Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 KELURAHAN KOTA PAGATAN Isu Strategis
Tujuan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan (tahun 2016)
Sasaran
Memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan sehingga partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat
Indikator Kinerja Sasaran
-
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Alasan Pemilihan Indikator Permendari Nomor 54 Tahun 2010
Formulasi Penjelasan
-
-
-
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen listik/penenrangan bangunan kantor Penyediaann peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa tenaga non pns Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah
Kondisi Awal Tahun 2015 Dpa 2015 Rp. 1.354.295.234 Realisasi 2015 Rp. 1.092.279.214
Target Kinerja Tahun 2016 100 %
-
Memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan sehingga partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat Tingkat pembinaan pengembangan organisasi dan Ketatalaksanaan
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pembinaan Perangkat RT dan musrenbang Kelurahan
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Tingkat pembinaan
Terlaksananya Pembinaan
pengembangan organisasi dan
Perangkat RT .
Target Tahun 2016 Rp. 122.150.000,-
Ketatalaksanaan Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya pemeliharaan rutin
Rp. 5.000.000,-
Program
Kegiatan
Program Pembinaan dan
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi dan
Pengembangan Organisasi
Ketatalaksanaan
Kelembagaan
Program Peningkatan Sarana
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
dan Prasarana Aparatur
Anggaran Rp. 115.200.000,-
Rp.5.000.000,-
SEKRETARIS LURAH Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Tingkat pembinaan
Terlaksananya Pembinaan
pengembangan organisasi dan
Perangkat RT .
Target Tahun 2016 Rp. 122.150.000,-
Ketatalaksanaan
Program
Kegiatan
Program Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengembangan
Pengembangan Organisasi dan
Organisasi Kelembagaan
Anggaran Rp. 115.200.000,-
Ketatalaksanaan
Meningkatnya pelayanan
Terlaksananya
administrasi perkantoran
PelayananadministrasiPerkantoran
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya pemeliharaan rutin
Rp. 298.174.466,-
Program pelayanan
PelayananadministrasiPerkantoran
Rp. 112.090.020,-
administrasi perkantoran Rp. 5.000.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Rp.5.000.000,-
KASI KESSOS DAN PEMMASY Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya pelayanan
Terlaksananya
administrasi perkantoran
PelayananadministrasiPerkantoran
Target Tahun 2016 Rp. 298.174.466,-
Program Program pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan PelayananadministrasiPerkantoran
Anggaran Rp. 112.090.020,-
POHON KINERJA -
Memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan sehingga partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Tingkat pembinaan pengembangan organisasi dan Ketatalaksanaan Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Pembinaan Perangkat RT dan musrenbang Kelurahan - Tingkat pembinaan pengembangan organisasi dan Ketatalaksanaan
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Indikatornya : - Terlaksananya Pembinaan Perangkat RT - Terlaksananya administrasi perkantoran - Terlaksananya pemeliharaaan rutin
Meningkatnya pelayanan administrasi Tingkat pembinaan pengembangan organisasi dan Ketatalaksanaan
perkantoran
Indikatornya : Terlaksananya Pembinaan Perangkat RT dan musrenbang Kelurahan
Indikatornya : Terlaksananya PelayananadministrasiPerkantoran
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Indikatornya : Terlaksananya pemeliharaan rutin