JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. I.
Program/Kegiatan
Realisasi
(Rp)
%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 585,000
34,500
5.90
100,740,000
77,674,864
77.10
119,338,000
119,111,800
99.81
15,567,000
15,567,000
100.00
3,528,000
3,468,000
98.30
83,546,000
83,546,000
100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8,535,000
8,535,000
100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2,847,000
2,847,000
100.00
137,243,000
129,551,900
94.40
4,080,000
4,080,000
100.00
34,098,000
34,098,000
100.00
230,747,000
230,294,500
99.80
36,443,000
36,443,000
100.00
49,000,000
48,929,000
99.86
60,000,000
58,400,000
97.33
25,000,000
25,000,000
100.00
636,945,000
627,778,500
98.56
176,000,000
174,541,761
99.17
55,000,000
52,620,000
95.67
1,163,214,800
1,138,583,400
97.88
965,000,000
918,823,800
95.21
Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan
200,000,000
197,945,500
98.97
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
441,705,600
409,773,100
92.77
1,210,000,000
1,129,753,900
93.37
225,000,000
224,967,656
99.99
185,000,000
166,776,000
90.15
1,602,950,000
1,602,950,000
100.00
10,853,425,000
10,720,690,550
98.78
55,000,000
53,450,000
97.18
1,051,275,225
993,166,000
94.47
8,880,075,000
8,204,362,375
92.39
28,611,887,625
27,493,763,106
96.09
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman II.
Anggaran (Rp)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah peningkatan sarana dan prasarana Program aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
III. Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja SKPD VI. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat VII. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (DAK) Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian Operasional BBI Bojongleles PAP Dana Tugas Pembantuan Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK) Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK TAMBAHAN P3K2) VIII. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah IX. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/Peternakan Tepat Guna (DAK TAMBAHAN P3K2) JUMLAH
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 (sd. Oktober) No. I.
Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
103,140,000
57,595,789
55.84
130,895,600
80,858,970
61.77
26,544,000 3,528,000 49,716,000 7,406,250
19,354,000 2,964,000 49,716,000 5,532,650
72.91 84.01 100.00 74.70
2,847,000
2,163,000
75.97
199,380,400
80,006,000
40.13
4,080,000
3,060,000
75.00
36,000,000 224,317,000
24,000,000 165,230,000
66.67 73.66
24,253,000
18,559,000
76.52
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD IV Program Perencanaan Pembangunan Daerah
53,346,750
9,000,000
16.87
Penyusunan Renja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat VI Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
25,000,000
19,745,000
78.98
492,846,500
286,713,700
58.18
200,000,000
151,931,820
75.97
69,400,000
43,435,000
62.59
827,000,000
217,621,100
26.31
150,000,000 400,000,000 1,010,000,000
122,774,850 343,862,400 426,492,000
81.85 85.97 42.23
236,400,000 192,200,000 4,867,519,000
213,879,000 84,872,000 2,222,766,600
90.47 44.16 45.67
80,000,000
70,600,500
88.25
2,345,000,000
73,061,000
3.12
11,760,819,500
4,795,794,379
40.78
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor III. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
V
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian Operasional BBI Bojongleles PAP Dana Tugas Pembantuan Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK) VII Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah VIII Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (DAK) JUMLAH
"