Zaaknummer: BVJL10 Onderwerp
Toelichting besluit resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Collegevoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 14 juni heeft de raad zijn zienswijzen kenbaar gemaakt ten aanzien van de jaarverantwoording en resultaatverdeling van de veiligheidsregio Brabant-Noord. De besluitvorming over de resultaatverdeling heeft plaatsgevonden tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2011.
Feitelijke informatie In een toelichting op de resultaatverdeling heeft het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene reserve van de brandweer. In het het verzoek om een zienswijze heeft de veiligheidsregio de ontwikkeling van het exploitatietotaal als gevolg van de regionalisering abusievelijk onvermeld gelaten.
Afweging U wordt gevraagd in te stemmen met de bijgevoegde memo aan de raad.
Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.
Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.
Procedure n.v.t.
Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
1
Zaaknummer: BVJL10 Onderwerp
Toelichting besluit resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord
BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 20 september 2011;
besloten: In te stemmen met bijgevoegde memo gericht aan de leden van de raad.
namens het college van Heusden, de secretaris,
mr. J.T.A.J. van der Ven
2
MEMO RAAD
Aan: Van: Datum: Onderwerp:
de leden van de raad de heer drs. H.P.T.M. Willems 20 september 2011 Toelichting resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Doel: Aanleiding: Aard informatie:
ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar
Geachte leden van de raad, Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2011 heeft u uw zienswijzen kenbaar gemaakt ten aanzien van de jaarverantwoording en resultaatverdeling van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Middels dit schrijven informeer ik over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio (hierna: AB). De door u ingebrachte zienswijze luidde: - tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar; - tegen de vorming van een bestemmingsreserve voor risico- en crisiscommunicatie brandweer Brabant-Noord bestaat geen bezwaar; - het overige deel van het positieve resultaat van de brandweer Brabant-Noord dient bij voorkeur terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve; - het positieve resultaat van de GHOR dient bij voorkeur voor een bedrag van € 53.000 terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve. De besluitvorming in het AB op 29 juni 2011 wijkt op de volgende onderdelen af van uw zienswijze: - het positieve resultaat van de geneeskundige hulpverlening ad € 183.00,- wordt gestort in de algemene reserve en niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten; - in tegenstelling tot hetgeen u kenbaar heeft gemaakt wordt een deel van het positieve resultaat van de brandweer ad € 102.940 gestort in de algemene reserve en niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. In een toelichting op de resultaatverdeling dd 4 juli 2011 heeft het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene reserve van de brandweer. In het verzoek om een zienswijze heeft de veiligheidsregio de ontwikkeling van het exploitatietotaal en de daaraan gekoppelde hoogte van de algemene reserve als gevolg van de regionalisering m.i.v. 1 januari 2011 onvermeld gelaten. Hierdoor
werd de indruk gewekt dat de algemene reserve zich binnen de brandbreedte van 5% t/m 7% bevond. Voor het jaar 2011 is dit echter niet het geval omdat tengevolge van de regionalisering het exploitatietotaal per saldo met een factor 3 is toegenomen waardoor de algemene reserve percentueel lager is. In 2011 zal de boven- en ondergrens van de algemene reserve van de veiligheidsregio opnieuw worden vastgesteld. Voor meer informatie over het exploitatietotaal en de vastgestelde jaarverantwoording 2010 verwijs ik u naar de bijlagen. Hoogachtend, de burgemeester,
drs. H.P.T.M. Willems
VEILIGHEIDSREGIO
INGEKOMEN
BRABANT-NOORO
o 7 JUL
Aan de raden van de aangesloten gemeenten
2011
Gemeente Heusden
Onze referentie
UIT/2011/1438
Uw referentie
-
Bijlagen
-
Datum Onderwerp
04 juli 2011 Toelichting resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio BrabantNoord
Telefoon Fax E-mail
073 - 688 95 14 073 - 688 95 99
[email protected]
Aan de gemeenteraad, Op 28 april hebben wij u een brief gestuurd met daarin het verzoek om een zienswijze te geven op de jaarverantwoording 2010 en het voorstel tot resultaatverdeling. Wij danken u voor uw reactie in deze. De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 - inclusief de uitkomsten van de zienswijzen - zijn in het Algemeen Bestuur van 29 juni jl. besproken. Het Algemeen Bestuur heeft met het voorstel ingestemd. Onderwerp van discussie was de resultaatverdeling van de brandweer, specifiek de storting in de Algemene reserve. Over deze Algemene reserve willen wij u nader informeren. De Algemene reserve heeft als doel onvoorziene risico's in het jaarlijks rekeningresultaat op te vangen. Het bestuur heeft als bandbreedte voor deze reserve een minimumniveau van 5% en een maximumniveau van 7% van het exploitatietotaal vastgesteld. Het jaarlijks rekeningresultaat wordt gestort, danwel onUrokken aan de algemene reserve. Komt de reserve boven de 7% dan wordt het meerdere teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Komt de reserve onder de 5% dan wordt in eerste instantie middels een aanpassing van de programmabegroting gestreefd naar een voordelig rekeningresultaat om de reserve aan te vullen. Pas in tweede instantie zullen de deelnemende gemeenten worden verzocht een extra bijdrage te leveren. In 2010 bedroeg de Algemene reserve € 643.024, dat was 5,7% van het exploitatietotaal van de programmabegroting 2010 (na wijzigingen) zijnde € 11.286.000. Echter, in 2011 ontstaat er door de regionalisering een meer dan substantiele wijziging van het exploitatietotaal. Deze bedraagt € 33.598.000, bijna het drievoudige van 2010. Hierdoor komt, inclusief de storting van € 102.940, het percentage uit op 2,2%. Bij het voorstel tot resultaatbestemming is deze aanvullende informatie over deze ontwikkeling van de Algemene reserve achterwege gelaten ..Het zou beter zijn geweest om dit te vermelden. Overigens, zoals u wellicht in de programmabegroting 2011 heeft gelezen, zal in verband met de schaalvergroting van onze organisatie met ingang van 2011 opnieuw een minimum- en e maximumniveau worden vastgeste/d. In de 2 helft van 2011 zal hieraan invulling worden gegeven.
Wij betreuren het dat er mogelijk een verkeerd beeld is ontstaan over de Algemene reserve van de brandweer en hopen u hierbij voldoende te hebben ge"informeerd.
Het dagelijks bestuur, Namens deze,
mr. dr. A.G.J.M Rombouts voorzitter
2
VEI LlGH EI DSREGIO BRABANT-NOORD
0'
.Ol.o(
VH1)
INGEKOMEN
Aan geadresseerde
l8 JUL 2011 Gemeente HeuSden
Onze referentie
INTERN\293\1
Datum
UW referentie Bijlagen
Onderwerp
2
14 juli 2011 Jaarverantwoording 2010 Programmabegroting 2012
Telefoon Fax E-mail
073 - 6889552 073 - 6889599
[email protected]
Geachte heer/mevrouw, Bijgaand ontvangt U de jaarverantwoording 2010 en de Programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, welke zijn vastgesteld op 29 juni jl. door het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met Anne Hellings (073-6889514) of Erik van Creij (073-6889552).
Het dagelijks bestuur, namens deze,
~AFCSa~· ~~
plv. Secretaris
___,
Jaarverantwoording
2010
VEILlGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD
Jaarverantwoording
2010
De Veiligheidsregio Brabant-Noord
omvat Brandweer Brabani-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabani-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabani-Noord. ln de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabani-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg. rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige nulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorls werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
Jaarverantwoording
2010
COLOFON
Uitgave en redaclie Veiligheidsregio Brabant-Noord, juni 2011
Opmaak en lay-out Maarten Slooves, Grave
Drukwerk DPN, Nijmegen
Meer informalie Veiligheidsregio Brabanl-Noord Postbus 218 5201 AE 's-Hertogenbosch (073) 688 95 55
[email protected]
Veiligheidsregio Brabant-Noord
I nhoudsopgave
Inleiding
5
1. Terugblik
6
1.2
Brandweer Brabant-Noord
6
1.3
Geneeskundige
7
1.4
Gemeenschappelijk
2.1
4.
in 2010
AIgemene Ontwikkelingen
2. AIgemene
3.
op ontwikkelingen
1.1
Veiligheidsregio
6
Hulp bij OngevaJlen en Rampen Meldcentrum
8
9
uitgangspunten
Technische
uitgangspunten
2.2
Inwonerbijdrage
2.3
Compensabele
Jaarrekening
2010
9
2010
9
BTW 2010
9
Programma's
10
3.1
Brandweer Brabant Noord
3.2
Geneeskundige
3.3
Gemeenschappelijk
Hulpverlening
10 bij OngevaJlen en Rampen
28
Meldcentrum
36
Paragrafen
44
4.1
Weerstandsvermogen
44
4.2
Onderhoud
45
4.3
Financiering
46
4.4
Bedrijfsvoering
48
kapitaalgoederen
5. Jaarrekening
50
5.1
Programmarekening
5.2
Balans
5.3
Toelichtingen
50 51
Programmarekening
Bijlage 1:
Controleverklaring
Bijlage 2:
Single information
en Balans
54 74
single audit
76
Bijlage 3:
BBN - Kengetallen
77
Bijlage 4:
GHOR - inzetten
81
Bijlage 5:
GMC - Resultaten
Bijlage 6:
Lijst met afkortingen
meldkamers
Politie, Brandweer
en Ambulancevoorziening
83 86
Jaarverantwoording
2010
~
Veiligheidsregio Brabanl-Noord
Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Programmabegroting 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiele middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De Jaarrekening 2010 vindt u in opgenomen met een uitgebreide omvang en samensteliing van de afwijkingen tussen de begroting
hoofdstuk 5. Hierin zijn een programmarekening en balans toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de verschillende posten. Tevens is er een analyse gemaakt van de en de rekening.
Presentatie Begroting 201 0
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 17 november 2010 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2010 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeu rd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBVinzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma's (Jaarverslag 2010) als de Jaarrekening 2010. Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken.
Jaarverantwoording
2010
~6
1. Terugblik op ontwikkelingen in 2010 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in 2010.
1 .1
Algemene Ontwikkelingen
Veiligheidsregio
Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio's en de Besluiten Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's in werking getreden. De Brandweerwet 1985. de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen zijn hiermee vervallen. De Wet veiligheidsregio's draagt de zorg voor brandweer, rampenbestrijding. crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening op aan de colleges van burgemeester en wethouders. De voorbereiding en uitvoering van de brandweerzorg. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. de voorbereiding en organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in de meldkamerfunctie voor de brandweer, de ambulancehulpverlening en in samenwerking met het regionaal college voor de politie is opgedragen aan de veiligheidsregio. ln het vierjaarlijks regionaal beleidsplan stelt het bestuur van de veiligheidsregio het beleid vast over de taken van de veiligheidsregio. Colleges van burgemeesters en wethouders zullen hierover worden geraadpleegd in 2011. Grondslag van het regionaal beleidsplan vormt het regionaal risicoprofiel dat eind 2010 ter consultatie aan de gemeenteraden is voorgelegd. De gemeentelijke rampenplannen zullen in 2011 worden vervangen door een regionaal crisisplan. De minister van Veiligheid en Justitie heeft het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgenomen om te komen tot een landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening op drie locaties. De veiligheidsregio's in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken de mogelijkheid een van deze locaties te vormen. In het kader van de herziening van het politiebestel is het kabinet van plan om hel aantal politieregio's per 1 januari 2012 terug te brengen tot 10. De politieregio's Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn van plan om op korte termijn verdergaande samenwerking aan te gaan welke afhankelijk van de wijziging van het politiebestel uiteindelijk tot de inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie bepleitte fusie zou kunnen leiden. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio's en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio's.
1.2
Brandweer Brabant-Noord
Regionalisering brandweer
Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorrning over de regionalisering van de brandweer afgerond. Op 1 januari 2011 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau opgegaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Halverwege 2010 is door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een besluit genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Door de uit leidinggevenden en rnedewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie zijn daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer is ook een voorstel gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire cobrdinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen zijn voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwilIige en beroepsmedewerkers van de brandweer kregen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. Op 7 juli 2010 heeft het AIgemeen Bestuur de eindrapportage fijnstructuur waarin deze voorstellen waren opgenomen vastgesteld. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten zijn vastgesteld in de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In juni 20lO is de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord benoemd. Op basis van het formatieplan en met in achtneming van het Sociaal Plan zijn de benoemingen voor de sIeutelfuncties en de plaatsingen van de medewerkers in de tweede helft van 2010 ingevuld.
1.3
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Nieuwe wetgeving
De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio's (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn in 2010 aanleiding geweest voor een herorientatie van het GHOR bureau. De nieuwe wetgeving geeft de GHOR een nog sterkere positie als linking-pin tussen zorgaanbieders, veiligheidpartners en openbaar bestuur. Vanuit deze regiefunctie heeft de GHOR de taak ervoor te zorgen dat de reguliere zorg zich voorbereidt op rampen en crises zodat er naadloos kan worden overgeschakeld van dag-dagelijkse zorg naar opgeschaalde zorg. De veranderende wetgeving heeft in 2010 geleid tot visievorming en het opnieuw bepalen van de richting van de organisatie. In 2011 zal de organisatie naar aanleiding van deze herorientatie worden heringericht zodat de GHOR Brabant-Noord functioneert als een efficiente en effectieve netwerkorganisatie om uitvoering te geven aan haar taken. Operationele inzet
De GHOR Brabant-Noord is in 2010 actief geweest met de afronding- en evaluatie van de grootschalige casuistiek in 2009: Mexicaanse griep, Q-koorts en de zedenzaak. Opvallend was de toename van het aantallen inzetten van PSHI (psychosociale hulpverlening) bij een aantal incidenten in 20lO. Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
Door uitval en inwerken van vervangend opgelopen in zowel de doorontwikkeling voering van een aantal OTO-activiteiten. oplossingen gevonden welke begin 2011
personeel heeft het OTO-team de nodige vertraging van het productenaanbod van de GHOR, als in de uitEind 2010 zijn er met het team een aantal structurele zullen worden uitgewerkt.
Samenwerking
De GHOR Brabant-Noord heeft binnen het Veiligheidsbureau een actieve rol gespeeld in een aantal multidisciplinaire samenwerkingsprojecten en werkgroepen, te weten: het Regionaal Risicoprofiel, Multidisciplinair Opleiden-Trainen-Oefenen (MOTO), Hoogwater, Multidisciplinaire Evenementenadvisering en Informatiemanagement. De GHOR Brabant-Noord investeert daarnaast in de samenwerking met partners in de zorgketen. De basis voor dit overleg is in 2009 gelegd met een structuur om de Mexicaanse griep gezamenlijk aan te pakken. Deze structuur is in 20lO uitgebouwd en heeft geleid tot de facilitering van een Platform Zorgcontinurteit waar zorgaanbieders bijeenkomen om zowel de eigen zorgcontinurteit te organiseren als contacten te onderhouden met de GHOR Brabant-Noord.
Jaarverantwoording
2010
Deze contacten zijn noodzakelijk om als regisseur in de voorbereiding en ten tijden van een ramp of crisis de coordinatie te kunnen voeren met liaisons vanuit het gehele netwerk van zorgaanbieders. Deze liaisons kunnen indien nodig bij een operationele inzet zitting nemen in het Actiecentrum GHOR. Naast het uitbouwen van het netwerk in de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat de GHOR ook bovenregionale samenwerkingsverbanden aan. Zo is er nauwe samenwerking met de GHOR Midden-West Brabant om knelpunten vanuit de discongruentie van de GGD-regio's op te lossen. Ook met de andere omliggende GHOR-regio's wordt de samenwerking gezocht in het kader van efficiency, continurteit en eventuele bijstand. Brabantbreed is er met betrekking tot het Traumacentrum Brabant sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheden op basis van de nieuwe wetgeving. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) krijgt hierbij steeds meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Op landelijk niveau werkt de GHOR Brabant-Noord mee aan modelconvenanten die in 2011 zullen worden afgesloten tussen zorgaanbieders en de GHOR.
1 .4
Gemeenschappelijk
Meldcentrum
Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 20lO actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiente, effectieve en gecoordineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 20lO GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Het jaar 2010 kan voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum worden gekenmerkt als een jaar dat in het teken heeft gestaan van de oplevering van een aantal infrastructurele en logistieke zaken: afronding van de verbouwing van de ROC-ruimte, vervanging van het ICT platform en de audiovisuele infrastructuur en implementatie van de fall-back voorziening C2000. Ook is een vervolg gegeven op de in 2009 geslarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke 6 veiligheidsregio's. ln afstemming mel de landelijk projectleider schaalvergroting meldkamerdomein is een uitwerking gemaakt van de mogelijke scenario's om te groeien naar de eindsituatie. Tijdens een derde strategische conferentie op 14 juli 2010 zijn de resultaten besproken. Besloten is om het voorstel en de aanbevelingen verder uit te laten werken in een Business Case en deze Business Case ter besluitvorming voor te leggen aan de veiligheidsdirecties Zuid 6. Eind 2010 is opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor het uitwerken van deze Business Case. De resultaten hiervan zijn tijdens een strategische conferentie op 13 april 2011 gepresenteerd.
Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. Algemene uitgangspunten
In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2010 geformuleerd.
2.1
Technischeuitgangspunten Jaarrekening 2010
Voor 2010 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: • de rekenrente voor in 2010 geplande nieuwe investeringen is 4%. Het GMC hanteert geen rekenrente; •
•
afschrijvingen: Investeringen beneden € 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven € 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten.
2.2
Inwonerbijdrage 201 0
De gemeentelijke bijdrage voor 2010 is na indexering en de verhoging voor structureeI nieuw beleid vastgesteld op € 10,201 per inwoner. Dit is opgebouwd uit € 5,943 voor de BBN, € 1,988 voor de GHOR en € 2,270 voor het GMC. Uitgaande van 633.723 inwoners (CBS 01-01-2009) bedraagt de totale inwonersbijdrage € 6.465.000. Dat betekent voor de BBN € 3.766.000, de GHOR € 1.260.000 en het GMC € 1.439.000.
2.3
Compensabele BTW 2010
De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het 'transparantiemodeI' c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt aIs het ware 'transparant' gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het sarnenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en wordt deze door de brandweer via een schriftelijke opgave 'doorgeschoven' naar de aangesloten gemeenten. Door de per loktober 2010 ingevoerde wet op de Veiligheidsregio's zijn niet langer aIle door de Veiligheidregio gemaakte kosten compensabel voor de gemeenten, alleen nog de brandweerkosten. Oorzaak hiervan is dat brandweer een gemeentelijke taak blijft en dat GHOR, meldkamer en crisisbeheersing (multidisciplinaire taken) taken worden van de Veiligheidsregio. De BTW in de overheadkosten is hiermee niet langer volledig, maar slecht partieel compensabel, naar rato van de brandweertaken in het geheel. Om de Veiligheidsregio's en de gemeenten te compenseren voor dit verlies zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een structurele extra bijdrage aan de BDUR toevoegen. De Veiligheidsregio zal deze bijdrage, naar verwachting om en nabij de € 550.000 doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. Voor 2010 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN en GMC geraamd op € 0,71 per inwoner: Voor BBN € 0,61 en het GMC € 0,10 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN en GMC bedroeg in 2010 € 0,82 per inwoner: Voor BBN € 0,68 en het GMC € 0,14 per inwoner. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant.
Jaarverantwoording
2010
3. Programma's
Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma's wat zij wilden bereiken in 2010 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Per doel zijn, waar van toepassing, ook de ontwikkelingen eromheen aangegeven.
3.1
Brandweer Brabant Noord
3.1.1 Risicobeheersing Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico's voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben hierbij een belangrijke rol. 1. Proactie De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van (gemeentelijke) plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuvergunningen en transportroutes. Hiervoor worden maatregelen geadviseerd die gericht zijn op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Doelen
2010
Geplande activiteiten ontwikkelingen
en
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of districts) brandweerkorpsen.
• Onderhouden van en participeren in landelijke en regionale netwerken. • Doorvertalen van kennisbelangen naar de multidisciplinaire aspecten van de veiligheidsregio.
• Aan alle landelijke en regionale netwerkactiviteiten wordt volgens planning geparticipeerd en teruggekoppeld • Proactie is in de regiegroep risicobeheersing belegd
Brzo-plichtige bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen 1999): • hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen. • zijn geinspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM). • Brzo-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten. • Uitvoering artikel 13 Aanwijzing bedrijfsbrandweren, Brandweerwet 1995 en Herziening Besluit aanwijzing bedrijfsbrandweren.
• Systematisch inspecteren van Brzoplichtige bedrijven binnen de eigen maatlatregio (BBN en Midden- en West-Brabant) en op Zuid-Nederlandse schaal systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven. • Uitvoeren van inspecties volgens het daartoe opgestelde kwaliteitsmanagementsysteem. • Leveren van een gekwalificeerde BRZO-inspecteur bij elke inspectie. • Toetsen en inspecteren van de BRZO-inrichtingen, waarbij de bedrijfsbrandweerrapportage en de rampenbestrijding-scenario's worden afgestemd met het lokale bevoegde gezag. • Maken van beleid bij landelijke regelgeving ten behoeve van regionale besluitvorming en indien nodig de implementatie hiervan.
• Verloopt overeenkomstig de vastgestelde planning en gemaakte (kwaliteits) afspraken
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
• Idem
• Idem • Gemeenten wederzijdse gemanaged brandweer
worden ondersteund en verwachtingen worden met bedrijven met eigen
• Waar nodig is hier invulling aan gegeven
Doelen 2010
Geplande activiteiten ontwikkelingen
en
Gemeenten zijn bekend met het:
Er wordt actief informatie verstrekt:
• Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); • Besluit transport externe veiligheid (Btev);
• via het regionaal overleg netwerk proactie; • door gerichte informatievoorziening aan gemeenten; • via informatiebijeenkomsten.
• Besluit buisleidingen.
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang De nationaal ontwikkelde handreiking "verantwoorde brandweeradvisering" wordt gevolgd
De gemeenten bieden al hun ROplannen, milieuvergunning- dan wel trajectaanvragen aan voor advisering door de regionaal commandant. Gemeenten hebben binnen 6 weken na de aanvraag op basis van het Bevi, Btev, Besluit buisleidingen, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer een adequaat advies.
Tijdig adviseren van gemeenten op risicoaspecten als groepsrisico, zelfredzaamheid, beheersbaarheid en de te nemen maatregelen bij risicovolle situaties, objecten of activiteiten.
De intern afgesproken adviestermijn van 4 weken wordt gehaald
Het krijgen van inzicht in de aard en omvang van de risicovolle situaties in de regio.
• Proactief beoordelen van risicovolle situatie op basis van de Handreiking Regionaal Risicoprofiel. • Multidisciplinair afstemmen van het risicoprofiel met de partners binnen het veiligheidsbureau. • Analyseren van de effecten. • Adviseren van beheersmaatregelen.
Verloopt volgens planning waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij het regionaal risicoprofiel
Gemeenten weten zich ondersteund bij het opstellen van beleidsvisies Externe Veiligheid en geadviseerd ten aanzien van milieuvergunningen op het aspect veiligheid.
Uitvoering hiervan vindt in 2010 niet plaats. Deze is voorwaardelijk gekoppeld aan een meerjarige subsidie van de provincie. Vooralsnog heeft de provincie deze voor 2010 niet verleend.
Van de provincie is ook in 2010 een beperkte subsidie ontvangen. Dat betekent dat de werkzaamheden i.v.m. de beschikbare tijd zeer beperkt zijn. Hierbij is samengewerkt met de VR West- en Midden-Brabant.
Burgers van Brabant Noord zijn gefnformeerd over aanwezige risico's, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden.
Bijdragen aan de ontwikkeling van een systeem voor structurele risicocommunicatie binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord, waarbij er afstemming is met de Provincie en de veiligheidsregio's binnen Brabant.
Vanuit het team Bestuur en Beleid wordt hieraan uitvoering gegeven.
Jaarverantwoording
1~
2010
2. Preventie De preventieve taken zijn erop gericht om door middel van kennisoverdracht, toetsing en advisering gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten te voorkomen. Voor het repressieve optreden wordt beoogd de risico's voor het personeel op een aanvaarbaar niveau te brengen.
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Het voorkomen van slachtoffers bij brand en het beperken van milieu- en economische schade.
Stirnuleren, ontwikkelen en implementeren van actueel preventiebeleid binnen de regio. Ontwikkelen van richtlijnen en leidraden, in nauwe samenwer-king met de gemeentelijke preventieadviseurs en deze voor implementatie aanbieden aan de gemeenten. Regievoering bij gelijkwaardig-heidsoplossingen bij bouwregel-gevingsvraagstukken.
De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingen verwacht.
Op 1 januari 2010 is de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voorzien. De consequenties voor de werkzaamheden van Brandweer Brabant-Noord zijn nog niet te bekend en afhankelijk van bestuurlijke keuzes bij de invoering.
Toelichting op onderdelen: • Ten aanzien van grote veestallen is er in een regionale werkgroep een handleiding opgesteld. • Er is een aanvang gemaakt om te komen tot een beleidsrichtlijn ten aanzien van de doormelding van brandmeldingen vanuit zorgcluster woningen en zorg groepswoningen voor 24 uurs zorg. • Ten aanzien van de veiligheid tijdens (grote) evenementen heeft regionale werkgroep een regionale handleiding opgesteld. Deze handleiding wordt in januari 2011 door de regiegroep vastgesteld.
Het versterken van de basisvaardigheden en de bestaande expertise van de gemeentelijke preventisten door scholing en kenmsoverdracht.
lnitieren van bijscholingen basisvaardigheden, themabijeenkomsten en seminars en voorlichting brandpreventie.
In maart en juli hebben goed bezochte bijscholingsbijeen-komsten plaats gehad. Aan deze dagen hebben per keer 35 preventisten meegedaan.
Het versterken van specialistische kennis binnen ae regio en zorgen voor goede spreiding van expertise binnen de regio. -
Op basis van een in 2009 uitgevoerde inventarisatie naar specialisatie onder de preventieadviseurs: • Scholing ter versterking specialistische kennis; • Vormen van specialistische clusters binnen de regio, voor zover mogelijk en relevant; • Opzetten systeem van collegiale advisering.
De uitvoering hiervan is vertraagd i.v.m. de regiovorming omdat het doelmatiger is te wachten totdat de bemensing van de nieuwe districtelijke teams risicobeheersing bekend is
Adequate specialistische advisering voor complexe vraagstukken en het voorzien in verplichte adviezen
• Voorzien in specialistische advisering zoals bij complexe bouwwerken en complexe brandveiligheidsinstallaties.
De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingen verwacht.
• Verzorgen van e verplichte advisering inzake ontwerp van aanrijdroutes, bereikbaarheid en bluswatervoorziening.
Toelichting op onderdelen: • Voor alle gemeenten meerdere malen geadviseerd ten aanzien van complexe bouwplannen zoals onder meer grote opslag gebouwen. verpleeg en zorg instellingen. bijeenkomstgebouwen en ziekenhuizen. • Voor alle gemeenten meerdere malen geadviseerd ten aanzien van opslagen voor grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
Doelen 2010 De wettelijke taken voortvloeiend het Vuurwerkbesluit zijn adequaat uitgevoerd.
uit
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Toetsen van: • aanvragen voor het opslaan van vuurwerk aan de regelgeving en het adviseren van de provincie en/of de betreffende gemeenten; • meldingen voor het afsteken van zowel professioneel als theatervuurwerk en hierover advies uitbrengen aan de provincie.
De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingen verwacht. Toelichting: In 2010 zijn er aan de provincie 46 adviezen uitgebracht ten aanzien van het tot ontbranding brengen van vuurwerk waarbij een vergunning in het kader van het Vuurwerkbesluit noodzakelijk was. Er zijn in het afgelopen jaar ook 68 meldingen gezien met betrekking tot het ontbranden van vuurwerk waarvoor geen vergunning noodzakelijk was «100 kg). In alle gevallen is er met de betreffende districten overleg geweest. Er zijn voor 8 opslagplaatsen adviezen gegeven (Wettelijke taak VR) uitgevoerd door de specialisten in de districten onder regionale regie. Er zijn 15 toetsen uitgevoerd in het kader van de 5 jaarlijkse cyclus (beoordeling P.V.E) > 10.000kg
Het in stand houden van het Openbaar brandMeldSysteem (OMS).
• zorgen voor een adequate registratie van klantgegevens en uitrukprocedures; • onderhouden van contacten met het bevoegde gezag (gemeenten) ten aanzien van de certificering van brandmeldinstallaties. • Voorbereiding op nieuwe aanbesteding per 31-12-2012
• De in 2009 beschikbaar gekomen internet tool voor het aan - en afmelden van klanten en het bijwerken van de voor de repressieve dienst noodzakelijke gegevens (waarschuwingsadressen) is geimplementeerd en werkt naar tevredenheid. • De sector Risicobeheersing blijft uiteraard wel de regie en controle uitoefenen om het OMS op de juiste wijze te laten functioneren.
Jaarverantwoording
2010
1~
3. Preparatie Preparatie
is gericht
brandweer
en de coordinatie
disciplinair
optreden
op de voorbereiding
op het grootschalig
van de voorbereiding
bij crisissituaties
en rampen
en bijzonder
van het gezamenlijk
optreden
bestuurlijk
door midclel van planvorming
van de en multi-
en oefeningl
training.
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Monodisciplinaire planvorming Een planmatig goed voorbereide en functionerende brandweerorganisatie ten behoeve van de bestrijding van branden en ongevallen: • monodisciplinaire plannen zijn actueel; • operationele procedures en protocollen zijn actueel en preparatieve voorzieningen zijn up to date.
Beheren en actualiseren van: • de Regionale Operationele Procedures voor de brandweer; • het Regionaal Dekkingsplan Basisbrandweerzorg; • de Regeling Operationele Leiding brandweer; • het deelplan Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen;
• De activiteiten met betrekking tot de ROP verlopen volgens planning. • Het regionaal dekkingsplan is levend document in die zin dat wijzigingen in specifieke situaties zoals het verplaatsen van een brandweerkazerne of het besluit tot een dagdienstbezetting, leidt tot aanpassingen. • De ROL functioneert naar behoren en is geactualiseerd.
• Coordinatieplannen: natuurbrandbestrijding; uniforme afspraken maken met Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, Brabants Landschap e.d.; autosnelwegen; spoorwegen;
• Coordinatieplannen Natuurbrandbestrijding: plan is 2010 geactualiseerd. Bosgebied Maashorst beschikt momenteel over uniform sleutelplan. Met ingang van 1 mei 2010 is Staatsbosbeheer uitgerust met pagers en worden zij opgeroepen bij natuurbranden. Autosnelwegen: Per 1 september 2010 volledig operationeel. Tevens zijn de korpsen ingelicht met betrekking tot nieuwe richtlijnen incident management 2010. Spoorwegen: met de 3 VR's in Noord-Brabant is in overleg met de provincie en NS een format voor het coordinatieplan opgesteld dat bij de actualisatie in 2011 gebruikt zal worden. Daarnaast wordt er voor zowel spoorwegen als autosnelwegen uniform kaartmateriaal ontwikkeld, realisatie in 2010. Overleg met Prorail over het ter beschikking stellen van hun kaartmateriaal. • De oefenjaarplannen zijn gemaakt en worden uitgevoerd
• Oefenjaarplannen voor de Meldkamer Brandweer en monodisciplinaire oefeningen (specialismen, grootschalig optreden en operationele leiding); • participeren in interregionale en landelijke kennis- en werkgroepen om de plannen, procedures en protocollen aan te laten sluiten bij de actuele landelijke inzichten en ontwikkelingen. Regionale kennis actief inbrengen bij de ontwikkeling van landelijke producten.
Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Kennis- en werkgroepen: - Preparatie Zuid6 overleg - Provinciaal overleg Spoorwegen Communicator gebruikersoverleg
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Oefenen Zorgdragen voor een adequaat functionerende brandweerorganisatie bij de bestrijding van branden en ongevallen door middel van oefenen en trainen. Om dit te ondersteunen wordt vooral gestreefd naar: • adequate ondersteuning en advisering van brandweerkorpsen ten aanzien van de organisatie, uitvoering en registratie van oefeningen; • adequate uitvoering van het regionale monodisciplinaire oefenprogramma.
Adviseren en ondersteunen van: • het regionaal netwerk oefencoordinatoren ten behoeve van de kennisdeling en kennisontwikkeling bij gemeentelijke brandweerkorpsen en het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar regionale (beleids) adviezen en producten; • de gemeentelijke brandweerkorpsen ten aanzien van het taakveld oefenen (implementatie Leidraad Oefenen, registratie, opstellen jaarplannen
• De activiteiten verlopen volgens planning
• Idem
etc.). Conform het Meerjaren oefenbeleidsplan brandweer 2007 -2010 organiseren van: • oefeningen voor specialistische brandweertaken (ongevalsbestrijding gevaarljke stoffen, grootschalige technische hulpverlening en watertransport etc.); • oefeningen voor de operationele leiding brandweer (OvD, HOvD, CvD en AGS); • oefeningen voor de Meldkamer Brandweer; • operationele trainingen bevelvoerders in Zweden. • continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder andere door irnplementatie van nieuwe (Iandelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefen- en evaluatiesystemen).
Het borgen van de kwaliteit van de specialismen Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen en Waarschuwings- en Verkenningsdienst
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
• De activiteiten verlopen volgens planning
• In 2009 was het meerjaren beleidplan afgelopen. Een pilot om met complete TS in Zweden te gaan oefenen is wegens ontbreken budget niet doorgevoerd.
1~
Het ontwikkelen van een meerjaren oefenbeleidsplan 2011 -2014 met input van de regionale regiegroep oefenen. Afstemming van het monodisciplinair oefenbeleid met het multidisciplinair oefenbeleid.
• Het ontwikkelen is uitgesteld (met instemming RMT) om de nieuwe organisatie binnen team vakbekwaamheid afstemming te gunnen in de nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zal dan meer over de samenstelling van de nieuwe organisatie bekend zijn
Het vervolmaken en verfijnen van het personeels- en oefenregistratiesysteem AG5 met gegevens van oefenen en uitrukken.
• AG5 wordt voorbereid op een beter rapportage functie. Tevens eenduidige afstemming in vastleggen gegevens als voorbereiding op een database. Koppeling met Decos is gemaakt. AG5 is voorbereid voor de regionalisatie, Beheerplan AG5 2011 is geaccordeerd.
• Doelmatig oefenen en trainen van de OGS/WVD organisatie • Nieuwe ontwikkelingen monitoren en zonodig implementeren
• De activiteiten verlopen volgens planning.
Jaarverantwoording
2010
4. Veiligheidsbureau
Het veiligheidsbureau penbestrijding planvorming
heeft tot taak om het beleid
op projectbasis en oefenen)
integraal
ten aanzien
te ontwikkelen,
van crisisbeheersing
voor te bereiden,
en rarn-
uit te voeren (d.m.v.
en te evalueren.
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen.
• Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire plannen. Ooor de invoering van de Wet Veiligheidsregio's verandert de planstructuur ten aanzien van rampenbestrijding (gemeentelijke rampen-plannen worden vervangen door een regionaal crisisplan) .
• Het opstellen van het regionaal risicoprofiel is gereed. Het concept risicoprofiel is eind 2010 ter consultatie aangeboden aan de gemeenteraden. • Eind 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak voor het opstellen van het regionaal crisisplan. Het plan van aanpak zal naar verwachting in februari ter besluitvorming worden aangeboden. Oe vaststelling is voorzien in het vierde kwartaal 2011. • Project implementatie netcentrisch werken verloopt volgens planning.
• Afronden van de in 2009 begonnen implementatie van netcentrisch werken ten behoeve van de operationele informatievoorziening bij crises en rampen. Tevens optimalisatie en onderhoud hiervan. • Afronden van de in 2009 ingezette kwaliteitsverbetering organisatie gemeentelijke processen, conform de aanbevelingen van de Taskforce gemeentelijke processen.
• Alarmeringsvoorstellen zijn in juli 2010 geimplernenteerd en operationeel.
Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire coordinatieplannen voor crises met risico's op grote maatschappelijke ontwrichting (stroomuitval, hoogwater Oe Maas, terreur, dierziekten). Hierbij actief interregionaal en landelijk samenwerken om kennis en inzichten te delen. Hierdoor voldoet de planvorming aan de laatste inzichten en ontwikkelingen waardoor de multidisciplinaire voorbereiding kwalitatief verbetert.
Vastgestelde plannen: • Coordinatieplan spoorwegen (nieuw plan) • Coordinatieplan Hoogwater Oe Maas (geactualiseerd plan) • Multidisciplinair Protocol Verdachte Objecten (PVO)
Het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting, het borgen van de continuiteit van de dienstveriening bij maatschappelijke ontwrichting. Op de bestrijding van specifieke crisissituaties met risico's op grote maatschappelijke ontwrichting (uitval vitale voorzieningen, terreur etc.) goed voorbereide organisaties.
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Adequaat functionerende crisismanagementorganisatie voor de bestrijding van crises en rampen door middel van opleiden, oefenen en trainen.
Verbetering van de coordinatie en kwaliteit van het oefenbeleid door de stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen. Daarbij zorgen wij voor integraliteit in de planvorming en een verbinding met de beleids- en beheerscydus.
Meerjaren multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen is vastgesteld.
Conform het Meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan organiseren van trainingen/oefeningen voor: • burgemeesters, regionale en gemeentelijke beleidsteams, gemeentelijke managementteams en het Operationeel Team (OT); • Commando Plaats Incident (COPI); • Officieren van Dienst brandweer, politie en GHOR; • Vliegbasis Volkel, Schering Plough etc. in het kader van de rampbestrijdingsplannen; • rampbestrijdingsteams gemeentelijke processen (voorlichting, CRIB, directe zorg, termijnzorg en milieu). Daarnaast: • organiseren van basisopleidingen rampenbestrijding voor gemeentelijke functionarissen; • adviseren aan gemeenten ten aanzien van de planvorming en het oefenen; • continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder implementatie van nieuwe (Iandelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefen- en evaluatiesystemen) .
Uitgevoerde oefeningen: • 2 basisopleidingen rampenbestrijding voor nieuwe functionarissen • 5 (virtuele) oefeningen voor officieren van dienst • 2 tweedaagse trainingen voor CoPIleden • 1 RBT-OT oefening met als thema hoogwater • 1 (virtuele) oefening in het kader van het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel • 1 regionale bestuurlijke workshop in het kader van de binationale afspraken omtrent de Vliegbasis Volkel
1~
Bij de organisatie van het trainenl oefenen is goed afgestemd met de monodisciplinaire oefenprogramma's van de gemeenten en operationele diensten. Het voorkomen van onnodige veiligheidsrisico's voor de burger.
Multidisciplinair adviseren ten aanzien van evenementen, (gemeentelijke) rampbestrijdings-plannen en relevante landelijke ontwikkelingen.
Conform planning.
Meerjarenvisie veiligheidsbureau
Implementatie van de in 2009 genomen besluiten over de organisatie van het veiligheidsbureau.
Ontwikkeling is geintegreerd in de visievorming over het veiligheidsbureau "nieuwe stijl" dat onderdeel uitmaakt van het project regionalisering brandweer.
Jaarverantwoording
2010
5. Meldkamer De Meldkamer
Brandweer
lijke hulp, kwalificeert coordineert
maakt op basis van een melding
de melding,
de inzet. Indien
alarmeert
noodzakelijk
de benodigde
draagt
een inschatting hulpdiensten,
de meldkamer
van de noodzakestuurt
zorg voor verdere
deze aan en opschaling
en
begeleiding. Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Een doelmatige, effedieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen en doelmatige en effedieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden.
• Realisatie van 2.190 meldtafeldiensten op jaarbasis. • Alarmering van brandweer-eenheden en coordineren en ondersteunen van brand-weerinzetlen door opschaling, informatieverstrekking en het waarschuwen van de noodzakelijke instanties / sleutelfunctionarissen. • Coordineren van mobilofoonverkeer, de toepassing van de verbindingsscherna's en als netcontrolestation het bewaken van het verbindingsproces. • Bewaken van de paraatheid in de regio (restdekking bij grootschalige incidenten). • Actueel houden van de informatie in de verschillende informatie- en communicatiesystemen, het optimaliseren en toetsen van de systemen en het ondersteunen van de klanten bij het werken ermee. • Samenwerking met de andere partners voor het optimaal en effectief kunnen benutten van multidisciplinaire meldkamer-systemen. • Verstrekken van rapportages met betrekking tot operationele inzetlen (uitrukprestaties, meldrapporten en maandoverzichten) . • Vertalen van rampbestrijdings- en coordinatieplannen naar inzetvoorstelien, werkinstructies en procedures en deze informatie verwerken in de verschillende informatie- en communicatiesystemen. • Afstemmen met andere op het GMC aanwezige operationele diensten bij reguliere meldingen en in de opgeschaalde situatie . • Afstemming van procedures en planvorming waarbij een multidisciplinaire inzet noodzakelijk is. • Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) en - buiten kantoortijden - van meldingen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale, Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas.
• Het aantal noodzakelijke meldtafeldiensten is in 2010 zonder noemenswaardige problemen gerealiseerd. • De in oktober 2010 geplande kwaliteitsslag van het regionale dekkingsplan is met een kleine vertraging in november ingevoerd in het GMS systeem. Een zorgvuldige voorbereiding heeft geresulteerd in een soepele implementatie zonder noemenswaardige overlast voor de korpsen.
• structureel oefenen van kennis en vaardigheden van centralisten brandweer volgens het Mono- en Multidisciplinaire oefenjaarplan 2010. • Oefenen van centralisten door het opstellen van oefenkaarten ten behoeve van zelfinstructie.
• Zowel het rnono- als multidisciplinaire oefenjaarplan zijn conform de planning uitgevoerd. • Door de brandweer centralisten werden in 201 0 acht oefencasussen gemaakt.
Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer door middel van het voorbereiden van inzetvoorstellen en het implementeren van rampbestrijdingsplannen en coordinatieplannen.
Op de ondersteuning bij mono- en multidisciplinaire incidenten goed voorbereide medewerkers meldkamer.
Veiligheidsregio
Brabanl-Noord
• De maandrapportages zijn verder verbeterd met onder andere de prestaties in- en exclusief OMS meldingen. De rapportages zijn inmiddels ook online op het ROP raadpleegbaar. • De implementatie van het Verbeterplan Gemeentelijke Processen heeft een ombouw van de Communicator alarmering tot gevolg gehad. De ombouwwerkzaamheden zijn volgens plan verlopen. • De invoer van de rampbestrijdingsplannen Unipol en Gasunie is voorbereid binnen de meldkamer. De plannen waren op 1 januari 2011 echter nog niet vastgesteld. • De implementatie van het coordinatieplan autosnelwegen is volgens plan verlopen. • Alle overige activiteiten lopen volgens planning.
Lasten en baten Risicobeheersing Lasten
bedragen
Werkelijk 2009
x € 1.000
Werkelijk 2010
2.159 39 62
2.055 55 96
96
2.081 42 71
Preparatie en Veiligheidsbureau, Oefenen
628
486
260
221
Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie
412
491
388
318
Salarissen Pro-adie/preventie Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming
Meldkamer
Totaallasten
25 3.325
31 3.214
Baten
37 123
127
Preparatie en Veiligheidsbureau, Oefenen
230
Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie
20
Salarissen Pro-actie/preventie
Meldkamer
-
24 2.757
13
21
115
1lS
248
24
23
193
221
200
202
602
609
353
13
Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming
Totaal baten
31 2.872
Het programma risicobeheersing levert ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat (voor bestemming) op van € 124.000. De belangrijkste afwijkingen komen voor op de posten van preparatie en repressie. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 55.
Jaarverantwoording
2010
1~
3.1.2
Operationele voorbereiding
Operationele gehele
voorbereiding
opleidingsveld
draagt
zorg voor opleidingen
en de rnateriele
voorziening
en ondersteuning.
voor de brandweer
Daarmee
wordt het
gewaarborgd.
1. Opleidingen Opleidingen meester
verzorgt
brandweeropleidingen
en alle daarbij
behorende
gen, brandweerwedstrijden service en maatwerk op relevante
met partners
Doelen 2010 Kwalitatief goed opgeleide functionarissen.
brandweer-
leidend. vertaalt
en praktijk(her)
Kwaliteit van de opleidingen is op het gewenste niveau, door goede instructeurs en goede lessen.
~o
virtuele Maximale
levert input in landelijke
beleid
naar regionale
traininkwaliteit,
ontwikkelingen
en lokale projecten
in
uit de veiligheidsketen. Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
• Verzorgen van circa 40 verschillende opleidingsmodulen, voor circa 500 modulecursisten. • Verzorgen van virtuele (met informatie- en simulatietechnologie ondersteunde) bijscholingen voor bevelvoerders.
• Is gerealiseerd
• Aanbieden van bijscholing lingscursussen. Verzorgen van theorieexamens.
herhalingen,
van officiersopleidingen.
Opleidingen landelijk
tot en met het niveau van brand-
bijscholingen,
en trajectbegeleiding
zijn hierbij
beleidsterreinen,
samenwerking
(van manschap
specialismen),
en herha-
• Is gerealiseerd.
• Is waar nodig gerealiseerd
• Organiseren van alle brandweer theorie- en praktijkexamens.
• Is waar nodig gerealiseerd
• Organiseren examens
van de online theorie-
• Is waar nodig gerealiseerd
• Ontwikkelen en onderhouden van een digitaal instructeurvolgsysteem. • Laten evalueren van instructeurs door cursisten. • Houden van voortgangsgesprekken met en observeren van de instructeurs.
• Is dit jaar niet gerealiseerd
• Structureel aanbieden aan instructeurs van groepsgebonden en individuele bijscholing.
• Alleen aangeboden kelijk.
• Digitaal verzamelen maken van lesstof.
• Is gerealiseerd
en toegankelijk
• Is structureel in het bedrijfsproces opgenomen. • Elke geplande instructeur krijgt max. 1 maand na laatste les een voortgangsgesprek. Observaties worden door Team Opleidingen en externe coaches gedaan. indien noodza-
• Instructeurs worden minimaal een keer per jaar persoonlijk begeleid en gecoacht.
• 75% van alle geplande instructeurs zijn bezocht en gecoacht. Door planningsperikelen is 100% niet gerealiseerd. Wordt in 2011 voortgezet.
• Opleidingen worden op locatie gegeven. Met minimale reistijden voor cursist. • Opleidingen worden buiten oefenavonden om gegeven. • (Her)examens worden in overieg met cursist en opdrachtgever ingepland.
• Is gerealiseerd. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met reistijden van cursisten. • Is gerealiseerd.
Alle partners, betrokken bij het opleiden binnen de regio, zijn voorbereid op het competentiegericht opleiden voor manschappen en onderofficieren vanaf eind 2009.
• Vooriichten van alle betrokkenen. • Trainen van alle betrokkenen. • Organiseren van voldoende leeiwerkplekbegeleiders. • Aanpassen van interne processen bij team opleidingen.
Er is een implementatieplan opgesteld waar deze acties in ondergebracht zijn. De activiteiten veriopen volgens planning. De pilot Manschap A is in september 2010 gestart.
Trajectbegeleiding
Faciliteren van het leerproces officieren in opleiding.
Is gerealiseerd.
Service en maatwerk voor cursist en opdrachtgever.
officieren.
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
van de
• Is gerealiseerd.
Doelen
2010
Actuele kennis van en betrokkenheid landelijke ontwikkelingen.
Geplande activiteiten ontwikkelingen bij
Verzorgen van het wedstrijdseizoen.
en
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
• Deelnemen aan landelijke werk- en ontwikkelgroepen voor initieren van en meedenken over nieuwe ontwikkelingen. • Invoeren van vernieuwingen binnen de regio door middel van informatieverstrekking en bijscholingen.
Teamleider Opleidingen is vertegenwoordigd in LOBO en verschillende ontwikkelgroepen. Teamleden zijn betrokken bij verschillende werkgroepen (m.n. op Zuid-Nederland-niveau) om actief mee te denken.
Organiseren van voldoende wedstrijddagen voor alle deelnemende ploegen.
Per district zijn -zoals afgesprokenbrandweer-wedstrijden georganiseerd samen met Opleidingen. De wedstrijden zijn goed verlopen,
2_ Ondersteuning Ondersteuning verzorgt de logistiek, beheert en onderhoudt het regiomateriaal en -materieel. het opleidingsmateriaal en de verbindingen in het veld. Ondersteuning adviseert en begeleidt de aankoop van materieel en uitrustingen en faciliteert bij Europese aanbestedingen. Tenslotte faciliteert ondersteuning de medewerkers van BBN en GHOR op het gebied van middeleninkoop, schoonmaak, klein onderhoud, etc.
Doelen
2010
Kwalitatief goed materieel dat adequaat en veilig operationeel in te zetten is.
Uniformiteit in materieel / materiaal en een efficient inkoopbeleid.
Geplande activiteiten ontwikkelingen
en
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
• Verwerven, beheren, onderhouden, afstoten en vervangen van regionaal en landelijk materieel waaronder een 30-tal voertuigen, een 20-tal containers, 3 dompelpompunits, materieel en uitrusting voor 3 OGSteams en 8 WVD-teams.
In augustus zijn drie haakarm-chassis afgeleverd die via een landelijke aanbesteding zijn ingekocht. De nieuwe haakarm-chassis z;jn geplaatst in 055, Veghel en Vught. In december is er een Haakarrnchassis vervan-gen door BZK die geplaatst is in Sint Antonis. De HOVD- voertuigen zijn geleverd in oktober.
• Het administratief beheer van het materieel in IMS (Internet Materieel Systeem), een geautomatiseerd onderhoudsprogramma.
Met het oog op de regionalisering is het beheersysteem verder uitgezet in de districten. BZK heeft toegezegd dat de eenmalige subsidie voor het realiseren van een up-date opgestart kan worden.
• Ondersteuning bij het uitzetten van materieel / materiaal bij thema- en Open dagen en wedstrijden.
Op een 5-tal open dagen en alle regionale wedstrijden is gebruik gemaakt van het rnaterieel,
• Adviseren van het management van gemeentelijke brandweerkorpsen bij de aanschaf van materiaal en rnaterieel. • Verzorgen en begeleiden van de Europese aanbesteding bij de gezamenlijke inkoop van materiaal en rnaterieel. • Houden van toezicht op het correct verlopen van het proces van aanbesteding. • Evalueren van afgesloten mantelovereenkomsten / raamcontracten
Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar het gebruik van een drukluchtschuimsysteem (DLS). Van de nieuwe mantelover-eenkomst voor de aanschaf van nieuwe tankautospuiten wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Met de oefencoordinatoren van de div. districten is een overeenkomst tot stand gekomen voor het trainen van brandweerchauffeurs. Alle bestaande overeenkomsten (12 st.) zijn zo nodig aangepast / verlengd. De landelijke overeenkomst voor de aanschaf van het nieuwe brandweeruniform is regionaal uitgezet. Stagnatie in de uitleveringen heeft organisa-torisch voor het team de nodige extra werkdruk opgeleverd.
Jaarverantwoording
2010
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Het leveren van goed materiaal t.b.v. opleidingen en oefeningen.
• Faciliteren van cursussen/praktijkexamens die worden georganiseerd door team Opleidingen.
In overleg met het team opleidingen wordt vooral bij de praktijk- opleidingen I examens gefaciliteerd. Zowel met materieel als met menskracht.
• Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en ervoor zorgen dat het materiaal up to date is. • Onderhoud van specifiek opleidingsmateriaal in een 30-tal rolcontainers en een Hulpverleningscontainer.
Gerealiseerd. Voor opleidingen is nieuw materiaal aangeschaft wat in de nieuwe opleidingen is opgenomen. Tijdens het "zorner reces" is aan het opleidingsmateriaal preventief onderhoud gepleegd en in gereedheid gebracht voor de keuringen.
Verzorgen van een goed werkklimaat in kantoor "Orthenpoort"
• Het faciliteren van ruim 300 vergaderingen in diverse ruimten. • Inkoop kantoorartikelen en communicatiemiddelen. • Plannen van de interne logistiek. • Organiseren van klein onderhoud en interieurverzorging.
Gerealiseerd.
Verbindingen
• Beheer en onderhoud van 170 lofoons incl. touchscreens. • Beheer en onderhoud van 650 tofoons en 1300 pagers. • Beheer en onderhoud van 170 gatiesystemen. • Beheer van de telefooncentrale onderhoud ligt bij KPN).
In alle mobilofoons is nieuwe soft-ware geinstalleerd. De koppeling van de melding aan de navigatie is volbracht.
rnobipornavi(het
Lasten en baten
Operationele
voorbereiding
Lasten
bedragen x € 1.000
Werkelijk 2009
Salarissen Opleiden Ondersteuning materieel Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen Totaallasten
Begroting 2010 primair
Begroting 2010 na wijziging
Werkelijk 201 0
707
703
673
644
1.057
680
847
850
589
666
664
612
530
526
523
511
620 3.504
505
537 3.213
3.112
457 3.074
Baten Salarissen Opleiden
69
69
47
0
1.131
734
775
748
68
67
66
Ondersteuning materieel
3
Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen
889
Totaal baten
Het programma
9
67
919
2.158
operationele
voordelig
resultaat
verschillen
tussen
voorbereiding
(voor bestemming) begroting
5.3.2 van de jaarrekening
Veiligheidsregio Brabant-Noord
levert ten opzichte
op van € 84.000.
en jaarrekening op bladzijde
1.790
55.
900 1.723
van de begroting
Voor een verdere
wordt verwezen
889 1.778
per saldo een
toelichting
naar de toelichting
op de
bij onderdeel
3.1.3
Bestuur- en Managementondersteuning
Bestuurs- en managementondersteuning
Bestuurs- en managementondersteuning ondersteunt en adviseert het bestuur en de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het management en de organisatie van BBN op het gebied van beleid, bedrijfsvoering, personeel en organisatie, informatie- en procesmanagement, kwaliteitszorg en communicatie en voorlichting. 1. Bestuurs- en beleidsadvisering Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Bestuur, management en projectleiders van Brandweer en Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering.
• Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursmanagement- en commandantenvergaderingen Advisering bestuur en directie bij deelname aan strategisch landelijk overleg; • Juridische en beleidsmatige adviezen bestuur, management en gemeenten; • Intersectorale (beleids- )ondersteuning; • Bijdrage leveren aan de (strategische) beleidsontwikkeling;
De nadruk van de advisering heeft gelegen bij het project regionalisering Brandweer en ondersteuning van het bestuur op regionaal en landelijk niveau (vooral Dagelijks Bestuur) Veiligheidsberaad en hieronder ressorterende Bestuurscom-missies Brandweer en Informatievoorziening .
Implementatie Wet Veiligheidsregio's per 1 juli 2009 of 1 januari 2010.
Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2010-2013. Uitvoering is afhankelijk van het wetgevingstraject Wet Veiligheidsregio's.
De voorbereidingen op de doorvoering van de consequenties zijn gestart, waaronder de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. De werkzaamheden voor het Beleidsplan Veiligheidsregio 2011 - 2014 zijn het vierde kwartaal van 2010 gestart.
Samen een brandweer in 2011 , Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2008 besloten zich sterk te maken voor de vorming van een gezamenlijk brandweerkorps voor heel Brabant-Noord.
Leveren van de gevraagde bijdrage aan de extern aangestelde projectleider, die de opdracht heeft een organisatieplan op te stellen. Afhankelijk van de besluitvorming in colleges eind 2009 wordt een implementatieplan opgesteld
Activiteiten zijn conform planning gerealiseerd en binnen het project regionalisering verder vorm gegeven. Doorvoering nieuwe geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord is gepland op 1 januari 2011 .
Optimale samenwerking tussen Veiligheidsregio, Politie Brabant-Noord, het Korps landelijke politiediensten (KLPD), de Koninklijke marechaussee (Kmar) en het ministerie van BZK bij branden, rampen en crises.
Inbrengen van de regionale aanHet Veiligheidsberaad bereidt een dachtspunten van Brabant-Noord in model-convenant voor tussen de veiligde voorbereiding van een landelijk heidsregio, de Politie Brabant-Noord en convenant ter uitvoering van de Wet de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheidsregio's tussen de besturen Koninkrijksrelaties. van de Veiligheidsregio's. de Regionale Colleges van de politie en de minister van BZK als korpsbeheerder Korps Landelijke Politiediensten en de minister van Defensie als korpsbeheerder Korps Koninklijke Marechaussee.
Jaarverantwoording
2010
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Landelijk uniforme informatie- en communicatievoorziening bij de veiligheidsregio's en de hierin samenwerkende veiligheidspartners.
Inbrengen van de wensen en verwachting van Brabant-Noord bij het opstellen van een landelijke gemeenschappelijke regeling tussen de besturen van de veiligheidsregio's waaraan zij de behartiging van taken ten behoeve van de inrichting van een landelijk uniform informatie- en communicatievoorziening overdragen. Dit is een onderdeel van de invoering van de Wet Veiligheidsregio's.
In verband met de uitgestelde behandeling van het wetsvoorstel voor de veiligheidsregio's in de Eerste Kamer, is de voor-bereiding van bedoelde lande!ijke gemeenschappe!ijke regeling door het Veiligheidsberaad nog niet ter hand genomen. Ten aanzien van landelijk project netcentrisch werken heeft Brabant-Noord als pilotregio gefunctioneerd. Begin 2010 is het convenant voor deelname aan het landelijk project netcentrisch werken ondertekend.
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
BBN is in staat om de haar opgedragen doelen te realiseren, waarbij de taakuitvoering kwalitatief voldoet aan de eisen en verwachtingen van haar belanghebbenden.
Voortzetten van de kwaliteitszorg bij de Brandweer Brabant-Noord ter uitvoering van het Beleidsplan Kwaliteitszorg Brandweer Brabant-Noord 2006-2010 en de Wet op de veiligheidsregio's waarin de wettelijke verplichting tot kwaliteitszorg is opgenomen. Hiervoor wordt aangesloten bij het landelijke project Cicero waardoor kwaliteitszorg wordt ingebed in de reguliere bedrijfsvoering en verbetering en vernieuwing van de brandweerprocessen.
Om capaciteit vrij te maken voor het Project regionalisering brandweer in Brabant-Noord heeft het Dagelijks Bestuur besloten in 2009 en 2010 geen nader beleid te ontwikkelen of activiteiten te ontplooien op het terrein van kwaliteitszorg. Verdere vormgeving van de kwaliteitszorg is uitgewerkt in het project regionalisering brandweer.
De uitvoering van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding is in overeenstemming met de eisen en verwachtingen van bestuur en samenleving.
Opschorten van audits bij 21 gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau voor 2009 en 2010 als gevolg van het project regionalisering brandweer in Brabant-Noord. De inmiddels bij brandweermanagers opgebouwde kennis wordt onderhouden ten behoeve van de implementatie van het Beleidsplan kwaliteitszorg 2006-2010. Hiervoor worden de volgende activiteiten ontplooid: • opleiden en in stand houden van een pool van competente auditors; • organiseren van masterclass ter verbreding van het kwaliteitsgericht denken en handelen; • verbeteren van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening via de normale bedrijfsvoering; • evalueren, samen met politie, GHOR en gemeenten van multidisciplinaire inzetten;
In de eindrapportage lijnstructuur is voorzien in het bij district Meierij plaatsen van het domein Kwaliteitszorg, Innovatie en Onderzoek. Vanuit dit domein zal kwaliteitszorg regiobreed bij de brandweer worden georgani-seerd. Ter uitvoering van het medio 2008 met de minister van BZK gesloten convenant wordt in Brabant-Noord gewerkt aan het op orde krijgen en houden van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie. Op 25 juni 2010 heeft een voort-gangsgesprek over het convenant veiligheidsregio plaatsgevonden tussen de Veiligheidsdirectie en een vertegenwoordiging van BZK.
Kwaliteitszorg
~24 I
• adviseren van bestuur en management op het gebied van verbetering en vernieuwing van de dienstverlening en organisatie.
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
Communicatie en voorlichting
Doelen
2010
Geplande activiteiten ontwikkelingen
Corporate communicatie • gemeentebesturen, brandweermedewerkers, andere overheden en veiligheidspartners weten wie Brandweer Brabant-Noord is en wat zij doet; • de interne en externe communicatieprocessen in de organisatie verlopen in systematische samenhang. Interne communicatie Er is voorzien in structurele, informatievoorziening. Externe communicatie Het externe relatiebeheer tisch georganiseerd.
digitale
is systema-
Communicatie Veiligheidsregio • de samenwerkingspartners hebben een eenduidig beeld van rol en taken van de Veiligheidsregio BrabantNoord; • de interne en externe communicatieprocessen verlopen in systematische samenhang.
en
De volgende activiteiten worden voor de Veiligheidsregio (VR) en/of Brandweer Brabant-Noord (BBN) ontplooid: • advisering bestuur en management op het gebied van communicatiebeleid; • doorvoering en contentbeheer intranet, extranet, website; • organisatie van presentaties, evenementen en representatie; • redactie beleidsdocumenten, nieuwsbrieven, folders, populaire versie jaarverslag en dergelijke • beheer huisstijl; • ondersteuning risico- en crisiscommunicatie; • coordinatie multidisciplinaire voorlichterpool; • communicatie Veiligheidsregio.
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang De reguliere communicatieactiviteiten zijn uitgevoerd. Nadruk heeft gelegen op de interne en externe (bestuurlijke) communicatie over het project regionalisering 'Samen een brandweer in 2011 '. Ingezette communicatiemiddelen: digitale nieuwsbrieven, website www.bbnsamen.nf en diverse personeelsbijeenkomsten. Eind 2010 is een intranet voor nieuwe brandweerorganisatie gelanceerd. Risicocommunicatie De samenwerking met de Brabantse veiligheidsregio's binnen het provinciale project Brabant Veiliger, die vorig jaar is gestart, is voortgezet. Binnen dit door de provincie gefinancierde project is het publieksonderzoek risicobeleving uitgevoerd. In november is gestart met voorbereiding van een publiekscampagne 2011 rondom de rampenzender . Crisiscommunicatie Voorstel voor doorontwikkeling van het rampbestrijdingsteam voorlichting is in november 2010 door het AB voor kennisgeving aangenomen. Gestart met implementatie van het voorstel.
Bedrijfsvoering
Doelen
2010
Bestuur en management weten zich doelmatig en effectief ondersteund op het gebied van financieel beleid en beheer en de administratieve organisatie.
Geplande activiteiten ontwikkelingen
en
Opstellen van: • beleidskader 2011 ; • programmabegroting 2011 ; • jaarverantwoording 2009; • bestuursrapportage 2010; • managementinformatie • financiele adviezen bestuur en management. Verzorgen van: • administratief beheer; • juridische kwaliteitszorg; • ondersteuning bestuur en management; • dienstverlening op het gebied van financiele administratie voor het district Land van Cuijk; Herinrichten van de product- en programmabegroting op basis van de landelijke voorstellen uit het Project Aristoteles. Door de producten SMART te formuleren kunnen deze gemakkelijker tussen veiligheidsregio's vergeleken worden (bench-marking).
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Het befeidskader 2011 , de jaarverantwoording 2009 en de bestuursrapportage 2010 zijn conform planning gerealiseerd. De programmabegroting 2011 heeft vertraging opgelopen ivm de regionalisering van de brandweer. Het gevolg is dat de Veiligheidsregio met ingang van 2011 door de provincie Noord-Brabant onder preventief toezicht is gesteld. het AB is hierover op 7 april 2010 geinforrneerd.
De uitrol van het project Aristoteles in Brabant-Noord was in de landelijke planning voorzien in het laatste kwartaal van 2010. Landelijk heeft het project vertraging opgelopen, waardoor de uitrol is doorgeschoven naar 2011 .
Jaarverantwoording
2010
Informatie
& Procesmanagement
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Klantgerichte ondersteuning van bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement.
• Uitlijnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. • Ontwerpen, beschrijven en beheren van werk-, ondersteunende en besturingsprocessen; • Opstellen nieuw Informatiebeleidsplan. • Adviseren bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement. • Doorontwikkelen en technisch beheer intranet, extranet en website. • Doorontwikkelen en beheren gedigitaliseerd archief. • Ondersteunen en beheren kantoorinformatie- en communicatiesystemen. • Doorontwikkelen en beheren huidige systemen.
• De acties zoals vastgelegd in de programmabegroting 2010 worden conform planning uitgevoerd. De implementatie van Decos is afgesloten. Het fysieke archief voldoet aan de Archiefwet door inhuur van externe deskundigheid. • Doorontwikkeling van het huidige ICT systeem is niet opgepakt met het oog op de komende regionalisering. Wel is het intranet opnieuw opgepakt om dit breder weg te zetten. Hierdoor is de informatievoorziening naar alle medewerkers regiobreed m.b.t. de regionalisering gewaarborgd. • Het opstellen van een nieuw informatiebeleidsplan is opgeschoven naar 2011 /2012 wanneer daadwerkelijk duidelijk is wat de richting is m.b.t. informatiemanagement.
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Eigentijds HRM-beleid gericht op ontwikkeling en begeleiding van rnedewerkers in een gezonde werkomgeving om een professionele en doelmatige dienstverlening te realiseren.
• Actualiseren RIE 2009 (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en effectueren jaarplan arbo-beleid.
• De RIE en het jaarplan zijn in concept grotendeels gereed; i.v.m. de regionalisering en de landelijke ontwikkeling t.a.v. de arbo-catalogus vindt de definitieve afronding in 2011 plaats. • Voor alle functies zijn vastgestelde functiebeschrijvingen en -waardering gereed. • Invoering van het 2e loopbaanbeleid zal in de nieuwe regionale organisatie ter hand worden genomen. • Er is een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie van het personeelsbeheer voor de nieuwe organisatie. Voor de uitvoering zal de dienstverlening plaatsvinden door de afdeling personeelsbeheer van de gemeente 's-Hertogenbosch. • De dienstverlening aan het Land van Cuijk heeft gedurende 2010 plaatsgevonden door p&o van het regiokantoor. Vanaf 1 januari 2011 zal dit gemcorporeerd worden in de nieuwe organisatie.
Personeel & organisatie
• Vaststellen van een actueel bestand aan functiebeschrijvingen en -waarderingen. • Voorbereiden invoering 2e loopbaanbeleid voor de nieuwe organisatie (CAO-verplicht). • Voorbereiden personeelsbeheer voor de nieuwe regionale organisatie, waaronder verdergaande digitalisering.
• Dienstverlening op het gebied van personeelbeleid en -beheer voor het district Land van Cuijk.
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
• Adviseren management op het gebied van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. • Uitvoeren werving en selectie
• Op diverse onderwerpen heeft advisering plaatsgevonden.
• Verstrekken van managementinformatie.
• In de managementrappor-tages is inzicht gegeven in o.a. verzuim, opleidingen-beleid en de beoordelings-cyclus.
• Vacatures werden conform vastgesteld beleid ingevuld. Tevens werden voor de nieuwe organisatie een aantal sleutelfuncties ingevuld.
Lasten en baten
Bestuurs- en managementondersteuning
Lasten Salarissen
bedragen
Werkelijk 2009
x € 1.000
Werkelijk 2010
2.081
2.104
2.079
2.387
Overige personeelskosten
270
174
172
154
Overige bedrijfskosten
226
200
245
271
I&A
190
222
221
209
Communicatie
22
89
88
54
Kwaliteitszorg
11
27
2
Veiligheidsregio
384
2.395
893
Rente en bankkosten Restitutie compensatie btw aan gemeenten Totaallasten
142 3.184
5.201
Baten Salarissen
789
772
762
854
Overige bedrijfskosten
125
175
175
231
984
990
I&A
Communicatie Kwaliteitszorg
7
Veiligheidsregio
128
Rente en bankkosten
184
~TI~o~ta~a_'~ba~t~en~
156
156
~~==:::::1:.~2~~3~2~~~-_-_-_-_-_-~~1.~1~03~~ 2~.~0~78~~------~
Het programma bestuur- en managementondersteuning levert ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat (voor bestemming) op van € 1.244.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is echter het verloop van de uitgaven van de convenantgelden van BZK voor de regionalisering van de brandweer. Deze post is opgenomen bij het onderdeel veiligheidsregio en de uitgaven hiervoor zijn € 1.502.000 lager dan geraamd. Omdat de lasten van de regionalisering van de brandweer ten laste van een bestemmingsreserve worden gebracht heeft deze lagere uitgave voor 2010 geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat. De post salarissen levert een nadeel op van € 217.000 mede door stortingen in de voorziening personeel om aan de verplichtingen in de komende jaren te kunnen voldoen. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 55.
Jaarverantwoording
2010
3.1.4
Recapitulatie Brandweer Brabant Noor
Brandweer Brabant Noord
x€
Bedragen
BBN
1.000
Werkelijk 2009
Begroot 2010 rimair
Begroot 2010 na wijziging
Werkelijk 2010
Risicobeheersing
3.325
3.214
2.872
2.757
Operationele voorbereiding
3.504
3.112
3.213
3.074
Bestuur Middelen en Organsatie
3.184
2.816
5.201
4.112
10.013
9.142
11.286
Totaallasten Risicobeheersing Operationele voorbereiding
9.943
602
609
353
362
2.158
1.790
1.778
1.723
Bestuur Middelen en Organsatie
1.232
1.103
2.078
2.233
Totaal baten
3.992
3.502
4.209
4.318
6.021-
5.640-
7.077-
5.625-
Saldo BOUR
1.789
1.745
2.831
3.095
Inwonerbijdrage
3.751
3.799
3.751
3.766
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
5.540
5.544
6.582
6.861
481-
96-
495-
1.236
525
187
2.211
2.152
1.033
283
2.706
508
96
495
27
0
0
Resultaat voor bestemming Ootatie aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo dotaties/onttrekkingen reserves Resultaat na bestemming
Na dotaties
en onttrekkingen
culaire
Oit bedrag
ad € 124.000
06-12-2010)
het convenant
3.2
aan reserves
ad € 227.000.
Brabant-Noord
tussen
ten behoeve
de Veiligheidsregio
Geneeskundige
resteert
een voordelig
is inclusief
resultaat
een bijdrage
Hulpverlening
227
voor Brandweer
vanuit de BOUR (zie BZK cir-
van de convenantgelden
en het ministerie
1.143 1.009-
voor de uitvoering
van Binnenlandse
bij Ongevallen
van
zaken.
en Rampen
Algemene doelstelling GHOR Oe GHOR draagt
ten behoeve
zware ongevallen
samen
litie en gemeenten de Publieke (PSHOR).
zorg voor drie processen:
Gezondheid Oaarnaast
van de gezondheid
rnet de geneeskundige
van (potentiele)
de Spoedeisende
(PG) en de Psychosociale
Medische
Hulpverlening
heeft de GHOR als taak afspraken
regio over hun voorbereiding
slachtoffers
keten en in afstemming
van rampen
Hulpverlening
bij Ongevallen rampen
po-
(SMH),
en Rampen
te maken met de zorginstelIingen
op- en inzet bij zware ongevallen,
en
met de brandweer,
en crisissituaties
in de (Zorg-
continuiteit). Anders gezegd: Onder
het motto 'Veiligheid
geneeskundige
met zorg geregeld',
sector erop voorbereid
voordoet.
Veiligheidsregio
jaarverantwoording
2008
zorgt de GHOR ervoor dat iedereen
is om slachtoffers
goed te helpen
binnen
de
als zich een calamiteit
Doelen
2010
Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) Het adequaat inzetten van zorg als de hulpverlening de normale capaciteit overschrijdt. Het proces SMH bouwt voort op de hulpverlening vanuit de dagelijkse zorg.
Geplande activiteiten ontwikkelingen
en
a. Samenwerken, afstemmen en toetsen van afspraken met partners uit de geneeskundige kolom: afspraken met (Meldkamer) Ambulancezorg, ziekenhuizen, mobiel medische team, Nederlandse Rode Kruis (NRK) zijn schriftelijk vastgelegd. Afspraken worden getoetst door Inspectie gezondheidszorg. b. Op peil houden van een geneeskundige combinatie. c. 360 Inzetten sleutelfundionarissen 1) (in hoofdzaak bij: grote verkeersongevallen, stand-by en inzet bij brand, ondersteuning en stand-by bij bijzonder politieoptreden) . d. Inzetbaar zijn volgens GRIP. e. Relatiebeheer sleutelfunctionarissen (informatievoorziening, overleg, nieuwsbrieven). f. Coordinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom. g. Een 24 uurs beschikbaarheid, op piketbasis, van 4 sleutelfundionarissen in de regio. h. De sleutelfunctionarissen hebben in totaal 5 piketvoertuigen tot hun beschikking. Ontwikkelen en in stand houden van een continuiteitsplan met een overzicht van 72 partners in de zorg en dienstverlening. Hierbij wordt de continurteit van zorg bij disbalans in beeld gebracht, planvorming daarop geborgd en beoefend.
j. Overzicht invoeren in een digitaal systeem GHOR4ALL. Dit maakt het mogelijk dat de GHOR bij een calamiteit direct inzicht heeft in noodzakelijke gegevens en vervolgens actie kan uitzetten.
Gerealiseerde de voortgang
activiteiten
en afwijkingen
in
a. Met de meldkamer wordt overleg gevoerd over de uitwerking C2000 en SMH. In het najaar is overleg gevoerd met NRK. Met de ziekenhuizen zijn de ZiROP oefeningen voor 2010 en 2011 vastgelegd. b. Het bestuur van GHOR Nederland heeft besloten dat de methodiek van de Geneeskundige combinatie (GNK-c) tot 2015 gehandhaafd blijft. Er komen in 2011 afspraken betreffende bijstand door een extra GNK-c en/of Haakarmbak uit andere veiligheidsregio's. Momenteel is de GNK-c in BrabantNoord volledig operationeel inzetbaar. c. In 2010 zijn er 395 inzetten van sleutelfunctionarissen geweest (zie bijlage). Dit is een lichte toename ten opzichte van 2009
(377). d. De matrix opschaling wijzigingen gekregen,
GHOR heeft enkele alarmering conform.
e. Er zijn twee overleggen tussen GHOR-bureau en OvDG' en geweest. Daarnaast werken een aantal OvDG'en mee aan projecten t.b.v. de GHOR. f. Zie a en d. g. De functie OMaC is vanaf voorjaar 2010 op hard piket gezet zodat beschikbaarheid gegarandeerd is bij calamiteiten. h. Er zijn 5 piketvoertuigen aanwezig ten behoeve van de inzetbaarheid voor Officieren van Dienst - Geneeskundig (OvDG); 2 voor regio 's-Hertogenbosch/Oss en 2 voor regio Uden/Veghel/Haps. 1 voertuig is beschikbaar voor de volledige regio en kent als primaire taak continuering van inzetbaarheid in beide regio's. i. Zorgcontinuiteit: Intensieve samenwerking tussen de 3 GHOR bureaus op het onderwerp zorgcontinuiteit, 1 x per maand overleg met andere regio's gerealiseerd; Brabant brede leidraad zorgcontinu'iteit gerealiseerd, voor uniforme afspraken; In 2010 is er verder gebouwd aan het opbouwen van het netwerk van zorgaanbieders. In plaats van met individuele zorgaanbieders afspraken te maken is ervoor gekozen om op koepel niveau te gaan werken. Dit is efficienter en effectiever. Het netwerk op koepelniveau bestaat uit 42 partners in de zorg. Brabant breed is er het format zorgcontinurteitsplan gerealiseerd en verzonden onder alle 42 ketenpartners, voor uniforme planvorming; Platform Zorgcontinuiteit is sinds de start in oktober 2010 2x bij elkaar geweest;
Sleutelfunctionarissen: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen. schakelt het bureau medewerkers in van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR.
Jaarverantwoording
2010
Doelen 2010
Geplande activiteiten ontwikkelingen
en
Gerealiseerde de voortgang
activiteiten
en afwijkingen
in
Alle 42 ketenpartners zijn 4x aangeschreven voor informatie en het aanleveren van een vast contactpersoon, zowel op directie- als management niveau; j. GHOR4ALL Update van de vragenlijsten heeft plaatsgevonden en de accounts zijn aangemaakt. Vulling vindt plaats in 2011 ; GHOR BN is voorzitter van de landelijke redactieraad en heeft zitting in de stuurgroep, totaal 2x redactieraad bijgewoond en 2x stuurgroep; Prioritering in de vulling van GHOR4ALL is aangebracht. Preventieve Openbare Gezondheidszorg Zo min mogelijk schade aan de volksgezondheid bij rnilieucalamiteiten of uitbraak van infectieziekten.
a. 75 keer multidisciplinaire advisering (afstemming met kolompartners per adviesaanvraag). b. Opstellen van 15 GHOR-draaiboeken voor grote evenementen. c. Digitale registratie binnen evenementenkalender. De evenementenkalender wordt gevuld door gemeenten (In een richtlijn voor de gemeenten is bepaald bij welke soort evenementen en bezoekersaantallen er een advies aangevraagd dient te worden).
~30
a. In 2010 zijn in totaal 159 evenementenadviezen uitgebracht aan in totaal 16 gemeenten (zie bijlage). Dit is een toename van 35'7'0ten opzichte van 2009. Er is een trend te zien in de toename van het aantal evenementenadviezen en de multidisciplinaire afstemming tussen de veiligheidspartners bij risicovolle evenementen. b. GHOR heeft 2 draaiboeken volledig uitgewerkt (TROS muziekfeest 's-Hertogenbosch en doorkomst 4-daagse Cuijk). Tevens hebben er 32 multidisciplinaire afsternmingsoverleggen plaatsgevonden met gemeenten, brandweer en politie. Hierbij zijn de calamiteitenplannen afgestemd en waar nodig aangepast. c. De Digitale Multidisciplinaire
Onderhouden en toetsen van rampbestrijdingsplannen: a. afstemming met kolompartners; b. het updaten van de medische paragraaf in de plannen; c. onderhouden en toetsen van 5 draaiboeken Infectieziekten (SARS, grieppandemie, pokken, generiek draaiboek, dierziekten); d. afstemmen met kolorn- en ketenpartners. Jaarlijks checken of alle gegevens (onder andere locaties, personen, bevolkingsgegevens en telefoonnummers) nog kloppen. e. Onderhouden van het actiecentrum. Volgens procedure nemen functionarissen hun plaats in binnen het actiecentrum. De Communicator biedt ondersteuning in het alarmeren:
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Activiteitenkalender (DigiMAK) wordt steeds beter gevuld door de gemeenten, er is daarentegen nog steeds ruimte voor verbetering. Dit is bekend bij het Veiligheidsbureau en wordt opgepakt door de projectgroep Regionaal Multidisciplinair Evenementenbeleid (RME). Bij dit project is tevens vertegenwoordiging van gemeenten (AOV'ers en vergunningverleners) aanwezig. Begin 2011 zullen de verdere technische verbeteringen voor de DigiMAK plaats vinden.
Onderhouden en toetsen van rampenbestrijdingsplannen: d. Slachtofferberekeningen worden momenteel aangepast en zullen naar verwachting begin 2011 gereed zijn; e. Het project Harmonisatie gezondheidskundige paragraaf (i.s.m. bureau GMV en GHOR'en Midden- en West Brabant en Brabant Zuidoost) zal naar schatting begin 2011 gereed zijn;
f. In verband met landelijke ontwikkelingen en vernieuwde wetgeving (Wet PG en Wet veiligheidsregio's) zal actualisatie op een later tijdstip plaatsvinden;
Doelen
2010
Geplande activiteiten ontwikkelingen
en
Deelnemen in Veiligheidsbureau: a. opstellen van jaarlijks werkplan gezamenlijk met teamleiders BBN en Politie; b. volgens werkplan Veiligheidsbureau projecten uitvoeren. Het werkplan is bestuurlijk vastgesteld; c. Inhuur van 280 advies uren medische milieukunde en contract voor parate diensten.
Gerealiseerde de voortgang
activiteiten
en afwijkingen
in
d. In verband met landelijke ontwikkelingen en vernieuwde wetgeving (Wet PG en Wet veiligheidsregio's) zal actualisatie op een later tijdstip plaatsvinden; e. Het Actiecentrum tioneel.
GHOR is volledig opera-
Deelnemen in Veiligheidsbureau: a. Jaarlijks werkplan is opgesteld. b. GHOR levert bijdrage zoals vastgesteld het werkplan.
in
c. 3 lesdagen GAGS'en georganiseerd in 2010. 1 oefening GAGS (assistentie) bij CoPI oefeningen in okt. 2010 en 1 decontaminatie oefening in oktober 2010. 3 maal gevraagde casuistiek (beleid gezondheidsonderzoek, bereikbaarheid GAGS, deelname nucleair defensiemateriaal). 10 maal GAGS operationeel ingezet. Vier projecten worden begin 2011 afgerond i.s.m. bureau GMV en GHOR'en Midden- en West Brabant en Brabant Zuidoost: Protocol Decontaminatie; Harmonisatie gezondheidskundige paragraaf; Slachtofferberekeningen RBP's; Procedure overdracht GHOR naar bureau GMV. Psychosociale bij Ongevallen beschikbaar.
Hulpverlening en Rampen is
• Uitvoeren afgesloten convenant met GGZ, Maatschappelijk Werk, SENSOOR telefonische hulpdienst en Slachtofferhulp (sleutelfuncties in dit proces zijn beschreven, toebedeeld en beoefend); • Periodiek overleg met de stuurgroep (participanten vanuit instellingen).
• 2 overleggen stuurgroep PSHOR (participanten vanuit instellingen); • Dit jaar heeft in het teken gestaan of vorming van 1 PSHOR-expertteam voor de hele regio mogelijk is. Dit plan is in de stuurgroep voorjaar 2010 besproken en werd gedragen. In het najaar 2010 is samen met een afvaardiging van de stuurgroepleden gezocht hoe de invulling van zo'n team er in de praktijk uit zou kunnen komen te zien en welke consequenties dit zou hebben; voor zowel de GHOR als de ketenpartners. Onderzocht werd ook of PSHI in dit zelfde model georganiseerd zou kunnen worden. Voor het plan is vanwege financiele redenen en discongruentie m.b.t. de werkgebieden / uiteindelijk onvoldoende draagvlak gevonden; • De samenwerking met GHOR Brabant ZuidOost is verder geintensiveerd. Er is gewerkt aan een gezamenlijk OTO-plan en OTO-model voor leden kernteam, leiders opvangteam en leden opvangteam. In het najaar 2010 zijn de 1 e pilottrainingen nieuw model gehouden worden voor de leden kernteam en leiders opvangteam. De basistraining lid opvangteam nieuw model bestond al, maar is verder aangepast; • Voor alle medewerkers van Bureau Slachtofferhulp is een minitraining PSHOR gehouden. Deze is goed ontvangen. Met Bureau Slachtofferhulp is afgesproken dat er een vaste pool van 45 vrijwilligers samengesteld wordt die allen PSHOR-proof opgeleid zijn, dan wel -worden;
Jaarverantwoording
2010
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang • 1 keer uitgave van de Nieuwsflits PSHII PSHOR; • De missie/visiel uitgangspunten en doelen voor PSHOR zijn geherformuleerd en aangepast aan de landelijke ontwikkelingen;
• Er zijn voortganggesprekken stuurgroepleden;
gevoerd met de
• In het najaar 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een operationele handleiding PSHOR i.s.m. GHOR-bureau Brabant Zuidoost; • In het najaar 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een PSH folder voor getroffenen i.s.m. GHOR-bureau Brabant Zuidoost en GGD Midden West Brabant; • In het najaar 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een opschalingsflash PSHOR voor professionals i.s.m. GHORbureau Brabant Zuidoost; • In het najaar 2010 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een symposium Brabant Breed i.s.m. GHOR en GGD Brabant Zuidoost en GHOR en GGD Midden West Brabant en de GGD hart voor Brabant. Een inzet is digitaal te volgen.
a. Implementatie van Incident Master (GHOR Digitaal) bij de ketenpartners; b. Bieden van een helpdesk.
a. GHOR DIGITAAL is in 2010 verder ontwikkeld: functionaliteiten: simultaan loggen en lezen via beeld, oordeel en besluit-doctrine; registraties van acties; aansluiting bij netcentrisch werken (Iandelijk/multi); OvDG zal in 2010, uitgerust met PC tablet, GHOR digitaal vanaf Plaats Incident hanteren. voorbereiden crisiscoordinatoren ziekenhuizen en andere ketenpartners (GGD); proces PSHOR en PSHI, SMH en POG worden gefaseerd ingevoerd in Incident Master; - opnemen in OTO-planning.
Adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen zowel in mono- als in multidisciplinair verband.
a. Opstelien en uitvoeren van competentiegericht opleidingsbeleid (registratie in digitaal systeem en persoonlijke registratie in portfolio voor officieren van dienst); b. Opstelien van jaarplan. De 127 activiteiten (gepland 1.000 cursisten) worden deels door GHOR-medewerkers en deels door externe docenten uitgevoerd.
a. Dit is nog niet geheel afgerond en zal doorlopen in 2011.
b. Loopt volgens plan.
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
b. In 2010 hebben er 112 OTO activiteiten plaatsgevonden met 753 cursisten. Dit is minder dan gepland. Dit komt door tijdelijke uitval van medewerkers i.v.m. zwangerschap en ziekte.
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Innovatie en f1exibiliteit zijn ingebouwd. Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen is uitgevoerd.
Beheren van computersys-teem Crisis on line:
a. Vanaf 15-07-2010 is de bereikbaarheid van de helpdesk aangepast naar maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 18:00 uur. Dit was voorheen de gehele week, inclusief weekend van 08:00-23:00 uur;
a. uitvoeren helpdeskfunctie; b. 4x per jaar uitbrengen van een nieuwsf1its; c. Uitvoeren fall back procedure via de Meldkamer Ambulancezorg. d. Digitaal afgeven van 300 inbewaringstellingen. Deze dienst is op verzoek van het Algemeen Bestuur ondergebracht bij de GHOR.
b. In februari 2009 is uit de tevredenheidsmeting gebleken dat er geen behoefte bestaat aan een nieuwsflits; c. De fall back procedure wordt uitgevoerd via de Meldkamer Ambulancezorg. In 2010 waren er 8 fallbacks; d. In 2010 is er 189 keer een digitale IBS afgegeven. Dit is minder dan in 2009 (217).
Herkenbare GHOR-functionarissen.
Functionarissen voorzien van juiste herkenbare kleding.
Alle operationele medewerkers zijn in 2010 voorzien van de nieuwe kleding. Deze uniformen zijn conform de richtlijnen en in een andere kleurstelling dan de uniformen van de RAV (verbetering gelet op herkenbaarheid van hulpverleners).
Het proces Geneeskundige Hulpverlening is gedigitaliseerd en alle betrokken functionarissen kunnen ermee werken.
Implementeren in Incident Master van het proces Geneeskundige Hulpverlening en het hierin opleiden van betrokken functionarissen. In de toekomst is het waarschijnlijk mogelijk deze gegevens te koppelen met het ISIS-systeem (Integrated Staff Information System).
Zie boven bij 'GHOR DIGITAAt:
Geneeskundige combinatie (GNK) volgens de vernieuwde richtlijn van BZK hanteren.
Landelijke richtlijnen volgen; Afstemmen binnen GHOR Nederland,
Er zijn diverse aanbevelingen gedaan vanuit de regio Brabant-Noord aan de vertegenwoordiging van Cluster Zuid (Brabant + Limburg) t.b.v. de inhoud van de GNK-c. Deze worden begin 2011 voorgelegd aan de landelijke werkgroep. De spreiding van de GNK-c is voorlopig goedgekeurd door het bestuur van GHOR Nederland.
Invoeren van regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan.
Inbreng leveren aan de multidisciplinaire werkgroep vanuit het Veiligheidsbureau die de voorbereiding en invoering verzorgt.
De GHOR levert hier een bijdrage aan met de expertise vanuit de witte kolom. In 2010 is het Regionaal Risicoprofiel ontwikkeld wat de basis zal zijn voor het Regionaal Beleidsplan. Om invulling te gaan geven aan het Regionaal Beleidsplan heeft de GHOR Brabant-Noord in 2010 een start gemaakt met de ontwikkeling van een Meerjarenbeleidsplan GHOR waarin ook de vereisten uit de nieuwe Wet Veiligheidsregio's (WVR) en Wet Publieke Gezondheid (WPG) worden gemtegreerd,
laarverantwoording 2010
-_.
-
-
---------
Doelen 2010
Ceplande activiteiten en ontwikkelingen
Cerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang
Een op rampen goed voorbereide witte keten.
a. Extra opleidingsactiviteiten in samenwerking met het Traumacentrum en de Brabantse GHOR bureaus;
a. Brabant breed is het budget OTO stimuleringsgelden vanuit het Traumacentrum in 2010 voor 70% benut door de drie Brabantse veiligheidsregio's. De opleidingsactiviteiten bestonden uit 10 x deelname kernteam, 3x Zirop platform, 15 x afstemming op het specifieke terrein van ZIROp, HAROP en GROP.
b. Relatiebeheer, met als belangrijkste punt de continurteit van zorg, is een kerntaak. laarlijkse bestuurlijke rapportage over voorbereiding witte kolom in de regio.
b. Alle zorgaanbieders zijn persoonlijk bezocht en gesproken. 60% van de zorgaanbieders hebben deelgenomen aan het platform ketenzorg. De lijst van contactpersonen van de zorgaanbieders die noodzakelijk is in de warme fase in het Actiecentrum GHOR is gereed.
Goed opgeleide sleutelfunctionarissen.
Sleutelfunctionarissen GHOR zijn opgeleid conform de competentieprofielen en de opleidingen van de GHOR-academie. Dit op basis van de verplichting in de Wet Veiligheidsregio's
Loopt volgens afspraak
Beoefende sleutelfunctionarissen in multidisciplinair verband.
Aansluiten bij de oefenweken van de brandweer.
Loopt volgens jaarplan MOTO
Piketfunctionaris voorziening.
Leveren van een multidisciplinair inzetbare functionaris voor het piket.
Volgens afspraak levert het GHOR bureau een piketfunctionaris operationele Informatievoorziening die multidisciplinair inzetbaar is.
Informatie
Op tactisch niveau wordt op dit moment het Netcentrisch Werken geimplementeerd in de regio Brabant-Noord. Daarnaast is het GHOR bureau, gezien het toenemend belang van informatiemanagement in de rampen- en crisisbeheersing, de rol van een informatiekundige binnen het GHOR bureau uit aan het werken om de complexe informatiestromen in een breed netwerk van zorgaanbieders te gaan organiseren en te beheren.
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
lasten en baten GHOR
bedragen
Lasten
Werkelijk 2009
756 126 292 715 158 412
Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Administratiekosten Overhead incl. bestuursondersteuning
Begroting 2010 [!rimair
858 120 227 600 157 423
Totaallasten
Begroting 2010 na wijziging
x € 1.000
Werkelijk 2010
939 120 227 768 135 423
853 85 196 697 147 426
2.612
Baten Overige baten / Projecten Bopz Online
/
287
Totaal baten
94
126
178
94
126
178
Saldo (!rogramma's
Algemene dekkingsmiddelen
Inwonersbijdrage
1.030 1.263
Totaal algemene
2.293
BDUR
1.005 1.286
1.082 1.254
1.107 1.260
2.336
2.367
dekkin~middelen
3~ Resultaat voor bestemmin
Dotaties
0
-150
0
aan reserves
Onttrekkingen
150
151
0
150
151
0
0
292
aan reserves
Saldo dotaties en onttrekkingen
Resultaat na bestemming
141
0
Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 58.
Jaarverantwoording
2010
3.3
Gemeenschappelijk Meldcentrum
Algemene doelstelling GMC Het GMC heeft tot doel het in stand houden het stroomlijnen
van de hulpverlening
cevoorziening.
in het werkgebied
Het gemeenschappelijk
en gecobrdineerde
van een gemeenschappelijk
meldcentrum
door politie,
draagt
inzet van de hulpverleningsdiensten
inforrnatiemogelijkheden
meldcentrum brandweer
en ambulan-
bij aan een efficiente,
en van onderlinge
voor
effectieve en
cornrnunicatie-
en -voorzieningen.
De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 1. Het beheer
2.
van het gel11eenschappelijk
gebouw
en de technische
behoeve
van een adequate
Het aanbieden,
meldcentrum
infrastructuur
en het genereren
in stand houden
sten hun inzet efficient Het ontwikkelen, noemde 4.
en doorontwikkelen
en effectief
voorbereiden,
de controlling doelmatige
kunnen
De korpschef
leiding
het beheer
com-
de hulpverleningsdien1 en 2 ge-
plaats.
De dagelijkse
De inhoudelijke
van het beheer
integrale
van de politie
dit tot een vervolgactie
Voorziening
en hel functioneel
Brabant-Noord
GMC.
de portefeuille
van de meldkamers
van
van dit manage-
van de manager
beheer
- voor de organisatie,
GMC.
operationele
- ligt in de lijn van de verschillende hebben
een verplichting
de Veiligheidsregio, zich in te spannen
voor
van de meldkamers.
135.281 meldingen
Politie, Brandweer verwerkt.
en Ambulancezorg
ln 91 % van de meldingen
en leiclde
van een van de hulpverleningscliensten.
Het GMC is verantwoordelijk het GMC bijvoorbeeld
beheer
Politie is voorzitter
prestaties
Er werclen in 2010 op het GMC door c1e meldkamers het meldcentrurn
van de manager
tot deze verantwoordelijkheid
samenwerking
en
Politie Brabant-
de Veiligheidsdirectie
van de meldkamers
Ambulance
en de rechtmalige
van de korpschef
is in handen
van operationele
Met betrekking
en de Regionale
een zo groot mogelijke
namens
Het hoofd van de Meldkamer leiding
verantwoordelijkheid
rnoederorganisaties.
leiding
is in handen
behartigt
van
van het GMC.
van het GMC vindt de coordinatie
en wijze van invulling
de politieregio
van het GMC, de uitvoering
taken en werkzaamheden
onder
van het beheer
Politie Brabant-Noord
de drie disciplines
Veiligheidsregio
en vernieuwende
waardoor
van beleid van de onder
van de controlfunctie
van de programmabegroting
GMC. ln het managernentteam
(C2000)
ten
aansturen. en evalueren
van de aan haar opgedragen
uitvoering
De dagelijkse
aansturing
van onderlinge
en -voorzieningen
uitvoeren
voor de inrichting
Het GMC staat voor wat betreft
menttearn.
van managementinforrnatie
taakgebieden.
Het zorg dragen
Noord.
omvat van hel
taakuitoefening.
rnunicat ie- en informatiemogelijkheden 3.
dat de exploitatie
voor het systeemapplicatiebeheer.
3620 mobilofoons,
en netwerkbeheer,
telefonie,
In dit kader programmeert, portofoons
radioverkeer repareert
en pagers (alarrnontvangers).
en beheert
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang t.o.v. de programmabegroting
Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in BrabantNoord.
• Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. • Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. • Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken.
Het GMC maakt gebruik van een eigen technische infrastructuur. Binnen het rekencentrum wordt de technische infrastructuur voor het GMC geexploiteerd, Ondersteuning wordt gegeven aan het LAN-beheer, het telecommunicatiebeheer binnen het GMC en het volledige C2000 beheer voor de partners RAV, Brandweer Brabant Noord en Politie Brabant Noord. Deze ondersteuning wordt zowel bij het dagelijks gebruik van vaste en mobiele telefonieapparatuur als bij operationele acties verzorgd. Bij calamiteiten, grip en andere opschalingsituaties wordt 24-uurs ondersteuning op de GMC-Iocatie verzorgd. • De mobilofoons in de voertuigen van de huisartsenposten zijn opnieuw geprogrammeerd. • In verband met de start van de 24-uurs infodesk politie op de meldkamer en de herschikking van de politiedistricten in de regio is een begin gemaakt met de herprogrammering van 1200 politie portofoons en mobilofoons. De upgrade is eind september 2010 afgerond. • De programmatuur van de portofoons en mobilofoons van de brandweer (820) is aangepast. De apparatuur is voorzien van een nieuwe rnenustructuur. • De locatiegegevens van de plaats incident worden vanuit de meldkamer via P2000 naar de brandweervoertuigen gestuurd en daar automatisch in het GPS systeem ingelezen. • De RAV is gestart met het gebruik van P2000. Hiervoor zijn 48 pagers geprogrammeerd. • Er is een begin gemaakt met de vervanging van de portofoons van de RAV. De RAV heeft de bestaande Sepura portofoons vervangen door Motorolla apparatuur en darmee gekozen voor dezelfde lijn als politie en brandweer. • In juni is het extra opstelpunt in gebruik genomen. De ontvangst van vooral het portofoonverkeer in Grave e.o. is hiermee aanmerkelijk verbeterd. • Het aantal werkstations in de ROC ruimte is uitgebreid. De werkstations zijn opnieuw gedefinieerd en ingericht. • De audiovisuele voorzieningen zijn vervangen. Er is rekening gehouden met de introductie van netcentrisch werken en met de doorgifte en ontvangst van camerabeelden uit het publieke domein in Brabant-Noord vanuit de Regionale Toezichtruimte (RTR) in Eindhoven. • De NAWP-server, die de adresgegevens automatisch bij de 112-meldingen koppelt is vervangen. • Door de herindeling van de politiedistricten was een aanpassing van het roepnummerplan noodzakelijk. De wijzigingen zijn in GMS doorgevoerd.
Jaarverantwoording
201 0
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang t.o.v. de programmabegroting • De toepassing van de servicemanagement applicatie (Topdesk) wordt uitgebreid. De toepassing wordt aangepast, zodat naast ICT-meldingen ook alle facilitaire meldingen kunnen worden vastgelegd en gevolgd. De verwachting is dat deze uitbreiding in de eerste periode van 2011 is afgerond. • Managementinformatie: Het bedrijfsbureau verzorgt managementinformatie voor verschillende diensten. Het accent wordt gelegd op informatiemanagement voorziening. Met het oog hierop wordt een datawarehouse ingericht. Gegevens uit verschillende informatie-bronnen, zoals GMS, telefonie en C2000 worden in dit datawarehouse op een gestructureerde manier opgeslagen. Dit betekent, dat informatie beter benaderbaar is en eenduidiger kan worden ontsloten. Hiermee kan gericht worden ingespeeld op vraagstellingen en kunnen trendmatige ontwikkelingen eerder worden onderkend. Naar verwachting wordt de datawarehouse in de eerste periode in 2011 voltooid.
Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in BrabantNoord.
Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.
~8
• Nadat in 2009 het GMS-cluster is vervangen is in 2010 gestart met de vervanging van de rest van het ICT-platform. Omdat het aantal toepassingen, dat via het internet wordt aangeboden toeneemt, wordt ook een snelle internetverbinding van groot belang. Bij de vervanging wordt hierin voorzien. Ook is afgestemd op de implementatie van netcentrisch werken, volgens de voorwaarden zover deze in april 2010 bekend waren. Het nieuwe platform is eind oktober 2010 opgeleverd. • Begin maart 2010 is de verbouwing van de ROCruimte afgerond. Hierdoor is huisvesting van alle functionele eenheden en partners in het GMC in een opgeschaalde situatie mogelijk geworden. Bij de verbouwing is qua huisvesting ook rekening gehouden met de introductie van netcentrisch werken; de informatiemanager heeft een centrale plaats gekregen. • Fall Back In februari 201 0 is de Fall Back voor het radiosysteem C2000 in gebruik genomen. Dit betekent, dat bij uitval van het C2000 netwerk radiocommunicatie tussen meldkamer en hulpverleners op straat en hulpverleners onderling, mogelijk blijft. • Uitwijk De uitwijk van de meldkamers is sinds eind 2008 reeds geregeld met de buddy-regio Brabant-Zuid Oost, waarbij de medewerkers van de meldkamers van BN hun eigen systemen vanuit Eindhoven kunnen benaderen. In Eindhoven is de recent opgeleverde en volledig uitgeruste opleidingsruimte ter beschikking van Brabant-Noord gesteld in geval van gedwongen uitwijk. Het uitwijkprotocol is aan de nieuwe situatie aangepast.
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Doelen 2010
Ceplande activiteiten en ontwikkelingen
Cerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang t.o.v, de programmabegroting • 24 uurs infodesk politie Per 1 mei 201 0 heeft de 24 uurs infodesk van de politie zijn intrek genomen op de meldkamer. De infodesk vergaart informatie uit politiesystemen t.b.v. de eenheden op straat. • Doorgifte camerabeelden. Eind 2009 is een eerste verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheid om camerabeelden vanuit de Regionale Toezichtruimte in Eindhoven te kunnen ontvangen en uitlezen op het GMC. Bij de implementatie van de audiovisuele architectuur is rekening gehouden met doorgifte en display van deze beeJden. De mogelijkheden van ontvangst van de beelden vanuit Eindhoven op het GMC wordt op dit moment onderzocht. Het is de verwachting, dat hierover in het eerste kwartaal 2011 mee bekend is. • Netcentrisch werken. Zoals eerder vermeld is bij de verbouwing van het ROC rekening gehouden met de introductie van netcentrisch werken wat betreft huisvesting; en heeft de informatiemanager een prominente plaats gekregen. • De inrichting van het ROC is m.b.t. de audiovisuele en ICT- voorzieningen afgestemd op de implementatie van netcentrisch werken, volgens de voorwaarden zover deze in april 2010 bekend waren. • C2000 - Renatus Het landelijke, multidisciplinaire en digitale communicatie netwerk C2000 is in 2006 opgeleverd. Het netwerk moet onderhouden worden. Naast het dagelijkse onderhoud en kleine verbetertrajecten moet rekening gehouden worden met gedeeltelijke vervanging en toevoeging van functionaliteiten. In 2009 is het project Renatus gestart; een grootschalige softwarerelease. Het totale project is eind 201 0 afgerond. Dit project vormt de opmaat voor twee andere projecten; de landelijke rol uitrol van nieuwe apparatuur (radiobediening) en de ombouw van de huidige C2000 infrastructuur van 15 naar 7 schakelcentrales. Hierna wordt dan, zo is het plan, met de overblijvende 8 schakelcentrales een tweede infrastructuurlaag gebouwd, die als back up voor de eerste kan functioneren. De uitrol van het tweede project (nieuwe apparatuur) zal naar verwachting minimaal 2 jaar duren. De besluiten over de laatste twee projecten worden nog voorgelegd aan het Veiligheidsberaad. De benodigde werkzaamheden in het kader van het project Renatus zijn voor de regio Brabant-Noord in juni op het GMC met succes uitgevoerd. De impact voor de gebruikers was minimaal.
Jaarverantwoording
2010
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang t.o.v. de programmabegroting
(Kwalitatieve) doorontwikkeling GMC, (multidisciplinaire front- en monodisciplinaire backoffice).
Implementatie van de in loop van 2009 genomen besluiten over de verdergaande samenwerking van de meldkamers op basis van de uitkomsten van een onderzoek van KPMG.
Eind januari is door KPMG de eindrapportage 'Naar een verdergaande gemeenschappelijke samenwerking; rapportage fase 111'opgeleverd. In dit rapport wordt een objectief beeld gegeven van de, kwalitatieve en kwantitatieve, beperkingen en mogelijkheden van een nieuwe inrichting van de meldkamer. In het eindrapport wordt gecondudeerd, dat in een situatie van front- en backoffice de meldingen afgehandeld en de inzet geborgd kunnen worden met tenminste dezelfde functionaliteit en binnen minimaal hetzelfde tijdsbestek Bovendien wordt een kwaliteitsverbetering verwacht bij afhandeling van de melding (gebruikmaking van een gestandaardiseerd uitvraagprotocol) en naar de burger (niet de vraag "wie wilt u spreken", maar: "wat is er aan de hand"). KPMG geeft aan, dat de genoemde voordelen in geval van schaalvergroting alleen maar beter tot zijn recht komen en adviseert in het rapport een beperkte pilot te starten op regionaal niveau. De veiligheidsdirectie heeft op 1 maart 2010 kennisgenomen van het rapport en besloten een startdocument voor een pilot voor de meldkamer politie uit te laten werken. Er is een voorstel ontwikkeld door de manager beheer GMC. In januari 2011 is dit voorstel aangeboden aan de veiligheidsdirectie. In dit voorstel staat dat gelet wordt op de onduidelijkheid en stand van zaken van landelijke en interregionale ontwikkelingen, geadviseerd wordt om vooralsnog geen pilot te starten. Een zinvolle inrichting van een pilot met aanvullende meerwaarde op landelijke en interregionale ontwikkelingen, minimale kans op desinvestering en met uitzicht op regionale (en mogelijk bredere) toepasbaarheid van de resultaten is thans immers niet te voorzien.
Multidisciplinair opleiden en oefenen op orde
In samenhang met de besluiten over verdergaande samenwerking van de meldkamers invoeren van een rnultidisciplinair oefenbeleidsplan voor het GMC. Besluitvorming hierover is voorzien medio 2009
Begin 2009 is een multidisciplinair oefenbeleidsplan centralisten ontwikkeld. Tot 2012 is financiele dekking gevonden binnen de bestaande begroting van het GMC De financiering van het multidisciplinair oefenen vanaf 2012 wordt in de loop van 2010 bezien. Het oefenbeleidsplan wordt begin 2011 geevalueerd, Deze evaluatie wordt in april 2011 aangeboden aan de veiligheidsdirectie. Aan de hand van deze evaluatie zal een voorstel gedaan worden over een structurele financiering voor 2012. In juni 2010 is een multidisciplinair oefenblok centralisten verzorgd door een extern bureau. In december volgt een tweede oefenblok. Voor 2012 zijn drie oefenblokken voorzien.
Op kwaliteit gecertificeerde meldkamers.
• Borgen van de kwaliteit conform de aanbevelingen van het project 'Integratie meldkamerprocessen '. • Certificering van de meldkamers.
In 2009 is gestart met een inventarisatie van de huidige kwaliteitsborging. De meldkamer ambulancevoorziening heeft een kwaliteitscertificering. Een vervolgonderzoek vindt plaats nadat een besluit over een (beperkte) pilot geprotocolleerde aanname is genomen. De resultaten hiervan zijn kunnen invloed hebben op de procesindeling en daarmee op de in te richten kwaliteitsborging.
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Doelen
2010
Inzicht in de mogelijkheden schaalvergroting.
Geplande activiteiten ontwikkelingen van
en
• Onderzoeken van de mogelijkheden van schaalvergroting • Verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden met naburige meldkamers.
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen voortgang t.o.v. de programmabegroting
in de
Op 25 november 2009 heeft, op initiatief van de regio Brabant Zuid Oost, een eerste multidisciplinaire conferentie schaalvergroting meldkamerdomein plaats gehad. Tijdens deze bijeenkomst hebben de directeuren aangegeven mogelijke voordelen van schaalvergroting binnen het meldkamerdomein te zien. De hoofden meldkamers Zuid 6 hebben toen de opdracht gekregen een nadere verkenniog te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden. Tijdens een tweede conferentie, d.d. 3 maart 2010, is het resultaat van deze nadere verkenning besproken. Concluderend is gesteld dat voor de zes zuidelijke regio's schaalvergroting kansen biedt in relatie tot kwaliteit en financien. Besloten is om ten aanzien van de gewenste omvang van de schaalvergroting gezamenlijk een traject in te gaan. In dit kader heeft ook afstemming plaatsgevonden met de landelijk projectleider schaalvergroting rneldkamerdomein. Mede op basis van dit gesprek is een uitwerking gemaakt van de mogelijke scenario's om te groeien naar de eindsituatie. Tijdens een derde strategische conferentie op 14 juli 2010 zijn de resultaten besproken. Besloten is om het voorstel en de aanbevelingen verder uit te laten werken in een Business Case en deze Business Case ter besluitvorming voor te leggen aan de veiligheidsdirecties Zuid 6. Eind 2010 is opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor het uitwerken van deze Business Case. De resultaten hiervan worden tijdens een strategische conferentie op 13 april 2011 gepresenteerd.
Jaarverantwoording
2010
Doelen 2010
Geplande activiteiten en ontwikkelingen
Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang t.o.v. de programmabegroting
De informatiebeveilig-ing en de kwaliteit van de informatievoorzien-ing borgen.
Binnen de bestaande formatie- en budgettaire ruimte: • implementatie en borging van het informatiebeveiligings-plan; • implementatie en borging van het regionaal beleid Special Coverage Locations; • verbetering van de operationele en managementinformatievoorziening.
• Informatiebeveiliging Voor een goed verloop van de bedrijfsprocessen van het GMC, en daarmee voor de ondersteuning van de hulpverleningsdiensten, is beveiliging en borging van de kwaliteit van de informatievoorziening noodzakelijk. Begin 2009 is het informatiebeveiligingsplan opgeleverd. Hierin zijn beschreven het gewenste beveiligingsniveau, een inventarisatie van de bestaande maatregelen en de nodige aanvullende maatregelen (en gefaseerde invoering). De functie van informatiebeveiligingscoordinator is binnen de formatie geborgd. Met de realisatie van de aanbevelingen is een begin gemaakt. • Special Coverage Locations (SCL) Hulpverleningsdiensten maken voor hun radiocommunicatie gebruik van het digitale radiocommunicatiesysteem C2000. Het netwerk is vooral gebouwd voor radiodekking buitenshuis. Binnendekking kan beperkt zijn. Wetgeving bepaalt, dat voor alle publiek toegankelijke bouwwerken onderzocht moet worden of radiodekking noodzakelijk is. De beslissing, dat in een object binnenhuisdekking aanwezig moet zijn en daarmee de aanwijzing als zgn. Special Coverage Location (SCL) is voorbehouden aan het bevoegd gezag: het college van B&W. Uitgangspunt daarbij is, dat de eigenaar van de locatie voor een structurele oplossing zorg draagt. Een voorstel tot aanwijzing van SCL:s volgens uniforme, regiobrede richtlijnen en inrichting van een SCL-Ioketfunctie op het GMC voor begeleiding, coordinatie en registratie is door de veiligheidsdirectie en dagelijks bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. Er is besloten een adviescommissie SCL op te richten. De inrichting van de adviescommissie SCL wordt in de eerste periode van 2011 voltooid. • Onderzoek naar de informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het resultaat is een beschrijving van welke informatie op welk tijdstip en in welke vorm op welke plaats nodig is. Van een aanbodgerichte informatievoorziening naar een vraaggerichte informatievoorziening. De gewenste informatie wordt vervolgens door ondersteunende informatiesystemen (Cedric) verwerkt. Vaststelling en realisatie van de informatiebehoeften wordt afgestemd met het regionale veiligheidsbureau. • Met het oog op een meer adequate managementinformatie is een datawarehouse ontwikkeld. Gegevens uit verschillende informatiebronnen, zoals GMS, telefonie, C2000, worden in dit datawarehouse op een gestructureerde manier opgeslagen. Dit betekent, dat informatie beter benaderbaar is en eenduidiger kan worden ontsloten. Hiermee kan gericht worden ingespeeld op vraagstellingen en kunnen trendmatige ontwikkelingen eerder worden onderkend.
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
Lasten en baten
Lasten
Werkelijk 2009 rimair
Huidig personeel Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer
1.175
1.120
1.160
1.173
24
50
50
53
585
541
701
671
16
16
16
Verbindingen & automatisering
870
Operationeel Beheer
1.366
3
5
5
87
55
225
Overige lasten
7
1.307
897
69
18
Totaallasten Baten Huidig personeel Huisvesting
--12
93
Operationeel
91
54 90
90
94
Overige baten
7
5
Totaal baten
204
151
-2.571
Inwonerbijdrage
1 .432
Bijdrage RAV Bijdrage Politie Saldo financieringsfunctie
1.446
-3.392
-2.743
1.439
1.433
126
127
126
126
1.756
1.771
1.761
1.756
-194
-264
-264
-183
PTo~o-t-a-a~la~l-ge-m--e-ne~--------~'~------~3~.1~2~0 r------- __ ~~r--------~~r------3.080 3.062 dekkingsmiddelen Saldo resultaat voor
bestemming~e.:.:n,-
0
-330
389
330
171
~_
Dotaties aan reserves Onttrekkingen
aan reserves
Saldo dotaties en onttrekkingen
Saldo resultaat na bestemmingen
134 0
171
~---560
Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 60.
)aarverantwoording
2010
4. Paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.
4.1
Weerstandsvermogen
4.1 .1
Weerstandscapaciteit
Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De algemene
reserve dient om onvoorziene 2010 € 643.024.
per 31 december breedte
Conform
van 5'7'0tot rnaxirnaal
aangehouden
de € 564.000
tussen
risico's op te vangen.
wordt een minimum-
7% van het exploitatietotaal.
en € 790.000
rniljoen in de beleidsbegroting
besluit
De algemene
(gebaseerd
20lO na wijzigingen)
reserve bedraagt
en maxirnumniveau
Dat betekent
dat de bandvan € 11,29
op het exploitatietotaal
bedraagt.
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR beschikt
niet over een eigen balans.
Deze maakt deel uit van de balans
van GGD Hart
van Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum De algernene
reserve van het GMC bedraagt
(2010) is dit 6 '7'0.Daarmee het bestuur
4.1.2
is afgegeven
bevindt
€ 226.000.
Ten opzichte
de reserve zich in het midden
van het begrotingstotaal
van de bandbreedte
die door
(5 tot 7% van het exploitatietotaal).
Risico's
Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord
Oetachering medewerkers Er is 1 rnedewerker eenzijdig
voor 50% gedetacheerd
beeindigd
worden.
bij het GMC van hern kan het detacheringcontract
Hier ligt het risico bij Brandweer
en Veiligheidsbureau
Brabant-
Noord.
Ontwikkelingen compensabele BTW In beginsel
hebben
ten de onroerende deze onroerende
de gemeenten
bij het besluit
zaken niet over te dragen
tot regionalisering
aan de regionale
zaken aan de veiligheidsregio
van de Brandweer
Brandweer.
om niet ter beschikking
stellen. Ter beschik-
king stellen om niet wordt in de wet op de omzetbelasting
als "ondernernerschap"
Dit is echter
de BTW die de gemeente
aanschaf,
een van BTW vrijgestelde
onderhoud-
kostenpost.
Enig eerder
en beheerskosten geclaimde
worden
Staatsecretaris
Weekers van Financien
stellen van de kazernes
duidelijkheid
Veiligheidsregio
over de BTW-kosten
Brabanl-Noord
waardoor
niet kan worden gecompenseerd,
compensatie
zal dan moeten schikbaar
herzien.
prestatie,
De belastingdienst
bij kazernes
geen herziening
aangemerkt. betaalt
2003
zijn gebouwd
2011 uitstel verleend.
laten weten dat er bij het 'gratis'
hoeft plaats te vinden.
van nieuw- en verbouw
en (groot)
op
Deze BTW is dan een
die na 1 januari
heeft tot 1 oktober
heeft inmiddels
beslo-
Cerneenten zullen
Er is echter
onderhoud
be-
nog geen
van de kazernes.
Regionalisering In 2009 is de bestuurlijke besluitvorming afgerond om te komen tot volledige regionalisering van de Brandweer in Brabant-Noord. Er zijn nu werkgroepen van start gegaan om verder vorm te geven aan de structuur en inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Hierbij zullen we geconfronteerd worden met frictiekosten, ontvlechtingskosten en verborgen gebreken waar we nu nog onvoldoende zicht op hebben. Rechtmatigheid Op dit moment zijn werkgroepen actief om verder vorm te geven aan de structuur en inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Hiertoe dienen alle werkprocessen en procedures opnieuw vastgesteld te worden. De implementatie van deze werkprocessen en de overgang naar de nieuwe organisatie zal zeker in het eerste jaar (2011) een enorme werkbelasting zijn zodat we keuzes moeten maken en prioriteiten dienen te stellen. Hierdoor zal niet alles tijdig en volledig operationeel zijn en zullen we er rekening mee moeten houden dat we over 2011 wellicht geen verklaring van rechtmatigheid zullen krijgen van de accountant. Het betreft met narne het overzetten van contracten van gemeenten naar regionale brandweer. De regionale brandweer is niet in staat om met ingang van 2011 alle contracten aan te besteden conform de inkoop- en aanbestedingsregels, daarom is ervoor gekozen lopende contracten vooralsnog over te nemen en op termijn de inkoop volgens de correcte regels aan te besteden. Ceneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Risico's voor de GHOR bestaan uit mogelijke maatregelen in personele en materiele zin die genomen moeten worden om eventuele toekomstige bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage en op de Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) op te vangen. Cemeenschappelijk Meldcentrum
Zoals hiervoor vermeld bedraagt de algemene reserve 6,6 % van het begrotingstotaal. Bij de interpretatie hiervan is het van belang te beseffen dat de marktwaarde van het GMC-pand substantieellager is dan de boekwaarde. Dit verschil heeft een negatief effect op het weerstandsvermogen. Zo lang het GMC in de huidige vorm bestaat is dit potentiele verlies geen risico.
4.2
Onderhoud kapitaalgoederen
Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord
Voor het onderhoud
van het (brandweer) materieel wordt het jaarplan uitgevoerd.
Ceneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
De activa van de GHOR worden onderhouden bant.
volgens de planning van de GGD Hart voor Bra-
Cemeenschappelijk Meldcentrum
Voor het onderhoud van het GMC-pand is de meerjaren onderhoudsplanning geactualiseerd. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op een planning uit het verleden. Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 was nog niet duidelijk of de actuele meerjaren onderhoudsplanning aansluit bij de financiele planning van het meerjaren onderhoud.
Jaarverantwoording
2010
~6
4.3
Financiering
Brandweer
en Veiligheidsbureau
Brabant-Noord
Liquiditeitspositie Momenteel beheer
is er sprake van een gunstige
van de convenantgelden
liquiditeitsposilie.
voor de regionalisering
Dit is mede het gevolg van het van de brandweerorganisalie
in de regio
Brabant-Noord.
Kasgeldlimiet
en rel1terisicol1orm
Op grond van de wet Fido dient de begroting de kasgeldlimiet organisatie.
over het afgelopen
Bij de berekening
en de jaarverantwoording
jaar en de renterisiconorm
is de primaire
(programma-)
inzicht te verschaffen
voor de komende begroting
in
4 jaar van de
van het betreffende
jaar
u itgangspunt. Met de huisbank in rekening
is een kasgeldlimiet
courant.
van € 750.000
Zoals uit onderstaand
overzicht
vastgelegd
voor kortlopende
blijkt blijven we ruim onder
negatieve
saldi
de kasgeld-
limiet. Berekening kasgeldlimiet 2010 BBN
bedragen x € 1.000
€ 9.142
Begrotingstotaal
8,2%
Percentage
€ 750
Kasgeldlimiet 1e kwartaal 2010
Overzicht kasgeldlimiet
2e kwartaal 2010
3e kwartaal 2010
4e kwartaal 2010
Gem vlottende schuld
1.468
1.050
1.369
1.533
Gem vlottende middelen
3.008
2.544
4.277
3.267
Gem overschot vlottende rniddelen
1.540
1.494
2.908
1.734
750
Kasgeldlimiet
750
750
750
2.290
2.243
3.658
2.484
€ 33.598
€ 33.354
€ 33.243
€ 33.233
20,0%
20,0%
Ruimte onder kasgeldlimiet
2014
Jaar Begrotingstotaal
20,0')'0
Percentage
20,0')'0
€ 6.720
€ 6.671
€ 6.649
€ 6.647
2011
2012
2013
2014
Renterisico
3.339
3.338
3.336
3.335
Renterisiconorm
6.720
6.671
6.649
6.647
Ruimte onder renterisiconorm
3.381
3.333
3.312
3.311
Renterisiconorm Overzicht renterisiconorm Renteherzieningen Afiossingen
Omdat
er nog geen meerjarig
singen
onbekend.
betreffende
Voorlopig
jaren. Uit bovenstaand
heid ruim onder Geneeskundige
de renterisiconorm Hulp bij Ongevallen
De GHOR heeft geen aparte rekeningen
Veiligheidsregio
investeringsplan is uitgegaan
overzicht
budget
blijkt dat het renterisico
is zijn de rente en aflosvoor kapitaallasten
in de
naar alle waarschijnlijk-
ligt. en Rampen
Iiquiditeitspositie.
van de GGD Hart voor Brabant.
Brabant-Noord
en liquiditeitsplanning
van het beschikbare
De kas- en bankmutaties
lopen volledig via de
Gemeenschappelijk Meldcentrum
Liquiditei tspositie Eind 2010 diende een lening geheel te worden afgelost. ln dit kader en gezien de investeringen zou gedurende 2010 een langlopende lening van € 1.000.000 moeten worden aangetrokken. Gezien de actuele ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente is vooralsnog gekozen voor financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. ln onderstaand overzicht is het tegoed in rekening-courant van € 470.000 dan ook gedurende 2010 omgeslagen in een schuld van € 688.000. Kasge/d/imiet en renterisiconorm Op grond van de wet Fido dient de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. Berekening kasgeldlimiet 2010 GMC
bedragen
x € 1.000
€3.171
Begrotingstotaal
8,2%
Percentage
€ 260
Kasgeldlimiet 1e kwartaal 2010
Overzicht kasgeldlimiet
4e kwartaal 2010
3e kwartaal 2010
1.066
Gem vlottende schuld
1.516
969
749
Gem vlottende middelen
1.941
1.542
1.244
532 534260
Gem overschot vlottende rniddelen
425
573
494
Kasgeldlimiet
260
260
260
274Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat de liquiditeitspositie gedurende het 2e halfjaar is afgenomen. Deze daling houdt verband met de terugbetaling van het batige saldo over 2009, de investeringen en de aflossing van een geldlening. Zoals hiervoor vermeld is vooralsnog niet gekozen voor het afsluiten van een langlopende lening. ln dit kader is in het 4e kwartaal de kasgeldlimiet overschreden. Bij de interpretatie van deze overschrijding is naast het hiervoor genoemde motief tevens van belang te beseffen dat deze limiet voor de gehele veiligheidsregio moet worden beoordeeld. Op concernniveau ontstaal dan ook een ander beeld. Berekening renterisiconorm GMC Jaar
~
bedragen
2011
~~1
~2~0~1~2 ~~
~20~1~4
€ 3.265
€ 3.265
Percentage
20,0%
20,0%
20,0%
Renterisiconorm
€ 639
€ 653
Begrotingstotaal
Overzicht renterisiconorm
€ 3.195
2011
€ 3.265
x € 1.000
__ ~2~0~13~~
______ ~~~
Aflossingen
~2~0~13~
__
2.898
Renteherzieningen
224
224
Renterisico
224
224
Renterisiconorm
639
653
Ruimte onder renterisiconorm
415
----4--2--9
184
184
3.082
184
653 1...-----2~.4--2~9~---
ln 2013 zal de renterisico norm voor het GMC worden overschrijden. Ook hierbij wordt verwezen naar de eerdergenoemde motieven om geen langlopende lening aan te trekken en de beoordeling van dit risico op concernniveau.
Jaarverantwoording
2010
~8
4.4
Bedrijfsvoering
4.4.1
Personeel
Mobiliteit _~
GHOR
GMC 14,0
Personeel
per 1 - 1 - 2010
52,3
12,8
Personeel
in dienst
1,0
2,0
Personeel
uit dienst
1,0
2,0
Personeel
intern andere functie
1,0
Personeel
per 31 december
52,3
2010
12,8
14,0
Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Deze tabel is exclusief zijn 3 personen
7,5 fte gedetacheerden
tijdelijk
in dienst
binnen
de regio en 1 persoon
voor de regionalisering
bij BZK. Daarnaast
en het veiligheidsbureau.
Ceneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen •
de projectleider uit dienst
• •
grieppandemie
een netwerkfunctionaris in de vacature
zorgcontinuiteit
•
aanstelling
per 1 januari
2010 weer
tijdelijke
vanwege een gecompliceerde voor Opleiding,
medewerkers
zwangerschap
Training
2010 van FPU ging genieten,
niet meegenomen:
en bevalling
is een tijdelijk
medewerker
aange-
en Oefening;
een projectmedewerker
is per 9 augustus
geven aan het generiek
draaiboek
Het personeel
die per 1 september
getreden;
voorzien.
In de tabel zijn de volgende trokken
de tijdelijke
is op 1 april 2010 in dienst
van een beleidsmedewerker
is per medio augustus
•
is conform
getreden;
tot 1 december
2010 aangesteld
0111
invulling
te
evacueren.
van de GHOR heeft een dienstverband
GHOR taken voor de Veiligheidsregio
bij de GGD Hart voor Brabant
Brabant-Noord
die de
uitvoert.
Cemeenschappelijk Meldcentrum In totaal zijn 3 medewerkers Brabant-Noord meegenoll1en.
op langdurige
detacheringbasis
en vanuit VtsPN bij het GMC werkzaam. De overige
medewerkers
(tegen
kostprijs)
Deze medewerkers
van het GMC hebben
vanuit
Brandweer
zijn in dit overzicht
een dienstverband
bij de politie.
Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Voornoemde
wet bepaalt
de Veiligheidsregio Veiligheidsregio 4.4.2
dat in deze jaarrekening
boven de € 193.000
Brabanl-Noord Brabant-Noord
alle gemiddeld
kent geen functionarissen
openbaar
belastbare moeten
topinkomens worden
die aan dit criterium
gemaakt. voldoen.
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim Soort verzuim in
B8N
Kort verzuim (0 t/rn 7 dagen)
1,07'70
Middellang
verzuim (8 t/rn 42 dagen)
Lang verzuim (43 t/m 365 dagen)
1,40%
1,01%
1,80%
0,21%
1,61%
3,92%
2,15%
3,69"10
7,12"10
11 ,47"10
Langdurig verzuim (366 t/rn 999 dagen) Verzuim totaal (exdusief zwangerschap)
Veiligheidsregio Brabant-Noord
8,56%
van De
Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord
Bovengenoemde cijfers zijn exclusief zwangerschapsverlof. Inclusief zwangerschapsverlof zou het verzuim 4,35% bedragen. Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof is met 3,69 % laag en vraagt geen bijzondere aandacht. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Het relatief hoge verzuimpercentage van 7,12 % is voornamelijk toe te rekenen aan een aantal lange ziekteverzuim casussen waarvan een medewerker met een gecompliceerd verloop van zwangerschap en bevalling. Gemeenschappelijk Meldcentrum
Binnen het GMC is 1 medewerker langdurig ziek. 4.4.3
Formatie in fte's
Formatie omvang
~~B=B~N~
~ __~~G~H~O~R~~
Begroot
56,72
11,26
Gerealiseerd per 31-12-2010
52,35
10,17
14,00
Verschil
4,37
1,09
0,50
~F~~~'~5
~I~G~M_C~ __~ __~ 14,50
Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord
Deze tabel is exclusief 7,5 fte gedetacheerden binnen de regio en 1 persoon bij BZK. Daarnaast zijn 3 personen tijdelijk in dienst voor de regionalisering en het veiligheidsbureau. Op dit moment staat er 4,37 fte open bij de brandweer en het veiligheidsbureau. In verband met de regionalisering van de brandweer werden vacatures niet ingevuld of via externe inhuu r bezet. Inmiddels is iedereen geplaatst. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Vanwege een gecompliceerde zwangerschap en bevalling is een tijdelijk medewerker aangetrokken voor Opleiding, Training en Oefening. Er is vacatureruimte voor een drietal functies die beschikbaar kwamen in de laatste drie maanden van 2010 en nog niet zijn opgevuld. Dit betreft een secretarieel rnedewerker, functionaris ketenzorg en een informatiekundige. Alle GHOR medewerkers hebben een dienstverband bij de GGD Hart voor Brabant, Gemeenschappelijk Meldcentrum
Bij het GMC zijn 2,0 fte's, die via langdurige detachering vanuit Brandweer Brabant-Noord en VtsPN worden ingevuld, opgenomen in het overzicht. De overige medewerkers van het GMC hebben een dienstverband bij de politie.
4.4.4
Rechtmatigheid
BBN, GHOR en GMC
Het controleprotocol 2010 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Brandweer is op 17 november 2010 vastgesteld door het AIgemeen bestuur. Hierin is opgenomen waaraan de accountant bij zijn controle over het jaar 2010 specifiek aandacht besteedt en welke rapporteringstoleranties hij hierbij dient te hanteren. Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN, de GHOR en het GMC worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlernaatregelen te toetsen. De uitkomsten van deze controles worden door de accountant bij de jaarrekeningcontrole betrokken.
Jaarverantwoording
2010
5. Jaarrekening
5.1
Programmarekening bedragen
Totaaloverzicht Financien
Werkelijk 2009
x € 1.000
Begroting 2010 primair
Begroting 2010 na wijziging
Werkelijk 2010
3.214
2.872
2.757 3.074
Lasten BBN risicobeheersing
3.325
BBN operationele voorbereiding
3.504
3.112
3.213
BBN best.- en manag.ondersteuning
3.184
2.816
5.201
GHOR
2.459
2.385
2.612
2.775
GMC
15.247
3.171 14.698
4.112 2.404
3.482
2.894
17.380
15.241
Baten
602
609
353
362
BBN operationele voorbereiding
2.158
1.790
1.778
1.723
BBN best.- en manag.ondersteuning
1.232
1.103
2.078
2.233
287
94
126
178
204
91
90
151
BBN risicobeheersing
GHOR GMC
4.483 10.764-
Saldo pro ramma's
~O
3.687 ... 11.011-
4.425
4.647
12.955-
10.594-
Algemene dekkin smiddelen BBN inwonerbijdrage
3.751
3.799
3.751
3.766
BBN BDUR
1.789
1.745
2.831
3.095
GHOR inwonerbijdrage
1.263
1.286
1.254
1.260
GHOR BDUR
1.030
1.005
1.082
1.107
GMC inwonerbijdrage
1.432
1.446
1.439
1.433
GMC bijdrage GGD GMC bijdrage Politie
126
127
126
126
1.756
1.771
1.761
1.756
-194
Saldo financieringsfundie
10.953 Resultaat voor bestemming
-264
264-
10.915
11.980
12.360
183-
-96
975-
1.766
Dotatie aan reserves BBN risicobeheersing
149
125
123
BBN operationele voorbereiding
248
62
62
3
BBN best.- en manag.ondersteuning
128
2.026
2.026
123
GHOR GMC
525
187
2.211
2.152
BBN risicobeheersing
360
137
136
124
BBN operationele voorbereiding
289
117
174
126
BBN best.- en manag.ondersteuning
384
29
subtotaal dotaties Onttrekking aan reserves
GHOR
134
GMC
2.396
893
150
151
330
171
1.167
283
3.186
1.465
Saldo resultaatbestemming
642
96
975
687-
Netto resultaat na resultaatbestemming
831
0
0
1.079
subtotaal ontirekkingen
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
5.2
Balans
Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De GHOR heeft geen complete balans, het saldo is als sluitpost opgenomen. Geconsolideerde balans Veiligheidsregio 2010
bedragen
Passiva
Vaste activa
Vaste passiva
Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut
Eigen vermogen 842
869
1.626
2.434
831
1.079
815
950
Langlopende schulden
4.319
3.531
Totaal vaste passiva
8.433
8.863
Algemene reserve
8.097
Bestemmingsreserves
Financiele vaste activa
Te verdelen resultaat
Voorzieningen
147
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Schulden Totaal vaste activa
8.244
>
7 jaar
Vlottende passiva
Vlottende activa Uitzettingen
x € 1.000
31-12-10
Activa
< 7
Schulden
jaar
Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen
1.031
178
Bank- en girosaldi
50
221
Overige schulden
2
1
1.106
2.311
165
155
<
7 jaar
688 921
628
255
31
1.418
1.809
Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi
Overlopende passiva
Overlopende activa Vorderingen op specifieke uitkeringen Overige activa
Totaal vlottende activa Totaal generaal
429
755
2.783
3.621
Voorschotten op specifieke uitkeringen Overige passiva
Totaal vlottende passiva
2.594
3.156
11.027
12.019
Jaarverantwoording
2010
BBN Onderstaande
balans geeft de balanspositie
weer van het onderdeel
brandweer.
BBN balans 201 0
bedragen
Activa
31-12-10
31-12-09
Passiva
31-12-09
x € 1.000
31-12-10
Vaste passiva
Vaste activa
Eigen vermogen
Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut
2.629
2.673
Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat
616
643
1.263
2.272
27
227
674
814
Financii!le vaste activa Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa
147
Voorzieningen
136 2.765
2.820
Totaal vaste passiva
3.956
Vlottende passiva
Vlottende activa Uitzettingen
2.580
1 jaar
<
Vorderingen op openbare lichamen
Schulden 542
174
49
110
Overige vorderingen
<
1 jaar
Overige schulden
871
503
255
31
Liquide middelen 2
1
1.057
2.268
Kassaldi Bank- en girosaldi
Overlopende passiva
Overlopende activa
I
Vorderingen op specifieke uitkeringen
165
155
Voorschotten op specifieke uitkeringen
Overige overlopende activa
279
463
Overige overlopende passiva
1.208
1.446
Totaal vlottende activa
2.094
3.171
Totaal vlottende passiva
2.334
1.980
Totaal generaal
4.914
5.936
Totaal generaal
4.914
5.936
~2
Niet uit balans blijkende contracten
per 31 december 2010 met een contractwaarde
>
€ 10.000 per jaar
0!Kanisatie
Taak
ADMS
Drie oefensystemen NIFV
3 jaar
01-09-12
Centraal beheer Achmea
Verzekeringen
1 jaar
31-12-11
Deloitte
Accountantscontrole
€ 16.780
1 jaar
31-12-11
Dolmans Facilitaire dienst
Schoonmaakwerkzaamheden
€ 15.085
1 jaar
31-12-11
Gemeente Den Bosch
Salarisadm. incl pay rolling
3 jaar
31-12-13
GGD Hart voor Brabant
DVOVeiligheidsregio
Innova investments
Huur pand Orthenseweg 2b
€ 290.000 € 65.153
1 jaar
31-12-11
€ 175.079
5 jaar
31-12-14
Juvans
Inkoop receptiediensten
€ 10.335
KPN
Contract vaste telefonie
€ 14.594 € 22.083
Ricoh
Onderhoud printcopiers
TNT
Portikosten
Vodafone
Mobiele telefoons
€ 42.622
Zenitel
Onderhoud C2000
€ 28.598
Centraal
beheer
Veiligheidsregio
Achrnea betreft een contract
Brabant-Noord
€ 17.786
<
<
<
1 jaar
31-12-11
1jaar
31-12-11
1 jaar
31 -12-11
1jaar
31-12-11
1 jaar
31-12-11
1 jaar
31-12-11
voor 1 jaar met optie 3 x stilzwijgende
verlenging.
GHOR
Onderstaande
balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel GHOR.
Activa
Passiva
Vaste activa
Vaste passiva
Materiele vaste activa Investeringen economisch
Eigen vermogen Algemene reserve
met een nut
Totaal vaste activa
Vlottende
Te verdelen resultaat
29 121
292
Totaal vaste passiva
150
292
Bestemmingsreserves
0
0
activa
Vlottende
U;tzettingen
<
passiva
Schulden
1 jaar
<
1 jaar
Liqu;de middelen Overlopende pass;va
Overlopende activa Balanssaldo GGD
GHOR bij
Totaal vlottende
activa
150
292
150
292
Totaal vlottende
passiva
0
0
292
GMC Onderstaande GMC balans
balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel GMC. 2010
bedragen
__,1I
o..;..IA.;.;;ct""iv.;.;;a;...._
31-12-0911
i"" Ilo..;..iP..;;as;;;;s""'iv.;;.a
31-12-10
Vaste activa
x € 1.000
_.I-.;;..;.._;""-'o..:o..I-..:""-""'""-
Vaste passiva
Eigen vermogen
Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut
5.424
5.633
Algemene reserve
226
226
Bestemmingsreserves
334 683 141
162 560 136
Te verdelen resultaat
Voorzieningen Schulden> 1 jaar Langlopende Totaal vaste activa
Vlottende
5.424
5.633
activa
-Uitzettingen
Vlottende <
1 jaar
Vorderingen op openbare licharnen, rek crt.
4
5.703
3.531 4.615
passiva
5 chulden
489
4.319
schulden
Totaal vaste passiva
<
1 jaar
Bank- en girosaldi, rek crt
50
Overige schulden
688 125
111
Overige vorderingen liauide middelen Kas Bank- en girosaldi
49
43
539
158
Overlopende activa Totaal vlottende
activa
Overlopende passiva Totaal vlottende
passiva
210 260
363 1.176
Het tegoed in de rekening courant met de politie ad € 470.250 per 31 december 2009 is opgenomen onder de vorderingen op openbare lichamen. De schuld ad € 688.166 per 31 december 2010 is opgenomen onder de kortlopende schulden volgens BBVvoorschriften.
Jaarverantwoording
2010
~54
5.3
Toelichtingen Programmarekening en Balans
5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
BBN De rnateriele
vaste activa zijn gewaardeerd
activa toegepaste betekent
afschrijvingen
dat de methode
mindering
tegen de historische
zijn gebaseerd
van afschrijving
wordt bepaald
van het actief. Dit is in het algemeen
afschrijving
worden
Overzicht
berekend
van gehanteerde
kosten. De op de mater iele
op bedrijfseconomische naar tijdsbeslag
met ingang van de datum
uitgangspunten.
wat
door het verloop van de waardeveren daarom
lineair.
van de ingebruikname
Rente en
van het actief.
afschrijvingstermijnen:
Activaomschrijving
Afschrijvingsduurin jaren
Bouwkosten
15
Meubilair en Inventaris
10 3-4-5-6
Hard- en Sofware Redgereedschap I Ademluchttoestellen I Dienst - en Bluskleding I Communicator I Mobilofoons I Portofoons I Kazernebesturingen en AVLS
7
Accu's portofoons
3
Headsets
3
(In 2012 termijn naar 5 jaar) en Pagers (In 2014 termijn naar 5 jaar)
Verbindingsmiddelen
(auto's)
en meetpalen
5
planvorming
10
Waterkaarten OGS/WVD diverse materialen Vorkheftruck
5-7-8-15
en gereedschappen
8-10
en Dienstbus
10
Verzorgingsunit
6
Dienst- en personenauto's Vrachtauto
15
en Financiele activa in bijdragen HV opwaardering
10-15-20
Haakarm voertuigen/bakken
I
Personeelslasten ben. Omdat
worden
in principe
FLO-onttrekkingen
toegerekend
jaarlijks
aan het boekjaar
verschillen
waarop ze belrekking
van volume is het geoorloofd
FLO-voorziening
te treffen. Voor aan arbeidskosten
gerelateerde
volume jaarlijks
gelijk blijft, wordt geen voorziening
getroffen.
verplichtingen
heb-
daarvoor waarvan
een het
GHOR Voortschrijdend
inzicht
in de eigendomsverhoudingen
Noord en de GHOR. organisatieonderdeel gebracht
dat onze organisatie
resultaten.
ln tegenstelling
in deze jaarrekening stelselwijziging
lussen
enkel het eigendomsrechl
tot onze voorgaande
jaarrekeningen
heeft geen effect op het eigen vermogen De vergelijkende
GHOR als de geconsolideerde
Brabanl-
heeft aan het licht
bezit op de (gereserveerde)
2010 alleen uit het eigen vermogen
regio Brabant-Noord.
de Veiligheidsregio
van de GGD Har t voor Brabant, bestaat
exploitatie-
de balans van de GHOR
en een vordering
op de GGD. Deze
van de GHOR dan wel de Veiligheids-
cijfers over het jaar 2009
balans van de Veiligheidsregio
zijn in zowel de balans van de
Brabant-Noord
herzien.
GMC De materiele
vaste activa zijn gewaardeerd
activa toegepaste betekent dering
afschrijvingen
dat de methode
van afschrijving
van het actief. Dit is in het algemeen
wordt berekend ten worden arbeidskosten voorziening
Veiligheidsregio
tegen de historische
zijn gebaseerd
kosten.
op bedrijfseconomische
wordt bepaald
toegerekend
naar tijdsbeslag
gerelateerde getroffen.
Brabant-Noord
aan het boekjaar
verplichtingen
waarvan
uitgangspunten.
wat
door het verloop van de waardeverminen derhalve
met ingang van de daturn van de ingebruikname
in principe
De op de rnateriele
lineair. Afschrijving
van het actief. Personeelslas-
waarop ze betrekking het volume jaarlijks
hebben.
Voor aan
gelijk blijft, is geen
Het GMC-pand
is in 2009
getaxeerd.
waarde van het GMC-pand verschil
wordt veroorzaakt
en de specifieke
Uil het taxatierapport is (indicatief
door de huidige
lage marktwaarde
voorzieningen
die in het GMC-pand
op basis van het continurteitsprincipe, balans tot uitdrukking
kan worden
waarbij
afgeleid
dat de taxatie-
€ 2 miljoen) dan de boekwaarde.
substantieellager
van kantoorpanden,
zijn aangebracht.
het latente
boekverlies
De balans
Dit
het ontwerp is opgesteld
van dit pand niet in de
is gebracht.
5.3.2 Toelichting Programmarekening Het Besluit begroting de jaarrekening
en verantwoording
de realisatie
begroting
en de begroting
Algemeen
Bestuur
goedgekeu
rd.
De resultaten aangeven
gepresenteerd.
begrotingswijziging
hieronder
of het incidentele
toegelicht.
of structurele
en gemeenten
met de begroting.
na wijziging worden
de laatste
worden
provincies
wordt vergeleken
(BBV) schrijft Daarbij
Op 17 november
voor 2010 van Veiligheidsregio
De bedragen afwijkingen
voor dat in
moet de primaire 2010 heeft het Brabant-Noord
gevolgd door een 1 of S, die
worden ten opzichte
van de begroting
betreft.
21
RB 5alarissen
2
RB Proactie Preventie Planvorming
3
RB Oefenen
4 5 6
RB Repressie
OV
5alarissen
7
OV
Materieel Verbindingen
37 37 50
1 1/5
9
RB Meldkamer
18 55 60
8
OV
9
BMO
5alarissen
10
BMO
Personeel- en bedrijfskosten
11
BMO
I&A
11
1
12
BMO
Communicatie
1/5
13
BMO
Diversen
34 6
14 15 16
BMO
264 15
1/5
217 48
143
Doorbetaling gemeente compensatie BTW
AM
BDUR
AM
Inwonerbijdrage
__
1 1/5
Per saldo na verrekening reserves
1. Salarissen De post salarissen veroorzaakt kunnen
voldoen
zien ad € 256.000
laat een nadeel
door stortingen
in de voorziening
die voortvloeien
totaal.
personeel
uit afspraken
Dit wordt voor een groot deel
om aan de betalingsverplichtingen
die met (ex-) personeelsleden
te
zijn gemaakt.
2. Proactie Preventie Planvorming In 2010 is € 37.000 nicatie,
documentatie
de oorzaak
minder
uitgegeven
voor planvorming
van het doorschuiven
aan werkgroepen
van proactie,
en informatievoorziening.
van een aantal
activiteiten
preventie,
risicocommu-
De regionalisering
is mede
op dit gebied.
3.0efenen Het overschot frequentie
ad € 37.000
bij oefenen
van mono- en multidisciplinair
voor gemeentelijke
processen
wordt zowel veroorzaakt oefenen.
door lagere kosten als door de
Voorts zijn er minder
en rampenbestrijdingsteams.
activiteiten
Di t wordt nog nader
verricht
onderzocht.
Jaarverantwoording
2010
4. Repressie De kosten op de post repressie lening die in een bepaald
kunnen
sterk f1uctueren
jaar is verleend.
mede het gevolg is van lagere declaraties
en zijn afhankelijk
van de bijstandsverad € 52.254
Er is in 2010 sprake van een voordeel door gemeenten
over 2008
dan bij de jaarrekening
dat was
geraamd.
5. Meldkamer In 2010 zijn de uitgaven
€ 9.000
voor de meldkamer
lager dan geraamd.
Dit heeft diverse kleine
oorzaken. 6. Salarissen Zie toelichting
l.
bij punt
7. Materieel ad € 55.000
Het voordeel
met de regionalisering teringen
doorgeschoven
bij materieel
wordt veroorzaakt
en om aan te sluilen
door lagere kapitaallasten.
bij landelijke
aanbestedingen
ln verband
zijn een aantal
inves-
naar 2011 en later.
8. Verbindingen Op de post verbindingen derhoudsuitgaven
is een voordeel
en minder
accu's in 2009
vervanging
zijn vervangen.
ad € 60.000.
ontstaan
van apparaten
Dit is het gevolg van lagere on-
en accu's. Dit is mede het gevolg dat veel
Voorts heeft er geen update
van de navigatiesystemen
plaatsge-
vonden.
9. Salarissen Zie toelichting
bij punl
l.
10. Personeel- en bedrijfskosten Op deze post is een voordeel
ontstaan
op de werving- en selectiekosten
ad € 48.000.
Dit wordt veroorzaakt
(€ 20.000)
voor personeel
door een bespa ring
en het doorberekenen
van diensten
(€ 28.000).
aan derden
11 . Informatisering en automatisering voordeel ad € 11.000 door kritisch vervangen
en uitbreiden
nieuw op te zetten
brandweer.
Incidenteel
ICT systeem voor de geregionaliseerde
mel het oog op een
12. Communicatie Bij Communicatie communicatie er minder gemaakt.
is een voordeel
instrumenten
nieuwsbrieven
ontstaan
ad. € 34.000
lager waren dan geraamd. voor de veiligheidsregio
doordal In verband
opgesteld
Verder zijn er dit jaar geen open dagen
de kosten van een aanlal met de regionalisering
zijn
en is er geen sociaal jaarverslag
georganiseerd.
13. Diversen Voordelig
saldo van diverse
posten
ad. € 6.000.
14. Doorbetaling BTW gemeenten Vanaf 1 oktober 1 oktober
2010 is de nieuwe Wet veiligheidsregio's
2010 geen compensatie
GHOR, Multidisciplinaire
meer mogelijk voor de betaalde
activiteiten
worden
Hierdoor
is vanaf
BTW voor de Meldkamer,
de
en Crisisbeheersing.
Dit levert een nadeel op wat via de BDUR gecompenseerd aan de gemeenten
in werking getreden.
doorbetaald
omdat
wordt ad € 143.000.
zij BTW kunnen
Dil bedrag zal
compenseren.
15. BDUR De hogere
Veiligheidsregio
BDUR volgt uit een verhoging
Brabant-Ncord
in de decembercirculaire
ad € 267.105.
In dit bedrag
is naast de BTW compensatie ad € 142.519 een bedrag ad € 124.586 opgenomen ten gunste van de convenantgelden. 16. Inwonerbijdrage
Hogere ontvangst inwonerbijdrage
door stijging van het aantal inwoners in de regio.
Tabel met Incidentele Baten en lasten 2010
>
€ 50.000 BBN
Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre het resultaat bemvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering. Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2010
>
€ 50.000
BBN
bedragen
x € 1.000
I/S
1 2
RB Repressie
52
RB Onttrekking reserve rampenbestrijding
94
3
OV
Kapitaaliasten materieel
59
4
OV
Verbindingen
60
5
OV
Onttrekking reserve kwaliteitsverbetering derwijs
6
BMO
Dotatie voorziening P&O beeindiging dienstverbanden
7
BMO
Vrijval voorziening FLO beeindiging dienstverbanden
8
BMO
Dotatie voorziening Convenantgelden
9
BMO
Uitgaven convenantgelden
10
BMO
Inkomsten convenantgelden
11
BMO
Doorbetaling gemeente compensatie BTW
12
BMO
Onttrekking reserve Convenantgelden
13
AM
BDUR compensatie BTW en Convenantgelden
14
AM
BDUR stijging overdracht taken BZK
__
73
brandweeron-
304 64 2.026 893 984
143 893
264 1.042
Persaldo
Toelichting Het betreft hier voornamelijk de dotaties aan voorzieningen en de verrekeningen met de reserves. Voor een toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.3.2 en 5.3.3.
Jaarverantwoording
2010
Analyse resultaat 2010 ten opzichte van begroting GHOR Voordeel
I/S
Personeelskosten
86
1/5
2
Kapitaailasten
35
3
Huisvestingskosten
31
1/5
4
Bedrijfskosten
71
1/5
Nadeel
1
1
12
5
Administratiekosten
6
Overhead
7
Baten inwonerbijdrage
8
Baten BDUR
9
Baten overige
5
3
incl. bestuursondersteuning
6 25 53 15
307 292
Per saldo
Toelici1ting 1. Personeelskosten Het voordeel ad € 86.000,totale personeelslasten Vacatures
ontstaat
behaald
worden gefaseerd
uit de volgende
ad € 40.000,-
ingevuld
oorzaken:
om de functies
inhoudeJijk
nieuwe visie en werkwijze van de GHOR. Tegenover voor de opleidingskoslen gu nstiger
van de nieuwe
ad € 15.000,-.
municatieadviseur afgesloten
op de
vacatures.
goed aan te laten sluiten
en tijdelijke
is er een voordeel
is een voordeel
van beschikbare
bij de
slaal een nadeel van € 27.000,-
dit voordeel
medewerkers
Structureel
overeenkomst
incidenteel
door het later invullen
extra inhuur
van een com-
ad € 88.000,-
behaald
door een
met de RAV.
2. Kapitaallasten ad € 35.000,-
De lagere kapitaallasten
~8
verband
zijn te verklaren
in 2010 ad € 10.000,-
van een aantal voertuigen met het tijdelijk
zo min mogelijk
door de goedkopere
en uitgebleven
aangaan
en latere vervanging € 25.000,-
investeringen
van nieuwe financiele
in
verplichlingen.
3. Huisvestingskosten Het voordeel
bestaat
uit het incidentele
kelijke huurpenningen
dan geraamd
ad € 22.000,-
een voordeel
voordeel
van € 9.000,-
versus hogere
op de afgekochte
op hel saldo voor lagere wer-
overige huisvestingskosten.
Structureel
is er
huur voor het pand Uden.
4. Bedrijfskosten Het voordeel doordat
voor een groot deel (€ 92.000,-)
beslaat
er door onderbezetting
in 2010 minder als mogelijk
lrainingen
buiten
werktijd
was. De verwachting
€ 92.000,-
opleidingsplan
als gevolg van zwangerschapsverlof
Daarnaast
van het RAV personeel
is dat door het efficierit
structureel
zijn de wel uitgevoerde ingeroosterd
blijven inroosteren
waardoor
en ziekte
lrainingen vervanging
€ 20.000,-
RAV
zoveel niet nodig
van het voordeel
ad
is.
ad € 32.000,-
Een voordeel
was er op de FLO kosten 2010, daar tegenover
saldo van € 36.000,-
nadelig
in het OTO-team
zijn uitgevoerd.
uit vervangingskosten
aan nagekomen
berekende
FLO-kosten
stond echter
uil 2008
en 2009.
een Verder
waren er lagere kosten ad
€ 11.000,- voor dienstverlening verzorgd deren
werden.
ad € 16.000,-.
€ 9.000,-. minder
Op algemene
Een voordeel
baten
het Project
Veiligheidsregio
derden
Een ander voordeel
legenover
GHOR4ALL.
Brabant-Noord
opleidingen
projectkosten
ad € 27.000,stonden.
omdat
en trainingen
was er op operationele
en trainingsmateriaal
was er ook op het digitaal
Tegenover
Dit wordt hieronder
deze voordelen verder
door eigen personeel
inzet en medische project
BOPZ-online
stond een nadeel
toegelicht.
verbruiksgoe-
was er een voordeel
van
waar wel
van € 80.000,-
op
Project GHOR4ALL •
Onder de hogere projectkosten ad € 80.000,- op het digitale project GHOR4LL, dat landelijk wordt uitgerold vanuit de GHOR Brabant-Noord, is een bedrag ad € 43.000,- als nog te betalen posten opgenomen voor de financiele afwikkeling van de opstartfase in 2007 door de 6 GHORregio's van dit project in 2010 en 2011 en voor de verdere doorontwikkeling van dit project in 2011. Hier tegenover stonden extra baten van € 82.000,- en is daarmee een budgettair neutraal project. 5. Administratiekosten
Het incidentele nadeel van € 12.000,- bestaat uit de afwikkeling van reeds in 2009 geraamde PC-tablets voor OVDG'en ad € 8.000,-, doorontwikkelkosten GHOR Digitaal ad € 28.000,- en inbouwkosten Citygis communicatieapparatuur in de nieuwe OVDG voertuigen ad € 7.500,-. Daar tegenover staan minder kosten op voorlichtingsmateriaal ad € 7.500,-, lagere kosten drukwerk ad € 7.000,- en door vertraging nog niet uitgevoerde ontwikkeling van de nieuwe website GHOR ad € 17.000,-. 6. Overhead incl. bestuursondersteuning
Dit structurele nadeel van € 3.000,- bestaat uit een indexering op de ondersteunende Deze waren niet begroot.
diensten.
7. Baten inwonerbijdrage Dit voordeel ad € 6.000,- zijn extra ontvangen baten vanuit de gemeentelijke bijdrage. Op de gemeentelijke bijdrage is in de komende jaren echter een taakstelling te verwachten. 8. Baten BOUR
Dit voordeel ad € 25.000,- zijn extra ontvangen baten vanuit de BDUR. Ook op deze baten zal in de komende jaren een taakstelling worden toegepast. 9. Baten overige
Na het samenstellen van de begroting 2010 werd in de loop van het jaar door de deelnemende gemeenten voor de applicatie BOPZ-online een lagere bijdrage vastgesteld ad € 24.000,-. ( begroot € 68.134, werkelijke bijdragen € 44.110,-). Geraamde projectopbrengsten vanuit de GGD HvBrabant inzake het Incident Master project ad € 7.000,- zullen pas in 2011 worden gerealiseerd. Tot slot was er nog een voordeel van € 1000,- op overige opbrengsten. Daarnaast waren er extra baten ad € 82.000,- inzake het Project GHOR4ALL. Hieronder meer info over dit project. "Project GHOR4ALL Doordat in de loop van 2010 nog een vijftal andere GHOR Bureaus deelnemer aan het project zijn geworden en er een aanvullende subsidie vanuit de GHOR Nederland werd ontvangen ontstond er een bedrag ad € 82.000,- aan extra baten op de applicatie GHOR4ALL.
Jaarverantwoording
2010
~o
Analyse resultaat 2010 ten opzichte van begroting GMC
bedragen x € 1.000
I/S
Voordeel Personeel
13
2
Rente (zie financieringsfunctie)
3 4 5 6
Opleiding en vorming
7
Operationeel
8 9 10 11
3
1
30 9 410 4 156
Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering
Beheer
1/5 1 1/5
5
Overige
54
Opbrengsten
159 180
Beschikking reserve saldo programma GMC
663
financieringsfunctie
77
S
560
Per saldo
Toelichting Algemeen Het GMC is een dienstverlenende de eerste vervangingsronde zieningen
zo doelmatig
gekeken
mogelijk
naar aspecten
gingsronde
organisatie in te zetten.
zoals hardware,
heeft tot financiele
de bestaande ontstaan.
faciliteiten
terug te vinden
geleid. worden
gebruikt.
zijn gepresenteerd
voordelen
Daarnaast
gegeven
Deze vervan-
zijn ontstaan
zijn structurele
met betrekking
doordat voordelen 2011 waarin
Deze lastenverlaging
en ICT-Iasten.
Hieronder
tot de belangrijkste
is
is integraal
in de programmabegroting is verlaagd.
Recent
om voor-
van lCT faciliteiten
en toepassingssoftware.
lncidentele
in de vorm van lagere rentelasten
een korte toelichting
sen de begroting
Het GMC streeft ernaar
Bij de vervanging
va n het GMC met totaal € 170.000
het kostenvolume kostengroep
konden
voordelen
doorlopen.
firmware, systeem-
voordelen
langer
Deze structurele
begroting
met een hoge graad van [CT-faciliteiten.
van lCT-faciliteiten
is in de wordt per
afwijkingen
tus-
en de jaarrekening.
1. Personeel lasten zijn € 13.000
De personele
(1 ';?o) hoger dan geraamd.
band met inhuur
van externen
hogere
lasten wordt ruirnschoots
personele
€ 54.000)
in verband
als gevolg van een langdurig gecompenseerd
met ziekte, ouderschapsverlof
Dit nadeel
houdt
zieke medewerker. door personele
en RPU (Regeling
mel narne verHet nadeel
opbrengsten
Partieel
van (totaal
Uittreden).
3. Opleiding en vorming en vorrning is met € 3.000
De raming voor opleiding hield verband
met het onderzoek
(6 %) overschreden.
in het kader van de verdere
Deze overschrijding
integratiemogelijkheden
van meld-
kamerprocessen. 4. Huisvesting De huisvestingslasten
zijn € 30.000
voor een deel (€ 6.000) tomaten
werd tot en met 2009
zijn de schoonmaakkosten,
voordeel.
verantwoord
2010 zijn nieuwe drank automaten beheer
(4 ';?o) lager uitgevallen
een administratief
onder
aangeschaft
dan geraamd.
De schoonmaak
de kostengroep
en de schoonmaak
evenals de kosten van de automaten,
Dit kostenvoordeel
is
kosten van de drank auhuisvesting. anders
voortaan
Met ingang van
georganiseerd. onder
Hierbij
de kostengroep
verantwoord.
Daarnaast
is een financieel
waarde van het GMC-pand
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
voordeel
ontstaan
is gehonoreerd
doordat
waardoor
het bezwaar van het GMC tegen de WOZde onroerend
zaak belasting
met circa
€ 5.000
is verlaagd.
Het resterende
voordeel
betreft
lagere kosten van de herinrichting
van het
van totaal € 20.000.
GMC en lagere overige huisvestingskosten 5. Vervoer De kosten van vervoer zijn € 9.000
(56 '70) lager dan geraamd.
een financieel
afrekeningsvoordeel
over voorgaande
gen waardoor
de vaste lasten beperkt
Dit voordeel
jaren en het gebruik
houdt
verband
van 2 oudere
met
voertui-
zijn.
6. Verbindingen en automatisering De kosten van verbindingen De achtergrond zijn verwerkt volgende
zijn totaal € 410.000
en automatisering
van dit financieel
voordeel
in de programmabegroting
is divers. De incidentele
2011. In grote lijnen houdt
(31 %) lager dan geraamd. en structurele
voordelen
dit voordeel
verband
met de
factoren:
Implementatie nieuw beleid Het nieuwe
beleid met betrekking
dere substantieel
€ 60.000
goedkopere
bespaard.
(Meldkamer
tot uitwijk van de meldkamer
manier
Zekerheid
ingevuld.
omtrent
Uitwijk Servicecentrum
Hierdoor
dit financiele
is in de loop der tijd op een an-
is ten opzichte
voordeel
Taakondersteuning)
van de begroting
van het landelijke
bijna
project
MUST
is eerst medio 2010 ontstaan.
Vervangingsvoordelen Als gevolg van het doorlopen
van de eerste vervangingsronde
is een structureel
financieel
voor-
van totaal € 130.000.
deel ontstaan
Langer gebruik faciliteiten Gedurende
2010 is een incidenteel
een later moment telefooncentrale
voordeel
zijn vervangen.
nog niet is vervangen.
van € 150.000
ontstaan
Daarnaast
is een voordeel
Het voordeel
ontstaan
doordat
ICT-faciliteiten
doordat
ultimo
van het langer gebruiken
op
2010 de
van deze centrale
circa € 70.000.
bedraagt
8/9. Beheer/overige De overigevoordeel
zijn per saldo € 150.000
en beheerkosten
houdt
(voor € 162.500)
voornamelijk
van het GMC. Voor kosten van doorontwikkeling serve) € 170.000.
Aan de doorontwikkeling
(€ 7.500 aan kosten van externe
besteed
door een nadeel Het resterende hogere
bedroeg
inhuur).
verschil
van € 12.500
het budget
kosten van met name het verbruik
Dit voordeel
voor € 6.000 zijn onder
Dit
(vanuit de bestemmingsre2010 beperkte
wordt overigens
uit de bestemmingsreserves
betreft
van de drank autornaten
dan geraarnd.
met lagere kosten van doorontwikkeling
van het GMC zijn gedurende
door een lagere beschikking
schoonrnaakkosten
(70 %) lager uitgevallen
verband
kosten
gecompenseerd
(zie 9).
een administratief
verschil
(de
en voor € 6.000
deze post verantwoord)
van deze aulomaten.
10.0pbrengsten De extra opbrengsten schapsverlof,
uit personele
RPU en inkomsten
een financieel
€ 6.000.
bestaan
in verband
afrekeningsvoordeel
Tegenover
met een langdurig
van ICT faciliteiten
deze voordelen
form het bestuursbesluit,
baten van totaal € 60.000
(van € 66.000)
geen hogere bijdrage
zieke medewerker.
over voorgaande
staat een nadeel
is berekend
in verband
met ouderDaarnaast
jaren verantwoord
van € 12.000
doordat,
is van con-
op basis van de groei van het aantal
inwoners.
11 . Beschikking bestemmingsreserves In de begroting doorontwikkeling
waren ramingen
opgenomen
van het pand (€ 160.000)
waren over 2010 € 156.000
respectievelijk
voor incidentele
uitgaven
ten behoeve
van de
en het GMC (€ 170.000). De werkelijke uitgaven € 7.500, totaal € 163.500. Deze uitgaven zijn financi-
Jaarverantwoording
2010
~2
eel gedekt
middels
is totaal € 166.500 geraamd. 8.000 geringe
Tegenover
een beschikking (€ 330.000
over de bestemmingsreserve.
- € 163.500)
dit nadeel
minder
over de bestemmingsreserves
van een lagere beschikking
als gevolg van de vrijval van bestemmingsreserves. restant
de exploitatie
Analoog aan de lagere uitgaven
staat een financieel
beschikt
Analoog aan het bestuursbesluit
uit vorige jaren van totaal € 8.000
saldi van bestemmingsreserves
dan
van €
voordeel
zijn de
ten gunste
van
verantwoord.
Saldo financieringsfunctie (Rente) Gedurende houdt vreemd
2010 is een voordeel
verband
ontstaan
vermogen.
In de begroting
lening voor € 1 miljoen.
kamers, de investeringsvoordelen goedkoper
>
rondom
is vooralsnog
de veiligheidsregio,
gekozen
korl
van een langlopende meld-
voor financiering
met
€ 50.000 CMC
Artikel 28, Iid c van het BBV schrijft opgenomen
van de incidentele
label opgenomen
door posten
1
met goedkoper
van herfinanciering
ontwikkelingen
en de marktrente
(29 %). Dit voordeel
saldi en de financiering
kort vreemd vermogen.
Incidentele baten en lasten
staande
batige
2010 was uitgegaan
Gezien de actuele
van € 77.000
op de rentelasten
met uitstel van investeringen,
waarmee
naast de reguliere
voor dat in de programmarekening
baten en lasten. De incidentele inzicht onlstaal
in hoeverre
een overzichl
wordt
baten en lasten zijn in onderhet resultaat
beinvloed
wordt
bedrijfsvoering.
Personeel
2
Rente
3
Opleiding en vorming
4
Huisvesting
5
Vervoer
6
Verbindingen en automatisering
7
Operationeel
8
Beheer
9
Overige
10
Opbrengsten
11
Beschikking reserve
220 156 54 159 159
Per saldo
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
430 271
5.3.3
Toelichting
op balans per 31 december
2010
ACTlVA
De in de balans opgenomen uitzettingen volgt worden gespecificeerd:
met een looptijd van meer dan een jaar kunnen als
Vaste activa BBN
Gedurende het boekjaar is voor € 647.622 geinvesteerd. De grootste investeringen zijn de aanschaf van 3 dienstauto's en 3 haakarmvoertuigen waarvan 1 haakarmvoertuig met subsidie vanuit BZK. De aanschaf van 3 dienstauto's is doorgeschoven naar 2011 om aan te sluiten bij een landelijke tender voor dienstvoertuigen die door de KLPD reeds is opgestart. Verder is de aanschaf van 1 vorkheftruck en 1 warmtebeeldcamera doorgeschoven naar 2011 waarbij nut en noodzaak met het oog op de regionalisering kritisch zal worden bezien. Financiele vaste activa BBN De financiele vaste activa betreft de financiele bijdragen voor het opwaarderen van een hulpverleningsvoertuig van HV2 tot HVl van de gemeente Heusden en de gemeente Cuijk. Het verloop van de activa in 2010 kan als volgt worden gespecificeerd:
Boekwaarde 31-12-2009 Vervoermiddelen Machines. apparaten,
825.990 installaties
Overige rnateriele vaste activa
Materiele vaste activa
141.110
Boekwaarde 31-12-2010 684.880
1.324.039
86.939
523.258
560.683
1.023.846
2.673.287
647.622
2.628.775
Boekwaarde 31-12-2009 Vervoermiddelen
146.861
Financiele vaste activa
146.861
Totaal vaste activa
Afschrijvingen
Investeringenl desinvesteringen
490.929
Afschrijvingen
920.049
Boekwaarde 31-12-2010 135.528
0
135.528
2.764.303
Jaarverantwoording
2010
Vaste activa CMC De in de balans opgenomen volgt worden Gedurende
uitzettingen
met een looptijd
van meer dan een jaar kunnen
als
gespecificeerd:
2010 is voor bijna € 665.000 (2009 ruim € 490.000) g6nvesteerd. De investeringen In 2010 zijn nog niet alle voorgenomen investeringen gerealiseerd.
vallen lager uit dan geraamd. Daarnaast
is de aanschaf
het investeringskrediet Het verloop
van enkele niet volledig
kan als volgt worden
ICT-faciliteiten hoeft te worden
financieel
voordeliger
geeffectueerd
gespecificeerd:
Vaste activa GMC
bedragen x € 1
Boekwaarde 31-12-2009 gronden en terreinen
Afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2010 247.257
247.257 3.389.505
bedrijfsgebouwen machines, apparaten en installaties overige rnateriele vaste activa totaal
644
1.022.663
118.581 663.845
234.465
1.193.710
5.424.399
663.845
454.966
5.633.278
bedragen x € 1
Al
3.33
Opleiding en vorming
3.34
Huisvesting
904.082
764.330
en investeringen GMC
Onderwerp
3.288.229
101.276
644
vervoermiddelen
Investeringskredieten
zodat
besteed.
B
Toegekend krediet
Besteed t/m voorgaand boekjaar
12
0
en
D
Restant T Besteed krediet bedrag in begin boekjaar boekjaar ,1
lS
14
nr
F
Totaal besteed t/m boekjaar
Restant krediet
14
13
- Grond - Gebouwen
15
15
0
- Installaties - Inventaris
12
14
20
0
14
-2
- Onderhanden werk 3.35
Vervoer
3.36
Verbindingen & automatisering
442
0
- Infrastructuur GMC - Investeringen C2000 3.37
Geweldmiddelen en uitrusting
3.38
Operationele
3.39
Beheer
20 438
636
640
640
636
563
563
73
77
77
365
17
10
10
7
668
664
664
478
442
aktiviteiten 0
3.310 Overige vaste activia TOTAAL
Veiligheidsregio Brabanl-Noord
474
0
Vlottende activa
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vlottende activa BBN
bedragen
Soort vorderin
____
;;..Sa;;;;;l.;;.do;;..L...;;.;er;...;3;...;1'--..;.;12;;;..-..;;;2~0..;;.0;;;..9 • ._
Vorderingen openbare lichamen
S_a_ld_o_eer
174.565 109.849
-----
284.414
'--------
Vlottende activa GMC Soort vordering>--
Vooruitbetaalde
31-12-2010
541.547
Overige vorderingen Totaal
x€ 1
bedragen
......
Saldo
x € 1
er 31-12-2010
posten
4.195
Nog te ontvangen posten
1.191
Totaal
1ll.299
490.032
Er zijn geen oninbare vorderingen. De vooruitbetaalde op telematicaposten en [CT support.
115.494
posten hebben grotendeels betrekking
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten: Liquide middelen BBN Soort saldo
Kassaldi Banksaldi Girosaldi
bedragen
Saldo eer 31-12-2009
Saldo
418
1.056.752
2.268.056
192
398 2.268.872
Liquide middelen GMC
Kassaldi
er 31-12-2010
2.327
Totaal
Soort saldo
x€ 1
bedragen
Saldo Iler 31-12-2009
x € 1
Saldo
250
Banksaldi
42.504
Totaal
42.754
Het tegoed in de rekening courant met de politie ad € 470.250 per 31 december 2009 is opgenomen onder de vorderingen op openbare lichamen. De schuld ad € 688.166 per 31 december 2010 is opgenomen onder de kortlopende schulden volgens BBV voorschriften.
Jaarverantwoording
2010
6~
Overlopende activa
Onderstaande
specificatie geeft de opbouw van de saldi weer:
Overlopende activa BBN
bedragen
Saldo 31-12-2009
Vermindering 2010
BZK subsidie opleiding
12.500
12.500
BZK subsidie Haakarmvoertuig
28.000
Subsidie Brabant Veiliger
124.750
Specifieke uitkeringen
165.250
Totaal vorderingen specifieke uitkeringen
x€ 1
Saldo 31-12-2010
2.645
30.645
124.750
124.336
124.336
137.250
126.981
154.981
Saldo 31-12-2009
Nog te ontvangen
Vermeerdering 2010
Saldo 31-12-2010
Dubieuze debiteuren Rente
22.102
Brandmeldinstallaties
35.362
28.409
Doorbelasting
30.158
288.669
13.945
38.904
Gemeenten
Diversen (incl. tussenrekeningen)
101.567
Nog te ontvangen
0
355.982
leidingen
Gemeente/NVBR/Nibra/BZK
78.176
180 180
Vooruitbetaald Diverse verzekeringen Diversen
1.573
1.573
563
17.235
2.136
18.808
93.042
84.499
~6 Opleidingen modulair Voorfinanciering ESF 3
Totaal overige activa
Overlopende Activa GMC
Niet van toepassing.
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
4.000
4.000
97.042
88.499
278.921
463.469
PASSIVA Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Eigen vermogen
BBN
bedragen
~S~o~o~rt~s~a~ld~o~
~~ __ ~~~e~r~3~1_-1~2~-~2~0~0~9.
Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat L.;T<:..;:o_;;;;ta;;.;;;a,,-1
Eigen vermogen Soort
615.856
643.024
1.262.741
2.271 .653
27.168 ~~
_, ...
1.;::.9""'O.::;5....7...6.,..5
227.526
r-----':"3.~14"!":2.203
GMC
bedragen
Saldo per 31-12-2009
saldo
Algemene reserve, 21 gemeenten
x€ 1
~Sa~l=do~p'er31-12-2010
..._
x€ 1
-'.. __ ~_
101.999
Algemene reserve, Politie
124.666
Bestemmingsreserves
333.656
161.787
Nog te bestemmen resultaat GMC, 21 gemeenten
264.772
225.704
Nog te bestemmen resultaat GMC, Politie
323.610
275.862
56.784
34.783
Nog te bestemmen resultaat C2000, 21 gemeenten
124.666
Nog te bestemmen resultaat C2000, Politie
23.188
Totaal
947.989
Analoog aan de begroting is bij het GMC onderscheid gemaakt tussen het GMC sec en C2000. Het batig saldo ad € 560.000 is, analoog aan de verdeelsleutels in de begroting (45/55 respectievelijk 60/40 gemeenten/politie) verdeeld. Reserves
6~
Omschrijving Algemene
reserve
Te verdelen resultaat 2009 Te verdelen resultaat 2010
-
27.168
::':JC====~f•••• 1
Bestemming!:::s;.:reo:::s~e:.:rv;.;::e=:s::__ Vervanging regionale voertuigen Huisvesting Rampenbestrijding Repressie Bijstand (GWT/THV/ OGS/COH)
5.107
44.946
112.899 50.000
Realistisch oefenen
55.928
73.184
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs
101.414
227.526
359.346
94.119
18.780
29.855
94.833 129.112 28.018
73.396
BZK Materieel haakarmvoertuig
140.000
2.645
3.110
Convenantsgelden veiligheidsregio
368.413
2.026.133
892.517
Totaal
227.526
5.107
404.292 74.688
Subtotaal
27.168-
139.535 1.502.029 2.271.653
reserves
Jaarverantwoording
2010
Algemene
reserve BBN
De algemene
reserve dient om onvoorziene
per 31 december aangehouden
van 5'7'0tot maximaal
besluit
tussen
miljoen
in de beleidsbegroting
De algemene
wordt een minirnurn-
7'7'0van het exploitatietotaal.
de € 564.000 en € 790.000
breedte
Resultaat
risico's op te vangen.
2010 € 643.024. Conform
(gebaseerd
2010 na wijzigingen)
reserve bedraagt
en maximumniveau
Dat betekent
dat de bandvan € 11 ,29
op het exploitatietotaal
bedraagt.
BBN
over 2009 bedroeg
Het resultaat
rnet een toevoeging
643.024 bedraagt. het bestuur
€ 27.168 voordelig.
van dit resultaat Een voorstel
Het Algemeen
aan de algemene
Bestuur
heeft ingestemd
deze per 31-12-2010 €
reserve waardoor
2010 ad € 227.526 voordelig
voor de resultaatverdeling
zal aan
worden voorgelegd.
Bestemmingsreserves
BBN
Reserve vervanging regionale voertuigen BBN Deze reserve heeft als bestemming seerd de kapitaallasten restant
de 10 opeenvolgende
gedurende
van het chassis
jaren tot en met 2010 gefa-
incl. schuimblushaakarmbakken
te dekken.
Reserve huisvesting BBN Deze reserve is in 2007 gevormd van het pand Orthenseweg de dekking middelen
ter dekking
van de kapitaallasten
van deze kapitaallasten.
van de huisvestingskosten
(AB 23 06 2004). De reserve is toereikend
's Hertogenbosch
Aan het einde van de afschrijvingstermijn
resteren
voor er geen
in de reserve.
Reserve rampenbestrijding
BBN
Ten laste van deze reserve worden
de kosten va n de programmamanager
In 2011 zal het restant
reau gebracht.
aangewend
voor het veiligheidsbu-
worden.
Reserve repressie bijstand (GWTITHVIOGSICOH) Het bestuur heeft in 2008 ingestemd met de vorming van de bestemmingsreserve goedingen
bijstand
om de lasten gelijkmatig
over de jaren te kunnen
ln 2008 en 2009 wordt €25.875 incidenteel vormen.
Dit jaar is het
ad € 5.107 onttrokken.
De jaarlijkse
(gerndexeerd). uitgegeven
structurele
Het plafond
storting
extra per jaar gestort
op €125.000.
is vastgesteld
ver-
verdelen.
om een risicobuffer
is met ingang van 2008 vastgesteld
van de voorziening
repressie te
op €50.000 In 2010 is € 29.855
ten laste van de reserve.
Reserve realistisch oefenen BBN Deze reserve is bedoeld
voor de vierjaarlijkse
73.184 (prijsgelndexeerd) aangewend
ter dekking
gedoteerd
operationele
aan de reserve.
van de werkelijke
training
Eenmaal
officieren.
Jaarlijks wordt €
in de vier jaar wordt de reserve
uitgaven.
Reserve kwaliteitsverbetering Voor de periode
brandweeronderwijs september 2005 tot en met december
via de NVBR, een aanvraag
ingediend
2013 een nieuwe aanvraag
voor ESF subsidie
baar komen worden •
besteed
worden
aan de verbetering
Op 2 april 2008 heeft het algerneen bestuur teitsverbetering
brandweeronderwijs
•
De inkomsten
•
Doel is de ESF gelden
De hoogte bekend.
Daarnaast
ingediend.
Brabant
kan er jaarlijks
De gelden
Noord,
tot en met
die hierbij
beschik-
van het brandweeronderwijs. ingestemd
rnet de vorming
en wel om de volgende
van de reserve kwali-
drie redenen:
lopen door de jaren heen niet gelijk aan de uitgaven;
van de rniddelen
specifiek
te besteden
Brabant-Noord
aan Kwaliteitsverbetering
en het 1110111entvan vaststellen
In 2010 werd € 73.396 uitgegeven
Veiligheidsregio
2007 heeft Brandweer
voor ESF subsidie.
van de subsidie
ten laste van de reserve.
brandweeronderwijs; is vooraf niet exact
Reserve materieel BZK Ter vervanging van materieel brandweercornpagnieen is in 2010 een vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor de vervanging van een haakarmvoertuig uit de compagnie in 2010. BZK hanteert een afschrijftermijn van 20 jaar. De investering zal worden geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving zal jaarlijks 1I20e deel van reserve vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Het bestuur heeft ingestemd met de vorming van de reserve materieel BZK ter dekking van de afschrijving haakarmvoertuig brandweercompagnie. Daarmee blijft de investering en de bijdrage van BZK zichtbaar over gebruiksduur. De aanschaf van het haakarmvoertuig heeft in 2010 plaatsgevonden. Reserve convenantgelden Veiligheidsregio Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant Veiligheidsregio 2008-2009 d.d. 9 juli 2008, heeft BZK de Veiligheidsregio een incidentele bijdrage van € l.468.765 toegezegd. Het bestuur heeft ingestemd met de vorming van de reserve Convenantgelden Veiligheidsregio en de reserve in te zetten voor de totstandkoming van de in het convenant genoemde doelstellingen. In 2009 is door het AB besloten tot een extra dotatie ad € 127.661 uit vrijgevallen voorzieningen bij BBN. In 2010 is een incidentele bijdrage vanuit BZK toegevoegd ad € 250.000 en een extra storting vanuit de verhoging van de BDUR ad € l.04l.750. Per 31 december 2010 is de stand van de reserve € l.502.029. In 2010 werd € 892.517 ten laste van de reserve gebracht. In 2011 en 2012 zal dit conform een uitgezet stappenplan voor de regionalisering van de brandweer worden uitgegeven.
Omschrijving
Saldo
31-12-10 Algemene reserve:
Te verdelen resultaat 2009
120.425
120.425-
Te verdelen resultaat 2010 Reserve opleiden officieren
291.739 29.575
29.575
Reserve actualiseren opschaling en BHV
31.500
31.500
Reserve opleiden GHOR bureau medewerkers
8.925
8.925
Reserve organisatieontwikkelingen
50.000
50.000
Reserve bovenformatieve inzet
30.000
30.000
Subtotaal
291.739
291.739
Totaal reserves
Het resultaat van 2009 is in 2010 besteed aan diverse activiteiten beschreven in een voorstel dat in juli 2010 is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Een voorstel voor de resultaatverdeling 2010 ad € 29l.739 voordelig zal aan het bestuur worden voorgelegd.
)aarverantwoording
2010
I
I
~O
Saldo 31-12-10
Onttrekkingen
Omschrijving
226.665
226.665
Algemene reserve:
-
226.665 Te verdelen resultaat 2007
811
811
Te verdelen resultaat 2008
18
18 683.022
683.022
Te verdelen resultaat 2009
226.665
559.537
Te verdelen resultaat 2010
559.537
Bestemmingsreserves: Incidentele uitgaven (2006)
3.739
3.739
Doorontwikkeling GMC (2007)
169.270
7.483
Doorontwikkeling huisvesting (2008)
159.818
159.818
161.787
Subtotaal
1.016.678
171.869
683.022
559.537
721.324
Totaal reserves
1.243.343
171.869
683.022
559.537
947.989
Algemene
reserve GMC
De algemene
reserve is opgebouwd
wordt binnen
de doelstellingen
Ultimo 2004
is besloten
uit de voordelige
saldi over 2001
van het GMC aangewend
ter dekking
dat de omvang van de algemene
t/m 2003.
Deze reserve
van onvoorziene
reserve maximaal
kosten.
7% van het lastenvo-
lurne mag bedragen. Bestemmingsreserves
Naast deze algemene 2008
reserve zijn bij de behandeling
bestemmingsreserves
de discussie beleidsplan dentele
rondorn 2008,
uitgaven
111 111 ings
Het bestuur
van aanbevelingen
Deze bestemmingsreserves 2010 terughoudend
tot en rnet
in verband
met
in het (concept)
van een fronl- en back office alsrnede voortvloeiende worden omtrent
uit de algernene
aangewend
ter dekking
de ontwikkelingen
beleid gevoerd
van incidentele
rondom
met hel (verder)
inci-
doorlichting schaalvergro-
aanwenden
van deze
reserves. heeft reeds ingestemd
orn een deel van de batige saldi uit voorgaande
beslemmen
voor incidentele
Gedurende
2010 is totaal circa € 163.000
rondorn
2006
zijn gevormd
van nieuw beleid zoals opgenomen
Gelet op de onduidelijkheid
ling etc. is gedurende besle
dekking
de irnplernentatiemogelijkheden tengevolge
rampenbestrijding. projectuitgaven.
Deze besternmingsreserves
gevormd.
financiele
van de jaarrekeningen
schaalvergroling
uitgaven,
dooronlwikkeling
in dit kader uitgegeven.
etc. wordt een terughoudend
ding van deze gelden.
Analoog
aan het bestuursbesluit
beslemmingsreserves
uit voorgaande
jaren te
van het GMC en beleidsintensivering. Gelet op de ontwikkelingen
beleid gevoerd
rondorn de verdere
van 2011 zijn de geringe
jaren van totaal € 8.000
ten gunste
beste-
restantsaldi
van
van de exploitatiereke-
ning verantwoord. Voorzieningen
Saldo 31-12-2010
Omschrijving FLO
107.746
Detacheringen
160.000
Personeel
406.119
Totaal voorzieningen
673.865
63.604
9.024
53.166 160.000
304.221
109.501
313.245
109.501
600.839 63.604
814.005
Voorziening FLO Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneelleeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen. Door voortijdig vertrek van een functionaris kan een bedrag van € 63.604 vrijvallen. Voorziening Detacheringen In 2006 en 2007 zijn er verschillende detacheringscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31 %. Deze opslag is substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen en dergelijke). In overleg met de inleners, een aantal deelnemende gemeenten, zal de opslag opnieuw worden bezien, waarbij het teveel in rekening gebrachte zal worden gerestitueerd. Het te restitueren bedrag wordt geschat op € 160.000. Begin 2011 zullen deze bedragen worden gerestitueerd. Voorziening personeel Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting ben. De voorziening is toereikend voor bestaande afspraken.
welke met (ex-) tot gevolg heb-
Omschrijving
Saldo 31-12-2010
Voorziening groot onderhoud
136.169 136.169
Voorziening onderhoud Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat f1uctueren. De uitgaven in 2010 hebben betrekking op onderhoud rondom toegangsbeveiliging en de no break installatie. Langlopende schulden Langlopende schulden GMC Nr. Naam Datum Soort Datum geldBe- geldopname gever stuurs- lening" geldlening besluit
.._
---
bedragen
loop- Annu'i- Oorspr. tijd teit Bedrag geldlening 10 jaar 10 jaar
n.v.t.
3.100
n.v.t.
1.600
960
n.v.t.
107
853
4,28%
39
10 jaar 3 jaar
n.v.t.
400
160
n.v.t.
40
120
4,08%
6
....._____.
B.N.G.
onderhands
18-12-03
2
18-12-03
3
18-12-03
5
24-12-07
----
n.v.t.
500 5.600
Nieuw Aflosaan te sing trekken 2011 geldlening n.v.t. 78
.
met een looptijd
Omschrijving onderhandse
Rente percentage
Rente] Boekjaar 2009
4,46%
116
500
4,63%
23 184
225 3.305
langer dan een jaar Saldo 31-12-2009
leningen
Restant geldlening lang. Schuld 31-12-10 2.557
4.255
Waarvan afte lossen op korte termijn (2011)
Vaste schulden
x € 1.000
Restant geldlening lang. Schuld 01-01-10 2.635
4.319.085
Vermeerdering
Aflossingen 788.485
Saldo 31-12-2010 3.530.600
Jaarverantwoording
2010
~2
In de begroting 2010 was uitgegaan van herfinanciering van een langlopende lening voor rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente is vooralsnog gekozen voor financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. In dit kader is het saldo in rekening-courant van de politie gedurende 2010 gewijzigd van een vordering van € 470.000 naar een schuld van € 688.000. Ultimo 2010 was de kortlopende rente circa 1 '7'0. Ten opzichte van de rente van bovenstaande langlopende leningen (van 4 tot 4,5 '7'0) bedraagt het rente voordeel van financiering met kortlopende rniddelen circa 3 tot 3,5 '7'0. Bij een lening van € 1 rniljoen bedraagt het jaarlijks financieel voordeel € 30.000 tot € 35.000. € 1 miIjoen. Gezien de actuele ontwikkelingen
Vlottende
passiva
Vlottende
passiva BBN
Naast de crediteuren per 31 december 2009 € 871.289 en per 31 decernber 2010 € 502.748 bestaat deze post uit de overlopende passiva.
Vlottende
passiva GMC
Naast de crediteuren per 31 december 2009 € 50.000 en per 31 decernber 2010 € 125.000 bestaat deze post uit de rekening courantschuld bij de politie ad € 688.166 en de overlopende passiva.
Overlopende
passiva
Specifieke uitkeringen
bedragen x € 1
Saldo
31-12-2009 A&O fonds RMD traject BZK BDUR Incidentele bijdrage 2010 Stimuleringsbijdrage
Vermindering
2010
5.408
5.408
250.000
250.000
provincie
13.969
Vermeerdering
Saldo
2010
31-12-2010
45.385
31.416
45.385
31.416
2010/2011
Totaal voorschotten specifieke uitkeringen
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
255.408
269.377
Overlopende passiva
bedragen
31-12-2008
Nog te betalen algemeen Belastingdienst
x€ 1
31-12-2009
187.414
230.777
61.673
68.151
Piketkosten en ROL
398.524
331.498
Personeel
ABP Salarissen
1.546
138.441
79.947
Diverse gemeenten
32.928
143.890
Diverse crediteuren
38.195
49.741
3.435
32.858
Diverse incl BTW GGD
45.532 906.142
Nog te betalen opleidingen Opleidingen
modulair
2.651
24.528 ______
24.528
Vooruit ontvangen algemeen UWV doorbetalingen Gemeentelijke
14.150
bijdragen
27.638
o
41.788
~---------------
Vooruit ontvangen opleidingen Opleidingen
modulair
Toe te wijzen cash flow Diverse
298.376
411.360
298.376
411.360
--------------~
......-------
521
o
521
Totaal overige p'assiva
1.207.690
Overlopende passiva GMC L.- __ --'-
Nog te betalen posten VtSPN
1.445.659
bedragen ~
__ .'-
_.3...1_-1""'2:;..-;:;.20;:;.;0 ...9...
x€ 1
31-12-2010
67.154
173.711
142.500
189.470
209.654
-=363.181
Jaarverantwoording
2010
7~
8ijlage 7: Controleverklaring Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 's-Hertogenbosch
Tel: 088 288 2888 Fax:088 288 9904 www.deloitte.nl Kenmerk
Behandeld door
Datum
CONTROlEVERKLARING VAN DE ONAFHANKElIJKE ACCOUNTANT Aan het algemeen
bestuur
van de gemeenschappelijke
regeling
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
te 's- Hertogenbosch Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben
de jaarrekening
Brabant-Noord 31 december
~74
nomen
2010 van de gemeenschappelijke
te 's-Hertogenbosch
gecontroleerd.
2010 en de programmarekening
een overzicht
toelichtingen,
van de gehanteerde
alsmede
regeling
Deze jaarrekening
Veiligheidsregio bestaat
uit de balans
over 2010 met de toelichtingen, grondslagen
voor financiele
per
waarin zijn opge-
verslaggeving
en andere
de SiSa-bijlage.
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks
bestuur
verantwoordelijk
van de gemeenschappelijke
voor het opmaken
van de jaarrekening,
verslag, beide in overeenstemming woording
provincies
regeling
Veiligheidsregio
alsmede
met het in Nederland
Brabant-Noord
voor het opstellen
geldende
is
van het jaar-
Besluit begroting
en verant-
en gemeenten.
Deze verantwoordelijkheid
houdt
onder
meer in dat de jaarrekening
zowel de baten en lasten
als de activa en passiva getrouw
dient weer te geven en dat de in de jaarrekening
verantwoorde
baten,
rechtmatig
totstandkoming
lasten en balansmutaties
betekent
in overeenstemming
der verordeningen Het dagelijks noodzakelijk
tot stand zijn gekomen.
met de begroting,
van de gemeenschappelijke
bestuur
en met de relevante
baten, lasten en balansmutaties
voor een zodanige
van de jaarrekening
mogelijk
wet- en regelgeving
waaron-
regeling.
is tevens verantwoordelijk
acht om het opmaken
Rechtmatige
interne
en de rechtmatige
te maken zonder
afwijkingen
beheersing
als het
totstandkoming
van materieel
van
belang
als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid
is het geven van een oordeel
onze controle.
onze controle
waaronder overheden controle-
Wij hebben
de Nederlandse
verricht
controlestandaarden,
(BADO) en het d.d. 17 november en rapportageprotocol.
voorschriften zekerheid
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
in overeenstemming
2010 door het algemeen
zodanig
dat de jaarrekening
plannen
op basis van
met Nederlands
het Besluil accountantscontrole
Dit vereist dat wij voldoen
en dat wij onze controle
wordt verkregen
over de jaarrekening
bestuur
vastgestelde
aan de voor ons geldende
en uilvoeren
geen afwijkingen
dat een redelijke
van materieel
recht,
decentrale
belang
ethische mate van beval.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, fasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en de gebruikte financiele rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beefd van de jaarrekening. Deze financiele rechtmatigheidscriteria zijn vastgestefd met het normenkader door het afgemeen bestuur op 17 november 2010 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1'1'0 en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 17 november 2010 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. OordeeI betreffende de jaarrekening Naar ons oordeef geeft de jaarrekening van de gemeenschappefijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowef de baten en fasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besfuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en fasten alsmede de balansmutaties over 2010 in alle van materieef belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de refevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
lngevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Maastricht Airport, 15 juni 2011 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC
Member of Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Jaarverantwoording
2010
7~
Bijlage 2: Single information single audit Bijlage verantwoordingsinformatie
Single information single audit
Oepartement
V&J
I&M
Nummer
A2
E9B
Speeifieke uitkering
Brede DoelUitkering bestrijding (BOUR)
Rampen-
Juridische grondslag
Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10 Besluit veiligheidsregio's len 8.3 en 8.4
Indicatoren
Programma
Provinciale beschikking
en/of verordening
artike-
Veiligheidsregio's
Gemeenten
Besteding
Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen
2010
(SiSa tussen medeoverheden)
€ 124.336
€ 4.201.649 Aard controle
R
Aard controle
Bestedingen van v66r 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
~6
Externe Veiligheid (EV)
1620721-C2001930 Aard controle
R
Bestedingen van v66r 2010, . waarvan de uitgave in of na ' 2010 plaatsvindt
Zie Nota baten-Iastenstelsel
Zie Nota baten-Iastenstelsel
Aard controle
Aard controle
R
Uitgaven van v66r 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-Iastenstelsel
100% Aard controle
R
R
Toelichting
02
n.v.t.
afwijking
Aard controle
' Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV
Aard controle
Hieronder per regel een beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
n.v.t.
Eindverantwoording
Aard controle
ja/nee
n.v.t.
BOUR2010 Totaal Kwartaal 1
726.135,00
257.501 ,00
983.636,00
Kwartaal 2
726.135,00
257.501,00
983.636,00
Kwartaal 3
726.135,00
257.501,00
983.636,00
Kwartaal4
648.885,00
334.751,00
983.636,00
Convenantsgelden
124.536,00
BTW
124.536,00 142.519,00
142.519,00
3.094.:595,00
1.107.254,00
7.500
BRZO Externe veiligheid Risicocommunicatie
Veiligheidsregio Brabant-Noord
4.201.649,00
101.564
100.000
16.836
16.836
170.551
124.336
Bijlage 3: BBN-kengetallen
Proactie: Overzicht BRZO-bedrijven Brabant-Noord in 2010 Bedrijven
krijgen
te maken met het Besluit Risico's Zware Ongevallen
volgens de milieuvergunning het BRZO '99 genoemde Als een bedrijf
een grotere
hoeveelheid
1999 (BRZO '99) als er
stof is dan een van de twee in
drempelwaarden.
de laagste drempelwaarde
beleid Zware Ongevallen
(PBZO) hebben
in het BRZO '99 overschrijdt,
ben van een PBZO-beleid
moet het een Preventie-
en een Veiligheidsbeheersysteem
Als een bedrijf ook de tweede, en hoogste,
Inrichting/bedrijf
gevaarlijke
drempelwaarde
overschrijdt.
en VBS ook een veiligheidsrapport
(per 31 december 2010)
(VBS) voeren. moet het naast het heb-
(VR) opstellen.
8RZO '99 status
Gemeente
OWTC
Cuijk
PBZO
Koninklijke Sanders
Heusden
PBZO
Gasunie Ravenstein
Oss
VR
Unipol Holland
Oss
VR
Oliecentrale Nederland
's-Hertogenbosch
PBZO
's-Hertogenbosch
PBZO
Enthone
BV
Schering Plough (Organon De Geer)
Oss
VR
Stork Prints
Boxmeer
VR
Schering Plough (Organon Moleneind)
Oss
VR
Cafferata Vuurwerk Alliance
BV
BV
Uden
PBZO
Heusden
PBZO
7?~
Preventie: Overzicht regionale preventie richtlijnen en leidraden vastgesteld in 201 0
Omsohrijvihg Checklist bij de uitvoering van het Gebruiksbesluit Voorbereiding tot richtlijn voor grootschalige evenementen
Preventie: Overzicht bijeenkomsten kennisoverdracht, themabijeenkomsten
in 2010
Omschrijving Bijeenkomst "Certificering
bestaande Brandmeldinstallaties"
Jaarverantwoording
2010
Preparatie en Veiligheidsbureau:
Oefeningen en inzetten in 201 0
Monodisciplinair oefenprogramma aantal groepenl oefeningen
oefening
o
Bevelvoerderstraining
12
Virtuele oefening Officier van Dienst
1
Praktijktraining 1 week Officier van Dienst
6
Grootwatertransport
1 week Zweden
6
Schuimblushaakarm
6
Teams Ongevalsbestrijding
6
Gecombineerde oefening voor de meetplanleider en de meetploegen
2
Reanimatie OvD/HOvD/CvD
4
Monodisciplinaire
6
Mono doe-het-zelf
6
Grootschalige hulpverlening
Gevaarlijke Stoffen
oefendag voor meldkamer brandweer instructieprogramma
Multidisciplinair oefenprogramma aantal groepenl oefeningen
oefening
2
Basisopleiding rampenbestrijding
1
Bestuurlijke oefening voor regionaal beleidsteam (RBT)
voor nieuwe (gemeentelijke) functionarissen
o
Bestuurlijke oefening voor de gemeentelijke beleidsteams (GBT)
6
Bestuurlijke oefening voor de gemeentelijke management teams (GMT)
4
Combinatieoefening
5
Virtuele training voor officieren van dienst brandweer; politie en GHOR
Commando Plaats Incident (CoPI) en Operationeel team (OT)
1
Virtuele training in het kader van rampbestrijdingsplan
2
Multidisciplinaire
Operationele informatievoorziening Inzetlen van het Integrated Staff Information System Aantal
2
Middelbrand
6
Grote brand
2
Zeer grote brand Inzet hulpverlening
6
Treinincident
5
Protocol verdachte objecten
3
Openbare orde
4
Technisch grootschalig onderzoek politie
29
Totaal
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
Vliegbasis Volkel
oefendag voor de meldkamers van brandweer,
politie en GHOR
Opleidingen
Code
Benaming
module
c 0
c
.... Qj
0 N
.~ 0\
"'0 "'0 dN
1:0
Qj'0
-C I>.[)N
'"
~O I>.[)'",0 ",N
'
~~
I>.[)N
~~
",0\
-0
:tJo
~o
c 0\ 1: Qj
....
0 0 N
.~ 00
"'0 "'0 dN
QjO\
1:0\
-CO
I>.[)N
Qjo -co
~O
'"
"'N V;ce
I>.[)N
:tJo
~~
,.:
",00 '
-0
~o
-c c Qj
100
Manschappen
42
42
100%
60
55
92%
t
203
Pompbediener
37
37
100'70
31
30
97%
t
204
Hulpverlener
42
42
100%
53
53
100%
r
207
Gaspakdrager
13
13
100%
0
0
n.v.t.
209
Repressie
301
Organisatie
en leidinggeven
45
45
100%
52
52
100%
t
39
38
97%
36
34
94%
t
100%
38
36
95%
r
302
Repressie
36
36
303
Preventiecontrolefunctionaris
0
0
n.v.t.
8
7
88%
r
304
Verkenner gevaarlijke stoffen
8
8
100%
0
0
n.v.t.
n.v.t.
r
305
Hulpverlening
401
Verbranding
402
Organisatie
29
29
100'70
25
403
Gevaarlijke stoffen
30
27
100%
27
404
Repressie
29
28
96%
405
Sociale vaardigheden
32
32
406
Materieel
32
001
Instructeur
501 502 508
Repressie
0
0
017/008
Brandweerchauffeur
23
23
EMO
Emotionele opvang na traumatische ervaring
0
0
Ol
Oefenleider
0
002
Duiker theorie
0
003
Duiker binnenwater
0
0
n.v.t.
9
004
Duiker buitenwater
8
8
100%
0
002s-h
11
11
100%
4
4
100')70
38
38
100%
40
36
90%
30
30
100%
12
11
92%
J,
25
100%
e
27
100%
e
28
27
96%
t
100%
21
20
95%
t
32
100%
12
12
100%
t
17
17
100%
25
24
96%
t
Sociale vaardigheden
0
0
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
Organisatie
0
0
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
11
10
91%
100%
17
17
100%
e
n.v.t.
21
21
100%
e
0
n.v.t.
11
11
100%
e
0
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
7
78%
J,
0
n.v.t.
en blussing
Hercertificering
duiker
016s-h
Hercertificering
DPl
016
Duikploegleider
408
Tankincidenten
409
Petrochemie
examen examen
8
8
100%
5
5
100%
e
0
0
n.v.t.
7
5
71 %
n.v.t.
0
0
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
553
529
96'70
r
Jaarverantwoording
2010
7~
~O
100'70
HOVD
Hoofdofficier van Dienst
0
0
n.v.t.
OVD
Officier van Dienst
0
0
n.v.t.
3
3
100'70
AGS
Adviseur Gevaarlijke Stoffen
0
n.v.t.
0
0
n.v.t.
OM
Operationeel
manager
0
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
3
??
n.v.t.
TM
Tadisch manager
0
0
ABB
Adviseur beleid en bestuur
0
0
n.v.t.
100'70
SRV
Specialist risico en veiligheid
0
n.v.t.
100'70
SOO
Specialist opleiden en oefenen
3
0
n.v.t.
100'70
SBP
Specialist brandpreventie
2
0
n.v.t.
3
3
100'70
SPR
Specialist planvorming en rampenbestrijding
0
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
13
n
??
Totalen
9
Ondersteuning Overzicht mantelovereenkomsten
Europees aanbesteed
Tankautospuit
4 x2
Ja
Tankautospuit
4 x4
Ja
Hulpverleningsvoertuig
1
Ja
Hulpverleningsvoertuig
2
Helmen & Adembescherming
Ja Nee
Uitrukkleding
Nee
Uitruklaarzen
Nee
Redgereedschap
Nee
Warmtebeeldcamera
Nee [a
Uitgaanskleding Training brandweerchauffeur
2 De percentages,
die hier weergegeven worden. zijn enigszins gekleurd. omdat een deel van de deelnemers
hebben en dus nog studerend
Veiligheidsregio
zijn.
Brabant-Noord
Nee
nog geen examen gedaan
8ijlage 4: GHOR-kengetallen
Inzetten Sleutelfundionarissen Gemeente binnen subregio 1
s-Hertogenbosch Bernheze 055
Vught Boxtel Heusden Schijndel
en MMT Heli in 201 0 per gemeente 2008
54 23 52 28 21 18 14
St. Michielsgestel
13
Haaren Maasdonk
20 19
Lith
11 273
Gemeente binnen subregio 2
Uden
2008
2009
56 17 48 14 24 12 8 8 12 8 9 216
2009
2010
68 25 48 19 16 18 8 9 10
18 4 243
2010
33 30 12
26 27 15
St. Oedenrode
39 43 28 8
13
13
St. Anthonis
10
11
11
Landerd
19 19 7 12 12
9 24 7 2 5
8 17 8 5 17
146
147
Veghel Cuyk
Boxmeer Grave Mill & St. Hubert Boekel
197
Gemeente buiten regio
2008
6
2009
15
Jaarverantwoording
2010
5
2010
8~
Bijlage: evenementenadviezen ln totaal
zijn er 159 evenemenienadviezen
uitgegeven
ten, te weten: Gemeente
Aantal
Bernheze 12
Boekel Boxmeer Boxtel
4
Cuijk
16
Grave
7
Haaren
9
Heusden
2
Landerd
47
Maasdonk
15
Mill & Sint Hubert
2
055
8 4
Schijndel 's-Hertogenbosch
16
Sint-Anthonis
10
Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden
3
Veghel
3
Vught 159
Totaal
Veiligheidsregio
Brabanl-Noord
vanuit de GHOR in 2010 aan 16 gemeen-
Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening 112-meldingen •
•
•
De 112 meldingen komen binnen via vaste telefonie en - door tussenkomst van de meldkamer van de KLPD - via mobiele telefonie. De mobiele meldingen gaan rechtstreeks naar de meldtafels van de discipline, waarvan hulp gevraagd wordt. De 112 meldingen via de vaste telefonie worden opgenomen door de meldkamers van Politie en Brandweer. Met betrekking tot de bereikbaarheid van 112 is in 2010 met een gemiddelde score van 95 % continu voldaan aan de norm om 90 % van de oproepen uit het vaste telefonie netwerk binnen 10 seconden te beantwoorden. Aantal meldingen (vast en mobiel; voor de drie disciplines): 63.654 Dit is een afname van 5% t.o.v.2009
Meldkamer • • •
politie
Meer geregistreerde prio 1-meldingen (+ 15 % t.o.v, 2009) Sturing op de beperking van de overschrijding reactietijd prioriteit 1 meldingen. Het aantal prio 1-meldingen bedroeg 5907 met een gemiddelde reactietijd van 07:51 rninuten. Dit is gemiddeld 33 seconden langzamer dan vorig jaar, echter ruim binnen de norm van 15 minuten. Het aantal overschrijdingen is met 5,4% net boven de doelstelling van 5%.
Callcenter politie • • •
Service-Ievel voor aantal telefoongesprekken (0900-8844 en intern) is 76,8%. Vanaf 2003 tot vorig jaar is er een sterke afnarne van het aantal gesprekken geweest (17%). Deze daling zet zich in 2010 voort (-5% t.o.v, 2009). Er is een duidelijke tendens waar te nernen dat de gesprekken gecol1lpliceerder worden.
In het kader van het project tevredenheidonderzoek ding steeds rneer informatie vastgelegd.
Meldkamer
laatste politiecontact
wordt van een mel-
ambulancevoorziening
De Meldkamer Ambulancezorg heeft met de zorgverzekeraars een prestatiecontract afgesloten. De afspraak voor de totale reactietijd bij A1-meldingen voor 2010 bedroeg 6%, er werd 6,8% gerealiseerd. Voor de meldingsverwerkingstijd A1 bedroeg de afspraak 18,5% en was de realisatie 20,8';70.De gemiddelde meldingsverwerkingstijd bedroeg 1:33 minuten, gelijk aan 2009. Het aantal spoedritten (A1 en A2) steeg rnet 4,3% ten opzichte van 2009. Het besteld vervoer nam toe rnet 1,8';70.
Jaarverantwoording
2010
,!
I
~4
Meldkamer brandweer Door de Meldkamer
Brandweer
werden
in 2010 de volgende
meldingen
aangenomen
en - voor
zover aan de orde- uitgegeven: Hoofdmeldclassificatie
Submeldclassificatie
Alarm
Automatische
Aantal
3298 173 581 1160 182 261 39 118 170 10
meldingen
Overige alarmmeldingen Binnenbrand
Brand
Buitenbrand Overige brandmeldingen Ongeval verkeer
Ongeval
Ongeval te water Ongeval dieren Ongeval gevaarlijke stoffen Ongeval luchtvaart Ongeval spoorvervoer
72
(TI5)
114 1679 98
Ongeval algemeen Dienstverlening
Dienstverlening
Overige
Overige brandweer
brandweer
7955
Totaal
Dit is een toename trokken
van 5,6% ten opzichle
zijn voor een groot deel debet
delbrand,
van 2009.
De stormen
aan deze stijging.
die deze zomer over de regio
45 keer werd opgeschaald
naar Mid-
zeven keer naar Grote brand en vier keer naar Zeer grote brand.
De verwerkingstijd was gemiddeld
van prioriteit
1 meldingen
1 m 05 sec. Dil is 25 seconden
van de meldkamer
brandweer
onder
van 1 m 30 sec. De verbetering
de streeftijd
van verwerkingstijden
heeft zich in de loop van 2010 doorgezet.
prioriteil1
zonder
meldingen
automatische
brandmeldingen
voor deze periode
De verwerkingstijd
van
Irn 12 sec.
was gemiddeld
Overige meldingen Naast de reguliere
brandmeldingen
genomen
voor de Provinciale
Dommel.
ln 2010 werden
betreffen
enkele tientallen
werden
als externe
Milieuklachtencenlrale
2935 milieuklachten
dienslverlening
ook meldingen
en de waterschappen
aangenomen.
Meldingen
aan-
AA en Maas en de voor de waterschappen
op jaarbasis.
GRIP opschalingen ln 2010 werd 15 keer opgeschaald
naar GRIP1, in 5 gevallen
werd er opgeschaald
naar GRIP2.
Uitruk- en opkomsttijden brandweerkorpsen Ten aanzien gemiddeld middeld
van de uilruktijden 4m 07s. Zonder
911123s. Zonder
tijd bij OMS objecten
van de verschillende
de OMS rneldingen
OMS meldingen
die zich meestal
is alleen uilgegaan
Veiligheidsregio Brabant-Noord
lag deze in 2010 op
was dit 911143s. Dit is te verklaren
in de kOI11bevinden
waarbij ook de rest van het verzorgingsgebied deze tijden
brandweerkorpsen
was dit 411102s. De opkornsttijd
van prioriteit
bestreken 1 meldingen.
doorgaans moet worden.
korter
was in 2010 ge-
doordat
de aanrijd-
is dan meldingen
Bij hel berekenen
van
Tijden overzicht 201 0
00:11 :31 00:10:05 00:08:38 00:07:12 00:05:46 00:04:19 00:02:53 00:01 :26 00:00:00
1u:Ellllrn verwerkingstijd
uitruktijd
opkomsttijd
r<J Januari
c1 Februari
§ Maart
DApril
bI Mei
[] Juni
.Juli
o Augustus
•
o Oktober
o November
o December
September
8~
Jaarverantwoording 2010
Bij/age 6: Lijst met afkortingen
AM AVLS BBN BBV BDUR BEVI BOPZ BOT BMO BTEV BRZO BZK COT
coo
~6 I
COPI CTPl CvD CRIB DTO DVO ERC ESF FLO GAGS GHOR GMC GMS GPS GRIP GWT HKZ HOvD ISIS LNV MKA MKB MKP Nbbe NIFV NMR NVBR OGS OMS OvD OIV OT OTO
AIgemene Middelen Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Brandweer Brabant-Noord Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) Brandweer Opvang Tearn Bestuur Middelen en Organisatie Besluit Transport Externe Veiligheid Besluit Risico's en Zware Ongevallen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lnstituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Cornpetentiegericht Opleiden op Officiersniveau Commando Plaats lncident Coordinatie Team Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Diens tverle n ingsove reen komst Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Europees Sociaal Fonds FunctioneeI Leeftijds Ontslag Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meld Centrurn Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie rniddels satelliet) Cecoordineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Officier van Dienst Integrated Staff Information System Landbouw Natuur en Visserij Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Politie Nederlands bureau brandweer examens Nederlands lnstituut Fysieke Veiligheid Officier van Dienst Nationaal Meetnet Radioactiviteit Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeern Officier van Dienst Officier Informatie Voorziening Operationeel Tearn Opleiden Trainen Oefenen
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
OOV
lnspectie
Openbare
OV
Operationele
PBZO
Preventie
POG
Preventieve
PSHOR
Psychosociale
Orde en Veiligheid
Voorbereiding
Beleid Zware Ongevallen Openbare
Gezondheidszorg
Hulpverlening
RADAR Rampenbestrijding RAV
Regionale
RB
Risicobeheersing
RGF
Regionaal
RlS
Risico lnformatie
en Doorlichting
Ambulance
Rijksinstituut
ROGS
Regionaal
en Rampen
Arrangement
Voorziening
Geneeskundig
RIVM
bij Ongevallen
Functionaris
Systeem
voor Volksgezondheid
Officier
Gevaarlijke
en Milieuhygiene
Stoffen
ROP
Regeling
Operationele
Procedures
ROL
Regeling
Operationele
Leiding
SIGMA
Snel lnzetbare
Groep voor Medische
SMH
Spoedeisende
Medische
THV
Technische
VB
Veiligheidsbureau
VR
Veiligheidsregio
Assistentie
Hulpverlening
Hulpverlening
VWS
Volksgezondheid
WABO
Wet Algemene
Welzijn en Sport
WMB
Wet Milieu Beheer
WPG
Wet Publieke
WRO
Wet Ruimtelijke
WRZO
Wet Rampen
Bepalingen
omgevingsrecht
Gezondheid Ordening
en Zware Ongevallen
WVD
Waarschuwings-
ZiROP
Ziekenhuis
en Verkennings
Rampen
Opvang
Dienst
Plan
8~
Jaarverantwoording
2010
Veiligheidsregio Brabant-Noord
V E I L IG H E I0 S R EG I0 BRABANT-NOORD
Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-Hertogenbosch T 073-6889555 F 073-6889599
:
.
.... ...