POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II VISI
MISI
SASARAN STRATEGIS
MENINGKATNYA KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
ESELON III
ESELON IV
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
NAMA PROGRAM
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
Angka Kematian Ibu (AKI)
Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
Prosentase Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
Terlaksananya pembinaan puskesmas PONED oleh tim PONEK kabupaten
74/100.000 KH
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1
74/100.000 KH
Jumlah puskesmas PONED yang dibna oleh tim PONEK kabupaten
INPUT
240.000.000
Target : 8 Puskesmas PONED Terlaksananya telaahan manajemen program kesehatan reproduksi
2
Terlaksananya telaahan kesehatan ibu dan anak
3
Jumlah bidan yang di telaah manajemen program kesehatan reproduksi Target : 264 Bidan Jumlah bidan yang di telaah kesehatan ibu dan anak
100.000.000
100.000.000
Target : 264 Bidan Terlaksananya peningkatan kesehatan usia lanjut (Usila)
4
Terlaksananya audit maternal perinatal
5
Terlaksananya puskesmas peduli lansia
6
Jumlah petugas kesehatan usia lanjut (Usila) yang meningkat SDMnya Target : 33 Petugas Usila Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan audit maternal perinatal Target : 14 Kasus Jumlah puskesmas peduli lansia
100.000.000
50.000.000
250.000.000
Target : 33 Puskesmas Angka Kematian Bayi (AKB)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
6/1000 KH Prosentase Balita Gibur Mendapat Perawatan MENINGKATNYA STATUS GIZI MASYARAKAT
Prosentase Penurunan Angka Kematian Bayi
Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Bidan Perawatan Anak Balita
1
6/1000 KH Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
100%
Prosentase Penanganan Kasus Gizi Buruk di Masyarakat
Jumlah Bidan yang Terlatih dan Terdidik Perawatan Anak Balita
50.000.000
Target : 50 Bidan Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin
1
100%
Jumlah bumil dan balita yang diberi tambahan makanan dan vitamin
1.500.000.000
Target : bumil dan balita Terlaksananya penanggulangan KEP, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
2
Jumlah puskesmas yang di tanggulangi KEP, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
50.000.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
3
Jumlah desa pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
50.000.000
Target : 474 Desa Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan bidang kesehatan/ kelas gizi
4
Jumlah puskesmas yang disosialisasi, dibina dan disuluh bidang kesehatan/ kelas gizi
50.000.000
Target : 33 Puskesmas Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak Menular
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan TM
Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan TM
Terlaksananya penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
1
Jumlah penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
460.000.000
Target : 60 Kali Prevalensi Penyakit Kusta 1/10.000
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
2
Terlaksananya peningkatan cakupan imunisasi
3
Jumlah penduduk yang dilayani pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta Target : 1/10.000 Penduduk Jumlah balita dan siswa yang dilakukan cakupan imunisasi
100.000.000
15.000.000
Target : 99.000 Balita, 64.000 Siswa Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan vaksin
4
Jumlah sarana penyimpanan vaksin yang diadakan
100.000.000
Target : 2 Unit Terlaksananya pekan imunisasi nasional/ campak
5
Jumlah anak yang dilakukan imunisasi nasional/ campak
150.000.000
Target : 285.563 Anak Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
6
Jumlah anak sekolah dan balita yang dilayani vaksinasi
20.000.000
Target : 64.000 Siswa Terlaksananya penanggulangan penderita AFP, kasus campak, KLB dan flu burung
7
Jumlah penderita AFP, kasus campak, KLB dan flu burung yang ditanggulangi
20.000.000
Target : 22 Kasus Terlaksananya penanggulangan penyakit tidak menular
8
Jumlah orang yang ditanggulangi penyakit tidak menular
150.000.000
Target : 1.500 Orang Terlasananya pengamatan dan pencegahan program imunisasi dan penanggulangan kasus difteri
9
Jumlah kasus difteri yang ditanggulangi, diamati dan dicegah dengan program imunisasi
10.000.000
Target : 2 Kasus Terlaksananya pemeriksaan papsmear, iva dan kanker payudara
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Meningkatnya Pengembangan Lingkungan Sehat
Prosentase Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan air bersih dan depo air minum
10
Jumlah WUS yang diperiksa papsmear, iva dan kanker payudara Target : 900 Wanita Usia Subur
1 Jumlah depo air minum dan air bersih yang dibina dan diawasi
64,98%
200.000.000
20.000.000
Target : 10 Depo Terlaksananya pengolahan limbah medis padat
2
Jumlah puskesmas yang diolah limbah medis padatnya
300.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF)
Prosentase Desa Open Defecation Free (ODF)
3
474 desa
Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF)
100.000.000
Target : 43 Desa
Terlaksananya pengembangan program kabupaten sehat
4
Jumlah pengembangan program kabupaten sehat
225.000.000
Target : 40 Buku
Terlaksananya pembangunan pengolahan limbah
5 Jumlah puskesmas yang dibangun pengolahan limbahnya
2.800.000.000
Target : 8 Puskesmas Case Cade HIV/AIDS (Capaian Layanan Pengobatan ARV) 100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya penanggulangan penyakit HIV/AIDS
1
100%
Jumlah pelacakan penanggulangan penyakit HIV/AIDS
100.000.000
Target : 66 Pelacakan
Terlaksananya penyediaan makmin pasien di puskesmas
2
Jumlah puskesmas yang disediakan makmin pasien Target : 32 Puskesmas
506.000.000
Terlaksananya monev dan pelaporan
3
Jumlah puskesmas yang dimonev dan pelaporan
15.000.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya pelatihan petugas kesehatan jiwa terhadap penanganan kegawatdaruratan psikiatrie
Angka Bebas Pasung
4
100%
Jumlah petugas kesehatan jiwa yang dilatih terhadap penanganan kegawatdaruratan psikiatrie
60.000.000
Target : 33 Petugas
Terlaksananya pelayanan rawat jalan gratis di puskesmas
5
Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan rawat jalan gratis
550.000.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya peningkatan mutu perijinan sarana kesehatan swasta dan praktek perorangan
6
Jumlah lokasi perijinan sarana kesehatan swasta dan praktek perorangan yang ditingkatan mutu
20.000.000
Target : 31 Lokasi
Terlaksananya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN)
7
Jumlah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN)
63.258.811.478
Target : 1 Paket Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut
8
Terlaksananya pelayanan rawat inap gratis kelas III di puskesmas
9
Terlaksananya monev kegiatan JKN di puskesmas
10
Jumlah puskesmas yang dilayani kesehatan gigi dan mulut Target : 33 Puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan rawat inap gratis kelas III Target : 32 Puskesmas Jumlah puskesmas yang dimonev kegiatan JKN
77.000.000
1.750.000.000
50.000.000
Target : 33 Puskesmas CNR Kasus TB, Case Notification Rate 169/100.000
Terlaksananya pembinaan paguyuban tuberkulosis paru
Success Rate TB BTA (+) 90%
Terlaksananya pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji
11
Jumlah pembinaan paguyuban tuberkulosis paru
50.000.000
Target : 2 Pertemuan 12 Jumlah pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji
30.000.000
Target : 1 Kegiatan Terlaksananya kunjungan puskesmas keliling di desa terpencil/ desa perbatasan
13
Jumlah puskesmas keliling di desa terpencil/ desa perbatasan yang dikunjungi
300.000.000
Target : 33 Puskesmas
RENJA dan RENSTRA
Terlaksananya fasilitasi kegiatan penanggulangan dan pencegahan AIDS
14
Terlaksananya biaya operasional kesehatan di puskesmas
15
Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan dan pencegahan AIDS Target : 2 Pertemuan, 2 media cetak Jumlah biaya operasional kesehatan di puskesmas
50.000.000
13.200.000.000
Target : 1 Paket
IKU
PK DAN IKI
Terlaksananya biaya operasional kesehatan kabupaten
16
Terlaksananya biaya jaminan persalinan
17
Jumlah puskesmas yang dibiayai operasional kesehatan kabupaten Target : 33 Puskesmas Jumlah puskesmas yang dibiayai jaminan persalinan
1.167.096.000
1.268.347.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN)
18
Jumlah penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN) Target : 1 Kegiatan
100.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya pembuatan profil kesehatan
1
Jumlah dokumen profil kesehatan yang dibuat
45.000.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya peningkatan petugas tentang simpustronik
2
Jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik
40.000.000
Target : 3 Kegiatan Tersedianya aplikasi data sik secara elektronik
3
Jumlah aplikasi data sik secara elektronik
210.000.000
Target : 3 Kegiatan Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas
4
Jumlah puskesmas yang dinilai kinerjanya
30.000.000
Target : 33 Puskesmas Persentase Akreditasi Puskesmas
Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
5
10 puskesmas
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMONGAN YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT
Jumlah puskesmas yang terakreditasi
1.804.267.000
Target : 12 Puskesmas
Program pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan puskesmas menuju blud
6
Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1
100%
Jumlah puskesmas yang difasilitasi pengelolaan keuangan puskesmas menuju blud Target : 33 Puskesmas Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan
500.000.000
383.000.000
Target : Jasa 1 Tahun Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
3
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Target : Jasa 1 Tahun Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional yang disediakan
20.000.000
10.000.000
Target : Jasa 1 Tahun Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
4
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
75.000.000
Target : 1 Paket Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ peneranagan bangunan kantor
6
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Target : 1 Paket Jumlah komponen instalasi listrik/ peneranagan bangunan kantor yang disediakan
50.000.000
15.642.000
Target : 9 Macam Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
60.000.000
Target : 4 Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
8.500.000
Target : 6 Macam Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
9
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
45.000.000
Target : Makmin 1 Tahun Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan
11
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan Target : 11 Perjaldin Jumlah jasa administrasi/ teknis kegiatan yang disediakan Target : Jasa 1 tahun
150.000.000
3.342.609.500
Terlaksananya pembiayaan perijinan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kesehatan
12
Jumlah perijinan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kesehatan yang dibiayai
300.000.000
Target : 1 Kalibrasi
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya jasa administrasi/ teknis kegiatan (Propinsi)
13
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
1
100%
Jumlah jasa administrasi/ teknis kegiatan (Propinsi) yang disediakan Target : Jasa 1 Tahun
Jumlah gedung kantor yang dibangun
3.164.850.000
30.000.000.000
Target : 1 Unit Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
2
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
4
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor UPT gudang farmasi kesehatan
6
Jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : 1 Rumah Jabatan Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : 1 Gedung Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : 1 Unit Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : 1 Kendaraan Jumlah gedung kantor UPT gudang farmasi kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala
16.750.000
40.000.000
30.000.000
90.000.000
10.000.000
Target : 1 Gedung Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesm as Pembantu dan Jaringannya
Meningkatnya Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Prosentase Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling
1
100%
Jumlah puskesmas keliling yang diadakan
630.000.000
Target : 2 Unit Terlaksananya pembangunan ponkesdes
2
Jumlah ponkesdes yang dibangun
2.955.476.000
Target : 20 Poskesdes
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu
3
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan puskesmas (Dbh Ct)
4
Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sedang/ berat Target : 10 Pustu
Jumlah alat kesehatan puskesmas (Dbh Ct) yang diadakan
1.954.870.000
2.000.000.000
Target : 64 Unit Terlaksananya rehab sedang/ berat puskesmas (DAK)
5
Jumlah puskesmas (DAK) yang direhab sedang/ berat
1.397.000.000
Target : 1 Puskesmas Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
6
Jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
11.250.000.000
Target : 50 Unit Mobil Sehat Terlaksananya rehabilitasi sedang berat puskesmas
7
Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi sedang/ berat
3.662.654.000
Target : 4 Puskesmas Terlaksananya pengembangan sarana prasarana puskesmas
8
Jumlah sarana prasarana puskesmas yang dikembangkan
180.000.000
Target : 2 Sarana dan Prasarana Terlaksananya rehab sedang/ berat rumah dinas dokter
9
Jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/ berat
200.000.000
Target : 2 Rumah Dinas Dokter Program obat dan perbekalan kesehatan
Meningkatnya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
Prosentase Peningkatan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1
100%
Jumlah puskesmas yang diadakan obat essensial generik
6.000.000.000
Target: 33 puskesmas
Terlaksananya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
2
Jumlah puskesmas yang mendapat distribusi obat
25.000.000
Target: 33 puskesmas Terlaksananya monev pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
3
Jumlah obat di puskesmas yang di monev
25.000.000
Target: obat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
1
100%
Jumlah puskesmas yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal
50.000.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya seleksi tenaga kesehatan teladan
2
Terlaksananya peningkatan pengetahuan asset puskesmas
3
Jumlah puskesmas yang dilakukan seleksi tenaga kesehatan teladan Target : 33 Puskesmas
Jumlah puskesmas yang ditingkatkan pengetahuan assetnya
40.000.000
50.000.000
Target : 33 Puskesmas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
100%
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
5.000.000
Target : 3 Dokumen Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun Target : 10 Buku
2
Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3
Terlaksananya forum SKPD
4
Jumlah forum SKPD Target : 1 Kegiatan
10.000.000
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
5
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun
30.000.000
Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun Target : 10 Buku
5.000.000
5.000.000
Target : 3 Dokumen
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6
Terlaksananya pengembangan desa siaga aktif
1
100%
Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun Target : 1 Dokumen
Jumlah pengembangan desa siaga aktif
5.000.000
50.000.000
Target : 10 Kali Pembinaan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui posyandu
2
Jumlah puskesmas yang diberdayakan melalui posyandu Target : 20 Puskesmas
50.000.000
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehtan sekolah
3
Jumlah puskesmas yang diberdayakan melalui usaha kesehtan sekolah
30.000.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya pengembangan media promosi kesehatan
4
Jumlah media promosi kesehatan yang dikembangkan
75.000.000
Target : 2 Media Promosi Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu
5
Jumlah posyandu yang ditingkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
1.740.000.000
Target : 1740 Posyandu Terlaksananya peningkatan kapasitas kader saka bakti husada
6 Jumlah kader saka bakti husada yang ditingkatan kapasitasnya
25.000.000
Target : 33 Kader Terlaksananya survey rumah tangga berPHBS
7
Jumlah puskesmas yang disurvey rumah tangga ber-PHBS
25.000.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya peningkatan kapasitas petuga puskesmas
8
Jumlah petugas puskesmas yang ditingkatan kapasitasnya
30.000.000
Target : 33 Petugas Terlaksananya peningkatan kinerja poskestren
9
Jumlah puskesmas yang ditingkatan kinerja poskestrennya
20.000.000
Target : 33 Puskesmas Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk remaja pedesaaan
10
Jumlah remaja pedesaan yang disosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas
45.000.000
Target : 200 Orang Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Prosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
1
100% Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Prosentase Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Jumlah pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
1.500.000.000
Target : 1 Paket Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1
60%
Jumlah rumah tangga yang mendapat pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi
20.000.000
Target : 10 Lokasi Terlaksananya peningkatan kualitas laboratorium pemeriksaan makanan dan minuman
2
Jumlah puskesmas yang ditingkatan kualitas laboratorium pemeriksaan makanan dan minumannya
20.000.000
Target : 9 Puskesmas Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas
1
100% Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper
Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper 100%
Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan kesehatan
6.557.700.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya penyelenggaraan operasional Akper
1
Jumlah penyelenggaraan operasional Akper
Target : 1 Paket
3.874.420.000