Stichting Blijf Vrouw te Den Haag Rapport over het boekjaar 2014
INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Opdracht Deskundigenonderzoek Algemeen
2 2 2
JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 Winst- en verliesrekening over 2014 Toelichting algemeen en grondslagen Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014
4 5 6 7 8
FINANCIEEL VERSLAG
Aan de directie van Stichting Blijf Vrouw Hellingweg 6c 2583 WG Den Haag
Leidschendam, 14 augustus 2015
Geachte mevrouw Chung, Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting. OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 23.249 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van negatief € 6.491, samengesteld. DESKUNDIGENONDERZOEK Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd. ALGEMEEN Bestuur Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door H.L. Chung (voorzitter), A.B. Kluit, B. D'Alba - Hageman, P.M.E. Denecke Mackaay. Oprichting stichting Bij notariële akte d.d. 28 oktober 2010 is opgericht de vennootschap Stichting Blijf Vrouw. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de besloten vennootschap Stichting Blijf Vrouw.
JAARREKENING 2014
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (voor resultaatverdeling)
31 december 2014
31 december 2013
€
€
€
€
Actief Vlottende activa Vorderingen
(1)
Overlopende activa Liquide middelen
(2)
-
2.650
23.249
27.002
23.249
29.652
Passief Eigen vermogen Eigen vermogen Resultaat boekjaar
(3)
29.654 -6.491
11.686 17.968 23.163
29.654
86
-2
23.249
29.652
Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag
4
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014
Saldo 2014
Saldo 2013
€
€
Baten Baten uit eigen fondsverwerving Giften in natura Baten uit Goed Begin Gala Overige bedrijfsopbrengsten
(4) (5)
Som der baten
5.094 68.333 -
28.366 29.500 21.534 2.650
73.427
82.050
9.782 68.333
30.708 29.500
78.115
60.208
1.803
3.874
79.918
64.082
-6.491
17.968
Lasten Werving baten Kostprijs van de omzet Lasten giften in natura
(6)
Beheer en administratie Overige bedrijfskosten
Resultaat na belastingen
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag
(7)
5
TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN Activiteiten Stichting Blijf Vrouw te Den Haag helpt vrouwen uit de regio met een levensbedreigende ziekte en vrouwen die verkeren in sociaal economische moeilijkheden door hun in het zonnetje te zetten. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelsleden Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers in dienst. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. De kosten worden bepaald op historische basis.
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag
6
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Vorderingen (1) 31-12-2014
31-12-2013
€
€
Overlopende activa Overige overlopende activa
-
2.650
23.014 235
26.592 248 162
23.249
27.002
29.654 -6.491
11.686 17.968
23.163
29.654
Liquide middelen (2) Rabobank 1 Rabobank 2 Kas
Eigen vermogen (3) Eigen vermogen Resultaat boekjaar
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag
7
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 Saldo 2014
Saldo 2013
€
€
Baten uit eigen fondsverwerving (4) Donaties en giften
5.094
28.366
-
21.534
9.108 674 -
7.498 1.976 21.234
9.782
30.708
590 310 903
1.964 714 1.196
1.803
3.874
74 160 356
470 716 307 471
590
1.964
79 231
714
310
714
359 279 265
320 328 548
903
1.196
Baten uit Goed Begin Gala (5) Bijdragen Goed Begin Gala Werving baten Kostprijs van de omzet (6) Kosten evenementen Kosten verwenmomenten Kosten Goed Begin Gala
Overige bedrijfskosten (7) Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten
Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk Telecommunicatie Porti
Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten
Algemene kosten Verzekeringen Bankkosten Overige algemene kosten
Ondertekening van de jaarrekening Den Haag, H. Chung
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag
8