RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Proses Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD (Renja SKPD)
tersebut
memerlukan adanya koordinasi antar intansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan forum SKPD oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat daerah dalam hal ini adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. 1.2
Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini, Sejumlah Peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotismo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyususnan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana 1
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2014 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kantor pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. Sebagai satu dokumen perencanaan Renja SKPD akan digunakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai acuan /dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2014 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas. Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2014
tidak boleh
dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah : 1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Kantor Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2014 2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana anggaran tahun 2014 untuk diususlkan kepada Bappeda Kabupaten Jembrana. 3. Menyelaraskan program dan kegiatan Kantor dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan. 4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Jembrana Tahun 2014. Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Renja Kantor PP dan KB) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jembrana Tahun 2014.
2
1.4
Sistimatika Penulisan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun dengan sistematika
sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyususnan Renja SKPD, Dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistimatika Penulisan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2014. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh SKPD serta Pemecahan Masalah. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini menguraikan tentang telan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2014. BAB IV. P E N U T U P
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN LALU
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana sebagai berikut :
Kode
Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan
Target Kinerja Capaia n Indikator Progra Kinerja m Program (Renstr (outcome/Keg a iatan (output) SKPD) Tahun 2011
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2010
1
2
3
4
5
Target dan Realisasi Target Kinerja Program dan Progra Kegiatan Tahun lalu m dan Kegiata (n-2) n (Renja SKPD Targ Realios Targe (tahunet asi t 1) Renj Renja Realis Tahun a SKPD asi 2014 SKPD tahun 2013 tahu (n-2) n (n-2) 2012 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisas i capaian Proggra m dan Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Target Capian Realisa si Target Renstr a (%)
11
6
7
8
9
10
74%
91,32 %
91,32 %
74%
91,32 %
1.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1
1 1
1 6
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutam
Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak
88%
98,72%
74%
1
aan Gender dan Anak
1
1 1
1 6
0 6
-Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan dan
Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
-Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan keputusan
Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
anak. 1
1 1
1 6
1 0
88%
98,72%
74%
96,72 %
96,72 %
74%
96,72%
74%
100%
90,99 %
74%
89,90 %
89,90 %
74%
89,90 %
74%
2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1
1 1
1 5
1
1 1
1 5
1
1 1
1 5
1
1
1
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Persentase peserta Asektor KB
0 2
-Pelayanan KIE
Persentase pelaksanaan KIE
0 6
-Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling
Persentase pengadaan sarana mobilitas tim KB Kelling
PROGRAM
Persentase
88 %
100%
82%
98,70 %
98,70 %
83 %
98,70 %
83 %
88%
100%
82%
80,32 %
80,32 %
83%
80,32 %
83%
-
96 %
100%
91%
98,67 %
98,67 %
98,67 %
80,32
80,32
80,32%
92%
2
1
8
1
1 1
1 8
1
1 1
2 2
1
1 1
2 2
0 1
0 1
PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI
peserta KB aktif
%
%
- Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Cakupan fasilitasi pembentukan masyarakat peduli KB
96%
100%
PENGEMBANGA N BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
Persentase Bahan Pengembanga n Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
78 %
- Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
78 %
92%
91%
90,03 %
90,03 %
92%
90,03 %
92%
100%
72%
90,03 %
90,03 %
74%
90,03%
74%
100%
72%
100%
90,03 %
74%
90,03%
74%
3
Evaluasi Realisasi Keuangan Tahun 2012 Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam tahun 2012 adalah Rp 4.758.221.030,00 Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dengan Rincian sebagai berikut : NOMOR
PAGU DANA
REALISASI
2.951.842.830,00
2.598.373.249,00
89,03%
200.607.000,00
192.077.200,00
95,75
KEGIATAN 1). PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.076.000,00
2.076.000,00
100
KEGIATAN 2). PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
8.800.000,00
4.395.200,00
49,95
KEGIATAN 3). PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
7.440.000,00
6,800.000,00
91,40
KEGIATAN 4). PENYEDIAAN ALAT TULIS KANOR
41.467.900,00
47.461.000,00
100
KEGIATAN 5) PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
29.795.000,00
29.795.000,00
100
KEGIATAN 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
34.240.000,00
31.795.000,00
92,86
KEGIATAN 7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
70.795.000,00
69.755.000,00
98,54
259.239.795,00
234.638.323,00
90,52
62.310.795,00
56.500.000,00
90,68
60.000.000,00
59.500.000,00
99
136.929.000,00
118.738.323,00
86,72
16.200.000,00
16.200.000,00
100
I.
URAIAN BELANJA TIDAK LANSUNG
II
BELANJA LANGSUNG 1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PERSENTASE
1). PROGRAM. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat KEGIATAN 1). Pengadaan perlengkapan gedung kantor
KEGIATAN 2). Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasioanal KEGIATAN 3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 3). PROGRAM. Pgoram peningkatan disiplin aparatur. KEGIATAN 1).
1
Pangadaan pakaian khusus sehari-hari tertentu.
16.200.000,00
16.200.000,00
100
4). PROGRAM. Pgrogram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
7.182.000,00
7.182.000,00
100
7.182.000,00
7.182.000,00
100
254.210.200,00
232.141.100,00
91,32
53.090.000,00
53.090.000,00
96,72
KEGIATAN 2). Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
201.120.000,00
180.795.900,00
89,90
6). PROGRAM. Program keluarga berencana.
647.584.370,00
639.132.500,00
98,70
14.600.000,00
14.600.000,00
100
632.984.370,00
624.532.500,00
98,67
164.922.500,00
132.451.177,00
80,32
164.922.500,00
132.451.177,00
80,32
256.432.335,00
230.860.100,00
90,03
256.432.335,00
230.860.100,00
90,03
4.283.055.649,00
90,09
KEGIATAN 1). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 5). PROGRAM. Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak. KEGIATAN 1). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
KEGIATAN 1). Pelayanan KIE. KEGIATAN 2). Pengadaan sarana mobilitas TIM KB Keliling. 7). PROGRAM. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri. KEGIATAN 1). Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 8). PROGRAM. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. KEGIATAN 1). Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. JUMLAH
4.758.221.030,00
2
Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah perubahan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Jumlah
Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total
Anggaran
Prosentase
Realisasi
2.951.842.830,00 2.598.373.249,00
89,03 %
1.806.378.200,00 1.684.682.400,00
93,27 %
4.758.221.030,00 4.283.055.649,00
90,09 %
2.1.1.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Pemberdayan Prempuan dan Keluarga Berencana. 2.1.1.1.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja layanan umum pada urusan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2011 No 1.
Indikator Persetase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
2.
Rasio KDRT
3.
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
4.
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
TAHUN 2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,02%
0,38
0,02
0,21
2,25
3,24
%
%
%
-
11
34
10
61,64%
96,63
77,28
45,6
%
%
100%
100%
100%
100%
26 -
-
100
100
%
%
2.1.1.2.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3
Capaian kinerja layanan umum pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera diukur dengan indikator Rata-rata jumlah nak per keluarga , Cakupan peserta KB Aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2012 sebagai berikut : No
Indikator
1.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2.
Rasio Akseptor KB
3.
4.
Cakupan Pesrta KB Aktif
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
TAHUN 2007
2008
2009
2010
2011
2
2
2
2
1,8
84,28
86,89
76,06
88,80
88,74
88,81
%
%
%
%
%
%
84,28
86,89
76,06
88,80
88,74
88,81
%
%
%
%
%
%
13,96
10,7 %
9,46 %
5,44
7,77%
8,495
%
2012
%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pembangunan keluarga sejahtera melalui Program Keluarga
Berencana
tahun
2014
yang
dilaksanakan di Kabupaten Jembrana selama ini meliputi; berbagai aspek kehidupan berfokus pada upaya peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk. Upaya peningkatan kualitas penduduk melalui bidang pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, kepemudaan, olahraga dan lain-lain, sedangkan upaya pengendalian kuantitas penduduk meliputi : keadaan jumlah, struktur, kepadatan dan pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan program keluarga berencana.
4
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014: Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2014 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor PPKB. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi, Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Kantor PPKB juga memperhatikan Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta Lingkungan Eksternal ( Peluang dan Tantangan ) suatu organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan .2.3.1Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi. Identifikasi Prmasalahan : Permasalahan Strategi yang dihadapi dalam pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini antara lain : - Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender -.Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan -.Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender. -.Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program KB. -.Masih rendahnya komitmen remaja tentang penanggulangan masalah KRR -.Partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah. -.Masih rendahnya partisipasi kelompok masyarakat peduli KB. -.Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang KRR. -.Masih rengahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak. -.Masih rendahnya APE di kelompok BKB -.Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk kegiatan di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana masih terbatas.
1
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Adapun kebijakan, program yang direncanakan tahun 2014 adalah : 3 1.1.Mengoptimalkan peranan perempuan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak. 3 1 2 Mengoptimalkan pelayanan Keluarga Berencana dan Reproduksi yang berkualitas.
3.2
Tujuan dan sasaran Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Adapun tujuan dan sasaran Renja yang ingin dicapai Kantor PPKB Kabupaten Jembrana adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
No.
Tujuan
Sasaran
1.
Untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
2.
Untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan
3.
Untuk meningkatkan pembinaan organisasi perempuan
Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan
4.
Untuk meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang Program KB
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang Program KB
5.
Untuk Meningkatkan Pelayanan KIE
Meningkatnya Ratio Akseptor KB
6..
Untuk meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja
7.
Untuk meningkatkan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
Meningkatnya advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
8.
Untuk meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang Mandiri
Meningkatnya pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang Mandiri
9.
Untuk meningkatkan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Meningkatnya pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
10. Untuk meningkatkan bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Meningkatnya bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 2
11. Untuk meningkatkan bahan Meningkatnya bahan informasi informasi tentang pengasuhan dan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pembinaan tumbuh kembang anak
3
3.3
Program dan Kegiatan Adapun program dan kegiatan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2014 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode Program/Kegiatan
1
1
11
1
11
1
11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
2 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA
01
01
1
11
1
11
01
01
01
1
11
1
11
01
01
09
1
11
1
11
01
01
10
1
11
1
11
01
01
11
Indikator Kinerja Program/kegiatan
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja 8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Presentase cakupan layanan administras perkantoran
Jembrana
Penyediaaan jasa Surat Menyurat
Jumlah materai dan surat yang terkirim
Kabupaten Jembrana
300 bh 24 bh
2.076.000
keg.rutin
300 bh 24 bh
2.283.600
Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang terpelihara
Kabupaten Jembrana
7 jenis
7.650.000
keg.rutin
7 jenis
8.415.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang tersedia
Kabupaten Jembrana
44 jenis
34.470.800
keg.rutin
44 jenis
37.917.880
Penyediaan barang cetakan dan penggandan
Jumlah barang cetakan yang tercetak Jumlah administrasi
Kabupaten Jembrana
12 jenis
29.795.000
keg.rutin
12 jenis
32.774.500
Kabupaten
60.000 lbr
60 lbr
1
perkantoran yang digandakan
1
11
1
11
01
01
17
1
11
1
11
01
01
18
1
11
1
11
01
02
11
1
11
01
02
07
1
11
1
11
01
02
12
1
11
11
1
1
11
11
01
01
02
03
Jumlah kesediaan makanan dan minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Frekwensi perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Jembrana
1512 ktk 1512 ktk
30.240.000
keg.rutin
1512 ktk 1512 ktk
33.264.000
Kabupaten Jembrana
218 kali
65.190.000
keg.rutin
218 kali
71.709.000
Jumlah Perlengkapan Gedung yang diadakan
Kabupaten Jembrana
3 unit
40.000.000
keg.rutin
3 unit
44.000.000
Pengadaan penyediaan jasa Sewa kendaraan dinas operasional
Jumlah sarana dan prasarana
Kabupaten
1 unit
60.000.000
keg.rutin
1 unit
66.000.000
aparatur yang tersewa
Jembrana
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara jumlah BBM dan pelumas yang tersedia
52 unit
142.478.700
keg.rutin
52 unit
156.726.570
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
24
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APRATUR
Persentase cakupan sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Jembrana
6501 liter 2365 liter
6501 liter 2365 liter
jumlah pakaian khusus hari tertentu yang tersedia
2
1
1
1
1
11
11
11
11
1
1
1
1
11
11
11
11
01
01
01
01
03
05
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
06
06
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
15
PEREMPUAN
1
1
11
11
1
1
11
11
01
01
15
16
03
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
jumlah pakaian khusus hari tertentu yang tersedia
Kabupaten Jembrana
40 set
14.000.000
Keg tertentu
40 set
15.400.000
Kabupaten
14 buku
7.182.000
keg.rutin
14 buku
7.900.200
1 kali
3.000.000
5 kali
3.300.000
persentase cakupan kesediaan penyusunan laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD persentase cakupan kesediaan penyusunan laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD
Jembrana
Jumlah terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Jumlah terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Kabupaten Jembrana
Persentase cakupan penguatan
3
1
1
11
11
1
1
11
11
01
01
16
16
1
12
1
11
01
15
1
12
1
11
01
15
1
12
1
11
01
17
1
12
1
11
01
17
1
12
1
11
01
18
06
10
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
kelembagaan pengarustamaan Gender dan anak
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak
Jumlah terselenggaranya kegiatan-
Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan Keputusan
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
02
02
Pelayanan K I E
kegiatan organisasi wanita dan kegiatan hari Anak
Frekwensi Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
Kabupaten
10 jenis
369.189.700
10 jenis
406.108.670
1 paket
50.000.000
1 paket
55.000.000
Kabupaten Jembrana
18 bh 5 jenis
14.600.000
18 bh 5 jenis
16.060.000
Kabupaten Jembrana
90%
748.314.000
90%
823.145.400
Jembrana
Kabupaten Jembrana
Persentase cakupan peserta KB aktif Jumlah Spanduk dan Banner yang tersedia
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
Persentase akseptor KB Aktif
Pelayanan pemasangan kotrasepsi
Persentase akseptor KB Aktif
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KB/KR YANG MANDIRI
Persentase Cakupan peserta KB Aktif
4
1
1
1
12
12
12
1
1
1
11
11
11
01
01
01
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
18
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUHH KEMBANG ANAK
22
22
01
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
JUMLAH
Jumlah kelompok KB yang mendapat pembinaan Jumlah jenis lomba yang diadakan
Kabupaten Jembrana
355 klpk
266.892.500
12 jenis
Persentase kesediaan bahan
355 klpk
293.581.750
12 jenis
90%
informasi kesediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Persenatse kesediaan bahan informasi kesediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Kabupaten
90%
172.187.500
90%
189.406.250
Jembrana
2.057.266.200
2.262.992.820
Negara, 1 Maret 2013 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana
Ni Wayan Koriani,SH.MH. Pembina Tk.I NIP : 19671215 199503 2 004 5
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Tahunan ( Renja ) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 merupakan intisari dari program/kegiatan prioritas Kantor Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2014. Rencana Kerja
ini
selanjutnya akan dipakai acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program/kegiatan selama Tahun 2014 dan juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Pemberdayaan Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang ingin dicapai Tahun 2014 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.
Negara, 1 Maret 2013 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Kabupaten Jembrana,
Ni Wayan Koriani,SH.MH. Pembina Tk.I NIP. 19671215 199503 2 004
1