MATRIKS RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 BIDANG FISIK DAN PRASARANA LOKASI
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp)
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
INDIKATOR KINERJA
URUTAN PRIORITAS (*)
KET
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
SIFAT (B/R/L)
VOLUME
(5)
(6)
B
1 Paket
7.150.000
7.150.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
1
Kab. Bima
B
1 Paket
110.440.000
110.440.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
1
Kab. Bima
B
1 Paket
16.500.000
16.500.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kab. Bima
B
1 Paket
7.920.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
5 Penyediaan Alat tulis Kantor
Kab. Bima
B
1 Paket
8.250.000
8.250.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
6 Penyediaan Barang cetak & penggandaan
Kab. Bima
B
1 Paket
148.500.000
148.500.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Kab. Bima
B
1 Paket
8 Penyediaan bahan bacaan & Buku perundang-undangan
Kab. Bima
B
1 Paket
9 Penyediaan Logistik kantor
Kab. Bima
B
1 Paket
10 Penyediaan jasa perjalanan Dinas dalam daerah
Kab. Bima
B
11 Penyediaan jasa Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kab. Bima
B
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)
(2)
DESA
KECAMATAN
(3)
(4)
APBD KAB.
APBD PROP.
APBN
PHLN
(7)
(8)
(9)
(10)
0
0
0
Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Bima 1
Program Pelayanan Administrsi perkantoran
438.110.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik 3
Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perijinan kendaraan Dinas/Operasi
7.920.000
438.110.000
5.500.000
5.500.000
Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
3.850.000
3.850.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
20.000.000
20.000.000
Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
1 Paket
55.000.000
55.000.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
1 Paket
55.000.000
55.000.000 Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3
411.501.000 Kab. Bima
B
1 Paket
55.000.000
0
0
411.501.000 55.000.000
Untuk menyediakan kebutuhan pekerja
tersedianya kebutuhan pekerja dengan baik
1 1
2 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor
Kab. Bima
B
1 Paket
75.000.000
75.000.000
Untuk menciptakan kondisi nyaman dan aman bagi karyawan karyawati
Terciptanya kondisi nyaman dan aman bagi karyawan dan karyawati untuk keselamatan kerja
Kab. Bima
B
1 Paket
33.000.000
33.000.000
Untuk kelancaran mobilisasi kebutuhan pekerjaan lapangan serta koordinasi
Lancarnya mobilisasi kebutuhan pekerjaan lapangan serta koordinasi
1
3 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Mobil Jabatan 4 Pemel. Rutin dan Berkala Kend Dinas / Operasional
Kab. Bima
B
1 Paket
121.000.000
121.000.000
Untuk kelancaran mobilisasi kebutuhan pekerjaan lapangan serta koordinasi
Lancarnya mobilisasi kebutuhan pekerjaan lapangan serta koordinasi
1
Terciptanya kondisi nyaman dan aman bagi karyawan dan karyawati untuk keselamatan kerja tersedianya kebutuhan pekerja dengan baik
1
5 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Bima
B
1 Paket
11.000.000
6 Pemeliharaan Rutin & Berkala Mebelair
Kab. Bima
B
1 Paket
3.300.000
7 Dukungan Operasional UPTD
Kab. Bima
B
1 Paket
8 Dukungan Komunikasi Dinas / SKPD
Kab. Bima
B
17 unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas & Atributnya
Kab. Bima
B
1 Paket
74.701.000
11.000.000 3.300.000 74.701.000
38.500.000
38.500.000
135.000.000
135.000.000
135.000.000
135.000.000 -
Untuk menciptakan kondisi nyaman dan aman bagi karyawan karyawati
Untuk menyediakan kebutuhan pekerja
1
Untuk memudahkan terlaksananya kegiatan dengan baik
Terlaksananya kegiatan dengan baik
1
Mempercepat penyampaian Informasi dan komunikasi
Tersampaikannya informasi dan komunikasi dengan efektif
1
Untuk memberikan keseragaman dan upaya mensejahterakan pegawai
1 Terlaksananya keseragaman bagi Pegawai 1
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)
(2)
4
LOKASI DESA
KECAMATAN
(3)
(4)
SIFAT (B/R/L)
VOLUME
(5)
(6)
Program Peningkatan Pengem. Sistim Pelaporan Capian Kinerja & Keuangan 1 2 3 4
Penyus. Capaian Lap. Kinerja Realisasi & SKPD Penyusun Pelaporan Keuangan Akhir tahun Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
Kab. Bima Kab. Bima Kab. Bima Kab. Bima
B B B B
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp) APBD KAB.
APBD PROP.
APBN
PHLN
(7)
(8)
(9)
(10)
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
INDIKATOR KINERJA
URUTAN PRIORITAS (*)
KET
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
33.000.000
33.000.000
8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000
8.250.000 8.250.000 8.250.000
1.057.500.000
1.057.500.000
Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
1
Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
1
Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
1 1
5
Program Pembinaan & Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi 1 Pengembangan & Pemeliharaan Website
-sda-
B
1 Paket
27.500.000
27.500.000
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat
Tersampaikannya informasi kepada masyarakat dengan baik
2 Pengelolaan Media Center Kabupaten
-sda-
B
1 Paket
38.500.000
38.500.000
Untuk menyediakan pusat informasi bagi masyarakat
tersedianya pusat informasi bagi masyarakat
-sda-
B
1 Paket
16.500.000
16.500.000
Untuk menyediakan sarana dialog interaktif bagi masyarakat dengan kepala daerah atau dengan pejabat daerah guna mendiskusikan kemajuan daerah
tersedianya sarana dialog interaktif antara masyarakat dengan pejabat daerah
4 Pengembangan Kampung Media
-sda-
B
1 Paket
82.500.000
82.500.000
Untuk menyediakan sarana informasi bagi masyarakat
Tersedianya sarana informasi bagi masyarakat
5 Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat
-sda-
B
1 Paket
27.500.000
27.500.000
untuk menyediakan wadah/ forum informasi bagi masyarakat
terbentuknya wadah/ forum informasi bagi masyarakat
6 Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
55.000.000
55.000.000
memberikan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
Terkendali dan terawasinya menara telekomunikasi
7 Audit Menara Telekomunikasi
50.000.000
50.000.000
3
Dialog Interatif Bupati / Wakil Bupati & Kepala SKPD VIA Radio & TV Lokal
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10.000.000
10.000.000
untuk membentuk aturan yang mengikat tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
9 Penyusunan standar prosedur dan tata cara retribusi BTS
10.000.000
10.000.000
Untuk membentuk standarisasi prosedur dan tata cara retribusi BTS
Tersusunya standar prosedur dan tata cara retribusi BTS
Memberikan pengetahuan pada masyarakat dan khalayak umum masalah Hubungan Komunikasi Informasi
Terbentunya pemahaman yang baik bagi masyarakat terkait masalah HubKominfo
10 Diseminasi / Penyuluhan Bidang Hubkominfo
Sape, Wawo, Bolo, Madapangga, Woha, Belo, Palibelo, Parado
B
500
185.000.000
185.000.000
25.000.000
25.000.000
Untuk kelengkapan administrasi daerah dan dapat disajikan secara digitalisasi
Tersedianya data yang akurat
12 Pengelolaan WEBSITE Kecamatan
Sape, Bolo, Madapangga, Woha, Belo
B
5 kec
30.000.000
30.000.000
Untuk kemudahan akses informasi secara ON LINE
Tersedianya akses informasi Kecamatan
Seluruh kec
B
18 kec
350.000.000
350.000.000
Untuk keberlangsungan penerimaan informasi
Terpeliharanya peralatan wireless
Kab. Bima
B
1 paket
150.000.000
150.000.000
sebagai acuan dalam rencana pembangunan dan pengembangan sektor teknologi informasi daerah
Terbentuknya Masterplan Teknologi Informasi
490.000.000
490.000.000
14 Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi
6
Program Peningkatan & Pengamanan Lalu Lintas Darat dan Laut
A
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT 1 Pemilihan awak kendaraan umum teladan ( akut)
B
1 paket
27.500.000
-
-
-
27.500.000
untuk memberikan motivasi dan reward bagi awak kendaraan umum
termotivasinya awak kendaraan umum untuk menjadi awak kendaraan yang baik
2 Pengamanan Keberangkatan dan Penjemputan Haji
B
1 paket
33.000.000
-
-
-
33.000.000
untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah haji
terciptanya rasa aman bagi jamaah haji
-
-
B
1 paket
22.500.000
-
22.500.000
Untuk menerapkan kedisiplinan bagi pengguna kendaraan baik umum maupun pribadi
Terciptanya kedisiplinan bagi pengguna kendaraan baik pribadi maupun umum
B
1 paket
135.000.000
-
135.000.000
Untuk menerapkan kedisiplinan bagi pengguna kendaraan baik umum maupun pribadi
B
1 paket
B
1 paket
3
Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor di Jalan Sidang di Tempat Sesuai Instruksi Dirjen
4 Pengendalian dan Pengawasan Rutin LLAJ
5
Pengadaan & pemasangan rambu-rambu pada kawasan tertib lantas & lokasi parkir
22.000.000
-
-
-
-
-
22.000.000
untuk menerapkan kawasan tertib lalu lintas dan lokasi parkir bagi pengguna jalan
27.500.000
untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang kebijakan teknis di bidang Transportasi Darat
27.500.000 6 Sosialisasi Kebijakan Teknis di Bidang Transportasi Darat
1 1
1
1
1
1
Kab. Bima
Pembangunan dan Pelatihan Jaringan Komuniksi Internet Kecamatan
1
2
11 Penyusunan Aplikasi dan Pembuatan Data Base Daerah
13
1
1 Tersusunya peraturan daerah tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
8
1
-
-
-
Terciptanya kedisiplinan bagi pengguna kendaraan baik pribadi maupun umum terciptanya kawasan tertib lalu lintas dan lokasi parkir bagi pengguna jalan
Terbentuknya sumber daya manusia yang baik
2
2 1
1
1 1
1 1
1
VOLUME
(4)
(5)
(6)
Madapangga
B
1 Paket
8 Pengamanan hari - hari besar
B
9 Penanganan Kecelakaan di Tempat Kejadan Perkara (TKP)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)
(2)
KECAMATAN
(3)
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
INDIKATOR KINERJA
URUTAN PRIORITAS (*)
(11)
(12)
(13)
(14)
APBD PROP.
APBN
PHLN
(7)
(8)
(9)
(10)
50.000.000
-
-
-
50.000.000
untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang lalu lintas angkutan
Terbentuknya sumber daya manusia yang baik
1 Paket
30.000.000
-
-
-
30.000.000
Untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat pada hari - hari besar
terciptanya rasa aman bagi masyarakat pada hari - hari besar tertentu
B
1 Paket
22.500.000
-
-
-
22.500.000
untuk memberikan pelayanan dan penanganan secara cepat bagi korban kecelakaan di TKP
terlayani dan tertanganinya secara cepat bagi korban kecelakaan di TKP
10 Audit keselamatan transportasi darat
B
1 Paket
10.000.000
-
-
-
10.000.000
Untuk menata dengan baik administrasi keuangan keselamatan transportasi darat
tertatanya dengan baik administrasi keuangan keselamatan transportasi darat
11 Pekan Keselamatan Transportasi Darat
B
1 Paket
10.000.000
-
-
-
10.000.000
Terbentuknya sumber daya manusia Untuk memberikan pengetahuan yang baik tentang yang baik terkait keselamatan keselamatan transportasi darat transportasi darat
12 Pembentukan Forum Keselamatan LLAJ
B
1 Paket
10.000.000
-
-
-
10.000.000
untuk membentuk SDM yang faham akan keselamatan LLAJ
Terbentuknya SDM yang baik tentang keselamatan LLAJ
L
1 Paket
50.000.000
-
-
-
50.000.000
Untuk pendataan dan legalitas Kusir
Terjaminnya kusir Benhur di Jalan Raya
1 Sosialisasi Mobilitas Perahu Dibawah GT7
B
1 Paket
15.000.000
15.000.000
Untuk memberikan pemahaman terhadap masyrakat tentang perahu dibawah GT7
Tersosialisasinya mobilitas perahu dibawah GT7
2 Pengawasan PAS Kecil pada kapal dibawah
B
1 Paket
10.000.000
10.000.000
Untuk menghindari terjadinya keterlambatan penanganan terhadap kecelakan transportasi laut
Terhindarnya keterlambatan penanganan terhadap kecelakaan transportasi laut
3 Pembentukan Asosiasi Pemilik Kapal di Bawah GT7
B
1 Paket
15.000.000
15.000.000
Untuk wadah komunikasi dan informasi pemilik kapal di Bawah GT7
Terbentuknya Asosiasi Pemilik Kapal Dibawah GT7
5.357.100.000
5.357.100.000
100.000.000
Kelancaran pelayanan adm. Perkantoran
Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
435.000.000
435.000.000
untuk membantu kelancaran transportasi darat
Lancarnya salah satu arus transportasi darat
Tambora
155.000.000
155.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan demi ketertiban lalu lintas
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
Tambora
135.000.000
135.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan demi ketertiban lalu lintas
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
45.000.000
45.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
50.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
50.000.000
50.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
135.000.000
135.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
50.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
300.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
13 Pembuatan SIM Kusir Benhur
DESA
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp) APBD KAB.
7 Sosialisasi dan pelatihan lalu lintas anggkutan
B
LOKASI
SIFAT (B/R/L)
NO.
6 Kecamatan
KET (15) 2
1
1 1
1
1
2
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT
7
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
A
SARANA DAN PRASARANA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT 1 Dukungan Administrasi Dana DAK
100.000.000
2 Pengadaan Mobil Truk Bak Penumpang
3
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu lintas Petunjuk, Perintah Dan Larangan
4 Pengadaan Rambu-Rambu Peringatan
5
Pengadaan pemasangan rambu - rambu lalu lintas Zebracross dan Marka Jalan
6 Pembangunan Kawasan Tertib Lalu Lintas
7
Pengadaan pemasangan rambu - rambu lalu lintas jebracros dan marka jalan
Langgudu
B
1 Paket
Parado
B
1 Paket
Parado
B
1 Paket
8 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan ( Guard Dril)
Tambora
9 Pengadaan/pemasangan pagar pengamanan jalan
Langgudu
B
1 Paket
B
1 Paket
50.000.000
50.000.000 300.000.000
10 Gordil/pemasangan pagar pengamanan jalan Parado
1
1
1 1
1
1
2
2
2 1
2 2
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)
(2)
LOKASI DESA
KECAMATAN
(3)
(4)
SIFAT (B/R/L)
VOLUME
(5)
(6)
11 Peningkatan pemeliharaan terminal
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp) APBD KAB.
APBD PROP.
APBN
PHLN
(7)
(8)
(9)
(10)
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
INDIKATOR KINERJA
URUTAN PRIORITAS (*)
(11)
(12)
(13)
(14)
1 Paket
100.000.000
100.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada pengguna terminal dengan baik
Terlayaninya pengguna terminal dengan baik
1 Paket
250.000.000
250.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
100.000.000
100.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
50.000.000
50.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
50.000.000
50.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
Bolo 12 Penimbunan areal terminal
Waworada
Langgudu
B
waworada
Langgudu
Kore
Sanggar
Tawali
Wera
Parado Wane
Parado
L
1 Paket
360.000.000
360.000.000
Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
Sape
B
1 Paket
500.000.000
500.000.000
Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
B
1 Paket
250.000.000
250.000.000
Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
1 Paket
250.000.000
250.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
Terlayaninya pengguna terminal dengan baik
1 Paket
50.000.000
50.000.000
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemakai jalan
terlayaninya masyarakat atau pemakai jalan dengan baik
1 Paket
100.000.000
100.000.000
Untuk memberikan pelayanan pada pengendara
Terlayaninya kebutuhan pengendara dengan baik
13 Rehab Terminal 14 Rehab Terminal 15 Rehab Terminal 16 Penimbunan dan pembuatan jalan masuk terminal 17 Penimbunan halaman terminal AKAP sape 18 Pembanguna Terminal Tipe C Parado 19 Pengaspalan terminal Bolo 20 Rehab Terminal
Jia
21 Pengadaan alat parkir otomatis di Bandara
Sape Bandara
L
22 Pengadaan Air dan Fasilitas WC di terminal
Bolo
Bolo
50.000.000
50.000.000
Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan kesehatan lingkungan
Terlayaninya masyarakat akan kesehatan lingkungan
23 Fasilitas WC di terminal
Tawali
Wera
40.000.000
40.000.000
Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan kesehatan lingkungan
Terlayaninya masyarakat akan kesehatan lingkungan
24 Rehab Jembatan Timbang
Madapangga
50.000.000
50.000.000
untuk kelancaran distribusi barang
25 Pembuatan Papan Nama Terminal
6 Kecamatan
75.000.000
75.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ pengguna alat transportasi umum dengan baik
terlayaninya masyarakat pengguna alat transportasi umum dengan baik
lancarnya distribusi barang
(15) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2
26 Pembangunan Halte Bus
Rupe
Langgudu
B
1 Paket
30.000.000
30.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ pengguna alat transportasi umum dengan baik
terlayaninya masyarakat pengguna alat transportasi umum dengan baik
27 Pembangunan Halte Bus
Cabang Kambu
Sanggar
B
1 Paket
30.000.000
30.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ pengguna alat transportasi umum dengan baik
terlayaninya masyarakat pengguna alat transportasi umum dengan baik
28 Pembangunan Halte Bus
Cabang Bolo
Bolo
B
1 Paket
30.000.000
30.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ pengguna alat transportasi umum dengan baik
terlayaninya masyarakat pengguna alat transportasi umum dengan baik
29 Pembangunan Halte Bus
Donggobolo
Bolo
B
1 Paket
30.000.000
30.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ pengguna alat transportasi umum dengan baik
terlayaninya masyarakat pengguna alat transportasi umum dengan baik
30 Pembangunan Halte Bus
Cabang Sangia
Sape
B
1 Paket
30.000.000
30.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ pengguna alat transportasi umum dengan baik
terlayaninya masyarakat pengguna alat transportasi umum dengan baik
31 Pengadaan Prasarana Pagar Pengaman Jalan
Sape
B
1 paket
250.000.000
250.000.000
Penyamanan Jalan
Meningkatnya perekonomian masyarakat
32 Pengadaan Rambu-Rambu Jalan Raya
Sape
L
100 titik
100.000.000
100.000.000
Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas
Terciptanya kedisiplinan berlalu lintas
33 Study Kelayakan Terminal Type A
Sape
B
1 Paket
30.000.000
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
terlayaninya masyarakat dengan baik
30.000.000
KET
2
2
2
2
34 Pengamanan Rambu - Rambu lalu lintas
Sape
B
1 paket
50.000.000
50.000.000
Keamanan dan Kenyamanan Pengg. Jalan
Terciptanya keamanan dan kenyamanan Pengg. Jalan
Pengadaan dan prasarana Rambu - rambu LL Zebra cros 35 dan Marka Jalan
Sape
B
4 titik
50.000.000
50.000.000
Pelayanan Kepada Masyarakat
terlayaninya masyarakat dengan baik
2 2 2 2 2
36 Pembangunan Pos Pengawasan Lalu Lintas Jalan Raya
Ndano
Madapangga
B
1 Paket
40.000.000
40.000.000
Pelayanan Kepada Masyarakat
37 Pembangunan Pos Pengawasan Lalu Lintas Jalan Raya
Ntori
Wawo
B
1 Paket
40.000.000
40.000.000
Pelayanan Kepada Masyarakat
38 Pembangunan Pos Pengawasan Lalu Lintas Jalan Raya
Kole
Ambalawi
B
1 Paket
40.000.000
40.000.000
Pelayanan Kepada Masyarakat
39 Pembangunan Pos Pengawasan Lalu Lintas Jalan Raya
Simpasai
Monta
B
1 Paket
40.000.000
40.000.000
Pelayanan Kepada Masyarakat
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)
(2)
B
LOKASI DESA
KECAMATAN
(3)
(4)
SIFAT (B/R/L)
VOLUME
(5)
(6)
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp) APBD KAB.
APBD PROP.
APBN
PHLN
(7)
(8)
(9)
(10)
SASARAN / MANFAAT
INDIKATOR KINERJA
URUTAN PRIORITAS (*)
KET
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
SARANA PERHUBUNGAN LAUT 1 Pembuatan Tambatan Perahu
Baji
Soromandi
675.000.000
675.000.000
Untuk kelancaran transportasi laut
2 Pembuatan Tambatan Perahu
Boro
Sanggar
457.000.000
457.000.000
Untuk kelancaran transportasi laut
130.000.000
130.000.000
Untuk kelancaran transportasi laut
3 Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass dengan Mesin 40 PK
1 lancarnya transportasi laut 1 lancarnya transportasi laut Lancarnya salah satu arus transportasi laut
4 Pembangunan Poswas Laut
Lamere
Sape
100.000.000
100.000.000
memberikan pengawasan transportasi laut terciptanya kondisi aman pada untuk keamanan arus distribusi barang dan arus transportasi laut transportasi laut
4 Pembangunan Poswas Laut
Oi Saro
Sanggar
100.000.000
100.000.000
memberikan pengawasan transportasi laut terciptanya kondisi aman pada untuk keamanan arus distribusi barang dan arus transportasi laut transportasi laut
5 Pembangunan Poswas Laut
So Nae
Tambora
100.000.000
100.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik
terlayaninya masyarakat dengan baik
6 Pembangunan Poswas Laut
Rompo
Langgudu
B
1 Paket
100.000.000
100.000.000
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik
terlayaninya masyarakat dengan baik
7 Pembangunan Dermaga
So Nae
Tambora
B
1 Unit
500.000.000
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
Meningkatnya perekonomian masyarakat
8 Pembangunan Pelabuhan Rakyat Lamere
Lamere
9 Pengadaan Perahu Tradisional 10 Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu Pulau Gili Banta 11 Pembangunan Pos Pengawasan Pelabuhan Lokal C
JUMLAH
Gilibanta
500.000.000
Sape
B
1 Paket
200.000.000
200.000.000
Kelanvaran sandaran perahu
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Sape
B
2 unit
200.000.000
200.000.000
Pemenuhan Kebutuhan Nelayan
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Sape
B
1 Paket
200.000.000
200.000.000
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
terlayaninya masyarakat dengan baik
Sape
B
2 Paket
350.000.000
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
terlayaninya masyarakat dengan baik
Sebagai sarana informasi bagi masyarakat
terlayaninya kebutuhan masyarakat akan informasi yang berkembang
350.000.000
1
1
2 2 2 2 2 2 2 1
SARANA DAN PRASARANA BIDANG KOMINFO 1 Pengelolaan & Pengembangan Jarkomda & Jarkompusda
1
Kab. Bima
L
1 paket
200.000.000
200.000.000
1
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)
(2)
LOKASI DESA
KECAMATAN
(3)
(4)
SIFAT (B/R/L)
VOLUME
(5)
(6)
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp) APBD KAB.
APBD PROP.
APBN
PHLN
(7)
(8)
(9)
(10)
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
INDIKATOR KINERJA
URUTAN PRIORITAS (*)
(11)
(12)
(13)
(14)
terlayaninya kebutuhan masyarakat akan informasi yang berkembang
2 Pembangunan TV Lokal
Kab. Bima
L
1 paket
25.000.000
25.000.000
Sebagai sarana informasi bagi masyarakat
3 Pembangunan Pemancar Relly TV
Sape
L
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan baik
terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan baik terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan baik
Tersedianya Data yang Akurat
4 Pembangunan jaringan internet Kecamatan
Langgudu
B
1 Paket
150.000.000
150.000.000
Untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan baik
5 Pembangunan Jaringan Komunikasi Internet Kecamatan
Sape
B
1 Paket
30.000.000
30.000.000
Untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan baik
6 Pembangunan Telkom V - SAT
Sape
B
1 Paket
36.100.000
36.100.000
Mengakses Informasi melalui Jaringan Telp. terlayaninya kebutuhan Dan Internet Antar kecamatan dan Kab. masyarakat dengan baik
7 Pembangunan Media Centre
Sape
B
2 Paket
30.000.000
30.000.000
Percepatan mendapatkan informasi internet
terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan baik
8 Pembangunan Radio FM Kecamatan Sape
Sape
B
1 Paket
75.000.000
75.000.000
Kelancaran Informasi
terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan baik
9 Pembangunan Radio Komunik antar Terminal
Sape
B
1 unit
53.000.000
53.000.000
Peningkatan dan Pengawasan Kegiatan Lapangan
terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan baik
Sape
B
7 unit
100.000.000
100.000.000
Ketersediaan jaringan Informatika
terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan baik
Sape
B
1 unit
100.000.000
100.000.000
untuk mendeteksi lebih awal datangnya bencana
terdeteksinya lebih awal datangnya bencana
50.000.000
50.000.000
Memperlancar Arus Komunikasi
Lancarnya arus komunikasi
10
Pemasangan Fasilitas Internet Kantor Camat dan UPTD Se Kec. Sape
11 Pembangunan Base station Penanggulangan Bencana 12 Pembangunan Repiater Link Kecamatan
KET (15) 1 2 2 2
2 2
2 2 2
1,2 1 2
13 Pembangunan Repitel
Sape
B
1 unit
150.000.000
150.000.000
Memperlancar Arus Komunikasi
Lancarnya arus komunikasi
14 Pengadaan alat komunikasi
Madapangga
B
1 Paket
100.000.000
100.000.000
Kelancaran Komunikasi dan Informatika
tersedianya alat komunikasi
15 Pengadaan alat komunikasi
Sape
L
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Kelancaran Komunikasi dan Informatika
tersedianya alat komunikasi
16 Pengadaan HT
Sape
B
5 bh
50.000.000
50.000.000
Kemudahan Akses Informasi
mudahnya akses informasi
17 Pengadaan Camera Digital
Sape
L
1 paket
5.000.000
5.000.000
untuk memperoleh data yang akurat
Tersedianya Data yang Akurat
18 Pengadaan Computer PC
Sape
L
1 Paket
8.000.000
8.000.000
untuk memperoleh data yang akurat
Tersedianya Data yang Akurat
19 Pengadaan Ijin Konsensi Penggunaan Frekuwensi Radio
Sape
L
1 Paket
15.000.000
15.000.000
untuk memperoleh data yang akurat
Tersedianya Data yang Akurat
60.000.000
Peningkatan kinerja aparatur dlm info dan kom. Radio
Tersedianya SDM yang handal di bidangnya
10.000.000
Tersedianya SDM yang handal di peningkatan pengawasan ops. Sektor hutan bidangnya
2
Terciptanya untuk memperoleh kecepatan,ketepatan,akurasi kecepatan,ketepatan,akurasi berita berita untuk memberikan sistem komunikasi radio Terlaks.sistem komunikasi radio pelks. PILKADA pelks. PILKADA
2
20 Transceiver/Transceive VHF (RIG) frek. 137 s/d 173 Mhz 21 Antena VHF Ground Plane
Ambalawi Ambalawi
B B
12 unit 12 unit
60.000.000 10.000.000
22 Power Suply 13,8 Volt/30 amper
Ambalawi
B
12 unit
10.000.000
10.000.000
23 Coaxial Transmissi RG 8 U/impedansi 50
Ambalawi
B
1 Rol
5.000.000
5.000.000
24 Pconnector + Klem + Ekstra Connector
Ambalawai
L
1 set
5.000.000
5.000.000
untuk memberikan sistem kom. Tanggap darurat dg BPBD
Terlaks.sistem kom. Tanggap darurat dg BPBD
2 2 2 2 2 2 2
2 2
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)
(2)
8
LOKASI DESA
KECAMATAN
(3)
(4)
SIFAT (B/R/L)
VOLUME
(5)
(6)
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp) APBD KAB.
APBD PROP.
APBN
PHLN
(7)
(8)
(9)
(10)
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
INDIKATOR KINERJA
URUTAN PRIORITAS (*)
(11)
(12)
(13)
(14)
25 Pembangunan Media Centre
Langgudu
B
1 Paket
75.000.000
75.000.000
untuk memperoleh informasi dengan cepat
tersedianya pusat informasi dengan cepat
26 Pembangunan Base Station Bencana
Parado
L
5 paket
50.000.000
50.000.000
untuk memperoleh informasi dengan cepat
tersedianya pusat informasi dengan cepat
25.000.000
Untuk mengetahui seberapa banyak sektor yang berpotensi untuk menghasilkan PAD
Teridentifikasinya potensi PAD
Program Penyusunan Data Base Program Potensi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
135.000.000
KET (15) 2
2
135.000.000 1
1
Pendataan Potensi perhubungan, Komunikasi dan Informatika
25.000.000
2
Sosialisas Potensi perhubungan, Komunikasi dan Informatika
15.000.000
15.000.000
untuk menambah pengetahuan publik tentang tersosialisasinya Pengenalan dan Pengenalan dan Pengenaan retribusi pada potensi Pengenaan retribusi pada potensi Retribusi Baru Retribusi Baru
3 Penyusunan standar prosedur dan tata cara retribusi BTS
10.000.000
10.000.000
untuk membentuk standarisasi prosedur dan tata cara retribusi BTS
4 Expo Komputer dan Teknologi Informasi
50.000.000
50.000.000
terbentuknya publik yang faham akan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang komputer dan teknologi informasi komputer dan teknologi informasi sekaligus sebagai sarana edukasi publik
5 Pendataan Modal Transportasi roda dua, tiga, empat dan enam
35.000.000
35.000.000
untuk mengetahui jumlah Data potensi Transportasi
Tersedianya data dan informasi Transportasi
6 Pengawasan Rutin Pengelolaan dan Pelaksanaan Potensi PAD
50.000.000
50.000.000
Untuk mengawasi hasil pengelolaan PAD
Meminimalisir terjadinya penyimpangan dan Pungutan liar terhp PADad
25.000.000
Terciptanya standarisasi prosedur dan tata cara retribusi BTS
1
1
1
1
1
1 9
Program Desiminasi Informasi Publik
45.000.000
Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang UU No. 14 Tahun 2010 dan Perda Keterbukaan
15.000.000
15.000.000
untuk membentuk masyarakat yang faham tentang informasi melalui media luar ruang sesuai terbentuknya SDM yang baik permenkominfo No. 17/per/M.kominfo/03/2009
15.000.000
15.000.000
Untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang pengembangan teknologi informasi
15.000.000
Desiminasi Informasi Melalui Media Luar Ruang sesuai Permenkominfo No. 17/per/M.Kominfo/03/2009
2
3 Workshop Pengembangan teknologi informasi Kabupaten Bima
45.000.000 15.000.000
Sosialisasi UU. No. 14 Tahun 2010 dan Perda Keterbukaan 1 Informasi
25.000.000
tersosialisasinya UU No. 14 Tahun 2010 dan Perda Keterbukaan
1
1
1 terbentuknya SDM yang baik 1
Jumlah
8.102.211.000
150.000.000
3.667.000.000
#REF!
8.102.211.000