PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2014 NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2 1
Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tema: - Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional dan Perluasan Reformasi Birokrasi Daerah Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik Pemantapan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
01.01
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
02.01 15
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
8.561.144.500,00 8.561.144.500,00 769.943.520,00 769.943.520,00 23.981.390.000,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
15.02 15.03
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
15.04
Rapat-Rapat Paripurna
1.457.940.000,00
15.05
Kegiatan Reses
1.686.750.000,00
15.06
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
3.326.300.000,00
15.07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
9.960.400.000,00
15.08
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
16.01 17 17.06
17.08
17.10
17.12 17.28
5.741.700.000,00 320.300.000,00 673.700.000,00
Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten / Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga
295.286.576.923,82
54.756.897.979,66 0,00 13.000.000.000,00 1.500.000.000,00 114.779.414.485,20
21.170.000.000,00
5.395.325.000,00
814.300.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)
4.803.419.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peratuaran KDH tentang Penjabaran APBD (Induk) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
2.942.629.000,00
Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD
7
210.601.637.464,86
Belanja Subsidi
15.01
16
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program / Kegiatan
84.684.939.458,96 01
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.803.419.000,00
350.000.000,00
150.000.000,00
191.777.000,00
425.000.000,00 75.000.000,00 Halaman 1
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan 1
2
3
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
4
5
6
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
17.44
Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa
17.56
Penatausahaan Aset
300.770.000,00
17.58
Penatausahaan APBD
342.240.000,00
17.59
Pelayanan Perbendaharaan
211.600.000,00
17.60
Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah
17.61
Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD
172.762.000,00
17.62
Kebijakan dan Pengendalian Aset
174.050.000,00
17.64
Penyusunan Regulasi Akuntansi
203.830.000,00
18.01
20 20.01
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Berkala SKPD Pemerintah Provinsi
99.400.000,00
96.200.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00
3.238.842.800,00 1.192.847.800,00
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
350.000.000,00
20.03
Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kabupaten/Kota
337.600.000,00
20.06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
511.735.000,00
20.07
Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional
179.000.000,00
20.09
Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi
227.660.000,00
20.12
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
240.000.000,00
20.31
Pelaksanaan Pengawasan Program Unggulan
200.000.000,00 110.000.000,00
22.02
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
568.785.200,00
110.000.000,00
26.01
Koordinasi Bidang Hukum
26.02
Pengkajian dan Pendampingan Ranperda
207.593.750,00
26.03
Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
106.945.000,00
26.04
Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
194.328.750,00
28
Program Pendidikan Kedinasan
59.917.700,00
2.149.313.000,00
28.08
Pelaksanaan Diklat PIM III
965.792.000,00
28.09
Pelaksanaan Diklat PIM IV
858.177.000,00
28.12
Kursus LEMHANAS, PIM I, PIM II
325.344.000,00
30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7
150.000.000,00
20.02
22
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Jumlah (Rp)
17.29
18
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.577.776.500,00
Halaman 2
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan 1
2
3 30.04
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
4
5
6
Pelayanan Gaji Berkala, Tanda Penghargaan, Karpeg dan Karis/Karsu Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
523.600.000,00
30.12
Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Pemprov Gorontalo Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Capra IPDN
30.17
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi
147.475.000,00
30.19
Pengembangan Kapasitas Widyaiswara
255.224.000,00
30.30
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
313.160.000,00
30.34
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
150.560.000,00
30.37
325.842.500,00
30.45
Diklat Management Of Training (MOT) dan Training Officer Course (TOC) Pengukuran Kompetensi PNS (Assessment PNS) Eselon II, III, IV dan Staf Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS
30.48
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS
30.11
30.41
31 31.01 31.02 31.03
32
Program Pengendalian Pembangunan
357.360.000,00
688.800.000,00 282.770.000,00 78.300.000,00 1.264.040.000,00
Pengendalian Pembangunan Dana APBD, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
750.690.000,00
Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
182.800.000,00
330.550.000,00
6.283.035.000,00
3.592.050.000,00
32.27
Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Belum Memiliki Embarkasi/Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo Tahun 1435 H / 2014 M Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1435 H / 2014 M
32.32
Pembinaan Pelayanan Keagamaan
1.608.200.000,00
32.21 32.26
42 42.01
44 44.01
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Verifikasi Citra Pelayanan Publik (CPP)/Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)
7
244.200.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi, TC MTQ dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di tingkat Nasional Tahun 2014 Penyelenggaraan Kegiatan Adat dan Budaya
32.20
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Jumlah (Rp)
210.485.000,00
30.09
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
581.110.000,00
169.375.000,00
332.300.000,00
11.113.920.638,96 11.113.920.638,96
113.500.000,00 113.500.000,00
Halaman 3
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 46 46.01 46.05 48 48.01 53 53.04 53.05 53.06
58 58.03 58.04 58.05 58.15
Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas antar Daerah dan Fasilitasi Perselisihan Batas antar Daerah Pendataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi) Program Peningkatan Kinerja PPNS Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS
354.800.500,00 144.850.000,00 111.200.000,00 111.200.000,00
Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum Pemeliharaan Kantrantibmas dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi Pemantapan Operasi dan Sinkronisasi Program Kabupaten/Kota Latihan Bersama dan Rutin Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
2.113.900.000,00
Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Gorontalo & Kabupaten Gorontalo Utara) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Boalemo & Kabupaten Pohuwato) Monitoring, Evaluasi, Retribusi dan Dana Perimbangan
2.067.719.000,00
1.939.200.000,00 63.500.000,00 111.200.000,00
364.000.000,00 422.800.000,00 234.200.000,00 222.700.000,00 283.158.000,00
58.17
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsat
343.941.000,00
58.18
Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
196.920.000,00
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
350.000.000,00
61.04
Pengembangan Prototipe Pakan Ternak
200.000.000,00
61.05
Workshop Penguatan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Gorontalo
150.000.000,00
Program Peningkatan Mental Rohani melalui Olahraga, Seni Budaya dan Agama Etos Kerja dan Disiplin bagi Anggota KORPRI.
594.448.000,00
65.02 65.04 65.05 67 67.01 70
Keagamaan dan Seleksi serta Keikutsertaan Kontingen MTQ KORPRI Tingkat Nasional di Aceh Pekan Olah Raga KORPRI Program Pengendalian Ekonomi Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian Fasilitasi dan Advokasi Hukum
7
499.650.500,00
Koordinasi Pajak
65
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program Penataan Wilayah Provinsi
58.16
61
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
100.785.000,00 417.675.000,00 75.988.000,00 414.550.000,00 414.550.000,00 373.114.800,00
Halaman 4
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan 1
2
3 70.01
72 72.01
73 73.01 73.02 73.03 73.04
75
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Sosialisasi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengembangan Riset Daerah
75.03
Studi Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
78 78.01 79 79.01
80 80.01
81 81.01
4
5
6
Program Pengkajian Kerjasama Bimbingan Teknis MoU dan Perjanjian Kerjasama Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Program Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM)
191.950.000,00 191.950.000,00
133.150.000,00
547.810.000,00 176.850.000,00
525.960.000,00 166.700.000,00 84.260.000,00 275.000.000,00
59.320.000,00 59.320.000,00 119.250.000,00 119.250.000,00
49.850.000,00 49.850.000,00
Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), dan Ketatalaksanaan Fasilitasi Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Analisis Jabatan (ANJAB)
174.175.000,00
Program Fasilitasi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
234.225.000,00
Program Dukungan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
150.000.000,00
Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
7
373.114.800,00
89.250.000,00
Pengembangan Kreatifitas Ilmiah dan Kerjasama Penelitian
77.01
Jumlah (Rp)
Pembentukan dan Pembinaan BAPENI serta Lomba Kreasi Batik dan Karawo Sosialisasi, Bimtek, Penguatan Pelayanan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dan Bantuan Sosial bagi Anggota KORPRI Workshop Pelayanan Kesejahteraan Bagi Anggota KORPRI melalui Usaha Pelaksana Kegiatan serta Sinkronisasi SKPD Provinsi dan Kab/Kota
Penyusunan Dokumen Kluster Potensi Daerah Provinsi Gorontalo
77
Jenis Belanja
947.060.000,00
75.02
76.01
Jumlah (Rp)
Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi Pelayanan KORPRI. Rakor, Penguatan Organisasi dan Kelembagaan KORPRI.
75.01
76
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Pendampingan, Penyelesaian Masalah/Sengketa Hukum dan Bimtek Penanganan Sengketa Hukum
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
174.175.000,00
234.225.000,00
150.000.000,00
Halaman 5
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 82 82.01 82.02 83 83.01 84 84.01 2
Prioritas 2 Pendidikan Tema: Peningkatan Akses pendidikan yang Berkualitas, Terjangkau, Relevan dan Efisien Menuju terangkatnya Kesejateraan Hidup Rakyat, Kemandirian, Keluhuran Budi Pekerti, dan Karakter Bangsa yang Kuat. Pembangunan dibidang Pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antar a ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan : 1. Menciptakan Lapangan Kerja atau Kewirausahaan dan 2. Menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja
01.01
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Pelayanan Umum Kehumasan
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
54.450.000,00 189.870.000,00 4.592.358.000,00 4.592.358.000,00 1.194.150.000,00 1.194.150.000,00
6.424.085.500,00
Belanja Hibah
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
01.03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo
01.03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
01.05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
01.06
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB)
312.862.500,00
01.07
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD BPKB)
258.250.000,00
02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
02.01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
02.02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
581.980.000,00 156.550.000,00 1.312.900.000,00
78.950.000,00 2.079.563.000,00 1.861.960.000,00 217.603.000,00 354.460.000,00
Gerakan Gorontalo Gemar Membaca (GGGM)
161.360.000,00
Pengembangan Kapasitas Perpustakaan
193.100.000,00
07.01
08 08.01 17 17.01
Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah dan Penelusuran Naskah-naskah Kuno Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Pelayanan Perpustakaan Keliling Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah Fasilitasi Prestasi Siswa
164.263.395.000,00
1.454.157.550,00
05.02
Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah
254.808.430.984,00
29.087.280.984,00
261.250.000,00
05.01
07
193.350.675.984,00 Belanja Pegawai
2.007.185.450,00
01.02
01.08
7
244.320.000,00
01.02
05
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip Induk Pegawai
61.457.755.000,00 01
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
72.850.000,00 72.850.000,00
167.720.000,00 167.720.000,00 2.493.346.000,00 463.130.000,00 Halaman 6
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 17.02
Uji Kompetensi SMK
17.03
Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK
124.177.500,00
17.04
Lomba Debat Bahasa
179.170.000,00
17.05
Olimpiade Sains Terapan
153.925.000,00
17.06
Lomba Kompetensi Siswa
398.982.500,00
17.07
Olimpiade Sains Nasional
186.445.000,00
17.08
Olimpiade Olahraga Nasional
466.216.500,00
17.09
Festival Lomba Seni Siswa Nasional
377.462.000,00
17.10
Parade Cinta Tanah Air
18
50.000.000,00 1.283.300.000,00
Penuntasan Buta Aksara
507.500.000,00
18.21
Pengembangan Pendidikan Life Skill
775.800.000,00
20.12
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Seleksi Guru Berprestasi dan Peningkatan Kualifikasi
24
Kepengawasan Pendidikan
24.01 25
Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda
2.874.000.000,00 2.874.000.000,00 123.336.000,00 123.336.000,00 2.822.225.000,00
25.02
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
25.11
Peringatan Hari-hari Besar
425.160.000,00
25.13
Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda Nusantara
471.085.000,00
26 26.17 27
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.925.980.000,00
1.302.332.500,00 1.302.332.500,00
Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB)
726.387.500,00
27.25
Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI
384.750.000,00
27.26
Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi
341.637.500,00
Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional
151.250.000,00
28 28.01 29 29.01 SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal
Penyelenggaraan Pelestarian Olah Raga Tradisional Pelaksanaan Ujian Nasional Pelaksanaan Ujian Nasional
7
93.837.500,00
18.20
20
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
151.250.000,00 1.096.175.500,00 1.096.175.500,00 Halaman 7
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 29 29.01 30 30.24 34 34.10 35
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
2.084.230.000,00
Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB)
362.675.000,00
Peningkatan Kompetensi PNF (UPTD BPKB)
362.675.000,00
Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Manajemen PRODIRA Pengembangan Politeknik Gorontalo
586.300.000,00 586.300.000,00 4.206.690.000,00
Penyediaan Sarana Politeknik Gorontalo
1.775.150.000,00
Pengembangan Akademik
2.114.390.000,00
35.03
Kerjasama Kelembagaan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
317.150.000,00 2.394.365.000,00
36.01
Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional
359.875.000,00
36.04
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
997.095.000,00
36.05
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
696.565.000,00
36.06
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP
340.830.000,00
Perluasan Akses Pendidikan Menengah
11.286.460.000,00
37.05
Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK
37.06
Penyediaan Prasarana Belajar SMA/MA dan SMK
888.600.000,00
37.07
Pengembangan SMA Aliansi
619.910.000,00
40 40.01 42 42.01 43
Perluasan Akses PAUD Pembangunan RKB dan Gebyar PAUD Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD Rakor PAUDNI dan Insentif PTK PAUD Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Menengah
9.777.950.000,00
1.257.402.500,00 1.257.402.500,00 2.324.047.500,00 2.324.047.500,00 1.249.265.000,00
43.01
Pemenuhan Tenaga Pengajar Praktek SMK
725.315.000,00
43.02
Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Jenjang Menengah
523.950.000,00
44 44.01
Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)
7
2.084.230.000,00
35.02
37
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
35.01
36
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
112.200.000,00 112.200.000,00
Halaman 8
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 45 45.01 46 46.01
47 47.01 47.02 47.03
48 48.01 50 50.01 51 51.01 3
Prioritas 3 Kesehatan Tema: Penitikberatkan Pembangunan bidang Kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secar a keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Milenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015
Penerapan Kurikulum 2013 Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK Peningkatan Kesejahteraan Guru Kontrak, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK, Guru Daerah Terpencil Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Beasiswa Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA dan Kerjasama Perguruan Tinggi Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) Peningkatan Sumber Daya Manusia PTK-PAUDNI Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Dasar Manajemen BOS Provinsi Perluasan Akses Pendidikan Dasar Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
239.730.000,00 3.642.120.000,00 3.642.120.000,00
7.388.629.000,00 139.500.000,00 4.376.479.000,00 2.872.650.000,00
130.875.000,00 130.875.000,00 160.250.000,00 160.250.000,00 2.061.485.000,00 2.061.485.000,00
8.457.638.850,00
01.01 01.02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman)
202.567.000,00
01.03
124.042.000,00
01.04
Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.988.033.000,00
01.05
Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Bapelkesman)
1.652.515.000,00
01.06
Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1.081.914.000,00
01.07 01.08
02.01
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
7
239.730.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
02
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013
67.631.760.000,00 01
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.872.408.290,00 Belanja Pegawai
81.504.168.290,00
13.872.408.290,00
2.223.617.850,00
121.500.000,00 63.450.000,00
1.034.297.000,00 273.162.000,00 Halaman 9
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 02.02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
218.240.000,00
02.03
Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015
193.560.000,00
02.04
Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
349.335.000,00
14 14.02 15
Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
15.05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.07
Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK) Upaya Kesehatan Masyarakat
48.928.549.200,00 2.828.218.000,00 735.930.000,00 82.082.000,00 2.010.206.000,00 334.865.000,00
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
66.000.000,00
16.10
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
71.160.000,00
16.21
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa
56.405.000,00
16.22
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
52.305.000,00
16.23
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
88.995.000,00
17.01 17.02 19
Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
19.01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
19.05
Pengembangan Desa Siaga Aktif
20
Perbaikan Gizi Masyarakat
242.318.000,00 74.140.000,00 168.178.000,00 165.535.000,00 50.000.000,00 115.535.000,00 703.040.000,00
20.13
Pelayanan Penderita Balita Gizi Buruk dan BUMIL KEK
479.140.000,00
20.14
Penerapan Ilmu Gizi berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo
223.900.000,00
21 21.11
22 22.05 22.08
Pengembangan Lingkungan Sehat Pengendalian Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Peningkatan Imunisasi
7
48.928.549.200,00
16.01
17
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
15.01
16
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
360.542.500,00 360.542.500,00
608.115.000,00 195.410.000,00 190.355.000,00 Halaman 10
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 22.13
Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
75.450.000,00
22.14
Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
96.900.000,00
22.16
Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
50.000.000,00
24
Pelayanan Pengobatan Masal dan Sunatan Masal
240.505.000,00
Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah
253.550.000,00
35 35.01 35.20 38
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin melalui Rumah Tunggu Kelahiran di Desa dengan Geogtafis Sulit Pengadaan Bidan KIT, Pemeriksaan HB dan Asam Folat Pembinaan Upaya Kesehatan
196.784.700,00 414.098.750,00 314.698.750,00 99.400.000,00 314.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana
38.06
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
56.280.000,00
38.07
Peningkatan Kemampuan Teknis PONEK
207.720.000,00
39.01 40
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
196.784.700,00
38.02
39
Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan Tema: Penurunan Tingkat Kemiskinan Absolut dari 14,1 % pada tahun 2009 menjadi 8 10 % pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi yang berpendapatan rendah
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Pelayanan Medik Peningkatan Capacity Building Bidang Kesehatan
50.000.000,00
2.286.860.000,00 2.286.860.000,00 262.843.000,00
40.02
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
129.213.000,00
40.03
Pembekalan dan Pembinaan Teknis bagi Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT
133.630.000,00
41.216.487.000,00 01 01.01
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
7
494.055.000,00
24.26
29.09
4
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
24.04
29
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.345.594.000,00
31.284.208.132,00 Belanja Pegawai
72.500.695.132,00
31.284.208.132,00
1.854.459.500,00
01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
01.03
Peningkatan Kualitas SDM AParatur
2.608.994.500,00 76.350.000,00
01.04
Pelayanan Jasa Administrasi TP PKK
453.630.000,00
01.10
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
01.11
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1.078.000.000,00 274.160.000,00
Halaman 11
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag
02.01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
02.02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
15.13 15
Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) Peningkatan dan Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
15.06
PAP PNPM Mandiri Perdesaan
15.07
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
15.19
Pembangunan Rumah Layak Huni Rumah Tangga Mskin Secara Swakelola PAP PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas
15.22 15.23
15
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
477.300.000,00 1.208.503.000,00 597.550.000,00 1.851.800.000,00 1.851.800.000,00 15.045.760.000,00 875.000.000,00 100.000.000,00 13.770.760.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00
817.410.000,00
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
519.515.000,00
15.14
Pembinaan Desa Produktif
100.300.000,00
15.15
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
15.16
Pemagangan Berbasis Pengguna Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
72.045.000,00 125.550.000,00 1.000.000.000,00
16.07
Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal
650.000.000,00
16.08
Identifikasi dan Pelatihan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal
350.000.000,00
16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16.19
Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha
16.20
Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan
16.21
Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja
16
Program Rehabilitasi Sosial
7
2.283.353.000,00
15.11
16
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
02.01
15
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
861.430.000,00 653.460.000,00 70.220.000,00 137.750.000,00 1.584.005.000,00
16.15
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
466.525.000,00
16.16
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
402.405.000,00
16.17
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
354.550.000,00
16.18
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
222.350.000,00
16.19
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial
138.175.000,00 Halaman 12
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2 17 17.05
18
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
154.660.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
550.000.000,00
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
175.000.000,00
Pembinaan Kepala Desa, Lurah dan Camat
375.000.000,00
Pengembangan KUKM
1.074.620.000,00
20.01
Peningkatan Penumbuhan Koperasi Baru
317.386.000,00
20.02
Peningkatan Kredit Perbankan kepada KUKM
225.710.000,00
20.03
Pengembangan Koperasi Berkualitas
531.524.000,00
21.02
22
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial Pengembangan UMKM
75.000.000,00 75.000.000,00
514.950.000,00
22.01
Fasilitasi Pendampingan Posdaya dan SHAT
137.600.000,00
22.02
Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
241.000.000,00
22.03
Penyusunan Database UMKM Provinsi Gorontalo
136.350.000,00
23 23.01 24 24.01
24 24.01 24.02
25 25.01 26
Program Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV)
185.730.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran (Balai Latihan Kerja Provinisi Gorontalo) Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas
161.622.000,00
Program Pembangunan Desa Tertinggal Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal Pembangunan Infrastruktur Sosial Budaya Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal Program Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
7
154.660.000,00
18.05
21
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program / Kegiatan
18.03
20
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
185.730.000,00
161.622.000,00
5.079.240.000,00 2.547.810.000,00 2.531.430.000,00
332.450.000,00 332.450.000,00 645.680.000,00 Halaman 13
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 26.01
Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial
284.880.000,00
26.04
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
226.500.000,00
26.05
Pendataan dan Penyuluhan Sosial
134.300.000,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
137.828.000,00
27 27.07
28 28.01 29 29.02
Pemberdayaan Sosial
250.000.000,00 1.093.050.000,00
29.04
Pemberdayaan Fakir Miskin
564.250.000,00
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
225.000.000,00
822.055.000,00
31.01
Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana
31.02
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
300.440.000,00
31.03
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
421.940.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
99.675.000,00
350.250.000,00 350.250.000,00 45.774.470.500,00
01 01.01
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
2.973.848.500,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
458.364.000,00
01.03
Peningkatan SDM Aparatur
206.400.000,00
02 02.01 03 03.01
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-LPPMHP) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-LPPMHP) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-LPPMHP)
39.430.092.548,00 Belanja Pegawai
85.204.563.048,00
39.430.092.548,00
2.309.084.500,00
01.02
03.02
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana
250.000.000,00
29.03
33.01 Prioritas 5 Ketahanan Pangan Tema: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Lanjutan Revitalisasi Pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB Sektor Pertanian sebesar 3,7 % / Tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115 120 pada 2014
Program Kedaruratan dan Logistik
7
137.828.000,00
303.800.000,00
33
5
Workshop Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (Damage and Losses Assessment)
Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil
31
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.995.929.000,00 1.995.929.000,00 247.910.000,00 134.960.000,00 112.950.000,00
Halaman 14
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2 04
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
593.090.000,00
04.01 04.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-TMB)
61.600.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBIAT) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT)
485.176.000,00
05.01 05.02 06 06.01 06.02 14 14.01
15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT) Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBILP) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBILP) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBILP) Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)
218.464.000,00 266.712.000,00 551.912.000,00 194.800.000,00 357.112.000,00 246.310.000,00 246.310.000,00
2.776.150.000,00
15.08
Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)
2.481.150.000,00
15.10
Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat
16.04 16.09
19
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas Pelayanan Adminstrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
295.000.000,00 310.377.300,00 169.677.300,00 140.700.000,00
9.141.940.000,00
19.09
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
19.16
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
259.940.000,00
19.17
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sayuran dan Biofarmaka Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Buah dan Tanaman Hias
747.697.000,00
19.18
20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
20.06
Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya Air Payau
20.08
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
20.09
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut
7
531.490.000,00
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
16
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program / Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-TMB) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB)
05
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.729.484.000,00
404.819.000,00
3.293.820.000,00 1.108.170.000,00 640.650.000,00 1.545.000.000,00
Halaman 15
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 21 21.01
21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
533.950.000,00
7.865.880.000,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
2.478.795.000,00
Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)
5.387.085.000,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
1.215.225.000,00 381.850.000,00
23.06
Penguatan Sistem Informasi Pasar
549.925.000,00
23.11
Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)
283.450.000,00
23 23.14
25 25.01 29 29.01 29.02 30 30.01 31
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Pengolahan dan Nilai Tambah Hasil Produksi Peternakan Program Penerapan Teknologi Peternakan Pengembangan Perbibitan Ternak Unggul Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Desiminasi Teknologi Pelatihan Pembuatan Perahu Fiberglass Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis
253.250.000,00 253.250.000,00
1.694.150.000,00 1.694.150.000,00 784.681.200,00 251.881.200,00 532.800.000,00 187.650.000,00 187.650.000,00 734.559.500,00
31.01
Pengembangan Calon Induk dan Benih Ikan Unggul
370.361.000,00
31.02
Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD-BBILP)
364.198.500,00
34 34.01 34.02
35
Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan bagi Pendampingan Penyuluh PPK Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang PPK Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
7
533.950.000,00
21.09
23.05
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis
21.08
23
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
810.510.000,00 545.555.000,00 264.955.000,00
1.377.580.000,00
Halaman 16
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
400.222.000,00
Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK
977.358.000,00
Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK
1.333.880.000,00
41 41.01
41.02
41.03
42 42.01 43
43.01
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Jenis Belanja
Penguatan Kelembagaan Penyuluh PPK
36.02
Prioritas 6 Infrastruktur Tema: Pembangunan Infrastruktur Nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.
Jumlah (Rp)
35.02
36.01
6
Program / Kegiatan
35.01
36
Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK
620.340.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BPSBTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BPTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Perbenihan Pangan dan Hortikultura UPTD BBTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK)
4.745.042.000,00
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
1.330.600.000,00
Pengembangan Agribisnis Perkebunan Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH
01.01
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
7
713.540.000,00
1.461.640.000,00
1.977.902.000,00
1.305.500.000,00
1.330.600.000,00 291.050.000,00
291.050.000,00 206.434.369.000,00
01
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.772.724.000,00
40.671.480.033,00 Belanja Pegawai
247.105.849.033,00
40.671.480.033,00
2.693.549.000,00
01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
01.03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
5.228.730.000,00
01.04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP)
01.04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD ULP)
01.05
Peningakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP)
80.500.000,00
01.05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD ULP)
101.800.000,00
01.06
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD ULP)
395.350.000,00
01.19
100.000.000,00
01.20
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Talumelito
01.21
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium
197.000.000,00 74.500.000,00 185.425.000,00
701.000.000,00 2.047.490.000,00 Halaman 17
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 01.22
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium
01.23
Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito
01.24 01.25
02
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
318.140.000,00
1.512.200.000,00 118.700.000,00
1.187.385.000,00
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
451.315.000,00
02.02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
150.000.000,00
02.03
Peningkatan Kinerja Penyusunan Program
528.020.000,00
02.04
Pelayanan Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen (UPTD ULP)
58.050.000,00
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
973.580.000,00
02.01 02.02 02.03 02.03 15 15.09
Forum Koordinasi Kabupetan/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah
200.000.000,00
Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
523.580.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan
100.000.000,00
150.000.000,00 65.563.760.000,00 1.240.500.000,00
15.10
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan
15.11
Pembangunan Jalan Provinsi
42.094.786.000,00
15.12
Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
13.036.500.000,00
15.13
Pembangunan Jembatan Provinsi
3.500.000.000,00
15.14
Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi
5.500.000.000,00
15
Pengembangan Data/Informasi
191.974.000,00
556.000.000,00
15.05
Penyusunan Profil Daerah Gorontalo
200.000.000,00
15.10
Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial
156.000.000,00
15.11
Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik
200.000.000,00
15 15.21
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Bimbingan Teknis serta Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur UPTD Laboratorium
Perencanaan Tata Ruang
7
1.018.340.000,00
02.01
02
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.350.000.000,00 600.000.000,00
15.25
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) Gorontalo Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP
15.26
Pembuatan data Spasial Berbasis SIG
500.000.000,00
250.000.000,00
Halaman 18
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 16 16.10 16.11 16.14
Fasilitasi Forum Kerjasama Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia
278.000.000,00
16.15
Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah
100.000.000,00
17 17.15 17.22 17.27
18
Pemanfaatan Tata Ruang Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan Angkutan Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Pelayanan Angkutan Darat Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
115.000.000,00
133.230.000,00 133.230.000,00
1.857.504.000,00 86.220.000,00 1.326.284.000,00 445.000.000,00
868.610.000,00
18.01
Fasilitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
730.910.000,00
18.02
Rapat Koordinasi Perhubungan Laut dan Udara
137.700.000,00
18
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.07
Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi
18.08 18.09
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK)
18.10
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
18.11
Pemeliharaan Jembatan Provinsi
19 19.05 21
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Perencanaan Pembangunan Daerah
32.538.954.000,00 11.148.000.000,00 300.000.000,00 17.053.454.000,00 3.837.500.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 783.000.000,00
21.51
Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota
100.000.000,00
21.52
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
683.000.000,00
22
Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7
608.000.000,00 115.000.000,00
16.08
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Kerjasama Pembangunan Daerah Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Mitra Pembangunan Internasional/Lembaga Donor Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI
16
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.075.000.000,00
22.04
Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah
375.000.000,00
22.25
Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata
450.000.000,00 Halaman 19
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2 22.27 23
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
Penyusunan Peta Digital Peternakan Provinsi Gorontalo
23.01 23
Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
1.066.980.000,00 1.066.980.000,00 974.000.000,00 268.000.000,00
23.23 23.24
Penyusunan Data IPM kecamatan se-Provinsi Gorontalo
188.000.000,00
23.25
Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo
168.000.000,00
24.15
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
350.000.000,00
20.604.711.000,00 5.191.331.000,00
24.23
Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air
135.240.000,00
24.24
Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau Limboto. Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK)
757.710.000,00
24.27 24.30
27 27.11 27.12 28
13.732.730.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Irigasi
787.700.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3.726.200.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat Pengendali Banjir
1.622.350.000,00 2.103.850.000,00 4.604.836.000,00
28.09
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
1.262.700.000,00
28.12
Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing
3.115.936.000,00
28.16
Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air
29
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
226.200.000,00
51.245.100.000,00
29.05
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran
24.038.589.900,00
29.06
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan/Perdesaan, Kawasan IPM Rendah dan Stimulasi Infrastruktur Perdesaan, Desa Potensial dan Kawasan Agropolitan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum
24.100.223.050,00
29.07
7
250.000.000,00
Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Gerbang Desa Gorontalo dan Posdaya
24
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program / Kegiatan
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK)
23.05
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.051.000.000,00
Halaman 20
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 29.08
30 30.01 30.02 30.03 30.04 31 31.03 61 61.01 7
Prioritas 7 Iklin Investasi dan Usaha Tema: Peningkatan Investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan peosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
01.01
Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup Sosialisasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman Koordinasi dan Evaluasi Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Sosialisasi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) Pembinaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi Koordinasi Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum Pelayanan Bantuan Hukum dan Sanggah
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
631.000.000,00 100.000.000,00 286.000.000,00 145.000.000,00 100.000.000,00 994.420.000,00 994.420.000,00 259.375.000,00 259.375.000,00
1.402.000.000,00
942.000.000,00
01.03
Peningkatan Kualitas SDM
150.000.000,00
02.01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
02.02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
15.11
Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Goverment
15.13
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh SKPD
15 15.01 16
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4.707.284.218,00 Belanja Pegawai
11.720.403.218,00
4.707.284.218,00
310.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7
1.055.287.050,00
01.02
02
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
7.013.119.000,00 01
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
512.000.000,00 444.000.000,00 68.000.000,00 2.264.844.000,00 1.679.880.000,00 584.964.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00 646.000.000,00
16.12
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
216.000.000,00
16.20
Pengendalian Penanaman Modal
230.000.000,00
16.21
Penyusunan Profil Realisasi Investasi
200.000.000,00 Halaman 21
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 18 18.08 20
Prioritas 8 Energi Tema: Pencapaian Ketahanan Energi Nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan Nasioanl melalui Restrukturisasi Kelembagaan dan Optimasi Pemanfaatan Energi Alternatif Seluas-luasnya
154.000.000,00 316.000.000,00
20.09
Penyusunan Data Potensi Investasi dan Dokumen Studi Kelayakan
200.000.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi Peningkatan SDM Aparatur dalam Pengelolaan Teknologi Informasi
205.815.000,00 205.815.000,00 4.759.735.000,00
15 15.07 15.09
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten/Kota
1.017.415.000,00
237.325.000,00
15.11 15.13
Survey/Penyelidikan Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti
352.980.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah
8.387.552.026,00 Belanja Pegawai
3.742.320.000,00 2.014.250.000,00
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
17.03
Pengawasan Distribusi BBM dan LPG
137.480.000,00
17.04
Pengelolaan dan Pengembangan Panas Bumi
288.355.000,00
17.05
Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg
112.900.000,00
1.189.335.000,00
2.778.040.000,00
01.01 01.02 02
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
843.035.000,00
5.314.322.284,00 Belanja Pegawai
8.092.362.284,00
5.314.322.284,00
278.635.000,00 564.400.000,00 291.290.000,00
02.01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
186.140.000,00
02.02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
105.150.000,00
Peningkatan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
8.387.552.026,00
303.000.000,00
17.02
01
13.147.287.026,00
124.110.000,00
Survey Pendahuluan Potensi Calon Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Pemanfaatan Potensi Air Tanah
03 SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
670.000.000,00
Pengembangan Potensi Investasi bagi Masyarakat
17.01
Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Tema: Konservasi dan Pemanfaatan Lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim
Program Pengembangan Sumber Daya Investasi
1.112.460.000,00
Perumusan Kebijakan Investasi
17
9
Peningkatan Layanan Media Informasi Publik di Provinsi Gorontalo
7
1.112.460.000,00
20.08
21.02 8
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
20.03
21
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
507.255.000,00 Halaman 22
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
03.02 15 15.11
16
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
167.560.000,00 286.800.000,00
Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
286.800.000,00
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
448.600.000,00
Konservasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan
222.750.000,00
Pembinaan dan Penilaian Adipura
225.850.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui 3R
401.060.000,00 401.060.000,00 4.200.000.000,00
01 01.01
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
1.079.560.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
618.204.000,00
01.03
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
122.650.000,00
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
02.01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
02.02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
15 15.19 15.20 15.21 17 17.09 18 18.06 19
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Forum Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Koordinasi dan Pemantapan FPK di Daerah Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
4.205.905.314,00 Belanja Pegawai
8.405.905.314,00
4.205.905.314,00
338.706.000,00
01.02
02
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7
339.695.000,00
16.02
27.05 Prioritas 10 Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Tema: Pengutamaan dan Penjaminan Pertumbuhan di Dearah Tertinggal, Terdepan, Terluar serta Keberlangsungan Kehidupan Damai di Wilayah Pasca Konflik
Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Udara Ambien Kabupaten/Kota) Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan
16.01
27
10
Program / Kegiatan 2 03.01
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
319.360.000,00 224.360.000,00 95.000.000,00 671.295.000,00 65.695.000,00 200.000.000,00 405.600.000,00 181.945.000,00 181.945.000,00 74.215.000,00 74.215.000,00 72.545.000,00 Halaman 23
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
28 28.04 28.05
29 29.01 29.08 29.09 29.10
30 30.01
11
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 19.09
Prioritas 11 Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi Tema: Pengembangan dan Perlindungan Kebhinekaan Budaya, Karya Seni, dan Ilmu serta Apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai Negara Maritim dan Kepulauan.
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Gejolak Sosial Akibat Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Forum Koordinasi dan Akselerasi Ketahanan Ekonomi dalam Menunjang Stabilitas Daerah Program Pendidikan Politik Masyarakat
325.360.000,00 172.560.000,00 152.800.000,00
1.150.720.000,00
Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal dan Penguatan Forum Diskusi Politik Pemantauan/Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Tahapan Pileg - Pilpres Pemantapan Nilai-nilai Demokrasi pada Pemilih Pemula
253.120.000,00
Sosialisasi Permendagri No 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol dan Pendampingan Lembaga Legislatif
200.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat
547.600.000,00 150.000.000,00
325.000.000,00 100.000.000,00 115.000.000,00
30.03
Koordinasi dan Pemantapan FKUB di Daerah
110.000.000,00 3.705.840.000,00
15.01 16
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
75.210.000,00 908.710.000,00
16.09
Penataan Objek Wisata Provinsi Gorontalo
807.160.000,00
16.12
Penguatan Kelembagaan Masyarakat di sekitar Obyek Wisata dan SInergitas Stakeholder Pariwisata
101.550.000,00
18.01
30.01 31
Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah Pelestarian Nilai Seni Budaya Daerah Gorontalo Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Pembangunan Museum Tahap 4 Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo
3.705.840.000,00
75.210.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
18
7
72.545.000,00
Pembinaan LSM dan Orkemas
30
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Koordinasi dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah
30.02
15
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.097.980.000,00 1.097.980.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 55.760.000,00
Halaman 24
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2 31.01
32
12
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Promosi Keragaman Budaya Gorontalo
7
55.760.000,00
1.418.180.000,00
32.01
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gorontalo
711.500.000,00
32.02
Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah
706.680.000,00 0,00
Prioritas Lainnya Prioritas Lainnya : Tema: a. Bidang politik, Hukum dan Keamanan; b. Bidang Perekonomian; c. Bidang Kesejahteraan Rakyat. JUMLAH
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.081.482.081.252,82
Halaman 25