FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2 3
4
: Meningkatnya kelancaran pekerjaan administrasi kantor : Persentase ketercukupan administrasi perkantoran : 100%
Aksi/ Kegiatan
Penyusunan data , bahan dan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran Belanja administrasi perkantoran Evaluasi Pelaksanaan kegiatan belanja administrasi perkantoran Penyusunan laporan kegiatan belanja administrasi perkantoran
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Data tentang kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Data tentang kelebihan, kekurangan, kendala dalam melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran Laporan kegiatan administrasi perkantoran
Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran
Pendanaan (Rp)
250.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan aparatur sipil negara : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik : 100%
Aksi/ Kegiatan
Belanja jasa kantor (jasa
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
kebersihan, pengaman dan
Output/ Keluaran
Program
Pembayaran jasa kantor (jasa kebersihan, pengaman dan tenaga teknis administrasi) selama 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
tenaga teknis administrasi) 2
Belanja kebutuhan perawatan
v
v
v
v
Kendaraan dinas terawat (servis, penggantian suku cadang dan pajak kendaraan) selama 12 bulan
v
v
v
v
Gedung kantor serta alat – alat kantor terpelihara selama 12 bulan
kendaraan dinas (servis,
Kegiatan
Pendanaan (Rp)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
81.000.000
1.000.000
penggantian suku cadang dan pajak kendaraan) 3
Belanja pemeliharaan (gedung dan alat – alat kantor)
4
Belanja modal
v
Menunggu informasi dari DPKAD
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Dinas Sosial : Persentase sumber daya aparatur terbina dengan baik : 100%
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
1
Koordinasi dan konsultasi dengan pihak penyedia dan peserta
2
Mengirimkan dan memfasilitasi kegiatan bimtek / sosialisasi/ pelatihan /kursus Evaluasi Pelaksanaan kegiatan bimtek / sosialisasi/ pelatihan /kursus
v
v
v
v
v
v
v
v
Penyusunan laporan kegiatan bimtek / sosialisasi/ pelatihan /kursus
v
v
v
v
3
4
Output/ Keluaran
Informasi tentang sarana dan prasarana tentang pelaksanaan kegiatan bimtek / sosialisasi/ pelatihan /kursus dan kesiapan peserta untuk melaksanakan kegiatan bimtek / sosialisasi/ pelatihan /kursus Peningkatan skill dan pengetahuan dari peserta bimtek / sosialisasi/ pelatihan /kursus Laporan tentang kekurangan, kelebihan , kendala, dan manfaat dari kegiatan bimtek / sosialisasi/ pelatihan /kursus Laporan kegiatan bimtek / sosialisasi/ pelatihan /kursus
Program
Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur
Pendanaan (Rp)
60.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2
3
4
5
: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tersusun tepat waktu : Jumlah Dokumen : 3 Dokumen
Aksi/ Kegiatan
Koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait perencanaan maupun pelaporan capaian kinerja Koordinasi intern Dinas dengan tiap-tiap bidang dan seksi sesuai dengan tupoksi masing-masing terkait perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, maupun pelaporan capaian kinerjanya Pengumpulan dokumen perencanaan kegiatan yang akan dilaksanaan, maupun pelaporan capaian kinerjan masingmasing bidang dan seksi untuk dijadikan sebagai Raw Material dalam penyusunan dokumen Dinas Sosial secara utuh dan global Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja secara utuh dan global Pelaporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Kegiatan
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
Pendanaan (Rp)
19.100.000
900.000
pelaporan capaian kinerja dengan instansi yang terkait perencanaan maupun pelaporan capaian kinerja
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2
3
4
5
: Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran dan laporan keuangan : Jumlah Dokumen : 6 Dokumen
Aksi/ Kegiatan
Koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait dengan penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan Koordinasi intern Dinas dengan tiap-tiap bidang dan seksi sesuai dengan tupoksi masing-masing terkait penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan kegiatan yang akan dilaksanakan Pengumpulan dokumen penganggaran kegiatan yang akan dilaksanaan, maupun pelaporan keuangan masingmasing bidang dan seksi untuk dijadikan sebagai Raw Material dalam penyusunan dokumen Dinas Sosial secara utuh dan global Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan kegiatan secara utuh dan global Pelaporan dan evaluasi
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
Pendanaan (Rp)
19.100.000
900.000
dokumen penganggaran dan laporan keuangan kegiatan dengan instansi yang terkait perencanaan maupun pelaporan capaian kinerja
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya kesejahteraan eks korban bencana : Jumlah eks korban bencana yang dapat menjalanakan kembali aktifitas sosial setelah mengalami trauma pasca bencana : 1.000 Orang
Aksi/ Kegiatan
1
Koordinasi Rutin Bulanan Kebencanaan
2
Penyelenggaraan Dapur Umum Lapangan dalam Penanganan Bencana Pemberian Bantuan Sembako untuk korban Bencana Penanganan kesiapasiagaan, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Pengadaan Sarana Pendampingan Sosial
3 4
5
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Kegiatan
Terpetakannya potensi kebencanaan dan kesiapsiapsiagaan anggota TAGANA, KSB dan Potensi Relawan Bencana Terlayaninya kebutuhan makan minum korban bencana
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana
Disalurkannya bantuan sembako untuk korban bencana Tertanganinya kegiatan kesiapasiagaan, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Adanya peralatan pendampingan sosial
Pendanaan (Rp)
18.500.000
200.000.000
150.000.000 166.500.000
15.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Peningkatan kualitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Th.2018 Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Indikator kinerja : Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang mengikuti pelatihan keterampilan kesiap- siagaan dan pengerahan dalam penanggulangan bencana Target : 60 Orang NO
1
Aksi/ Kegiatan
Pelatihan Psikososial dalam Bencana
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v
Output/ Keluaran
Program
Kegiatan
Meningkatnya kemampuan Anggota TAGANA, KSB dan potensi relawan dalam Psikososial dalam Bencana
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Peningkatan kualitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Th.2018
Pendanaan (Rp)
100.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Sumber Dana Sosial Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2
: Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sumbangan sosial : Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaan kegiatannya : 75 Orang
Aksi/ Kegiatan
Sosialisasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial Monitoring penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Meningkatnya kualitas pemahaman bagi masyarakat tentang pengumpulan sumbangan sosial Terpantaunya kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial
Program
Kegiatan
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial
Pendanaan (Rp)
59.225.000
20.775.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2 3 4
: Meningkatnya validitas peserta BPJS : Jumlah data masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial yang di update : 350.000 Orang
Aksi/ Kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinsos Provinsi, BPJS Kesehatan, Bag. Hukum Setda, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Kecamatan tentang kepesertaan dan perkembangannya Rapat Koordinasi dan evaluasi kepesertaan Cetak daftar peserta/usulan peserta PBI-JK tahun 2017 Bimtek Pemutakhiran data PBIJK
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
Laporan hasil Koordinasi
v
v
Daftar Hadir, Notulensi Rapat
v
v
v
v
Buku daftar peserta/usulan peserta PBI-JK tahun 2017 (buku kecil) Daftar hadir, laporan, dokumentasi kegiatan, Rencana Kerja Tindak Lanjut Buku daftar peserta/usulan peserta PBI-JK tahun 2017 (buku kecil) telah diverifikasi dan divalidasi, surat pengantar usulan, berita cara, daftar hadir kegiatan Soft copy daftar peserta/usulan peserta PBI-JK tahun 2017 telah diverifikasi Buku daftar peserta/usulan peserta PBI-JK tahun 2017 hasil verifikasi dan validasi (buku besar)
5
Melaksanakan verifikasi dan validasi berdasarkan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan
v
6
Entry daftar peserta/usulan peserta PBI-JK tahun 2017
v
7
Cetak daftar peserta/usulan peserta PBI-JK tahun 2017 hasil verifikasi dan validasi
v
v
Output/ Keluaran
Program
Kegiatan
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial
Pendanaan (Rp)
14.325.000
2.800.000 21.000.000 55.100.000
163.600.000
10.800.000
31.000.000
8
9
10
Rapat Koordinasi, evaluasi peserta PBI-D tahun 2017 serta pembahasan dan pengesahannya bersama instansi terkait Menyusun draft dan mengajukan ketetapan Bupati tentang daftar peserta PBI-D tahun 2017 hasil verifikasi dan validasi Monitoring dan evaluasi
v
v
v
v
Berita Acara, Daftar hadir, daftar peserta PBI-D tahun 2017 telah disahkan
v
v
v
v
Draft sekaligus SK BUPATI, Naskah dinas
4.200.000
v
Dokumen laporan monev
7.000.000
v
10.175.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja sektor informal Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2
3 4 5
6
: Meningkatnya kesejahteraan pekerja sektor informal : Jumlah pekerja sektor informal yang diberi jaminan sosial : 500 Orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v
Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinsos Provinsi, Disnaker Provinsi, BPJS Ketenagakerjaan, Bag. Hukum Setda, Disdukcapil tentang Kriteria, Kepesertaan, Pembiayaan, Sistem/Mekanisme Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor informal, prosedur pembayaran, mekanisme klaim/pemanfaatan Kartu Jaminan Tenagakerja Menyusun draft Ketetapan v Bupati tentang Kriteria Tenaga Kerja Sektor informal layak Jaminan Sosial Rapat Koordinasi dan evaluasi kepesertaan Sosialisasi Tenaga Kerja Sektor v informal layak Jaminan Sosial Bimtek pendataan dan verifikasi Tenaga Kerja Sektor informal layak Jaminan Sosial Bimtek pendataan dan verifikasi v Tenaga Kerja Sektor informal layak Jaminan Sosial
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Dokumen referensi, Laporan hasil Koordinasi
Program
Kegiatan
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja sektor informal
Pendanaan (Rp)
16.800.000
Draft Ketetapan Bupati tentang Kriteria Tenaga Kerja Sektor informal layak Jaminan Sosial
1.000.000
Notulensi Rapat
4.000.000
Daftar hadir, laporan kegiatan, dokumentasi Daftar hadir, laporan, dokumentasi kegiatan, Rencana Kerja Tindak Lanjut Dokumen daftar calon Peserta peserta jaminan sosial tenaga kerja, berita acara hasil pendataan dan
15.000.000 15.000.000
30.000.000
7 8
9
10 11 12
Rapat Koordinasi dan evaluasi pembiayaan Membahas dan mengesahkan daftar peserta jaminan sosial tenaga kerja bersama instansi terkait Menyusun draft dan mengajukan ketetapan Bupati tentang daftar peserta jaminan sosial tenaga kerja Pembayaran Iuran peserta Jaminan Sosial tenaga kerja Pembagian Kartu Jaminan Tenaga Kerja Monitoring dan evaluasi
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
verifikasi Notulensi Rapat
1.000.000
Daftar peserta jaminan sosial tenaga kerja sektor informal yang valid dan akurat
5.000.000
Draft SK BUPATI, Naskah dinas
1.000.000
Dokumen SPJ/Laporan Kartu diterima Tenaga kerja sektor informal Dokumen laporan monev
147.200.000 1.000.000 3.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Monitoring hasil verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2 3
: Meningkatnya kesejahteraan keluarga penerima PBI-JK : Jumlah keluarga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang di monitoring : 45 Orang
Aksi/ Kegiatan
Monitoring kepada masyarakat penerima manfaat jaminan kesehatan Cetak bukulet /buku saku (info tatacara,persyaratan PBI JK ) Cetak buku laporan dokumentasi kegt monitoring
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v
v
Output/ Keluaran
Laporan hasil monitoring
Booklet v
Cetak buku laporan
Program
Kegiatan
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Monitoring hasil verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK)
Pendanaan (Rp)
15.200.000
22.000.000 10.500.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Fasilitasi program keluarga harapan (PKH) Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2 3 4
: Meningkatnya perlindungan sosial bagi keluarga miskin melalui program keluarga harapan : Jumlah keluarga penerima program keluarga harapan (PKH) : 28.000 Orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinsos Provinsi & kementrian sosial dan pelaksanaan kegiatan di wilayah Rapat Koordinasi dan evaluasi v kepesertaan Melaksanakan sosialiasasi program keluarga harapan Mengadministrasikan v pelaksanaan kegiatan fasilitasi pkh
v
v
v
v v
v
v
Output/ Keluaran
Laporan hasil Koordinasi dan konsultasi
Program
Kegiatan
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)
Pendanaan (Rp)
150.000.000
Daftar Hadir, Notulensi Rapat
115.000.000
Daftar Hadir, Notulensi Rapat
50.000.000
Dokumen administrasi pelaksanaan fasilitasi pkh
35.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial Pemberdayaan Veteran, dan Perintis Kemerdekaan Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya kesejahteraan veteran dan perintis kemerdekaan : Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan : 32 Orang
Aksi/ Kegiatan
1
Melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
2
Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi PP Polri, Pepabri, monitoring keberadaan kondisi perintis dan janda perintis kemerdekaan, pembiayaan keluarga perintis Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan PP Polri, veteran dan pepabri dengan pembinaan perintis/janda perintis kemerdekaan melalui keluarga perintis
3
4
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Kegiatan
Penjangkauan dalam pelayanan konsultasi dan monitoring pembinaan perintis/ janda perintis kemerdekaan melalui keluarga perintis Pendampingan, koordinasi dan pelaporan Kegiatan dan monitoring keberadaan kondisi perintis dan janda perintis kemerdekaan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
Pemberdayaan Veteran, dan Perintis Kemerdekaan
Dokumen administrasi
Pendanaan (Rp)
6.300.000
6.740.000 168.427.000
26.600.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1 2 3
4
5
6
: Meningkatnya validitas data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) : Persentase pemutakhiran data PMKS : 22 Kecamatan
Aksi/ Kegiatan
Melaksanakan Perencanaan Kegiatan Melaksanakan administrasi kegiatan Melaksanakan rapat-rapat intern bersama TKSK, PSM dan Kessos Kecamatan Melaksanakan rapat bersama TKSK tentang tugas dan fungsi TKSK yang ada dimasingmasing Kecamatan Melaksanakan Sosialisasi Pendataan dan Pemutakhiran data PMKS dan PSKS di Kabupaten Blitar Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Terselenggaranya administrasi yang tertib Diharapkan informasi awal tentang pendataan PMKS dan PSKS dapat dimengerti dan Dilaksanakan Memberikan laporan hasil pekerjaan yang dituangkan didalam laporan setiap 3 bulan
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Kegiatan
Pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial
Pendanaan (Rp)
4.200.000 3.256.000
112.200.000
Implementasinya data PMKS/PSKS dan data warga miskin valid
75.159.500
Data masyarakat yang valid dapat menentukan program Pengentasan Penyandang Masalah selanjutnya
54.000000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pembinaan, pengendalian dan peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya keterampilan dan wawasan fakir miskin : Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pembinaan : 140 Orang
Aksi/ Kegiatan
1
Melaksanakan pembinaan
2
Melaksanakan Perjalanan dinas dalam daerah Melaksanakan Perjalanan dinas luar daerah Membuat laporan dalam setiap kegiatan pembinaan
3 4
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v
Output/ Keluaran
v
v
v
v
tercapainya pembinaan terhadap para lanjut usia yang akan mendapatkan bantuan kesiapan pelaksanaan pembinaan
v
v
v
v
kesiapan pelaksanaan pembinaan
v
v
v
v
dokumen administrasi
Program
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Kegiatan
Pembinaan, pengendalian dan peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin
Pendanaan (Rp)
229.500.000
22.000.000 98.500.000 4.740.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pemberdayaan fakir miskin Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2 3 4
: Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin : Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan : 140 Orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v
Melaksanakan penyerahan bantuan kube kepada para lanjut usia Melaksanakan Perjalanan dinas v dalam daerah Melaksanakan Perjalanan dinas v luar daerah Membuat laporan dalam setiap v kegiatan pembinaan
Output/ Keluaran
tercapainya penyerahan bantuan kube terhadap para lanjut usia
Program
Kegiatan
Pemberdayaan Program fakir miskin Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Pendanaan (Rp)
305.380.000
v
v
v
kesiapan pelaksanaan pembinaan
31.370.000
v
v
v
kesiapan pelaksanaan pembinaan
63.250.000
v
v
v
dokumen administrasi
10.425.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pembinaan dan penyuluhan masyarakat penerima bantuan stimulant Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1 2 3
4
: Meningkatnya wawasan calon penerima bantuan stimulan : Jumlah fakir miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial : 250 Orang
Aksi/ Kegiatan
Melaksanakan Perencanaan Kegiatan Melaksanakan administrasi kegiatan Melaksanakan rapat koordinasi dengan Desa/Kelurahan Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat penerima bantuan stimulan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Kegiatan
Terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Terselenggaranya administrasi yang tertib Diharapkan informasi awal kepada warga masyarakat calon penerima bantuan Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat fakir miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Pembinaan dan penyuluhan masyarakat penerima bantuan stimulan
Pendanaan (Rp)
4.200.000 5.360.000
160.410.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pembinaan dan penyuluhan bagi perangkat desa/Kel., toga tomas dalam rangka penataan lingkungan sosial Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1 2 3
4
: Meningkatnya wawasan perangkat desa/kelurahan : Jumlah perangkat desa/kel., toga tomas yang dibina dan diberi penyuluhan : 744 Orang
Aksi/ Kegiatan
Melaksanakan Perencanaan Kegiatan Melaksanakan administrasi kegiatan Melaksanakan rapat koordinasi dengan Desa/Kelurahan
Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bagi perangkat desa/kelurahan, Toga, Tomas dalam rangka penataan lingkungan sosial
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Kegiatan
Terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Terselenggaranya administrasi yang tertib Terlaksananya pembinaan kepada jumlah perangkat desa/kelurahan, Toga, Tomas yang diberikan penyuluhan tentang penataan lingkungan sosial Terlaksananya pembinaan kepada jumlah perangkat desa/kelurahan, Toga, Tomas yang diberikan penyuluhan tentang penataan lingkungan sosial
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Pembinaan dan penyuluhan bagi perangkat desa/Kel., toga tomas dalam rangka penataan lingkungan sosial
Pendanaan (Rp)
4.200.000 5.180.000
206.765.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial Pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2
3
4
5 6
: Meningkatnya peran organisasi dan masyarakat lansia : Jumlah organisasi masyarakat lanjut usia, dan jumlah masyarakat lanjut usia yang diberi penyuluhan : 1.000 Orang
Aksi/ Kegiatan
Rapat Koordinasi dengan Pengurus Komda Lansia dan Perwakilan YGA Kabupaten Blitar setiap 3 bulan sekali Sosialisasi Pengurus dan Anggota Karang Werda tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia dan Pembentukan Karang Werda Pembinaan Karang Werda SeKab. Blitar Penilaian Karang Werda Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017 Pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2017 Kunker Pengurus KOMDA LANSIA Kab. Blitar Masa Bhakti 2017-2020
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v
Laporan hasil Koordinasi
v
v
v
Daftar Hadir, Notulensi Rapat
v
v
v
v
v
v v
v
Output/ Keluaran
Daftar hadir, laporan, dokumentasi kegiatan, Rencana Kerja Tindak Lanjut Daftar hadir, laporan, dokumentasi kegiatan, Rencana Kerja Tindak Lanjut Laporan Hasil pelaksanaan HLUN Tahun 2017 di Kabupaten Blitar Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Lanjut Usia Kab. Blitar
Program
Kegiatan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
Pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia.
Pendanaan (Rp)
7.500.000
110.000.000
36.000.000
30.000.000
250.000.000 350.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1 2 3 4
: Meningkatnya kesejahteraan keluarga rentan : Jumlah keluarga rentan yang diberi bantuan pendampingan, konseling dan rujukan : 50 Orang
Aksi/ Kegiatan
Melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah Melaksanakan Perjalanan dinas luar daerah Melaksanakan rapat koordinasi Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi LK3
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v v v v
v
v
v v
v
v v
v
v
Output/ Keluaran
Pelayanan penjangkauan dan konseling klien lk3 Pendampingan, koordinasi danpelaporan koordinasi dan evaluasi kegiatan LK3 Dokumen administrasi pelaksanaan fasilitasi LK3
Program
Kegiatan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Pendanaan (Rp)
32.850.000 21.900.000 2.775.000 12.475.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial Pembinaan tentang peran penting keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang peran keluarga : Jumlah masyarakat yang dibina tentang peran penting keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial : 500 Orang
Aksi/ Kegiatan
1
Melaksanakan pembinaan
2
Melaksanakan Perjalanan dinas dalam daerah
3
Mengadministrasikan kegiatan pembinaan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
tercapainya kesejahteraan keluarga kesiapan pelaksanaan pembinaan
v
dokumen administrasi
Program
Kegiatan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
Pembinaan tentang peran penting keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
Pendanaan (Rp)
55.880.000 1.780.000 2.340.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial Peningkatan kualitas kelembagaan sosial Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2
3
: Meningkatnya kualitas pengurus lembaga sosial : Jumlah pengurus lembaga sosial yang mendapat pembinaan : 3.200 Orang
Aksi/ Kegiatan
Sosialisasi peningkatan kualitas SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi ke desa dan kelurahan se Kab.Blitar Sosialisasi peningkatan kualitas SDM pengurus lembaga/ organisasi sosial di Kab.Blitar
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v
v
v
v
v
v
v
v
v
Output/ Keluaran
Meningkatkan kemampuan pengurus LKSA dalam pengadministrasian lembaga Meningkatkan pengurus karang taruna se Kab.Blitar Meningkatkan kualitas SDM pengurus Lembaga/organisasi sosial di Kab.Blitar
Program
Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
Kegiatan
Pendanaan (Rp)
Peningkatan kualitas kelembagaan sosial
50.000.000
60.000.000
250.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2
: Meningkatnya kualitas pengurus lembaga sosial : Jumlah pengurus LKSA yang dididik dan dilatih keterampilan : 24 Orang
Aksi/ Kegiatan
koordinasi dengan pengurus LKSA dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan LKS Merumuskan Dan Mensosialisasikan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Dan Pendayagunaan Pengurus LKS
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v
v
Output/ Keluaran
Terpetakanya permasalahan yang ada di lembaga.
Meningkatnya SDM dan pemahaman para pengurus LKSA terkait Kelembagaan
Program
Kegiatan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Pendanaan (Rp)
25.000.000
30.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial Pembinaan karang taruna Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya kualitas pengurus karang taruna : Jumlah pengurus karang taruna yang diberi pembinaan : 50 Orang
Aksi/ Kegiatan
1
Koordinasi
2
Pembinaan
3
Monitoring
4
Evaluasi
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Terpetakanya jumlah karang taruna se kab blitar meningkatkan kapasitas, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan,program,dan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna Terpetakanya perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan Karang Taruna Terpetakanya bahan dan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
Kegiatan
Pembinaan karang taruna
Pendanaan (Rp)
15.000.000 15.000.000
15.000.000
15.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial Peningkatan kualitas kelembagaan sosial Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya kualitas pengurus karang taruna : Jumlah pengurus karang taruna yang diberi pembinaan : 50 Orang
Aksi/ Kegiatan
1
Koordinasi
2
Sosialisasi Peningkatan kualitas SDM Pengurus Lembaga/ organisasi Sosial di Kabupaten Blitar
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v
v
v
v
Output/ Keluaran
Program
Terpetakanya permasalahan yang ada di lembaga dan organisasi sosial Meningkatnya SDM dan pemahaman para pengurus LKS dan Organisasi sosial Se kab blitar
Program peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
Kegiatan
Pendanaan (Rp)
Peningkatan kualitas kelembagaan sosial
225.000.000 25.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program pelayanan dan rehabilitasi sosial Sosialisasi Para Penyandang disabilitas dan Eks Trauma Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1 2
3
4
5
6 7
: Meningkatnya pemahaman para penyandang disabilitas dan eks trauma : Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi : 400 Orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v
Koordinasi dengan PPDI untuk undangan peserta Sosialisasi Koordinasi dengan FKKAPD v untuk undangan peserta Sosialisasi Koordinasi Persiapan v Pelaksanaan Launching Kampung peduli Pengumpulan dokumen/data v perencanaan sosialisasi dari PPDI, FKKAPD, dan Kampung Peduli sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi para penyandang disabilitas dan eks trauma Pelaksanaan launching Kampung Peduli Monitoring dan evaluasi Sosialisasi para penyandang disabilitas dan eks trauma
Output/ Keluaran
Jumlah anggota PPDI yang akan menjadi peserta sosialisasi Jumlah anggota FKKAPD yang akan menjadi peserta sosialisasi
Program
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
Kegiatan
Pendanaan (Rp)
Sosialisasi Para Penyandang disabilitas dan Eks Trauma
Terlaksananya launching kampung peduli Prosentase keterlibatan penyusunan Rencana tahun 2018
v
Penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi v v
Kampung peduli dikenal oleh masyarakat luas Terlaksananya kegiatan yang direncanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan
18.500.000
152.526.300
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Pasien eks Psikotik dan ANABH Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya mutu pelayanan eks psikotik dan anak nakal/anak berhadapan hukum : Jumlah eks pasien psikotik dan AN-ABH yang direhabilitasi ke UPT. RSBL dan UPT. PRSMP : 150 orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
1
Koordinasi program dan kegiatan dengan subag sungram
V
2
Koordinasi dan kerja sama instansi lintas sektoral terkait
V
3
Koordinasi dengan Dinsos Prov. Jatim (Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial), UPT. RSBL dan UPT. PRSMP
V
4
Penanganan eks psikotik dan V rehabilitasi sosial di UPT RSBL
5
-
Melengkapi persyaratan administrasi.
-
Jemput dan antar klien
Penanganan AN-ABH serta rehabilitasi sosial di UPT
V
Output/ Keluaran
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan V
V
V
V
V
V
V
V
Menciptakan langkah terpadu penanganan sesuai kewenangan masing-masing, intansi lintas sektoral saling mengisi dan melengkapi demi suksesnya program dan kegiatan dilapangan.
Program
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Kegiatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Pasien eks Psikotik dan ANABH
Pendanaan (Rp)
4.600.000
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjalin kerjasama antara daerah dan provinsi (Dinas Sosial Daerah dan Dinas Sosial Provinsi, utamanya di UPT rehabilitasi sosial)
3.900.000
Memberikan layanan sosial pada penerima manfaat dengan harapan usai proses rehabilitasi mampu memerankan fungsi sosialnya, berbaur dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya.
33.500.000
Memberikan layanan sosial pada penerima manfaat dengan harapan
4.800.000
PRSMP -
Melengkapi persyaratan administrasi.
-
Jemput dan antar klien
6
Pemberian gizi kepada keluarga korban pasung
7
Penunjukan penyedia barang stimulan
8
Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan
usai proses rehabilitasi mampu memerankan fungsi sosialnya, berbaur dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya. V
V
V
Membantu kebutuhan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan korban/keluarga pasung
9.000.000
Tersedianya barang stimulant untuk peserta pelatihan
39.000.000
Mewujudkan calon tenaga kerja terampil yang mampu mandiri
55.200.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sosialisasi Penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng : Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng : 200 orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
Output/ Keluaran
1
Koordinasi program dan kegiatan dengan subag sungram
V
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
2
Koordinasi dengan Dinsos Prov. Jatim (Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial)
V
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjalin kerjasama antara daerah dan provinsi (Dinas Sosial Daerah dan Dinas Sosial Provinsi)
3
Koordinasi dan kerja sama instansi lintas sektoral terkait, meliputi :
4
-
Konsep penanganan
-
Penunjukan nara sumber
-
Laporan kebijakan provinsi
Pelaksanaan sosialisasi, melibatkan instansi lintas sektoral terkait
Program
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Kegiatan
Sosialisasi Penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng
Pendanaan (Rp)
5.100.000
V
V
Merumuskan konsep penanganan serta menentukan materi urgent yang lebih fokus pada sasaran
48.000.000
V
V
Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait
36.900.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sosialisasi penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya pemahaman penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga : Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga : 400 orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
Output/ Keluaran
1
Koordinasi program dan kegiatan dengan subag sungram
V
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
2
Koordinasi dengan Dinsos Prov. Jatim (Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial)
V
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjalin kerjasama antara daerah dan provinsi (Dinas Sosial Daerah dan Dinas Sosial Provinsi)
3
Koordinasi dan kerja sama instansi lintas sektoral terkait, baik local maupun provinsi meliputi :
4
-
Konsep penanganan
-
Penunjukan nara sumber
-
Laporan kaitannya kebijakan provinsi
Pelaksanaan sosialisasi, melibatkan instansi lintas sektoral terkait
Program
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Kegiatan
Sosialisasi penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga
Pendanaan (Rp)
38.030.000
V
V
Merumuskan konsep penanganan serta menentukan materi urgent yang lbih focus pada sasaran
38.170.000
V
V
Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait
73.800.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program pelayanan dan rehabilitasi sosial Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti (LKSA) Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
1
2
3
: Meningkatnya kesejahteraan para penghuni panti : Jumlah penghuni panti yang diberi bantuan : 1.000 Anak
Aksi/ Kegiatan
Koordinasi dan konsultasi dengan sie sungram Dinsos Kab.Blitar dan Dinsos Prov.Jatim Koordinasi dengan seksi pelayanan anak dan lansia Dinsos Prov.Jatim Koordinasi dan konsultasi: - Tenaga ahli narasumber kegiatan sosialisasi adopsi Th.2018 - Pengiriman berkas permohonan pengangkatan anak (Adopsi) untuk diterbitkan SK pengangkatan anak oleh tim pemberian ijin pengangkatan anak (Tim PIPA) Prov.Jatim Buka bersama dan penyerahan santunan kepada anak yatim/piatu, dhuafa dan anak terlantar di LKSA
Jadwal Pelaksanaan I II III IV v v
v
v
Output/ Keluaran
Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang prosedur dan proses administrasi dalam pegangkatan anak (Adopsi privat) kepada : - Camat dan muspika - Tokoh masyarakat/agama - Pusat kesehatan masayarakat - Pemerintah desa/kelurahan - Bidan desa/kelurahan - Calon Orang Tua Angkat (COTA)
Melaluikegiatan buka bersama dan pemberian santunan kepada 1.000 anak yatim/piatu, dhuafa dan anak terlantar untuk membangun rasa empati dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat terhadap kesejahteraan anak yang didampingi di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)
Program
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
Kegiatan
Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti (LKSA)
Pendanaan (Rp)
15.950.000
105.000.000
4
Kegiatan 1 Muharam 1349H/2018
v
5
Pemberian Permakanan Tambahan penghuni lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)
v
v
Membangun anak Indonesia yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan YME serta memiliki etika dan budi pekerti luhur Pemberian lauk pauk sebagai upaya peningkatan standart gizi anak di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) Kab.Blitar
65.280.000
198.000.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya pelayanan untuk PMKS khususnya para penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan : Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan : 15 orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
1
Koordinasi program dan kegiatan dengan subag sungram
V
2
Koordinasi dengan Dinsos Prov. Jatim (Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas)
V
3
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Output/ Keluaran
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan V
V
V
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjalin kerjasama antara daerah dan provinsi (Dinas Sosial Daerah dan Dinas Sosial Provinsi) V
Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penyandang disabilitas dan eks trauma
Program
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Kegiatan
Pendampingan Para Penyandang Disabilitas Berat
Pendanaan (Rp)
7.125.000
82.500.000
FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pendampingan Para Penyandang Disabilitas Berat Th.2018 Sasaran Strategis Indikator kinerja Target NO
: Meningkatnya pelayanan untuk PMKS khususnya para penyandang disabilitas berat : Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi : 500 orang
Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
Output/ Keluaran
1
Koordinasi program dan kegiatan dengan subag sungram
V
2
Koordinasi dengan Dinsos Prov. Jatim (Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas)
V
3
Pemberian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas
V
V
Membantu kebutuhan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas
4
Pemberian sembako bagi Penyandang Disabilitas
V
V
Membantu kebutuhan sembako bagi Penyandang Disabilitas
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan V
V
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjalin kerjasama antara daerah dan provinsi (Dinas Sosial Daerah dan Dinas Sosial Provinsi)
Program
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Kegiatan
Pendampingan Para Penyandang Disabilitas Berat
Pendanaan (Rp)
11.150.000
39.500.000 150.000.000