RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG URUSAN : Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang SKPD : Dinas Pekerjaan Umum No
1 2
Program/Kegiatan
1 2 1
2 3
5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - Pengadaan Truck Molen -Pengadaan Baching Plan -Pengadaan Cruser unit -Pengadaan Jack Hammer backhoe loader
1 1
Terlaksananya tertib administrasi perantoran dinas PU
Rehabilitasi Sedang Berat rumah dinas pemerintahan Peningkatan rumah dinas Pemda
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUNGAN Monitoring Evaluasi dan pelaporan
Lokasi
Target capaian kinerja
DPUK Sjj DPUK Sjj
Muaro
Pembangunan Rumah Jabatan Lanjutan Pembangunan Rumah dinas Sekda
PROGRAM PENINGKATAN SDM 1 Peningkatan sumber daya aparatur 2 Bimbingan Teknis Pembuatan naska Akademis Bidang Tata Ruang
3 4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penunjang operasional Administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program Kegiatan
Terjadinya peningkatan SDM pengawasan kinerja pada kegiatan
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan Pembangunan jalan 1 078/ Tanah Bato - Muaro (calau - tanah bato) 2 108/Lanjutan Pembangunan Jalan 2 Jalur (Pasar Jum'at - Kandang Baru) 3 137/Simp. Mudik Malih - Mudik Malih 136/Simp. Mudik Betung - Mudik Betung Tersedianya jalan dengan kondisi pelayanan mantap sesuai dengan 4 beban rencana 5 165/Timpeh Lama - Timpeh III (Timpeh VII - Timpeh VI) 6 183/Pasar Sei. Tambang - Kunangan (Karbindo) 7 Pulasan - Sawah Gadang 8 Banjar Tangah - Lubuk Kapiek 9 Peningkatan jalan padang laweh sisawah 10 Pelebaran Jalan M yamin 11 Peningkatan Simawik- Manganti 12 Peningkatan Jalan simpang lintas kantor camat Tanjung Gadang 13 Peningkatan Jalan Sei Kandis - Buluk Kasok 14 Lanjutan Pembangunan Jalan Rambatan 15 Peningkatan Jalan Muaro Kalaban - Tanah Bedantung 16 Peningkatan Jalan Ruas Simpang Simancung - Tanjung Ampalu 17 Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Ampalu - Tanah Bedantung 18 Pembaukaan jalan kampung dalam silongo 19 pembukaan jalan dari rumbai ke tanggalo durian gadang 20 simpang IV Batang Lawas 21 pembukaan jalan usaha tani nagari guguk-palaluar-bukit bual-taratak malintang 22 jalan tanjung ampalu bukit bual 23 Silokek kenagagari kabun sisawah 24 Pembangunan jalan padang datar 25 Perencanaan pembangunan jalan Ta 2015 26 Biaya Umum dan pengawasan
Pagu Indikastif (Rp)
Rencana Tahun 2016
1 paket 1 paket
580,000,000 425,000,000
638,000,000
1 Paket 2 Unit 1 unit 1 unit 1 unit
600,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 1,350,000,000 350,000,000
660,000,000
5 paket
1,500,000,000
1,650,000,000
150,000,000
165,000,000
DPUK Sjj
1 paket
50,000,000 100,000,000
55,000,000
DPUK Sjj
1 paket
50,000,000
55,000,000
Sijunjung Sijunjung Tjg Gadang
3,00 Km 1,00 Km 2,20 Km
2,500,000,000 2,500,000,000 1,870,000,000
Tjg Gadang Kamang Baru Kamang Baru Tanjung Gadang Kamang Baru Koto VII/Sp Kudus Sijunjung Sp Kudus Tanjung Gadang Tanjung Gadang IV nagari Kupitan/IV Nagari/Sijunjung Kupitan/Koto VII Koto VII/Sijunjung Nagari silongo Nagari sisawah padang sibusuk Bukit Bual Nag Bukit Bual Sisawah Muaro bodi
2,30 Km 5,00 Km 3,00 Km 2,00 Km 3,00 Km 7,00 Km 2,00Km 6,80Km 0,50 Km 2,00 Km 2,00 Km 6 KM 6 KM 2 Km 2 Km 6 Km 5 Km
2,000,000,000
5,000,000,000 750,000,000 1,750,000,000 1,500,000,000 2,800,000,000 2,000,000,000 2,380,000,000 500,000,000 2,000,000,000 750,000,000 20,000,000,000 7,000,000,000 10,000,000,000 900,000,000 900,000,000 2,000,000,000 750,000,000 280,000,000 2,400,000,000 2,400,000,000 200,000,000 300,000,000
34,067,000,000
No
Program/Kegiatan 2
6
1
2
Indikator Kinerja Program Kegiatan
Kegiatan Pembangunan Jembatan 1 Lanjutan Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Batang Palangki 2 Lanjutan Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Pudak 3 Pembangunan Jembatan Taratak Baru Utara 4 Peningkatan Jembatan Batang Sibakur 5 Peningkatan Jembatan Sei. Lumuik/Kiliran Jao II 6 Peningkatan Jembatan Gantung Batang Pangian II 7 Peningkatan Jembatan Simaru 8 Peningkatan Jembatan Gantung Koto Tuo Tanjung 9 Peningkatan Jembatan Gantung Kelok Riak 10 Peningkatan Jembatan Gantung Aur Gading 11 Peningkatan Jembatan Batang Kinkin 12 Perencanaan Penggantian Jembatan Latang II 13 Pembangunan Jembatan tiga korong ( depan puskesmas) 14 Perencanaan pembangunan jembatan ta 2015 15 Biaya Pembebasan Lahan Bidang Bina Marga 16 Pembangunan Jembatan gantung Silalak Kulik 17 Lanjutan Pembangunan Jembatan Padang Tarok 18 Pembangunan jembatan Mudik kociek 19 Perencanaan Jembatan batang pangian 20 Perencanaan Jembatan Batang Sumpur 21 pembangunan jembatan muaro anggai 22 pembangunan jembatan gantung batang salosah 23 Pembangunan jembatan batng sumpur 24 Pembangunan Jembatan batang pangian II 25 Pembangunan jalan mudik mandarang - buluh kasok 26 Pembangunan Jalan koto langki sungai akik 27 Pembangunan Jalan awang atas langki 28 Pengerasan sungai dungai 29 Biaya Umum dan pengawasan PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan Rehab pemeliharaan jalan 1 083/Sijunjung - Pematang Panjang 2 093, 094/Pelebaran Jalan Logas - Gajah Mada - Ir. Juanda 3 011/Tanjung Bonai Aur - Koto Gadang 4 012/Tanjung Bonai Aur - Koto Panjang 5 143/Pulasan - Padang Laweh 6 129/Lurah Jirak - Taratak Baru 7 112/Latang - Jambu Lipo 8 140/Taratak Baru - Latang 9 113/Pematang Panjang - Sikaladi 10 Dam / bronjong jalan ke taratak baru bulu kasok 11 Peningkatan bahu jalan Ranah sigading padang laweh 16 Rehab Jalan Buluh rotan - Guguk 17 Rehab Jalan Aie Amo - sei betung 19 Rehab Jalan Kumanis - Tanjung Bonai Aur 20 Rehab Jalan Tanjung Bonai Aur - Tamparungo 21 Rehab Jalan Tamparungo - Sumpur Kudus 22 Rehab Jalan Simaru - Koto Salo 23 Rehab Jalan Simpang PGA Padang Sibusuk - Batu Manjulur 24 Rehab Jalan Muaro Bodi - Koto Baru 25 Rehab Jalan Koto Baru - Mundam Sakti 26 Perencanaan rehabilitasi / Pemeliharaan jalan Ta 2015 27 Persiapan TDS 2015 28 Rehab jalan sibakur - langki 29 Rehab Jalan Usaha tani Sibakur 30 Rehab Jalan Usaha tani Kampung Baru 31 Biaya Umum dan Pengawasan Kegiatan rehab Pemeliharaan jembatan 1 Rehab Jemb. Mudik Malih 2 Rehab Jbt. Lubuk Tusan 3 Rehab Jembatan Tanggalo
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target capaian kinerja
IV Nagari 60 Meter Sijunjung 90 Meter Tjg Gadang 24 Meter Tjg Gadang 22 Meter Kiliran Jao/Dusun Tinggi II 6 Meter Kiliran Jao/Dusun Tinggi II 74.5 Meter Simaru 12 Meter Tanjung 90 Meter Palaluar 85 Meter Koto VII 85 Meter Sp. Kudus 9.8 Meter Lubuk Tarok 24 Meter Lubuk Tarok 24 Meter Lunuk Tarok Padang Laweh Tanjung Gadang Lb Tarantang Sp. Kudus Silukah MuaroBodi Sp. Kudus Lubuk tarantang Bulu kasok Langki langki langki
Mengembalikan kondisi pelayanan mantap jalan kabupaten dalam melayani lalu lintas
Sijunjung Sijunjung Sp. Kudus Sp. Kudus Tjg Gadang Tjg Gadang Lubuk Tarok Tjg Gadang Lubuk Tarok Buluh Kasok Muaro/Padang Lawah Koto VII Kamang Baru Sp. Kudus Sp. Kudus Sp. Kudus Sp. Kudus Kupitan IV Nagari IV Nagari
12 Meter 1 paket 1 Paket 110 M 100 M 40 Meter 40 Meter 3 km 2 Km 2,5 Km 1 Km
4,70 Km 1,50 Km 3,00 Km 2,50 Km 2,00 Km 1,00 Km 2,50 Km 1,00 Km 2,50 Km 6,50 Km 7,20 Km 2,40 Km 10,30 Km 17,20 Km 8,00 Km 7,50 Km 3,10 Km 7,6 Km 6 Km 3 Km
Mengembalikan kondisi pelayanan mantap jembatan dan meningkatkan
Tanjung Gadang Sp. Kudus Sijunjung
12,00 M' 14,00 M' 6,00 M'
Pagu Indikastif (Rp)
5,200,000,000 7,500,000,000 2,000,000,000 330,000,000 180,000,000 372,500,000 240,000,000 225,000,000 212,500,000 212,500,000 300,000,000 50,000,000 1,000,000,000 150,000,000 500,000,000 1,500,000,000
Rencana Tahun 2016 23,091,750,000
480,000,000 75,000,000 75,000,000 800,000,000 800,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 1,200,000,000 800,000,000 1,000,000,000 400,000,000 300,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 2,500,000,000 1,000,000,000 2,500,000,000 150,000,000 250,000,000 5,200,000,000 5,760,000,000 1,920,000,000 8,240,000,000 13,760,000,000 6,400,000,000 6,000,000,000 2,480,000,000 6,080,000,000 200,000,000 750,000,000 4,200,000,000 1,800,000,000 900,000,000 300,000,000 180,000,000 210,000,000 90,000,000
27,500,000,000
4,478,650,000
No
7
8
Program/Kegiatan 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13
1
1
2
9
10
1
1
Rehab Jembatan Gantung Batang Pangian II Rehab Jembatan Sungai Bamban Rehab jembatan Gantung Lb Tarantang Rehab Jembatan Gantung Muaro takung Rehab Jembatan Gantung Muaro Sumpur Rehab Jembatan Gantung Koto Panjang Rehab Jembatan Gantung Silokek Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan Ta 2015 Rehabilitasi jembatan gantung koto tuo Rehab jembatan permanen tampa rungo Biaya umum dan pengawasan
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN 1 Kecamatan Sumpur Kudus 2 Kecamatan Koto VII 3 Kecamatan Kupitan 4 Kecamatan IV Nagari 5 Kecamatan Sijunjung 6 Kecamatan Lubuk Tarok 7 Kecamatan Tanjung Gadang 8 Kecamatan Kamang Baru 9 Perencanaan Pemeliharaan Rutin jalan Ta 2015 10 Biaya Umum dan Pengawasan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Alur Sungai 1 Normalisasi Sungai Batang Palangki 2 Normalisasi Sungai Batang Sukam 3 Normalisasi Batang Lolo 4 Normalisasi Sungai Batang Viruko Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 DI.Lubuk Rimbo 2 DI.Ulu Takuang 3 DI.Batang Paliki 4 DI.Sei. Pandan 5 DI.Batang Liambang 6 D.I Tabek Alai Taratak Buluh Kasok 7 Perencanaan teknis Ta 2015 8 Biaya Umum dan Operasional
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 1 DI.Batang Gozan III 2 DI.Muaro Kaluai 3 DI.Mudiak Mutuang 4 DI.Tabek Rambutan 5 D.I Tambuo 6 Tali Bandar batang Langkue 7 Rekonstruksi pasca Bencana alam Pengairan 8 Biaya Perencanaan teknis 9 Biaya Umum dan Pengawasan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Penyedian prasarana Air minum desa rawan air 1 Pengembangan SPAM Nagari Sinyamu 2 Pengembangan SPAM Kamang Bakti 3 Pengembangan SPAM Kumanis 4 Pengembangan SPAM Taratak Baru Utara 5 Biaya Perencanaan Teknis (DED)
Indikator Kinerja Program Kegiatan Lokasi Mengembalikan kondisi pelayanan mantap jembatan dan meningkatkan Kamang Baru Sijunjung Kamang Baru Kamang Baru Koto VII Koto VII Silokek
Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja
Pagu Indikastif (Rp)
74,50 M' 3,00 M' 50 M' 50 M' 90 M' 113 M' 120 M'
260,750,000 90,000,000 250,000,000 250,000,000 1,350,000,000 1,695,000,000 1,800,000,000 150,000,000 1,500,000,000 1,700,000,000 150,000,000 9,675,750,000
Sp. Kudus Koto VII Kupitan IV Nagari Sijunjung Lubuk Tarok Tjg Gadang Kamang Baru
109.26 Km 77.07 Km 34,38 Km 21,48 Km 137,7 Km 49.86 Km 87.60 Km 116.76 Km
1,638,900,000 1,165,050,000 515,700,000 322,200,000 2,065,500,000 747,900,000 1,314,000,000 1,751,400,000 50,000,000 500,000,000
Terhindarnya pengikisan tebing sungai serta terkendalinya luapan air IV Nagari sungai Sijunjung Kamang baru Kupitan
750 Meter 3000 Meter 200 Meter 2500 Meter
3,500,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000
koto tuo Tamparungo
mempertahankan kondisi jalan kabupaten
Nagari Pulasan Nagari Solok Amba Nagari Tj. Bonai Aur Nagari Bukit Bual Nagari Langki Nagari Buluh Kasok
Terdistribusinya ketersediaan air irigasi secara merata
Nagari Padang Sibusuk Nagari Langki Nagari Tanjung Gadang Nagari Buluh kasok Takuang Koto VII
Tersedia air minum /terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat di Kec. Tj Gadang desa rawan Kec. Kamang Baru Kec. Sumpur Kudus Kec. Tg Gadnag
100,000,000 270,000,000 200,000,000 200,000,000 175,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000
800 Meter 4 Km
160,000,000 200,000,000 150,000,000 300,000,000 4,000,000,000 1,000,000,000 750,000,000 150,000,000 150,000,000 250,000,000 850,000,000 500,000,000 500,000,000 100,000,000
Rencana Tahun 2016
2,697,475,000
14,300,000,000
6,030,750,000
6,030,750,000
3,382,500,000
No
Program/Kegiatan
2
3
4 11
12
Pengembangan SPAM Sitongek Biaya Umum / Operasional Kegiatan SPAM Sungai Betung
Pengembangan distribusi air minum 1 Pendampingan Pembangunan SPAM Kawasan 2 Pendampingan Pengembangan SPAM Kunangan 4 Pendampingan Pembangunan SPAM IKK Kamang 5 Pengembangan SPAM Kawasan RSH 6 Review Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kab. Sijunjung 7 Pembngunan Pengenbangan SPAM Simpang 4 - SMA 8 ( TBA) 8 Sambungan SPAM dari Lalan - batu ajung 9 Biaya Perencanaan Teknis (DED) 10 Biaya Umum / Operasional Kegiatan Penyedian air minum dan sanitasi Berbasis masyarakat (Pamsimas) 1 Pamsimas 2 Replikasi Biaya Umum dan Pengawasan
Penyedian Prasarana dan sarana limbah 1 Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat / SLBM (DAK) 2 Biaya Umum / Operasional Kegiatan PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG-GORONG
1
1
2 3
Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong 1 Pembangunan Drainase Kawasan Tanjung Ampalu 2 Pemeliharaan/Perawatan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong 3 Renovasi Drainase Pasar Kumanis 4 Biaya Perencanaan Teknis (DED) 5 Pembuatan drainase Jalan Batu manjulur 6 Pembangunan Drainase Lingkungan Koto Tuo 7 Biaya Umum / Operasional Kegiatan PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN Pembangunan Prasarana pedesaaan 1 Peningkatan Jalan Lingkungan Sumua Amba Palaluar 2 Peningkatan Jalan Kawasan Agropolitan Palangki 3 Peningkatan Jalan Silalak Kulik 4 Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Juar 5 Biaya Perencanaan Teknis (DED) 6 Peningkatan jalan lingkar koto tuo lubuk tarok 7 Rehabilitasi Jalan sungai Sombong - Ranah Sidukuh 8 Rigit beton Uncang labuah 9 Rigit Jalan Pauh gadang jalan Talang Kocik 10 Rigit beton jalan ungeh dalam payan 11 Biaya Umum / Operasional Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP)
Pembangunan Infrastruktur perumahan 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) / Pembangunan Baru 2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) / Peningkatan Kualitas 3 Biaya Umum / Operasional Kegiatan PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
13
Penunjang satker program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp)
1
14
6 7 8
1
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman perumahan
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
Kec Sumpur Kudus Terpenuhinya kebutuhan sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah
Terpenuhi kebutuahan air minum dan sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah Ditentukan Kemudian Terpenuhi kebutuahan air minum dan sanitasi masyarakat berpenghasilan Ditentukan Kemudian rendah
Tersedianya infrastruktur drainase untuk mengatasi genangan air
150,000,000 125,000,000 250,000,000
Kamang Baru
Kamang Baru Kunpar Kamang Baru Muaro Muaro Sp Kudus Lb Tarok
Tanjung Ampalu Kab. Sijunjung Sp Kudus
Padang Sibusuk Koto Tuo
Tersedianya prasarana dasar pedesaan
Palaluar Palangki Lubuk Tarok Tanjung Lubuk tarok Sp Kudus Sp Kudus selatan Sp Kudus selatan
Tersedianya Biaya operasional program PPIP
Tersebar
Terjadinya biaya operasional program p2kp
Sijunjung Sijunjung
Terjadinya prasarana dasar lingkungan
Pagu Indikastif (Rp)
2jorong 1 jorong 1 paket 1 paket 1 nagari 1 nagari 1 nagari 1 Nagari 2 Kawasan
500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 500,000,000 100,000,000 125,000,000 3,225,000,000
10 Jorong 4 Jorong
440,000,000 125,000,000 125,000,000 690,000,000
3,000,000,000 385,000,000
8 Nagari
350,000,000 200,000,000 200,000,000 50,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000
500 M 500 M
1000 M 1000 M 1800 M 1500 M 1800 M 1500 M 1000 M 1 Km 300 M 700 M 1 paket
350,000,000 500,000,000 450,000,000 350,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 100,000,000 200,000,000 150,000,000
1 paket
1 Paket 1 Paket
125,000,000 20 20 1
300,000,000 150,000,000 85,000,000 75,000,000
Rencana Tahun 2016
7,975,000,000
1,518,000,000
3,723,500,000
1,815,000,000
2,255,000,000
137,500,000 588,500,000
82,500,000
2,068,000,000
No
15 16
17
18 19
Program/Kegiatan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1
Kegiatan sosialisasi pembinaan dan survey usaha jasa konstruksi
1 2 3
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan rencana detail tata ruang Survey Pemetaan Penyusunan Perda RDTR
1 2 1
1 2 3
Sijunjung Lubuk tarok Lubuk tarok Lubuk Tarok Koto VII Koto VII
Padang laweh Palaluar Palaluar
Target capaian kinerja 1500 M 1800M 1400M 500M 300 M 800 M 1200M 400M 200 M 1000 M 1200M
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan undangan jasa
Sijunjung
Program PENGENDALIAN PEMAMFAATAN RUANG Pengawasan pemamfaatan ruang Pembangunan RTH
PROGRAM PENINGKATAN GEDUNG KANTOR Peningkatan dan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Pembangunan gedung kantor bersama 1 2 Pengawasan pembangunan gedung kantor bersama Pembangunan gedung kantor bupati 3 Pengawasan pembangunan gedung kantor bupati 4 6 7 8 8 9
2
Lokasi
PROGRAM SOSIALISASI DAN PEMBINAAN USAHA JASA KONTRUKSI
5
20
Peningkatan PSD Permukiman Nagari Sijunjung Peningkatan Jalan Lingkar Panai - Jambulipo Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Jodi Peningkatan jalan lingkungan Unjung tanjung - sei boncah taratak buluh kasok Peningkatan Jalan Lingkungan Kuning - pamatang Gadang ( Limo Koto ) Peningkatan Jalan Lingkungan Kubang gajah - Kampung sionik ( Limo Koto) Biaya Perencanaan Teknis (DED) Peningkatan jalan pokan akok bukik gombak Pembangunan Jalan lingkungan sumpadang Pembanunan jalan lingkungan jorong koto Sumpadang Biaya Umum / Operasional Kegiatan
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Biaya Umum Biaya Umum / Operasional / Operasional Kegiatan Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program Kegiatan
Lanjutan pembangunan aula dinas PU Lanjutan pembangunan pagar dan halaman kantor camat tanjung gadang Pembangunan paving blokc halaman kantor camat sijunjung Pembangunan gedung pertemuan tanjung lolo Pembagunan gedung Gedung Pertemuan Sei Lansek Pembangunan Gedung bersama lubuk tarok Pembangunan gedung serba guna koto guguk Biaya umum dan Pengawasan
Kegiatan Perencanaan Teknis Biaya Perencanaan Teknis Biaya umum
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat berat Operasional Stone Cruser Rehabilitasi Berat Alat angkut darat ( mobil dinas)
100,000,000
110,000,000
100,000,000
110,000,000
200,000,000 350,000,000 100,000,000
220,000,000 385,000,000 110,000,000
100,000,000 217,800,000
110,000,000 239,580,000
28,500,000,000.00 475,000,000.00 12,500,000,000.00 350,000,000.00
Sijunjung Tanjung Gadang Kamang Baru Lubuk Tarok Guguk
100,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 1,000,000,000.00 750,000,000.00 100,000,000
46,557,500,000
200,000,000.00 200,000,000.00
Terpelihara alat berat secara maksimalMuaro Sijunjung
Rencana Tahun 2016
350,000,000 230,000,000 400,000,000 200,000,000 150,000,000 200,000,000 50,000,000 200,000,000 100,000,000 300,000,000 150,000,000
Muaro Sjj Muaro Sjj Muaro Sjj Tanjung Gadang Tanjung Gadang
Tersedia bahan siap pakai untuk penunjang PAD
Pagu Indikastif (Rp)
1 tahun
300,000,000 75,000,000
330,000,000 82,500,000
500,000,000
550,000,000
320,907,450,000
193,681,455,000
500,000,000 35,000,000
550,000,000