B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
2052
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen
2052.01
2052.01.00 1
Jenis Output (3)
Alokasi 2013 (4)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2015 (10)
2016 (11)
Lokasi 2017 (12)
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
Persentase (%) Temuan Laporan Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
3.277,1
3.561,0
0,0
0,0
0,0
3.561,0
3.632,2
3.704,9
3.779,0
3.277,1
3.561,0
0,0
0,0
0,0
3.561,0
3.632,2
3.704,9
3.779,0 Pusat
266,9
0,0
0,0
0,0
266,9
272,3
277,7
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Sekretaris Jenderal
OU
.003 Laporan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
OP
245,6 245,6
266,9
0,0
0,0
0,0
266,9
272,3
277,7
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
3.323,2
3.611,1
0,0
0,0
0,0
3.611,1
3.683,4
3.757,0
3.832,2
3.323,2
3.611,1
0,0
0,0
0,0
3.611,1
3.683,4
3.757,0
3.832,2 Pusat
3.956,4
4.299,2
0,0
0,0
0,0
4.299,2
4.430,4
4.558,6
4.683,9
3.956,4
4.299,2
0,0
0,0
0,0
4.299,2
4.430,4
4.558,6
4.683,9 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat I
OU
283,3 283,3 Pusat
2053
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
2053.01
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
2053.01.00 1
Persentase (%) Temuan Laporan Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
1.366,9
1.366,9
0,0
0,0
0,0
1.366,9
1.394,3
1.422,2
1.450,6
1.366,9
1.366,9
0,0
0,0
0,0
1.366,9
1.394,3
1.422,2
1.450,6 Pusat
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
OU
.003 Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
OP
(13)
260,7
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
2.459,1
2.459,1
0,0
0,0
0,0
2.459,1
2.508,3
2.558,5
2.459,1
2.459,1
0,0
0,0
0,0
2.459,1
2.508,3
2.558,5
2.609,6 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat II
OU
9.296,8
6.361,0
0,0
0,0
0,0
6.361,0
6.519,5
6.676,5
6.831,8
9.296,8
6.361,0
0,0
0,0
0,0
6.361,0
6.519,5
6.676,5
6.831,8 Pusat
260,7 Pusat 2.609,6
2054
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan PL dan Balitbangkes
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
2054.01
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PPPL dan Balitbangkes
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
2054.01.00 1
Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
1.409,2
1.720,0
0,0
0,0
0,0
1.720,0
1.754,4
1.789,5
1.825,2
1.409,2
1.720,0
0,0
0,0
0,0
1.720,0
1.754,4
1.789,5
1.825,2 Pusat
299,8
0,0
0,0
0,0
299,8
305,8
311,9
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan DItjen PP&PL dan Balitbangkes
OU
.003 Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
OP
245,6
245,6
299,8
0,0
0,0
0,0
299,8
305,8
311,9
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerka Menuju WTP
OU
2.371,2
2.894,0
0,0
0,0
0,0
2.894,0
2.951,9
3.011,0
3.071,2
2.371,2
2.894,0
0,0
0,0
0,0
2.894,0
2.951,9
3.011,0
3.071,2 Pusat
5.044,1
6.156,4
0,0
0,0
0,0
6.156,4
6.298,1
6.437,9
6.575,6
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat III
OU
(13)
318,2
318,2 Pusat
5.044,1
6.156,4
0,0
0,0
0,0
6.156,4
6.298,1
6.437,9
2055
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
6.575,6 Pusat
2055.01
Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
2055.01.00 1
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
1.405,2
1.405,2
0,0
0,0
0,0
1.405,2
1.433,3
1.462,0
1.491,2
1.491,2 Pusat
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK
OU
1.405,2
1.405,2
0,0
0,0
0,0
1.405,2
1.433,3
1.462,0
.003 Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
OP
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
2.478,0
2.478,0
0,0
0,0
0,0
2.478,0
2.527,5
2.578,1
2.629,6
2.478,0
2.478,0
0,0
0,0
0,0
2.478,0
2.527,5
2.578,1
2.629,6 Pusat
5.150,7
5.150,7
0,0
0,0
0,0
5.150,7
5.308,1
5.463,9
5.618,0
5.150,7
5.150,7
0,0
0,0
0,0
5.150,7
5.308,1
5.463,9
5.618,0 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat IV
OU
260,7
260,7 Pusat
2056
Pengusutan dan Investigasi kasuskasus yang beridikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
2056.01
Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
2056.01.00 1
Persentase pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
4.093,1
4.093,1
0,0
0,0
0,0
4.093,1
4.269,5
4.445,5
4.420,9
4.093,1
4.093,1
0,0
0,0
0,0
4.093,1
4.269,5
4.445,5
4.420,9 Pusat
393,6
393,6
0,0
0,0
0,0
393,6
401,5
409,5
417,7
393,6
393,6
0,0
0,0
0,0
393,6
401,5
409,5
417,7 Pusat
784,9
784,9
0,0
0,0
0,0
784,9
800,6
816,6
833,0
.001 Laporan hasil Klarifikasi/Audit Dengan Tujuan Tertentu /Audit Investigasi
OU
.002 Pedoman pemeriksaan investigasi
OU
.004 Laporan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Lintas Program/Lintas Program
OP
(13)
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
784,9
784,9
0,0
0,0
0,0
784,9
800,6
816,6
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
Persentase peningkatan dukungan sumber daya sebagai penunjang pengawasan
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
2.587,2
0,0
0,0
0,0
2.587,2
2.638,9
2.691,7
2.745,5
2057
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
2057.01
2057.01.00 1
833,0 Pusat
.002 Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
OP
3.234,0
3.234,0
2.587,2
0,0
0,0
0,0
2.587,2
2.638,9
2.691,7
2.745,5 Pusat
.003 Jumlah SDM yang terlatih
OP
3.848,6
3.463,7
0,0
0,0
0,0
3.463,7
3.533,0
3.603,7
3.675,8
3.848,6
3.463,7
0,0
0,0
0,0
3.463,7
3.533,0
3.603,7
.004 Dokumen laporan lingkup Itjen
OP
19.786,0
11.880,3
0,0
0,0
0,0
11.880,3
11.864,4
11.881,5
11.822,9
19.786,0
11.880,3
0,0
0,0
0,0
11.880,3
11.864,4
11.881,5
11.822,9 Pusat
22.153,0
33.247,5
0,0
0,0
0,0
33.247,5
33.912,4
34.541,3
35.232,1
22.153,0
33.247,5
0,0
0,0
0,0
33.247,5
33.912,4
34.541,3
35.232,1 Pusat
1.499,5
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
880,0
900,6
.994 Layanan Perkantoran
OP
3.675,8 Pusat
.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
1.499,5
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
880,0
900,6
927,4 Pusat
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
660,0
675,0
651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
660,0
675,0 Pusat
.999 Output Cadangan
OP
1.506,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.506,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
100.470,9
100.470,9
0,0
0,0
0,0
100.470,9
102.470,9
104.470,9
TOTAL
927,4
106.270,9
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
24 Juni 2013 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
NIP :
Formulir 2.3 - 5