DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN RPJMD
IKU Indikator Kinerja Utama
(RENSTRA) Rencana Strategis
(RKA)
(RKT)
EVALUASI
Rencana Kerja dan Anggaran
Rencana Kinerja Tahunan
(DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(PK) Perjanjian Kinerja
KINERJA AKTUAL (LKjIP)
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PENGUKURAN KINERJA
VISI
KABUPATEN. LAMONGAN
“Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing”
MISI KE-3
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Goverment) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
STRUKTUR ORGANISASI
TUPOKSI Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : “Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah “ Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi : A. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah ; B. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ; C. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ; D. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah ; E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN No.
Sasaran
1.
Peningkatan pendapatan asli daerah
Indikator Sasaran
% Peningkatan pajak daerah % Peningkatan retribusi daerah
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2015 NO 1.
SASARAN STRATEGIS Peningkatan Pendapatan Daerah
INDIKATOR KINERJA %Peningkatan pajak daerah
ANGGARAN
% ANGGARAN
% REALISASI ANGGARAN
Rp. 3.359.877.803,00
75,75%
93,68%
%Peningkatan retribusi daerah
Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program Tahun 2015 NO
URAIAN
1.
Belanja Langsung (rutin)
2.
Belanja Pembangunan
PROGRAM
ANGGARAN 804.628.000,00
REALISASI ANGGARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
230.000.000,00
Rp
119.252.105,00
86,63%
Rp
10.500.000,00
Rp
10.500.000,00
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp
30.000.000,00
Rp
26.620.800,00
88,74%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 3.359.877.803,00
Rp 3.147.421.419,00
93,68%
4.435.005.803,00
4.095.155.216,00
94,39%
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Rp
711.360.892,00
% REALISASI ANGGARAN 88,41%
7
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER KEGIATAN KEGIATAN
No
1.Stimulasi percepatan pelunasan PBB
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
200.000.000
193.470.000
75.000.000
75.000.000
310.400.000
308.552.650
100.000.000
98.120.000
5.Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB-BBNKB 75.000.000 6.Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan 100.000.000 (penaksiran harga)
74.540.000
7.Gerakan Sadar Pajak
100.000.000
99.353.600
8.Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB
100.000.000
98.300.000
100.000.000
99.885.000
50.000.000
49.350.000
190.000.000
187.154.850
2.Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah 3.Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan 4.Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
95.900.000
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar 9. Pengenaan PBB Kab.Lamongan Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak 10. Daerah Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah 11.
% % Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran
100%
96,74%
3,27%
100%
100%
0%
100%
99,40%
0,60%
100%
98,12%
1,88%
100%
99,39%
0,61%
100%
95,90%
4,10%
100%
99,35%
0,65%
100%
98,30%
1,70%
100%
99,89%
0,11%
100%
98,70%
1,30%
100%
98,50%
1,50%
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEGIATAN
No
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
% % Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran
50.000.000
47.660.000
100%
95,32%
4,68%
1.734.477.803
1.545.795.319
100%
89,12%
10,88%
75.000.000
74.825.000
100%
99,77%
0,23%
15. Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB Kerjasama BPN
50.000.000
49.515.000
100%
99,03%
0,97%
16. Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
50.000.000
50.000.000
100%
100%
0%
3.359.877.803,00 3.147.421.419,00
100%
12. Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 13. Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan
Penilaian Atas Properti Dan Obyek Bangunan Pajak Bumi 14. Dan Bangunan
TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN (PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
93,68%
6,32%
PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011 s/d 2015
DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN PAD 2010 s/d 2015 350,000,000,000
321,648,971,856
297,353,495,955
300,000,000,000
272,409,285,216
259,416,661,087 250,000,000,000
200,000,000,000
161,087,916,085
153,361,759,050 150,000,000,000 120,937,919,425 106,222,830,724 100,547,388,557 100,000,000,000
129,284,733,136 99,545,629,500 95,244,807,228
50,000,000,000
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TARGET
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
2010
2011
2012
2013
REALISASI
2014
2015
PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN URAIAN
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN YANG SAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN DAERAH %PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
2010 17.336.250.000 11.879.728.500 14.832.247.850
56.499.162.207 100.547.388.557 1.061.065.466.107
9,47%
2011 21.146.572.000 12.737.633.000 17.829.736.000
54.508.889.724 106.222.830.724 1.327.832.930.944
8%
2012 23.257.438.500 13.721.658.000 18.773.748.800
65.185.074.125 120.937.919.425 1.463.877.315.625
8,26%
TARGET 2013 28.480.394.920 26.370.297.850 19.315.559.780
79.195.506.500 153.361.759.050
2010
2014 59.771.688.670 37.445.142.745 20.115.871.772
142.083.957.900 259.416.661.087
1.653.569.457.550 1.946.753.734.798,12
9,27
13,33
s/d 2016
2015
2016
74.520.500.000 110.226.986.000 25.223.758.095
26.845.889.874
21.276.833.923
22.454.119.837
176.332.403.936 236.794.566.576 297.353.495.954 396.320.914.287 2.429.113.455.460,67
12,24
2.819.985.341.323,68
14,05
TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,-
TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.937.919.425,00 atau 8,26% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.463.877.315.625,-
TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12 TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67 TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68
PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2015 URAIAN
2010 (Rp)
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH
REALISASI 2012 2013
2011 %
17.540.953.399 101,18%
12.222.044.607 102,88%
(Rp)
%
21.555.913.875 12.621.817.231
48.609.042.500 88,76%
PENDAPATAN ASLI DAERAH
95.244.807.228
94,74%
PENDAPATAN DAERAH
1.064.028.229.926,09 1.321.524.956.897,31 100,28% 99,52%
99.545.629.500
129.284.733.136 93,71%
7,53%
21.361.254.242
156.734.925.448
100,40%
198.014.163.041 110,31%
272.409.285.216 105,04%
98,02%
100,45%
97,31%
161.087.916.085 106,90%
24.724.667.995
20.206.034.556
77.064.148.131
%
104,06%
87,08%
100,52%
103,63%
(Rp) 77.548.886.579
32.608.916.648
19.416.139.659
67.553.234.147 89,18%
% 105,17%
112,72%
103,33%
2015
62.859.408.564
29.725.601.395
19.399.749.695
(Rp)
122,48%
105,05%
93,99%
%
34.882.026.901
14.415.005.881
LAIN-LAIN YANG SAH 50.149.561.333
(Rp)
120,03%
99,09%
16.758.855.894
8,95%
%
27.916.743.414 101,94%
HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 15.332.247.889 103,37%
%PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
(Rp)
2014
112,30%
321.648.971.856 105,01%
108,17%
1.472.422.718.093,02 1.674.655.717.104,90 1.969.782.922.682,81 2.436.072.801.947,41 100,58% 101,28% 101,18% 100,29%
8,78%
9,61%
13,82%
13,20%
AVARAGE 6 THN TERAKHIR : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 179.870.223.837 atau 10,86% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.656.414.557.775
PERBANDINGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN
2014
789,102 800000
s/d 2015
792,913
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000
8 9 0
96 91
21 20
217 223
3 3
16 17
57 57
43 37
9 19
106 2,226
2014 2015
RENCANA STRATEGIS
TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA (sesuai RPJMD)
AKUNTABILITAS KINERJA
2015
Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
Peningkatan
Target
(2)
Realisasi
(3)
%Peningkatan pajak daerah
30%
Pendapatan Daerah %Peningkatan retribusi daerah
28%
% Capaian
(4)
(5)
342,10%
(77.548.886.579 - 17.540.953.399) x 100% 17.540.953.399 ( 24.724.667.995 - 12.222.044.607 ) x 100% 12.222.044.607
102,30%
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis
(1)
Peningkatan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja
Target 2015
(2)
%Peningkatan pajak daerah %Peningkatan retribusi daerah
(3)
Th.2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4)
(5)
30%
258,36%
342,10%
28%
166,80%
102,30%
500%
Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Aksi 342,10%
450% 400% 350% 300%
166,80%
258.36%
Target Akhir RPJMD
250%
102,30% 200%
Realisasi 2014 Realisasi 2015
150% 100% 50%
30%
28%
0%
%Peningkatan pajak daerah
%Peningkatan retribusi daerah
Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan dari penerimaan Pajak Daerah berupa : 1. Pajak Hotel (104,40%); 2. Pajak Restoran (116,47%); 3. Pajak Reklame (118,06%); 4. Pajak Penerangan Jalan (109,67%); 5. Pajak Sarang Burung (117,55%); 6. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (115,79%)
Penurunan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kekurangan penerimaan Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan yang hanya mencapai Rp. 11.582.802.950.00 (98,53%) dan tidak terealisasinya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (0%) disebabkan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 mei 2015 nomor : 46/PUU XII/2014 tentang dihapusnya tarif retribusi 2% dari NJOP yang tertuang dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
Target Akhir RPJMD (Th. 2015)
(2)
Peningkatan Pendapatan Daerah
(3)
%Peningkatan pajak daerah %Peningkatan retribusi daerah
Realisasi (4)
Tingkat Kemajuan (5) = (4)-(3)
30%
342,10%
312,810%
28%
102,30%
74,30%
342,10% 450% 400% 350% 300% 250%
102,30%
312,10%
Realisasi
200%
74,30%
150% 100%
30%
28%
50% 0%
%Peningkatan pajak daerah
Target Akhir RPJMD
%Peningkatan retribusi daerah
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 - 2015
342.10%
350%
300%
258.36%
Prosentase Peningkatan Pajak Daerah
250%
Prosentase Peningkatan Retribusi Daerah 200%
166.80%
150%
102.30%
98.86% 100%
56.41% 50%
23%
10%
3.30%
8%
15%
32.11% 25% 23%
17.94% 20% 18%
13%
28%
30%
0%
Target
Capaian
Tahun 2011
Target
Capaian
Target
Tahun 2012
INDIKATOR Thn Dasar 2010
Capaian
Target
Tahun 2013
Capaian
Tahun 2014
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Target
Capaian
Tahun 2015
Tahun 2014 Tahun 2015 Target Capaian Target Capaian
% Peningkatan Pajak Daerah
Rp. 17.540.953.399
10%
23%
15%
56,41%
20%
98,86%
25%
258,36%
30%
342,10%
% Peningkatan Retribusi Daerah
Rp. 12.222.044.607
8%
3,30%
13%
17,94%
18%
32,11%
23%
166,80%
28%
102,30%
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015 NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN %Peningkatan
1.
Peningkatan Pendapatan Daerah
% CAPAIAN KINERJA
pajak
TINGKAT EFISIENSI
342,10%
248,42%
daerah %Peningkatan daerah
% PENYERAPAN ANGGARAN
93,68% retribusi
8,62%
102,30%
TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2015 Sasaran / Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Indikator
Target
%Peningkatan pajak daerah %Peningkatan retribusi daerah
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kinerja
Peningkatan Pendapatan Daerah
Realisasi
Anggaran Capaian
Alokasi
Realisasi
Capaian
Rp. 77.548.886.579
30%
342,10% Rp. 24.724.667.995
28%
Rp. 74.520.500.000
Rp. 77.548.886.579
Rp 3.359.877.803,00
Rp 3.147.421.419,00
93,68%
Rp 3.359.877.803,00
Rp 3.147.421.419,00
93,68%
102,30%
104,06%
REALISASI BELANJA TAHUN 2015 No.
Belanja
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
1.
Belanja Tidak Langsung
7.143.210.000,00
6.833.044.844,00
95,66%
2.
Belanja Langsung
4.435.005.803,00
4.095.155.216,00
92,34%
11.578.215.803,00
10.928.200.060,00
94,39%
Total
%Anggaran
38%
% RealisasiAnggaran
37%
62% Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
63% Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 NO
URAIAN
A
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1
Hasil Pajak Daerah
2
Hasil Retribusi Daerah
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
B
DANA PERIMBANGAN
1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
2
Dana Alokasi Umum
3
Dana Alokasi Khusus
C 1 2 3 4
TARGET (Rp)
REALISASI (Rp)
%
297.353.495.954,67 74.520.500.000,00 25.223.758.095,00
321.648.971.856,41 77.548.886.579,00 24.724.667.995,00
108,17% 104,06% 98,02%
21.276.833.923,67
21.361.254.241,90
100,40%
176.332.403.936,00
198.014.163.040,51
112,30%
1.334.780.112.234,00
1.313.958.388.093,00
98,44%
116.234.347.234,00
95.412.623.093,00
82,09%
1.064.300.915.000,00 154.244.850.000,00
1.064.300.915.000,00 154.244.850.000,00
100% 100%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
796.979.847.272,00
800.465.441.998,00
100,44%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
141.679.594.872,00
146.003.833.998,00
103,05%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
455.504.238.000,00
454.713.285.000,00
99,83%
199.748.323.000,00
199.748.323.000,00
100%
47.691.400,00
0
0%
2.429.113.455.460,67
2.436.072.801.974,41
100,29%
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah daerah JUMLAH PENDAPATAN
2,429,113,455,460.67 2,436,072,801,947.41 2,500,000,000,000.00
1,946,753,734,798.12
1,969,782,922,682.81
2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00
101.18%
500,000,000,000.00
100.29%
-
TARGET 2014 (Rp)
REALISASI 2014 (Rp)
%
TARGET 2015 (Rp)
REALISASI 2015 (Rp)
%
321,648,971,856 350,000,000,000 300,000,000,000
297,353,495,955
272,409,285,216 259,416,661,087
250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000
108.17%
105.01%
50,000,000,000 TARGET 2014
REALISASI 2014
%
TARGET 2015
REALISASI 2015
%
B. JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1,500,000,000,000
1,214,570,163,910
1,334,780,112,234
1,209,760,803,838
1,313,958,388,093
1,000,000,000,000 500,000,000,000
98.44%
99.60%
TARGET 2014 REALISASI 2014 (Rp) (Rp)
%
TARGET 2015 REALISASI 2015 (Rp) (Rp)
%
C. JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 900,000,000,000 800,000,000,000 700,000,000,000 600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000 -
796,979,847,272
472,766,909,801
800,465,441,998
487,612,833,629
103.14% TARGET 2014 (Rp)
REALISASI 2014 (Rp)
%
100.44% TARGET 2015 (Rp)
REALISASI 2015 (Rp)
%
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
VISI
KABUPATEN. LAMONGAN
“Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”
MISI KE-4
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
TUJUAN Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan profesional DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
VISI, MISI, TUJUAN....... SKPD VISI
Menjadi SKPD Penghimpun PAD Yang Kredibel, Berintegritas, Berdedikasi Dan Akuntabel Dalam Rangka Membiayai Pembangunan Daerah Demi Kemakmuran Rakyat Lamongan
Menghimpun pajak dan retribusi daerah sebagai rohnya otoda dalam rangka mewujudkan kemandirian APBD Kabupaten Lamongan melalui sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang efektif dan efisien. Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
No
Indikator
1.
Realisasi PAD SASARAN
TUJUAN INDIKATOR
(1)
URAIAN (2)
KINERJA (3)
Rumus Realisasi PAD Tahun Yang Bersangkutan
Kondisi awal 2015
Target Tahun 2021
Rp321.667.133.176
Rp547.229.281.157
TAHUN DASAR
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
TARGET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Mewujudkan
peningkatan PAD untuk membiayai Optimalisasi tugas-tugas kapasitas penyelengga dan Realisasi raan kemandirian PAD pemerintahan fiskal dan daerah pembangunan yang efektif dan efisien.
Rp. 321.667. 133.176
Rp. 336.636. 184.876
Rp. 370.841. 361.720
Rp. 408.604. 966.692
Rp. 450.304. 494.361
Rp. 496.358. 146.397
Rp. 547.229. 281.157
KEBIJAKAN PROGRAM (11) (12) Meningkat- Program
kan peningkatan kualitas dan kebijakan Pengembangan pengemba pengelolaan ngan keuangan pendapatan daerah. daerah
MATRIK RENSTRA TAHUN DASAR
SASARAN TUJUAN (1)
INDIKATOR
URAIAN (2)
KINERJA (3)
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
TARGET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Mewujudkan peningkatan PAD untuk Optimalisasi membiayai kapasitas tugas-tugas dan Realisasi Rp. 321.667. penyelenggaraa 133.176 n pemerintahan kemandirian PAD RKT fiskal dan pembangunan daerah RKT yang efektif dan efisien.
Rp. 336.636. 184.876
Rp. 370.841. 361.720
Rp. 408.604. 966.692
Rp. 450.304. 494.361
Rp. 496.358. 146.397
Rp. 547.229. 281.157
KEBIJAKAN PROGRAM (11) (12) Meningkat- Program
kan peningkatan kualitas dan kebijakan Pengembangan pengemba pengelolaan ngan keuangan pendapatan daerah. daerah
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 SASARAN URAIAN
INDIKATOR
Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah
REALISASI PAD
KEGIATAN PROGRAM R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) Program peningkatan dan Pengembangan Rp. 336.636.184.876 pengelolaan keuangan daerah.
URAIAN Pelaksanaan Penyusunan Harga Pasar Tanah
INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Daerah
RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET)
%
5
KET.
RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE PERJANJIAN KINERJA SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah REALISASI PAD
KEGIATAN
PROGRAM R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) Program peningkatan dan Pengembangan Rp. 336.636.184.876 pengelolaan keuangan daerah.
URAIAN Pelaksanaan Penyusunan Harga Pasar Tanah
INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Daerah
RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET)
%
5
KET.
KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA SASARAN URAIAN
Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah
INDIKATOR
REALISASI PAD
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T )
INDIKATOR KINERJA
Program PelaksanaanUpdating peningkatan dan Penyusunan Data Harga Pengembangan Harga Pasar Pasar Tanah Rp. 336.636.184.876 pengelolaan Tanah keuangan daerah.
RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET)
Kec
KET.
3
RKA/DPA Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah
5%
Masukan (Input)
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 125.000.000,-
Keluaran (Output)
Updating Data Harga Pasar Tanah
3 Kecamatan
Hasil (Outcome)
REALISASI PAD (Peningkatan Penerimaan BPHTB)
10%
MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2) SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Optimalisasi Kapasitas Dan Realisasi PAD Kemandirian Fiskal Daerah
TARGET
Rp. 336.636.184.876
TRIWULAN 1
TRIWULAN 2
REALISASI
% CAPAIAN
REALISASI
% CAPAIAN
Rp. 80.035.246.696,57
24%
Rp. 171.640.084.239,37
51%
Selengkapnya pada dokumen
AKUNTABILITAS KINERJA s/d 24 Agustus 2016 Tabel Pencapaian Kinerja s/d 24 Agustus Tahun 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah
Target
Realisasi
(3)
(4)
Rp336.636.184.876
Realisasi PAD
% Capaian (5)
Rp200.719.259.243,62
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 24 Agustus
59,62%
2016 Realisasi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2016 Th.2015(n-1) 31 Des 2015
(1)
Optimalisasi
Kapasitas
Kemandirian Fiskal Daerah
(2)
Dan
Realisasi PAD
(3)
Rp336.636.184.876
(4)
Rp321.667.133.175,96
Th. 2016 (n) per 24 Agustus (5)
Rp200.719.259.243,62
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA s/d 24 Agustus 2016 NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1.
Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
59,62%
20%
39,62%
Realisasi PAD
TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN s/d 24 Agustus 2016 Sasaran / Program Indikator
Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kinerja
Anggaran
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian
336.636.184.876
200.719.259.243,62
59,62%
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
5.638.155.000,00 1.113.574.346,00
20%
TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN s/d 24 Agustus 2016 NO 1.
SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Kapasitas Kemandirian Fiskal Daerah
Dan
INDIKATOR KINERJA Realisasi Pendapatan Daerah
Asli
ANGGARAN
% ANGGARAN
% REALISASI ANGGARAN
Rp. 5.638.155.000,00
83,36%
20%
Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program 24 Agustus Tahun 2016 NO
URAIAN
1.
Belanja Langsung (rutin)
2.
Belanja Pembangunan
PROGRAM
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
210.000.000,00
Rp
36.380.381,00
Rp
30.000.000,00
Rp
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp
40.000.000,00
Rp
8.604.000,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 5.638.155.000,00
Rp 1.113.574.346,00
20%
6.763.530.000,00
1.601.546.141,00
24%
845.375.000,00
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Rp
% REALISASI ANGGARAN
442.987.414,00
52,40% 17,37%
0% 21,51%
36
REALISASI BELANJA TAHUN 2016 No.
Belanja
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
1.
Belanja Tidak Langsung
9.351.863.800,00
4.208.037.550,00
45%
2.
Belanja Langsung
6.763.530.000,00
1.601.546.141,00
24%
Total
16.115.393.800,00
5.809.583.691,00 36,05%
% RealisasiAnggaran %Anggaran 27.57% 41.97% Belanja Tidak Langsung
58.03%
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
72.43%
Belanja Langsung
PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN URAIAN
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN YANG SAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN DAERAH %PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
2010 17.336.250.000 11.879.728.500 14.832.247.850
56.499.162.207 100.547.388.557 1.061.065.466.107
9,47%
2011 21.146.572.000 12.737.633.000 17.829.736.000
54.508.889.724 106.222.830.724 1.327.832.930.944
8%
2012 23.257.438.500 13.721.658.000 18.773.748.800
65.185.074.125 120.937.919.425 1.463.877.315.625
8,26%
TARGET 2013 28.480.394.920 26.370.297.850 19.315.559.780
79.195.506.500 153.361.759.050
2010
2014 59.771.688.670 37.445.142.745 20.115.871.772
142.083.957.900 259.416.661.087
1.653.569.457.550 1.946.753.734.798,12
9,27
13,33
s/d 2016
2015
2016
74.520.500.000 110.226.986.000 25.223.758.095
26.845.889.874
21.276.833.923
22.454.119.837
176.332.403.936 236.794.566.576 297.353.495.954 396.320.914.287 2.429.113.455.460,67
12,24
2.819.985.341.323,68
14,05
TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,-
TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.937.919.425,00 atau 8,26% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.463.877.315.625,-
TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12 TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67 TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68
PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2011 s/d 24 Agustus 2016 URAIAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH
2011 (Rp)
REALISASI 2013 2014
2012 %
21.555.913.875 101,94%
(Rp)
%
27.916.743.414 14.415.005.881
HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 16.758.855.894
93,99%
LAIN-LAIN YANG SAH 48.609.042.500
89,18%
PENDAPATAN ASLI DAERAH
99.545.629.500
93,71%
PENDAPATAN DAERAH
1.321.524.956.897,31 1.472.422.718.093,02 99,52% 100,58%
105,05%
19.399.749.695
129.284.733.136
8,78%
15.344.021.241 57,16%
2.139.215.312,68 100,40%
198.014.163.041
9,53%
116.278.880.548,14 112,30%
321.648.971.856 105,01%
60,74%
98,02%
110,31%
%
66.957.142.141
21.361.254.242
272.409.285.216 105,04%
(Rp)
104,06%
100,45%
156.734.925.448
161.087.916.085 106,90%
%
24.724.667.995
20.206.034.556
97,31%
2016
77.548.886.579
87,08%
100,52%
77.064.148.131
(Rp)
105,17%
32.608.916.648
19.416.139.659
103,63%
%
62.859.408.564
112,72%
103,33%
67.553.234.147
(Rp)
122,48%
29.725.601.395
99,09%
7,53%
%
34.882.026.901 120,03%
12.621.817.231
%PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
(Rp)
2015
49,11%
200.719.259.243,62 108,17%
50,65%
1.674.655.717.104,90 1.969.782.922.682,81 2.436.072.801.947,41 1.640.903.162.395,62 101,28% 101,18% 100,29% 58,19%
9,61%
13,82%
13,20%
12,23%
PRESTASI PRESTASI
PRESTASI PRESTASI
WEBSITE DISPENDA
Dokumen telah diupload
Action Dari Rencana Aksi Tahun 2015 1) Melakukan sosialisasi Perda-Perda pemungutan pajak beserta penyempurnaan regulasi/peraturan organik kepada masyarakat melalui penyuluhan, pemasangan leaflet dan media massa; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak melalui pemungutan pembayaran pajak dengan sistem jemput bola, pembuatan aplikasi bangking system dan on line system; 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat pemungut pajak melalui pelatihan dan diklat perpajakan; 4) Melakukan bimbingan teknis terhadap wajib pajak untuk selalu tertib administrasi dan tertib sistem pembukuannya, sehingga mempermudah perhitungan pajak. 5) Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis serta melakukan MoU di Bidang Pendapatan Daerah : a. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk pembuatan aplikasi layanan e-PBB; b. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim dan BRI cabang Lamongan untuk penerimaan penyetoran PBB melalui aplikasi e-PBB; c. Melakukan kerjasama dengan Bank jatim untuk optimalisasi setoran pajak BPHTB; d. Melakukan MOU dan kerjasama dengan Kantor BPN Kabupaten Lamongan dan Ikatan PPAT Kabupaten Lamongan untuk Optimalisasi penerimaan dan pengawasan pajak BPHTB serta updating nilai pasar tanah setiap tahun melalui Keputusan Bupati; e. Meningkatkan operasi pengawasan untuk penegakan hukum dengan kerjasama bersama Satpol PP dan instansi terkait; 6) Pengembangan organisasi dan pemantapan UPTD kecamatan
INOVASI – INOVASI UNGGULAN 1) Adapun inovasi peningkatan pengawasan Pajak Restoran adalah Program undian “ MAKAN DI LAMONGAN BERHADIAH MOBIL ”. 2) Guna peningkatan pengawasan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan inovasi berupa Penempatan Petugas Pengawas Pajak (Checker) di masing-masing lokasi tambang dan telah menerbitkan karcis. 3) Kebijakan penerbitan Keputusan Bupati Lamongan Tentang Nilai Pasar Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan. 4) Software/Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan dengan system Monitor Touch Screen.
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
RENCANA STRATEGIS
DOKUMEN RENJA
DOKUMEN RKT
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
RENCANA AKSI
DOKUMEN RKA
DOKUMEN DPA SKPD
DOKUMEN-DOKUMEN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENDUKUNG
PERJANJIAN KINERJA ESELON 2
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
PERJANJIAN KINERJA ESELON 3
PERJANJIAN KINERJA ESELON 4
PERJANJIAN KINERJA STAF
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
DOKUMEN LKjIP
SK. PENYUSUN LKjIP
DOKUMEN LHE LKjIP SKPD
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
IKU
DOKUMEN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Konsistensi RKA Dan DPA
Terima Kasih
Terima Kasih Kasih Terima DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015 No
1.
Sasaran
Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu
Kegiatan
Stimulasi percepatan pelunasan PBB Tahun 2014
Terlaksananya pendataan subyek dan obyek mineral bukan logam dan batuan, restoran, 2.dan hotel Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah
Tersedianya sarana dan prasarana pemungutan PBB
Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan
% Capaian %Penyerapan Tingkat Kinerja Anggaran Efisiensi
100%
96,74%
3,27%
100%
100%
0%
100%
99,40%
0,60%
100%
98,12%
1,88%
100%
99,39%
0,61%
100%
95,90%
4,10%
100%
99,35%
0,65%
100%
98,30%
1,70%
3.
4.
Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB di 27 Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Kecamatan Lamongan
Percepatan penerimaan dana bagi hasil PKB- Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB5.BBNKB BBNKB 6.
Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah 7.Terciptanya Kesadaran Wajib Pajak Peningkatan Dan Pengembangan PAD dan 8.PBB
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)
Gerakan Sadar Pajak Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB
TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA No
9.
10.
Sasaran
Tersedianya Data NJOP PBB
Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA)
Kegiatan Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA)
% Capaian %Penyerapan Tingkat Efisiensi Kinerja Anggaran
100%
99,89%
0,11%
100%
98,70%
1,30%
100%
98,50%
1,50%
100%
95,32%
4,68%
100%
89,12%
10,88%
100%
99,77%
0,23%
100%
99,03%
0,97%
100%
100%
0%
Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah
11. Terpenuhinya sarana dan prasarana pajak daerah Pemeliharaan Aplikasi E-PBB
12.
Terpeliharanya Sistem Aplikasi SISMIOP E-PBB Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan
13. Terlaksananya Penyisiran Pajak Bumi Dan Bangunan Terbentuknya Nilai Atas Property dan Objek Bangunan 14. Pajak Bumi Bangunan
Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)
Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB kerjasama dengan BPN
15. Terbentuknya Aplikasi Zona Harga Tanah BPHTB 16. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Pengawasan dan pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN No.
Kegiatan
(1)
Indikator Kegiatan
(2)
(3)
1.
Penyediaan jasa surat menyurat
Terkirimnya surat yang terseleseikan
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tercapainya sarana komunikasi yang lancar listrik
3.
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perijinan Kendaraan dinas/ operasional yang beroperasi
kendaraan dinas/ operasional
dengan baik
4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terciptanya kenyamanan Kerja
5.
Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK)
6.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya
kebutuhan
barang
cetakan
dan
penggandaan 7.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
bangunan kantor
8.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.
Penyediaan
10.
bahan
bacaan
dan
peraturan Terpenuhinya
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-undangan
Perundang-Undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
No.
Kegiatan
(1)
Indikator Kegiatan
(2)
(3)
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
Tersedianya Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan kantor (pengadaan korden)
14. Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, peralatan
dapur, alat studio
dan alat
komunikasi 15. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 16. Pemeliharaan
rutin/berkala
Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4
kendara-
an Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4 dan
dinas/operasional 17. Pemeliharaan
rutin/berkala
roda 2 perlengkapan
gedung Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan
kantor
kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya sarana komputer dan printer
19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Perbaikan bangunan asset-aset Pemda
No.
Kegiatan
(1)
Indikator Kegiatan
(2)
(3)
20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pemenuhan
kebutuhan
pakaian
dinas
beserta
kelengkapannya
21. Penyusunan
laporan
capaian
kinerja
dan
ikhtisar Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja
realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran
23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun
24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi