B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output (3)
Alokasi 2013 (4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
2016
(10)
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
2051
Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
294.912,8
38.183,4
0,0
0,0
0,0
38.183,4
43.910,9
50.497,5
58.072,2
2051.01
Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar
294.912,8
38.183,4
0,0
0,0
0,0
38.183,4
43.910,9
50.497,5
58.072,2
2051.01.00 1
Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar
292.669,6
32.692,8
0,0
0,0
0,0
32.692,8
37.481,7
43.104,0
49.569,6
1.941,8
1.691,8
0,0
0,0
0,0
1.691,8
1.945,6
2.237,4
2.573,0
1.941,8
1.691,8
0,0
0,0
0,0
1.691,8
1.945,6
2.237,4
2.573,0 Pusat
549,5
198,0
0,0
0,0
0,0
198,0
227,7
261,9
301,1
549,5
198,0
0,0
0,0
0,0
198,0
227,7
261,9
301,1 Pusat
91.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.001 Layanan perkantoran
OP
.003 Perangkat pengolahan data dan komunikasi
OP
.010 Gedung dan Bangunan
OU
.011 Operasional Unit Fungsional UPT
OP
1.750,0
1.750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.012 Dokumen perencanaan dan anggaran
OU
1.018,5
1.120,3
0,0
0,0
0,0
1.120,3
1.288,3
1.481,6
1.018,5
1.120,3
0,0
0,0
0,0
1.120,3
1.288,3
1.481,6
.014 Sistem Informasi Manajemen
OP
9.734,7
12.183,5
0,0
0,0
0,0
12.183,5
14.011,0
16.112,7
18.529,6
9.734,7
12.183,5
0,0
0,0
0,0
12.183,5
14.011,0
16.112,7
18.529,6 Pusat
.015 N/S/P/K di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan
OU
2.015,0
1.722,4
0,0
0,0
0,0
1.722,4
1.980,8
2.277,9
2.015,0
1.722,4
0,0
0,0
0,0
1.722,4
1.980,8
2.277,9
2.619,6 Pusat
.017 SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya
OU
1.384,5
899,0
0,0
0,0
0,0
899,0
918,9
1.056,7
1.215,2
1.384,5
899,0
0,0
0,0
0,0
899,0
918,9
1.056,7
1.215,2 Pusat
.021 Materi Teknis Permenkes
OU
2.142,0
1.768,4
0,0
0,0
0,0
1.768,4
2.033,6
2.338,7
2.689,5
2.142,0
1.768,4
0,0
0,0
0,0
1.768,4
2.033,6
2.338,7
2.689,5 Pusat
7.056,8
7.557,5
0,0
0,0
0,0
7.557,5
8.691,1
9.994,7
11.493,9
7.056,8
7.557,5
0,0
0,0
0,0
7.557,5
8.691,1
9.994,7
11.493,9 Pusat
1.643,4
274,1
0,0
0,0
0,0
274,1
315,2
362,5
.022 Laporan Teknis
.024 Manajemen Pendukung
OU
OP
0,0 Pusat 1.703,8
1.703,8 Pusat
2.619,6
416,9 Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.025 Laporan Kegiatan peningkatan kemampuan pegawai Direktorat
(Juta Rupiah) Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
.026 Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Lainnya
OU
.999 Output Cadangan
OP
2051.01.00 2
Presentase laboratorium aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar
.023 Reagen Bahan Kontrol
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
OP
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(13)
1.643,4
274,1
0,0
0,0
0,0
274,1
315,2
362,5
416,9 Pusat
784,8
612,3
0,0
0,0
0,0
612,3
704,1
809,7
931,2
784,8
612,3
0,0
0,0
0,0
612,3
704,1
809,7
931,2 Pusat
170.700,0
4.665,6
0,0
0,0
0,0
4.665,6
5.365,4
6.170,3
7.095,8
170.700,0
4.665,6
0,0
0,0
0,0
4.665,6
5.365,4
6.170,3
7.095,8 Pusat
448,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
448,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
2.243,2
5.490,6
0,0
0,0
0,0
5.490,6
6.429,2
7.393,5
8.502,6
2.243,2
5.490,6
0,0
0,0
0,0
5.490,6
6.429,2
7.393,5
8.502,6
2.243,2
5.490,6
0,0
0,0
0,0
5.490,6
6.429,2
7.393,5
8.502,6 Pusat
2083
Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis
36.655,5
31.194,2
0,0
0,0
0,0
31.194,2
54.800,0
63.020,0
72.473,0
2083.01
Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan
36.655,5
31.194,2
0,0
0,0
0,0
31.194,2
54.800,0
63.020,0
72.473,0
2083.01.00 1
Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai Standar dan Pedoman
18.797,4
10.040,7
0,0
0,0
0,0
10.040,7
17.456,0
20.074,4
23.084,0
570,0
665,7
0,0
0,0
0,0
665,7
1.050,0
1.207,5
1.388,0
570,0
665,7
0,0
0,0
0,0
665,7
1.050,0
1.207,5
1.388,0 Pusat
18.227,4
9.375,0
0,0
0,0
0,0
9.375,0
16.406,0
18.866,9
21.696,0
18.227,4
9.375,0
0,0
0,0
0,0
9.375,0
16.406,0
18.866,9
21.696,0 Pusat
13.070,3
8.853,5
0,0
0,0
0,0
8.853,5
16.281,0
18.723,2
21.535,0
6.212,1
270,2
0,0
0,0
0,0
270,2
1.050,0
1.207,5
1.388,0
6.212,1
270,2
0,0
0,0
0,0
270,2
1.050,0
1.207,5
1.388,0 Pusat
552,2
1.970,5
0,0
0,0
0,0
1.970,5
3.448,0
3.965,2
4.559,0
.004 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
.007 Laporan Kegiatan dan pembinaan teknis di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Puskesmas
2083.01.00 2
OU
OU
Jumlah Rumah Sakit yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai dengan Standar dan Pedoman
.005 Peralatan Fasilitas Perkantoran
.006 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
OU
OU
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
.009 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik
OU
.010 Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat
OU
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
552,2
1.970,5
0,0
0,0
0,0
1.970,5
3.448,0
3.965,2
4.559,0 Pusat
3.173,8
2.461,3
0,0
0,0
0,0
2.461,3
4.307,0
4.953,1
5.696,0
3.173,8
2.461,3
0,0
0,0
0,0
2.461,3
4.307,0
4.953,1
5.696,0 Pusat
265,6
1.054,5
0,0
0,0
0,0
1.054,5
1.845,0
2.121,8
2.440,0
265,6
1.054,5
0,0
0,0
0,0
1.054,5
1.845,0
2.121,8
2.440,0 Pusat
1.398,6
1.164,3
0,0
0,0
0,0
1.164,3
2.037,0
2.342,4
2.693,0
.013 Tenaga Kesehatan Terlatih Bidang Teknis KMKF
OU
1.398,6
1.164,3
0,0
0,0
0,0
1.164,3
2.037,0
2.342,4
2.693,0 Pusat
.018 Barang Cetakan
OU
332,0
796,8
0,0
0,0
0,0
796,8
1.607,0
1.848,1
2.125,0
332,0
796,8
0,0
0,0
0,0
796,8
1.607,0
1.848,1
2.125,0 Pusat
.994 Layanan Perkantoran
OU
1.136,0
1.135,9
0,0
0,0
0,0
1.135,9
1.987,0
2.285,1
2.634,0
1.136,0
1.135,9
0,0
0,0
0,0
1.135,9
1.987,0
2.285,1
2.634,0 Pusat
4.787,8
12.300,0
0,0
0,0
0,0
12.300,0
21.063,0
24.222,4
27.854,0
615,4
9.568,0
0,0
0,0
0,0
9.568,0
16.744,0
19.255,6
22.143,0
615,4
9.568,0
0,0
0,0
0,0
9.568,0
16.744,0
19.255,6
22.143,0 Pusat
4.172,4
2.732,0
0,0
0,0
0,0
2.732,0
4.319,0
4.966,8
5.711,0
4.172,4
2.732,0
0,0
0,0
0,0
2.732,0
4.319,0
4.966,8
5.711,0 Pusat
2083.01.00 3
Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik sesuai pedoman
.008 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di rumah Sakit
.015 N/S/P/K di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Puskesmas
OU
OU
2087
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
145.585,5
1.040.524,3
0,0
0,0
0,0
1.040.524,3
145.585,4
160.143,9
176.158,3
2087.01
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat
145.585,5
1.040.524,3
0,0
0,0
0,0
1.040.524,3
145.585,4
160.143,9
176.158,3
2087.01.00 1
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk
109.990,6
12.496,5
0,0
0,0
0,0
12.496,5
109.990,6
120.989,7
133.088,7
961,6
961,6
0,0
0,0
0,0
961,6
961,6
1.057,8
1.163,6
.001 Layanan Perkantoran
OU
(13)
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(13)
961,6
961,6
0,0
0,0
0,0
961,6
961,6
1.057,8
1.163,6 Pusat
739,3
607,3
0,0
0,0
0,0
607,3
739,3
813,2
894,5
739,3
607,3
0,0
0,0
0,0
607,3
739,3
813,2
894,5 Pusat
262,1
0,0
0,0
0,0
262,1
262,1
288,3
317,1
.003 Perangkat pengolahan data dan komunikasi
OP
262,1 262,1
262,1
0,0
0,0
0,0
262,1
262,1
288,3
317,1 Pusat
.007 Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai pelayanan kesehatan dasar
OP
659,0
459,0
0,0
0,0
0,0
459,0
659,0
724,8
797,3
659,0
459,0
0,0
0,0
0,0
459,0
659,0
724,8
797,3 Pusat
4.988,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
4.988,0
5.486,8
6.035,4
4.988,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
4.988,0
5.486,8
6.035,4 Pusat
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
2.949,1
5.090,2
0,0
0,0
0,0
5.090,2
2.949,1
3.244,0
3.568,5
2.949,1
5.090,2
0,0
0,0
0,0
5.090,2
2.949,1
3.244,0
3.568,5 Pusat
459,5
389,5
0,0
0,0
0,0
389,5
459,5
505,5
556,0
459,5
389,5
0,0
0,0
0,0
389,5
459,5
505,5
556,0 Pusat
116,8
0,0
0,0
0,0
116,8
116,8
128,5
141,4
.008 Tenaga kesehatan terlatih di bidang pelayanan teknis kesehatan dasar
OU
.009 Pegawai Direktorat yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya
OP
.012 N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
OU
.014 Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara
OU
.015 Laporan Kinerja
OU
116,8 116,8
116,8
0,0
0,0
0,0
116,8
116,8
128,5
.019 Provinsi yang mendapat dukungan pelayanan kesehatan
OU
2.496,8
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
2.496,8
2.746,5
3.021,1
2.496,8
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
2.496,8
2.746,5
3.021,1 Pusat
95.743,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95.743,2
105.317,5
115.849,3
115.849,3 Pusat
.027 Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di DTPK
OU
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
141,4 Pusat
95.743,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95.743,2
105.317,5
615,2
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
615,2
676,8
744,5
615,2
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
615,2
676,8
744,5 Pusat Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
2087.01.00 2
Jenis Output (3)
Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned
.006 Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar
2087.01.00 3
(Juta Rupiah)
OU
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (New Inisiatif)
.004 Kendaraan Bermotor Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar
OU
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2015
Lokasi
2016
2017
(4)
(5)
(10)
(11)
(12)
20.572,6
12.027,8
0,0
0,0
0,0
12.027,8
20.572,6
22.629,8
24.892,8
(13)
20.572,6
12.027,8
0,0
0,0
0,0
12.027,8
20.572,6
22.629,8
24.892,8
20.572,6
12.027,8
0,0
0,0
0,0
12.027,8
20.572,6
22.629,8
24.892,8 Pusat
15.022,3
820.850,0
0,0
0,0
0,0
820.850,0
15.022,2
16.524,4
18.176,8
15.022,2
33.000,0
0,0
0,0
0,0
33.000,0
15.022,2
16.524,4
18.176,8
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Brebes
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Probolinggo
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sampang
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Aceh Selatan
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Aceh Timur
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bener Meriah
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pesisir Selatan
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bengkalis
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Batanghari
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bungo
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lahat
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Mesuji
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bolaang Mongondow
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Banggai
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Morowali
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kota Palu
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Parigi Moutong
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Luwu Utara
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Muna Formulir 2.3 - 5
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
.021 Gedung dan Bangunan
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
OU
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bombana
0,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Buru
0,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Seram Bagian Barat
0,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kepulauan Aru
0,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
0,0
0,0
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0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
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0,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
0,0
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0,0 Kab. Sumbawa
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Intan Jaya
0,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
0,0
0,0
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0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
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0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
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0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
0,0
0,0
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15.022,2
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
15.022,2
16.524,4
0,0
787.850,0
0,0
0,0
0,0
787.850,0
0,0
0,0
18.176,8 Kab. Lingga
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
24.470,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
17.915,0
0,0
0,0
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0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
10.425,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Cirebon
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
6.305,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
10.925,0
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0,0
0,0 Kab. Kuningan
0,0
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0,0
10.925,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Majalengka
0,0
5.120,0
0,0
0,0
0,0
5.120,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Purwakarta
0,0
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0,0
0,0
0,0
20.600,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Subang
0,0
3.185,0
0,0
0,0
0,0
3.185,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tasikmalaya
0,0
5.805,0
0,0
0,0
0,0
5.805,0
0,0
0,0
0,0 Kota Bekasi Formulir 2.3 - 6
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
7.740,0
0,0
0,0
0,0
7.740,0
0,0
0,0
0,0 Kota Depok
0,0
5.805,0
0,0
0,0
0,0
5.805,0
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0,0
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0,0
7.740,0
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0,0
7.740,0
0,0
0,0
0,0 Kota Tasikmalaya
0,0
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4.370,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
10.175,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Banjarnegara
0,0
15.980,0
0,0
0,0
0,0
15.980,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Banyumas
0,0
6.305,0
0,0
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0,0
6.305,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
4.370,0
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0,0 Kab. Blora
0,0
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0,0
7.055,0
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0,0 Kab. Brebes
0,0
3.185,0
0,0
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0,0
3.185,0
0,0
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0,0 Kab. Jepara
0,0
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0,0
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0,0
6.305,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
3.870,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pekalongan
0,0
8.990,0
0,0
0,0
0,0
8.990,0
0,0
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0,0 Kab. Pemalang
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Purbalingga
0,0
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0,0
0,0
0,0
2.435,0
0,0
0,0
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0,0
3.870,0
0,0
0,0
0,0
3.870,0
0,0
0,0
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0,0
1.935,0
0,0
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0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sragen
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sukoharjo
0,0
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0,0
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0,0
8.490,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tegal
0,0
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0,0
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0,0
7.055,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Temanggung
0,0
6.305,0
0,0
0,0
0,0
6.305,0
0,0
0,0
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0,0
6.305,0
0,0
0,0
0,0
6.305,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Blitar
0,0
3.185,0
0,0
0,0
0,0
3.185,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bojonegoro
0,0
2.435,0
0,0
0,0
0,0
2.435,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bondowoso
0,0
5.120,0
0,0
0,0
0,0
5.120,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Gresik
0,0
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0,0
0,0
0,0
10.425,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
3.870,0
0,0
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9.675,0
0,0
0,0
0,0
9.675,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lamongan Formulir 2.3 - 7
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
4.370,0
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0,0
0,0
4.370,0
0,0
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5.120,0
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3.870,0
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1.935,0
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3.185,0
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4.620,0
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5.805,0
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0,0
6.305,0
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0,0 Kab. Ponorogo
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3.185,0
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7.055,0
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7.740,0
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2.435,0
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0,0 Kab. Trenggalek
0,0
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2.435,0
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0,0 Kab. Tuban
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0,0
0,0
0,0
2.685,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tulungagung
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kota Mojokerto
0,0
5.805,0
0,0
0,0
0,0
5.805,0
0,0
0,0
0,0 Kota Surabaya
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
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0,0 Kab. Aceh Barat
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Aceh Tenggara
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
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0,0 Kab. Pidie Jaya
0,0
3.870,0
0,0
0,0
0,0
3.870,0
0,0
0,0
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0,0
6.305,0
0,0
0,0
0,0
6.305,0
0,0
0,0
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0,0
4.370,0
0,0
0,0
0,0
4.370,0
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0,0
4.370,0
0,0
0,0
0,0
4.370,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Simalungun
0,0
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0,0
0,0
0,0
2.435,0
0,0
0,0
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0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tapanuli Utara Formulir 2.3 - 8
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0 Kota Medan
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
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0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0 Kota Tebing Tinggi
0,0
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0,0
0,0
0,0
6.305,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
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0,0
0,0
3.870,0
0,0
0,0
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0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kota Gunung Sitoli
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lima Puluh Kota
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
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0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kepulauan Mentawai
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tanah Datar
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kota Bukit Tinggi
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kota Padang Panjang
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kota Payakumbuh
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kota Sawahlunto
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Batanghari
0,0
5.805,0
0,0
0,0
0,0
5.805,0
0,0
0,0
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0,0
5.805,0
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0,0
5.805,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
5.120,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Muara Enim
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
7.055,0
0,0
0,0
0,0 Kota Palembang
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
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0,0
1.935,0
0,0
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1.935,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
3.185,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Banyuasin Formulir 2.3 - 9
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
1.935,0
0,0
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0,0
1.935,0
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0,0
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5.805,0
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0,0
3.185,0
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0,0
0,0
3.185,0
0,0
0,0
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1.935,0
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0,0
0,0
3.185,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
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750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kutai Kartanegara
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0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pasir
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kota Samarinda Formulir 2.3 - 10
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bolaang Mongondow
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8.240,0
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1.935,0
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8.990,0
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3.870,0
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1.935,0
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1.935,0
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5.120,0
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0,0
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1.935,0
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3.185,0
0,0
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750,0
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0,0 Kab. Toraja Utara
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0,0
750,0
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0,0 Kab. Kolaka
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0,0 Kab. Wakatobi
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0,0
0,0
2.685,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Maluku Tenggara Formulir 2.3 - 11
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
5.805,0
0,0
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0,0
5.805,0
0,0
0,0
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6.305,0
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4.620,0
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0,0 Kab. Maluku Barat Daya
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0,0
750,0
0,0
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0,0 Kab. Jembrana
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750,0
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0,0
43.240,0
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0,0
0,0
8.240,0
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5.120,0
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5.805,0
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1.935,0
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6.305,0
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4.370,0
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0,0
0,0 Kab. Timor Tengah Utara
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0,0
2.435,0
0,0
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0,0 Kota Kupang
0,0
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0,0
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0,0
5.000,0
0,0
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0,0 Kab. Rote Ndao
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0,0
0,0
0,0
10.750,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
2.435,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Nagekeo
0,0
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0,0
0,0
0,0
4.620,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Biak Numfor
0,0
2.435,0
0,0
0,0
0,0
2.435,0
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0,0 Kab. Jayawijaya
0,0
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0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
3.870,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Nabire
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1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
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0,0
0,0 Kab. Paniai Formulir 2.3 - 12
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
2.670,0
0,0
0,0
0,0
2.670,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Puncak Jaya
0,0
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0,0
0,0
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6.935,0
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0,0
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3.870,0
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0,0 Kab. Yalimo
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Mamberamo Tengah
0,0
2.670,0
0,0
0,0
0,0
2.670,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lanny Jaya
0,0
4.595,0
0,0
0,0
0,0
4.595,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Intan Jaya
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Deiyai
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bengkulu Utara
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Rejang Lebong
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Muko-Muko
0,0
2.435,0
0,0
0,0
0,0
2.435,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Halmahera Tengah
0,0
2.435,0
0,0
0,0
0,0
2.435,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Halmahera Timur
0,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Morotai
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lebak
0,0
3.185,0
0,0
0,0
0,0
3.185,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pandeglang
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Serang
0,0
4.370,0
0,0
0,0
0,0
4.370,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tangerang
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0 Kota Cilegon
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kota Serang Formulir 2.3 - 13
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
2087.01.00 4
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned (New Inisiatif)
.013 Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di Dasar
OU
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
3.870,0
0,0
0,0
0,0
3.870,0
0,0
0,0
0,0 Kota Tangerang Selatan
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bangka Barat
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Gorontalo Utara
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
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0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Manokwari
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0
1.935,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Fak-Fak
0,0
4.370,0
0,0
0,0
0,0
4.370,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Mamuju
0,0
195.150,0
0,0
0,0
0,0
195.150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57.500,0
0,0
0,0
0,0
57.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bogor
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Ciamis
0,0
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0,0
0,0
0,0
3.250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Cirebon
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Garut
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kota Bogor
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bandung Barat
0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Boyolali
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Demak
0,0
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0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Grobogan
0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kendal
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Magelang
0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pati
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pekalongan
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Semarang
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sragen
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Wonosobo Formulir 2.3 - 14
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kota Semarang
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kota Tegal
0,0
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0,0
1.000,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
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0,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bondowoso
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kediri
0,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lamongan
0,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lumajang
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Magetan
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Malang
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Mojokerto
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Nganjuk
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pamekasan
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pasuruan
0,0
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0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Ponorogo
0,0
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0,0
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0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sampang
0,0
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0,0
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0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sidoarjo
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0,0
0,0
0,0
750,0
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0,0 Kab. Situbondo
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1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sumenep
0,0
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0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Trenggalek
0,0
500,0
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0,0
0,0
500,0
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0,0
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0,0
0,0
250,0
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0,0 Kota Probolinggo
0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kota Surabaya
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250,0
0,0
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250,0
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0,0 Kota Batu
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Aceh Tenggara
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Simeulue
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Nagan Raya Formulir 2.3 - 15
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Aceh Jaya
0,0
250,0
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250,0
0,0
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0,0 Kab. Deli Serdang
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0,0
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0,0 Kab. Tapanuli Selatan
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250,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
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0,0 Kab. Padang Lawas
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
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0,0 Kab. Padang Lawas Utara
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Labuhan Batu Utara
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Labuhan Batu Selatan
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
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0,0 Kab. Nias Utara
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Nias Barat
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kota Gunung Sitoli
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Musi Rawas
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Muara Enim
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Ogan Komering Ilir
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Ogan Komering Ulu
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
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0,0
250,0
0,0
0,0
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250,0
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250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Ogan Ilir
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. OKU Timur
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. OKU Selatan
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Empat Lawang
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lampung Timur
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tulang Bawang Formulir 2.3 - 16
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Way Kanan
0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
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0,0 Kab. Landak
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0,0
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0,0
250,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kota Singkawang
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
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0,0 Kab. Kayong Utara
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250,0
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0,0 Kab. Barito Utara
0,0
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250,0
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0,0
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0,0
750,0
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0,0 Kab. Pangkajene Kepulauan
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0,0 Kab. Kepulauan Selayar
0,0
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0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sinjai
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Soppeng
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Takalar
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tana Toraja
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kota Palopo
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Luwu Timur
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Toraja Utara Formulir 2.3 - 17
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kota Bau-bau
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Buru
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kepulauan Aru
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Buru Selatan
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Jembrana
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Alor
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Belu
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Ende
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kupang
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Manggarai
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sikka
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Timor Tengah Utara
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Rote Ndao
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sumba Barat Daya
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Manggarai Timur
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Biak Numfor
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Merauke
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Mimika
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Nabire
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
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0,0
0,0 Kab. Paniai
0,0
250,0
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0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Puncak Jaya
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kepulauan Yapen
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kota Jayapura
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sarmi
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Keerom Formulir 2.3 - 18
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Yahukimo
0,0
250,0
0,0
0,0
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250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pegunungan Bintang
0,0
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0,0
0,0
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500,0
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0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Mappi
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Asmat
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Waropen
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Supiori
0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Mamberamo Raya
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lanny Jaya
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Intan Jaya
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250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
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0,0 Kab. Halmahera Tengah
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Halmahera Selatan
0,0
250,0
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0,0
0,0
250,0
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0,0 Kab. Morotai
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
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0,0
0,0 Kab. Lebak
0,0
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0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Serang
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
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0,0
0,0 Kota Gorontalo
0,0
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0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Gorontalo Utara
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Manokwari
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Fak-Fak
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Raja Ampat
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Teluk Wondama
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kaimana
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Maybrat Formulir 2.3 - 19
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.998 Gedung/Bangunan
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
OU
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tambrauw
0,0
137.650,0
0,0
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0,0
137.650,0
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0,0
0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
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0,0
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0,0
2.753,0
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0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Karawang
0,0
2.753,0
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0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Subang
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
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0,0
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0,0
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0,0
0,0 Kab. Banjarnegara
0,0
2.753,0
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0,0 Kab. Cilacap
0,0
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0,0
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0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Jepara
0,0
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0,0
0,0
2.753,0
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0,0
0,0 Kab. Klaten
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
2.753,0
0,0
0,0
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0,0
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2.753,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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2.753,0
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0,0
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0,0
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2.753,0
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0,0
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2.753,0
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0,0
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0,0
2.753,0
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0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Labuhan Batu Formulir 2.3 - 20
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Selatan 0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Nias Utara
0,0
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0,0
2.753,0
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0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kota Palembang
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kota Lubuk Linggau
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
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0,0 Kab. OKU Timur
0,0
2.753,0
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0,0
0,0
2.753,0
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0,0
2.753,0
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2.753,0
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0,0 Kab. Lampung Utara
0,0
2.753,0
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0,0
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2.753,0
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0,0 Kab. Tulang Bawang
0,0
2.753,0
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0,0
0,0
2.753,0
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0,0
2.753,0
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0,0
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0,0
2.753,0
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0,0
0,0
2.753,0
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0,0
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0,0
0,0
2.753,0
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0,0
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0,0
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0,0
0,0 Kab. Kupang
0,0
2.753,0
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0,0
0,0
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0,0
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0,0
2.753,0
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0,0
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2.753,0
0,0
0,0
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0,0
2.753,0
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0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sumba Barat Daya
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Manggarai Timur
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sabu Raijua
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pandeglang Formulir 2.3 - 21
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
2090
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
2090.01
Meningkatnya Pelayanan Medik Spesialistik Kepada Masyarakat
2090.01.00 1
Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)
.001 Layanan Perkantoran
.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
OP
OP
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0
2.753,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tangerang
338.202,2
1.758.787,8
0,0
0,0
0,0
1.758.787,8
1.896.166,6
2.085.781,2
2.294.361,5
338.202,2
1.758.787,8
0,0
0,0
0,0
1.758.787,8
1.896.166,6
2.085.781,2
2.294.361,5
47.381,3
39.368,9
0,0
0,0
0,0
39.368,9
43.305,6
47.634,2
52.399,8
2.183,7
2.299,4
0,0
0,0
0,0
2.299,4
2.529,4
2.782,3
3.060,5
2.183,7
2.299,4
0,0
0,0
0,0
2.299,4
2.529,4
2.782,3
3.060,5 Pusat
32.762,0
35.325,0
0,0
0,0
0,0
35.325,0
38.857,5
42.743,2
47.017,6
32.762,0
35.325,0
0,0
0,0
0,0
35.325,0
38.857,5
42.743,2
47.017,6 Pusat
568,0
0,0
0,0
0,0
568,0
624,8
687,2
.003 Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat
OP
539,4
539,4
568,0
0,0
0,0
0,0
568,0
624,8
687,2
.007 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
OP
927,2
976,4
0,0
0,0
0,0
976,4
1.074,0
1.181,4
1.299,5
927,2
976,4
0,0
0,0
0,0
976,4
1.074,0
1.181,4
1.299,5 Pusat
772,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
772,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
200,2
220,0
240,0
266,2 266,2 Pusat
.013 Alat Pengolahan Data dan Komunikasi
OP
.020 Peralatan - Peralatan Kantor
OP
197,0
200,2
197,0
200,2
0,0
0,0
0,0
200,2
220,0
240,0
.999 Output Cadangan
OP
10.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2090.01.00 2
Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek
.005 NSPK Dalam bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
2090.01.00 3
OP
Persentase (%) RS Pemerintah Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Bagi ODHA (Orang Dengan Hiv dan Aids)
.009 Barang Cetakan
OP
756,0
756,0 Pusat
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
795,9
3.112,0
0,0
0,0
0,0
3.112,0
3.423,2
3.765,5
4.142,0
0,0 Pusat
795,9
3.112,0
0,0
0,0
0,0
3.112,0
3.423,2
3.765,5
4.142,0
4.142,0 Pusat
795,9
3.112,0
0,0
0,0
0,0
3.112,0
3.423,2
3.765,5
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
220,0
242,0
266,2
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
220,0
242,0
266,2 Formulir 2.3 - 22
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
2090.01.00 4
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OP
Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ( New Inisiatif )
.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
.015 Dokumen evaluasi dan pelaporan
2090.01.00 5
(Juta Rupiah)
OP
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(13)
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
220,0
242,0
266,2 Pusat
2.425,0
2.669,9
0,0
0,0
0,0
2.669,9
2.936,9
3.230,6
3.553,6
2.425,0
2.669,9
0,0
0,0
0,0
2.669,9
2.936,9
3.230,6
3.553,6
2.425,0
2.669,9
0,0
0,0
0,0
2.669,9
2.936,9
3.230,6
3.553,6 Pusat
287.400,0
1.188.437,0
0,0
0,0
0,0
1.188.437,0
1.285.280,9
1.413.809,0
1.555.189,9
287.400,0
1.188.437,0
0,0
0,0
0,0
1.188.437,0
1.285.280,9
1.413.809,0
1.555.189,9
287.400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.285.280,9
1.413.809,0
0,0
4.788,0
0,0
0,0
0,0
4.788,0
0,0
0,0
0,0 Jakarta Timur
0,0
40.000,0
0,0
0,0
0,0
40.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bogor
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Ciamis
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Cirebon
0,0
3.420,0
0,0
0,0
0,0
3.420,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Indramayu
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Cirebon
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Banyumas
0,0
5.700,0
0,0
0,0
0,0
5.700,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kendal
0,0
8.550,0
0,0
0,0
0,0
8.550,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pemalang
0,0
23.420,0
0,0
0,0
0,0
23.420,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Semarang
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Wonogiri
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bantul
0,0
9.975,0
0,0
0,0
0,0
9.975,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Jember
0,0
8.550,0
0,0
0,0
0,0
8.550,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Jombang
0,0
5.700,0
0,0
0,0
0,0
5.700,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lumajang
0,0
285,0
0,0
0,0
0,0
285,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Magetan
0,0
9.975,0
0,0
0,0
0,0
9.975,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Malang
0,0
9.120,0
0,0
0,0
0,0
9.120,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Mojokerto
1.555.189,9 Pusat
Formulir 2.3 - 23
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Ponorogo
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0 Kota Surabaya
0,0
25.700,0
0,0
0,0
0,0
25.700,0
0,0
0,0
0,0 Kota Banda Aceh
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Subulussalam
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0 Kota Padang
0,0
22.852,0
0,0
0,0
0,0
22.852,0
0,0
0,0
0,0 Kota Dumai
0,0
17.100,0
0,0
0,0
0,0
17.100,0
0,0
0,0
0,0 Kota Pekanbaru
0,0
22.850,0
0,0
0,0
0,0
22.850,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Muaro Jambi
0,0
25.700,0
0,0
0,0
0,0
25.700,0
0,0
0,0
0,0 Kota Jambi
0,0
11.400,0
0,0
0,0
0,0
11.400,0
0,0
0,0
0,0 Kota Bandar Lampung
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sambas
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sanggau
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kapuas
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kotawaringin Barat
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tanah Laut
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tapin
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Banjarmasin
0,0
3.135,0
0,0
0,0
0,0
3.135,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kutai Barat
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pasir
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Balikpapan
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Tarakan
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bolaang Mongondow
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Minahasa
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kepulauan Talaud
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Banggai Formulir 2.3 - 24
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
2090.01.00 6
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal,
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
40.000,0
0,0
0,0
0,0
40.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Palu
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Parigi Moutong
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bone
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Pare-pare
0,0
40.000,0
0,0
0,0
0,0
40.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Makassar
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Muna
0,0
36.017,0
0,0
0,0
0,0
36.017,0
0,0
0,0
0,0 Kota Kendari
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Ambon
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Badung
0,0
23.420,0
0,0
0,0
0,0
23.420,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Buleleng
0,0
5.700,0
0,0
0,0
0,0
5.700,0
0,0
0,0
0,0 Kota Denpasar
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lombok Tengah
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sumbawa
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0
2.850,0
0,0
0,0
0,0 Kota Mataram
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sumba Barat
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Timor Tengah Selatan
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Muko-Muko
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Ternate
0,0
4.560,0
0,0
0,0
0,0
4.560,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Morotai
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Serang
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bangka
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Belitung
0,0
23.420,0
0,0
0,0
0,0
23.420,0
0,0
0,0
0,0 Provinsi Gorontalo
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Gorontalo
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bone Bolango
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
0,0
0,0
525.000,0
0,0
0,0
0,0
525.000,0
561.000,0
617.100,0
0,0 Kota Tanjung Pinang 678.810,0 Formulir 2.3 - 25
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ( New Inisiatif )
.033 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam mendukung pelayanan kesehatan rujukan di DTPK
OP
0,0
525.000,0
0,0
0,0
0,0
525.000,0
561.000,0
617.100,0
678.810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
561.000,0
617.100,0
678.810,0 Pusat
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Sumenep
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tuban
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Nias Utara
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pasaman
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Solok
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Batanghari
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bungo
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kerinci
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tebo
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tulang Bawang Barat
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bengkayang
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kapuas Hulu
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Melawi
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kayong Utara
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kubu Raya
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kapuas
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kotawaringin Barat
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Seruyan
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Berau
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Minahasa
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kepulauan Talaud Formulir 2.3 - 26
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
(3)
(4)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan Jumlah
2015
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2016
Lokasi 2017
(11)
(12)
(13)
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kota Tomohon
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Minahasa Tenggara
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bolaang Mongondow Timur
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Buol
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Parigi Moutong
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Bulukumba
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Pinrang
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Maluku Tengah
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Seram Bagian Timur
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Kepulauan Aru
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Buleleng
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Karangasem
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Dompu
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lombok Tengah
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lembata
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Waropen
0,0
15.000,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Lanny Jaya
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Halmahera Selatan
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0 Kab. Tambrauw
9.579.581,6
10.466.268, 2
11.511.634, 0
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
10.527.760, 6
3.153.393,0
12.610,0
6.413.578,6
0,0
11.583.791, 9
2094.01
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan
10.527.760,6
3.153.393,0
12.610,0
6.413.578,6
0,0
9.579.581,6 10.466.268,2 11.511.634,0 11.583.791,9
2094.01.00
Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7.770.155,5
2.331.830,0
12.610,0
6.413.578,6
0,0
8.758.018,6 10.466.268,2 11.511.634,0 11.583.791,9 Formulir 2.3 - 27
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
1
(2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
OU
5.276,0
2.995,4
0,0
0,0
0,0
2.995,4
3.295,1
3.624,6
3.987,1
5.276,0
2.995,4
0,0
0,0
0,0
2.995,4
3.295,1
3.624,6
3.987,1 Pusat
3.399,1
0,0
0,0
0,0
3.399,1
3.739,0
4.112,9
4.524,1
.003 Dokumen data dan informasi
OU
5.221,0 5.221,0
3.399,1
0,0
0,0
0,0
3.399,1
3.739,0
4.112,9
4.524,1 Pusat
.006 Tindak Lanjut LHP
OU
2.097,8
2.097,8
0,0
0,0
0,0
2.097,8
2.307,6
2.538,3
2.792,2
2.097,8
2.097,8
0,0
0,0
0,0
2.097,8
2.307,6
2.538,3
2.792,2 Pusat
.010 Peraturan di Bidang Kesehatan
OU
4.576,2
3.276,2
0,0
0,0
0,0
3.276,2
3.603,8
3.964,1
4.360,6
4.576,2
3.276,2
0,0
0,0
0,0
3.276,2
3.603,8
3.964,1
4.360,6 Pusat
.011 Layanan administrasi kepegawaian
OU
2.993,4
1.172,0
0,0
0,0
0,0
1.172,0
1.289,2
1.418,1
1.560,0
2.993,4
1.172,0
0,0
0,0
0,0
1.172,0
1.289,2
1.418,1
1.560,0 Pusat
1.874,6
828,1
0,0
0,0
0,0
828,1
910,9
1.002,0
1.102,2
1.102,2 Pusat
.013 Analisis pengkajian pengembangan organisasi dan tatalaksana
OU
.015 Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah
OU
1.874,6
828,1
0,0
0,0
0,0
828,1
910,9
1.002,0
690,4
690,4
0,0
0,0
0,0
690,4
759,4
835,4
918,9
690,4
690,4
0,0
0,0
0,0
690,4
759,4
835,4
918,9 Pusat
0,0
0,0
0,0
1.052,5
1.157,8
1.273,6
.017 Laporan Humas, Protokol dan Pemberitaan
OU
1.052,5
1.052,5
1.052,5
1.052,5
0,0
0,0
0,0
1.052,5
1.157,8
1.273,6
.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
OU
5.518.999,2
0,0
0,0
6.413.578,6
0,0
6.413.578,6
7.054.936,5
7.760.430,1
5.518.999,2
0,0
0,0
6.413.578,6
0,0
6.413.578,6
7.054.936,5
7.760.430,1
5.237,7
1.511,1
0,0
0,0
0,0
1.511,1
1.662,2
1.828,4
2.011,3
5.237,7
1.511,1
0,0
0,0
0,0
1.511,1
1.662,2
1.828,4
2.011,3 Pusat
202,5
202,5
0,0
0,0
0,0
202,5
222,7
245,0
269,5
202,5
202,5
0,0
0,0
0,0
202,5
222,7
245,0
269,5 Pusat
3.528,3
1.528,3
0,0
0,0
0,0
1.528,3
1.681,1
1.849,2
.020 Laporan Pembinaan Program
.021 Laporan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Semi nar/Publikasi
.022 Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN
OU
OU
OU
1.400,9
1.400,9 Pusat 8.536.473,1 8.536.473,1 Pusat
2.034,2
Formulir 2.3 - 28
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
.024 Laporan Monitoring dan Evaluasi
.025 Operasional Pimpinan
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
OU
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(13)
3.528,3
1.528,3
0,0
0,0
0,0
1.528,3
1.681,1
1.849,2
2.034,2 Pusat
4.789,6
1.486,0
0,0
0,0
0,0
1.486,0
1.634,6
1.798,1
1.977,9
4.789,6
1.486,0
0,0
0,0
0,0
1.486,0
1.634,6
1.798,1
1.977,9 Pusat
3.337,7
1.250,8
0,0
0,0
0,0
1.250,8
1.375,9
1.513,5
1.664,9
3.337,7
1.250,8
0,0
0,0
0,0
1.250,8
1.375,9
1.513,5
1.664,9 Pusat
40.393,8
35.830,7
0,0
0,0
0,0
35.830,7
39.413,8
43.355,2
47.690,7 47.690,7 Pusat
.026 Jumlah RS Bergerak di DTPK
OU
40.393,8
35.830,7
0,0
0,0
0,0
35.830,7
39.413,8
43.355,2
.028 Peningkatan SDM
OU
3.994,0
3.120,0
0,0
0,0
0,0
3.120,0
3.431,9
3.775,1
3.994,0
3.120,0
0,0
0,0
0,0
3.120,0
3.431,9
3.775,1
.033 Sistem Informasi
OU
2.415,3
810,5
0,0
0,0
0,0
810,5
891.589,6
980.748,5
1.078,8
2.415,3
810,5
0,0
0,0
0,0
810,5
891.589,6
980.748,5
1.078,8 Pusat
79.573,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79.573,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
194,5
214,0
235,4
258,9 258,9 Pusat
.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
OU
.039 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
OU
1.727,8
194,5
1.727,8
194,5
0,0
0,0
0,0
194,5
214,0
235,4
.043 Kendaraan Khusus
OP
20.420,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.420,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.044 UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
OU
88.242,3
0,0
12.610,0
0,0
0,0
12.610,0
12.610,0
12.610,0
.056 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi
.066 Laporan Tata Usaha dan Gaji
.067 Laporan Urusan Rumah Tangga dan
OU
OU
OU
4.152,6 4.152,6 Pusat
0,0 0,0 Pusat
12.610,0
0,0
0,0
3.962,9
0,0
0,0
3.962,9
3.962,9
3.962,9
3.962,9 Pusat
85.000,0
0,0
2.162,3
0,0
0,0
2.162,3
2.162,3
2.162,3
2.162,3 Provinsi Sumatera Utara
3.242,3
0,0
6.484,8
0,0
0,0
6.484,8
6.484,8
6.484,8
6.484,8 Provinsi Sumatera Selatan
3.065,2
3.065,2
0,0
0,0
0,0
3.065,2
3.371,8
3.708,9
4.079,8
3.065,2
3.065,2
0,0
0,0
0,0
3.065,2
3.371,8
3.708,9
4.079,8 Pusat
2.693,1
2.693,1
0,0
0,0
0,0
2.693,1
2.962,4
3.258,7
3.584,5
2.693,1
2.693,1
0,0
0,0
0,0
2.693,1
2.962,4
3.258,7
3.584,5 Pusat
3.558,5
3.558,5
0,0
0,0
0,0
3.558,5
3.914,3
4.305,8
4.736,3 Formulir 2.3 - 29
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
.994 Layanan Perkantoran
OP
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
920,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
.998 Gedung/Bangunan
OP
2.633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
119.592,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
119.592,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
2.757.605,1
821.563,0
0,0
0,0
0,0
821.563,0
0,0
0,0
0,0
2.757.605,1
821.563,0
0,0
0,0
0,0
821.563,0
0,0
0,0
0,0
2.757.605,1
821.563,0
0,0
0,0
0,0
821.563,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
Lokasi (13)
Perlengkapan
.999 Output Cadangan
2094.01.00 2
OP
Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (New Initiative)
.045 RS/BLK Yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
OU
3.558,5
3.558,5
0,0
0,0
0,0
3.558,5
3.914,3
4.305,8
1.841.049,0
2.261.067,3
0,0
0,0
0,0
2.261.067,3
2.430.184,6
2.673.203,1
1.841.049,0
2.261.067,3
0,0
0,0
0,0
2.261.067,3
2.430.184,6
2.673.203,1
920,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.736,3 Pusat 2.940.523,4 2.940.523,4 Pusat 0,0
2095
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
30.496,2
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
30.496,2
33.545,9
36.899,6
2095.01
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Kepada Masyarakat
30.496,2
20.000,0
0,0
0,0
0,0
20.000,0
30.496,2
33.545,9
36.899,6
2095.01.00 1
Persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar
23.237,2
15.770,5
0,0
0,0
0,0
15.770,5
23.237,2
25.561,0
28.116,6
747,5
0,0
0,0
0,0
747,5
776,9
854,7
940,1
.002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
OU
776,9
776,9
747,5
0,0
0,0
0,0
747,5
776,9
854,7
.003 N/S/P/K di Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa
OU
1.793,7
1.793,7
0,0
0,0
0,0
1.793,7
1.793,7
1.973,0
2.170,4
1.793,7
1.793,7
0,0
0,0
0,0
1.793,7
1.793,7
1.973,0
2.170,4 Pusat
0,0
0,0
0,0
198,5
198,5
218,4
940,1 Pusat
.005 Perangkat pengolahan data dan komunikasi
OP
198,5
198,5
240,2
198,5
198,5
0,0
0,0
0,0
198,5
198,5
218,4
.006 Kendaraan Bermotor
OP
3.600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
3.960,0
4.356,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
3.960,0
4.356,0 Pusat
240,2 Pusat
Formulir 2.3 - 30
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
52,3
97,5
0,0
0,0
0,0
97,5
52,3
57,6
OU
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
110,0
121,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
110,0
121,0 Pusat
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,9
109,9
120,9
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,9
109,9
120,9 Pusat
15.514,5
11.774,0
0,0
0,0
0,0
11.774,0
15.514,5
17.065,9
18.772,5
15.514,5
11.774,0
0,0
0,0
0,0
11.774,0
15.514,5
17.065,9
18.772,5 Pusat
300,7
300,7
0,0
0,0
0,0
300,7
300,7
330,8
363,8
300,7
300,7
0,0
0,0
0,0
300,7
300,7
330,8
363,8 Pusat
166,0
0,0
0,0
0,0
166,0
83,1
91,4
.017 Pelaporan Keuangan dan Inventaris Barang
OU
97,5
52,3
57,6
(13)
.012 Barang Cetakan
OU
0,0
2016
52,3
.014 Pembinaan dan Monitoring Program Keswa
0,0
2015
OP
OP
0,0
Lokasi
Jumlah
.010 Perlengkapan sarana gedung
.013 Sistem Informasi
97,5
Prakiraan Kebutuhan
63,0
63,0 Pusat
.019 Laporan Kinerja
OP
83,1
83,1
166,0
0,0
0,0
0,0
166,0
83,1
91,4
.020 Pelaporan Pegawaian dan Kearsipan
OP
240,6
115,6
0,0
0,0
0,0
115,6
240,6
264,6
240,6
115,6
0,0
0,0
0,0
115,6
240,6
264,6
291,1 Pusat
.994 Layanan Perkantoran
OP
477,0
477,0
0,0
0,0
0,0
477,0
477,0
524,7
577,1
2095.01.00 2
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika
.016 Laporan Teknis
TOTAL
OU
100,5
100,5 Pusat 291,1
477,0
477,0
0,0
0,0
0,0
477,0
477,0
524,7
7.259,0
4.229,5
0,0
0,0
0,0
4.229,5
7.259,0
7.984,9
8.783,0
577,1 Pusat
7.259,0
4.229,5
0,0
0,0
0,0
4.229,5
7.259,0
7.984,9
8.783,0
7.259,0
4.229,5
0,0
0,0
0,0
4.229,5
7.259,0
7.984,9
8.783,0 Pusat
11.373.612, 7
6.042.082,7
12.610,0
6.413.578,6
0,0 12.468.271,3
12.637.227, 3
13.904.622, 6
14.221.756, 5
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 31
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kode (1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis Output
Alokasi 2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Formulir 2.3 - 32