TARGET DAN REALISASI INDIKATOR RPJMD PROVINSI DIY TAHUN 2009-2013 Target Indikator
Realisasi
Satuan 2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
MISI 1 1. Angka Melek Huruf
Persen
94,90
96,98
98,93
100,00
100,00
98,10
98,18
98,18
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah
Tahun
12,20
12,10
12,05
12,05
12,00
8,78
12,20
9,15
a. PAUD
Persen
64,53
70,00
75,00
80,00
85,00
64,53
74,01
65,73
b. SD/MI
Persen
107,00
107,00
107,00
107,00
107,00
111,44
111,10
111,43
c. SLTP/MTs
Persen
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
115,47
114,07
115,50
d. SMU/MA/SMK
Persen
80,00
82,00
84,00
87,00
90,00
87,06
88,91
88,79
e. PLB
Persen
82,00
85,50
89,00
92,50
95,00
-
66,83
92,03
a. SD/MI
Persen
95,20
95,25
95,30
95,35
95,40
96,65
96,84
97,53
b. SLTP/MTs
Persen
80,00
81,50
83,00
84,50
86,00
84,78
80,86
81,08
c. SMU/MA/SMK
Persen
59,00
60,50
62,00
63,50
65,00
60,87
60,85
63,45
a. SD/MI
Persen
98,98
99,00
99,03
99,07
99,10
98,18
96,47
98,53
b. SLTP/MTs
Persen
95,01
95,20
96,50
97,20
97,60
90,15
81,84
98,28
c. SMU/MA/SMK
Persen
98,20
98,25
98,30
98,35
98,40
95,32
88,98
99,61
a. SD/MI
Persen
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,17
0,07
0,07
b. SLTP/MTs
Persen
0,25
0,22
0,20
0,18
0,16
0,22
0,17
0,09
c. SMU/MA/SMK
Persen
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,43
0,44
0,57
Peringkat
5
5
4
4
3
5
1
1
Peringkat
5
5
4
4
3
11
8
1
1
1
1
1
1
0
1
1
3
1
0
4
3. Angka Partisipasi Kasar:
4. Angka Partisipasi Murni :
5. Angka Kelulusan:
6. Angka Putus Sekolah:
7. Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional: a. SD/MI -
Nasional
b. SLTP/MTs -
Nasional
-
Internasional
Event
c. SMU/MA/SMK -
Nasional
Peringkat
5
5
5
4
4
-
Internasional
Event
1
1
1
2
2
a. SD/MI
Sekolah
55
100
150
200
250
36
56
92
b. SMP/MTs
Sekolah
71
100
125
150
180
36
76
97
c. SMA/MA/SMK
Sekolah
79
92
105
121
137
87
86
275
a. SD/MI
Sekolah
5
6
7
8
10
1
5
6
b. SMP/MTs
Sekolah
12
12
12
13
23
_
12
12
c. SMA/MA/SMK
Sekolah
26
25
25
25
65
11
26
26
8. Jumlah Sekolah Standar Nasional:
9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011
Lampiran - 1
Target Indikator
Realisasi
Satuan 2009
10. Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal 11. Jumlah Lembaga PNF Memenuhi Standar Nasional 12. Prestasi Kejuaraan PNF
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
Sekolah
1
2
3
4
5
1
4
5
Lembaga
20
35
45
65
80
_
37
46
2
1
1
1
1
1
2
1
13. Jumlah Mahasiswa
Orang
260.760
270.405
280.550
290.520
300.605
262.272
270.650
272.647
14. Jumlah Mahasiswa Asing
Orang
600
725
990
1.015
1.050
7.500
8.000
8.342
Unit
10
15
20
25
30
12
19
21
Unit/orang
1 : 5.000
1 : 4.500
1:4000
1: 3500
1: 3000
1: 9000
1: 3800
1: 2750
Orang
1 : 2.500
1 : 2.000
1:1500
1: 1250
1:1000
1: 5000
1: 2000
1: 1200
PT
12
14
16
18
20
13
19
21
Unit
1
2
3
4
5
2
1
2
1
1
1
-
0
1
4
6
8
10
2
4
6
15. Jumlah Perpustakaan Berbasis TI 16. Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk 17. Rasio Jumlah Pemustaka terhadap Jumlah Penduduk 18. Jumlah Anggota Jaringan Jogja Library 19. Ketersediaan Jogja Study Centre(Rumah Belajar Modern) 20. Ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan 21. Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda 22. Prestasi Olahraga Tingkat Nasional
Peringkat
Unit Unit
2
a. POPNAS
Peringkat
10
-
10
-
10
7
-
7
b. POSPENAS
Peringkat
-
5
-
3
-
-
18
-
c. PON
Peringkat
-
-
-
10
-
-
-
-
23. Jumlah Kunjungan Museum
Orang
356.723
370.000
387.000
405.000
424.000
360.000
365.000
623.500
24. Jumlah Group/ Kelompok Kesenian
Grup
5.748
6.069
6.390
6.711
7.032
4.225
4.269
4.269
25. Jumlah Benda Cagar Budaya
Buah
515
350
385
420
455
515
350
515
26. Jumlah Peristiwa Budaya
Event
720
790
870
960
1.060
735
803
920
Organisasi
304
335
360
390
415
289
312
329
27. Jumlah Penghargaan Budaya 28. Jumlah Desa Budaya
Desa
29. Cakupan Penanganan PMKS 30. Umur Harapan Hidup 31. Angka Kematian Balita 32. Angka Kematian Bayi 33. Angka Kematian Ibu Melahirkan
32
41
41
41
41
32
32
32
Persen
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,08
1,99
2,46
Tahun
74,10
74,20
74,30
74,40
74,60
74,1
74,20
74,00
19
18
17
16
16
19
19
19,00
17
17
16
16
16
17,0
17
17,00
104
103
102
101
100
104,0
103
103,00
Per 1000 (KH) Per 1000 (KH) Per 100.000 (KH)
34. Prevalensi Gizi Buruk
Persen
0,87
0,85
0,83
0,81
0,79
0,80
0,70
0,67
35. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas
Persen
12,00
12,00
12,50
12,50
13,00
15,00
16,00
15,00
36. Cakupan Rawat Inap RS
Persen
1,30
1,30
1,35
1,38
1,39
1,30
1,32
2,5
1
2
5
5
5
1
6
5
5
15
30
28
5
15
37. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB 38. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR 39. Peningkatan Jumlah Nelayan dan Pembudidaya 40. Peningkatan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 41. Peningkatan Jumlah Generasi Muda Cinta Bahari
Lampiran - 2
Kelompok Paket Persen
-
10
20
30
40
10,00
20,00
Persen
30
45
60
75
90
45
60
Persen
10
13
16
19
22
13
16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011
Target Indikator
2009 42. Berkembangya Aktivitas Kelembagaan petani
Realisasi
Satuan 2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
Gapoktan
20
20
20
20
20
20
20
20
43. Pengembangan Penyuluhan: a. Peningkatan Kualitas Penyuluh
Orang
300
300
300
300
300
456
220
547
b. Peningkatan Kemampuan Petani dan Pihak Terkait
Orang
500
500
500
500
500
600
732
1067
44. Jumlah angkatan kerja
Orang
1.883.080
1.924.166
1.965.251
2.006.337
2.047.422
2.016.694
1.882.296
1.872.912
45. Jumlah Kesempatan Kerja
Orang
1.805.620
1.883.173
1.960.725
2.038.278
2.115.830
1.895.648
1.775.148
46. Tingkat Pengangguran Terbuka
Orang
89.430
86.909
84.387
81.866
79.345
6.000
107.148
74.317
2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
2,05
1,78
1,82
Orang
1.413.133
1.554.555
1.710.910
1.881.011
2.049.211
1.426.057
1.456.980
1.607.194
a. Wisnus
Orang
1.271.707
1.398.877
1.538.765
1.692.642
1.861.906
1.286.565
1.304.137
1.437.629
b. Wisman
Orang
141.426
155.678
171.425
188.369
207.205
139.492
152.843
169.565
1.798.595
MISI 2 1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan 2.
Jumlah Wisatawan
Hari
3.
Jumlah MICE
Satuan
4.500
4.950
5.445
5.990
6.588
4.746
4.509
8.693
4.
Jumlah Desa Wisata
Satuan
45
45
47
49
50
45
42
54
5. PAD Pariwisata DIY
Milyar Rp
67,41
74,16
81,57
89,73
98,70
68,97
65,53
96,78
6.
Tingkat Hunian Hotel
Persen
50,00
60,00
65,00
70,00
75,00
55,25
50,93
45,33
7.
Pertumbuhan PDRB
Persen
4,5 - 5,0
4,7 - 5,2
4,9 - 5,4
5,2 - 5,7
5,4 - 5,9
4,43
4,88
5,16
8.
PDRB:
9.
a. Atas Dasar Harga Konstan
Trilyun Rp
20,07
20,99
21,95
22,95
23,99
20,06
21,04
22,13
b. Atas Dasar Harga Berlaku
Trilyun Rp
41,80
45,90
50,57
55,63
61,19
41,41
45,63
51,78
Angka Indeks
0,322
0,318
0,314
0,310
0,306
0,322
0,32
0,314
a. Atas Dasar Harga Konstan
Juta Rp
5,07
6,00
6,27
6,56
6,88
5,86
6,09
6,35
b. Atas Dasar Harga Berlaku
Indeks Ketimpangan Regional
10. PDRB per Kapita
Juta Rp
10,98
12,00
13,28
14,61
16,07
12,083874
13,20
14,85
11. Pertumbuhan Investasi (PMDN + PMA)
Persen
3,96
4,15
4,34
4,53
4,72
3,99
4,33
40,22
12. Nilai Tukar Petani
Persen
105,78
106,28
106,78
107,28
107,78
107,84
112,74
114,89
persen
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
4,57
-0,56
-0,37
persen
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,73
4,29
4,13
persen
4,36
4,36
4,36
4,36
4,36
5,24
0,52
6,64
a. Ketersediaan Energi
Kkal/kap/hr
3.664
3.664
3.664
3.664
3.664
3.557,59
3.573
3.736
b. Ketersediaan Protein
Gr/kap/hr
94,59
94,59
94,59
94,59
94,59
85,50
87,59
92,88
Gapoktan
20
80
150
200
250
20
83
150
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.802,60
1.809,74
1.626,90
52
52
52
52
52
51
52,27
49,00
87,10
87,60
88,10
88,60
89,10
77,80
79,24
85,60
13. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 14. Peningkatan Produksi Hortikultura 15. Peningkatan Populasi Ternak 16. Ketersediaan Pangan:
17. Distribusi dan Akses: - Penguatan LDPM 18. Peningkatan Mutu dan Keamanan a. Konsumsi Energi
Kkal/kap/hr
b. Konsumsi Protein
Gr/kap/hr
c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)
Persen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011
Lampiran - 3
Target Indikator
Realisasi
Satuan 2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
19. Konversi Lahan
Persen
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,36
0,49
20. Persentase Luas Hutan
Persen
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
5,87
5,87
5,87
40
50
60
70
80
15
50
60
1,00
5,00
7,00
10,00
12,00
7,50
5,00
9,00
Kelompok
20
25
30
35
40
25
25
35
persen
20
25
30
35
40
20,00
25
30
Ton
18.669
20.743
24.239
28.338
32.035
20.105,40
20.743
42.000
Ton
5.252
5.694
6.039
6.875
7.425
5.100,40
5.694
5.000
Kg/kapita/th
18,35
18,66
19,40
20,30
20,81
19,38
18,66
23,01
persen
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
6
4,00
12,00
persen
-
5,00
10,00
15,00
20,00
5
5,00
15,00
Jumlah SKPD
1
2
3
3
3
4
1
3
Persen
2
5
10
15
20
2
na
12
Produk Hukum
12
13
14
15
16
20
20
31
-
20:33
-
21. Jumlah Kelompok Wanita Nelayan 22. Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya di Lahan Marginal 23. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan 24. Peningkatan Jumlah Masyarakat Pesisir yang Diberdayakan 25. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 26. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 27. Konsumsi Ikan per Kapita 28. Luas Potensi Lahan yang Dimanfaatkan 29. Luasan Kawasan Konservasi, Restoking, Resensing
Kelompok persen
MISI 3 1. SKPD yang Mendapatkan dan Menerapkan ISO 2. Penyediaan Pelayanan dari Government Centris menuju Cityzen Centris 3. Ketersediaan Peraturan Perundangan Kearsipan 4. Rasio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis 5. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital 6. Penambahan Layanan Data Center DGS 7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 8. Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM) 9. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan 10. Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 11. Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Orang
1:1
1:1
1:1
1:2
1:2
persen
5
10
15
20
25
5
10
39
Unit
5
5
5
4
4
5
8
9
persen
70,60
70,70
70,80
70,90
71,00
71,5
71,50
72,24
persen
62,44
62,46
62,48
62,50
62,52
62,87
62,87
63,32
Kelmpk (Desa/Kel)
20
20
25
25
30
33
66
39
persen
20
25
30
30
35
21,2
8,18
30,69
persen
10
15
20
20
25
13,5
11,26
26,14
Persen
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
14,90
Persen
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6,00
12,00
4,40
Persen
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Persen
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
13,05
Persen
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
Persen
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
83,00
70,00
83,89
MISI 4 1. Persentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan Perumahan 2. Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan 3. Persentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi 4. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh 5. Jumlah Kawasan yang Dikembangkan 6. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Lampiran - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011
Target Indikator
2009 7. Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi 8. Persentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan 9. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 10.Persentase Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY 11.Persentase Penanganan Banjir Terhadap Daerah Potensi 12.Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat 13.Persentase Penurunan Genangan 14.Persentase Penduduk yang Terlayani Pengelolaan Sampah 15.Jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem Sanitary Landfill 16.V/C Rasio Kendaraan yang Melintas di Perkotaan 17.Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan 18.Load factor Penumpang Angkutan Umum 19.Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun 20.Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek 21.Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi 22.Luas Wilayah Produktif
Realisasi
Satuan 2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
Persen
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
60,00
65,40
70,09
Persen
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
5,00
7,50
7,00
Persen
40,00
50,00
60,00
70,00
75,00
40,00
50,00
65,29
Persen
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
10,00
20,00
55,00
Persen
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
55,00
60,00
65,00
Liter/detik
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
293,00
Persen
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
3,90
Persen
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
55,00
60,00
66,40
Jumlah
1
1
1
2
2
1
1
1
Rasio
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,77
0,80
0,75
Persen
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
57,8
52,40
70,00
Persen
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
35
36,54
28,42
Persen
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,6
6,70
12,88
Persen
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
-3,52
Persen
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,73
Persen
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
na
26,33
59,92
BOD (mg/lt)
< 10
< 10
<9
<9
<8
8
3,70
6,63
COD (mg/lt)
< 50
< 50
< 45
< 45
< 40
17
16,80
20,21
CO (ppm)
< 15
< 15
< 14
< 14
< 13
10
13,72
6,29
3
HC(µg/m )
< 150
< 150
< 145
< 145
< 140
95
177,00
100,34
Unit usaha
290
320
360
360
360
302
408
410
Ha
3,00
6,00
6,00
9,00
9,00
8
15,00
7,50
Cm
268,00
263,00
258,00
253,00
248,00
188
76,00
197,00
23.Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air: a.
Air
b. Udara 24.Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani 25.Penurunan Luas Kerusakan Lahan 26.Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah 27.Jumlah Pusat Penanggulangan Bencana 28.Jumlah Regulasi tentang Pengurangan Resiko Bencana
Buah
1
1
1
1
1
1
1
3
Buah
1
2
2
2
2
2,00
18
3
29.Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Persen
0,020
0,020
0,020
0,015
0,015
0,02
0,02
0,02
Persen
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
1,33
Persen
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
Jmlh kelompok
5,00
8,00
10,00
13,00
15,00
5,00
30.Peningkatan Kapasitas Energi Listrik 31.Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air 32.Tersedianya Informasi Publik Bagi Kelompok Strategis
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011
na
Lampiran - 5