NO 1
PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
1,144,233,000.00
1
2
2
3
4
5
Program pemeliharaan barang milik daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
ANGGARAN (Rp)
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
729,583,000.00
414,650,000.00
266,440,000.00
1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
189,240,000.00
2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
69,700,000.00
3
7,500,000.00
1,643,714,000.00
1
Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
1,643,714,000.00
239,750,000.00
1
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
239,750,000.00
16,962,705,000.00 1
Kegiatan peningkatan palayanan kesehatan ibu
257,905,000.00
2
Kegiatan penanggulangan masalah gizi pada ibu hamil
627,921,000.00
NO
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp) 99,322,000.00
3
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita
4
Kegiatan penaggulangan masalah gizi pada balita
673,050,000.00
5
Kegiatan upaya kesehatan reproduksi
528,406,000.00
6
Kegiatan upaya kesehatan lansia
1,606,688,000.00
7
Kegiatan penyelenggaraan penyehatan lingkungan
496,266,000.00
8
Kegiatan pengembangan kota sehat
808,923,000.00
9
Kegiatan peningkatan mutu makanan dan minuman
114,704,000.00
499,113,000.00
10
Kegiatan pengembangan media kesehatan dan informasi sadar hidup sehat
11
Kegiatan peningkatan upaya kesehatan sekolah
792,538,000.00
3,201,282,000.00
12
Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
450,903,000.00
13
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat
14
Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK.PROV)
55,000,000.00
15
Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita
1,751,225,000.00
NO
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp) 430,507,000.00
16
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo
265,663,000.00
17
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan
315,382,000.00
18
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan
289,993,000.00
19
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo
407,728,000.00
20
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo
339,769,000.00
21
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manguharjo (DAK)
316,000,000.00
22
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patihan(DAK)
379,850,000.00
23
325,900,000.00
24
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Demangan (DAK)
340,800,000.00
25
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo (DAK)
313,341,000.00
26
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas OroOro Ombo (DAK)
NO
6
PROGRAM
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
27
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawangrejo (DAK)
308,800,000.00
28
Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)
403,747,000.00
29
Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)
561,979,000.00 2,216,400,000.00
1
Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)
908,847,000.00
2
Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)
128,845,000.00
3
Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia
36,129,000.00
4
Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS
279,631,000.00
5
Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P2ML)
45,940,000.00
6
Kegiatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
37,371,000.00
7
Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
91,131,000.00
8
Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)
34,710,000.00
NO
7
PROGRAM
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
9
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita.
424,968,000.00
10
Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular.
228,828,000.00
36,975,339,000.00
1
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1,746,670,000.00
2
Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
61,195,000.00
3
Kegiatan Pengelolaan Alat Kesehatan
78,462,000.00
4
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan
610,755,000.00
5
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
291,061,000.00
6
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
72,818,000.00
7
Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun
31,098,318,000.00
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan
224,956,000.00
8
NO
PROGRAM
KEGIATAN
9
Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Tenaga Kesehatan
ANGGARAN (Rp) 184,049,000.00
Kegiatan Pembinaan dan 10 Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan
255,752,000.00
11
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kelun
236,139,000.00
12
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pilangbango
236,139,000.00
13
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Rejomulyo
236,139,000.00
14
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Klegen
236,139,000.00
15
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Demangan
236,139,000.00
Kegiatan Pengelolaan Obat 16 dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
39,890,000.00
Kegiatan Upaya 17 Penanggulangan Masalah Kesehatan
332,976,000.00
18
Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
369,707,000.00
19
Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
6,967,000.00
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi 20 Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)
30,000,000.00
NO
PROGRAM
KEGIATAN 21
Kegiatan Upaya Kesehatan Khusus
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan 22 Pemeliharaan pada Gudang Perbekalan Kesehatan 8
Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD
ANGGARAN (Rp) 265,497,000.00
125,571,000.00
8,501,356,000.00
1
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan
1,014,923,000.00
2
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan
1,384,624,000.00
3
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo
1,316,081,000.00
4
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Orooro Ombo
1,574,957,000.00
5
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo
1,511,911,000.00
6
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo.
1,698,860,000.00
NO 9
PROGRAM Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp) 4,157,930,000.00
1
Kegiatan Evaluasi Kesatuan Gerak PKK, Keluarga Berencana dan Kesehatan
442,547,000.00
2
Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling
260,000,000.00
3
Kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
146,000,000.00
4
Kegiatan Pemantapan Pelayanan KB dan Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat Kota
37,226,000.00
5
Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
106,239,000.00
6
Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
35,780,000.00
7
Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi
51,658,000.00
8
Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK)
425,450,000.00
9
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga
134,386,000.00
NO
PROGRAM
KEGIATAN 10
Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB
ANGGARAN (Rp) 100,537,000.00
Kegiatan Lomba Kelompok 11 Tribina, UPPKS, IMP dan Keluarga Harmonis
413,500,000.00
Kegiatan Pembinaan dan 12 Orientasi Bagi Pramuka Saka Kencana
85,000,000.00
Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS
181,130,000.00
Kegiatan Pembinaan dan 14 Revitalisasi Kelompok Keluarga Sejahtera
337,755,000.00
Kegiatan Pembinaan Operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana 15 Kelurahan (PPKBK), Sub.PPKBK dan Keluarga Kecil Bahagia dan Kesejahteraan (KKBS)-RT
607,350,000.00
Kegiatan Pemutakhiran Data 16 Keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan
140,000,000.00
13
17
Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS
44,000,000.00
Kegiatan Orientasi dan Pembinaan Persiapan 18 Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)
53,746,000.00
Kegiatan Pembinaan Bagi 19 Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS
398,930,000.00
NO
PROGRAM
KEGIATAN 20
Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja
Kegiatan Sosialisasi dan KIE 21 tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah Anggaran
ANGGARAN (Rp) 115,856,000.00
40,840,000.00
72,107,867,000.00