Lampiran V
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Ir. SUPANDI,, MM. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. PERTAMA Nama : YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA. Jabatan : Sekretaris ekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2014 201 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. per ncanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab wab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi supervis yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Lamongan,
PIHAK IHAK KEDUA a.n. n. BUPATI LAMONGAN SEKRETARIS DAERAH
YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA. Pembina Tingkat ingkat I NIP. 19680112 198603 1 001
Februari 2014
PIHAK IHAK PERTAMA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
Ir. SUPANDI SUPANDI, MM. Pembina Tk. I
NIP. 19591212 198003 1 016
Lampiran V.1 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN SKPD : Tahun Anggaran :
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan 2014
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya ketersediaan Sumber air baku
Indikator Kinerja 2 1 Prosentase Ketersediaan Sumber Air Baku
72.60%
- Peningkatan Ketersediaan Air Baku
72.60%
- Peningkatan Ketersediaan Air Baku
72.60%
Anggaran 5
Program / Kegiatan 4
72.60% Input : Dana
- Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Rp.
7,583,600,000
Rp.
2,563,000,000
Rp.
1,120,000,000
Rp.
1,443,000,000
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku - Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
Rp. Rp.
50,600,000 50,600,000
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya.
Rp.
4,970,000,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya - Pembangunan Pintu Air - Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
- Peningkatan Ketersediaan Air Baku
72.60%
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air
Rp.
4,150,000,000
- Peningkatan Ketersediaan Air Baku
72.60%
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya
Rp.
820,000,000
Meningkatnya fungsi 2 Prosentase Jaringan Irigasi saluran irigasi dan berkondisi baik. Sarana Infrastruktur Daerah - Peningkatan JI berkondisi baik
83.90% Input Dana :
Rp.
2,710,000,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Rp. dan Jaringan Irigasi Lainnya
2,710,000,000
83.90%
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
- Peningkatan JI berkondisi baik
83.90%
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun
- Peningkatan JI berkondisi baik
83.90%
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air
3 Prosentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik.
- Peningkatan Luas Irigasi Berkondisi Baik Menurunnya ancaman bahaya banjir
Target 3
4 Prosentase penurunan luas area genangan
Rp.
3,717,768,600
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Rp. dan Jaringan Irigasi Lainnya
3,717,768,600
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Operasional Komisi Irigasi 7 Outcome : 2500 Ha Input Dana :
- Penurunan Luas Area Genangan
2500 Ha
228,000,000 40,000,000
74.28%
2500 Ha
Rp.
2,442,000,000
Rp.
74.28% Input Dana :
- Penurunan Luas Area Genangan
Rp.
Program Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai - Pengadaan Alat Komunikasi Outcome :
Rp. Rp.
3,692,768,600 25,000,000
% Rp.
74.28 1,054,000,000
Rp. Rp.
1,054,000,000 706,000,000
Rp. Ha
348,000,000 2,500
Jumlah Anggaran
:
Program
:
Rp. 15,941,948,600.00 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, danJaringan Irigasi Lainnya ( DAU / DAK), terdiri dari 7 Kegiatan
Rp.
8,990,768,600.00
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, terdiri dari 1 Kegiatan
Rp.
50,600,000.00
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 2 Kegiatan
Rp.
4,970,000,000.00
4. Program Pengendalian Banjir, terdiri dari 2 Kegiatan
Rp.
1,054,000,000.00
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan.
Rp.
602,080,000.00
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 Kegiatan.
Rp.
134,500,000.00
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 Kegiatan.
Rp.
40,000,000.00
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari 2 Kegiatan.
Rp.
100,000,000.00
Lamongan, PIHAK KEDUA a.n. BUPATI LAMONGAN SEKRETARIS DAERAH
YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA. Pembina Tingkat I NIP. 19680112 198603 1 001
Pebruari 2014
PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
Ir. SUPANDI, MM. Pembina Tk. I NIP. 19591212 198003 1 016