PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 1
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan
65.737.592.589,00 15
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
154.000.000,00
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
158.859.000,00
15.05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
124.804.000,00
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
16.15 16.17
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Daerah Terpencil dan Jaringannya Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan (UPTD Labkesda)
201.368.000,00
16.18
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Gangguan Jiwa
100.624.000,00
17.06
19
Peningkatan, Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
19.01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
19.06
Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Kader
19.08
Peningkatan PHBS di Sekolah
20 20.02 21 21.02
22 22.01
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengendalian Penyehatan Lingkungan Dan Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
65.737.592.589,00
492.012.000,00
16.14
Program Pengawasan Obat dan Makanan
7
437.663.000,00
15.02
17
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.01
16
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
100.000.000,00 90.020.000,00
81.379.000,00 81.379.000,00
491.278.000,00 171.184.000,00 54.126.000,00 265.968.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
548.985.000,00 71.495.000,00
Halaman 1
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan 1
2
3 22.02
Jumlah (Rp)
4
5
6
22.03 22.04
Peningkatan Imunisasi
174.120.000,00
22.05
Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
23.10 24
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembekalan dan Pembinaan Teknis bagi Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT dan Dokter Internsif Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
82.960.000,00 430.596.000,00 265.270.000,00 165.326.000,00 907.086.000,00
Pelayanan pengobatan massal dan sunatan masal
399.871.000,00
24.11
Pelayanan rujukan pasien miskin keluar daerah
507.215.000,00
29.08
34
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pertemuan Penguatan Sistem Rujukan Maternal Dan Neonatal Di Kab/Kota Program Pembinaan Upaya Kesehatan
244.230.000,00 244.230.000,00
862.474.000,00
34.01
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
486.994.000,00
34.03
Penilaian Puskesmas Berprestasi
375.480.000,00
35
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
602.796.500,00
35.04
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
191.508.000,00
35.06
Akselerasi Penurunan AKI dan AKB di Kab/ Kota
411.288.500,00
37
JAMKESTA
37.01
Manajemen Pembiayaan Jamkesta
37.02
Premi Jamkesta
Bidang Ekonomi
59.839.093.089,00 741.166.750,00 59.097.926.339,00 5.575.000.000,00
01 01.01
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
01.02
Peningkatan Kualitas SDM
01.03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
02 02.01 02.02
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi / Pelaporan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
7
43.890.000,00
24.04
29
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Jenis Belanja
176.520.000,00
23.09
2
Jumlah (Rp)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML) Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)
23
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.575.000.000,00
2.577.250.000,00 578.504.500,00 148.100.000,00 1.850.645.500,00 531.500.000,00 136.500.000,00 395.000.000,00
Halaman 2
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 15
Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri
294.000.000,00
Gelar Potensi Investasi Daerah
566.250.000,00
15.14
Promosi Investasi
100.000.000,00
Bidang Teknologi
Ilmu
Pengetahuan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengendalian Penanaman Modal
244.450.000,00
16.10
Penyelenggaraan PTSP
480.000.000,00
16.11
Penyusunan Profil Realisasi Investasi
120.550.000,00 661.000.000,00
17.01
Pengembangan Potensi Investasi Bagi Masyarakat
101.000.000,00
17.02
Pemutakhiran Data Potensi Investasi dan Study Kelayakan
175.000.000,00
17.03
Perumusan Kebijakan Investasi
17.04
Pengembangan Potensi Kawasan Strategis Provinsi (Gopandang)
dan
94.831.000,00 290.169.000,00 63.660.312.000,00
02 02.01 02.02 16 16.01
17 17.01
19
Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Program Perluasan Akses PAUDNI Peningkatan Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Program PAUD Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
2.721.225.250,00 150.000.000,00 1.118.545.000,00 1.118.545.000,00
1.536.858.000,00 1.536.858.000,00
10.907.489.000,00
Bantuan Studi dan Akhir Studi
4.966.413.000,00
19.02
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA dan Kerjasama Perguruan Tinggi
2.185.522.000,00
20 20.01
Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) Pemetaan PTK PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN
63.660.312.000,00
2.871.225.250,00
19.01
19.03
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
845.000.000,00
16.01
Program Pengembangan Sumber Daya Investasi
7
960.250.000,00
15.13
17
3
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
15.12
16
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.755.554.000,00
62.640.000,00 62.640.000,00
Halaman 3
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 21 21.01 22
Penerapan Kurikulum 2013 Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)
800.620.000,00 9.969.590.000,00
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Menengah SMA/MA/SMK
3.821.010.000,00
Manajemen Prodira
6.148.580.000,00
Program Peningkatan Mutu PTK-PNF (UPTD-BPKB)
539.545.000,00
23.01
Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (UPTD-BPKB)
240.670.000,00
23.02
Penyelenggaraan Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi (UPTD-BPKB)
298.875.000,00
24.01 35 35.01
36
Program Kepengawasan Pendidikan Peningkatan Kompetensi Pengawas Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal
245.006.000,00 245.006.000,00 19.197.380.000,00 19.197.380.000,00
2.396.562.500,00
36.01
Kemampuan Literasi Masyarakat
36.04
Penguatan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C
322.115.000,00
Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD-BPKB)
364.490.000,00
37 37.01 38 38.01
39 39.01 40
Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD Motivasi dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidik Tenaga Kependidikan Pra Sekolah Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK Pelaksanaan Seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Dikdas
7
800.620.000,00
22.03
24
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013
22.02
23
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.074.447.500,00
364.490.000,00 4.169.225.000,00 4.169.225.000,00
2.962.389.000,00 2.962.389.000,00 2.071.631.500,00
40.01
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
570.647.000,00
40.02
468.652.000,00
40.03
Gebyar Multi Talenta dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
40.04
Olimpiade Sains Nasional (OSN ) SD dan SMP
271.772.500,00
760.560.000,00
Halaman 4
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 41
Peningkatan Prestasi Siswa Festival Lomba Seni Siswa SMA/SMK
41.03
Lomba Cerdas Cermat
67.820.000,00
41.04
Lomba Debat Bahasa
100.895.000,00
41.05
Lomba Kompetensi Siswa SMK
314.743.750,00
41.06
Olimpiade Olahraga SMA/SMK
449.460.000,00
41.07
Olimpiade Sains Nasional
162.870.000,00
41.08
Olimpiade Sains Terapan SMK
41.09
Parade Cinta Tanah Air
43.935.000,00
41.10
Pengembangan Unit Produksi dan Inovasi Pembelajaran Praktek SMK
40.353.000,00
Bidang Sarana dan Prasarana
5
Bidang Politik
358.611.000,00
0,00
410.498.000,00
43.01 44
Program Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Dikdas
300.714.000,00
410.498.000,00
300.714.000,00 0,00
2.517.800.000,00 18 18.04 19
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rapat Koordinasi Forum Pemaburan Kebangsaan
19.02
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
21
Program Pendidikan Politik Masyarakat
2.517.800.000,00
185.000.000,00 185.000.000,00 177.000.000,00 177.000.000,00 1.405.800.000,00
21.03
Forum Diskusi Politik
300.000.000,00
21.08
Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal dan Simulasi PILKADA bagi Pemilih Pemula Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol dan Fasilitasi Pendampingan Lembaga Legislatif
940.800.000,00
21.09
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
2.197.216.000,00
Program Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal (UPTD-BPKB) Peningkatan Tata Kelola PTK-PAUDNI (UPTD-BPKB)
Manajemen BOS Pendidikan Dasar
7
3.735.903.750,00
41.02
44.01 4
Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Dikmen
41.01
43
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
165.000.000,00
Halaman 5
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2 23 23.01 23.02
23.03
6
Bidang Pertahanan dan Keamanan
7
Hukum dan Aparatur
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat Sosialisasi Penguatan Peran LSM/Ormas dan Pendataan LSM/Ormas Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemantauan/Monitoring terhadap Aliran Sesat dan Hari-hari Besar Keagamaan Sosialisasi Pencegahan Praktek Prostitusi, Perjudian, Peredaran Miras, dan Penyalahgunaan Narkoba
7
750.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
54.283.667.816,00 02 02.02
Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
1.512.926.324,00
Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (PDE)
02.04
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
100.000.000,00
18.834.149.800,00
16.01
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)
16.02
Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)
3.458.000.000,00
16.03
2.876.930.000,00
16.12
Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Pelayanan Keprotokoleran
16.14
Pelayanan pada Kantor Penghubung di Makassar
786.180.000,00
16.21
692.184.000,00
16.22
Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16.24
Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Pimpinan
16.25
Koordinasi Pemerintah Dalam Daerah Provinsi Gorontalo
390.770.000,00
16.26
Koordinasi Pemerintah Luar Daerah Provinsi Gorontalo
689.032.500,00
16
16.04 16.06
54.283.667.816,00
3.682.146.916,00
02.03
02.20
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.237.486.792,00
831.733.800,00
4.987.000.000,00
2.955.070.000,00 1.059.515.800,00 510.540.000,00
232.165.500,00 50.000.000,00
Halaman 6
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
2 16.27 17 17.01
17.02
17.03
17.04
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peratuaran KDH tentang Penjabaran APBD (Induk) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
3.413.230.000,00 313.626.000,00
120.000.000,00
320.000.000,00
553.660.000,00 75.000.000,00
17.06
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
145.714.000,00
17.07
Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa
17.08
Penatausahaan Aset
524.160.000,00
17.09
Penatausahaan APBD
285.000.000,00
17.10
Pelayanan Perbendaharaan
182.600.000,00
17.11
Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah
160.000.000,00
17.12
Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD
119.200.000,00
17.13
Kebijakan dan Pengendalian Aset
195.490.000,00
17.15
Sosialisasi Paket Regulasi Akuntansi
325.400.000,00
35
93.380.000,00
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
140.000.000,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
140.000.000,00
Program Pendidikan dan Kedinasan
2.585.437.000,00
35.01
Pengiriman Peserta kursus LEMHANAS, Diklat PIM I dan PIM II
993.943.000,00
35.02
Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV
761.157.000,00
35.03
Pelaksanaan Diklatpim Tingkat III
830.337.000,00
36
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7
146.762.000,00
Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD
18.01
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Monitoring Aset
17.05
18
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.323.515.100,00
36.01
Seleksi Penerimaan ASN
179.245.500,00
36.02
Pelayanan Gaji Berkala, Karpeg dan Karis/Karsu
223.392.000,00
36.03
Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Disiplin
177.080.000,00
36.04
Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Pemprov Gorontalo
430.950.000,00
Halaman 7
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
318.667.500,00
36.06
Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi
106.008.000,00
36.07
Pengembangan Kapasistas Widyaiswara/Fasilitator
300.030.000,00
36.08
Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
325.750.000,00
36.09
142.030.000,00
36.12
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS
36.13
Diklat Teknis dan Fungsional Aparatur
627.615.100,00
36.14
Penilaian dan Penghargaan PNS Berprestasi
137.100.000,00
36.15
Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural
992.616.000,00
36.16
Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja
158.983.000,00
37.02 37.03
42 42.01 43 43.01
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Data Kepegawaian Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip Induk Pegawai Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Aparatur / Pimpinan Setda Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo
244.299.000,00 146.749.000,00 97.550.000,00
367.060.000,00 367.060.000,00 18.126.150.000,00 16.076.150.000,00
Pelayanan Umum Rapat Koordinasi Khusus
200.000.000,00
43.03
Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan
500.000.000,00
43.04
Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat
950.000.000,00
58 58.01 58.02 58.03 58.04
Pelayanan Umum Atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan dan Penagawasan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTD Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTD Kabupaten Gorontalo & Kabupaten Gorontalo Utara) Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTD Kabupaten Boalemo & Kabupaten Pohuwato) Monitoring Evaluasi Pendapatan Daerah
7
204.048.000,00
43.02
43.05
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
Program / Kegiatan
36.05
37
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
400.000.000,00
2.567.680.000,00 550.000.000,00 510.000.000,00 385.000.000,00 205.000.000,00
58.05
Koordinasi Pajak
168.000.000,00
58.06
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsat
557.680.000,00
58.07
Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
192.000.000,00
Halaman 8
NO.
ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS NASIONAL
1
2
JUMLAH (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Program / Kegiatan
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
3
4
5
6
7
8
Bidang Wilayah dan Tata Ruang
0,00
9
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
0,00
JUMLAH
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
191.774.372.405,00
Halaman 9