RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA & PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 - 2015
Jl S.Supriyadi Jl. SS i di N No. 86 P Pos B Box 24 T Telp. l ( 0342 ) 808887 K Kode d P Pos 66132 BLITAR
KATA PENGANTAR
Masa depan Indonesia yang sulit diperkirakan dan perubahan yang begitu cepat terjadi, meletakan system perencanaan berdasarkan kegiatan tidak bisa lagi dipergunakan. Perencanaan Strategi merupakan jalan keluar terbaik yang dapat ditawarkan karena perencanaan ini dipadu oleh visi yang telah ditetapkan, misi yang dipikirkan secara matang serta alternative strategi yang kemudian dijabarkan kedalam cara mencapai tujuan yang realistis, sederhana serta lebih diperhitungkan keterpaduanya, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menegaskan bahwa guna memperlancar tugas-tugasnya perlu dibantu beberapa bidang / urusan, utamanya Bina Marga dan Pengairan, dan pembangunan lainya serta tugas pembantuan dalam Wilayah Kabupaten Blitar. Kepada smua pihak yang telah membantu tersusunya buku rencana strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar ini, kami mengucapkan terimakasih dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR
Ir. MANGATAS L. TOBING, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560324 198603 1 007
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…...…………………………………………………………………….. DAFTAR ISI…….……………………………………………………………………………... BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang…………………………………………………………………...
1.2
Pengertian………………………………………………………………………..
1.3
Kedudukan dan fungsi……….…………………………………………………
1.4
Maksud dan tujuan………………………………………………………………
1.5
Landasan hokum………………………………………………………………...
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.1
Tugas pokok dan fungsi………………………………………………………...
2.2
Struktur organisasi………………………………………………………………
2.3
Sumber daya manusia………………………………………………………….
2.4
Sarana dan prasarana…………………………………………………………..
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB IV VISI MISI 3.1
Visi………………………………………………………………………………...
3.2
Misi………………………………………………………………………………..
3.3
Analisa SWOT dan CSF……………………………………………………….. 3.3.1
Kekuatan………………………………………………………………...
3.3.2
Kelemahan………………………………………………………………
3.3.3
Peluang………………………………………………………………….
3.3.4
Ancaman………………………………………………………………...
3.4
Tujuan…………………………………………………………………………….
3.5
Sasaran………...………………………………………………………………...
3.6
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran………………………………...
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1
Program dan kegiatan………………………………………………………….. Lampiran………………………………………………………………………….
BAB VI PENUTUP…………………………………………………………………………...
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 nomenklatur yang dipergunakan adalah Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten
Blitar.
Kemudian
dengan
diberlakukannya
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka nomenklatur tersebut berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten
Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun
2008
dimaksud dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekreteris Daerah.
1.2 Pengertian Perencanaan strategis adalah proses yang terus menerus dari pembuatan suatu program secara sistematis yang direncanakan secara matang dan terarah dengan suatu keputusan yang bijak tentang masa depan dalam menghadapi otonomi daerah. Pengorganisasian yang sistematis sebagai usaha yang sangat diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan harapan yang diinginkan dan menuangkan feed back secara sistematis kedalam program utama penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.
1
1.3 Kedudukan dan fungsi Perencanaan
strategis
kedudukan
dan
fungsinya
sangat
bermanfaat antara lain adalah sebagai berikut : 1. Dengan dicanangkannya perencanaan strategis organisasi dapat menyiapakan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. 2. Dengan perencanaan strategis organisasi dapat menyiapkan bagian yang penting organisasi yang berorientasi hasil. Fasilitas dan sumberdaya yang ada difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Perencanaan strategis berorientasi pada masa depan. Perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang. 4. Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada (adaptif). 5. Pelayanan Prima. Dalam era globalisasi ini pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan, yaitu cepat, tepat, murah dan ramah. 6. Meningkatkan
komunikasi
dengan
implementasi
pelaksanaan
perencanaan strategis organisasi dapat melaksanakan komunikasi vertikal maupun horizontal antar unit kerja. 1.4
Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan disusunnya perencanaan strategis adalah : 1. Sebagai arah dan pedoman pembangunan sarana dan prasarana di kabupaten Blitar. 2. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 3. Memudahkan monitoring dan evaluasi baik awal sampai akhir pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk pelaksanaan mendatang.
2
1.5
Landasan Hukum Adapun yang dipakai sebagai landasan dalam rangka penyusunan perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar sampai tahun 20011 adalah sebagai berikut : 1. Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan
dalam
rangka
penyelamatan
dan
normalisasi
kehidupan nasional sebagai haluan negara. 2. Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan ne4potisme. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur. 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1999 Nomor 188.5/7728/041/1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Keputusan Bupati Kepala Daerah II Blitar Nomor 724 Tahun 1999 Pokok-pokok Reformasi Daerah Tingkat II Blitar. 9. Perda Nomor II Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2D).
3
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD
2.1
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2008 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bina marga dan pengairan serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang bina marga dan pengairan; b. Perumusan
perencanaan
teknis
operasional
pembangunan,
pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana perhubungan dan pengairan; c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan; d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan serta operasional di bidang pengairan, jalan dan jembatan; e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B dan C; f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat; g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas; h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2 Struktur Organisasi Susunan Organsasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, terdiri dari : 1
a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Jalan 2. Seksi Pembangunan Jembatan 3. Seksi Peralatan dan Alat Berat d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari : 1. Seksi Pemeliharaan Jalan 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan 3. Seksi Pemeliharaan PJU
e. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi, terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Jaringan Irigasi 2. Seksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai dan Rawa f. Bidang Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, terdiri dari : 1. Seksi Operasional Pengaturan Air 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Seksi Pengendalian DAS dan Bantaran Sungai g. Unit Pelaksana Teknis Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional
2.3 Sumber Daya Manusia Sampai dengan akhir bulan Desember 2010, jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar sebanyak 201 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 188 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 13 orang. Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar berdasarkan golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel : 1.
2
Tabel : 1 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Berdasarkan Golongan dan Eselon
No.
Status
Golongan
Jumlah
Kepegawaian
Eselon
I
II
III
IV
I
II
III
IV
STAF
188
35
73
75
5
-
1
5
23
159
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
PNS
2.
CPNS
3.
Tenaga Kontrak
13
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Jumlah
201
35
73
75
5
-
1
5
23
172
Sedangkan data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel : 2
Tabel : 2 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No.
Status
Pendidikan
Jumlah
Kepegawaian
SD
SLTP
SLTA
D-III
S-1
S-2
188
24
34
86
7
31
6
-
-
-
-
-
-
-
1.
PNS
2.
CPNS
3.
Tenaga Kontrak
13
6
4
3
-
-
-
Jumlah
201
30
38
89
7
31
6
2.4 Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.
3
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada saat ini antara lain berupa : a. Penunjang kegiatan administrasi kantor b. Penunjang kegiatan peningkatan kualitas SDM aparatur Penunjang kegiatan pelaksanaaan petugas lapangan c. Penunjang kegiatan pemeliharaan alat-alat berat
4
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KEPALA DINAS Ir. MANGATAS L. TOBING, MSi 1956 0324 198603 1 007 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS Drs. Heru Irawan, MSi 19591212 198003 1 020
SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM Sugeng Winarno,S.Sos 19611020 198509 1 001
BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Ir. Arif Kurniadi 19631228 199003 1 006
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN Budi Nurahmad, ST 19700609 199803 1 004
SEKSIPEMBANGUNAN JEMBATAN Cipto Suwarso, AMd 19590918 198403 1 006
SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT Sunardi 19561009 198703 1 005
UPTD SRENGAT Ka. UPT : Bambang Priyanto KTU : Suwandi, ST
BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Puguh Imam Susano, S.Sos,M.Si 19701111 198903 1 004
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN M. Rifa’i 19590609 198512 1 002
SEKSI PEMELIHARAAN JEMBATAN Nanang Adi Putranto, ST,MT 19730714 200212 1 003
SEKSI PEMELIHARAAN PJU Sri Hariyanto, S.Sos 19570603 198205 1 001
UPTD GARUM Ka. UPT : Imam Supingi, ST KTU : Ismadi, ST
UPTD WLINGI Ka. UPT : Tamami (pensiun) KTU : Suyono, ST
SUBBAG KEUANGAN Dyah Caturrini Budiarti 19591030 198103 2 007
SUBBAG UMUM Sudarti, S.Sos 19621025 198303 2 015
BIDANG PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI IRIGASI Nanang Krisna Nugroho.,ST,MM 19600104 19801 1 001
BIDANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN IRIGASI AY. Edy Susanto, ST.MT 19601115 198501 1 004
SEKSI PEMBANGUNAN IRIGASI Junianto 19560606 198301 1 003
SEKSI OPERASIONAL PENGATURAN AIR Prayitno, ST 19590305 198503 1 019
SEKSI REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Sudarman, ST 19600101 198603 1 054
SEKSI PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI Gatut Nurani Aji, ST 19630212 198703 1 020
SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SUNGAI DAN RAWA Ikwan, ST 19590204 198212 1 001
SEKSI PENGENDALIAN DAS DAN BANTARAN SUNGAI Murdiman 19591229 198303 1 019
UPTD KESAMBEN Ka. UPT : Warnomo KTU : Sasmoko, ST
UPTD LODOYO Ka. UPT : Suyanto KTU : M. Tohariyanto, ST
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KEPALA DINAS Ir. MANGATAS L. TOBING,MSi 19560324 198603 1 007 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS Drs. HERU IRAWAN, MSi 19591212 198003 1 020
SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM Puguh Imam Susanto, S.Sos.MSi 19701111 198903 1 004
BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Ir. Arif Kurniadi 19631228 199003 1 006
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN Budi Nurahmad, ST 19700609 199803 1 004
SEKSIPEMBANGUNAN JEMBATAN Cipto Suwarso, AMd 19590918 198403 1 006
SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT Sunardi 19561009 198703 1 005
BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN
SEKSI PEMELIHARAAN JEMBATAN M. Rifa’i 19590609 198512 1 002
UPTD
SUBBAG UMUM
BIDANG PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI IRIGASI Nanang Krisna Nugroho.,ST 19600104 19801 1 001
BIDANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN IRIGASI AY. Edy Susanto, ST.MT 19601115 198501 1 004
SEKSI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
SEKSI OPERASIONAL PENGATURAN AIR Prayitno, ST 19590305 198503 1 019
SEKSI REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Sudarman, ST 19600101 198603 1 054
SEKSI PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI Sunarto, ST 19540930 198212 1 001
SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SUNGAI DAN RAWA Ikwan, ST 19590204 198212 1 001
SEKSI PEMELIHARAAN PJU Sri Hariyanto, S.Sos 19570603 198205 1 001
SUBBAG KEUANGAN Dyah Caturrini Budiarti 19591030 198103 2 007
SEKSI PENGENDALIAN DAS DAN BANTARAN SUNGAI
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Blitar serta visi yang telah
ditetapkan, yaitu : ”Terwujudnya Pembangunan Yang Mampu Mendukung Aktifitas Ekonomi, Sosial dan Budaya” maka tujuan yang ditetapkan pada tahun 2011 adalah : 1. Meningkatkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan sektor yang dikembangkan yang mengacu pada arah pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar. 2. Meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar kepada masyarakat. 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku instansi pemerintah. 4. Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 5. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dengan instansi terkait dan unsur masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugastugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah : 1. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan dan jembatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai. 2. Memberikan pembinaan kepada masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan
maupun
pengelolaan
/
pemeliharaan
pembangunan di bidang bina marga dan pengairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal perijinan. 1
4. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan. 7. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. 8. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 9. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 10. Terwujudnya
peningkatan
sarana
dan
prasarana
yang
menunjang
kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengairan sebagaimana
tersebut dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2008 mempunyai tugas
membantu
Bupati
dalam
menyelenggarakan
sebagian
urusan
pemerintahan di bidang bina marga dan pengairan serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang bina marga dan pengairan; b. Perumusan
perencanaan
teknis
operasional
pembangunan,
pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana perhubungan dan pengairan; c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan; d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan serta operasional di bidang pengairan, jalan dan jembatan; e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B dan C; 2
f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat; g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas; h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3
BAB IV VISI MISI
3.1. Visi Pada hakekatnya menetapkan visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan, yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanan stratejik pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi adalah gambaran yang ingin diwujudkan di masa mendatang oleh suatu organisasi. Visi adalah mental model masa depan. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perancangan rencana stratejik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut. Visi pemerintahan yang baik adalah visi yang memberikan gambaran aspiratif masa depan, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang diinginkan oleh seluruh bagian masyarakat, dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh seluruh jajaran pemerintahan dan berorientasi pada pencapaian hasil. Penetapan visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan berpijak pada visi Pemerintah Kabupaten Blitar dan diangkat dari fenomena otonomi daerah yang berbasis pada keunggulan kompetitif lokal, namun memiliki peluang dan mampu menghadapi tantangan, baik yang berskala regional maupun global serta dipengaruhi oleh isu strategis yang berkembang, diantaranya masalah kemiskinan, pengangguran, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pelayanan publik dan lain-lain.
1
Berpijak pada beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka
Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan menetapkan visi, yaitu : ”Terwujudnya Infrastruktur yang mampu mendukung aktifitas Ekonomi, Sosial dan Budaya”. Visi di atas memberikan pengertian sebagai berikut : 1. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa. 2. Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi yang handal untuk medukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 3. Meningkatnya cakupan pelayanan Penerangan Jalan
Umum dan Listrik
Perdesaan. 4. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.
3.2 Misi Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Disamping itu juga diharapkan dapat menunjukkan peran dan program-program pemerintah kepada seluruh dan jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah : 1. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang jalan dan jembatan
yang
mendukung pertumbuhan ekonomi 2. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang pengairan yang memadai. 3. Mewujudkan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum dan Listrik Perdesaan. Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar serta tetap berdasarkan pada siklus manajemen Pemerintah Kabupaten Blitar, baik pada tahapan pra-kegiatan, in-kegiatan, maupun pascakegiatan, yang kesemuanya dilakukan secara konsisten dan terpadu.
2
3.3 Analisa SWOT dan CSF 3.3.1 Kekuatan a. Komitmen Pimpinan beserta seluruh Staf terhadap kegiatan pembangunan yang mempunyai arti penting bagi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Blitar. b. Jumlah dan kualifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. c. Semangat kebersamaan dalam melaksanakan setiap kegiatan instansi. d. Jalinan
hubungan
lembaga
yang
Pemerintah
baik
maupun
dengan
lembaga-
Perguruan
Tinggi
Negeri / Swasta dan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah sebagai nara sumber.
3.3.2 Kelemahan a. Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. b. Disiplin keilmuan SDM yang ada banyak yang kurang sesuai dengan misi instansi. c. Relatif
terbatasnya
dana
pemeliharaan
jaringan
sarana dan prasarana yang dimiliki. d. Keadaan sarana dan prasarana sudah terlalu lama penggunaannya. 3.3.3 Peluang a. Good will Bupati terhadap kegiatan pembangunan b. Dukungan dana APBD Kabupaten Blitar (walaupun masih sangat terbatas) c. Tawaran kerjasama dengan pihak ketiga sehingga memudahkan
dan
memperlancar
kegiatan
pembangunan d. Koordinasi
pada
sistem
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Blitar yang cukup baik
3.3.4 Ancaman a. Rendahnya pertumbuhan ekonomi b. Meningkatnya angka kemiskinan 3
c. Rendahnya
kondisi
dan
kualitas
pelayanan,
khususnya di bidang infrastruktur d. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia e. Menurunnya pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk
mendukung
berbagai
program/kegiatan
yang
telah
ditetapkan, ada beberapa persyaratan dan kelengkapan yang dibutuhkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diantaranya : a. Tersedianya dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung serta mengakomodir tuntutan masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur b. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, yang mampu memahami
serta
melaksanakan
program/kegiatan
yang
telah
kegiatan
yang
ditetapkan c. Tersedianya
sarana
dan
prasarana
penunjang
memadai, yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancar d. Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor kunci keberhasilan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan adalah : a. Tersedianya dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung serta mengakomodir tuntutan masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur b. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, yang mampu memahami
serta
melaksanakan
program/kegiatan
yang
telah
kegiatan
yang
ditetapkan c. Tersedianya
sarana
dan
prasarana
penunjang
memadai, yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancar d. Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan
4
3.4 Tujuan Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan
penjabaran
atau
implementasi
dari
pernyataan
misi,
merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan aktivitas lembaga dalam arah semua program dan melaksanakan misinya, oleh karena itu sekaligus dapat dijadikan dasar untuk menetapkan indikator kinerja. Tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah : a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat agar memiliki komitmen dan etos kerja yang tinggi serta potensial b. Mengupayakan tersedianya sumber daya fisik sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkembang c. Melaksanakan semua kegiatan pada bidangnya secara optimal d. Meningkatkan validitas dan rehabilitas data hasil evaluasi pekerjaan Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Pengairan.
3.5
Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, tribulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
5
a. Tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan b. Tersedianya dana APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan c. Terlaksananya kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan d. Terjalinnya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain e. Terwujudnya hasil-hasil kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Blitar f. Tersusunnya administrasi Dinas yang valid guna kelengkapan apabila digunakan sewaktu-waktu.
3.6
Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan
rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Kebijaksanaan program operasional dan kegiatan atau aktivitas organisasi mengacu kepada visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, dengan berpedoman pada faktor kunci keberhasilan dalam perencanaan stratejik yang telah disusun untuk jangka waktu lima tahun (2006-2011) : 1. Meningkatkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan sektor yang dikembangkan yang mengacu pada arah pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar. 2. Meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar kepada masyarakat. 3. Meningkatkan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku instansi pemerintah. 4. Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 6
5. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dengan instansi terkait dan unsur masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Adapun sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah : 1. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan dan jembatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai. 2. Memberikan pembinaan kepada masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan / pemeliharaan pembangunan di bidang bina marga dan pengairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal perijinan. 4. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 6. Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan. 7. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. 8. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 9. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 10. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.
7
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 S/D TAHUN 2016 DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR RUMUSAN VISI : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MENDUKUNG AKTIFITAS EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA RUMUSAN VISI : 1. Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi jal;an dan jembatan yang mendukung pertumbyhan ekonomi 2. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang pengairan yang memadai
No.
Tujuan
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Sasaran
Uraian Uraian 1 2 3 1 Memperlancar arus lalu lintas Kondisi jalan/ jembatan barang dan jasa. menjadi makin mantap.
Indikator 4 Output : Terbangunnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Outcome : Meningkatnya Aksesbilitasi Transportasi
Kebijakan Program 5 6 Terbangunnya Pembangunan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan di Kab.Blitar
2 Terpeliharanya jalan yang sebelumnya dalam kondisi rusak ringan.
Arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
Output : Perbaikan jalan yang rusak di Terlaksananya Rehabilitasi/ Kabupaten Blitar Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Outcome : Terealisasinya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3 Terpeliharanya jalan yang sebelumnya dalam kondisi rusak
Arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
Output : Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam kondisi tanggap darurat Outcome : Berfungsinya Jaringan Jalan
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dalam kondisi tanggap darurat di Kabupaten Blitar
Ket. 7
1 2 3 4 Memperlancar pelayanan Berfungsinya Alat‐alat Berat pelaksanaan kebinamargaan.
4 Output : Terlaksanya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat‐alat Berat Outcome : Meningkatnya pelayanan pelaksanaan kebinamargaan
5 Terpeliharanya peralatan berat
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5 Meningkatkan Produktifitas Sedimen tidak menumpuk Pertanian dan Memberdayakandi sungai sehingga bisa Masyarakat. meningkatkan produktifitas pertanian dan pemenuhan kebutuhan di bidang pengairan.
Output : Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Irigasi Outcome : Terealisasinya Peningkatan Pembangunan Irigasi
Terealisasinya sarana dan prasarana jaringtan irigasi
Peng4embangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6 Berfungsinya sistim pengelolaan jaringan irigasi
Meningkatkan SDM petani pemakai air.
Output : Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi Outcome : Terealisasinya Perbaikan Jaringan Irigasi
Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
7 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Ketersediaan data potensi sungai.
Output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Outcome : Terealisasinya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Terealisasinya Pemeliharaan dan Pengembangan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Embung Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
7
1 2 3 8 Memperlancar arus lalu lintas Terlaksananya ruas jualan di wilayah perdesaan. dengan lapis permukaan aspal dan makadam
4 Output : Terlaksanya Pembangunan Infrastruktur Per5desaan Outcome : Terealisasinya Pembangunan Infrastruktur Per5desaan
5 Terlaksananya pembangunan jalan perdesaan di Kab.Blitar
6 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
9 Tercukupinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Memperlancar kegiatan administrasi perkantoran.
Output : Terlaksananya Sarana dan Prasarana Administrasi Outcome : Terealisasinya Sarana dan Prasarana Administrasi
Terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
10 Terpeliharaanya Sarana dan Prasarana aparatur
Tercapainya sarana dan prasarana aparatur.
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Terealisasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Berfungsinya sarana dan Prasarana aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
11 Terlaksanya pembinaan Aparatur
Meningkatkan SDM Aparatur
Output : Terlaksananya Studi Banding dan Pelatihan Formal Outcome : Terealisasinya Studi Banding dan Pelatihan Formal
Meningkatkan kualitas pekerjaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
2
3
4
5
6
7
7
12 Tercapainya sistim pelaporan Optimalnya Laporan Kinerja capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Outcome : Terealisasinya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Tercukupinya sistim pelaporan capaian kinerja SKPD
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar akan melaksanakan 58 kegiatan dalam 14 program untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut : 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi kegiatan : 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Teknis Administrasi / Perkantoran 1.14 Pembuatan profil dinas PU Bina Marga Dan Pengairan dan Pembuatan Standart Harga Satuan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi kegiatan : 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 2.4 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi kegiatan : 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Study Banding
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang meliputi kegiatan : 4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan : 5.1 Pembangunan Jalan 5.2 Pembangunan Jembatan 6. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan : 6.1 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 6.2 Pendamping fisik dan administrasi pemeliharaan jalan dan jembatan DAK 2010 6.3 Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar (DPDF dan PPD) 6.4 Pendamping Dana Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar 6.5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK 2010 6.6 Rehabilitasi jalan dan jembatan Pasca Bencana Alam 6.7 Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan (PAK Propinsi) 7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan 7.1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan yang meliputi: 8.1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 8.2 Pemeliharaan instalasi jaringan penerangan jalan umum 8.3 Pemeliharaan instalasi jaringan listrik perdesaan 9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang meliputi: 9.1 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai (Bantuan Keuangan Propinsi) 9.2 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK 2010 9.3 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 9.4 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 9.5 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
9.6 Pendamping
fisik
dan
administrasi
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi DAK 2010 9.7 Pendamping peningkatan dan pembangunan irigasi DPIPD 9.8 Rehabilitasi jaringan irigasi pasca bencana alam 9.9 Rehabilitasi cek dam dermen 9.10Peningkatan dan pembangunan irigasi DPIPD 9.11Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran kembangarum 10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku meliputi kegiatan : 10.1 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 10.2 Pemeliharaan berkala prasarana pengambilan dan saluran pembawa DPIPD 10.3 Peningkatan Distribusi Penyediaan air baku (Bantuan Keuangan Propinsi) 10.4 Pendamping pemeliharaan berkala prasarana pengambilan dan saluran pembawa DPIPD 10.5 Perbaikan jaringan irigasi Pasca Bencana Alam 11. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang meliputi kegiatan : 11.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12. Program Pengendalian Banjir, yang meliputi kegiatan : 12.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir 13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang meliputi : 13.1 Peningkatan/pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan (Bantuan Keuangan Propinsi) 13.2 Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (Bantuan Keuangan Propinsi) 14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan meliputi kegiatan : 14.1 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 14.2 Pembangunan infratruktur jaringan listrik perdesaan
5 2 TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN 5.2 USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011 INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.03.1.03.01.01
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03.1.03.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03.1.03.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.03.1.03.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
1.03.1.03.01.01.11
Penyediaan barang cetaan dan penggandaan
1 03 1 03 01 01 12 1.03.1.03.01.01.12
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.1.03.01.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.03.1.03.01.01.17
y Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
6
Sumber Dana Catatan Penting 7
403.252.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01.01
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan g Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2500 surat
8.228.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
73.217.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
9.320.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
22.182.000,00
APBD II
1Tahun Anggaran
15.500.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
4.985.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
65.250.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
9.945.000,00
APBD II
1T Tahun h Anggaran A
36.510.000,00 36 510 000 00
APBD II
Luar Daerah
1 Tahun Anggaran
22.100.000,00
APBD II
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kab. Blitar
1 Tahun Anggaran
16.350.000,00
APBD II
1.03.1.03.01.01.20
Penyediaan jasa tenaga penunjang ternis administrasi / perkantoran
1 Tahun Anggaran
110.175.000,00
APBD II
1.03.1.03.01.01.22
Penyedia jasa penunjang pengelolaan PAD 2012
Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
9.490.000,00
APBD II
1.03.1.03.01.01.19
1.03.1.03.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.02.22 1 03 1 03 01 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.1.03.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.01.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.03.1.03.01.02.42
Rehabilitasisedang/berat gedung kantor
1.03.1.03.01.05 1.03.1.03.01.05.01
199.232.000,00 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
1 Tahun Anggaran
50.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
47.427.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
8.799.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
93 006 000 00 93.006.000,00
APBD II
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal dan study banding
200.579.000,00 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Page 1 of 26
1 Tahun Anggaran
160.560.000,00
APBD II
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.03.1.03.01.05.04
1.03.1.03.01.06
1 03 1 03 01 06 01 1.03.1.03.01.06.01
Bimbingan teknis jasa konstruksi
1.03.1.03.01.06.02 1.03.1.03.01.06.03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.03.1.03.01.06.04
Penyusunan y pelaporan p p keuangan g akhir tahun
1.03.1.03.01.15.03 1.03.1.03.01.18 1.03.1.03.01.18.03
4 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
5 1 Tahun Anggaran
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6 40.019.000,00
Sumber Dana Catatan Penting 7 APBD II
49.277.000,00
Di PU Bi Dinas Bina M Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga g dan Pengairan
1 Tahun Anggaran
30.904.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
6.232.000,00
APBD II
7.739.000,00
APBD II
4 402 000 00 4.402.000,00
A APBD II
1 Tahun h Anggaran A
Program Pembangunan jalan dan Jembatan
9.100.000.000,00
Pembanguna jalan
Kab. Blitar
22 Kecamatan
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
9.100.000.000,00
APBD II
39.500.500.000,00
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Kab. Blitar
1.03.1.03.01.18.08
Target Capaian Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan P llaporan capaian i ki j ddan ikhti li i kinerja ki j Penyusunan kinerja ikhtisar realisasi SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.03.1.03.01.15
Lokasi
22 Kecamatan
Peningkatan jalan kabupaten Blitar ( DPDF dan PPD ) Peningkatan jalan Binangun - Wates Rehabilitasi Jalan Aspal Polsek Wates - Birowo Peningkatan jalan Sumberkembar - Purworejo Pembangunan Jalan Beton Ngembul - Binangun Peningkatan jalan Kanigoro - Tumpang Peningkatan Jalan Karangsono - Gogodeso Peningkatan Jalan Bagelenan - Srengat Peningkatan Jalan Rejosari - Salam Peningkatan Jalan Tawangrejo - Kebonagung Peningkatan Jalan Sumberingin - Kawedusan Peningkatan Jalan Kebonduren - Ringinanyar Peningkatan Jalan Jati - Batas Kediri Peningkatan Jalan Tunjung - Jati Peningkatan Jalan Bendosari - Cerme Peningkatan Jalan Kaweron - Sp.Wlingi Peningkatan Jalan Sidodadi - Sumberagung Peningkatan Jalan Sumberagung - Gandusari Peningkatan Jalan Jingglong - ke TPA Peningkatan Jalan Kademangan - Sumberjati Peningkatan g Jalan Kademangan g - Suruhwadangg Peningkatan Jalan Balerejo - Sumberagung Peningkatan Jalan Sidorejo - Resapombo Peningkatan Jalan Ds.Ploso - Siraman Peningkatan Jalan Bumirejo - Sukorejo Peningkatan Jalan Banjarsari - bumirejo Peningkatan Jalan Sumberdadi - Tumpakoyot
Kec. Kec Wates Kec. Wates Kec. Binangun Kec. Binangun Kec. Kanigoro Kec. Kanigoro Kec. Srengat Kec. Wonodadi Kec. Wonodadi Kec. Ponggok Kec. Ponggok Kec. Udanawu Kec. Udanawu Kec. Sanankulon Kec Sanank lon Kec. Wlingi Kec. Gandusari Kec. Gandusari Kec. Sutojayan Kec. Kademangan Kec. Kademangan g Kec. Panggungrejo Kec. Doko Kec. Kesamben Kec. Kesamben Kec. Selorejo Kec. Bakung
Page 2 of 26
7000 x 4 m' m 3500 x 4 m' 4500 x 4 m' 3500 x 4 m' 4500 x 4 m' 2000 x 4 m' 2500 x 4 m' 3000 x 3 m' 2000 x 4 m' 2500 x 4 m' 3000 x 4 m' 2500 x 4 m' 3000 x 4 m' 1000 x 4 m' 4670 x 5 m' 4200 x 4 m' 4030 x 4 m' 2500 x 3 m' 5000 x 4 m' 5000 x 4 m' 3000 x 4 m' 3650 x 4 m' 3500 x 4 m' 2000 x 4 m' 5000 x 4 m' 4000 x 4 m'
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
APBD II
21.000.000.000,00 900.000.000,00 900 000 000 00 800.000.000,00 850.000.000,00 500.000.000,00 750.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 600.000.000,00 750.000.000,00 500.000.000,00 500 000 000 00 750.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 200.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 , 500.000.000,00 700.000.000,00 300.000.000,00 450.000.000,00 500.000.000,00 750.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
1.03.1.03.01.18.10
1.03.1.03.01.18.12
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
Peningkatan Jalan Gununggede - Sumberbendo Peningkatan Jalan Bendosewu - Sumberjo Peningkatan Jalan Tumpang - Serut Peningkatan Jalan Selopuro - Duren Peningkatan Jalan Selopuro - Gading Peningkatan Jalan Bance - Sidodadi ng ar Peningkatan Jalan Nglegok - Ked Kedungwaru Peningkatan Jalan Penataran - Modangan
Kec. Wonotirto Kec. Talun Kec. Talun Kec. Selopuro Kec. Selopuro Kec. Garum Kec Nglegok Kec. Kec. Nglegok
5000 x 4 m' 3300 x 4 m' 3000 x 7 m' 4500 x 4,5 m' 2000 x 4 m' 4000 x 4 m' 2500 x 4 m' 3000 x 4 m'
750.000.000,00 800.000.000,00 950.000.000,00 850.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 300 000 000 00 300.000.000,00 500.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF
Pemeliharaan jalan Sp.Srengat - Sp.Pakisrejo Pemeliharaan jalan Tambakan - Manguan Pemeliharaan jjalan Kendalrejo j - Sumberagung g g Pemeliharaan jalan Sp.Penataran - Tawangrejo Pemeliharaan jalan Sumberkembar - Panggungrejo Pemeliharaan jalan Wates - Tugurejo Pemeliharaan jalan Sambigede - Sp.Birowo Pemeliharaan jalan Suruhwadang - Maron Pemeliharaan jalan Bakung - Slemanan Pemeliharaan jalan Kendalrejo - Tumpang Pemeliharaan jalan Garum - Tlogo Pemeliharaan jalan Sukorejo - Rampalombo Pemeliharaan jalan Wlingi - Kenongo Pemeliharaan jalan Kuningan - Sawentar Pemeliharaan jalan Bendorejo - Gembongan Pemeliharaan jalan Dandong - Srengat Pemeliharaan jalan Slorok - Suru Pemeliharaan jalan Maron - Plandirejo Pemeliharaan jalan Wonotirto - Ngeni Pemeliharaan jalan Sidomulyo - Ampelgading Pemeliharaan jalan Kalipucung - Bendosari Pemeliharaan jalan Pagerwojo - Sukorejo
Kec. Srengat Kec. Gandusari Kec. Talun Kec. Nglegok Kec. Panggungrejo Kec. Wates Kec. Binangun Kec. Kademangan Kec. Udanawu Kec. Talun Kec. Garum Kec. Sutojayan Kec. Wlingi Kec. Kanigoro Kec. Ponggok Kec. Kec Srengat Kec. Doko Kec. Bakung Kec. Wonotirto Kec. Selorejo Kec. Kanigoro Kec. Kesamben
4000 x 4 m' 6900 x 4 m' 4300 x 4 m' 6660 x 4 m' 3700 x 4 m' 3000 x 4 m' 2800 x 4 m' 7000 x 4 m' 2800 x 4 m' 5000 x 4 m' 6200 x 4 m' 7000 x 4 m' 2300 x 4 m' 4500 x 4 m' 3000 x 4 m' 2500 x 4 m' m 3400 x 4 m' 9500 x 4 m' 9300 x 4 m' 5200 x 4 m' 3000 x 4 m' 10000 x 4 m'
12.171.500.000,00 572.000.000,00 577.500.000,00 583.000.000,00 , 715.000.000,00 605.000.000,00 616.000.000,00 594.000.000,00 561.000.000,00 583.000.000,00 577.500.000,00 462.000.000,00 473.000.000,00 495.000.000,00 467.500.000,00 517.000.000,00 506.000.000,00 506 000 000 00 561.000.000,00 544.500.000,00 511.500.000,00 495.000.000,00 577.500.000,00 577.500.000,00
APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK
Pembangunan Drainase Karangrejo - Sidodadi Pembangunan jembatan tembus Plumpungrejo Pembangunan jalan menuju wisata Sumber ( Sidorejo ) Jembatan penghubung antar desa ( Rejosari ) Pengaspalan jalan Togokan, Kerjen, Wonorejo, Maron, Pakisrejo, Karanggayam & Kendealrejo Pengaspalan jalan Ngadipuro Pembangunan Jembatan jalan Protokol Desa Pulerejo Rehabilitasi jalan aspal Trisulo - Kalisodo g p jalan j Papungan p g utara - Pakel Pengaspalan Pembangunan Jalan Aspal Sumberurip - Resapombo Pembangunan Jalan Aspal Jugo - Sukoanyar Peningkatan Jalan Kamulan - Pasirharjo Pembangunan Plengsengan Bendowulung, Purworejo, Tuliskriyo Pengaspalan jalan Semen - Kawisari Pembangunan Saluran Air Nglegok - Jiwut
Kec. Garum Kec. Kademangan Kec. Ponggok Kec. Kec Wonodadi Kec. Srengat
2700 m' 20 x 3 m' 2000 x 4 m' 1 Unit -
270.000.000,00 550.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 200 000 000 00 500.000.000,00
APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I
Kec. Wonotirto Kec. Bakung Kec. Binangun Kec. Kanigoro g Kec. Doko Kec. Kesamben Kec. Talun Kec. Sanankulon Kec. Gandusari Kec. Nglegok
1000 x 4 m' 25 x 4 m' 2000 x 4 m' 2000 x 4 m' 1500 x 3 m' 1500 x 3 m' 3000 x 3 m' 200 m' 4000 x 3 m' 3500 m'
300.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 , 400.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 900.000.000,00 250.000.000,00 985.000.000,00 500.000.000,00
APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I
Pemeliharaan jalan dan jembatan DAK 2012
Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ( Bantuan Keuangan Propinsi )
6.955.000.000,00
Page 3 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Peningkatan Jalan Gogodeso - Jatinom
1.03.1.03.01.21 1.03.1.03.01.21.01 1 03 1 03 01 23 1.03.1.03.01.23
Pembangunan instalasi jaringan penerangan jalan umum Pemeliharaan instalasi penerangan jalan umum
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6 500.000.000,00
Sumber Dana Catatan Penting 7 APBD I
225.000.000,00 225.000.000,00
P i k t sarana dan d prasarana kebinamargaan k bi Program peningkatan
1.03.1.03.01.23.14 1.03.1.03.01.23.15
1.03.1.03.01.24.10
5 2000 x 4 m'
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat
1.03.1.03.01.24.09
4 Kec. Kanigoro
Target Capaian Kinerja
Program tanggap darurat jalan dan jembatan
1.03.1.03.01.23.10
1.03.1.03.01.24
Lokasi
APBD I
550.000.000,00 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Blitar Kab. Blitar
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
150.000.000,00
APBD I
200.000.000,00 200.000.000,00
APBD I APBD I
13.436.550.000,00
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan Dam Jambewangi Plengsengan Kali Lekso ( Babadan ) Talud BD Gembong ( Desa Tumenggungan ) Normalisasi Kaliayar Kelurahan Kedungbunder Perbaikan Talud Bendung Gembong Desa Gembong Pembangunan Chek Dam Minggirsari Perbaikan Dam Tapak III Normalisasi Kali Wedi
Kec. Selopuro Kec. Wlingi Kec. Udanawu Kec. Sutojayan Kec. Udanawu Kec. Kanigoro Kec. Kesamben Kec. Kec Wonodadi
1 Unit 250 x 5 m' 148 m 3 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
4.446.200.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 96.200.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 500 000 000 00
APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I APBD I
Rehabilitasi saluran Centong Desa Sawentar Rehabilitasi saluran Karangsono I Desa Karangsono Rehabilitasi saluran Kuningan Desa Kuningan Rehabilitasi saluran Dayu Desa Dayu Rehabilitasi saluran Krenceng I Desa Krenceng Rehabilitasi saluran Gempolan Desa Kedawung Rehabilitasi saluran Banaran I Desa Mondangan Rehabilitasi saluran Bulu II Desa Mondangan Rehabilitasi saluran Karanganom Desa Karanganom Rehabilitasi saluran Dermosari Desa Ngaringan Rehabilitasi saluran Glondong I Desa Sumberagung Rehabilitasi saluran Doko Desa Doko Rehabilitasi saluran Suru Kanan Desa Suru Rehabilitasi saluran Gading Desa Mandesan Rehabilitasi saluran Jatitengah Desa Jatitengah Rehabilitasi saluran Garum Desa Garum Rehabilitasi saluran Judel Desa Slorok Rehabilitasi saluran Karangrejo Desa Karangrejo Rehabilitasi saluran Suwaru Desa Karangrejo Rehabilitasi saluran Ilyas Desa Bence Rehabilitasi saluran Jirak Karep Desa Tapakrejo
Kec. Kanigoro Kec. Kanigoro Kec. Kanigoro Kec. Nglegok Kec. Nglegok Kec. Nglegok Kec. Nglegok Kec. Nglegok Kec. Nglegok Kec. Gandusari Kec. Kec Gandusari Kec. Doko Kec. Doko Kec. Selopuro Kec. Selopuro Kec. Garum Kec. Garum Kec. Garum Kec. Garum Kec. Garum Kec. Kesamben Kec. Udanawu Kec. Sutojayan
165 m' 145 m' 156 m' 380 m' 320 m' 390 m' 440 m' 410 m' 167 m' 160 m' 400 m' 220 m' 245 m' 350 m' 437 m' 200 m' 200 m' 167 m' 220 m' 410 m' 320 m' 350 m' 375 m'
3.500.100.000,00 74.100.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00 175.000.000,00 145.000.000,00 178.000.000,00 200.000.000,00 185.000.000,00 75.000.000,00 72.000.000,00 180.000.000,00 180 000 000 00 100.000.000,00 110.000.000,00 160.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 , 75.000.000,00 100.000.000,00 185.000.000,00 145.000.000,00 159.000.000,00 170.000.000,00
APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DAK 2012
Rehabilitasi saluran Karanggondang Desa Karanggondang Rehabilitasi saluran Klampok I Desa Pandanarum
Page 4 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
1.03.1.03.01.24.15
1.03.1.03.01.24.15
1.03.1.03.01.24.22
1.03.1.03.01.25 1.03.1.03.01.25.08
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
Rehabilitasi saluran Bajang II Desa Bajang Rehabilitasi saluran Kebonduren Desa Kebonduren Rehabilitasi saluran Banjarsari A Desa Banjarsari Rehabilitasi saluran Bebekan I Desa Banjarsari
Kec. Talun Kec. Ponggok Kec. Selorejo Kec. Selorejo
330 m' 220 m' 385 m' 138 m'
150.000.000,00 100.000.000,00 175.000.000,00 62.000.000,00
APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK APBN / DAK
Pemeliharaan saluran Sumbersalam Desa Kedawung Pemeliharaan saluran Slemahan Desa Ringinayar Pemeliharaan saluran Kendalrejo I Desa Pasirharjo Pemeliharaan saluran Nyunyur Desa Soso Pengadaan oli Pengadaan Stempet
Kec Nglegok Kec. Kec. Udanawu Kec. Talun Kec. Gandusari Kab. Blitar Kab. Blitar
250 m' 200 m' 200 m' 180 m' 250 liter 20 peil
390.250.000,00 100 000 000 00 100.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 90.000.000,00 6.250.000,00 9.000.000,00
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
Pembinaan petani Pemeliharaan saluran Jambewangi Desa Jambewangi
Kab. Blitar Kec. Selopuro
17 Kecamatan 110 m'
100.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00
APBD II APBD II
Rehabilitasi saluran Pelangi Desa Suru R h bili i saluran Rehabilitasi l M Manukan k Ki Kirii D Desa P Pojok j k Rehabilitasi Dam Slorok I Desa Slorok Rehabilitasi Dam Bence Tingal Desa Bence Rehabilitasi saluran Tumpang Desa Tumpang Rehabilitasi Dam Pokah Desa Bumirejo Rehabilitasi Saluran Kuntulan Desa Sanankulon Rehabilitasi Bendungan Satrean Desa Kanigoro Rehabilitasi Saluran Semanding Desa Banggle Normalisasi Pembuang Jambu Jono Desa Bacem Rehabilitasi Bendung Sendung Desa Ngaglik Pembuatan Talud Saluran Sec.Bsl 8Ka Desa Bendorejo Perbaikan Talud sal.sec.Mangunan Desa Karanggondang Pembangunan Dam Kotes Desa Sumberagung Pembangunan Talud Sal Gandusari Desa Gandusari
Kec. Doko Kec. Garum Kec. Garum Kec. Garum Kec. Talun Kec. Kesamben Kec. Sanankulon Kec. Kec Kanigoro Kec. Kanigoro Kec. Sutojayan Kec. Srengat Kec. Udanawu Kec. Udanawu Kec. Gandusari Kec. Gandusari
Optimasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Peningkatan dan pembangunan irigasi ( DPDF ) 230 m' 300 m' 1 Unit 1 Unit 350 m' 1 Unit 300 m' 1 Unit 500 m' 1500 m' 1 Unit 1 Unit 176 m' 1 Unit 600 m'
Program Penyediaan dan pengolahan air baku
5.000.000.000,00 255.000.000,00 250.000.000,00 430.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 550.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 400 000 000 00 260.000.000,00 425.000.000,00 550.000.000,00 250.000.000,00 130.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF
5.000.000.000,00
Pemeliharaan Jaringan irigasi ( DPDF ) Perbaikan Dam Kotes Perbaikan saluran irigasi Gondang - Sb Agung Perbaikan Dam Kali Jenang Perbaikan Talud Saluran Sutojayan Perbaikan Talud Kali Unut Perbaikan bangunan terjun Sidodadi Perbaikan talud saluran Tawangsari g Perbaikan talud saluran sekunder mangunan Normalisasi kali popoh Perbaikan Talut kali Tremas lama Perbaikan cek dam Salam Perbaikan Dam Sambong Perbaikan Saluran Tlogo Perbaikan Dam Babatan Penataran
Kec. Gandusari Kec. Kec Gandusari Kec. Gandusari Kec. Sutojayan Kec. Sutojayan Kec. Garum Kec. Garum Kec. Udanawu Kec. Kesamben Kec. Wonodadi Kec. Wonodadi Kec. Kanigoro Kec. Kanigoro Kec. Nglegok
Page 5 of 26
1 Unit 200 M 1 Unit 100 m' 100 x 2,5 1 Unit 150 M 200 M' 1000 M 100 x 2,5 1 Unit 1 Unit 700 m' 1 Unit
5.000.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 200 000 000 00 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4 Kec. Nglegok Kec. Selorejo Kec. Srengat Kec. Srengat
Perbaikan Dam Krenceng II Perbaikan Dam dan Saluran Selorejo Perbaikan cek dam Cemandi Normalisasi kali krejen 1.03.1.03.01.26
1.03.1.03.01.26.08 1.03.1.03.01.28 1.03.1.03.01.28.5
1.03.1.03.01.30.02 1.03.1.03.01.30.10
5 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6 250.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00
Sumber Dana Catatan Penting 7
8
Keterangan
9
APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF APBN / DPDF
75.000.000,00
Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi Sungai, Dana dan S mber Da a Air Lainn Danau Sumber Daya Lainnyaa Study Potensi Daerah Aliran Sungai
Kab. Blitar
100 persen
Program Pengendalian Banjir
75.000.000,00
APBD II
229.500.000,00
Peningkatan g partisipasi p p masyarakat y dalam penanggulangan p gg g banjir j Pengadaan bronjong kawat Pengadaan karung plastik Pengadaan Kawat tali Pengadaan sesek bambu
1.03.1.03.01.30
Target Capaian Kinerja
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
500 lembar 10000 lembar 200 kg 500 lembar
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
229.500.000,00 , 175.000.000,00 35.000.000,00 2.000.000,00 17.500.000,00
APBD II APBD II APBD II APBD II
7.520.000.000,00
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan
Kab. Blitar Kab. Blitar JUMLAH
22 kecamatan 22 kecamatan
7.020.000.000,00 500.000.000,00
APBD II APBD II
76.488.890.000,00
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR
Ir. MANGANTAS L. TOBING, M.Si Pembina Muda P bi Utama U M d NIP. 19560324 198603 01 007
Page 6 of 26
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.03.1.03.01.01 1.03.1.03.01.01.01
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU Bina Marga
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan alat tulis kantor
ddan P Pengairan i Dinas PU Bina Marga
Penyediaan barang cetaan dan penggandaan
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan peralatan rumah tangga
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan makanan dan minuman
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1 03 1 03 01 01 18 1.03.1.03.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan Pengairan Luar Daerah
1.03.1.03.01.01.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga penunjang ternis administrasi / perkantoran
Kab. Blitar Dinas PU Bina Marga
Penyedia jasa penunjang pengelolaan PAD 2012
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1.03.1.03.01.01.09
1.03.1.03.01.01.10
1.03.1.03.01.01.11
1.03.1.03.01.01.12
1.03.1.03.01.01.13
1.03.1.03.01.01.14
1.03.1.03.01.01.17
1.03.1.03.01.01.20
1.03.1.03.01.01.22
7
416.252.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03.1.03.01.01.02
Sumber Dana Catatan Penting
2500 surat
8.228.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
73.217.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
9.320.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
25.182.000,00
APBD II
1Tahun Anggaran
17.500.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
4.985.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
70.250.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
9.945.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
39.510.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
22 100 000 00 22.100.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
16.350.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
110.175.000,00
APBD II
9.490.000,00
APBD II
dan Pengairan 1.03.1.03.01.02 1.03.1.03.01.02.22
1.03.1.03.01.02.24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
199.232.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas PU Bina Marga
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Page 7 of 26
1 Tahun Anggaran
50.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
47.427.000,00
APBD II
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.03.1.03.01.02.29
1.03.1.03.01.02.42
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
4
5
6
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dinas PU Bina Marga
Rehabilitasisedang/berat gedung kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Sumber Dana Catatan Penting 7
1 Tahun Anggaran
8.799.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
93.006.000,00
APBD II
dan Pengairan 1.03.1.03.01.05 1.03.1.03.01.05.01
1 03 1 03 01 05 04 1.03.1.03.01.05.04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
223.579.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal dan study banding
Dinas PU Bina Marga
Bi bi Bimbingan teknis t k i jasa j konstruksi k t ki
dan Pengairan Di Dinas PU Bi Bina M Marga
1 Tahun Anggaran
178.560.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
45.019.000,00
APBD II
dan Pengairan 1.03.1.03.01.06 1 03 1 03 01 06 01 1.03.1.03.01.06.01
1.03.1.03.01.06.02
1.03.1.03.01.06.03
1.03.1.03.01.06.04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian
53.277.000,00
P Penyusunan llaporan capaian i ki kinerja j ddan ikhti ikhtisar realisasi li i kinerja ki j SKPD
Di Dinas PU Bi Bina M Marga
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
y p p p g gg Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
dan Pengairan g Dinas PU Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1 Tahun Anggaran
34.904.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
6.232.000,00
APBD II
7.739.000,00
APBD II
4.402.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran dan Pengairan 1.03.1.03.01.15 1.03.1.03.01.15.03 1.03.1.03.01.18 1.03.1.03.01.18.03
Program Pembangunan jalan dan Jembatan
13.100.000.000,00
Pembanguna jalan
Kab. Blitar
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
13.100.000.000,00
APBD II
43.600.000.000,00
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
2.500.000.000,00 Kab. Blitar
1.03.1.03.01.18.08
22 Kecamatan
22 Kecamatan
2.500.000.000,00
APBD II
21.000.000.000,00
Peningkatan jalan kabupaten Blitar ( DPDF dan PPD ) Peningkatan jalan Binangun - Wates
Kec. Wates
7000 x 4 m'
900.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Jalan Aspal Polsek Wates - Birowo Peningkatan jalan Sumberkembar - Purworejo
Kec. Wates Kec. Binangun
3500 x 4 m'
800.000.000,00
APBN / DPDF
4500 x 4 m'
850.000.000,00
APBN / DPDF
Pembangunan Jalan Beton Ngembul - Binangun Peningkatan jalan Kanigoro - Tumpang
Kec. Binangun Kec. Kanigoro
3500 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
4500 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Karangsono - Gogodeso
Kec. Kanigoro
2000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bagelenan - Srengat
Kec. Srengat
2500 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Page 8 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
1.03.1.03.01.18.10
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
Peningkatan Jalan Rejosari - Salam
Kec. Wonodadi
3000 x 3 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Tawangrejo - Kebonagung
Kec. Wonodadi
2000 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sumberingin - Kawedusan
Kec. Ponggok
2500 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kebonduren - Ringinanyar
Kec. Ponggok
3000 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Jati - Batas Kediri
Kec. Udanawu
2500 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Tunjung - Jati
Kec Udanawu Kec.
3000 x 4 m' m
750 000 000 00 750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bendosari - Cerme
Kec. Sanankulon
1000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kaweron - Sp.Wlingi
Kec. Wlingi
4670 x 5 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sidodadi - Sumberagung
Kec. Gandusari
4200 x 4 m'
650.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sumberagung - Gandusari
Kec. Gandusari
4030 x 4 m'
650.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Jingglong - ke TPA
Kec. Sutojayan
2500 x 3 m'
200.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kademangan - Sumberjati
Kec. Kademangan
5000 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kademangan - Suruhwadang
Kec. Kademangan
5000 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Balerejo - Sumberagung
Kec. Panggungrejo
3000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sidorejo - Resapombo
Kec. Doko
3650 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Ds.Ploso - Siraman
Kec. Kesamben
3500 x 4 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan g Jalan Bumirejo j - Sukorejo j
Kec. Kesamben
2000 x 4 m'
450.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Banjarsari - bumirejo
Kec. Selorejo
5000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sumberdadi - Tumpakoyot
Kec. Bakung
4000 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Gununggede - Sumberbendo
Kec. Wonotirto
5000 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bendosewu - Sumberjo
Kec. Talun
3300 x 4 m'
800.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Tumpang - Serut
Kec. Talun
3000 x 7 m'
950.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Selopuro - Duren
Kec. Kec Selopuro
4500 x 44,55 m' m
850.000.000,00 850 000 000 00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Selopuro - Gading
Kec. Selopuro
2000 x 4 m'
400.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bance - Sidodadi
Kec. Garum
4000 x 4 m'
450.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Nglegok - Kedungwaru
Kec. Nglegok
2500 x 4 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Penataran - Modangan
Kec. Nglegok
3000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Pemeliharaan jalan Sp.Srengat - Sp.Pakisrejo
Kec. Srengat
4000 x 4 m'
572.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Tambakan - Manguan Pemeliharaan jalan Kendalrejo - Sumberagung
Kec. Gandusari Kec. Talun
6900 x 4 m'
577.500.000,00
APBN / DAK
4300 x 4 m'
583.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sp.Penataran - Tawangrejo
Kec. Nglegok
6660 x 4 m'
715.000.000,00
APBN / DAK
gg g j Pemeliharaan jjalan Sumberkembar - Panggungrejo
Kec. Panggungrejo
3700 x 4 m'
, 605.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wates - Tugurejo Pemeliharaan jalan Sambigede - Sp.Birowo
Kec. Wates
3000 x 4 m'
616.000.000,00
APBN / DAK
Kec. Binangun
2800 x 4 m'
594.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Suruhwadang - Maron
Kec. Kademangan
7000 x 4 m'
561.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Bakung - Slemanan
Kec. Udanawu
2800 x 4 m'
583.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Kendalrejo - Tumpang
Kec. Talun
5000 x 4 m'
577.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Garum - Tlogo
6200 x 4 m'
462 000 000 00 462.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sukorejo - Rampalombo
Kec. G K Garum Kec. Sutojayan
7000 x 4 m'
473.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wlingi - Kenongo
Kec. Wlingi
2300 x 4 m'
495.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Kuningan - Sawentar
Kec. Kanigoro
4500 x 4 m'
467.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Bendorejo - Gembongan
Kec. Ponggok Kec. Srengat
3000 x 4 m' 2500 x 4 m'
517.000.000,00 506.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan dan jembatan DAK 2012
12.171.500.000,00
Pemeliharaan jalan Dandong - Srengat
Page 9 of 26
APBN / DAK
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
1.03.1.03.01.18.12
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
1.03.1.03.01.23 1.03.1.03.01.23.10
5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
Kec. Doko
3400 x 4 m'
Pemeliharaan jalan Maron - Plandirejo
Kec. Bakung
9500 x 4 m'
544.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wonotirto - Ngeni
Kec. Wonotirto
9300 x 4 m'
511.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sidomulyo - Ampelgading Pemeliharaan jalan Kalipucung - Bendosari
Kec. Selorejo Kec. Kanigoro
5200 x 4 m'
495.000.000,00
APBN / DAK
577.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Pagerwojo - Sukorejo
Kec. Kesamben
3000 x 4 m' 10000 x 4 m' m
577 500 000 00 577.500.000,00
APBN / DAK
Pembangunan Drainase Karangrejo - Sidodadi
Kec. Garum
2700 m'
270.000.000,00
APBD I
Pembangunan jembatan tembus Plumpungrejo
Kec. Kademangan
20 x 3 m'
550.000.000,00
APBD I
Pembangunan jalan menuju wisata Sumber ( Sidorejo )
Kec Ponggok Kec.
2000 x 4 m' m
500 000 000 00 500.000.000,00
APBD I
Jembatan penghubung antar desa ( Rejosari )
Kec. Wonodadi Kec. Srengat
1 Unit
200.000.000,00
APBD I
-
500.000.000,00
APBD I
Kec. Wonotirto
1000 x 4 m'
300.000.000,00
APBD I
25 x 4 m'
200.000.000,00
APBD I
Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ( Bantuan Keuangan Propinsi )
561.000.000,00
APBN / DAK
6.955.000.000,00
Pembangunan Jembatan jalan Protokol Desa Pulerejo
Kec. Bakung
Rehabilitasi jalan aspal Trisulo - Kalisodo
Kec Binangun Kec.
2000 x 4 m'
350 000 000 00 350.000.000,00
APBD I
Pengaspalan jalan Papungan utara - Pakel
Kec. Kanigoro
2000 x 4 m'
400.000.000,00
APBD I
Pembangunan Jalan Aspal Sumberurip - Resapombo
Kec. Doko
1500 x 3 m'
300.000.000,00
APBD I
Pembangunan Jalan Aspal Jugo - Sukoanyar
Kec. Kesamben
1500 x 3 m'
250.000.000,00
APBD I
Peningkatan Jalan Kamulan - Pasirharjo
Kec. Talun
3000 x 3 m'
900.000.000,00
APBD I
Pembangunan Plengsengan Bendowulung, Purworejo, Tuliskriyo
Kec. Sanankulon
200 m'
250.000.000,00
APBD I
Pengaspalan jalan Semen - Kawisari
Kec. Gandusari
4000 x 3 m'
985.000.000,00
APBD I
Pembangunan Saluran Air Nglegok - Jiwut
Kec. Nglegok Kec. Kanigoro
3500 m'
500.000.000,00
APBD I
2000 x 4 m'
500.000.000,00
APBD I
Peningkatan Jalan Gogodeso - Jatinom
1.03.1.03.01.21.01
4
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan jalan Slorok - Suru
Pengaspalan jalan Togokan, Kerjen, Wonorejo, Maron, Pakisrejo, Karanggayam & Kendealrejo Pengaspalan jalan Ngadipuro
1.03.1.03.01.21
Lokasi
Program tanggap darurat jalan dan jembatan
225.000.000,00
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
225.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
APBD I
550.000.000,00
Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat
Dinas PU Bina Marga 150.000.000,00 150 000 000 00
APBD I
1.03.1.03.01.23.14
Pembangunan instalasi jaringan penerangan jalan umum
dan Pengairan Kab. Blitar
200.000.000,00
APBD I
1.03.1.03.01.23.15
Pemeliharaan instalasi penerangan jalan umum
Kab. Blitar
200.000.000,00
APBD I
1.03.1.03.01.24 1.03.1.03.01.24.09
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi,Rawa dan
15.400.000.000,00
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
4.446.200.000,00 1 Unit
1.500.000.000,00
APBD I
250 x 5 m'
1.000.000.000,00
APBD I
Pembangunan Dam Jambewangi
Kec. Selopuro
Plengsengan Kali Lekso ( Babadan )
Kec. Wlingi
Talud BD Gembong ( Desa Tumenggungan )
Kec. Udanawu
148 m 3
96.200.000,00
APBD I
Normalisasi Kaliayar Kelurahan Kedungbunder
Kec. Sutojayan
1 Unit
500.000.000,00
APBD I
Page 10 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
1.03.1.03.01.24.10
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
Kec. Udanawu
1 Unit
150.000.000,00
APBD I
Pembangunan Chek Dam Minggirsari
Kec. Kanigoro
1 Unit
300.000.000,00
APBD I
Perbaikan Dam Tapak III
Kec. Kesamben
1 Unit
400.000.000,00
APBD I
Normalisasi Kali Wedi
Kec. Wonodadi
1 Unit
500.000.000,00
APBD I
Rehabilitasi saluran Centong Desa Sawentar
Kec. Kanigoro
165 m'
74.100.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karangsono I Desa Karangsono
Kec. Kanigoro
145 m'
65.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Kuningan Desa Kuningan
Kec. Kanigoro
156 m'
70.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Dayu Desa Dayu
Kec. Nglegok
380 m'
175.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Krenceng I Desa Krenceng
Kec. Nglegok
320 m'
145.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Gempolan Desa Kedawung
Kec. Nglegok
390 m'
178.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DAK 2012
3.500.100.000,00
Rehabilitasi saluran Banaran I Desa Mondangan
Kec. Nglegok
440 m'
200.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Bulu II Desa Mondangan
Kec. Nglegok
410 m'
185.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karanganom Desa Karanganom
Kec. Nglegok
167 m'
75.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Dermosari Desa Ngaringan
Kec. Gandusari
160 m'
72.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Glondong I Desa Sumberagung
Kec. Gandusari
400 m'
180.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Doko Desa Doko
Kec. Doko
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Suru Kanan Desa Suru
Kec. Doko
245 m'
110.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Gading Desa Mandesan
Kec. Selopuro
350 m'
160.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Jatitengah Desa Jatitengah
Kec. Selopuro
437 m'
200.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Garum Desa Garum
Kec. Garum
200 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Judel Desa Slorok
Kec. Kec Garum
200 m' m
90.000.000,00 90 000 000 00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karangrejo Desa Karangrejo
Kec. Garum
167 m'
75.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Suwaru Desa Karangrejo
Kec. Garum
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Ilyas Desa Bence
Kec. Garum
410 m'
185.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Jirak Karep Desa Tapakrejo
Kec. Kesamben Kec. Udanawu
320 m' 350 m'
145.000.000,00 159.000.000,00
APBN / DAK
Kec. Sutojayan Kec. Talun
375 m' 330 m'
170.000.000,00 150.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Klampok I Desa Pandanarum Rehabilitasi saluran Bajang II Desa Bajang
1.03.1.03.01.24.15
4
Target Capaian Kinerja
Perbaikan Talud Bendung Gembong Desa Gembong
Rehabilitasi saluran Karanggondang Desa Karanggondang
1.03.1.03.01.24.15
Lokasi
APBN / DAK APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Kebonduren Desa Kebonduren
Kec. Ponggok
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Banjarsari A Desa Banjarsari
Kec. Selorejo
385 m'
175.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Bebekan I Desa Banjarsari
Kec. Selorejo
138 m'
62.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan saluran Sumbersalam Desa Kedawung
Kec. Nglegok
250 m'
100.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Slemahan Desa Ringinayar
Kec. Udanawu
200 m'
90.000.000,00
APBD II
Optimasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
390.250.000,00
Pemeliharaan saluran Kendalrejo I Desa Pasirharjo
Kec. Talun
200 m'
95.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Nyunyur Desa Soso
Kec. Gandusari
180 m'
90.000.000,00
APBD II
Pengadaan oli
K b Blit Kab. Blitar
250 lit liter
6 250 000 00 6.250.000,00
APBD II
Pengadaan Stempet
Kab. Blitar
20 peil
9.000.000,00
APBD II
Pembinaan petani
Kab. Blitar
17 Kecamatan
60.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Jambewangi Desa Jambewangi
Kec. Selopuro
110 m'
40.000.000,00
APBD II
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
100.000.000,00
Page 11 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.03.1.03.01.24.22
1.03.1.03.01.25 1.03.1.03.01.25.08
1.03.1.03.01.26 1.03.1.03.01.26.08 1.03.1.03.01.28
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
4
5
6
Peningkatan dan pembangunan irigasi ( DPDF )
5.000.000.000,00 Kec. Doko
230 m'
255.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi saluran Manukan Kiri Desa Pojok
Kec. Garum
300 m'
250.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Dam Slorok I Desa Slorok
Kec. Garum
1 Unit
430.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Dam Bence Tingal Desa Bence
Kec Garum Kec.
1 Unit
400 000 000 00 400.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi saluran Tumpang Desa Tumpang
Kec. Talun
350 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Dam Pokah Desa Bumirejo
Kec. Kesamben
1 Unit
550.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Saluran Kuntulan Desa Sanankulon
Kec. Sanankulon
300 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Bendungan Satrean Desa Kanigoro
Kec. Kanigoro
1 Unit
400.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Saluran Semanding Desa Banggle
Kec. Kanigoro
500 m'
260.000.000,00
APBN / DPDF
Normalisasi Pembuang Jambu Jono Desa Bacem
Kec. Sutojayan
1500 m'
425.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Bendung Sendung Desa Ngaglik
Kec. Srengat
1 Unit
550.000.000,00
APBN / DPDF
Pembuatan Talud Saluran Sec.Bsl 8Ka Desa Bendorejo
Kec. Udanawu
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Talud sal.sec.Mangunan Desa Karanggondang
Kec. Udanawu
176 m'
130.000.000,00
APBN / DPDF
Pembangunan Dam Kotes Desa Sumberagung
Kec. Gandusari
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Pembangunan Talud Sal Gandusari Desa Gandusari
Kec. Gandusari
600 m'
250.000.000,00
APBN / DPDF
5.500.000.000,00
Pemeliharaan Jaringan irigasi ( DPDF )
Study Potensi Daerah Aliran Sungai
7
Rehabilitasi saluran Pelangi Desa Suru
Program Penyediaan dan pengolahan air baku
g p g g ,p g , Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Sumber Dana Catatan Penting
5.000.000.000,00 Perbaikan Dam Kotes
Kec. Gandusari
1 Unit
Perbaikan saluran irigasi Gondang - Sb Agung
Kec. Kec Gandusari
200 M
350.000.000,00 200.000.000,00 200 000 000 00
APBN / DPDF APBN / DPDF
Perbaikan Dam Kali Jenang
Kec. Gandusari
1 Unit
300.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Talud Saluran Sutojayan
Kec. Sutojayan
100 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
100 x 2,5
200.000.000,00
APBN / DPDF
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF
Perbaikan Talud Kali Unut
Kec. Sutojayan
Perbaikan bangunan terjun Sidodadi
Kec. Garum
Perbaikan talud saluran Tawangsari
Kec. Garum
150 M
200.000.000,00
Perbaikan talud saluran sekunder mangunan Normalisasi kali popoh
Kec. Udanawu
200 M'
150.000.000,00
APBN / DPDF
Kec. Kesamben
1000 M
450.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF
Perbaikan Talut kali Tremas lama
Kec. Wonodadi
100 x 2,5
250.000.000,00
Perbaikan cek dam Salam Perbaikan Dam Sambong
Kec. Wonodadi
1 Unit
300.000.000,00
APBN / DPDF
Kec. Kanigoro
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
g Perbaikan Saluran Tlogo
g Kec. Kanigoro
700 m'
, 200.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam Babatan Penataran
Kec. Nglegok
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam Krenceng II
Kec. Nglegok
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam dan Saluran Selorejo
Kec. Selorejo
1 Unit
400.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan cek dam Cemandi
Kec. Srengat
1 Unit
200.000.000,00
APBN / DPDF
Normalisasi kali krejen
Kec. Srengat
1 Unit
500.000.000,00
APBN / DPDF
g , 75.000.000,00 Kab. Blitar
100 persen
75.000.000,00 229.500.000,00
Program Pengendalian Banjir
Page 12 of 26
APBD II
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.03.1.03.01.28.5
1.03.1.03.01.30
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
4
5
6
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
Sumber Dana Catatan Penting 7
8
Keterangan
9
229.500.000,00 Pengadaan bronjong kawat
Kab. Blitar
500 lembar
175.000.000,00
Pengadaan karung plastik
Kab. Blitar
10000 lembar
35.000.000,00
APBD II APBD II
Pengadaan Kawat tali g
Kab. Blitar
200 kgg
2.000.000,00 ,
APBD II
Pengadaan sesek bambu
Kab. Blitar
500 lembar
17.500.000,00
APBD II
11.020.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.1.03.01.30.02
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Kab. Blitar
22 kecamatan
10.020.000.000,00
APBD II
1 03 1 03 01 30 10 1.03.1.03.01.30.10
Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan
Kab Blitar Kab.
22 kecamatan
1 000 000 000 00 1.000.000.000,00
APBD II
JUMLAH
90.591.840.000,00
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR
Ir. MANGANTAS L. TOBING, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560324 198603 01 007
1.03.1.03.01.01 1.03.1.03.01.01.01
1.03.1.03.01.01.02
1 03 1 03 01 01 09 1.03.1.03.01.01.09
1.03.1.03.01.01.10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
494.193.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas PU Bina Marga
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan alat tulis kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Page 13 of 26
2500 surat
8.228.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
93.300.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
19.300.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
39.850.000,00
APBD II
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
1 1.03.1.03.01.01.11
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
4
5
6
Penyediaan barang cetaan dan penggandaan
Dinas PU Bina Marga
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
P di l t dan d perlengkapan l k k t Penyediaan peralatan kantor
dan Pengairan Di PU Bi Dinas Bina M Marga
Penyediaan peralatan rumah tangga
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan y makanan dan minuman
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga g
1.03.1.03.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan Pengairan Luar Daerah
1.03.1.03.01.01.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga penunjang ternis administrasi / perkantoran
Kab. Blitar Dinas PU Bina Marga
Penyedia jasa penunjang pengelolaan PAD 2012
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1.03.1.03.01.01.12
1 03 1 03 01 01 13 1.03.1.03.01.01.13
1.03.1.03.01.01.14
1.03.1.03.01.01.17
1.03.1.03.01.01.20
1.03.1.03.01.01.22
Sumber Dana Catatan Penting 7
1Tahun Anggaran
21.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
4.985.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
90.250.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
9.945.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
39.510.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
27.650.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
19.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran gg
110.175.000,00
APBD II
11.000.000,00
APBD II
dan Pengairan 1.03.1.03.01.02 1.03.1.03.01.02.22
1.03.1.03.01.02.24
1.03.1.03.01.02.29
1.03.1.03.01.02.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
265.725.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas PU Bina Marga
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
d P i dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Rehabilitasisedang/berat gedung kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1 Tahun Anggaran
70.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
57.425.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
13.300.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
125.000.000,00
APBD II
dan Pengairan 1.03.1.03.01.05 1.03.1.03.01.05.01
1.03.1.03.01.05.04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
343.850.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal dan study banding
Dinas PU Bina Marga
Bimbingan teknis jasa konstruksi
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1 Tahun Anggaran
250.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
93.850.000,00
APBD II
dan Pengairan 1.03.1.03.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian
72.942.000,00
Page 14 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.03.1.03.01.06.01
1.03.1.03.01.06.02
1 03 1 03 01 06 03 1.03.1.03.01.06.03
1.03.1.03.01.06.04
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
4
5
6
Sumber Dana Catatan Penting 7
Dinas PU Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
P l i realisasi li i anggaran Penyusunan pelaporan prognosis
dan Pengairan Di PU Bi Dinas Bina M Marga
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1 Tahun Anggaran
45.908.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
9.252.000,00
APBD II
10.380.000,00
APBD II
7.402.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran dan Pengairan 1.03.1.03.01.15 1.03.1.03.01.15.03 1.03.1.03.01.18 1.03.1.03.01.18.03
Program Pembangunan jalan dan Jembatan
17.300.000.000,00
Pembanguna jalan
Kab. Blitar
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
17.300.000.000,00
APBD II
45.795.000.000,00
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
3.500.000.000,00 Kab. Blitar
1.03.1.03.01.18.08
22 Kecamatan
22 Kecamatan
3.500.000.000,00
APBD II
21.000.000.000,00
Peningkatan jalan kabupaten Blitar ( DPDF dan PPD ) Peningkatan jalan Binangun - Wates
Kec. Wates
7000 x 4 m'
900.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Jalan Aspal Polsek Wates - Birowo Peningkatan jalan Sumberkembar - Purworejo
Kec. Wates Kec. Binangun
3500 x 4 m'
800.000.000,00
APBN / DPDF
4500 x 4 m'
850.000.000,00
APBN / DPDF
Pembangunan Jalan Beton Ngembul - Binangun Peningkatan jalan Kanigoro - Tumpang
Kec. Binangun Kec. Kanigoro
3500 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
4500 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Karangsono - Gogodeso
Kec. Kanigoro
2000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bagelenan - Srengat
Kec Srengat Kec.
2500 x 4 m' m
500 000 000 00 500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Rejosari - Salam
Kec. Wonodadi
3000 x 3 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Tawangrejo - Kebonagung
Kec. Wonodadi
2000 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sumberingin - Kawedusan
Kec. Ponggok
2500 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kebonduren - Ringinanyar
Kec. Ponggok
3000 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Jati - Batas Kediri
Kec. Udanawu
2500 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Tunjung - Jati
Kec. Udanawu
3000 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bendosari - Cerme
Kec. Sanankulon
1000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kaweron - Sp.Wlingi
Kec. Wlingi
4670 x 5 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sidodadi - Sumberagung
Kec. Gandusari
4200 x 4 m'
650.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sumberagung - Gandusari
Kec. Gandusari
4030 x 4 m'
650.000.000,00
APBN / DPDF
g Jalan Jingglong gg g - ke TPA Peningkatan
Kec. Sutojayan j y
2500 x 3 m'
200.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kademangan - Sumberjati
Kec. Kademangan
5000 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kademangan - Suruhwadang
Kec. Kademangan
5000 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Balerejo - Sumberagung
Kec. Panggungrejo
3000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sidorejo - Resapombo
Kec. Doko
3650 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Ds.Ploso - Siraman
Kec. Kesamben
3500 x 4 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bumirejo - Sukorejo
Kec. Kesamben
2000 x 4 m'
450.000.000,00
APBN / DPDF
Page 15 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Peningkatan Jalan Banjarsari - bumirejo
1.03.1.03.01.18.10
1.03.1.03.01.18.12
Lokasi 4 Kec. Selorejo
Target Capaian Kinerja 5 5000 x 4 m'
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sumberdadi - Tumpakoyot
Kec. Bakung
4000 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Gununggede - Sumberbendo
Kec. Wonotirto
5000 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bendosewu - Sumberjo
Kec. Talun
3300 x 4 m'
800.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Tumpang - Serut
Kec. Talun
3000 x 7 m'
950.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Selopuro - Duren
Kec Selopuro Kec.
4500 x 44,55 m' m
850 000 000 00 850.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Selopuro - Gading
Kec. Selopuro
2000 x 4 m'
400.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bance - Sidodadi
Kec. Garum
4000 x 4 m'
450.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Nglegok - Kedungwaru
Kec. Nglegok
2500 x 4 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Penataran - Modangan
Kec. Nglegok
3000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Pemeliharaan jalan Sp.Srengat - Sp.Pakisrejo
Kec. Srengat
4000 x 4 m'
572.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Tambakan - Manguan Pemeliharaan jalan Kendalrejo - Sumberagung
Kec. Gandusari Kec. Talun
6900 x 4 m'
577.500.000,00
APBN / DAK
4300 x 4 m'
583.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sp.Penataran - Tawangrejo
Kec. Nglegok
6660 x 4 m'
715.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sumberkembar - Panggungrejo
Kec. Panggungrejo
3700 x 4 m'
605.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wates - Tugurejo Pemeliharaan jalan Sambigede - Sp.Birowo
Kec. Wates
3000 x 4 m'
616.000.000,00
APBN / DAK
Kec. Binangun
2800 x 4 m'
594.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Suruhwadang - Maron
Kec. Kademangan
7000 x 4 m'
561.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Bakung - Slemanan
Kec. Udanawu
2800 x 4 m'
583.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Kendalrejo - Tumpang
Kec. Talun
5000 x 4 m'
577.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Garum - Tlogo
6200 x 4 m' m
462.000.000,00 462 000 000 00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sukorejo - Rampalombo
Kec. Kec Garum Kec. Sutojayan
7000 x 4 m'
473.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wlingi - Kenongo
Kec. Wlingi
2300 x 4 m'
495.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Kuningan - Sawentar
Kec. Kanigoro
4500 x 4 m'
467.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Bendorejo - Gembongan Pemeliharaan jalan Dandong - Srengat
Kec. Ponggok Kec. Srengat
3000 x 4 m' 2500 x 4 m'
517.000.000,00 506.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Slorok - Suru
Kec. Doko
3400 x 4 m'
561.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Maron - Plandirejo
Kec. Bakung
9500 x 4 m'
544.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wonotirto - Ngeni
Kec. Wonotirto
9300 x 4 m'
511.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sidomulyo - Ampelgading Pemeliharaan jalan Kalipucung - Bendosari
Kec. Selorejo Kec. Kanigoro
5200 x 4 m'
495.000.000,00
APBN / DAK
577.500.000,00
APBN / DAK
g j - Sukorejo j Pemeliharaan jjalan Pagerwojo
Kec. Kesamben
3000 x 4 m' 10000 x 4 m'
, 577.500.000,00
APBN / DAK
Pembangunan Drainase Karangrejo - Sidodadi
Kec. Garum
2700 m'
270.000.000,00
APBD I
Pembangunan jembatan tembus Plumpungrejo
Kec. Kademangan
20 x 3 m'
550.000.000,00
APBD I
Pembangunan g jalan j menuju j wisata Sumber ( Sidorejo j )
Kec Ponggok Kec.
2000 x 4 m'
500.000.000,00 ,
APBD I
Jembatan penghubung antar desa ( Rejosari )
Kec. Wonodadi Kec. Srengat
1 Unit
200.000.000,00
APBD I
-
500.000.000,00
APBD I
Kec. Wonotirto
1000 x 4 m'
300.000.000,00
APBD I
25 x 4 m'
200.000.000,00
APBD I
2000 x 4 m'
350.000.000,00
APBD I
P Pemeliharaan lih jalan j l dan d jembatan j b DAK 2012
12 171 500 000 00 12.171.500.000,00
Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ( Bantuan Keuangan Propinsi )
APBN / DAK
6.955.000.000,00
Pengaspalan jalan Togokan, Kerjen, Wonorejo, Maron, Pakisrejo, Karanggayam & Kendealrejo Pengaspalan jalan Ngadipuro Pembangunan Jembatan jalan Protokol Desa Pulerejo
Kec. Bakung
Rehabilitasi jalan aspal Trisulo - Kalisodo
Kec. Binangun
Page 16 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
1.03.1.03.01.23 1.03.1.03.01.23.10
5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
2000 x 4 m'
400.000.000,00
APBD I
Pembangunan Jalan Aspal Sumberurip - Resapombo
Kec. Doko
1500 x 3 m'
300.000.000,00
APBD I
Pembangunan Jalan Aspal Jugo - Sukoanyar
Kec. Kesamben
1500 x 3 m'
250.000.000,00
APBD I
Peningkatan Jalan Kamulan - Pasirharjo
Kec. Talun
3000 x 3 m'
900.000.000,00
APBD I
Pembangunan Plengsengan Bendowulung, Purworejo, Tuliskriyo
Kec. Sanankulon
200 m'
250.000.000,00
APBD I
Pengaspalan jalan Semen - Kawisari
Kec Gandusari Kec.
4000 x 3 m' m
985 000 000 00 985.000.000,00
APBD I
Pembangunan Saluran Air Nglegok - Jiwut
Kec. Nglegok Kec. Kanigoro
3500 m'
500.000.000,00
APBD I
2000 x 4 m'
500.000.000,00
APBD I
Peningkatan Jalan Gogodeso - Jatinom
1 03 1 03 01 21 01 1.03.1.03.01.21.01
4
Target Capaian Kinerja
Kec. Kanigoro
Pengaspalan jalan Papungan utara - Pakel
1.03.1.03.01.21
Lokasi
Program tanggap darurat jalan dan jembatan
225.000.000,00
R h bili i jalan Rehabilitasi j l dalam d l kondisi k di i tanggap darurat d
225.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
APBD I
550.000.000,00
Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat
Dinas PU Bina Marga 150.000.000,00
APBD I
1.03.1.03.01.23.14
Pembangunan instalasi jaringan penerangan jalan umum
dan Pengairan Kab. Blitar
200.000.000,00
APBD I
1.03.1.03.01.23.15
Pemeliharaan instalasi penerangan jalan umum
Kab. Blitar
200.000.000,00
APBD I
1.03.1.03.01.24 1.03.1.03.01.24.09
1.03.1.03.01.24.10
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi,Rawa dan
15.400.000.000,00
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
4.446.200.000,00 1 Unit
1.500.000.000,00
APBD I
250 x 5 m'
1.000.000.000,00
APBD I
Pembangunan Dam Jambewangi
Kec. Selopuro
Plengsengan Kali Lekso ( Babadan )
Kec. Wlingi
Talud BD Gembong ( Desa Tumenggungan )
Kec. Udanawu
148 m 3
96.200.000,00
APBD I
Normalisasi Kaliayar Kelurahan Kedungbunder
Kec. Sutojayan
1 Unit
500.000.000,00
APBD I
Perbaikan Talud Bendung Gembong Desa Gembong
Kec Udanawu Kec.
1 Unit
150 000 000 00 150.000.000,00
APBD I
Pembangunan Chek Dam Minggirsari
Kec. Kanigoro
1 Unit
300.000.000,00
APBD I
Perbaikan Dam Tapak III
Kec. Kesamben
1 Unit
400.000.000,00
APBD I
Normalisasi Kali Wedi
Kec. Wonodadi
1 Unit
500.000.000,00
APBD I
Rehabilitasi saluran Centong Desa Sawentar
Kec. Kanigoro
165 m'
74.100.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karangsono I Desa Karangsono
Kec. Kanigoro
145 m'
65.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Kuningan Desa Kuningan
Kec. Kanigoro
156 m'
70.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Dayu Desa Dayu
Kec. Nglegok
380 m'
175.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Krenceng I Desa Krenceng
Kec. Nglegok
320 m'
145.000.000,00
APBN / DAK
p Desa Kedawungg Rehabilitasi saluran Gempolan
Kec. Nglegok g g
390 m'
178.000.000,00 ,
APBN / DAK
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DAK 2012
3.500.100.000,00
Rehabilitasi saluran Banaran I Desa Mondangan
Kec. Nglegok
440 m'
200.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Bulu II Desa Mondangan
Kec. Nglegok
410 m'
185.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karanganom Desa Karanganom
Kec. Nglegok
167 m'
75.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Dermosari Desa Ngaringan
Kec. Gandusari
160 m'
72.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Glondong I Desa Sumberagung
Kec. Gandusari
400 m'
180.000.000,00
APBN / DAK
Page 17 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
6
Sumber Dana Catatan Penting 7
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Suru Kanan Desa Suru
Kec. Doko
245 m'
110.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Gading Desa Mandesan
Kec. Selopuro
350 m'
160.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Jatitengah Desa Jatitengah
Kec. Selopuro
437 m'
200.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Garum Desa Garum
Kec. Garum
200 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Judel Desa Slorok
Kec Garum Kec.
200 m' m
90 000 000 00 90.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karangrejo Desa Karangrejo
Kec. Garum
167 m'
75.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Suwaru Desa Karangrejo
Kec. Garum
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Ilyas Desa Bence
Kec. Garum
410 m'
185.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Jirak Karep Desa Tapakrejo
Kec. Kesamben Kec. Udanawu
320 m' 350 m'
145.000.000,00 159.000.000,00
APBN / DAK
Kec. Sutojayan Kec. Talun
375 m' 330 m'
170.000.000,00 150.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Bajang II Desa Bajang
1.03.1.03.01.24.22
5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
Kec. Doko
Rehabilitasi saluran Klampok I Desa Pandanarum
1.03.1.03.01.24.15
4
Target Capaian Kinerja
Rehabilitasi saluran Doko Desa Doko
Rehabilitasi saluran Karanggondang Desa Karanggondang
1.03.1.03.01.24.15
Lokasi
APBN / DAK APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Kebonduren Desa Kebonduren
Kec. Ponggok
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Banjarsari A Desa Banjarsari
Kec. Selorejo
385 m'
175.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Bebekan I Desa Banjarsari
Kec. Selorejo
138 m'
62.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan saluran Sumbersalam Desa Kedawung
Kec. Nglegok
250 m'
100.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Slemahan Desa Ringinayar
Kec. Udanawu
200 m'
90.000.000,00
APBD II
Optimasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
390.250.000,00
Pemeliharaan saluran Kendalrejo I Desa Pasirharjo
Kec. Talun
200 m'
95.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Nyunyur Desa Soso
Kec. Gandusari
180 m'
90.000.000,00
APBD II
Pengadaan oli
Kab. Kab Blitar
250 liter
6.250.000,00 6 250 000 00
APBD II
Pengadaan Stempet
Kab. Blitar
20 peil
9.000.000,00
APBD II
Pembinaan petani
Kab. Blitar
17 Kecamatan
60.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Jambewangi Desa Jambewangi
Kec. Selopuro
110 m'
40.000.000,00
APBD II
Rehabilitasi saluran Pelangi Desa Suru
Kec. Doko
230 m'
255.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi saluran Manukan Kiri Desa Pojok
Kec. Garum
300 m'
250.000.000,00
APBN / DPDF
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
100.000.000,00
Peningkatan dan pembangunan irigasi ( DPDF )
5.000.000.000,00
Rehabilitasi Dam Slorok I Desa Slorok
Kec. Garum
1 Unit
430.000.000,00
APBN / DPDF
g Desa Bence Rehabilitasi Dam Bence Tingal
Kec. Garum
1 Unit
, 400.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi saluran Tumpang Desa Tumpang
Kec. Talun
350 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Dam Pokah Desa Bumirejo
Kec. Kesamben
1 Unit
550.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Saluran Kuntulan Desa Sanankulon
Kec. Sanankulon
300 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Bendungan Satrean Desa Kanigoro
Kec. Kanigoro
1 Unit
400.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Saluran Semanding Desa Banggle
Kec. Kanigoro
500 m'
260.000.000,00
APBN / DPDF
Normalisasi Pembuang Jambu Jono Desa Bacem
K S Kec. Sutojayan t j
1500 m''
425 000 000 00 425.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Bendung Sendung Desa Ngaglik
Kec. Srengat
1 Unit
550.000.000,00
APBN / DPDF
Pembuatan Talud Saluran Sec.Bsl 8Ka Desa Bendorejo
Kec. Udanawu
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Talud sal.sec.Mangunan Desa Karanggondang
Kec. Udanawu
176 m'
130.000.000,00
APBN / DPDF
Pembangunan Dam Kotes Desa Sumberagung
Kec. Gandusari
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Pembangunan Talud Sal Gandusari Desa Gandusari
Kec. Gandusari
600 m'
250.000.000,00
APBN / DPDF
Page 18 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.03.1.03.01.25 1.03.1.03.01.25.08
1.03.1.03.01.26 1.03.1.03.01.26.08 1.03.1.03.01.28 1.03.1.03.01.28.5
1.03.1.03.01.30
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
4
5
6
7
8
Keterangan
9
5.500.000.000,00
Program Penyediaan dan pengolahan air baku Pemeliharaan Jaringan irigasi ( DPDF )
g p g g ,p g , Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Sumber Dana Catatan Penting
5.000.000.000,00 Perbaikan Dam Kotes
Kec. Gandusari
1 Unit
Perbaikan saluran irigasi Gondang - Sb Agung
Kec Gandusari Kec.
200 M
350.000.000,00 200 000 000 00 200.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF
Perbaikan Dam Kali Jenang
Kec. Gandusari
1 Unit
300.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Talud Saluran Sutojayan
Kec. Sutojayan
100 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
100 x 2,5
200.000.000,00
APBN / DPDF
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF
Perbaikan Talud Kali Unut
Kec. Sutojayan
Perbaikan bangunan terjun Sidodadi
Kec. Garum
Perbaikan talud saluran Tawangsari
Kec. Garum
150 M
200.000.000,00
Perbaikan talud saluran sekunder mangunan Normalisasi kali popoh
Kec. Udanawu
200 M'
150.000.000,00
APBN / DPDF
Kec. Kesamben
1000 M
450.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF
Perbaikan Talut kali Tremas lama
Kec. Wonodadi
100 x 2,5
250.000.000,00
Perbaikan cek dam Salam Perbaikan Dam Sambong
Kec. Wonodadi
1 Unit
300.000.000,00
APBN / DPDF
Kec. Kanigoro
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Saluran Tlogo
Kec. Kanigoro g
700 m'
200.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam Babatan Penataran
Kec. Nglegok
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam Krenceng II
Kec. Nglegok
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam dan Saluran Selorejo
Kec. Selorejo
1 Unit
400.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan cek dam Cemandi
Kec. Srengat
1 Unit
200.000.000,00
APBN / DPDF
Normalisasi kali krejen
Kec. Srengat
1 Unit
500.000.000,00
APBN / DPDF
g , 75.000.000,00
Study Potensi Daerah Aliran Sungai
Kab. Blitar
100 persen
75.000.000,00
APBD II
229.500.000,00
Program Pengendalian Banjir Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
229.500.000,00 Pengadaan bronjong kawat
Kab. Blitar
500 lembar
175.000.000,00
Pengadaan karung plastik
Kab. Blitar
10000 lembar
35.000.000,00
APBD II APBD II
Pengadaan Kawat tali
Kab. Blitar
200 kg
2.000.000,00
APBD II
Pengadaan sesek bambu
Kab. Blitar
500 lembar
17.500.000,00
APBD II
15.020.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.1.03.01.30.02
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Kab. Blitar
22 kecamatan
13.020.000.000,00
APBD II
1.03.1.03.01.30.10
g infrastruktur jaringan j g listrik perdesaan p Pembangunan
Kab. Blitar
22 kecamatan
2 000 000 000 00 2.000.000.000,00
APBD II
JUMLAH
101.271.210.000,00
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM Page 19 of 26
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif
4
5
6
Sumber Dana Catatan Penting 7
.
Keterangan
8 9 BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR
Ir. MANGANTAS L. TOBING, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560324 198603 01 007 1 03 1 03 01 01 1.03.1.03.01.01 1.03.1.03.01.01.01
P Program Pelayanan P l Administrasi Ad i i t i Perkantoran P k t
572.193.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas PU Bina Marga
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan alat tulis kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan barang cetaan dan penggandaan
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan peralatan rumah tangga
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyediaan makanan dan minuman
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1.03.1.03.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan Pengairan Luar Daerah
1.03.1.03.01.01.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah y jasa j tenaga g penunjang p j g ternis administrasi / perkantoran p Penyediaan
Kab. Blitar Dinas PU Bina Marga g
Penyedia jasa penunjang pengelolaan PAD 2012
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1.03.1.03.01.01.02
1.03.1.03.01.01.09
1.03.1.03.01.01.10
1.03.1.03.01.01.11
1.03.1.03.01.01.12
1.03.1.03.01.01.13
1.03.1.03.01.01.14
1.03.1.03.01.01.17
1.03.1.03.01.01.20
1.03.1.03.01.01.22
dan Pengairan
Page 20 of 26
2500 surat
10.228.000,00
APBD II
1 Tah Tahunn Anggaran
93 300 000 00 93.300.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
29.300.000,00
APBD II
gg 1 Tahun Anggaran
, 50.850.000,00
APBD II
1Tahun Anggaran
25.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
7.985.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
126.250.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
12.945.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
45.510.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
27.650.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
19.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
110.175.000,00
APBD II
14.000.000,00
APBD II
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.03.1.03.01.02 1.03.1.03.01.02.22
1.03.1.03.01.02.24
1.03.1.03.01.02.29
1.03.1.03.01.02.42
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
597.725.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas PU Bina Marga
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Rehabilitasisedang/berat gedung kantor
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1 Tahun Anggaran
90.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
67.425.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
15.300.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
425 000 000 00 425.000.000,00
APBD II
dan Pengairan 1.03.1.03.01.05 1.03.1.03.01.05.01
1.03.1.03.01.05.04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
625.850.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal dan study banding
Dinas PU Bina Marga
Bimbingan teknis jasa konstruksi
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1 Tahun Anggaran
500 000 000 00 500.000.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran
125.850.000,00
APBD II
dan Pengairan 1.03.1.03.01.06 1.03.1.03.01.06.01
1.03.1.03.01.06.02
1.03.1.03.01.06.03
1.03.1.03.01.06.04
g g g g Sistem pelaporan p p p Program Peningkatan Pengembangan capaian Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
, 84.942.000,00 Dinas PU Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
dan Pengairan Dinas PU Bina Marga
1 Tahun Anggaran
50.908.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran gg
11.252.000,00
APBD II
12.380.000,00
APBD II
10.402.000,00
APBD II
1 Tahun Anggaran dan d Pengairan i 1.03.1.03.01.15 1.03.1.03.01.15.03 1.03.1.03.01.18 1.03.1.03.01.18.03
Program Pembangunan jalan dan Jembatan Pembanguna jalan
20.300.000.000,00 Kab. Blitar
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
20.300.000.000,00
APBD II
50.795.000.000,00
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
5.500.000.000,00 Kab. Blitar
1.03.1.03.01.18.08
22 Kecamatan
22 Kecamatan
5.500.000.000,00 21.000.000.000,00
Peningkatan jalan kabupaten Blitar ( DPDF dan PPD )
Page 21 of 26
APBD II
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
1.03.1.03.01.18.10
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
900.000.000,00
APBN / DPDF
3500 x 4 m'
800.000.000,00
APBN / DPDF
4500 x 4 m'
850.000.000,00
APBN / DPDF
3500 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
4500 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
2000 x 4 m' m
500 000 000 00 500.000.000,00
APBN / DPDF
2500 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
3000 x 3 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
2000 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Kec. Ponggok
2500 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kebonduren - Ringinanyar
Kec. Ponggok
3000 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Jati - Batas Kediri
Kec. Udanawu
2500 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Tunjung - Jati
Kec. Udanawu
3000 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bendosari - Cerme
Kec. Sanankulon
1000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kaweron - Sp.Wlingi
Kec. Wlingi
4670 x 5 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sidodadi - Sumberagung
Kec. Gandusari
4200 x 4 m'
650.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan g Jalan Sumberagung g g - Gandusari
Kec. Gandusari
4030 x 4 m'
650.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Jingglong - ke TPA
Kec. Sutojayan
2500 x 3 m'
200.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kademangan - Sumberjati
Kec. Kademangan
5000 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Kademangan - Suruhwadang
Kec. Kademangan
5000 x 4 m'
600.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Balerejo - Sumberagung
Kec. Panggungrejo
3000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sidorejo - Resapombo
Kec. Doko
3650 x 4 m'
700.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Ds Ds.Ploso Ploso - Siraman
Kec. Kec Kesamben
3500 x 4 m' m
300.000.000,00 300 000 000 00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bumirejo - Sukorejo
Kec. Kesamben
2000 x 4 m'
450.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Banjarsari - bumirejo
Kec. Selorejo
5000 x 4 m'
500.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Sumberdadi - Tumpakoyot
Kec. Bakung
4000 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Gununggede - Sumberbendo
Kec. Wonotirto
5000 x 4 m'
750.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bendosewu - Sumberjo
Kec. Talun
3300 x 4 m'
800.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Tumpang - Serut
Kec. Talun
3000 x 7 m'
950.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Selopuro - Duren
Kec. Selopuro
4500 x 4,5 m'
850.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Selopuro - Gading
Kec. Selopuro
2000 x 4 m'
400.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Bance - Sidodadi
Kec. Garum
4000 x 4 m'
450.000.000,00
APBN / DPDF
Peningkatan Jalan Nglegok - Kedungwaru
Kec. Nglegok
2500 x 4 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
g g Peningkatan Jalan Penataran - Modangan
g g Kec. Nglegok
3000 x 4 m'
, 500.000.000,00
APBN / DPDF
Pemeliharaan jalan Sp.Srengat - Sp.Pakisrejo
Kec. Srengat
4000 x 4 m'
572.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Tambakan - Manguan Pemeliharaan jalan Kendalrejo - Sumberagung
Kec. Gandusari Kec. Talun
6900 x 4 m'
577.500.000,00
APBN / DAK
4300 x 4 m'
583.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sp.Penataran Sp Penataran - Tawangrejo
Kec Nglegok Kec.
6660 x 4 m'
715 000 000 00 715.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sumberkembar - Panggungrejo
Kec. Panggungrejo
3700 x 4 m'
605.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wates - Tugurejo Pemeliharaan jalan Sambigede - Sp.Birowo
Kec. Wates
3000 x 4 m'
616.000.000,00
APBN / DAK
Kec. Binangun
2800 x 4 m'
594.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Suruhwadang - Maron
Kec. Kademangan
7000 x 4 m'
561.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Bakung - Slemanan
Kec. Udanawu
2800 x 4 m'
583.000.000,00
APBN / DAK
Peningkatan jalan Binangun - Wates
Kec. Wates
7000 x 4 m'
Rehabilitasi Jalan Aspal Polsek Wates - Birowo Peningkatan jalan Sumberkembar - Purworejo
Kec. Wates Kec. Binangun
Pembangunan Jalan Beton Ngembul - Binangun Peningkatan jalan Kanigoro - Tumpang
Kec. Binangun Kec. Kanigoro
Peningkatan Jalan Karangsono - Gogodeso
Kec Kanigoro Kec.
Peningkatan Jalan Bagelenan - Srengat
Kec. Srengat
Peningkatan Jalan Rejosari - Salam
Kec. Wonodadi
Peningkatan Jalan Tawangrejo - Kebonagung
Kec. Wonodadi
Peningkatan Jalan Sumberingin - Kawedusan
Pemeliharaan jalan dan jembatan DAK 2012
12.171.500.000,00
Page 22 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
1.03.1.03.01.18.12
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
1.03.1.03.01.23 1.03.1.03.01.23.10
5
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
Kec. Talun
5000 x 4 m'
577.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Garum - Tlogo
Kec. Garum Kec. Sutojayan
6200 x 4 m'
462.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sukorejo - Rampalombo
7000 x 4 m'
473.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wlingi - Kenongo
Kec. Wlingi
2300 x 4 m'
495.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Kuningan - Sawentar
Kec. Kanigoro
4500 x 4 m'
467.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Bendorejo - Gembongan Pemeliharaan jalan Dandong - Srengat
Kec Ponggok Kec. Kec. Srengat
3000 x 4 m' m 2500 x 4 m'
517 000 000 00 517.000.000,00 506.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Slorok - Suru
Kec. Doko
3400 x 4 m'
561.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Maron - Plandirejo
Kec. Bakung
9500 x 4 m'
544.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Wonotirto - Ngeni
Kec. Wonotirto
9300 x 4 m'
511.500.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan jalan Sidomulyo - Ampelgading Pemeliharaan jalan Kalipucung - Bendosari
Kec. Selorejo Kec. K K Kanigoro i
Pemeliharaan jalan Pagerwojo - Sukorejo
Kec. Kesamben
APBN / DAK
5200 x 4 m'
495.000.000,00
APBN / DAK
3000 x 4 m' 10000 x 4 m'
577.500.000,00
APBN / DAK
577.500.000,00
APBN / DAK
Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ( Bantuan Keuangan Propinsi )
6.955.000.000,00 Pembangunan Drainase Karangrejo - Sidodadi Pembangunan jembatan tembus Plumpungrejo
Kec. Garum
2700 m'
270.000.000,00
APBD I
Kec. Kademangan
20 x 3 m'
550.000.000,00
APBD I
Pembangunan jalan menuju wisata Sumber ( Sidorejo )
Kec. Ponggok
2000 x 4 m'
500.000.000,00
APBD I
Jembatan penghubung antar desa ( Rejosari )
Kec. Wonodadi Kec. Srengat
1 Unit
200.000.000,00
APBD I
-
500.000.000,00
APBD I
Kec. Wonotirto
1000 x 4 m'
300.000.000,00
APBD I
25 x 4 m'
200.000.000,00
APBD I
Pembangunan Jembatan jalan Protokol Desa Pulerejo
Kec. Bakung
Rehabilitasi jalan aspal Trisulo - Kalisodo
Kec. Binangun
2000 x 4 m'
350.000.000,00
APBD I
Pengaspalan jalan Papungan utara - Pakel
Kec. Kanigoro
2000 x 4 m'
400.000.000,00
APBD I
Pembangunan Jalan Aspal Sumberurip - Resapombo
Kec. Doko
1500 x 3 m'
300.000.000,00
APBD I
Pembangunan Jalan Aspal Jugo - Sukoanyar
Kec. Kesamben
1500 x 3 m'
250.000.000,00
APBD I
Peningkatan Jalan Kamulan - Pasirharjo
Kec Talun Kec.
3000 x 3 m' m
900 000 000 00 900.000.000,00
APBD I
Pembangunan Plengsengan Bendowulung, Purworejo, Tuliskriyo
Kec. Sanankulon
200 m'
250.000.000,00
APBD I
Pengaspalan jalan Semen - Kawisari
Kec. Gandusari
4000 x 3 m'
985.000.000,00
APBD I
Pembangunan Saluran Air Nglegok - Jiwut
Kec. Nglegok Kec. Kanigoro
3500 m'
500.000.000,00
APBD I
2000 x 4 m'
500.000.000,00
APBD I
Peningkatan Jalan Gogodeso - Jatinom
1.03.1.03.01.21.01
4
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan jalan Kendalrejo - Tumpang
Pengaspalan jalan Togokan, Kerjen, Wonorejo, Maron, Pakisrejo, Karanggayam & Kendealrejo Pengaspalan jalan Ngadipuro
1.03.1.03.01.21 1 03 1 03 01 21
Lokasi
Program tanggap darurat P t d t jalan j l dan d jembatan j b t
425.000.000,00 425 000 000 00
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
425.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
APBD I
2.350.000.000,00
Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat
Dinas PU Bina Marga 350.000.000,00
APBD I
1.03.1.03.01.23.14
Pembangunan instalasi jaringan penerangan jalan umum
dan Pengairan Kab. Blitar
400.000.000,00
APBD I
1.03.1.03.01.23.15
Pemeliharaan instalasi penerangan jalan umum
Kab. Blitar
400.000.000,00
APBD I
Page 23 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
1 1.03.1.03.01.24 1.03.1.03.01.24.09
1.03.1.03.01.24.10
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Target Capaian Kinerja
4
5
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi,Rawa dan
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6
Sumber Dana Catatan Penting 7
18.400.000.000,00
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
4.446.200.000,00 1 Unit
1.500.000.000,00
250 x 5 m'
1.000.000.000,00
APBD I
148 m 3
96 200 000 00 96.200.000,00
APBD I
Kec. Sutojayan
1 Unit
500.000.000,00
APBD I
Kec. Udanawu
1 Unit
150.000.000,00
APBD I
Kec. Kanigoro
1 Unit
300.000.000,00
APBD I
Perbaikan Dam Tapak III
Kec. Kesamben
1 Unit
400.000.000,00
APBD I
Normalisasi Kali Wedi
Kec. Wonodadi
1 Unit
500.000.000,00
APBD I
Rehabilitasi saluran Centong Desa Sawentar
Kec. Kanigoro
165 m'
74.100.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karangsono I Desa Karangsono
Kec. Kanigoro
145 m'
65.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Kuningan Desa Kuningan
Kec. Kanigoro
156 m'
70.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Dayu Desa Dayu
g g Kec. Nglegok
380 m'
175.000.000,00
APBN / DAK
Pembangunan Dam Jambewangi
Kec. Selopuro
Plengsengan Kali Lekso ( Babadan )
Kec. Wlingi
Talud BD Gembong ( Desa Tumenggungan )
Kec Udanawu Kec.
Normalisasi Kaliayar Kelurahan Kedungbunder Perbaikan Talud Bendung Gembong Desa Gembong Pembangunan Chek Dam Minggirsari
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DAK 2012
APBD I
3.500.100.000,00
Rehabilitasi saluran Krenceng I Desa Krenceng
Kec. Nglegok
320 m'
145.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Gempolan Desa Kedawung
Kec. Nglegok
390 m'
178.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Banaran I Desa Mondangan
Kec. Nglegok
440 m'
200.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Bulu II Desa Mondangan
Kec. Nglegok
410 m'
185.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karanganom Desa Karanganom
Kec. Nglegok
167 m'
75.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Dermosari Desa Ngaringan
Kec. Kec Gandusari
160 m' m
72.000.000,00 72 000 000 00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Glondong I Desa Sumberagung
Kec. Gandusari
400 m'
180.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Doko Desa Doko
Kec. Doko
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Suru Kanan Desa Suru
Kec. Doko
245 m'
110.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Gading Desa Mandesan
Kec. Selopuro
350 m'
160.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Jatitengah Desa Jatitengah
Kec. Selopuro
437 m'
200.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Garum Desa Garum
Kec. Garum
200 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Judel Desa Slorok
Kec. Garum
200 m'
90.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Karangrejo Desa Karangrejo
Kec. Garum
167 m'
75.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Suwaru Desa Karangrejo
Kec. Garum
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Ilyas Desa Bence
Kec. Garum
410 m'
185.000.000,00
APBN / DAK
p j Rehabilitasi saluran Jirak Karepp Desa Tapakrejo
Kec. Kesamben Kec. Udanawu
320 m' 350 m'
, 145.000.000,00 159.000.000,00
APBN / DAK APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Bajang II Desa Bajang
Kec. Sutojayan Kec. Talun
375 m' 330 m'
170.000.000,00 150.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Kebonduren Desa Kebonduren
Kec. Ponggok
220 m'
100.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Banjarsari A Desa Banjarsari
Kec. Selorejo
385 m'
175.000.000,00
APBN / DAK
Rehabilitasi saluran Bebekan I Desa Banjarsari
K S Kec. Selorejo l j
138 m''
62 000 000 00 62.000.000,00
APBN / DAK
Pemeliharaan saluran Sumbersalam Desa Kedawung
Kec. Nglegok
250 m'
100.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Slemahan Desa Ringinayar
Kec. Udanawu
200 m'
90.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Kendalrejo I Desa Pasirharjo
Kec. Talun
200 m'
95.000.000,00
APBD II
Rehabilitasi saluran Karanggondang Desa Karanggondang Rehabilitasi saluran Klampok I Desa Pandanarum
1.03.1.03.01.24.15
Lokasi
Optimasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
APBN / DAK
390.250.000,00
Page 24 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Pemeliharaan saluran Nyunyur Desa Soso
1.03.1.03.01.24.15
1.03.1.03.01.24.22
1.03.1.03.01.25 1.03.1.03.01.25.08
Lokasi 4 Kec. Gandusari
Target Capaian Kinerja 5 180 m'
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6 90.000.000,00
Sumber Dana Catatan Penting 7 APBD II
Pengadaan oli
Kab. Blitar
250 liter
6.250.000,00
APBD II
Pengadaan Stempet
Kab. Blitar
20 peil
9.000.000,00
APBD II
Pembinaan petani
Kab Blitar Kab.
17 Kecamatan
90 000 000 00 90.000.000,00
APBD II
Pemeliharaan saluran Jambewangi Desa Jambewangi
Kec. Selopuro
110 m'
60.000.000,00
APBD II
Rehabilitasi saluran Pelangi Desa Suru
Kec. Doko
230 m'
255.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi saluran Manukan Kiri Desa Pojok
Kec. Garum
300 m'
250.000.000,00
APBN / DPDF
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
150.000.000,00
Peningkatan dan pembangunan irigasi ( DPDF )
5.000.000.000,00
Rehabilitasi Dam Slorok I Desa Slorok
Kec. Garum
1 Unit
430.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Dam Bence Tingal Desa Bence
Kec. Garum
1 Unit
400.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi saluran Tumpang Desa Tumpang
Kec. Talun
350 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Dam Pokah Desa Bumirejo
Kec. Kesamben
1 Unit
550.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Saluran Kuntulan Desa Sanankulon
Kec. Sanankulon
300 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Bendungan Satrean Desa Kanigoro
g Kec. Kanigoro
1 Unit
400.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Saluran Semanding Desa Banggle
Kec. Kanigoro
500 m'
260.000.000,00
APBN / DPDF
Normalisasi Pembuang Jambu Jono Desa Bacem
Kec. Sutojayan
1500 m'
425.000.000,00
APBN / DPDF
Rehabilitasi Bendung Sendung Desa Ngaglik
Kec. Srengat
1 Unit
550.000.000,00
APBN / DPDF
Pembuatan Talud Saluran Sec.Bsl 8Ka Desa Bendorejo
Kec. Udanawu
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Talud sal.sec.Mangunan Desa Karanggondang
Kec. Udanawu
176 m'
130.000.000,00
APBN / DPDF
Pembangunan Dam Kotes Desa Sumberagung
Kec. Kec Gandusari
1 Unit
250.000.000,00 250 000 000 00
APBN / DPDF
Pembangunan Talud Sal Gandusari Desa Gandusari
Kec. Gandusari
600 m'
250.000.000,00
APBN / DPDF
5.500.000.000,00
Program Penyediaan dan pengolahan air baku Pemeliharaan Jaringan irigasi ( DPDF )
5.000.000.000,00 Perbaikan Dam Kotes
Kec. Gandusari
1 Unit
Perbaikan saluran irigasi Gondang - Sb Agung
Kec. Gandusari
200 M
350.000.000,00 200.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF
Perbaikan Dam Kali Jenang
Kec. Gandusari
1 Unit
300.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Talud Saluran Sutojayan
Kec. Sutojayan
100 m'
300.000.000,00
APBN / DPDF
100 x 2,5
200.000.000,00
APBN / DPDF
1 Unit
, 250.000.000,00
APBN / DPDF APBN / DPDF
Perbaikan Talud Kali Unut
Kec. Sutojayan
g j Sidodadi terjun Perbaikan bangunan
Kec. Garum
Perbaikan talud saluran Tawangsari
Kec. Garum
150 M
200.000.000,00
Perbaikan talud saluran sekunder mangunan Normalisasi kali popoh
Kec. Udanawu
200 M'
150.000.000,00
APBN / DPDF
Kec. Kesamben
1000 M
450.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Talut kali Tremas lama
Kec. Wonodadi
100 x 2,5
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan cek dam Salam Perbaikan Dam Sambong
Kec. Wonodadi
1 Unit
300.000.000,00
APBN / DPDF
K K Kec. Kanigoro i
1U Unit it
250 000 000 00 250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Saluran Tlogo
Kec. Kanigoro
700 m'
200.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam Babatan Penataran
Kec. Nglegok
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam Krenceng II
Kec. Nglegok
1 Unit
250.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan Dam dan Saluran Selorejo
Kec. Selorejo
1 Unit
400.000.000,00
APBN / DPDF
Perbaikan cek dam Cemandi
Kec. Srengat
1 Unit
200.000.000,00
APBN / DPDF
Page 25 of 26
8
Keterangan
9
Rencana Tahun 2011 ( Tahun Rencana ) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Normalisasi kali krejen 1.03.1.03.01.26 1.03.1.03.01.26.08 1.03.1.03.01.28 1.03.1.03.01.28.5
1.03.1.03.01.30
g p g g ,p g , Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Kec. Srengat
Target Capaian Kinerja 5 1 Unit
Kebutuhan Dana/Pagu Induktif 6 500.000.000,00
Sumber Dana Catatan Penting 7
8
Keterangan
9
APBN / DPDF
g , 95.000.000,00
Study Potensi Daerah Aliran Sungai
Kab. Blitar
100 persen
95.000.000,00
APBD II
550.500.000,00
Program Pengendalian Banjir Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
229.500.000,00 Pengadaan bronjong kawat
Kab. Blitar
500 lembar
175.000.000,00
APBD II
Pengadaan karung plastik
Kab Blitar Kab.
10000 lembar
35 000 000 00 35.000.000,00
APBD II
Pengadaan Kawat tali
Kab. Blitar
200 kg
2.000.000,00
APBD II
Pengadaan sesek bambu
Kab. Blitar
500 lembar
17.500.000,00
APBD II
19.020.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.1.03.01.30.02
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Kab. Blitar
22 kecamatan
15.020.000.000,00
APBD II
1.03.1.03.01.30.10
Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan
Kab. Blitar
22 kecamatan
4.000.000.000,00
APBD II
JUMLAH
119.316.210.000,00
.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR
Ir. MANGANTAS L. TOBING, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560324 198603 01 007
Page 26 of 26
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan, karena didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi serta strategi pencapaianya dalam kerangka empat ( 4 ) tahun. Karenanya didalam proses penyusunan dan implementasinya perlu memperhatikan filosofi yang mengatakan bahwa apabila kita gagal membuat rencana maka sama saja artinya dengan kita telah merencanakan kegagalan : Fail to plan, plan to fail. Oleh karena itu, penyusunanya harus dilakukan secara seksama, melibatkan semua elemen organisasi serta memperhatikan kebijaksanaan – kebijaksanaan makro dan mikro yang melingkupi lingkungan strategis yang menyertai organisasi. Agar perencanaan strategis ini memiliki peran yang signifikan terhadap akselerasi pengembangan organisasi maka dibutuhkan adanya kosistensi dan komitmen dari seluruh elemen organisasi untuk menjadikanya sebagai acuan semua aftifitas yang akan dilaksanakan. Apabila dalam perjalanan organisai, terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR
Ir. MANGATAS L. TOBING, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19560324 198603 01 007
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dan sudah diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategik yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mecapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa input, output dan outcomes dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan (15 program dan 49 kegiatan) akan dikelola dan dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, misalnya : program pelayanan administrasi perkantoran, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan lain-lain. Sedangkan sebagian kegiatan lainnya dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan unit-unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar serta instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah / Provinsi, Perguruan Tinggi serta dengan pihak swasta.