N O
PROGR AM
1
KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prog Pelayana n Administ rasi Perkanto ran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SASARAN Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR Input : Jumlah dana Output : Jumlah Surat Masuk dan keluar Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pembayaran Honorarium pegawai Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung
SATU AN
TARGET
Rp Lemb ar
REALISASI
%
5.501.000 1.500
5.224.000 1.500
94,9 6 100
0,1
0,1
%
Rp Reken ing
100
428.400.000 6
427.346.149 12
6
6
%
99,7 5 200
100
Rp Jenis
365.510.000 13
%
4
150.580.240 12
41,2 0 92
4 100
Rp Unit
20.300.000 13
2.408.000 13
0,3
0,3
%
11,8 6 100
100
Rp Orang
240.268.000 13
231.782..000 13
%
1,9
1,9
96,4 710 0 100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Alat tulis Kantor Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Alat tulis kantor Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Instalasi dan Penerangan bangunan RS Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Bahan Bacaan & Peraturan PerundangUndangan
Rp Paket
163.492.000 5.000
163.452.000 5.000
%
3
3
Rp Paket
199.942.000 5.000
199.833.000 5.000
%
3
3
99,9 810 0 100
99,9 5 100
Rp Jenis
198.942.000 6
198.890.210 30
2,5
2,5
%
99,9 7 500
100
Rp titik
58.500.000 250
58.500.000 250
100 100
0,4
0,4
100
%
Rp pasan g
36.492.000 181
34.602.000 181
0,5
0,5
Rp Eksp
30.420.000 210
20.175.000 220
%
0,4
0,4
94,8 210 0 100
%
66,3 2 105
Penyedian Bahan Logistik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik Penyediaan Makanan & Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2
Prog. Sarana & Prasaran a Aparatur
Pembangunan Rumah Dinas
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Penyedian Bahan Logistik Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Bahan makanan & Minuman Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah KoordinASI dan konsultasi Hasil : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Antar Lembaga dan Kepada Masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Honorarium Pegawai Hasil : terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Input : Jumlah dana Output : Jumlah Bangunan rumah dinas Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
100
Rp Psg/bh /ktk
199,.942.000 2.500
199.938.900 2.500
99,7
Paket %
Rp porsi
446.815.000 1000
446.815.000 1000
100 100
%
6
6
100
Rp bulan
860.000.000 12
857.610.000 12
99,7 2 100
%
100
100 100
Rp Orang
5.411.753.280 270
5.171.071.670 270
%
70,9
70,9
95,5 5 100
100
Rp Unit
1.067.504.000 3
1.023.588.000 3
%
34,9
34,9
95,8 9 100
100
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Input : Jumlah dana Output : Jumlah perlengkapan rumah jabatan Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor Hasil : terwujudnya kenyamanan pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor Hasil : terpeliharanya sarana dan prasarana operasional skpd Input : Jumlah dana Output : Jumlah sarana dan prasarana yang dpelihara Hasil : terpeliharanya sarana dan prasarana operasional skpd Input : Jumlah dana Output : Jumlah sarana dan prasarana yang dpelihara Hasil : terpeliharanya sarana dan prasarana operasional skpd Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
Rp Jenis
140.212.000 8
138.117.000 8
%
4,9 4,9
Rp jenis
98,5 1 100
708.800.000 4
100
701.950.000 4
99,0 3 100
100 %
100 100
Rp ls
50.076.000 1
50.076.000 1
100 100
8,99 %
8,99
Rp Ls
100
4 1
4 1
98,6 810 0
% 8,99
8,99 100
Rp ls
1
148.862.000
139.373.696 1 7,95
%
7,95
Rp Unit
93.300.000 10
86.345.416 10
13,48
13,48
93,6 3 100 100
92,5 5 100 100
%
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Genset
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan aula pertemuan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman &
3
4
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Pakaian khusus Hari tertentu Prog peningka tan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Prog. Peningka tan Sumber
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Terlaksananya diklat untuk peningkaatan kualitas SDM
Input : Jumlah dana Output : Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Genset Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pembangunan aula pertemuan Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah
Rp Unit
%
Rp Unit
%
89.300.000 1
89.300.000 1
100 100
3,66
3,66
100
246.062.000 2
226.662.000 2
92,1 2 100
35,566
35,56 100
Rp Unit
1.143.364.000 1
1.057.071.000 1
45,86
45,86
92,4 5 100
% 100
Rp Unit
1
1
100
%
Rp stel
59.300.000 270
59.300.000 Unit
100 100
%
100
100
100
Rp orang
888.485.000 40
53,3
948.934.000 75
Daya Aparatur
5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Prog Peningka tan sistem pelapora n kinerja
Penyusunan Pelaporan Keuangan
6
Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terpenuhinya Standarisasi ISO & Akreditasi
Prog. Standaris asi Pelayana n Kesehata n
7
Prog Pengadaa n& Peningka tan Sarana & Prasaran
P Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Terlaksananya pembangunan Poliklinik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Dokumen LAKIP SKPD Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Dokumen Lap Keuangan Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Dokumen , Sertifikat ISO & Akreditasi Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil :
%
Rp orang
948.934.000 75
888.485.000 40
%Eks
Rp orang
59.300.000 270
%eks
100
Rp Unit
%Pak et
Rp Unit
%Unit
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
a
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Pembangunan Ruang HD
Pembangunan
Pengembangan Gas Sentral
Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas
Terlaksananya pembangunan UTDRS
Terlaksananya pembangunan Ruang HD
Terlaksananya Pembangunan Gudang / Gudang Obat
meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Bangunan Poliklinik R Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat umah Dinas Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat UTDRS Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Bangunan Poliklinik Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada
Rp Unit
%Unit
Rp Unit
%Unit
Rp Unit
%Unit
Rp Unit
%Unit
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
masyarakat Bangunan PoliklinikGudang / Gudang Obat Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Pengadaan ObatPengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain Pengembangan SIMRS
Terpenuhinya Alat Incenerator
Terpenuhinya Alat Kedokteran RS
Terpenuhinya obatobatan RS Terpenuhinya SIM-RS
Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Bangunan PoliklinikIncenerato r Jml Alat Kedokteran
Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Bangunan Poliklinik Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Bangunan Poliklinikmlh Pengadaan Modul SIM-RS
Rp Unit
%Unit
59.300.000 270
100
59.300.000 Unit
100
P Rp Unit
59.300.000 270
59.300.000 Unit
%aket Rp Unit
100 59.300.000 270
100 59.300.000 Unit
%Pak et
100
Rp Unit
%Pak et
59.300.000 270
100
100
59.300.000 Unit
100
100 100
100
100
100 100
100
100 100
100
8
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
Terlaksananya pelayanan Kesehatan Gakin
Program pelayana n Kesehata n pendudu k Miskin
9 Program Pemeliha raan sarana dan prasarana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Obat/Apotik
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Bangunan Poliklinik Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
Rp Unit
%Ora ng
Rp Unit
%
Rp Unit
%
Rp Unit
%
Rp Unit
%
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Gawat Darurat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU, ICCU, NICU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Laboratorium Rumah Sakit
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kamar Jenazah
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat v Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : Input : Jumlah dana meningkatnya Output : Jumlah sarana dan Pemeliharaan Rutin prasarana untuk / Berkala Taman mendukung Hasil : pelayanan kepada meningkatnya masyarakat sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
Rp Unit
%
Rp Unit
%
Rp Unit
%
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
Rp Unit
59.300.000 270
59.300.000 Unit
100 100
% Rp Unit
100 59.300.000 270
100 59.300.000 Unit
100 100 100
%
Rp Unit
%
100
59.300.000 270
100
100
59.300.000 Unit
100
100
100 100
100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Loundry
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
10
Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan Program Kemitraa n Peningak atan Pelayana n Kesehata n
Terlaksananya Kerjasama dgn UNHAS Utk Dokter spesialis
Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Jumlah Karyawan Jumlah pe Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Bangunan Poliklinik
Rp Unit
%
Rp Unit
%
Rp Unit
%
Rp Unit
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 270
100
59.300.000 270
%
100
Orang / Bln
59.300.000 270
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
59.300.000 Unit
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100