Indikator Kinerja 3
1
4
Pembinaaan yang dilakukan
Target 5
2 1
Pelaporan yang tertib dan tepat waktu
2
3
1
2
Kegiatan administrasi perkantoran yang tertib
Peningkatan sarana dan Prasarana pendukung kegiatan
Jumlah Tenaga Pengendalian Knatrantibas yang selesai dilatih Jumlah satuan keamanan lingkungan (linmas) yang dibntuk
Anggaran
7 1
8 Program pengembangan pengawasan kebakaran
9 Rp
10 377,000.000
1
100
orang
1
pembinaan fisik dan mental Sat Pol.PP dan Damkar
1
Rp
170,000.000
2
40
orang
2
pelaksanaan jambore nasional Sat.Pol.PP dan Damkar
2
Rp
207,000.000
2
Program Pengembangan pengawasan kebangsaan
Rp
310,000.000
1.
Pemakaman anggota korpri yang meninggal dunia
1
Rp
250,000.000
1
Rp
60,000.000
Rp
23,250.000
Rp
23,250.000
1 Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan
6
Program/Kegiatan
54
1
4
1
Lakip
1
12
2 3 4
kali kali
1.
Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan lakip dan renca skp
1 2
1
1
Program pelayanan administrasi perkantoran
bulan
1
penyedian tasa dan surat
1
Rp
4,395.000
30
orang
2
penyedian jasa tenaga Non PNS
2
Rp
342,000.000
46
macam
3
penyediaan jasa alat tulis kantor
3
Rp
24,000.000
5
macam
4
penyediaan barang cetak dan pengedaan
4
Rp
17,755.000
5
1
tahun
5
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5
Rp
3,500.000
6
12
bulan
6
rapat koordinasi dan konseltasi keluar daerah
6
Rp
150,000.000
7
12
bulan
7
rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah
7
Rp
17,700.000
1
1
tahun
1
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Rp
5,500.000
2
12
bulan
2
2
Rp
180,000.000
3
12
bulan
3
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional penyediaan jasa kebersihan kantor
3
Rp
30,730.000
4
12
bulan
4
penyediaan makan dan minuman
4
Rp
493,000.000
2
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp 1,268,580.000
Rp 1,171,500.000
1
8
unit
1
pengadaan kendaraan dinas /operasional
1
Rp
990,000.000
2
1
unit
2
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Rp
16,500.000
3
15
unit
3
pengadaan meubeler
3
Rp
60,000.000
4
12
bulan
4
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
4
Rp
105,000.000
1
350,000.000
100
orang
1
Program Pmeningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanandan kenyamanan lingkungan
Rp
1
1
Rp
50,000.000
2
2
jenis
2
pengamanan pejabat da aset daerah
2
Rp
300,000.000
1
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuaan keamanan lingkungan dimasyarakat
Rp
55,000.000
1
Rp
55,000.000
1 1
50
orang
1
Jumlah pelanggaran yang berhasil diselesaikan
1
1
Jumlah kerjasama penegakan peraturan dan perundang-undangan dengan aparat hukum lainnya
1
2
jumlah kerjasama pengembangan kemampuan dengan aparat hukum lainnya
1
Rp Rp
1
12
bulan
1
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1
Rp
353,750.000
1
pengendalian keamanan lingkungan
1
Rp
353,750.000
1
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Rp
305,000.000
1
Rp
255,000.000
2
Rp
50,000.000
1
12
bulan
1
1
50
orang
1
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong dan pemadam kebaaran dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
4,314,080.0000 4,314,080.0000 Lahat,
BUPATI LAHAT
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I, SE.
Januari 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAHAT
HERY ALKAFI, AP.MM PEMBINA TINGKAT 1 NIP. 19740403 1 99412 1 001
Adapun capaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan antara rencana capaian kinerja dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2016 dengan realisasi kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No. 1
2
Sasaran Meningkatnya Pembinaan &dan Pengawasan bagi anggota Sat. Pol.PP dan Damkar
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
Indikator Kinerja 1.1.
4
5
58%
83%
Bentuk pengawasan & pengendalian yang dilakukan
198 orang
210 orang
1.3
Jumlah aparatur yan dilatih
125 orang
175 orang
1.4
Jumlah pelaporan yan tertib dan tepat waktu Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang tertib
60%
80%
50%
58%
57.14%
100%
1 kali
0
2.1
Bertambahnya pengetahuan dan peran 3.1 serta masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah
Jumlah peningkatan sarana dan prasaran pendukung kegiatan Jumlah pendidikan & pelatihan perundang-undangan daerah
3.2
Jumlah penyuluhan terhadap masyarakat
4 kali
1 kali
Bertambahnya pembinaan, pengwasan 4.1 dan pemeliharaan terhadap masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum 4.2
Jumlah tenaga pengendalian kantrantibmas yang telah dilatih
63.13%
75%
20 buku
0
67%
100%
2 peraturan
0
67%
67%
50%
100%
bertambahnya penyelesaian pelanggaran perda baik secara non yustisi dan yustisi
5.1
5.2 6
Realisasi 2016
1.2
2.2
3
Jumlah Pembinaan yang dilakukan
Target IKU
Meningkatnya kerjasama dengan aparatur hukum lainnya dalam penegakkan peraturan perundangundangan daerah
6.1
6.2
Jumlah buku satlinmas yang dibentuk Jumlah pelanggaran yang berhasil diselesaikan Jumlah peraturan yang diterbitkan Jumlah kerjasama penegakan peraturan perundangundangan dengan aparat hukum lainnya Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan lainnya
Ket
Tujuan dan Sasaran Jangkah Menegah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat Tujuan 1.1.
1 Meningkatkan pembinaan pengawasan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat
Sasaran 2 1.1.1 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat
Idikator Sasaran 1
2
3 1.2
Meningkatkan 1.2.1 Meningkatkan sarana dan sarana dan prasaran prasarana pendukung pendukung pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas
1
2
3
2.1
2.1.1.Pengetahuan Menigkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat masyarakt terhadap terhadap peraturan peraturan perundangperundangundangan daerah undangan daerah bertambah
1
2
3 Jumlah pembinaan yang dilakukan
Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2014 4 5 6 7 8 50% 58% 67% 83% 100%
Bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Jumlah aparatur yang dibina Jumlah pelaporan yang tertib dan tepat waktu
198 orang
198 orang
198 orang
198 orang
198 orang
100 orang 50%
125 orang 60%
150 orang 80%
175 orang 83%
198 orang 100%
Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang tertib Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Jumlah pendidikan dan pelatihan peraturan dan perundangan daerah
42%
50%
67%
83%
100%
0%
57%
30%
13%
11%
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
4 Kali
6 Kali
6 Kali
8 Kali
12 Kali
Jumlah penyuluhan terhadap masyarakat
25
2.2
3.1
3.2
2.1.1.Meningkatnya Meningkatan penyelesaian dan pembinaan, peran serta pengawasan dan masyarakat dalam pemeliharaan pemeliharaan terhadap keamanan dan masyarakat ketertiban umum dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
1
Jumlah tenaga pengendalian kantrantimas yang selesai dilatih
Bertambahnya penyelesaian elanggaran peraturan daerah baik secara yustisial dan non yustisial
2
Jumlah buku 20 buku 20 buku 30 buku 30 buku 30 buku satuan keamanan lingkungan (linmas) yang dibentuk
3.1.1 Bartambahnya penyelasaian non yustisialan pelanggaran peraturan daerah baik secara yustisial
1
Jumlah pelanggaran yang berhasil diselesaikan
60%
2
Jumlah peraturan yang diterbitkan
-
1
Jumlah kerjasama penegakkan peraturan dan perundangundangan dengan aparat hukum lainnya
75%
67%
67%
83%
100%
2
Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan aparat hukum lainnya
25%
50%
50%
67%
100%
Meningkatnya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah secara non yustisial dan yustisial
3.2.1 Bertambahnya Meningkatnya penyelesaian kerjasama anatara elanggaran aparat hukum peraturan daerah lainnya dalam baik secara penegakkan yustisial dan non peraturan daerah yustisial dan perundangundangan daerah
51%
63%
67%
76%
60%
88%
60%
100%
40%
2 2 3 1 peratur peratura peratur peratur an n an an
26
Indikator Kinerja Utama No. Sasaran 1.
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat
Indikator Kinerja 1.1
Jumlah pembinaan yang Lap. Seksi dilakukan Bangtas
1.2
Bentuk pengawasan dan Lap. pengendalian yang Subbag dilakukan TU Jumlah aparatur yang Lap. Seksi dilatih Bangtas
1.3
2.
3
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksana tugas
Bertambahnya pengetahuan dan peran serta masyarakat terhadap peraturan perunddangundangan daerah bertambah
Sumber Data
1.4
Jumlah pelaporan yang tertib dan tepat waktu
2.1
Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang tertib
2.2
Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
3.1
3.2
Lap. Subbag TU Lap. Subbag TU
Target 7 kali
198 orang
Jumlah Persentase Seluruhnya / Capaian Tahun 12 bulan 58%
198 orang
125 orang 3 Laporan
5 laporan
60%
6 kegiatan
12 Kkegiatan
50%
Lap. Seksi Sapras
8 unit
14 unit
57.14%
Jumlah pendidikan dan pelatihan peraturan dan perundang--undangan daerah
Lap. Seksi PPUD
1 kali
12 unit
Jumlah penyuluhan terhadap masyarakat
Lap. Seksi Tibum & Tranmas
4 kali
ket
4
5
6
Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
Bertambahnya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah baik secara yustisial dan non yustisial
Meningkatknya kerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam penegakkan peraturan dan perundangundangan daerah
4.1
Jumlah tenaga pengendalian kantrantimas yang selesai dilatih
4.2
Jumlah buku keamanan Lap. Seksi 20 buku lingkungan (linmas) yang Linmas dibentuk Jumlah pelanggaran Lap. Seksi 10 15 yang berhasil PPUD pelanggaran pelanggaran diselesaikan
5.1
Lap. Seksi Bangtas
Lap. Seksi PPUD
125 orang
5.2
Jumlah peraturan yang terbitkan
6.1
Lap. Seksi Jumlah kerjasama PPUD penegakan peraturan dan perundang undangan dengan aparat hukum lainnya
4 kali
4 kali
67%
6.2
Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan aparat hukum lainnya
2 kali
2 kali
50%
Lap. Seksi Bangtas
2 Aparatur
Indikator Kinerja
program / Kegiatan
1
2
3
1
Kegiatan administrasi perkantoran yang tertib
1
2
Peningkatan Sarana dan Prasana pendukung kegiatan
4
5
1 3 6 8 10 11 13 15 17 18 19 20
2
3
478,449,200
Rp Rp
150,276 150,276
Rp
26,000,000
Rp Rp
26,000,000 1,938,634,500
Rp
99,058,000
Pengendalian keamanan lingkungan Pemakaman anggota KORPRI yang meninggal dunia Pengamanan pejabat dan aset daerah Penertiban tempat hiburan dan penjualan minuman berakohol Operasi penegak produk hukum daerah Penertban pedagang kaki lima
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
582,740,500 156,932,000 568,360,000 243,790,000 75,000,000 182,754,000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal
Rp
19,854,500
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rp
19,854,500
Rp
49,800,000
Rp
49,800,000
Pengadaan kendaraan dina/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Lakip
9
35 Kali
1
12 Bulan 54 Kali 1 Tahun 6 Kali 6 Perda 20 Kali
5 9 17 19 20 21
16 4
Rp
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsulatasi keluar daerah Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga non PNS
5 24
Pelaporan yang Tertib dan Tepat Waktu 1 15
1,192,164,150 1,680 2,500 99,516,900 38,500 16,215 36,321 3,600 500,410 222,571,250 25,550 226,800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Pengawasan dan Pengendalian yang Dilakukan
1 17
10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 3 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Anggaran
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Lakip dan Renja SKPD Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendaliaan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
19 50 Orang
1
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Kemanan Pembentukan satuan kemanan lingkungan dimasyarakat
Indilator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tujuan Dan Sasaran Tahunan
No
Indikator
1 1
2 Jumlah pembinaan yang dilakukan
2 3 4 5 6 7 8 9
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Realisasi Tahun 2013 3
Target Realisasi Capaian
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2016 5 58%
9 100%
Bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan
198 orang
100%
Jumlah aparatur yang dibina
125 orang
100%
60%
100%
50%
100%
57%
100%
1 kali
100%
6 kali
100%
63%
100%
Jumlah pelaporan yang tertib dan tepat waktu persentase kegiatan administrasi perkantoran yang tertib Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Jumlah pendidikan dan peraturan dan perundangan daerah jumlah penyuluhan terhadap masyarakat Jumlah tenaga pengendalian kantrantibmas yang selesai dilatih
10
100%
11
Jumlah pelanggaran yang berhasil diselesaikan
67%
100%
12
Jumlah peraturan yang diterbitkan
2 peraturan
100%
67%
100%
50%
100%
13 14
Jumlah kerjasama penegakkan peraturan dan perundang-undangan aparat hukum lainnya Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan dengan aparat hukum lainnya
29
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SATUAN POLISI PMONG PRAJA NAMA TUGAS FUNGSI
No. 1.1.1
2.2.1
: : :
Sasaran renstra Meningkatnya pembinaan dan pengamanan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Lahat
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
Indikator Kinerja Utama 1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
Bertambahnya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah baik secara yustisial dan non yustisial
Meningkatnya keamanan dengan aparat hukum lainnya dalam penegakkan peraturan dan perundangundangan daerah
Penaggung Jawab
Sumber/Data
Seksi Pengembangan Kapasitas
Laporan seksi bangtas
Keterangan
x
100%
∑ Jumlah pelapran yang dilaksanakan ∑ Jumlah pelaporan dalam satu tahun
x
100
∑ Jumlah kegiatan adm perkatoran yang tertib ∑ Jumlah kegiatan adm perkatoran yang tertib
x
100
∑ Jumlah peningkatan sarana dan prasrana ∑ Jumlah sarana dan prasarana setelah penambahan
x
100
x
100
x
100
∑ Jumlah kerjasama dengan aparat hukum lainnya ∑ Perkiraan kerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam 1 tahun
x
100
∑ Kerjasama pengembangan kemampuan dengan aparat hukum lainnya ∑ Perkiraan kerjasama pengembangan kemampuan dengan aparat hukum lainnya
x
100
2
Bentuk pengawasan dan pengendaliaan yang dilakukan
Seksi Pengembangan Kapasitas
Laporan seksi bangtas
∑ Jumlah aparatur yang dibina
3
Jumlah aparatur yang dilatih
Seksi Pengembangan Kapasitas
Laporan seksi bangtas
∑ Jumlah aparatur yang selesai dilatih
1
Jumlah peraturan yang tertib dan tepat waktu
Sub bagian Tata Usaha
Laporan Sub bagian Tata Usaha
Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang tertib
Sub bagian Tata Usaha
Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
Seksi Pengembangan Kapasitas
1
Jumlah pendidikan dan pelatihan peraturan dan perundangan daerah
Seksi penegakkan perundangan
Laporan seksi PPUD
∑ Jumlah pelatihan perundang-undang dalam satu tahun
2
Jumlah penyuluhan terhadap masyarakat
Seksi ketentraman dan ketertiban
Laporan seksi trantib
∑ Jumlah penyuluhan dalam ssatu tahun
1
Jumlah harga pengendaliaan kantrantibmas yang selesai dilatih
Seksi ketentraman dan ketertiban
Laporan seksi trantib
3
Pengetahuan dan peran serta masyarakat terhadap peratyran perundang-undangan daerah bertambah
Jumlah pembina yang dilakukan
∑ Jumlah pembinaan yang dilakukan ∑ Jumlah pembinaan dalam satu tahun
2
3.1.1
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat 1. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah 2. Pelaksana kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramana masyarakat 3. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mematuhi penegakkan perda dan perbup 4. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparatur lainnya 5. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparatur lainnya 6. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat 7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
Laporan Sub bagian Tata Usaha Laporan seksi sapras
∑ Jumlah tenaga pengendaliaan yang selesai dilatih ∑ Jumlah anggota Sat.Pol.PP
2
Jumlah buku satuan keamanan lingkungan (linmas) yang dibentuk
Seksi perlindungan masyarakat
Laporan anggota linmas Kab. Lahat
1
Jumlah pelanggaran yang berhasil diselesaikan
Seksi penegakkan perundangan
Laporan seksi PPUD
2
Jumlah peraturan yang diterbitkan
Seksi penegakkan perundangan
Laporan seksi PPUD
1
Jumlah kerjasama penegakkan peraturan dan perundang-undangan dengan aparat hukum lainnya
Seksi penegakkan perundangan
Laporan seksi PPUD
Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan dengan aparat hukum lainnya
Seksi Pengembangan Kapasitas
2
∑ Jumlah buku satuan perlindungan masyarakat
∑ Jumlah pelanggaran yang diselesaikan ∑ Jumlah perkiraan pelanggaran dalam satu tahun
Laporan seksi bangtas
∑ Jumlah peraturan yang diterbitkan
No 1
2
Program Kegiatan Pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan
Renstra Target
Anggaran
Lakip 2016 Target
Anggaran
DPA 2016 Target
Anggaran
1.1 Pembinaan fisik 100 orang anggota Sat.Pol.PP
150,000,000 100 orang
170,000,000 100 orang
210,000,000
1.2 Pelaksanaan Jambore Nasional Pol.PP
30 orang
150,000,000
40 orang
207,000,000
10 orang
207,000,000
2.1 Pemakaman Anggota KORPRI yang meninggal dunia
72 kali
350,000,000
54 kali
219,000,000
54 kali
186,932,000
2.2 Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
100 orang
100,000,000
35 kali
180,000,000
35 kali
99,058,000
2.3 Pengendalian keamanan lingkungan
6 jenis
315,000,000
12 bulan
596,000,000
12 bulan
582,740,500
2.4 Pengamanan pejabat dan asset daerah
2 jenis
275,000,000
1 tahun
643,100,000
1 tahun
568,360,000
36
No
Program Kegiatan
Kegiatan 2.5 Pemetaan gangguan ketertiban umum 2.6 Penyusunan produk hukum daerah
Renstra
Lakip 2016
Target
Anggaran
Target
Anggaran
Target
Anggaran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 buah
50,000,000
2.7 Operasi penegak perda hukum daerah
-
-
6 perda
75,000,000
6 perda
75,000,000
2.8 Penertiban tempat hiburan dan penjual minuman berakohol
-
-
6 kali
200,000,000
6 kali
243,790,000
20 kali
144,080,000
20 kali
182,754,000
2.9 Penertiban pedagang kaki lima
3
4
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tondakan kriminal
DPA 2016
3.1 Pendidikan dan pelatihan formal
5 orang
110,000,000
-
-
-
-
3.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
5 orang
50,000,000
-
-
-
-
4.1 Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol.PP
6 kali
100,000,000
-
4.2 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
50 orang
60,000,000
35,000,000
-
19,854,500
-
37
No
Program Kegiatan
Kegiatan
Renstra Target
Anggaran
Lakip 2016 Target
4.3 Kerjasama 100 orang pengembangan kemampuan aparat Pol.PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
100,000,000
-
4.4 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
12 kali
305,000,000
-
Anggaran 136,000,000
-
DPA 2016 Target
Anggaran
-
-
-
-
5
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.1 Penyusunan Lakip
2 laporan
50,000,000
-
26,000,000
-
26,000,000
6
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
8 unit
990,000,000
-
392,000,000
-
368,314,200
6.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
-
-
-
6.3 Pengadaan meubelair
-
-
-
-
38
No
7
8
9
Program Kegiatan
Peningkatan disiplin aparatur
Pemberdayaan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan
Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan
Renstra
Lakip 2016 Target
Anggaran
DPA 2016
Target
Anggaran
6.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 jenis
165,000,000
-
7.1 Pengadaan mesin / kartu absensi
1 unit
16,500,000
-
7.2 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
516 stel
150,000,000
-
192,000,000
-
7.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4 jenis
110,000,000
-
96,000,000
-
8.1 Penyulihan dan pemberiaan pamfhlet kepada masyarakat
4 jenis
82,500,000
-
8.2 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
-
9.1 Penyediaan jasa surat menyurat
8 jenis
9.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 laporan
150,000,000
-
-
Target -
-
-
50 orang
50,000,000
50 orang
4,400,000
12 bulan
4,400,000
12 bulan
4,950,000
-
-
Anggaran 110,135,000
-
150,276,000
-
49,800,000
-
1,680,000
39
No
Program Kegiatan
Kegiatan
Renstra Target
Anggaran
Lakip 2016 Target
Anggaran
DPA 2016 Target
Anggaran
9.3 Penyediaan alat tulis kantor
40 jenis
26,400,000
12 bulan
30,000,000
12 bulan
18,500,000
9.4 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
4 jenis
25,000,000
12 bulan
21,500,000
12 bulan
16,215,000
9.5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2 jenis
363,000,000
12 bulan
300,000,000
12 bulan
222,571,000
9.6 Rapar-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah
144 jenis
25,000,000
-
44,350,000
-
22,550,000
9.7 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
8 jenis
5,500,000
1 tahun
5,500,000
1 tahun
2,500,000
9.8 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
14 jenis
120,000,000
12 bulan
120,000,000
12 bulan
99,516,900
9.9 penyediaan jasa kebersihan kantor
8 jenis 5 orang
10,160,000
3 orang
52,000,000
12 bulan
38,500,000
40
No
Program Kegiatan
Kegiatan
Renstra
Lakip 2016 Target
Anggaran
DPA 2016
Target
Anggaran
Target
Anggaran
9.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 jenis
110,000,000
12 bulan
56,200,000
12 bulan
36,321,000
9.11 Penyediaan makan dan minuman
4 jenis
748,000,000
12 bulan
553,000,000
12 bulan
500,410,000
9.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
-
-
-
-
-
9.13 Penyediaan jasa tenaga non PNS
-
-
-
-
-
-
25,550,000
41
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2016 Tujuan 1.1
1.2
1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
Sasaran 2 1.1.1 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lahat
1.2.1 Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
Indikator Sasaran 1
3 Jumlah pembinaan yang dilakukan
Tahun 2016 5 99.61%
2
Bentuk pengawasan dan pengendaliaan yang dilakukan
50 orang
3
Meningkatnya sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas
50 orang
1
Jumlah pelaporan yang terbit dan tepat waktu
100%
2
Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang tertib
89.82%
3
Sarana dan prasarana pendukung kegiatan
100%
26
Tujuan 2.1
2.2
2.3
Sasaran
1 Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan
2 2.1.1 Pengetahuan dan peran serta masyarakat terhadap peraturan perundangundangan daerah bertambah
Meningkatnya keterampilan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum
2.2.1 Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
Pelanggaran peraturan daerah secara non yustisial dan yustisial
2.3.1 Peraturan daerah baik secara yustisial dan non yustisial
Indikator Sasaran 1
3 Jumlah pendidikan dan pelatihan peraturan dan perundang-undangan daerah
Tahun 2016 5 2 kali
1
Jumlah tenaga pengendalian kantrantibmas yang selesai dilatih
50 orang
2
Jumlah buku satuan keamanan lingkungan (linmas) yang dibentuk
50 buku
1
2
diselesaikan
Jumlah peraturan yang diterbitkan
-
-
27