Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
6
Tanggal
:
29 December 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi
:
1 . 11 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 20
BELANJA
15.671.848.681,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
7.864.828.000,00
BELANJA LANGSUNG
7.807.020.681,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 02 . 45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 05 1.11 . 1.11.01 . 05 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capacity Building bagi Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
1.11 . 1.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 06
7.864.828.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
842.839.681,00 842.839.681,00 23.400.000,00 819.439.681,00 303.000.000,00 303.000.000,00 235.000.000,00 68.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 300.000,00 194.700.000,00 25.000.000,00
keuangan 1.11 . 1.11.01 . 06 . 07
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
24.400.000,00
Program Pelayanan Kontrasepsi
85.690.000,00
1.11 . 1.11.01 . 12 1.11 . 1.11.01 . 12 . 02 1.11 . 1.11.01 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1
Pengadaan Alat Kontrasepsi Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
600.000,00
50.000.000,00 175.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.11 . 1.11.01 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 12 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 12 . 03
Pelayanan KB Medis Kontrasepsi
1.11 . 1.11.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 13 1.11 . 1.11.01 . 13 . 01
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Revitalisasi Kelompok Generasi Berencana ( Genre )
1.11 . 1.11.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 13 . 02
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )
1.11 . 1.11.01 . 13 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 13 . 03
Lomba Duta Generasi Berencana
1.11 . 1.11.01 . 13 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 13 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 13 . 04
Bimbingan Teknis Kelompok PIK Remaja
1.11 . 1.11.01 . 13 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 13 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 14 1.11 . 1.11.01 . 14 . 01
Program Keluarga Berencana
Pelayanan KIE
DASAR HUKUM 4 1.240.000,00
48.585.000,00 35.690.000,00 350.000,00 35.340.000,00 285.627.000,00 114.440.000,00 500.000,00 113.940.000,00 33.970.000,00 500.000,00 33.470.000,00 57.772.000,00 5.675.000,00 52.097.000,00 79.445.000,00 125.000,00 79.320.000,00 4.075.006.500,00 1.066.020.000,00
1.11 . 1.11.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
788.520.000,00
1.11 . 1.11.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
275.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 14 . 02 1.11 . 1.11.01 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 04
Monitoring, Evaluasi Peserta KB MKEJ dan Sosialisasi kepada Kelompok KB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan pelayanan KB bagi Keluarga Miskin dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Blitar
2.500.000,00
27.381.000,00 175.000,00 27.206.000,00 37.200.000,00
dan Proklamasi Kemerdekaan RI 1.11 . 1.11.01 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 14 . 06
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu ( Papsemear )
1.11 . 1.11.01 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 14 . 07 1.11 . 1.11.01 . 14 . 07 . 5 . 2 . 1
Penyediaan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin ( MUYAN ) Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
875.000,00 36.325.000,00 22.470.000,00 150.000,00 22.320.000,00 11.830.000,00 700.000,00 Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 14 . 07 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 08
Belanja Barang dan Jasa
Peringatan Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS )
1.11 . 1.11.01 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 14 . 09 1.11 . 1.11.01 . 14 . 09 . 5 . 2 . 3 1.11 . 1.11.01 . 14 . 10 1.11 . 1.11.01 . 14 . 10 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 11 1.11 . 1.11.01 . 14 . 11 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 12 1.11 . 1.11.01 . 14 . 12 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 13 1.11 . 1.11.01 . 14 . 13 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 14 1.11 . 1.11.01 . 14 . 14 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 15 1.11 . 1.11.01 . 14 . 15 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 16 1.11 . 1.11.01 . 14 . 16 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 17 1.11 . 1.11.01 . 14 . 17 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 18 1.11 . 1.11.01 . 14 . 18 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 19 1.11 . 1.11.01 . 14 . 19 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 20 1.11 . 1.11.01 . 14 . 20 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 21 1.11 . 1.11.01 . 14 . 21 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 22 1.11 . 1.11.01 . 14 . 22 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 23
Peningkatan Pencapaian Program KB ( DAK 2016 ) Belanja Modal
Penyediaan Fasilitas Pelayanan KB Se kabupaten Blitar Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Bakung Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Sutojayan Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Panggungrejo Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Wates Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Kesamben Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Wlingi Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Talun Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Kanigoro Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Kademangan Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Sanankulon Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Srengat Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Ponggok Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Garum
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.130.000,00 40.600.000,00 250.000,00 40.350.000,00 1.924.355.500,00 1.924.355.500,00 24.960.000,00 24.960.000,00 51.133.000,00 51.133.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 14 . 23 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 24 1.11 . 1.11.01 . 14 . 24 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 25 1.11 . 1.11.01 . 14 . 25 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 26 1.11 . 1.11.01 . 14 . 26 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 27 1.11 . 1.11.01 . 14 . 27 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 14 . 28 1.11 . 1.11.01 . 14 . 28 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Gandusari Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Wonodadi Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Wonotirto Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Selorejo Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KKBPK Kecamatan Selopuro Belanja Barang dan Jasa Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pembentukan Forum Anak menuju Kabupaten Blitar Layak Anak
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 17 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 17 . 11
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu ( GSI )
1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 18 1.11 . 1.11.01 . 18 . 03
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Pembinaan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 05
Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
1.11 . 1.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 06
Monitoring dan evaluasi program Keluarga Sejahtera
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 51.121.000,00 340.605.000,00 340.605.000,00 3.850.000,00 336.755.000,00 495.800.000,00 120.000.000,00 1.650.000,00 118.350.000,00 17.250.400,00 1.500.000,00 15.750.400,00 358.549.600,00 3.850.000,00 354.699.600,00 290.455.000,00 71.365.000,00 1.400.000,00 69.965.000,00 20.000.000,00 500.000,00 19.500.000,00 19.875.000,00
Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.11 . 1.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 07
Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
1.11 . 1.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 08 1.11 . 1.11.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 18 . 10
Peningkatan Peran Kader dalam membangun Keluarga Sejahtera Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Temu usaha antara kelompok UPPKS dengan Usaha menengah dan Besar
1.11 . 1.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 1.11 . 1.11.01 . 19 . 03
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 21 1.11 . 1.11.01 . 21 . 01 1.11 . 1.11.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 24
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang
DASAR HUKUM 4 1.050.000,00
18.825.000,00 50.355.000,00 1.650.000,00 48.705.000,00 78.349.000,00 450.000,00 77.899.000,00 50.511.000,00 450.000,00 50.061.000,00 96.600.000,00 96.600.000,00 2.145.000,00 94.455.000,00 21.107.000,00 21.107.000,00 750.000,00 20.357.000,00 693.553.000,00
Mandiri 1.11 . 1.11.01 . 24 . 01
Fasilitasi Peran Kelompok IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) peduli KB
1.11 . 1.11.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 24 . 02
Revitalisasi Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana ( Saka Kencana )
1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 24 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Program KKB
1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 24 . 04
Bimbingan Evaluasi Kelompok Desa Kencana
1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 24 . 06
Temu Bakti Saka Kencana dan Kader PIK Remaja
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
499.157.000,00 2.000.000,00 497.157.000,00 13.646.500,00 500.000,00 13.146.500,00 28.774.000,00 500.000,00 28.274.000,00 25.350.000,00 2.000.000,00 23.350.000,00 126.625.500,00
Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 25 1.11 . 1.11.01 . 25 . 02
DASAR HUKUM 4 2.475.000,00
119.150.500,00 5.000.000,00
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
56.737.500,00
Fasilitasi Form Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya
56.737.500,00
1.11 . 1.11.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
175.000,00 56.562.500,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(15.671.848.681,00)
BLITAR, 29 December 2015 Bupati
HERRY NOEGROHO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6