Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Ir. H. ADI GUNAWAN, MM
Jabatan
: BUPATI DHARMASRAYA
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pulau Punjung,
Mei 2015
BUPATI DHARMASRAYA,
ttd Ir. H. ADI GUNAWAN, MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT NO SASARAN STRATEGIS (1) (2) 1 Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai Warga Dharmasraya dalam bingkai NKRI
INDIKATOR KINERJA (3) Jumlah kasus deteksi dini berbagai gangguan keamanan oleh Kominda Cakupan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah Persentase jumlah Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes dan Guru TPQ/TPSQ yang mendapatkan pembinaan dari Pemda
Cakupan pelaksanaan fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pesantren Ramadhan Terpeliharanya benda Cagar Budaya dan Adat Istiadat Daerah Meningkatnya peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) ditengah masyarakat Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Cakupan Penerbitan Akte Kematian 2 Meningkatkan kualitas sarana Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh dan prasarana kesehatan yang Nakes Terlatih (PN) murah dan mudah terjangkau Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan Antenatal care/K1 Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan Antenatal/K4 Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan (KF) Persentase Ibu hamil, bersalin, nifas yang mendapat penanganan komplikasi Kebidanan (PK) Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif (CPR) Persentase Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase neonatal komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi Pelayanan kesehatan anak balita Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif Persentase balita dapat kapsul vitamin A Persentase Ibu hamil dapat tablet Fe 90
1
SATUAN (4)
TARGET (5)
Kasus
6
%
80
%
75
%
100
Sekolah
198
%
60
KAN
52
%
100
%
100
% %
100 4
%
90
%
99
%
95
%
90
%
100
%
78
%
100
%
95
%
90
%
100
% %
88 83
%
100
%
83
% %
97 89
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
NO (1)
SASARAN STRATEGIS (2) Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai Warga Dharmasraya dalam bingkai NKRI
3 Membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan
2
INDIKATOR KINERJA (3) Persentase status gizi kurang (BB/TB) Persentase balita pendek/stunting (TB/U) Jumlah kasus TB per 100.000 Pddk Persentase angka Keberhasilan pengobatan TB ( Succes Rate ) Persentase angka kesembuhan TB Persentase orang dg HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat Anti Retroviral Viral (ARV)
SATUAN (4) % %
TARGET (5) 10 18,8 100
%
85
%
80
%
100
Persentase Angka Kesakitan Diare Persentase angka kesakitan Pneomonia pada balita Persentase angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk Persentase angka kesakitan Malaria positif per 1.000 penduduk Persentase Penderita Malaria yang diobati Persentase jorong yang mencapai UCI Persentase Wanita Usia Subur yang mendapat imunisasi Tetanus Toxoid dengan Status T5 Penemuan Kasus Non Polio AFP (Acute Flacyd Paralisis=AFP) Rate per 100.000 anak < 15 tahun sebesar ; Persentase Puskesmas dengan cakupan penemuan kasus lumpuh layuh AFP < 14 hari Persentase Posyandu Mandiri Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
%
100
%
20
%
75
%
2
% %
100 80
%
30
≥
2
%
75
%
60
%
72
%
100
%
100
%
15
%
100
Persentase Ketersediaan obat, perbekkes dan reagen di puskesmas Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas Persentase Penyediaan Obat generik essensial atas penyediaan obat di Rumah Sakit persentase penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Meningkat angka harapan hidup Jumlah Peserta KB Baru/PB Jumlah Peserta KB Aktif/PA Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Buta Aksara Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
% Org Org % % % % % % % % Org % % % % %
70 6.100 31.968 75 70 107,2 99,1 75,4 78,4 82 70 1.865 100 100 100 100 100
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
NO (1)
SASARAN STRATEGIS (2) Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar 4 Meningkatnya pemahaman belakang sehingga merasa dan kesadaran hukum serta bangga dengan satu identitas pemantapan peranserta ormas bersama sebagai dan partai politikWarga Dharmasraya dalam bingkai NKRI
INDIKATOR KINERJA (3) Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan
SATUAN (4) Sekolah
TARGET (5) 40
Perda
16
Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan
Perbub
30
Kpts
450
%
20
%
100
kali
36
Org
150
Org
150
Org
150
Parpol
12
Kali
50
%
100
Kasus
6
Laporan
50
% % %
100 100 9
%
14
%
6
%
4,5
Persentase jumlah Produk Hukum daerah yang disosialisasikan ke masyarakat Persentase Jumlah kasus Perdata dan TUN yang memperoleh Bantuan Hukum Operasi penertiban Penyakit Masyarakat Jumlah orang yang paham tentang pemantapan wawasan kebangsaan Jumlah orang yang paham tentang bela negara Jumlah orang yang paham tentang penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan Jumlah Partai Politik yang paham administrasi Cakupan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan serta kecepatan tindakan ditengah masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan ditengah masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor
5
Terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan
6 Terlaksananya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara merata
3
Jumlah kasus yang dimediasi dan difasilitasi aspek politik, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan HAM Jumlah Laporan Ormas dan LSM yang tertata Cakupan LPSE Cakupan pelaksanaan Tender Tersedianya jalan lingkungan poros Tersedianya sistem jaringan Drainase skala kawasan dan skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dan sistem air limbah Persentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana persampahan Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kondisi jalan mantap Jumlah Jembatan dalam kondisi baik Tersedianya air irigasi untuk pertanian Jumlah lokasi pemasangan jaringan listrik Jumlah lampu jalan yang dipasang
M2 Km Unit DI Lokasi Unit
4.990 200 50 10 10 77
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS (1) (2) 7 Mensinergikan keberagaman Menempatkan aparatur sesuai etnis dengan berbagaidan latar dengan kemampuan belakang sehingga merasa keahliannya berdasarkan bangga dengan satu perundang-undanganidentitas yang bersama sebagai Warga berlaku Dharmasraya dalam bingkai NKRI
INDIKATOR KINERJA (3) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Peningkatan Tindak Lanjut Temuan hasil pemeriksaan Persentase terselesaikannya kasus pengaduan dan kasus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Persentase Peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Tercapainya peningkatan kompetensi CPNS untuk menjadi PNS Terisinya formasi PNS sesuai kebutuhan Jumlah PNS yang diberikan Tanda Penghargaan Satyalencana Karya Satya Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin Meningkatnya kualitas pendidikan formal PNS Terwujudnya penempatan PNS sesuai kompetensinya Terlaksananya peningkatan karier PNS sesuai pendidikan dan kompetensinya Terwujudnya pelayanan data kepegawaian PNS secara cepat Terwujudnya PNS yang profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan Tupoksinya
SATUAN (4)
TARGET (5) WTP
%
18
%
30
%
18
Orang
175
Orang
150
Orang
200
Orang
20
Orang
21
Orang
10
Orang
100
Orang
150
Orang
200
Orang
150
Orang
6
Meningkatnya kompetensi teknis PNS Meningkatnya kompetensi manajerial PNS Persentase penyelesaian perbatasan antar daerah Cakupan pengelolaan manajemen keuangan Nagari Persentase penyelesaian konflik pertanahan
8 Tegaknya hukum terkait dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup
4
Cakupan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien Persentase terlaksananya administrasi pertanahan Persentase terlaksananya pembinaan dan pengelolaan aset daerah Cakupan terbentuknya Bank Sampah Cakupan Nagari yang memiliki Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Cakupan titik pantau kualitas air sungai di Kabupaten Dharmasraya Cakupan titik pemantauan kualitas air sungai Batang Hari Cakupan titik pemantauan kualitas Udara Ambient Persentase berfungsinya pengelolaan persampahan dan peningkatan fungsi lingkungan Cakupan Perusahaan yang melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan aturan pengelolaan limbah
%
25 %
20
%
20
%
100
%
80
%
20
Lokasi
3
Kelompok
5
Ttk Pantau Ttk Pantau Ttk Pantau
18 5 8
%
100
Perush
8
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
NO (1)
SASARAN STRATEGIS (2) Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai Warga Dharmasraya dalam bingkai NKRI
INDIKATOR KINERJA (3) Persentase tutupan lahan Persentase Perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah Cakupan kegiatan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 Cakupan kegiatan/usaha yang mengurus Izin Lingkungan dan SPPL Cakupan Kegiatan/usaha yang telah memperoleh Izin Lingkungan Cakupan Perusahaan yang memperoleh Peringkat Penghargaan Lingkungan Persentase fasilitasi pengelolaan dan rehabilitasi DAS Batanghari Cakupan Sekolah yang ikut Penilaian Adiwiyata Cakupan pemahaman Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan berbasis ADIPURA Persentase Data Status Lingkungan Hidup Daerah Cakupan data perusakan SDA dan Lahan Berkurangnya kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat Terlaksananya kegiatan pengawasan pada IUP operasi produksi mineral batu bara dan batuan Terlaksananya kegiatan pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah "Good Mining Practice" pada IUP operasi produksi mineral batu bara dan batuan
9 Terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional
10
5
Terbina dan berkembangnya balai alih teknologi pertanian (agro technopark) dan kawasan sentra produksi
SATUAN (4) %
TARGET (5) 100
Perush
8
Usaha
8
Usaha
35
Usaha
35
Perush
4
%
50
Sekolah
16
%
80
%
100
Lokasi
6
Kec
4
IUP
27
%
75
Ha Luas penanaman luar kawasan hutan Ha Luas penanaman dalam kawasan hutan Btg Jumlah tanaman yang tertanam Jumlah Pengawas, Pengurus dan Pengelola Koperasi terlatih dalam pengelolaan koperasi Koperasi Koperasi Jumlah Koperasi berkualitas/berprestasi UMKM Jumlah UMKM yang tertib Manajemen Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan UMKM usaha Jumlah Pelaku Usaha dan Sulaman yang IKM dilatih Kali Cakupan promosi Produk Daerah Cakupan barang yang mempunyai nilai Kec terjamin Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Nagari Pokja yang dilakukan Pembinaan Persentase ketersediaan pupuk bersubsidi % Jumlah produksi padi Jumlah bibit jeruk yang dikembangkan Jumlah bibit duku lokal yang dikembangkan Panjang Jalan Usaha Tani Luas sawah yang terairi irigasi Luas lahan yang telah dilakukan
Ton Btg Btg Km Ha Ha
40 100 35.200 20 15 25 15 15 1 11 17 100 63.000 2.000 3.000 12 2.000 1.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
NO (1)
SASARAN STRATEGIS (2) Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai Warga Dharmasraya dalam bingkai NKRI
INDIKATOR KINERJA SATUAN (4) (3) Ha Luas lahan yang dilakukan pengembangan Menurunnya tingkat kelaparan (rentan Kec pangan) dan gizi buruk Tersedianya rumusan kebijakan Ketahanan Dok Pangan Tumbuh dan berkembangnya produk olahan Kec pangan lokal KWT Meningkatnya pemanfaatan pekarangan Meningkatnya kesejahteraan petani melalui legiatan PLDPM, Lumbung Pangan dan DMP Gapoktan
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui Program GPP Meningkatnya populasi ternak sapi potong Meningkatnya populasi ternak kerbau Meningkatnya populasi ternak Meningkatnya populasi ayam buras Meningkatnya populasi itik Meningkatnya produksi daging Meningkatnya produksi perikanan Budidaya Peningkatan luas kolam Angka kelahiran anak sapi hasil IB Angka produksi benih ikan Jumlah produksi hasil olahan peternakan Jumlah produksi hasil olahan perikanan Jumlah pasar ikan Jumlah kelompok Binaan Peternakan Jumlah kelompok Binaan Perikanan 11 Terjaminnya keamanan Cakupan pelayanan penanaman modal Cakupan Pelayanan Perizinan penanaman modal dan kepastian berusaha di wilayah Cakupan Data Penanaman Modal Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Dharmasraya Penanaman Modal Tersedianya Set Plan Pasar Jumlah Kios/Los Pasar yang dibangun Jumlah Tenaga Kerja yang difasilitasi penempatannya Jumlah kasus yang difasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap Norma Kerja Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan P2K3 dan LKS Bipartite
1 2 3 4 5 6 7
6
Program Program Program Program Program Program Program
PROGRAM Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Keagamaan Masyarakat Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Kekayaan Budaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penataan Administrasi Kependudukan
Klp % % % % % % % Ha ekor ekor Kg Kg Unit Klp Klp Buah % %
TARGET (5) 700 11 1 11 13 13 35 10 10 10 10 5 5 20 20 6.000 2.000.000
112.360 4.651 2 10 10 20 80 100
%
100
Pasar Unit
3 8
Org
35
Kasus
5
Perush
35
Perush
25
Perush
25
ANGGARAN (Rp) 1.266.829.875,00 1.179.193.500,00 94.177.000,00 10.803.125.238,00 119.540.500,00 525.264.900,00 418.691.500,00
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
7
Mensinergikan keberagaman Program Obat dan Perbekalan Kesehatan etnis dengan Program Pengawasan berbagaiObat latar dan Makanan Program belakangPromosi sehinggaKesehatan merasa dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Masyarakat bangga dengan satuGizi identitas Program Pengembangan bersama sebagai Warga Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dharmasraya dalam bingkai Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan NKRI Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru/Mata Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Program Pemerataan Sarana Prasarana dan Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pemerataan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Menengah Program Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Formal dan Informal Program Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Program Peningkatan Kepastian/Keterjaminan memperoleh Layanan Pendidikan Menengah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pembangunan Kepemudaan Program Pembangunan Olahraga dan Kesehatan Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pembangunan Jalan
1.466.304.080,00 34.937.500,00 562.938.500,00 347.453.475,00 292.849.000,00 682.397.700,00 2.528.500.000,00 4.612.584.998,00 5.413.542.280,00 354.690.200,00 64.175.000,00 42.169.750,00 201.395.875,00 1.435.492.250,00 3.000.000.000,00 1.952.271.000,00 1.046.078.000,00 2.950.152.168,00 1.527.290.200,00 41.979.000,00 10.640.000,00 895.083.500,00 3.953.602.500,00 4.974.307.900,00 7.681.538.000,00 462.400.500,00 178.037.000,00 1.858.136.000,00 8.942.376.500,00 215.173.500,00 885.768.000,00 1.196.815.000,00 2.981.925.000,00 1.142.048.750,00 355.667.000,00 6.791.189.250,00 1.255.842.900,00 841.720.000,00 2.089.992.000,00 93.925.000,00 1.397.762.100,00 16.046.500,00 590.992.500,00 246.643.100,00 146.456.000,00 10.315.855.250,00 14.054.726.000,00 5.803.290.000,00 12.457.647.400,00 1.115.000.000,00 2.425.000.000,00 64.738.290.000,00
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
8
Mensinergikan keberagaman Program Pembangunan Jembatan etnis dengan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan berbagai latar Jalan Program Jembatan belakangRehabilitasi/Pemeliharaan sehingga merasa Program Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi bangga dengan satu identitas Program bersama Pengembangan sebagai Warga Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Dharmasraya dalam bingkai Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan NKRI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Penataan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas Program Pemetaan Wilayah Pertambangan Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan Sumber Daya Mineral Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Daya Hutan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Kelembagaan UMKM Lainnya Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Program Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing Perdagangan pada Internal Wilayah maupun Eksternal Wilayah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Program Peningkatan Iklim Usaha Industri Program Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Pertanian/Peternakan/Perkebunan secara Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
17.550.000.000,00 7.850.000.000,00 1.350.000.000,00 11.625.655.000,00 2.000.000.000,00 137.291.200,00 3.207.036.750,00 1.459.673.000,00 135.752.000,00 308.661.000,00 518.433.500,00 286.928.500,00 72.542.500,00 863.775.000,00 40.611.000,00 26.817.000,00 25.174.000,00 122.412.000,00 56.863.200,00 60.609.750,00 2.151.435.700,00 188.566.500,00 143.419.125,00 201.276.000,00 47.673.000,00 6.784.768.000,00 39.660.500,00 24.917.000,00 164.837.900,00 2.030.307.300,00 220.077.450,00 81.483.000,00 6.776.429.500,00 13.739.227.450,00 365.769.800,00 57.494.250,00 102.264.000,00 28.245.750,00 205.813.000,00 3.060.967.281,00 29.940.000,00 86.594.000,00 25.531.000,00 113.336.000,00 3.419.115.393,00 140.987.800,00 7.450.500.000,00
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Mensinergikan keberagaman 107 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan etnis dengan berbagai Nilai latar Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran dan 108 Investasi belakang Pertanian sehingga merasa 109 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan bangga dengan satu identitas 110 Program Pengembangan bersama sebagai Warga Budidaya Perikanan 111 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Dharmasraya dalam bingkai Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian 112 NKRI Sumber Daya Perikanan 113 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 114 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 115 Pertanian/Perkebunan/Perikanan 116 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan lapangan 117 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 118 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan) 119 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 120 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 121 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11.622.328.000,00 636.700.000,00 1.290.167.000,00 2.150.449.000,00 2.323.807.500,00 56.274.750,00 985.539.150,00 525.134.000,00 250.115.200,00 1.794.477.500,00 143.192.000,00 100.728.000,00 40.530.000,00 120.402.500,00 278.156.000,00
TOTAL
320.774.793.338,00
Pulau Punjung,
Mei 2015
BUPATI DHARMASRAYA,
ttd Ir. H. ADI GUNAWAN, MM
9
Perjanjian Kinerja Tahun 2015