecamatan Pasirjambu
1.08 . 1.20.33 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
74.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.500.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.08 . 1.20.33 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.500.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.33 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.33 . 06 1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 1.08 . 1.20.33 . 15 1.08 . 1.20.33 . 15 . 02 1.22 . 1.20.33 . 15 1.22 . 1.20.33 . 15 . 01 1.18 . 1.20.33 . 16 1.18 . 1.20.33 . 16 . 01 1.19 . 1.20.33 . 16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
7.000.000,00 110.000.000,00 3.300.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00
28.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.33 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.33 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.11 . 1.20.33 . 18
7.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.19 . 1.20.33 . 16 . 04
1.03 . 1.20.33 . 18 . 03
124.000.000,00
28.000.000,00
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.03 . 1.20.33 . 18
7.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.19 . 1.20.33 . 16 . 02
1.19 . 1.20.33 . 17
5.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
13.000.000,00 13.000.000,00 24.650.000,00 4.650.000,00 20.000.000,00 21.950.000,00 9.000.000,00 12.950.000,00 99.085.000,00 99.085.000,00 15.000.000,00
1.11 . 1.20.33 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.33 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
10.000.000,00
1.22 . 1.20.33 . 18 . 03 1.18 . 1.20.33 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
15.000.000,00
10.000.000,00 12.000.000,00 Halaman 59
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Pasirjambu
1.18 . 1.20.33 . 20 . 04 1.06 . 1.20.33 . 21
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.33 . 21 . 01 1.19 . 1.20.33 . 22
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.19 . 1.20.33 . 22 . 03
Lokasi :
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Kecamatan Rancabali
1.20 . 1.20.35 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
83.560.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
34.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
117.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 1.20 . 1.20.35 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.35 . 06
6.600.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 12.960.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00 110.000.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.35 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.35 . 15 . 02 1.10 . 1.20.35 . 15 1.10 . 1.20.35 . 15 . 08 1.22 . 1.20.35 . 15 1.22 . 1.20.35 . 15 . 01 1.03 . 1.20.35 . 16 1.03 . 1.20.35 . 16 . 03 1.18 . 1.20.35 . 16 1.18 . 1.20.35 . 16 . 01 1.19 . 1.20.35 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 17 1.20 . 1.20.35 . 17 . 19 1.19 . 1.20.35 . 17 1.19 . 1.20.35 . 17 . 01 1.03 . 1.20.35 . 18 1.03 . 1.20.35 . 18 . 03 1.11 . 1.20.35 . 18
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00
1.11 . 1.20.35 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.35 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.35 . 18 . 03 1.20 . 1.20.35 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
10.000.000,00
20.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.35 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.35 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.35 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.35 . 21 1.06 . 1.20.35 . 21 . 01 1.19 . 1.20.35 . 22 1.19 . 1.20.35 . 22 . 03
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
300.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Halaman 60
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan Rancabali
1.08 . 1.20.35 . 24 1.08 . 1.20.35 . 24 . 06 Lokasi :
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Rancaekek
1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.22 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.22 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
19.900.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 2.900.000,00 100.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 14
Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
40.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
60.000.000,00
1.08 . 1.20.22 . 15 1.08 . 1.20.22 . 15 . 02 1.10 . 1.20.22 . 15 1.10 . 1.20.22 . 15 . 08 1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 1.19 . 1.20.22 . 16
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
53.800.000,00
1.19 . 1.20.22 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
10.000.000,00
1.19 . 1.20.22 . 16 . 04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
43.800.000,00
1.20 . 1.20.22 . 17 1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 1.19 . 1.20.22 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.19 . 1.20.22 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
10.000.000,00
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
10.000.000,00
1.11 . 1.20.22 . 18
19.000.000,00
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.22 . 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.22 . 18 . 03 1.18 . 1.20.22 . 20
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
19.000.000,00
20.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.22 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.22 . 21 1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 1.08 . 1.20.22 . 24 1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
15.000.000,00 15.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00
Kecamatan Solokanjeruk
1.20 . 1.20.32 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
159.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.500.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
35.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
40.900.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
374.760.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02
3.000.000,00 6.600.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
250.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 1.20 . 1.20.32 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
7.500.000,00 7.260.000,00
22.100.000,00 Halaman 61
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
kecamatan solokanjeruk
1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 1.20 . 1.20.32 . 06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22.100.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.32 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
20.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
20.000.000,00
1.08 . 1.20.32 . 15 . 02 1.10 . 1.20.32 . 15 1.10 . 1.20.32 . 15 . 08 1.22 . 1.20.32 . 15 1.22 . 1.20.32 . 15 . 01 1.03 . 1.20.32 . 16 1.03 . 1.20.32 . 16 . 03 1.18 . 1.20.32 . 16 1.18 . 1.20.32 . 16 . 01 1.19 . 1.20.32 . 16 1.19 . 1.20.32 . 16 . 02 1.20 . 1.20.32 . 17 1.20 . 1.20.32 . 17 . 19 1.19 . 1.20.32 . 17
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.000.000,00
10.000.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00
1.19 . 1.20.32 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000,00
1.19 . 1.20.32 . 17 . 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
1.03 . 1.20.32 . 18 1.03 . 1.20.32 . 18 . 03 1.11 . 1.20.32 . 18 1.11 . 1.20.32 . 18 . 01 1.20 . 1.20.32 . 20
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 300.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.32 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.000.000,00
1.18 . 1.20.32 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000,00
1.18 . 1.20.32 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000,00
1.06 . 1.20.32 . 21 1.06 . 1.20.32 . 21 . 01 1.19 . 1.20.32 . 22 1.19 . 1.20.32 . 22 . 03 1.08 . 1.20.32 . 24 1.08 . 1.20.32 . 24 . 06 Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
300.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
kecamatan soreang
1.20 . 1.20.36 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
94.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
21.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
110.070.000,00
1.20 . 1.20.36 . 02 1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 1.20 . 1.20.36 . 03 1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 1.20 . 1.20.36 . 20 1.20 . 1.20.36 . 20 . 03
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
9.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00
110.070.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Halaman 62
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kecamatan, Desa, Kabupaten
1.19 . 1.20.28 . 17 1.19 . 1.20.28 . 17 . 03 Lokasi :
1.19 . 1.20.09 . 16 . 04
1.06 . 1.20.16 . 21 . 01
1.22 . 1.20.32 . 18 . 03
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 1.19 . 1.20.34 . 16 1.19 . 1.20.34 . 16 . 04 1.19 . 1.20.34 . 17 1.19 . 1.20.34 . 17 . 01
1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 1.19 . 1.20.32 . 16 1.19 . 1.20.32 . 16 . 04
1.03 . 1.20.31 . 18 . 03
1.20 . 1.20.41 . 01 . 20
15.000.000,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.000.000,00 20.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
41.000.000,00 41.000.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian KORPRI Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
5.500.000,00 5.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
70.000.000,00 70.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kel Jelekong
1.20 . 1.20.45 . 01 1.20 . 1.20.45 . 01 . 17 1.20 . 1.20.45 . 20 1.20 . 1.20.45 . 20 . 03 Lokasi :
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
15.000.000,00
Kel Andir
1.20 . 1.20.41 . 01
Lokasi :
Program perencanaan pembangunan daerah
Keecamatan Paseh
1.03 . 1.20.31 . 18
Lokasi :
25.000.000,00
kecmatan solokanjeruk
1.20 . 1.20.32 . 03
Lokasi :
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
25.000.000,00
Kecamtan Ciwidey
1.20 . 1.20.34 . 01
Lokasi :
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
kecamatn solokanjeruk
1.22 . 1.20.32 . 18
Lokasi :
12.000.000,00
Kecamatn Pameungpeuk
1.06 . 1.20.16 . 21
Lokasi :
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000,00
KecamatanCilengkrang
1.19 . 1.20.09 . 16
Lokasi :
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
30.000.000,00 30.000.000,00 822.260.000,00 822.260.000,00
Kel. Manggahang Kec. Baleendah
1.14 . 1.14.01 . 15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
7.970.973.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02
Pembangunan balai latihan kerja
6.500.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
Pembangunan Balai Latihan Kerja
1.470.973.000,00
Lokasi :
keluar Kabupaten bandung
1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Lokasi :
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.000.000,00 8.000.000,00
kelurahan
1.20 . 1.20.45 . 01 1.20 . 1.20.45 . 01 . 20 Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kelurahan Andir
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 63
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kelurahan Andir
1.20 . 1.20.41 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
65.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.41 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.41 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.41 . 02 . 24 1.20 . 1.20.41 . 20 1.20 . 1.20.41 . 20 . 03 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
17.000.000,00 8.000.000,00
45.000.000,00 45.000.000,00 634.300.000,00 634.300.000,00
Kelurahan Baleendah
1.20 . 1.20.42 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66.600.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.42 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.42 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 1.20 . 1.20.42 . 02 . 42 1.20 . 1.20.42 . 20 1.20 . 1.20.42 . 20 . 03 Lokasi :
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
18.600.000,00 8.000.000,00
100.000.000,00 825.800.000,00 825.800.000,00
Kelurahan Cibeunying
1.20 . 1.20.44 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.44 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
297.295.000,00
1.20 . 1.20.44 . 02 1.20 . 1.20.44 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.44 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.44 . 20 1.20 . 1.20.44 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.45 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.45 . 02 1.20 . 1.20.45 . 02 . 24
879.685.000,00 879.685.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Kelurahan Jelkong
1.20 . 1.20.45 . 01 1.20 . 1.20.45 . 01 . 08 Lokasi :
47.295.000,00 250.000.000,00
Kelurahan Jelekong
1.20 . 1.20.45 . 01
Lokasi :
8.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00 17.000.000,00
Kelurahan Manggahang
1.20 . 1.20.43 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
17.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.43 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.43 . 01 . 20 1.20 . 1.20.43 . 02
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
221.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.43 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.43 . 20 1.20 . 1.20.43 . 20 . 03
8.000.000,00 30.000.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
45.000.000,00 176.000.000,00 553.852.000,00 553.852.000,00 Halaman 64
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Kelurahan Pasawahan
1.20 . 1.20.39 . 20 1.20 . 1.20.39 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
515.540.000,00 515.540.000,00
Kelurahan Rancaekek Kencana
1.20 . 1.20.48 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
155.500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.48 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
59.400.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
21.600.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
543.280.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 1.20 . 1.20.48 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.48 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.48 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
8.000.000,00
500.000.000,00 43.280.000,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.800.000,00
1.20 . 1.20.48 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5.200.000,00
1.20 . 1.20.48 . 06 1.20 . 1.20.48 . 06 . 01 1.20 . 1.20.48 . 20 1.20 . 1.20.48 . 20 . 03 Lokasi :
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.47 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.46 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.46 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.46 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.46 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.46 . 02 . 16
Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
1.20 . 1.20.46 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.46 . 20 1.20 . 1.20.46 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.04.01 . 15 . 15
585.260.000,00
64.000.000,00 8.680.000,00 17.000.000,00 8.320.000,00 30.000.000,00 95.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 513.080.000,00 513.080.000,00
5.600.000,00 5.600.000,00
638.605.000,00 638.605.000,00
Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)
200.000.000,00 200.000.000,00
LOKASI RAKOR PROVINSI, RAKORNAS DAN LOKASI WTN
1.07 . 1.07.01 . 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 Lokasi :
585.260.000,00
Komplek Pemda Kab Bandung
1.06 . 1.04.01 . 15
Lokasi :
1.064.580.000,00
KESBANGPOL
1.19 . 1.19.01 . 01
Lokasi :
1.064.580.000,00
Kematan Cimenyan
1.20 . 1.20.10 . 02
Lokasi :
12.000.000,00
Kelurahan Wargamekar
1.20 . 1.20.46 . 01
Lokasi :
12.000.000,00
Kelurahan Sulaiman
1.20 . 1.20.47 . 20
Lokasi :
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
150.000.000,00 150.000.000,00
LUAR KAB.BANDUNG
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 65
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
LUAR KAB.BANDUNG
1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Lokasi :
2.06 . 1.15.01 . 17 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
140.345.500,00 140.345.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00 10.000.000,00
Program pengembangan budidaya perikanan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
329.792.500,00 329.792.500,00
Pasar Tradisional yang dikelola Kabupaten Bandung
2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 Lokasi :
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Majalaya, Ciparay, Pacet, Banjaran, Soreang, Cileu
2.05 . 2.05.01 . 20
Lokasi :
147.000.000,00
Luar wilayah Kab Bandung
1.20 . 1.20.09 . 01
Lokasi :
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
147.000.000,00
Luar Negeri
2.06 . 1.15.01 . 17
Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
8.425.851.525,00 8.425.851.525,00
PEMKAB BANDUNG
1.25 . 1.26.01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.093.543.500,00
1.25 . 1.26.01 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
932.656.000,00
1.25 . 1.26.01 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
922.337.500,00
1.25 . 1.26.01 . 15 . 06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
238.550.000,00
1.25 . 1.26.01 . 17 1.25 . 1.26.01 . 17 . 01 Lokasi :
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
78.794.000,00 78.794.000,00
Puskesmas dan Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 Lokasi :
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
209.555.000,00 209.555.000,00
RSUD CICALENGKA
1.02 . 1.02.04 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
891.830.800,65
1.02 . 1.02.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.04 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
78.763.200,65
1.02 . 1.02.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
34.654.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
19.033.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
82.985.600,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
50.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
82.725.000,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.02 . 1.02.04 . 01 . 23
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.02 . 1.02.04 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.680.000,00 37.000.000,00 7.000.000,00 27.900.000,00 216.000.000,00
3.940.000,00
53.150.000,00 180.000.000,00 901.686.000,00
1.02 . 1.02.04 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
213.840.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
196.638.400,00
1.02 . 1.02.04 . 05 1.02 . 1.02.04 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.04 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.04 . 06 1.02 . 1.02.04 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.04 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.02 . 1.02.04 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.02 . 1.02.04 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
660.000.000,00 27.846.000,00
183.638.400,00 13.000.000,00 41.453.000,00 15.000.000,00 8.320.000,00 10.508.000,00 7.625.000,00 Halaman 66
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
RSUD CICALENGKA
1.02 . 1.02.04 . 16 1.02 . 1.02.04 . 16 . 12 1.02 . 1.02.04 . 19 1.02 . 1.02.04 . 19 . 01 1.02 . 1.02.04 . 23 1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 1.02 . 1.02.04 . 26 1.02 . 1.02.04 . 26 . 05
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
5.502.483.813,00 5.502.483.813,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
26.086.800,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
26.086.800,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
37.020.000,00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
37.020.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengembangan ruang gawat darurat
8.197.300.857,00 0,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
5.017.780.083,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 1.02 . 1.02.04 . 26 . 23
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 24
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 25
Pengembangan tipe rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 27
Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
1.02 . 1.02.04 . 27 1.02 . 1.02.04 . 27 . 01
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
42.638.000,00 1.165.482.594,00 109.434.180,00 60.000.000,00 801.966.000,00 470.531.262,00 113.908.800,00
1.02 . 1.02.04 . 27 . 16
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 27 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
97.800.000,00
1.02 . 1.02.04 . 27 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
27.180.222,00
1.02 . 1.02.04 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
231.642.240,00
113.999.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 01
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
12.851.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 05
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
14.350.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 06
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
14.325.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
57.000.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15.473.000,00
Lokasi :
RSUD Kelas B Majalaya
1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 Lokasi :
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
285.350.000,00 16.309.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit ( DAK Luncuran )
28.855.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.000.000,00
28.855.000,00
RSUD Soreang
1.02 . 1.02.03 . 01 1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 1.02 . 1.02.03 . 02 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 1.02 . 1.02.03 . 16 1.02 . 1.02.03 . 16 . 13 1.02 . 1.02.03 . 26 1.02 . 1.02.03 . 26 . 01
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27
Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Lokasi :
16.594.350.000,00
RSUD Majalaya
1.02 . 1.02.02 . 26
Lokasi :
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (BAN-GUB Luncuran)
12.000.000,00 199.832.000,32 199.832.000,32 17.933.730.257,00 17.933.730.257,00 9.853.851.436,00 4.000.000.000,00 252.335.136,00 601.516.300,00 5.000.000.000,00
Satpol pp
1.19 . 1.19.02 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
516.631.880,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.400.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
25.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
32.750.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
53.600.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
20.000.000,00
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Halaman 67
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Satpol pp
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
100.780.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
224.101.880,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
30.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
310.262.192,77
1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 1.19 . 1.19.02 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04
Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05
Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 1.19.02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 1.19 . 1.19.02 . 22 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 Lokasi :
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
190.000.000,00 6.354.031.014,00 5.721.631.014,00 107.400.000,00 80.000.000,00 445.000.000,00 744.200.000,00 694.200.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
120.000.000,00 120.000.000,00
Sekertaiat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 Lokasi :
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
190.000.000,00
Satuan Polisi Pamong praja
1.19 . 1.19.02 . 02
Lokasi :
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
20.000.000,00 290.262.192,77
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.000.000,00 13.000.000,00
Sekertariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.732.628.949,30
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
155.930.849,30
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
160.248.850,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
129.520.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.04 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
88.925.000,00 235.399.000,00 49.200.000,00 28.900.000,00 115.554.750,00 68.400.000,00
15.484.000,00 305.847.500,00 1.379.219.000,00 1.360.562.575,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
375.010.575,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
985.552.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.04 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
221.670.000,00 200.670.000,00 21.000.000,00 965.635.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04
Bimbingan dan Konseling
189.150.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 05
Penyediaan jasa jaminan Asuransi Kesehatan Dewan
776.485.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Reses
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
271.745.947,00 86.667.300,00 47.108.000,00 101.848.497,00 36.122.150,00 3.390.370.000,00 3.390.370.000,00 Halaman 68
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Sekertariat DPRD DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 Lokasi :
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
83.080.000,00 83.080.000,00
Sekertariat DPRD Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.04 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
683.334.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
136.310.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
547.024.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Lokasi :
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi
242.880.000,00 242.880.000,00
Sekretariat BPMPD
1.22 . 1.22.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
577.807.250,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
29.596.200,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
35.710.500,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
27.766.550,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
13.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 22
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
42.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.812.500,00 198.679.500,00 7.872.000,00 27.920.000,00 141.100.000,00
881.614.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
283.230.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
230.416.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 42 1.22 . 1.22.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.22 . 1.22.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.22 . 1.22.01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Lokasi :
293.010.000,00 26.008.000,00 48.950.000,00
22.050.000,00 12.250.000,00 9.800.000,00 71.195.000,00 43.141.000,00 20.466.000,00 7.588.000,00
Sekretariat Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.453.180.300,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
961.180.300,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
492.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16
793.682.500,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20 . 1.20.03 . 25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
953.619.000,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
953.619.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 1.20 . 1.20.03 . 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 Lokasi :
77.760.000,00
779.750.000,00 779.750.000,00
Sekretariat Daerah Wilayah Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Lokasi :
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
715.922.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
205.629.000,00 205.629.000,00
Setda Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.03 . 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
222.500.000,00 Halaman 69
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Lokasi :
Setda Kabupaten Bandung 1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
Lokasi :
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
1.01 . 1.01.01 . 16 . 46
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
2.03 . 2.03.01 . 17 . 06
1.03 . 2.03.01 . 24 . 15
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
100.000.000,00
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP)
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07
Pogram peningkatan pelayanan angkutan Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
22.400.000,00 22.400.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
235.300.000,00 235.300.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.019.320.336,00
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.019.320.336,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
491.600.000,00 491.600.000,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan
423.545.000,00 423.545.000,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi
102.600.000,00 102.600.000,00
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.265.414.000,00 1.265.414.000,00
Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
300.000.000,00 300.000.000,00
Tersebar di Kabupaten Bandung
2.01 . 2.01.01 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
Lokasi :
100.000.000,00
tersebar di 6 lokasi kab bandung
1.04 . 1.04.01 . 20
Lokasi :
60.000.000,00
Tersebar di 4 UPTD
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
60.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
Tersebar di 4 Kecamatan Kab.Bandung
2.03 . 2.03.01 . 17
Lokasi :
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tersebar di 31 Kecamatan dan DISTANBUNHUT
2.01 . 2.01.01 . 16
Lokasi :
203.500.000,00
Tersebar di 31 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 16
Lokasi :
Sosialisasi UUD No. 11 Tahun 2009 *)
203.500.000,00
TERSEBAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
1.07 . 1.07.01 . 15
Lokasi :
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
TERMINAL PANGALENGAN DAN TERMINAL CICALENGKA
1.07 . 1.07.01 . 16
Lokasi :
22.739.700,00
TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNG
1.07 . 1.07.01 . 17
Lokasi :
22.739.700,00
SMPN 1 Nagreg
1.01 . 1.01.01 . 16
Lokasi :
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SMPN 1 Cicalengka
1.01 . 1.01.01 . 16
Lokasi :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD terkait, 31 Kecamatan Se Kabupaten Bandung
1.13 . 1.13.01 . 21
Lokasi :
222.500.000,00
Skertariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 01
Lokasi :
Fasilitasi pembinaan dan pengembangan aparatur
2.274.300.000,00 1.918.050.000,00 356.250.000,00
Tersebar di wilayah kab bandung
1.08 . 1.04.01 . 24 1.08 . 1.04.01 . 24 . 06
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
1.933.925.000,00 1.933.925.000,00
Halaman 70
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Tersebar dibeberapa kecamatan
2.02 . 2.01.01 . 15
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 Lokasi :
Pengembangan hasil hutan non kayu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
16.000.000,00 16.000.000,00
UPTD Pemadam Kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 Lokasi :
349.057.000,00
Tersedianya Dana
1.03 . 1.03.01 . 01
Lokasi :
349.057.000,00
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
25.050.000,00 25.050.000,00
UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I, II dan III
1.04 . 1.04.01 . 19
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
95.305.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
15.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
79.605.000,00
Lokasi :
UPTD Pembenihan Ikan
2.05 . 2.05.01 . 20
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 Lokasi :
Pengembangan bibit ikan unggul
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.05.01 . 22 . 01
1.03 . 2.03.01 . 24 . 14
1.03 . 2.03.01 . 26 . 09
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Master plan sumber daya air
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 07
Pengembangan industri kreatif berbasis fashion
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06
422.310.000,00 422.310.000,00
175.450.000,00 175.450.000,00
320.000.000,00 320.000.000,00
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
144.470.000,00 144.470.000,00
wilayah kab bandung
1.04 . 1.04.01 . 15
Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 1.06 . 1.04.01 . 21
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.04.01 . 21 . 01
Lokasi :
740.940.000,00
Wil. Kec. Soreang,Kutawaringin, Majalaya, Rancabal
2.07 . 1.15.01 . 15
Lokasi :
740.940.000,00
Wil. Kec. Paseh, Kec. Cikancung, Kec. Katapang, Wi
2.07 . 1.15.01 . 15
Lokasi :
1.343.000.000,00
Wil. Kabupaten Bandung, Kemitraan Tujuan : Lampung
2.07 . 1.15.01 . 16
Lokasi :
1.343.000.000,00
Wil. Kabupaten Bandung
2.07 . 1.15.01 . 16
Lokasi :
785.531.000,00
UPTD Sub DAS Ciwidey dan UPTD Cisangkuy
1.03 . 2.03.01 . 26
Lokasi :
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
785.531.000,00
UPTD Sub DAS Ciwidey
1.03 . 2.03.01 . 24
Lokasi :
331.625.000,00
UPTD Pembibitan Ternak
2.01 . 2.05.01 . 22
Lokasi :
331.625.000,00
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
5.290.000.000,00 5.290.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Wilayah Kab. Bandung
2.01 . 2.05.01 . 22 2.01 . 2.05.01 . 22 . 08
Program peningkatan produksi hasil peternakan Pengembangan agribisnis peternakan
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
2.049.155.000,00 2.049.155.000,00
Halaman 71
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Wilayah Kab.Bandung
2.01 . 2.05.01 . 22 2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 Lokasi :
Pembibitan dan perawatan ternak
1.365.885.000,00 1.365.885.000,00
Wilayah Kabupaten Bandunf
1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 07 Lokasi :
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan
347.672.452,40 347.672.452,40
Wilayah Kabupaten Bandung
1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 2.06 . 1.15.01 . 15
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.06 . 1.15.01 . 15 . 01
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 1.20 . 1.20.03 . 01
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pembinaan kemampuan teknologi industri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
312.204.433,00 312.204.433,00 186.495.250,00 10.170.000,00 33.240.250,00 133.010.000,00 10.075.000,00 507.500.000,00 507.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.561.106.680,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.009.631.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.162.228.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
290.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
180.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
3.626.015.680,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.980.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
50.000.000,00
162.532.000,00
100.000.000,00 12.051.107.914,87
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
5.725.393.522,87
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
246.864.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
594.854.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
477.901.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
164.865.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
Pengadaan alat-alat komunikasi
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.208.943.392,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.613.990.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
31.420.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
201.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 1.20 . 1.20.03 . 16
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 13
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 18
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 20 1.20 . 1.20.31 . 01 1.20 . 1.20.31 . 01 . 20 1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pengelolaan Kekayaan Desa
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
58.412.000,00 574.500.000,00 144.400.000,00
209.565.000,00
201.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 89.900.000,00 89.900.000,00 2.550.000.000,00 912.175.000,00 1.085.250.000,00 552.575.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Halaman 72
Lokasi :
KODE
URAIAN
TOTAL
1
2
3
Wilayah Kabupaten Bandung
2.05 . 2.05.01 . 20 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 2.01 . 2.05.01 . 21
Program pengembangan budidaya perikanan
4.365.438.000,00
Pembinaan dan pengembangan perikanan
4.365.438.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1.057.298.550,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
393.748.050,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 03
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
254.565.000,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 06
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium
232.531.000,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 07
Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan
176.454.500,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
353.290.000,00
2.01 . 2.05.01 . 23 2.01 . 2.05.01 . 23 . 07
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
121.105.000,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14
Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan
232.185.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 Lokasi :
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
159.590.000,00
Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan Kawasan Perikanan
159.590.000,00
Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandu
1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.868.652.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
394.874.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
508.240.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
965.538.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 Lokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
1.15 . 1.20.15 . 16 . 06
233.500.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
77.000.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
77.000.000,00
7.732.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
7.732.000,00
wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I, II
1.04 . 1.04.01 . 19 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 Lokasi :
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Wilayah Kecamatan Katapang
1.15 . 1.20.15 . 16
Lokasi :
233.500.000,00
Wilayah Kabupatenm Bandung
2.05 . 2.05.01 . 01
Lokasi :
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
535.768.370,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
535.768.370,00
Wilayah Provinsi Jawa Barat
1.18 . 1.18.01 . 20 1.18 . 1.18.01 . 20 . 03
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
500.000.000,00
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
500.000.000,00 JUMLAH
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
1.070.150.311.155,10
Halaman 73