Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
1 Tahun 2016
Tanggal
:
3 Februari 2016
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi
:
1 . 11 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
BELANJA
11.907.043.359,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.654.043.359,00
Belanja Pegawai
4.654.043.359,00
BELANJA LANGSUNG
7.253.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.215.910.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 140.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa
140.960.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
75.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 47.840.000,00 47.840.000,00 412.000.000,00 412.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
38.310.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.200.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.110.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
Penyediaan jasa publikasi melalui media massa Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
35.000.000,00 35.000.000,00 177.000.000,00 177.000.000,00 687.310.000,00 71.250.000,00 1.400.000,00 770.000,00 69.080.000,00 83.700.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
81.000.000,00
Pengadaan mebeleur
84.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 02 . 45
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/berat Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman
1.11 . 1.11.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 46
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
1.11 . 1.11.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 02 . 47
Pengadaan Instalasi Listrik Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
1.400.000,00 1.300.000,00
1.400.000,00 825.000,00 82.025.000,00 142.500.000,00 142.500.000,00 163.640.000,00 1.400.000,00 162.240.000,00 46.970.000,00 1.400.000,00 570.000,00 45.000.000,00 95.000.000,00 1.400.000,00 570.000,00 93.030.000,00 316.450.000,00
keuangan RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.11 . 1.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
60.000.000,00 55.650.000,00 4.350.000,00 60.650.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
44.700.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.950.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 15 . 07
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Fasilitasi Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Di Kab/Kota
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 14
Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GNAKSA) dan
20.800.000,00 5.800.000,00 15.000.000,00 175.000.000,00 129.500.000,00 45.500.000,00 646.000.000,00 142.500.000,00 32.400.000,00 110.100.000,00 190.000.000,00
Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Di Sekolah Kab/Kota 1.11 . 1.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 15
Penguatan Pendamping Penanganan ABH di Provinsi Bengkulu
35.400.000,00 154.600.000,00 123.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29.400.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
94.100.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 16
Pengiriman Forum Anak Nasioanal Dan Perayaan Hari Anak Nasional Di Provinsi Bengkulu
1.11 . 1.11.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 1.11 . 1.11.01 . 16 . 04
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penyusunan profil gender dan anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05
Penyebarluasan informasi tentang perempuan dan anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06
Penguatan jaringan informasi perempuan dan anak kab/kota
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
190.000.000,00 27.400.000,00 162.600.000,00 1.543.750.000,00 190.000.000,00 56.400.000,00 133.600.000,00 190.000.000,00 48.000.000,00 142.000.000,00 142.500.000,00
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 . 11
Sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program PP dan PA se-Provinsi
26.400.000,00 116.100.000,00 237.500.000,00
Bengkulu 1.11 . 1.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 . 12
Pembuatan Film Dokumenter tentang Perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 . 14
Fasilitasi Pertemuan Driver Penggerak dan POKJA PUG Provinsi
1.11 . 1.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 . 16
Pembinaan Focal Point PPRG Provinsi Bengkulu
1.11 . 1.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 . 17
Optimalisasi Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan P2TP2A
1.11 . 1.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 16 . 18
Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ibu
1.11 . 1.11.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 17 1.11 . 1.11.01 . 17 . 03
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pendampingan Dan perlindungan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 17 . 15
Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
1.11 . 1.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 17 . 22
Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
34.500.000,00 203.000.000,00 166.250.000,00 23.850.000,00 142.400.000,00 95.000.000,00 20.700.000,00 74.300.000,00 142.500.000,00 31.050.000,00 111.450.000,00 190.000.000,00 39.500.000,00 150.500.000,00 190.000.000,00 33.700.000,00 156.300.000,00 599.830.000,00 219.830.000,00 47.400.000,00 172.430.000,00 142.500.000,00 42.300.000,00 100.200.000,00 95.000.000,00
Perdagangan Orang (TPPO) 1.11 . 1.11.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.200.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75.800.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 24
Pembinaan PUG Melalui Usaha Ekonomi Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
142.500.000,00 31.050.000,00 111.450.000,00 2.243.750.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 18 . 04
TOT Peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan
166.250.000,00
anak 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 09
Pembinaan Organisasi Perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 12
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69.900.000,00 855.100.000,00 166.250.000,00 31.600.000,00 134.650.000,00
Pembinaan dan Pendampingan Pada Pelaku Olahraga Perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 18
925.000.000,00
Workshop penanganan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak
1.11 . 1.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 18 . 17
35.550.000,00 130.700.000,00
190.000.000,00 47.400.000,00 142.600.000,00
Bimbingan Teknis Bagi Pejabat SKPD Provinsi Bengkulu Dalam Penganggaran Responsif
166.250.000,00
Gender Sebagai Pelaksana Perda 1.11 . 1.11.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 19
Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender
1.11 . 1.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 20
250.000.000,00 39.500.000,00 210.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 . 21
33.300.000,00 132.950.000,00
190.000.000,00 44.400.000,00 145.600.000,00
Penguatan Kapasitas Perempuan Parlemen
1.11 . 1.11.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
190.000.000,00 39.500.000,00 150.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(11.907.043.359,00)
Bengkulu, 3 Februari 2016 GUBERNUR BENGKULU
H. RIDWAN MUKTI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5