1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Financieel
Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 Resultatenrek. (x €1.000) CAPARIS NV OPBRENGSTEN Omzet Trajecten Interne omzet Overige bedrijfsopbr. Directe orderkosten Kosten uitbesteed NTW Opbrengsten BW
Cum 1e kwartaal 2015 begroting feit %
5.002 186 117 67 768 64 4.539
4.957 -1% 165 -11% 118 0% 78 17% 861 12% 83 29% 4.373 -4%
Cum. 1e kwartaal 2014 feit %
5.021 165 141 72 763 96 4.541
Jaarbegroting 2015
-1% 0% -16% 7% 13% -13% -4%
21.907 773 469 309 3.167 410 19.881
380
423
11%
405
4%
1.521
Totaal Opbrengsten
4.919
4.795
-3%
4.946
-3%
21.402
KOSTEN Loonkosten kader Overige pers. kosten kader Dienstverlening derden Overige pers. kosten Sw Huisvesting Vervoer/prod.middelen Rente Reclamekosten/sponsoring ICT en huur telecom Accountants en advieskosten Reis-/verblijfkosten Bijzondere projecten Overige kosten Totaal Kosten
2.548 80 31 222 656 557 60 44 110 33 65 34 228 4.668
2.263 70 90 165 654 484 53 45 101 16 60 33 171 4.203
-11% -13% 189% -26% 0% -13% -12% 1% -8% -51% -8% -3% -25% -10%
2.342 45 158 145 693 529 75 41 110 40 53 32 144 4.406
-3% 56% -43% 14% -6% -9% -29% 10% -8% -60% 13% 1% 18% -5%
10.156 358 154 837 2.587 2.226 243 177 438 130 258 135 915 18.614
Totaal Incidentele B/L
75-
69-
94-
-27%
300-
Bedrijfsresultaat NV
329
634
4%
-8%
661 101%
Caparis heeft de positieve lijn, waarmee het jaar 2014 is afgesloten, weten vast te houden in het 1e kwartaal van 2015. Caparis heeft over het 1e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd van totaal € 661.000 positief. Dit is een verbetering met
3.088
€ 332.000 ten opzichte van de begroting (begroting € 329.000 positief). De verbetering van het bedrijfsresultaat is hoofdzakelijk gerealiseerd door lagere bedrijfskosten. De gerealiseerde netto toegevoegde waarde1 (hierna: NTW), exclusief opbrengsten Begeleid Werken, bleef in het 1e kwartaal € 166.000 achter op begroting. We constateren dat met name bij de individuele detacheringen de NTW achter is gebleven (€ 90.000 lager dan begroot). Dit wordt veroorzaakt door een tweetal factoren: Te ambitieuze begroting. De vacatures kunnen niet altijd goed ingevuld worden omdat er te weinig geschikte SW-kandidaten beschikbaar zijn Minder declarabele uren. Caparis heeft minder uren kunnen declareren als gevolg van de griepgolf die in het 1e kwartaal in Nederland heerste. Ondanks dat de NTW in het 1e kwartaal is achtergebleven ten opzichte van de begroting, is de verwachting voor de komende periode positief. Zowel bij Multipack als Foodpack zijn een aantal ontwikkelingen gaande waardoor de NTW zal toenemen. Zowel bij nieuwe als bestaande klanten wordt extra omzet gegenereerd. De bedrijfskosten van Caparis zijn in het 1e kwartaal € 463.000 lager ten opzichte van de begroting (begroting € 4.666.000/realisatie € 4.203.000). Bij nagenoeg alle kostencategorieën is een besparing gerealiseerd. Het grootste deel van de besparing is gerealiseerd door lagere loonkosten kader. De loonkosten kader zijn € 285.000 lager (begroting € 2.548.000/realisatie € 2.263.000), door een lagere personele bezetting. Cumulatief over het 1e kwartaal is de kaderbezetting circa 9 fte lager dan begroot. Voornaamste oorzaak hiervan is een aantal openstaande vacatures voor (assistent) werkleiders. Deze vacatures zullen de komende tijd worden ingevuld. Sociaal In onderstaand overzicht is de werkladder per 31 maart 2015 vergeleken met de opdracht van de GR en de eindstand 2014. Met de GR is als doelstelling afgesproken dat het aandeel Deta/ BW per 31 december 2015 tussen de 36% en 37% bedraagt. Beweging van binnen naar buiten
Uit het overzicht blijkt dat het aandeel Deta/BW ultimo het 1e kwartaal 36,8% bedraagt. Omgerekend naar fte’s (en Se) betekent dit dat per 31 maart 2015 afgerond 796 fte’s (843 Se) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever door middel van detachering of begeleid werken. Dit is in lijn met de eindstand 2014 (804 fte). De Sw-medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband in 2015 eindigt en waarvan wordt vastgesteld dat ze niet duurzaam zijn aangewezen op een beschutte voorziening, zullen geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde krijgen bij de GR. De desbetreffende (woon)gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor het plaatsen van deze Swmedewerker op de arbeidsmarkt. Het is de verwachting dat met name Sw-medewerkers die zijn gedetacheerd, geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. Daarom zal het aandeel Deta/BW gedurende 2015 waarschijnlijk gaan dalen.
Ziekteverzuim Het kortdurend ziekteverzuim Sw bedraagt 6,8% en is 0,3% lager dan begroot en in lijn met dezelfde periode in 2014. De al eerder genoemde griefgolf heeft er voor gezorgd dat er bij nagenoeg alle afdelingen een stijging van ziekteverzuim is geconstateerd. Het ziekteverzuim is bij Caparis door de griepgolf – op grond van een voorzichtige schatting – circa 0,5% hoger ten opzichte van een situatie dat er geen sprake is van een griepgolf.
Overzicht bedrijfs- en subsidieresultaten 2014-2016 Caparis NV en GR Fryslan 2014
Subsidieresultaat 2014 (cf Jaarrekening 2014 GR Fryslan) Kosten totaal Subsidie totaal per SE
subsidie totaal per SE aantal SE € 28.104 2.278 € € 26.126 2.278 €
Negatieve subsidieresultaat
€ 1.978-
€
Bijdrage Achtkarspelen
Totaal
totaal Totaal aantal SE 64.018.102 203 € 5.691.060 59.511.299 203 € 5.290.416 4.506.802-
Bedrijfsresultaat 2014 (cf 4e kwartaalrapportage 2014 Caparis NV) Positief bedrijfsresultaat 2014 Eigen Vermogen Solvabiliteit(stautair voorgeschreven 30%)
€ €
4.328.000 5.669.000 27%
€
400.644-
Bijdrage Achtkarspelen €
-
2015
Subsidieresultaat 2015 (Na BW 2015 GR Fryslan)
Bijdrage Achtkarspelen
Kosten totaal Verwachte subsidie totaal per SE
subsidie totaal per SE aantal SE € 28.885 2.254 € € 25.900 2.254 €
Verwacht negatief subsidieresultaat
€ 2.985-
Totaal
totaal Totaal aantal SE 65.106.790 200 € 5.777.000 58.378.600 200 € 5.180.000
€
6.728.190-
€ €
3.088.000 8.757.000
Bedrijfsresultaat 2015 Positief begroot bedrijfsresultaat 2015 Eigen Vermogen
€
597.000-
Bijdrage Achtkarspelen €
250.790 *
*Betreft een geschatte bijdrage voor de gemeente Achtkarspelen o.b.v. de 1e kwartaal-rapportage 2015 waarin de minimale solvabiliteit van 30% is bereikt en onder voorbehoud van de beslissing van de AvA omtrent de resultaatverdeling.
2016
Subsidieresultaat 2016 (cf begroting 2016 GR Fryslan ) Kosten totaal Verwachte subsidie totaal per SE
subsidie totaal per SE aantal SE € 29.421 2.179 € € 25.300 2.179 €
Verwacht negatief subsidieresultaat
€ 4.121-
€
Bedrijfsresultaat 2016 (cf begroting 2016 Caparis NV) Bedrijfsresultaat 2016 Eigen Vermogen
nnb nnb
Bijdrage Achtkarspelen Totaal
totaal Totaal aantal SE 64.108.359 196 € 5.766.516 55.128.700 196 € 4.958.800 8.979.659-
€
807.716-
Bijdrage Achtkarspelen nnb
Rapportage 1e kwartaal 2015
Caparis NV
Bestemd voor: • Raad van Commissarissen Caparis NV • Aandeelhouders Caparis NV • Bestuur GR Sw Fryslân • Colleges B&W • Ondernemingsraad Caparis NV 30 april 2015
1e kwartaal 2015
Pagina 1/21
Inhoudsopgave 1 1.1 2
3
Ontwikkelingen 1e kwartaal
3
Sociaal
6
2.1
In-, door- en uitstroom
6
2.2
Trajecten
7
2.3
Ziekteverzuim
9
3
4
Algemene ontwikkelingen
Kwartaalcijfers
11
3.1
Winst- en verliesrekening Caparis NV
11
3.2
Bezettingsoverzicht
15
3.3
Balans
16
3.4
Kasstroomoverzicht
19
Omzetten gemeenten
21
1e kwartaal 2015
Pagina 2/21
1
ALGEMENE ONTWIKKELINGEN
1.1 Ontwikkelingen 1e kwartaal Caparis heeft de positieve lijn, waarmee het jaar 2014 is afgesloten, weten vast te houden in het 1e kwartaal van 2015. Caparis heeft over het 1e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd van totaal € 661.000 positief. Dit is een verbetering met € 332.000 ten opzichte van de begroting (begroting € 329.000 positief). De verbetering van het bedrijfsresultaat is hoofdzakelijk gerealiseerd door lagere bedrijfskosten. De gerealiseerde netto toegevoegde waarde1 (hierna: NTW), exclusief opbrengsten Begeleid Werken, bleef in het 1e kwartaal € 166.000 achter op begroting. We constateren dat met name bij de individuele detacheringen de NTW achter is gebleven (€ 90.000 lager dan begroot). Dit wordt veroorzaakt door een tweetal factoren. Enerzijds is er sprake van minder plaatsingen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden; de begroting 2015 is te ambitieus op dit punt. We kunnen niet alle vacatures met geschikte Sw-kandidaten invullen. We zoeken in dit geval wel naar alternatieven, bijvoorbeeld door het invullen van de vacature met een WWB’er (in loondienst bij de werkgever of via een uitzendbureau). Anderzijds was het aantal declarabele uren per persoon in het 1e kwartaal lager dan verwacht. De griepgolf die in het 1e kwartaal in Nederland heerste, heeft ook haar weerslag gehad op het ziekteverzuim van de gedetacheerden en daarmee het aantal declarabele uren. Ondanks dat de NTW in het 1e kwartaal is achtergebleven ten opzichte van de begroting, zijn onze verwachtingen voor de komende periode positief. In januari is door een klant een nieuwe machine bij MultiPack neergezet. We hebben in het 1e kwartaal verschillende opstartproblemen gehad, maar de verwachting is dat deze machine in het 2e kwartaal volop kan produceren. Daarnaast heeft de acquisitie voor MultiPack tot enkele mooie kansen geleid. Met enkele bestaande klanten van Caparis worden gesprekken gevoerd waarbij samen wordt onderzocht om de volumes bij Caparis te doen laten toenemen. Ook zijn er twee grote nieuwe opdrachtgevers bij gekomen. De verwachting is dat in het 2e kwartaal de eerste orders voor deze opdrachtgevers zullen worden uitgevoerd. FoodPack heeft in het 1e kwartaal ook twee mooie nieuwe opdrachten gerealiseerd: 1 bij een bestaande klant en 1 bij een nieuwe klant. Voor beide klanten mag FoodPack voedselproducten verpakken voor levering aan de luchtvaartindustrie. Dit zijn twee mooie grote doorlopende opdrachten waarmee eind 1e kwartaal is gestart. De bedrijfskosten van Caparis zijn in het 1e kwartaal € 463.000 lager ten opzichte van de begroting (begroting € 4.666.000/realisatie € 4.203.000). Bij nagenoeg alle kostencategorieën is een besparing gerealiseerd. Het grootste deel van de besparing is gerealiseerd door lagere loonkosten kader. De loonkosten kader zijn € 285.000 lager (begroting € 2.548.000/realisatie € 2.263.000), door een lagere personele bezetting. Cumulatief over het 1e kwartaal is de kaderbezetting circa 9 fte lager dan begroot. Momenteel zijn er enkele openstaande vacatures voor (assistent) werkleiders. Deze vacatures zullen de komende tijd worden ingevuld. De lagere loonkosten worden daarnaast veroorzaakt doordat eind 2014 met enkele medewerkers afspraken zijn gemaakt over hun vertrek bij Caparis. De hiermee gepaard gaande (loon)kosten zijn volledig ten laste van 2014 verantwoord. In de begroting 2015 is nog wel (deels) met de loonkosten van deze medewerkers rekening gehouden. 1
Netto toegevoegde waarde: omzet minus directe productiekosten en kosten van uitbesteed werk
1e kwartaal 2015
Pagina 3/21
Het door Caparis gerealiseerde bedrijfsresultaat van € 661.000 positief wordt mede beïnvloed door enkele (niet begrote) eenmalige baten en lasten. Exclusief deze baten en lasten had Caparis een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 667.000 positief. In hoofdstuk 3 is een toelichting op de eenmalige baten en lasten opgenomen. Caparis hanteert sinds enkele jaren het beleid om het aantal huurlocaties te reduceren om zo het gebruik van de eigen panden te optimaliseren en leegstand in eigen panden te voorkomen. We hebben eind 2014 van een huurlocatie in Leeuwarden circa 1.000 gehuurde vierkante meters definitief beëindigd. In ruim een jaar tijd is het aantal gehuurde vierkante meters op deze locatie terug gebracht van 4.400 naar 2.400 vierkante meter. Wij hebben daarnaast eind 2014 het huurcontract van een kleine uitrijlocatie van Groenservice in Noordwolde opgezegd (280 vierkante meter). Het contract is opgezegd per vervaldatum (1 december 2015) maar de locatie is inmiddels buiten gebruik gesteld. Caparis heeft een opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale werkvoorziening Fryslân (hierna: GR) voor wat betreft het te realiseren aandeel Detacheringen/Begeleid Werken (hierna: Deta/BW). De opdracht van de GR is een aandeel Deta/BW van tussen de 36% en 37% per 31 december 2015. Het aandeel Deta/BW bedraagt ultimo het 1e kwartaal 36,8%. Omgerekend naar fte’s (en Se2) betekent dit dat per 31 maart 2015 circa 796 fte’s (843 Se) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever door middel van detachering of begeleid werken. Dit is in lijn met de eindstand 2014 (804 fte). Een ander belangrijke sociale doelstelling betreft het ziekteverzuim. Het 1e kwartaal is het kortdurend ziekteverzuim van zowel Sw- als kaderpersoneel binnen begroting. Het kort verzuim Sw-personeel bedraagt 6,8% (begroting 7,1%) en het kort verzuim kaderpersoneel bedraagt 2,6% (begroting 2,9%). Het lagere kort verzuim is gerealiseerd ondanks dat er sprake was van een hardnekkige griepgolf in Nederland. Ook binnen Caparis hebben we de effecten van de griepgolf gemerkt; veel collega’s zijn in het 1e kwartaal getroffen door de griep. De mate waarin verschilt per bedrijfsonderdeel. Het langdurig verzuim Sw-personeel is boven begroting. Over het 1e kwartaal bedraagt het lang verzuim Sw-personeel 8,4% (begroting 7,2%). Het langdurig ziekteverzuim kaderpersoneel is binnen de begroting. Het lang verzuim is gezien de achterliggende oorzaken nauwelijks beïnvloedbaar. Caparis had over het 1e kwartaal gemiddeld 88 fte’s trajectdeelnemers actief. Dit is lager dan het begrote aantal trajectdeelnemers van 126 fte’s door een lager aantal aanmeldingen in januari en februari. Het bedrijfsonderdeel Arbeids Expertise Bureau (hierna: AEB) heeft in het 1e kwartaal van 100% van het aantal afgesloten trajecten (103 trajecten) de vooraf gedefinieerde doelstelling gerealiseerd. Dit kan zijn het uitvoeren van een diagnose naar de mogelijkheden van de deelnemer, het arbeidsfit houden of maken van de deelnemer of het realiseren van uitplaatsing van de deelnemer. Per 31 maart 2015 zijn er nog 164 lopende trajecten. Deze trajecten zijn hierboven nog niet meegeteld, omdat pas bij het afsluiten van een traject wordt bepaald of een trajectdoelstelling is gerealiseerd.
2
Se = subsidie-eenheden, ook wel arbeidsjaren genoemd
1e kwartaal 2015
Pagina 4/21
In de 4e kwartaalrapportage hebben wij toegelicht dat er bij een instelling in Leeuwarden 15 personen (WWB’ers) door middel van een proefplaatsing aan het werk waren. In januari zijn deze proefplaatsingen omgezet in en dienstverband voor bepaalde tijd. Caparis is eind 2014 een pilot gestart met twee grote werkgevers en de gemeente Heerenveen om mensen die onder de Participatiewet vallen te plaatsen bij deze werkgevers. In het 1e kwartaal zijn de eerste plaatsingen gerealiseerd. Een aantal mensen die onder de Participatiewet vallen lopen momenteel nog een traject bij Caparis voordat ze geplaatst kunnen worden. We verwachten dan ook dat het aantal plaatsingen de komende maanden verder zal toenemen. Caparis biedt niet alleen diensten aan voor mensen die onder de Wsw en Participatiewet vallen, maar vanaf 1 januari 2015 kunnen ook mensen die zijn aangewezen op arbeidsmatige dagbesteding bij Caparis terecht. In het 1e kwartaal van 2015 is veel gedaan om de arbeidsmatige dagbesteding van Caparis onder de aandacht te brengen: geven van een presentatie aan de wijkteams van de gemeente Leeuwarden, deelname aan diverse bijeenkomsten van Amaryllis in Leeuwarden en de deelname aan de beurs “Markt van mogelijkheden” in Drachten. De ervaringen en contacten met betrokkenen zijn zeer positief. Steeds meer mensen zoeken contact met Caparis met vragen over de mogelijkheden binnen Caparis voor wat betreft de arbeidsmatige dagbesteding. In het 1e kwartaal zijn inmiddels ook de eerste cliënten gestart. In samenwerking met het UWV en collega Sw-bedrijven Empatec en NEF, start Caparis ook een pilot met als doel om in 2015 40 Wajongers te plaatsen op een externe werkplek (minimaal 20 uur per week). Alle betrokken partijen hebben de ambitie om de inzet en re-integratie van Wajongers in Friesland gezamenlijk vorm te geven. Het UWV, Empatec, NEF en Caparis willen de aanwezige kennis, kunde en ervaring op dit gebied met elkaar delen. Door het UWV is budget beschikbaar gesteld om de pilot uit te voeren. We zetten ons gezamenlijk maximaal in om een goede pilot uit te kunnen voeren. Naast de hierboven toegelichte financiële en sociale ontwikkelingen zijn er ook nog enkele andere ontwikkelingen geweest. Op 1 januari 2014 is de pilot gestart waarbij samen met Beijk Catering de kantine van Caparis in Drachten is omgevormd tot een werkleerbedrijf voor Swmedewerkers en trajectdeelnemers. Eind 2014 is de pilot geëvalueerd en is besloten om de samenwerking definitief voort te zetten. Hiermee heeft Caparis een mooi aanvullend werkleerbedrijf om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te trainen voor een baan in de horeca en catering. Tot slot is de afdeling Montage rond de jaarwisseling onderworpen aan de jaarlijkse ISO-audit. Montage heeft deze audit wederom succesvol doorlopen. Resumerend zijn wij als directieteam van Caparis tevreden over de gerealiseerde resultaten. Ondanks de onzekere periode, als gevolg van de komst van de Participatiewet, hebben alle Sw- en kadermedewerkers een uitstekende prestatie geleverd in het 1e kwartaal. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.
1e kwartaal 2015
Pagina 5/21
2
SOCIAAL
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit en vindt er geen instroom in de Wsw meer plaats. Eén van de gevolgen is dat met ingang van 2015 ook geen sprake meer is van een taakstelling en wachtlijst voor de Wsw. In de kwartaalrapportage van Caparis wordt dan ook niet meer over deze items gerapporteerd.
2.1 In-, door- en uitstroom In onderstaand overzicht is de werkladder per 31 maart 2015 vergeleken met de opdracht van de GR en de eindstand 2014. Met de GR is als doelstelling afgesproken dat het aandeel Deta/BW per 31 december 2015 tussen de 36% en 37% bedraagt. Beweging van binnen naar buiten Pl. obv werkladder (in Se's) Eindstand 2014 Se Groepsdeta/Deta/Bw Beschut buiten Beschut binnen Totaal
%
Opdracht ultimo 2015 Se %
Stand 2015 Se
%
852,0 318,9 1.168,7
36,4% 13,6% 50,0%
850,5 337,9 1.141,7
36,5% 14,5% 49,0%
843,0 302,1 1.147,9
36,8% 13,2% 50,1%
2.339,6
100,0%
2.330,1
100,0%
2.292,9
100,0%
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aandeel Deta/BW ultimo het 1e kwartaal 36,8% bedraagt. Omgerekend naar fte’s (en Se) betekent dit dat per 31 maart 2015 afgerond 796 fte’s (843 Se) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever door middel van detachering of begeleid werken. Dit is in lijn met de eindstand 2014 (804 fte). De Sw-medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband in 2015 eindigt en waarvan wordt vastgesteld dat ze niet duurzaam zijn aangewezen op een beschutte voorziening, zullen geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde krijgen bij de GR. De desbetreffende (woon)gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor het plaatsen van deze Sw-medewerker op de arbeidsmarkt. Het is de verwachting dat met name Sw-medewerkers die zijn gedetacheerd, geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. Daarom zal het aandeel Deta/BW gedurende 2015 waarschijnlijk gaan dalen. In de grafiek op de volgende pagina is per maand de ontwikkeling van de beweging ‘van binnen naar buiten’ ten opzichte van de opdracht weergegeven.
1e kwartaal 2015
Pagina 6/21
Ontwikkeling per maand t.o.v. opdracht
(Opdr. 2015) BW Opdracht C um. feit
6,0% 139,8 146,3
10,0 5,0 0,0 j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
10,0 (Opdr. 2015) Detachering Opdracht C um. feit
12,0%
(Opdr. 2015) Groepsdeta. Opdracht C um. feit
18,5%
279,6 286,1
431,1 409,4
5,0 0,0
0,0 -20,0 -40,0
(Opdr. 2015) Beschut Buiten Opdracht C um. feit
14,5%
(Opdr. 2015) Beschut Binnen Opdracht C um. feit
49,0%
337,9 309,9
1.141,7 1.148,6
0,0 -20,0
j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
-40,0
10,0 5,0 0,0
2.2 Trajecten Caparis had cumulatief over het 1e kwartaal gemiddeld 88 fte’s trajectdeelnemers actief. Dit is lager dan begroot (126 fte’s); de instroom van nieuwe trajectdeelnemers bleef in januari en februari achter maar trok vervolgens vanaf medio maart weer substantieel aan. Caparis heeft in 2014 met de gemeenten nieuwe afspraken gemaakt om deze doelgroep (trajectdeelnemers) nog beter te kunnen bedienen en de kans op succes voor zowel bijstandsgerechtigden, gemeenten en Caparis te vergroten. Om dit te realiseren, biedt Caparis verschillende soorten trajecten aan. Op hoofdlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen trajecten met de volgende trajectdoelstellingen (zie volgende pagina):
1e kwartaal 2015
Pagina 7/21
het uitvoeren van een diagnose naar de mogelijkheden van de deelnemer; het arbeidsfit houden of maken van de deelnemer; het realiseren van uitplaatsing van de deelnemer.
• • •
Van de tot en met maart afgesloten trajecten is van iedereen het vooraf gedefinieerde doel gerealiseerd. Tot en met maart zijn totaal 121 trajecten afgesloten inclusief 6 trajecten die al na de intake zijn afgesloten, omdat Caparis geen passend traject kon bieden of waarvan geconcludeerd is dat het volgen van een traject niet zinvol zou zijn. Van 12 trajecten is de doelstelling niet gerealiseerd, maar dit is volledig veroorzaakt door een oorzaak buiten de directe beinvloedingssfeer van Caparis. Dit om onder andere de volgende redenen: • • • • •
voortijdige beëindiging in verband met ziekte; voortijdige beëindiging na overleg met of op verzoek van de gemeente; voortijdige beëindiging in verband met vervoersproblemen; voortijdige beëindiging omdat de deelnemer gedurende het traject is verhuisd en het traject daarom niet heeft afgerond; het niet mee willen werken aan het traject van de deelnemer (bijv.: grotendeels afwezig).
18 16 4 81 1 1 121
2
5 5
4
2
6
12
11 11 4 75 1 1 103
11 11 4 75 1 1 103
Percentage doel gehaald
Doel gehaald
Netto afgesloten trajecten
Af: doel niet behaald buiten beinvloeding Caparis
Af: niet gestart na intake
Klant Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Ooststellingwerf Gemeente Smallingerland Gemeente Weststellingwerf Overige klanten Totaal
Bruto afgesloten trajecten
De hierboven genoemde oorzaken worden daarom niet meegerekend bij het bepalen van het slagingspercentage van de trajecten. In onderstaand overzicht is per gemeente het aantal afgesloten trajecten in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 weergegeven; inclusief het percentage trajecten waarvan de doelstelling is gehaald.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Van de tot en met maart afgesloten trajecten, hebben 8 trajecten het realiseren van een uitplaatsing als trajectdoelstelling. Hiervan zijn 2 trajecten voortijdig beëindigd door oorzaken buiten de directe beïnvloedingssfeer van Caparis (zie toelichting hierboven). De overige 6 deelnemers hebben het volledige traject doorlopen. Totaal heeft dit geleid in 5 uitplaatsingen en 1 deelnemer heeft meer contracturen kunnen realiseren bij zijn huidige werkgever. Samen-
1e kwartaal 2015
Pagina 8/21
gevat waren er 6 trajectdeelnemers uitplaatsbaar. Hiervan zijn 5 deelnemers daadwerkelijk uitgeplaatst, resulterend in een slagingspercentage van 83%. Daarnaast zijn uit andere trajecten, waar reguliere uitplaatsing niet het doel was, 5 deelnemers geplaatst op een reguliere baan en wil 1 deelnemer een eigen bedrijf gaan starten. Ultimo het 1e kwartaal zijn er 164 lopende trajecten. Deze trajecten zijn hierboven nog niet meegeteld, omdat pas bij het afsluiten van een traject wordt bepaald of een trajectdoelstelling is gerealiseerd. In onderstaand overzicht is het aantal lopende trajecten per 31 maart per klant weergegeven. Opdrachtgever Gemeente Achtkarspelen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Ooststellingwerf Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Weststellingwerf Totaal
Aantal lopende trajecten 1 29 30 1 1 100 2 164
2.3 Ziekteverzuim Het cumulatieve ziekteverzuim over het 1e kwartaal 2015 is in onderstaand overzicht weergegeven. In dit overzicht is onderscheid gemaakt tussen ziekteverzuim Sw en ziekteverzuim kader als ook kort en lang verzuim.
Sw
kort lang totaal
Feit 1e kw. 2014 6,9% 8,0% 14,9%
Kader
kort lang totaal
3,0% 4,8% 7,8%
Doel 1e kw. 2015 7,1% 7,2% 14,3%
Feit 1e kw. 2015 6,8% 8,4% 15,2%
Doel heel 2015 6,2% 7,3% 13,5%
2,9% 1,6% 4,5%
2,6% 0,7% 3,3%
2,8% 1,5% 4,3%
Het kortdurend ziekteverzuim Sw bedraagt 6,8% en is 0,3% lager dan begroot en in lijn met dezelfde periode in 2014. Het 1e kwartaal 2015 heerste er in Nederland een griepgolf. Dit heeft ook duidelijk zijn weerslag gehad op het ziekteverzuim Sw. We hebben bij nagenoeg alle afdeling een stijging van ziekteverzuim als gevolg van de griep geconstateerd. Het ziekteverzuim is bij Caparis door de griepgolf – op grond van een voorzichtige schatting – circa 0,5% hoger ten opzichte van een situatie dat er geen sprake is van een griepgolf. Desondanks is het kort verzuim toch lager dan doelstelling en 2014 gebleven al zijn er wel verschillen per afdeling. Het hogere verzuim heeft bij enkele afdelingen binnen Caparis er toe geleid dat er sprake was van een lagere netto toegevoegde waarde (bijvoorbeeld door minder declarabele uren detacherin-
1e kwartaal 2015
Pagina 9/21
gen en door het uitbesteden van werk). Ook het kort verzuim kader is lager dan begroot en komt op 2,6%. Ten opzichte van dezelfde periode in 2014 is het kort verzuim 0,4% lager. Uit voorgaand overzicht blijkt tevens dat het ziekteverzuim Sw bij Caparis hoofdzakelijk lang verzuim betreft. Een gevolg hiervan is dat de mogelijkheden om het gemiddelde percentage te verlagen aanzienlijk worden beperkt. In eerdere kwartaalrapportages hebben wij toegelicht dat Caparis, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, procentueel gezien een keer zoveel Swmedewerkers met een ernstige arbeidshandicap hebben. Wij veronderstellen dat dit ook van invloed is op het verzuimpercentage, maar de mate waarin kunnen wij niet exact vaststellen. Daarnaast kunnen wij ook moeilijk inschatten in welke mate de onzekerheid over de toekomst van de sociale werkvoorziening het algemeen en Caparis in het bijzonder, van invloed is op het verzuimpercentage. In onderstaande grafiek wordt het verloop van het ziekteverzuim gedurende 2015 per maand weergegeven. Ziekteverzuim Sw
30%
kort verzuim
20%
lang verzuim
10% doelstelling
0% jan Kader
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
totaal verzuim vorig jaar
20%
10%
0% jan
1e kwartaal 2015
feb
mrt
apr
Pagina 10/21
3 KWARTAALCIJFERS 3.1 Winst- en verliesrekening Caparis NV Resultatenrek. (x €1.000)
cum. 1e kwartaal 2015
cum. 1e kw. 2014
begroting
feit
∆%
feit
5.002
4.957
-1%
5.021
Trajecten
186
165
-11%
Interne omzet
117
118
0%
67
78
768
861
jaar 2015
∆ % begroting
CAPARIS NV OPBRENGSTEN Omzet
Overige bedrijfsopbr. Directe orderkosten Kosten uitbesteed NTW Opbrengsten BW Totaal Opbrengsten
-1%
21.907
165
0%
773
141
-16%
469
17%
72
7%
309
12%
763
13%
3.167
64
83
29%
96
-13%
410
4.539
4.373
-4%
4.541
-4%
19.881
380
423
11%
405
4%
1.521
4.919
4.795
-3%
4.946
-3%
21.402
KOSTEN Loonkosten kader
2.548
2.263
-11%
2.342
-3%
10.156
Overige pers. kosten kader
80
70
-13%
45
56%
358
Dienstverlening derden
31
90
189%
158
-43%
154
Overige pers. kosten Sw
222
165
-26%
145
14%
837
Huisvesting
656
654
0%
693
-6%
2.587
Vervoer/prod.middelen
557
484
-13%
529
-9%
2.226
Rente
60
53
-12%
75
-29%
243
Reclamekosten/sponsoring
44
45
1%
41
10%
177
110
101
-8%
110
-8%
438
33
16
-51%
40
-60%
130
IC T en huur telecom Accountants en advieskosten Reis-/verblijfkosten
65
60
-8%
53
13%
258
Bijzondere projecten Overige kosten
34
33
-3%
32
1%
135
228
171
-25%
144
18%
915
4.666
4.203
-10%
4.406
-5%
18.614
Totaal Incidentele B/L
-75
-69
-8%
-94
-27%
-300
Bedrijfsresultaat NV
329
661
101%
634
4%
3.088
Totaal Kosten
1e kwartaal 2015
Pagina 11/21
Toelichting op de resultatenrekening Caparis heeft in het 1e kwartaal het bedrijfsresultaat met € 332.000 verbeterd ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van dezelfde periode in 2014 is het bedrijfsresultaat verbeterd met € 27.000. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de gerealiseerde cijfers over het 1e kwartaal 2015 versus de begroting 2015 kort toegelicht. Item resultatenrekening Netto toegevoegde waarde
Toelichting De NTW bedraagt over het 1e kwartaal € 4.373.000 en is daarmee € 166.000 lager dan begroot. De belangrijkste ontwikkelingen in de NTW zijn: •
•
•
•
•
Opbrengst Begeleid Werken
1e kwartaal 2015
De instroom van trajectdeelnemers is in 2015 langzaam op gang gekomen. Vanaf maart constateren we weer een stijging in het aantal aanmeldingen, maar dit heeft de lage instroom in januari en februari niet volledig kunnen compenseren. Per saldo blijft hierdoor de NTW € 25.000 achter. De omzet van Business Post is in lijn met de begroting, maar door het hogere ziekteverzuim (griepgolf) is meer post uitbesteed aan PostNL, waardoor de NTW over het 1e kwartaal € 35.000 lager is ten opzichte van de begroting. De NTW van Groenservice is € 40.000 hoger dan begroot. Eind 2014 is nog veel winter- en regiewerk gegund aan Caparis. Het werk is in het 1e kwartaal van 2015 uitgevoerd. Het aantal plaatsingen en declarabele uren per persoon van de individuele detacheringen bleef in het 1e kwartaal achter ten opzichte van de verwachting, onder andere door ziekte en te weinig geschikte kandidaten om alle vacatures in te vullen. Hierdoor blijft de NTW circa € 90.000 achter ten opzichte van de begroting. Het bedrijfsonderdeel Industrie heeft in het 1e kwartaal in lijn met de begroting gepresteerd. De orderportefeuille was over het algemeen goed gevuld. Het Grafisch Centrum, FoodPack en de Groeps-/flexdetacheringen hebben beter gepresteerd dan begroot. De afdeling Montage bleef achter; er was te weinig werk voor de tabaks- en electrolijnen. Voor de komende periode wordt geen substantiële verbetering op deze lijnen verwacht.
De opbrengst Begeleid Werken (BW) bestaat uit de marge tussen enerzijds de ontvangen Rijkssubsidie BW en anderzijds de doorbetaling van de Rijkssubsidie BW naar werkgevers of externe re-integratiebureaus. De opbrengsten BW zijn € 43.000 hoger ten opzichte van de begroting door een combinatie van een hoger aantal plaatsingen (6 fte meer in het 1e kwartaal) en een gunstigere marge op de plaatsingen.
Pagina 12/21
Loonkosten kader
De loonkosten kader zijn € 285.000 lager dan begroot (begroting € 2.548.000/realisatie € 2.263.000) door een lagere bezetting in kader (begroting 166,3 fte’s/realisatie 157,6 fte’s). Enkele vacatures zijn later ingevuld dan in eerste instantie verwacht. Ook zijn eind 2014 met enkele medewerkers afspraken gemaakt over hun vertrek bij Caparis. De hiermee gepaard gaande (loon)kosten zijn volledig ten laste van 2014 gekomen. In de begroting 2015 zijn deze loonkosten nog wel opgenomen. Zie paragraaf 3.2 voor een overzicht van de personele bezetting.
Dienstverlening derden
De kosten dienstverlening derden zijn € 59.000 hoger dan begroot, maar € 68.000 lager ten opzichte van 1e kwartaal 2014. Qua aantal fte’s is in het 1e kwartaal 6,1 fte’s ingehuurd. Dit is 3,5 fte’s meer dan begroot (begroting 2,6 fte’s). De hogere inhuur is van tijdelijke aard. Bij een aantal afdelingen vindt inhuur plaats in verband met ziekte of omdat we, gezien de onzekerheid over de nieuwe opdracht van Caparis, er voor kiezen een vacature nog niet definitief in te vullen.
Ov. personeelskosten Sw
De overige personeelskosten Sw zijn € 57.000 lager dan begroot. Deze besparing is voornamelijk gerealiseerd door lagere kosten voor interventiezorg. We kijken kritischer naar de inzet (effectiviteit en kosten) van bepaalde instrumenten. De opleidingskosten blijven nog achter ten opzichte van de begroting, met name doordat enkele cursussen binnen bijvoorbeeld Groenservice later starten dan in de begroting was verwacht.
Huisvesting
De huisvestingskosten (huur, onderhoud, gas, water, electra, enzovoorts) zijn over de gehele linie in lijn met de begroting.
Vervoers- en productiemiddelen
In het 1e kwartaal is ten opzichte van de begroting € 73.000 bespaard op de kosten voor vervoers- en productiemiddelen. De grootste besparingen zijn gerealiseerd door lagere kosten voor lease, onderhoud machines en brandstof (lagere olieprijs).
Rente
De rentelasten zijn € 7.000 lager dan begroot. De besparing wordt gerealiseerd doordat Caparis in het 1e kwartaal geen kortlopend kasgeld meer heeft geleend. De financieringsbehoefte van Caparis daalt als gevolg van de meerjarige verbetering van de bedrijfsresultaten.
Bijzondere projecten
Op de bijzondere projecten worden de kosten van het project Caparis in Beweging verantwoord.
1e kwartaal 2015
Pagina 13/21
Overige kosten
De overige bedrijfskosten bedragen € 167.000 en zijn € 61.000 lager dan begroot (begroting € 228.000). De overige bedrijfskosten bestaan onder andere uit kosten van verzekeringen (niet zijnde huisvesting en materieel), telefonie, kantoorbenodigdheden, abonnementen/contributies en certificeringskosten. De lagere overige bedrijfskosten worden hoofdzakelijk gerealiseerd door een besparing op de telefoon- en portikosten (samen € 10.000), kantinekosten (€ 30.000), certificeringskosten (€ 5.000) en boekwinst op desinvesteringen (€ 3.000).
Incidentele baten/lasten
De incidentele baten & lasten betreft de bonus Begeleid Werken 2013 (€ 75.000 bate) en een schattingsverschil voor wat betreft de eindstand 2014 van het ledenkapitaal van de veilingen (€ 6.000 last). De verwachte bonus BW 2013 (begroot voor een bedrag van € 300.000 bate) wordt maandelijks voor 1/12e deel (€ 25.000 per maand) verantwoord. We ontvangen naar verwachting in december 2015 de definitieve beschikking. Omdat de daadwerkelijke omvang nog onzeker is, gaan we in het bedrijfsresultaat vooralsnog uit van het begrote bedrag.
Nadere toelichting op gerealiseerd resultaat 1e kwartaal 2015 Caparis heeft over het 1e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 661.000 positief. Dit resultaat is echter inclusief enkele (niet begrote) eenmalige baten en lasten. Exclusief deze baten en lasten had Caparis over 1e kwartaal een bedrijfsresultaat van € 667.000 positief gerealiseerd. Dit is een verbetering ten opzichte van het begrote bedrijfsresultaat van € 338.000. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste eenmalige baten en lasten die van invloed zijn geweest op het gerealiseerde bedrijfsresultaat. Omschrijving Bedrijfsresultaat exclusief eenmalige baten en lasten Eenmalige baten Niet van toepassing Eenmalige lasten Schattingsverschil eindstand ledenkapitaal 2014 Bedrijfsresultaat inclusief eenmalige baten en lasten
Bedrag € 667.000 n.v.t.
€ 6.000 € 661.000
De kwekerij van Caparis verkoopt hedera’s via enkele veilinghuizen. Op basis van de gerealiseerde omzet, vindt een storting in het ledenkapitaal plaats. Na een vastgestelde periode wordt het ledenkapitaal (inclusief rente) uitgekeerd. Ten tijde van de jaarafsluiting 2014 had Caparis nog geen jaaropgaven van de veilingen ontvangen. De stand van het ledenkapitaal is ultimo 2014 op basis van een schatting verantwoord. Deze schatting blijkt (achteraf) € 6.000 te hoog.
1e kwartaal 2015
Pagina 14/21
3.2 Bezettingsoverzicht De personele bezetting is in de onderstaande tabel weergegeven: Bezetting
cum. 1e kwartaal 2015
cum. 1e kw. 2014
begroting
feit
∆%
feit
2.191,1
2.154,1
-2%
2.180,3
jaar 2015
∆ % begroting
Bezetting in Se Sw in Se in dienst BW in Se Totaal Sw in Se
-1%
2.189,1
141,0
146,3
4%
142,1
3%
141,0
2.332,1
2.300,3
-1%
2.322,4
-1%
2.330,1
2.062,1
2.030,1
-2%
2.055,8
-1%
2.060,2
126,0
88,0
-30%
130,7
-33%
126,0
124,4
130,4
5%
125,6
4%
124,4
0,0
0,8
2.312,5
2.249,3
-3%
2.312,0
-3%
2.310,6
166,3
157,6
-5%
158,8
-1%
165,8
2,6
5,9
129%
8,6
-31%
2,6
168,9
163,5
-3%
167,4
-2%
168,4
Bezetting in fte Sw in fte in dienst Trajecten in FTE BW in fte Dagbesteding in FTE Totaal Sw in fte Kader fte Inhuur kader fte Kader in fte in dienst
0,0
0,0
Het aantal Sw-medewerkers, exclusief BW, is 32 fte (circa 37 Se) onder begroting. Met ingang van 1 januari 2015 vindt er geen instroom meer in de Wsw plaats. Het bestuur van de GR heeft vorig jaar besloten om met ingang van 1 oktober 2014 geen nieuwe plaatsingen meer te realiseren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de taakstelling 2014 niet volledig is benut. De begroting 2015 van Caparis is voor dit besluit opgesteld en is uitgegaan van een volledige benutting van de taakstelling 2014. Omdat er over 2014 per saldo sprake was van een onderrealisatie, is de bezetting lager dan begroot. Gedurende 2014 zal de bezetting van Sw-medewerkers nog verder dalen, onder andere door natuurlijk verloop en het niet omzetten van alle tijdelijke Swdienstverbanden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het aantal kadermedewerkers is bijna 9 fte’s lager dan de begroot (begroting 166,3 fte’s/realisatie 157,6 fte’s). We verwachten wel een kleine stijging van het aantal kadermedewerkers gedurende 2015; in het 1e kwartaal staan er nog enkele vacatures voor (assistent) werkleiders open. Door het invullen van deze vacatures kunnen we de bedrijfsvoering van Caparis continueren (bijvoorbeeld vervanging bij pensionering). Zie paragraaf 3.1 voor de toelichting op de inhuur derden.
1e kwartaal 2015
Pagina 15/21
3.3 Balans Balans Caparis NV 2015 1e kwartaalrapportage (x €1.000)
ACTIVA
31-3-2015
31-12-2014
13.754 76 13.830
14.007 86 14.093
911 4.077 1.959 6.947
478 4.365 1.715 6.558
20.777
20.651
45 11.143 -4.859 6.329
45 11.143 -5.520 5.668
Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal voorzieningen en schulden
1.868 8.469 4.111 14.448
1.998 8.469 4.516 14.983
Totaal passiva
20.777
20.651
Vaste Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide Middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Totaal eigen vermogen
1e kwartaal 2015
Pagina 16/21
Toelichting op de balans Item balans Materiële vaste activa
Toelichting De daling van de materiële vaste activa wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de reguliere afschrijving op deze activa. In het 1e kwartaal is voor € 45.000 aan investeringen (met name vervanging Citrix licenties). In het 1e kwartaal is voor € 4.000 aan desinvesteringen (schaftketen) gepleegd.
Voorraden
De voorraden zijn gestegen met € 433.000 tot € 911.000. De stijging wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een stijging van het onderhandenwerk van Groenservice. Na facturering van het uitgevoerde werk, zal het onderhandenwerk weer dalen.
Vorderingen
De vorderingen zijn gedaald van € 4.365.000 naar € 4.077.000 (daling van € 287.000). De handelsdebiteuren zijn gedaald met € 565.000. Het 1e kwartaal is voor Caparis een rustiger kwartaal qua hoeveelheid werk. Dit zien we ook terug in de debiteurenpositie. Voor vorderingen op handelsdebiteuren waar getwijfeld wordt aan de inbaarheid van de vordering is een voorziening getroffen. De overlopende activa zijn gestegen met € 271.000. Op deze rekening worden de vooruitbetaalde kosten geboekt die betrekking hebben op meerdere maanden (bijvoorbeeld verzekeringen en onderhoudscontracten) waarna deze kosten gedurende looptijd van het contract ten laste van de exploitatie van Caparis worden gebracht. Bij aanvang van het jaar stijgen de overlopende activa waarna deze gedurende het jaar weer dalen.
Liquide middelen
De mutaties in de liquide middelen worden toegelicht middels het verderop in dit verslag opgenomen kasstroomoverzicht.
Eigen vermogen
De mutatie in het eigen vermogen ten opzichte van eind 2014 (stijging van € 661.000) betreft het bedrijfsresultaat over het 1e kwartaal 2015. De solvabiliteit is in het 1e kwartaal gestegen naar een percentage van 30% (ultimo 2014: 27%).
Voorzieningen
De voorzieningen zijn ten opzichte van 31 december 2014 met € 130.000 gedaald. Er is sprake van een daling door de onttrekking voor de kosten van inactieven en gepensioneerde oudmedewerkers van Caparis (€ 72.000), een onttrekking van de voorziening verlieslatende huurcontracten (€ 3.000), een onttrekking aan de reorganisatievoorziening O&I (€ 53.000) en een onttrekking aan de voorziening langdurig zieken (€ 28.000).
1e kwartaal 2015
Pagina 17/21
De voorziening groot onderhoud laat per saldo een stijging zien (dotatie van € 26.000). Langlopende schulden
Ten opzichte van de stand per 31 december 2014, zijn de langlopende schulden ongewijzigd. In het 1e kwartaal zijn geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Vanwege de goede bedrijfsresultaten 2014 en in het 1e kwartaal 2015, is het aantrekken van een nieuwe langlopende lening niet nodig geweest. De aflossingsverplichting met betrekking tot 2015 is verantwoord onder de kortlopende schulden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gedaald tot € 4.111.000 (daling van € 404.000). De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van de aflossingsverplichtingen op langlopende leningen (aflossing van € 725.000) en daling van de verschuldigde belastingen, sociale- en pensioenpremies (€ 187.000). Hier staat tegenover een stijging van de handelscrediteuren met € 475.000.
1e kwartaal 2015
Pagina 18/21
3.4 Kasstroomoverzicht Kasstroom overzicht (x €1.000)
Kasstroom uit operationele activiteiten Netto toegevoegde waarde Totaal dir. kosten en doorbel. (excl. afl.& rente) Rente Totaal resultaat begeleid werken Totaal incidenteel Totaal personeelskosten Sw
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Afschrijvingen materiële activa (geen kasstroom) Investeringen materiële activa 1) Desinvesteringen materiële activa Desinvesteringen financiële activa 1) saldo afschrijvingen en mutatie balans = investering
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Afgesloten langlopende leningen Aflossing van langlopende schulden
Onderverdeling in: Res.rekening Balans 4.373 27 -3.693 -407 -53 -70 423 442 69 0 -165 53 954 45
Totaal 4.400 -4.100 -123 865 69 -112 999
-293
-293
248 4 10 262
-45 4 10 -31
0 -725 -725
0 -725 -725
Netto kasstroom/mutatie in geldmiddelen
Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen einde kwartaal Mutatie in geldmiddelen
244
1.715 1.959 244
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Als liquide middelen worden aangemerkt de aanwezige kasmiddelen en de per saldo direct opeisbare banktegoeden.
Kasstroom uit operationele activiteiten In de kasstroom uit operationele activiteiten zijn ook de overige personeelskosten Sw opgenomen. Dit betreft de kosten voor opleidingen, arbozorg, interventiezorg, kerstpakketten, enzovoorts. Conform de met de GR gemaakte afspraken, maken deze kosten geen onderdeel uit van het subsidieresultaat maar komen deze kosten ten laste van het bedrijfsresultaat van Caparis.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Zie paragraaf 3.3 voor de toelichting op de investeringen en desinvesteringen.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten De kasstroom uit financieringsactiviteiten betreft de aflossing van langlopende leningen voor een bedrag van € 725.000. Het saldo aan kasgeldleningen bedraagt per 31 maart 2015 € nihil
1e kwartaal 2015
Pagina 19/21
(ultimo 2014: € nihil). Er zijn in het 1e kwartaal geen nieuwe langlopende en kortlopende (kasgeld)leningen aangetrokken. Caparis mag op grond van de financieringsovereenkomsten maximaal 130% van de materiële vaste activa financieren. Per 31 maart 2015 is dit kengetal 69% (31 december 2014: 73%). De positieve bedrijfsresultaten en operationele kasstroom hebben geresulteerd in deze daling. In onderstaand figuur is de ontwikkeling van de financieringsbehoefte versus de financieringsfaciliteit gedurende de laatste 5 kwartalen weergegeven. De daling van de financieringsbehoefte is duidelijk zichtbaar. Opgenomen financieringsfaciliteit 140%
Percentage
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Q1 2015
Peildatum Opgenomen financieringsfaciliteit
Financieringsfaciliteit GR
Balansmutatie liquide middelen In onderstaand overzicht wordt de aansluiting van de kasstromen op de balans toegelicht. Aansluiting kasstroom op balans (x €1.000)
Operationele activiteiten Voorraden Vorderingen Voorzieningen Kortlopende schulden exclusief (kasgeld)lening
Resultaat
Mutaties m.b.t. Kasstromen Liquide m. -432 287 -130 320 45
Investeringsactiviteiten Materiële vaste activa (saldo afschrijvingen en investeringen) Financiële vaste activa
252 10 262
Financieringsactiviteiten Kortlopende schulden aflossing / leningen
Exploitatieresultaat Mutatie in geldmiddelen
1e kwartaal 2015
-725 -725 661 244
Pagina 20/21
4
OMZETTEN GEMEENTEN
Opdrachten gemeenten Cumulatief t/m maart Gerealiseerd 2014
Totaal
AK
H'veen
Oost.
366.000
W'st.
1.316.498
894.250
763.481
498.000 1.318.000
823.000
719.000
283 6.805
664.000
39.132 227.722 30.619 181.155
552 13.192
330 35.687 9.183 12.624
3.742 96.646 8.078 91.453
4.299 8.092 3.284 25.156
11.663 14.267 1.993 28.087
9.380 28.673 7.982
8.883 24.360 99 23.835
Groenvoorziening Overig (w.o. OHW) Totaal diensten/producten
335.914 485.712 1.300.254
26.146 141.198 181.088
91.742 20.400 169.966
24.446 43.412 267.777
31.647 72.478
56.893 1.625 114.528
89.524 78.087 213.646
47.163 52.711 157.051
116.632 123.720
Trajecten Meteos vergoedingen Overig (w.o. OHW) Totaal arbeidsontwikkeling
156.593
800
24.106
23.509
9.681
500
92.702
-50
5.345
5.000 161.593
800
24.106
23.509
9.681
500
5.000 97.702
-50
5.345
1.461.847
181.888
194.072
291.286
82.159
115.028
311.348
157.001
129.065
Gerealiseerd t.o.v. begroting Gerealiseerd t.o.v. 2014
21% 20%
27% 20%
27% 30%
15% 15%
22% 22%
23% 22%
24% 24%
19% 18%
18% 17%
Voortgang in het jaar
25%
1e kwartaal 2015
720.000 1.923.000
Tyt.
7.031.000
Totaal generaal
371.700
528.793
Smal.
931.693
Cumulatieve omzetontw. Huisdrukwerk Postbezorging Detachering Schoonmaak
1.999.713
Op.land
7.458.749
Begroting 2015
652.621
L'warden
Pagina 21/21