Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
DINAS PEKERJANAN UMUM KABUPATEN KERINCI a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 3.600 .000,: Tersedianya jumlah surat yang ditindak terkirim (3.350 surat) c) Hasil : Sampainya surat pada tujuan d) Realisasi Fisik : 0,00 % e) Realisasi Keuangan : 0,00 f) Permasalahan : Tidak ada paket surat yang dikirim 2)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air/listrik
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 68.000.000,: Tersedianya jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik : - Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik 6 (enam) rekening / 12 bulan c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan Listrik d) Realisasi Fisik : 94,71 % e) Realisasi Keuangan : 47,57 % 32.346.844,f) Permasalahan : Pembayaran rekening sesuai dengan pemakaian listrik dan air 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 250.200.000,: Terlaksananya pembayaran honor untuk: 1. PA 1 orang 2. PPTK 25 (dua puluh lima) orang 3. Bendahara pengeluaran1(satu) orang 4. Pejabat penatausahaan Keuangan 1 (satu)orang 5. Bendahara Penerima 1 (satu).orang 6. Staf Administrasi 1 (satu) orang c) Hasil : Tertib dan lancar Administrasi Keuangan d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 250.200.000 f) Permasalahan : -
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 81.755.000,: Terlaksanan penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor melalui: - Honorarium petugas kebersihan 14 (empat) OB - Pembelian alat-alat kebersihan 12 (bulan) c) Hasil : Terjaganya keamanan dan kebersihan Kantor d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,76 % 81.555.000,f) Permasalahan : 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 252.192.500,: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 71 unit c) Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 252.192.500 f) Permasalahan : 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 28.124.000,: Terlaksana penyediaan ATK 1 (satu)Tahun : Terlaksananya Penyedian ATK sebanyak 51 jenis. c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan ATK d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 28.124.000,f) Permasalahan : -
7) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
a) Masukan
: Dana
Rp.
28.355.000,-
b) Keluaran
: Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 macam.
c) Hasil
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 28.355.000,f) Permasalahan : -
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 8) Penyediaan Jasa Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 5.150.000,: Terlaksanaya penyediaan komponem instaliasi listrik/penerangan bangunan kantor, berupa : - Peralatan Listrik selama 1 Tahun 11 jenis. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,81 % 5.140.000,f) Permasalahan : 9) Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan/Surat Kabar,
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 6.000.000,: Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan, Koran dan Peraturan perundang-undangan sebanyak 4 (empat) macam. c) Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, koran dan peraturan d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 91,35 % 5.481.000,f) Permasalahan : Tersisa Rp.519.000,- pada pembelian buku peraturan perundang-undangan 10) Penyediaan Makan dan Minum,
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 12.150.000,: Terlaksananya makan dan minum untuk rapat staf dan tamu sebanyak 800 om/ 12 bulan. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum d) Realisasi Fisik : 44,44 % e) Realisasi Keuangan : 44,44 % 5.400.000 f) Permasalahan : Tersisa Rp.6.750.000,- pada belanja makan dan minum tamu. 11) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah
a) b) c) d) e) f)
Masukan : Dana Rp. 200.000.000,Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 24 kali. Hasil Terwujudnya sinkronisasi program Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 87,56 % 175.129.100 Permasalahan : Tersisa Rp.24.870.900,Pada perjalanan dinas keluar daerah.
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 12) Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 68.575.000,: - Terlaksananya Penataan ADM kepegawaian ,asset dan arsip - Tertatanya administrasi aset sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.12 bulan.c) Hasil Tertibnya administrasi kepegawaian dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 97,19 % 66.650.800,f) Permasalahan : b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 93.324.800,: Terlaksananya Pengadaan kendaraan operasional pedesaan 3 unit c) Hasil Tersedianya kendaraan dinas /operasional d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 94,54 % 88.224.800 f) Permasalahan : Tersisa pada pembelian Motor Trail Kendaraan Roda Dua Rp.5.100.000,2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor + Mesin Absensi
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 62.070.000,: - Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor 1 (satu) unit. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin absensi d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,51 % 61.767.500,f) Permasalahan : 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 10.000.000,: Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1 (satu) unit. c) Hasil Berfungsinya gedung kantor sebagaimana mestinya d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,92 % 9.992.000,f) Permasalahan : -
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 145.800.603,: Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 6 (enam) unit c) Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas sebagaimana mestinya d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,44 % 144.978.700 f) Permasalahan : c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan
a) Masukan b) Keluaran c) Hasil
: Dana Rp. 44.100.000,: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 110 stel : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta perlengkapan d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 96,44 % 42.531.500 f) Permasalahan : d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 275.000.000,: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 110 orang. c) Hasil Meningkatnya SDM Aparatur d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,69 274.160.669 f) Permasalahan : e.Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
a) b) c) d) e) f)
Masukan Keluaran
: Dana Rp. 57.912.650,: Terlaksanannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.3 (tiga) macam pelaporan. Hasil : Tersedianya Laporan Bulanan, semester dan tahunan Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 92,06 % 53.317.050 Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.4.595.600,BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
5
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 2) Penyusunan Program dan Pelaporan
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 115.278.650,: Terlaksanannya penyusunan program dan pelaporan. 8 dokumen. c) Hasil Tersedianya dokumen Renstra,Renja,Hasil musrenbang,Lakip,LPPD d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 95,46 % 110.040.900 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.5.237.750,f. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 93.250.000,: Terlaksananya pengadaan alat ukurmdan bahan laboratorium kebinamargaan. 27 jenis. c) Hasil Tersedianya Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 86,26 % 80.439.025 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.12.810.975,2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat - alat Berat
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 249.400.000,: Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser. 1 (satu) unit. c) Hasil Berfungsinya Stone crusher dan tercapainya target PAD d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 98,33 % 245.232.000 f) Permasalahan : 3) Pemeliharaan Alat-alat Berat ( AMP )
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 248.250.000,: Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat (AMP). 1(satu) unit. c) Hasil Berfungsinya AMP dan tercapianya target PAD d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,85 % 247.876.450 f) Permasalahan : -
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 4) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 386.795.472,: Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alatalat berat. 15 unit. c) Hasil Berfungsinya Alat-alat berat dan tercapianya target PAD d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,05 383.126.700,f) Permasalahan : g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan : 1) Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembantan kabupaten
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 3.218.580.800,: - Terlaksananya perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci. - Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan kabupaten kerinci. c) Hasil : Tersedianya Dokumen perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci Tersedianya laporan pengawasan jalan dan jembatan d) Realisasi Fisik : 98,76 % e) Realisasi Keuangan : 98,72 % 3.177.388.550 f) Permasalahan : Tersisa Rp.41.192.250 pada kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan pada honorarium pengadaan barang/jasa 2) Peningkatan Jalan Kabupaten
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 31.265.397.300,: - Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten c) Hasil Tersedianya Jalan Kabupaten dengan kondisi baik d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,97 % 31.256.570.600 f) Permasalahan : Tersisa Rp.8.826.700 pada Honorarium Pengadaan Barang/jasa
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 3) Pembangunan Jembatan
a) b) c) d) e) f)
Masukan : Dana Rp. 6.497.950.352,Keluaran : Terlaksananya pembangunan jembatan Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 99,48 6.464.400.0000,Permasalahan : Sisa Tender Rp.33.550.352,-
h. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi / Pemelihaaan Jalan
a) b) c) d) e) f)
Masukan : Dana Rp. 13.748.106.800,Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jalan 17 Km. Hasil : Tersedianya jalan dengan kondisi baik Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 99,16 % 13.632.908.600,Permasalahan : Tersisa Rp.115.198.200 pada sisa terder dan Perjalanan Dinas Luar Daerah
2) Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 2.152.250.000,: Terlaksannya rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, irigasi dan pasca bencana alam 8 paket. c) Hasil : Terehabilitasinya jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sungai pasca bencana alam d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,94 2.150.851.388,f) Permasalahan : 3) Perencanaan / Pengawasan dan Penyusunan SID dan kegiatan SDA
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 1.273.027.000,: Terlaksananya dokumen SID, terlaksananya pengawasan kegiatan SDA. c) Hasil : Tersedianya Dokumen SID d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,60 1.267.874.900,f) Permasalahan : 4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
a) b) c) d) e) f)
Masukan : Dana Rp. 5.186.567.415,Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi. Hasil : Berfungsinya Jaringan Irigasi Realisasi Fisik : 100,00 % Realisasi Keuangan : 100,00 % 5.186.567.415,Permasalahan : BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
8
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 5) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 3.598.534.000,: Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/bronjong 30 paket. c) Hasil : Tersedianya Kebutuhan turap/talud/bronjong di Kabuapten Kerinci d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,93 % 3.596.184.700,f) Permasalahan : 6) Rehabilitasi Kawasan Kritis daerah Tangkapan Sungai dan Danau
a) Masukan b) Keluaran c) d) e) f)
: Dana Rp. 6.288.736.000,: Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 36 paket. Terpeliharanya kawasan kritis sungai dan danau
Hasil : Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Permasalahan
: 100 : 99,97 : -
% %
6.286.937.900,-
7) Pembangunan Penerangan Jalan Umum
a) Masukan b) Keluaran c) d) e) f)
: Dana Rp. 1.780.950.000,: Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum 35 titik.
Hasil : Tersedianya Pembangunan Penerangan Jalan Umum Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 99,91 % 1.775.988.850,Permasalahan : -
8) Transportasi Perdesaan
a) Masukan b) Keluaran c) d) e) f)
: Dana Rp. 3.821.950.000,: Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan (Jalan perdesaan) 1 Paket.
Hasil : Tersedianya Jalan Perdesaan Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 99,94 % Permasalahan : -
3.819.838.350,-
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
9
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Sistem Informasi/Database Keciptakaryaan
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 528.288.500,: Terlaksananya penyusunan sistem informasi /database keciptakaryaan. c) Hasil : Tersedianya Data Base Keciptakaryaan d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 97,73 % 516.305.500,f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.11.983.000,2) Perencanaan Penyusunan Review Rispam
a) b) c) d) e) f)
Masukan : Dana Rp. 298.288.500,Keluaran : Terlaksananya review RISPAM Hasil : Tersedianya RISPAM yang telah di revisi Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 96,33 % 284.346.500,Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.13.942.000,-
3) Penyusunan Standar Analisa Harga Bangunan
a) Masukan b) Keluaran c) d) e) f)
: Dana Rp. 60.850.000,: Terlaksananya penyusunan standar analisa harga bangunan.
Hasil : Tersedianya Dokumen standar harga Bangunan Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 99,79 % 60.720.000,Permasalahan -
4) Penyusunan Dokumen RPI2JM
a) b) c) d) e) f)
Masukan : Dana Rp. 247.595.000,Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen RPI2JM Hasil : Tersedianya Dokumen RPI2JM Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 92,39 228.748.400,Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.18.846.600,-
5) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 486.545.400,: Terlaksananya fasilitasi pembangunan infrastruktur
c) Hasil
: Terbangunnya Jalan perdesaan, jembatan perdesaan yang memadai
perdesaan.
tersedianya
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
10
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
d) Realisasi Fisik e) Realisasi Keuangan f) Permasalahan
: 60,21 % : 43,16 % 209.994.950,: Tersisa Rp.276.550.450,pada kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan.pada kegiatan sosialisasi bimbingan teknis.
6) Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
a) Masukan b) Keluaran c) d) e) f)
: Dana Rp. 4.854.750.025,: Terlaksananya pembangunan saluran drainase /gorong-gorong.
Hasil : Tersedianya Saluran drainase / Gorong-gorong Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 99,88 % 4.484.885.425 Permasalahan : -
7) Pembangunan Jalan Lingkungan
a) Masukan b) Keluaran c) d) e) f)
: Dana Rp. 13.591.899.122,: Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan yang memadai.
Hasil : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai Realisasi Fisik : 100 % Realisasi Keuangan : 99,84 % 13.570.699.625 Permasalahan :
8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih/Air minum
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 3.623.703.000,: Terlaksananya pembangunan sarana dan
c) Hasil
:
prasarana jaringan air bersih.
Terpenuhinya kebutuhan jarangin air bersih untuk masyarakat d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,67 % 3.611.635.000,f) Permasalahan : 9) Sanitasi Masyarakat
a) b) c) d) e) f)
Masukan : Dana Rp. 2.391.394.000,Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi. Hasil : Tesedinya Sarana MCK Realisasi Fisik : 95,84 % Realisasi Keuangan : 93,33 % 2.231.772.060,Permasalahan : Tersisa Rp.159.621.940,pada kegaitan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan belanja konsultan perencanaan dan pengawasan. BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
11
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
10) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Cipta Karya
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 289.085.000,: Terlaksananya monitoring dan evaluasi PPSP dan penyusunan master plan drainase. c) Hasil : Terwujudnya percepatan pembangunan sanitasi permukiman d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 96,04 % 277.627.200,f) Permasalahan : Tersisa Rp.11.457.800,pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah 11) Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintah
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 5.327.976.583,: Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 7 (tujuh) unit c) Hasil : Tersedianya Gedung Kantor d) Realisasi Fisik : 96,93 % e) Realisasi Keuangan : 96,84 % 5.159.553.650,f) Permasalahan : Tersisa Rp.168.422.933,pada kegiatan pembangunan mess pemda kab.kerinci di padang dan perjalanan dinas luar daerah j. Program PAMSIMAS, dengan kegiatan: 1) Pamsimas
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 877.761.000,: Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa. c) Hasil : Tersedianya Sarana Air Minum Perdesaan d) Realisasi Fisik : 99,92 % e) Realisasi Keuangan : 92,10 % 808.430.200,f) Permasalahan : Tersisa Rp.69.330.800,pada kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. 2) Pembangunan/Rehabilitasi Air Minum Perdesaan (DAK)
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 2.445.374.460,: Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan.
c) Hasil
:
5 (lima) desa.
Tersedianya air minum bagi masyarakat perdesaan d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,47 % 2.432.373.531,BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
12
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
f)
Permasalahan
Tersisa Rp.13.000.929 pada kegiatan perjalanan Dinas luar daerah dan sisa penunjukan langsung
3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 427.695.000,: Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa binaan. c) Hasil : Tersedianya infrastruktur desa binaan d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,98 % 427.591.000,f) Permasalahan : k.Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, dengan kegiatan: 1) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW I
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 1.141.813.900,: Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah I. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 98,94 % 1.129.722.210 f) Permasalahan : Tersisa Rp.12.091.690 pada kegiatan sewa alat bantu termasuk bahan bakar minyak dan mobilisasi. 2) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW II
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 1.116.450.000,: Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah II. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 99,41 % e) Realisasi Keuangan : 92,97 % 1.037.982.286 f) Permasalahan : Tersisa Rp.78.467.714 pada kegiatan honorarium penjga bendung dan pintu air dan sisa pemeliharaan jalan dan irigasi.
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
13
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015 3) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW III
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 725.000.000,: Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah III. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 98,54 % e) Realisasi Keuangan : 97,22 % 704.817.773,f) Permasalahan Tersisa Rp.20.182.227 pada kegiatan honorarium penjga bendung dan pintu air dan belanja bahan pakai habis kantor. 4) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW IV
a) Masukan b) Keluaran
: Dana Rp. 925.000.000,: Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah IV. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 100 % e) Realisasi Keuangan : 99,99 % 924.921.795,f) Permasalahan : -
Sungai Penuh,
Januari 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
FEBRILLA KUSNOMDO, ST Pembina IV.a NIP. 19620211 198903 1 007
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
14