TABEL IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI 1 Terwujudnya kebijakan di bidang perekonomian yang baik dan berkualitas, Guna menunjang tercapainya Visi Sekretariat Daerah
MISI 2 1 Terwujudnya pedoman dan petunjuk teknis di bidang perekonomian yang Baik dan Berkualitas
TUJUAN 3
SASARAN
STRATEGI
4
5
6
1.1. Menghasilkan pedoman dan petunjuk teknis yang berkualitas di bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertambangan dan energi
1.1.1. Tersusunnya pedoman dan 1.1.1.1. Proaktif membuat menyusun petunjuk teknis yang sesuai draft pedoman dan petunjuk dengan kondisi, kebutuhan, teknis sesuai perkembangan dan peraturan terkait di bidang bidang perekonomian perekonomian, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertambangan dan energi
1.1.1.1.1. Aktif dan responsif menyusun telaah staf dan draft pedoman dan petunjuk teknis sesuai perkembangan bidang perekonomian
1.2. Mengupayakan data yang akurat untuk menunjang terciptanya pedoman dan petunjuk teknis yang baik
1.2.1. Tersusunnya data penunjang 1.2.1.1. Membuat bank data yang akurat, cepat dan mudah diakses
1.2.1.1.1. Pengumpulan data yang relevan
1.2.1.2. Membuat sistem informasi manajemen (SIM) data yang baik dan mudah diakses
1.2.2. Terinventarisirnya permasalahan-permasalahan yang aktual dan relevan
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
2 Terwujudnya pengendalian perkembangan sarana perekonomian
KEBIJAKAN
2.1. Melakukan pengendalian perkembangan sarana perekonomian, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertambangan dan energi
2.1.1. Terlaksananya monitoring dan 2.1.1.1. evaluasi dalam kerangka pengendalian sarana
1.2.1.2.1. Pembuatan software aplikasi SIM Perekonomian
1.2.1.2.2. Pembangunan jaringan komputer lokal (LAN) dan hosting web. Melakukan inventarisasi 1.2.2.1.1. Membuat form isian data permasalahan bidang ekonomi kepada SKPD terkait dari SKPD terkait Melakukan pengamatan 1.2.2.2.1. Menyelenggarakan lapangan pengamatan perkembangan ekonomi secara rutin Meningkatkan akses informasi/ 1.2.2.3.1. Mengoptimalkan pemanfaatan data dari internet, media fasilitas bandwidth dari PDE massa, masyarakat, dan dunia usaha 1.2.2.3.2. Mengkliping informasi dari media massa 1.2.2.3.3. Membuat pos pengaduan masyarakat dan dunia usaha untuk menggali infomasi bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertambangan dan energi Melakukan monitoring dan 2.1.1.1.1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian evaluasi perkembangan sarana sarana perekonomian secara rutin
2.1.2. Terlaksananya monitoring dan 2.1.2.1. Melakukan survey pasar untuk 2.1.2.1.1 evaluasi dalam kerangka pengendalian mutu produk pengendalian mutu produk
Melakukan survey pasar secara rutin
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4
2.2. Melakukan tugas lain yang 2.2.1. Menyiapkan pendirian BPR diberikan Sekretaris Daerah Syariah milik Pemkot dalam rangka pengembangan Mojokerto sarana perekonomian 2.2.2. Menyiapkan pendirian Apotik milik Pemkot Mojokerto
3 Terwujudnya sumberdaya apatur yang kompeten dan berkinerja tinggi
3.1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam menjalankan tupoksinya
2.2.3. Menyiapkan pendirian Depo Gas LPJ milik Pemkot Mojokerto 3.1.1. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur bagian perekonomian dalam menjalankan tupoksinya
3.2. Meningkatkan kinerja program 3.2.1. Meningkatnya layanan Bagian dan kegiatan Perekonomian
STRATEGI
KEBIJAKAN
5
6
2.1.2.2. Bekerjasama dengan instansi 2.1.2.2.1. Membentuk tim teknis terkait untuk melakukan pengendalian yang melibatkan pengendalian SKDP terkait 2.2.1.1. Memfasilitasi proses pendirian 2.2.1.1.1. Meyiapkan perangkat aturan BPR Syariah dan kelembagaan yang dibutuhkan
2.2.2.1. Memfasilitasi proses pendirian 2.2.2.1.1. Meyiapkan perangkat aturan BPR Syariah dan kelembagaan yang dibutuhkan 2.2.3.1. Memfasilitasi proses pendirian 2.2.3.1.1. Meyiapkan perangkat aturan Depo Gas LPJ dan kelembagaan yang dibutuhkan 3.1.1.1. Menyelenggarakan pelatihan 3.1.1.1.1. Bekerjasama dengan dan bimbingan teknis perguruan tinggi/ lembaga lain
3.1.1.1.2. Mengikutsertakan staf dalam kursus/ pelatihan teknis 3.1.1.2. Tersedianya sarana dan 3.1.1.2.1. Pengadaan peralatan prasarana kerja yang memadai pendukung 3.1.1.3. Mengefektifkan anggaran untuk 3.1.1.3.1. Meningkatkan monitoring dan mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja dan program akuntabilitas 3.1.1.4. Melaksanakan kegiatan rutin 3.1.1.4.1. Meningkatkan pelayanan dan tugas lain administrasi perkantoran yang baik dan berkualitas
TABEL 5.1 RENSTRA BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN TAHUN 2014-2019 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No
Kode
I
20 1200304 01
Program dan Kegiatan
Keluaran Kegiatan (Output)
Hasil Kegiatan (Outcome)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
Tahun 2015 Target
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun 2016
Rp. (000)
Target
Tahun 2017
Rp. (000)
Target
Tahun 2018
Rp. (000)
Target
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tahun 2019
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran
1
1 20 1200304 Penyediaan jasa surat menyurat 01 01
Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana
Persentase pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu
96 jam
96 jam
38.784.000
100 jam
42.648.000
100 jam
46.912.800
100 jam
51.604.080
100 jam
56.764.488
496 jam
236.713.368
2
1 20 1200304 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 01 06 perizinan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak jalan
1 unit
1 unit
47.760.000
1 unit
47.760.000
1 unit
52.536.000
1 unit
57.789.600
1 unit
63.568.560
1 unit
269.414.160
3
1 20 1200304 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 07
jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
Persentase kegiatan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
7 org/bln
10 org/bln
69.360.000
9 org/bln
55.560.000
10 org/bln
61.116.000
10 org/bln
67.227.600
10 org/bln
73.950.360
10 org/bln
327.213.960
4
1 20 1200304 jumlah peralatan kerja kantor yang Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 09 diperbaiki
Persentase peralatan kerja berfungsi dengan baik
17 unit
23 unit
10.000.000
23 unit
15.000.000
23 unit
16.500.000
23 unit
18.150.000
23 unit
19.965.000
115 unit
79.615.000
5
1 20 1200304 Penyediaan alat tulis kantor 01 10
Persentase ATK yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan
27 macam
30 macam
11.985.150
27 macam
12.000.000
30 macam
13.200.000
30 macam
14.520.000
30 macam
15.972.000
147 macam
67.677.150
5 macam
5 macam
10.067.500
5 macam
19.000.000
5 macam
20.900.000
5 macam
22.990.000
5 macam
25.289.000
25 macam
98.246.500
1 macam
1 macam
2.400.000
1 macam
4.320.000
1 macam
4.752.000
1 macam
5.227.200
1 macam
5.749.920
1 macam
22.449.120
150 dus
140 dus
5.760.000
140 dus
5.760.000
140 dus
6.336.000
140 dus
6.969.600
140 dus
7.666.560
700 dus
32.492.160
jumlah ATK yang disediakan
Persentase barang cetak dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan
6
1 20 1200304 Penyediaan barang cetakan dan 01 11 penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
7
1 20 1200304 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 01 15 perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
8
1 20 1200304 Penyediaan makanan dan minuman 01 17
jumlah makan minum kantor yang disediakan
Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan
1 20 1200304 Pengadaan Mebeleur 02 10
jumlah meubelair kantor
Persentase meubelair kantor yang pemanfaatannya sesuai kebutuhan
0
19 bh
28.000.000
0
10
1 20 1200304 Pengadaan Komputer dan 02 11 Kelengkapannya
jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
Persentase komputer dan kelengkapannya yang dimanfatkan sesuai kebutuhan
0
2 unit, 1 laptop,1 printer
13.000.000
5 unit, 2 pc,3 printer
11
1 20 1200304 Pengadaan peralatan kerja 02 12
jumlah peralatan kerja
Persentase peralatan kantor yang pemanfaatannya sesuai kebutuhan
0
1 unit
5.000.000
1 unit
jumlah pakaian khusus pegawai bagian adm.perekonomian setda kota mojokerto
Persentase pakaian khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan
0
12 stel
4.200.000
12 stel
3.300.000
12 stel
3.630.000
12 stel
3.993.000
12 stel
Persentase dokumen renja tahun mendatang yang disusun dengan benar dan tepat waktu
3 dok
3 dok
4.985.000
3 dok
5.000.000
3 dok
5.000.000
3 dok
5.000.000
Persentase ketersediaan profil periode tahun sebelumnya
1 buku
1 buku
3.490.000
1 buku
5.000.000
1 buku
5.000.000
1 buku
Tersusunnya pembaharuan data sarek dan pelaku industri kreatif, Roadmap pengembangan ekonomi kreatif 2015-2019 dan program kerja tahunan lintas sektoral pengembangan 15 sub sektor industri kreatif
3 dok
81.332.550
2 dok
70.000.000
2 dok
84.000.000
Terbentuknya Tim Koordinasi PEK, rumusan draf matrik rencana aksi lintas sektoral PEK, data sub sektor industri kreatif yang ada di kota mojokerto dan para pelaku industri kreatif peserta sosialisasi / FGD standarisasi SNI (ISO 9001 :2008)
80% , 30 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
164.223.700
80%, 50 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
190.000.000
80%, 40 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
0
50 org UMK
47.159.500
100 org UMK
100.000.000
80 org UMK
II 9
III 12 IV 13
20 1200304 02
20 1200304 03
Program Perencanaan pembangunan daerah
1 06 1200304 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 21 19 (Renja) dan RKA SKPD
Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda
19 bh
30.800.000
0
0
19 bh
33.880.000
57 bh
92.680.000
30.000.000
5 unit, 3 laptop,2 printer
50.000.000
0
0
3 unit
3.630.000
14 unit
96.630.000
15.000.000
1 unit
16.500.000
1 unit
1 unit
19.965.000
5 unit
74.615.000
4.392.300
60 stel
19.515.300
Bagian Adm.Perekonomian Setda
3 dok
5.000.000
3 dok
24.985.000
Bagian Adm.Perekonomian Setda
5.000.000
1 buku
5.000.000
1 buku
23.490.000
Bagian Adm.Perekonomian Setda
2 dok
100.800.000
2 dok
120.960.000
11 dok
457.092.550
Bagian Adm.Perekonomian Setda
228.000.000
80%, 40 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
273.600.000
80%, 40 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
328.320.000
80%, 200 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
1.184.143.700
Bagian Adm.Perekonomian Setda
100.000.000
80 org UMK
120.000.000
80 org UMK
120.000.000
390 org UMK
487.159.500
Bagian Adm.Perekonomian Setda
18.150.000
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen renja
06 1200304 15
Program Pengembangan data/informasi
Meningkatnya kualitas data informasi
14
1 06 1200304 15 05
Penyusunan Profile daerah
Jumlah dokumen profil
VI
06 1200304 22
Program Perencanaan pembangunan ekonomi
Adanya kebijakan Roadmap pengembangan ekonomi kreatif lintas adanya kebijakan pemberdayaan dan sektoral 2015-2019 dan penyelenggaraan pengembangan sub sektor industri kreatif FGD peningkatan produk yang memenuhi yang tepat sasaran standart dan berdaya saing
15
1 06 1200304 22 09
Penyusunan Data Potensi Ekonomi
VII
15 1200304 15
keterpaduan program dan kegiatan antar Program Penciptaan iklim Usaha Kecil instnsi yang terkait dalam pembinaan dan Menengah yang kondusif pengembangan usaha sub sektor industri kreatif yang ada
16
Perencanaan,koordinasi dan 1 15 1200304 pengembangan Usaha Kecil Menengah 15 06 (koordinasi dan penyelenggaraan FGD pengembangan ekonomi kreatif)
Terselenggaranya FGD/sosialisasi PEK
Prosentase peningkatan kontribusi perdagangan hasil produksi sub sektor industri kreatif terhadap pertumbuhan PDRB
17
1 15 1200304 Sosialisasi akses permodalan 15 14
kemudahan UMK didalam mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya
Persentase peserta yang mengajukan permohonan kredit ke Bank dan lembaga keuangan lainnya
15 1200304 16
0
Program Peningkatan disiplin aparatur
V
VIII
Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1200304 Pengadaan pakaian khusus hari-hari 03 05 tertentu 06 1200304 21
Penanggung jawab
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya kualitas manajemen SDM UKM
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No
18
IX
19
X
Kode
Program dan Kegiatan
1 15 1200304 Work Shop Pengembangan Jiwa 16 06 Kewirausahaan 15 1200304 17
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Keluaran Kegiatan (Output)
Terselenggaranya Work Shop Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
Hasil Kegiatan (Outcome)
Jumlah SDM UMKM yang mengikuti Work Shop pengembangan jiwa kewirausahaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
Tahun 2016
Target
Rp. (000)
Tahun 2018 Target
Rp. (000)
Tahun 2019 Target
Rp. (000)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
Penanggung jawab
Rp. (000)
Target
0
0
40 org
80.000.000
40 org
96.000.000
40 org
115.200.000
40 org
138.240.000
160 org
429.440.000
Bagian Adm.Perekonomian Setda
0
0
80%, 40 peserta sosialisasi
75.000.000
80%, 40 peserta sosialisasi
90.000.000
80%, 40 peserta sosialisasi
108.000.000
80%, 40 peserta sosialisasi
129.600.000
80%, 160 peserta sosialisasi
402.600.000
Bagian Adm.Perekonomian Setda
business plan / coorporate plan dan RKAP BUMD telah ada, tingkat kesehatan PDAM belum sehat dan PT.BPRS sehat dukungan regulasi telah memadai, belum adanya penetapan parameter/indikator kinerja BUMD
0%
0
80%
140.000.000
80%
168.000.000
80%
201.600.000
80%
241.920.000
80%
751.520.000
Bagian Adm.Perekonomian Setda
0
85%
50.000.000
85%
60.000.000
85%
72.000.000
85%
86.400.000
85%
268.400.000
Bagian Adm.Perekonomian Setda
0
Rp. (000)
Tahun 2017
Target
Rp. (000)
peningkatan lembaga keuangan yang berbadan hukum (koperasi atau PT) yang mengajukan ijin usaha LKM/S ke OJK
tidak kurang dari 150 UEDSP Pengembangan kebijakan dan program Terfasilitasinya kegiatan workshop laporan Prosentase penyaluran kredit/pembiayaan 1 15 1200304 dan koperasi yang akan peningkatan ekonomi lokal ( Sosialisasi UU keuangan bagi 9 org pengelola LKM/S bagi pengembangan usaha skala mikro 17 10 menjadi sasaran sosialisasi UKM,pembinaan dan pengawasan LKM/S) oleh OJK oleh LKM/S UU tentang LKM/S 20 1200304 20
Tahun 2015
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
20
1 20 1200304 20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (pemb.BUMD)
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan tertib administrasi pelaporan keuangan BUMD
21
1 20 1200304 20 14
Pemberantasan dan Sosialisasi Rokok Ilegal
Jumlah penemuan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu Persentase laporan monitoring rokok hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan pita cukai ilegal atau tak berpita di dan penyampaian informasi secara tertulis Kota Mojokerto ke instansi yang berwenang.
0
0
22
1 20 1200304 20 15
Penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat
1) Terlaksananya sosialisasi ketentuan bidang cukai dan tertib adninistrasi pelaporan penggunaan DBHCHT.
(1) Masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan di bidang cukai (2) Optimalisasi penggunaan DBHCHT.
0
80%
75.672.700
80%
170.000.000
80%
204.000.000
80%
244.800.000
80%
293.760.000
80%
988.232.700
Bagian Adm.Perekonomian Setda
XI
20 1200304 22
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
23
1 20 1200304 22 02
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (pengendalian inflasi)
terjaganya permintaan dan ketersediaan barang dan jasa dalam rangka pengendalian inflasi
Rasio ketersediaan barang dan jasa terhadap permintaan
data laporan perkembangan harga barang komoditas utama di pasaran perbulan
80%
53.402.900
80%
95.000.000
80%
114.000.000
80%
136.800.000
80%
164.160.000
80%
563.362.900
Bagian Adm.Perekonomian Setda
XII
20 1200304 26
24
1 20 1200304 26 02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Perda yang mengatur pengembangan usaha daerah dan UMKM yang telah ditetapkan
Prosentase penyelesaian pembahasan dan penetapan raperda yang terkait bidang tugas perekonomian sesuai program legislasi daerah
Jumlah produk perda terkait bidang tugas perekonomian yang telah ditetapkan
0
3 perda dan perwalinya
200.000.000
1 perda dan perwalinya
70.000.000
1 perda dan perwalinya
80.000.000
1 perda dan perwalinya
100.000.000
6 perda dan perwalinya
450.000.000
Bagian Adm.Perekonomian Setda
XIII
08 1200304 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
25
1 08 1200304 16 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup hemat energi yang hadir
Persentase peserta yang memahami dan dapat menghitung pemakaian energi masing‑masing
tersusunnya data lingkungan hidup kota mojokerto
80 peserta
69.799.050
50 peserta
100.000.000
50 peserta
110.000.000
50 peserta
121.000.000
50 peserta
133.100.000
50 peserta
533.899.050
Bagian Adm.Perekonomian Setda
26
1 08 1200304 16 16
Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen laporan triwulan tentang pelaksanaan hemat energi dan distribusi LPG
Persentase laporan laporan triwulan tentang pelaksanaan hemat energi dan distribusi LPG yang telah disusun dengan benar dan tepat waktu
tersusunnya laporan per smester
4 dok
66.261.500
8 dok
100.000.000
8 dok
110.000.000
8 dok
121.000.000
8 dok
133.100.000
8 dok
530.361.500
Bagian Adm.Perekonomian Setda
XIV
08 1200304 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
27
1 08 1200304 19 01
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Jumlah peserta sosialisasi tentang lingkungan hidup
Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang lingkungan hidup
0
0
150 peserta
100.000.000
150 peserta
110.000.000
150 peserta
121.000.000
150 peserta
133.100.000
150 peserta
464.100.000
28
1 08 1200304 19 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Jumlah data lingkungan hidup yang disusun
Persentase ketersediaan data lingkungan hidup
0
0
1 data
100.000.000
1 data
110.000.000
1 data
121.000.000
1 data
133.100.000
1 data
464.100.000
XV
03 1200304 16
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Adanya laporan terhadap penggunaan listrik dan air, BBM bersubsidi dan distribusi gas LPG
29
2 03 1200304 16 04
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pengawasan dan tersedianya laporan tertulis per semester terhadap pelaksanaan hemat energi dan air pemantauan terhadap pemakaian listrik dan terkait pelaksanaan Hemat energi dan serta lingkungan hidup air, BBM bersubsidi dan distribusi gas LPG distribusi LPG 3kg di kota mojokerto
XVI
03 1200304 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
30
31
Program Penataan Peraturan perundang-undangan
2 03 1200304 Koordinasi pengembangan 17 01 ketenagalistrikan 2 03 1200304 17 03
Rasio peningkatan kinerja BUMD
Sosialisasi tentang hemat energi dan air
tersusunnya laporan tertulis per smester terkait pelaksanaan hemat energi dan distribusi LPG 3kg
75%
0
66.261.500
75%
66.261.500
75%
72.887.650
75%
80.176.415
75%
88.194.056,50
75%
373.781.121,50
100 peserta
275.000.000
100 peserta
302.500.000
100 peserta
332.750.000
100 peserta
366.025.000
100 peserta
1.276.275.000
100 peserta
100.000.000
100 peserta
110.000.000
100 peserta
121.000.000
100 peserta
133.100.000
100 peserta
565.677.900
Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda
Bagian Adm.Perekonomian Setda
Adanya kesamaan visi dan persepsi peserta sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam pengemba ngan ketenaga listrikan meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi jaringan gas bumi
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi jaringan gas bumi
meningkatnya pemahaman peserta Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dalam penggunaan listrik dan air sosialisasi tentang hemat energi dan air
terlaksananya sosialisasi jaringan gas bumi terlaksananya sosialisasi pengehatan energi dan air
0
72 peserta
0
101.577.900
Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No
Kode
XVII
23 1200304 15
32
XVIII
Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
1 23 1200304 Penyusunan dan pengumpulan data dan 15 01 statistik daerah (data ketapang) 01 1200304 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Keluaran Kegiatan (Output)
Jumlah data ketahanan pangan yang disusun
Tahun 2016
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Tahun 2017 Target
Rp. (000)
Tahun 2018 Target
Rp. (000)
Tahun 2019 Target
Rp. (000)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
Penanggung jawab
Rp. (000)
Pesentase ketersediaan data ketahanan pangan yang terbaru
1 paket data
0
0
1 paket data
40.000.000
1 paket data
44.000.000
1 paket data
44.000.000
1 paket data
45.000.000
4 paket data
173.000.000
Persentase pemanfaatan bansos karang kitri oleh penerima
0
0
0
26 kk
150.000.000
26 kk
150.000.000
26 kk
150.000.000
26 kk
150.000.000
104 kk
600.000.000
100%
24.900.000
100%
25.000.000
100%
27.000.000
100%
30.000.000
100%
156.900.000
Bagian Adm.Perekonomian Setda
adanya pengawasan dan pemantauan mutu dan keamanan pangan di tingkat penjual jajanan yang beredar di masyarakat
2 01 1200304 Pemanfaatan pekarangan untuk 16 09 pengembangan pangan
34
2 01 1200304 Koordinasi pengendalian dan pelaksanaan Jumlah undangan rapat‑rapat koordinasi 16 32 pembangunan ketahanan pangan ketahanan pangan yang dihadiri
2 01 1200304 Cipta olahan Makanan Tradisional 16 33
Tahun 2015
Meningkatnya data/informasi/statistik daerah dibidang ketahanan pangan
33
35
Hasil Kegiatan (Outcome)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
Jumlah keluarga penerima bansos karang kitri
Persentase kehadiran rapat‑rapat koordinasi ketahanan pangan selama 1 th
Jumlah peserta pelatihan, lomba dan Persentase peserta yang memahami dan TOT 36 peserta,Pelatihan 54 pameran hari pangan sedunia tentang cipta mengimplementasikan sesuai materi pada peserta, lomba kota 18 menu makanan yang beragam, bergizi pelatihan, lomba dan pameran peserta, 6 peserta seimbang dan aman
100% TOT 36 peserta,Pelatihan 54 peserta, lomba kota 18 peserta, 6 peserta
50.000.000
497.094.650
1.527.577.600
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6 peserta
434.400.000
2.920.909.500
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6 peserta
445.400.000
3.136.970.450
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6 peserta
445.400.000
3.413.747.495
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6 peserta
445.400.000
3.854.272.245
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6 peserta
2.267.694.650
############
Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda Bagian Adm.Perekonomian Setda