PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD TAHUN ANGGARAN No 1
Sasaran
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016 Indikator Sasaran
TARGET 2015
penjelasan/ formulasi
Kualitas Perencanaan Pembangunan Persentase kesesuaian Daeah dan konsistensi antara Program RKPD dengan KUA perencanaan dan penganggaran PPAS
90%
Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program prioritas pada KUA PPAS / Jumlah total program pada RKPD x 100%”
persentase renstra dengan kualitas baik
65%
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)
85%
Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Program Keluaran Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kualitas perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan
Anggaran
Penetapan RKPD
138.260.000
Jumlah renstra SKPD dengan kualitas baik / Jumlah total renstra SKPD x 100%
Penyusunan Rancangan RKPD
110.760.000
Jumlah Permohonan Rekomendasi Tata Ruang/Jumlah Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang x 100%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
155.545.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perencanaan Bidang Ekonomi
Meningkatnya Penyusunan Indikator keterpaduan Ekonomi Daerah perencanaan prog bidang ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masayarakat KoordinaPerencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Program Pengembangan Kota Menengah dan Besar
77.380.000 80.920.000
296.650.000
173.374.600
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
38.440.000
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan keterpaduan Penanganan Pusat-Pusat perencanaan program Pertumbuhan Ekonomi program pengembangan kota menengah dan besar
22.180.000
No
Sasaran
Indikator Sasaran
TARGET 2015
penjelasan/ formulasi
Program
Indikator Kinerja Program Keluaran
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
80.690.000
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
91.325.000
Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan
77.470.000
Program Kerjasama Meningktanya kerjasama Koordinasi dalam pemecahanPembangunan pembangunan kabupaten pemecahan masalah daerah hulu sungai selatan dengan pihak lain
Program Meningkatnya Perencanaan Sosial keterpaduan Budaya perencanaan pembangunan sosial budaya
Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya
85%
Jumlah Permohonan Program Rekomendasi Tata Ruang/Jumlah Perencanaan Tata Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang Ruang yang sesuai dengan peruntukan wilayahnyax 100%
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang wilayah
35.635.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16.050.000
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Survey dan Pemetaan Peningkatan kualitas Persentase program prioritas data/informasi dan Pengendalian dengan capaian hasil kinerja pembangunan daerah minimal 80%
80%
Jumlah SKPD dengan capaian kerja minimal 80% / Jumlah Seluruh SKPD x 100%
Program Pengembangan Data/Informasi
Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
334.785.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
2
Anggaran
Pengumpulan , Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
610.435.000
95.800.000
414.820.000 16.446.000
No
Sasaran
Indikator Sasaran Persentase kelengkapan data yang tersedia
TARGET 2015 80%
penjelasan/ formulasi
Program
Indikator Kinerja Program Keluaran
Jumlah indikator kinerja SKPD yang terdata /jumlah seluruh indikator kinerja SKPD x 100%
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
73.050.000
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
43.075.000
Penyusunan Profile Daerah
30.616.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
64.160.000
Penyusunan Dokumen KLHS
43.000.000
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kandangan, Pihak Kedua Bupati Hulu Sungai Selatan,
Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP
Anggaran
Desember 2016
Pihak Pertama Kepala Dinas,
Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002
215.650.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No
Sasaran
1
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Indikator Sasaran
Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kualitas perencanaan pembangunan daerah
TARGET 2015
100%
Program
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan
Penetapan RKPD
138.260.000
Penyusunan Rancangan RKPD
110.760.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
155.545.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2
Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
100%
Program Pengembangan Data/Informasi
Kandangan,
Anggaran
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Dinas,
Pihak Pertama Sekretaris
Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002
Drs. Hendro Martono, MT Pembina Tingkat I NIP. 19730309 199402 1 002
77.380.000 215.650.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya efesiensi dan Penyusunan Dokumen efektifitas kualitas perencanaan Penetapan RKPD pembangunan daerah Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan Dokumen pada Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2
Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
TARGET 2015 Tersusunnya dokumen penetapan RKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya dokumen rancangan awal RKPD Terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan daerah kabupaten Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD Tahunan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penetapan RKPD
138.260.000
Penyusunan Rancangan RKPD
110.760.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
155.545.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengembangan Data/Informasi
Kandangan,
Anggaran
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Desember 2015
Pihak Kedua Sekretaris
Pihak Pertama Kasubag Perencanaan,
Drs. Hendro Martono, MT Pembina Tingkat I NIP. 19730309 199402 1 002
Ellita Rakhman, SH, MH Penata NIP. 19780416 200701 2 012
77.380.000
215.650.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
2
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Sasaran
Indikator Sasaran
Kualitas Perencanaan Meningkatnya keterpaduan Pembangunan Daeah dan perencanaan pembangunan konsistensi antara perencanaan sosial budaya dan penganggaran
Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
TARGET 2016 100%
100%
Program
Kegiatan
Anggaran
Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Sosial Pembangunan Bidang Budaya Sosial dan Budaya
35.635.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16.050.000
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
73.050.000
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
43.075.000
Program Pengembangan Data/Informasi
Kandangan,
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Dinas,
Pihak Pertama Kepala Bidang Sosial Budaya
Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002
Rahmani, SE,ME Pembina NIP. 19730205 200003 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Sasaran Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
Indikator Sasaran
TARGET 2016
Program
Kegiatan
Anggaran
Penyusunan dan Tersusunnya Dokumen Program Pengumpulan Data/Informasi KDA, Dokumen KCA Pengembangan Kebutuhan Penyusunan Data/Informasi Dokumen Perencanaan
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
73.050.000
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
43.075.000
Tersusunnya Dokumen IPM Kab. HSS
Kandangan,
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Bidang Sosial Budaya
Pihak Pertama Kasubid Sosial Budaya
Rahmani, SE,ME Pembina NIP. 19730205 200003 1 003
Juhriansyah, SE Penata Tingkat I NIP. 19640910 198503 1 010
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Sasaran Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan sosial budaya
Indikator Sasaran
TARGET 2016
Program
Kegiatan
Anggaran
Penyusunan Dokumen Laporan Program Koordinasi Perencanaan Dokumen/Laporan Koordinasi Bulanan/Tahunan Perencanaan Sosial Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan (akhir) Perencananaan Budaya Sosial dan Budaya Bidang Sosial dan Budaya Pembangunan Bidang Sosial Budaya (Dana APBN, APBD I dan APBD II)
35.635.000
Penyusunan Dokumen/Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16.050.000
Dokumen Laporan Bulanan/Triwulanan/Ta hunan Pelaksanaan Pencapaian MDgs
Kandangan, Pihak Kedua Kepala Bidang Sosial Budaya
Rahmani, SE,ME Pembina NIP. 19730205 200003 1 003
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Desember 2016
Pihak Pertama Kasubid Sosial Budaya
Mukhisin Arsyad, SE Penata Tingkat I NIP. 19590402 198011 1 008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Indikator Sasaran
TARGET 2016
Meningkatnya keterpaduan perencanaan program program pengembangan kota menengah dan besar
100%
Sasaran Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang wilayah
2
Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
100%
100%
Program Program Pengembangan Kota Menengah dan Besar
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengembangan Data/Informasi
Kandangan,
Kegiatan
Anggaran
Koordinasi Perencanaan Penanganan PusatPusat Pertumbuhan Ekonomi
22.180.000
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
80.690.000
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
91.325.000
Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan
77.470.000
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
610.435.000
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
95.800.000
Survey dan Pemetaan
414.820.000
Penyusunan Dokumen KLHS
43.000.000
Januari 2016
Pihak Kedua Kepala Dinas,
Pihak Pertama Kepala Bidang Fisik Prasarana,
Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002
Hj. Rahmawati, ST, MT Pembina NIP. 19710726 199703 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang wilayah
Indikator Sasaran Persantase Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
TARGET 2016
Program
Tersusunnya Dokumen Program Deliniasi Kawasan Kota Perencanaan Tata Kandangan dam Ruang Dokumen Deliniasi Kawasan Daha
Kegiatan
Anggaran
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
610.435.000
Persentase Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tersusunnya Dokumen Penyusunan Lingkungan Masterplan/Siteplan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Kandangan
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
95.800.000
Persentase Rapat Koordinasi Rekomendasi tentang Rencana Tata Ruang Kebijakan Kebijakan Berkaitan dengan Tata Ruang Tahun 2013 2018
Survey dan Pemetaan
414.820.000
Persentase Survey dan Pemetaan
Survey dan Pemetaan
136.360.000
Terlaksananya Survey dan Pemetaan di Bidang Penataan Ruang
Kandangan, Desember 2016 Pihak Kedua Kepala Bidang Fisik Prasarana,
Pihak Pertama Kasubid Tata Ruang & Lingkungan Hidup
Hj. Rahmawati, ST, MT Pembina NIP. 19710726 199703 2 006
M. Erfan Ramadhani, ST Penata NIP. 19760625 200601 1 013
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
2
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Sasaran Meningkatnya keterpaduan perencanaan program program pengembangan kota menengah dan besar
Indikator Sasaran
TARGET 2016
Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan pada Perencanaan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Terkoordinasinya Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Penyusunan Dokumen pada Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
Program Program Pengembangan Kota Menengah dan Besar
Kegiatan
Anggaran
Koordinasi Perencanaan Penanganan PusatPusat Pertumbuhan Ekonomi
22.180.000
Tersusunnya Master Plan / Dokumen Perencanaan Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
80.690.000
Penyusunan Dokumen pada Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Tersusunnya Konsultasi Perencanaan Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kabupaten (Peta Jaringan)
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
91.325.000
Persentase Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan
Terpenuhinya akses air bersih dan meningkatnya pemahaman di masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan (program AMPL)
Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan
77.470.000
Penyusunan Dokumen KLHS
43.000.000
Meningkatnya kualitas Penyusunan Dokumen Kajian Tersusunnya Dokumen Program data/informasi dan pengendalian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Pengembangan capaian hasil pembangunan daerah Hidup Strategis Data/Informasi
Kandangan,
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Bidang Fisik Prasarana,
Pihak Pertama Kasubid Tata Ruang & Lingkungan Hidup
Hj. Rahmawati, ST, MT Pembina NIP. 19710726 199703 2 006
Normaya Ratnani, ST Penata Muda Tingkat I NIP. 19720926 199703 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No
Sasaran
1
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
2
Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Indikator Sasaran
TARGET 2016
Program
Kegiatan
Anggaran
Meningktanya kerjasama pembangunan kabupaten hulu sungai selatan dengan pihak lain
100%
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi dalam pemecahanpemecahan masalah daerah
344.785.000
Meningkatnya keterpaduan perencanaan prog bidang ekonomi
100%
Program Perencanaan Bidang Ekonomi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
589.384.600
Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
100%
Program Pengembangan Data/Informasi
Pengumpulan , Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
16.446.000
Penyusunan Profile Daerah
30.616.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
64.160.000
Kandangan,
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Dinas,
Pihak Pertama Kepala Bidang P2Litbang
Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002
H. Bandot Hariyadi, S.Hi Penata Tingkat I NIP. 19650202 198910 1 034
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningktanya kerjasama Meningkatnya Koordinasi pembangunan kabupaten hulu dalam pemecahansungai selatan dengan pihak pemecahan masalah daerah lain
TARGET 2016
Program
Tersusunnya Program Dokumen Kerjasama Kerjasama Penelitian dengan Pembangunan Puslitjak Kemendikbud
Kegiatan Koordinasi dalam pemecahanpemecahan masalah daerah
Tersusunnya Dokumen Penelitian Sistem Inovasi Daerah
Kandangan,
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Bidang P2Litbang
Pihak Pertama Kasubid Penelitian dan Pengembangan,
H. Bandot Hariyadi, S.Hi Penata Tingkat I NIP. 19650202 198910 1 034
M. Aris Apriyanor, ST, MT Penata Tingkat I NIP. 19790413 200301 1 004
Anggaran 344.785.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
SKPD TAHUN ANGGARAN No
Sasaran
Indikator Sasaran
1
Meningkatnya keterpaduan perencanaan prog bidang ekonomi
Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2
Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
TARGET 2016
Program
Anggaran
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
38.440.000
Penyusunan Tersusunnya Laporan Program Dokumen/Laporan Bulanan/Triwulan/ Pengembangan Pengumpulan , Updating dan Tahunan Realisasi Data/Informasi Analisis Data Informasi Fisik dan Keuangan Capaian Target Kinerja Kab. HSS dan Tugas Program dan Kegiatan Pembantuan
Pengumpulan , Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
16.446.000
Penyusunan Profile Daerah
Tersusunnya Dokumena Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) / Profile Daerah Kab. HSS
Penyusunan Profile Daerah
30.616.000
Tersusunnya Laporan Bulanan Penyepan Anggaran dan Fisik serta Proses Pengadaan Barang Jasa secara online
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
64.160.000
Penyusunan Dokumen/Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersusunnya Laporan Program Dana Alokasi Khusus Perencanaan Bidang Ekonomi
Kegiatan
Pihak Kedua Kepala Bidang P2Litbang
Kandangan, Januari 2016 Pihak Pertama Kasubid Pengendalian dan Pelaporan,
H. Bandot Hariyadi, S.Hi Penata Tingkat I NIP. 19650202 198910 1 034
Andry Vitama Winata, SE Penata NIP. 19780419 200601 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
Sasaran
Indikator Sasaran
Kualitas Perencanaan Meningkatnya keterpaduan Pembangunan Daeah dan perencanaan prog bidang konsistensi antara perencanaan ekonomi dan penganggaran
TARGET 2016 100%
Program Program Perencanaan Bidang Ekonomi
Kandangan,
Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Anggaran 80.920.000
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masayarakat
296.650.000
KoordinaPerencanaa n Pembangunan Bidang Ekonomi
173.374.600
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Dinas,
Pihak Pertama Kepala Bidang Ekonomi,
Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002
Hj. Murziah, SE Pembina Tingkat I NIP. 19560130 197903 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
Sasaran Meningkatnya keterpaduan perencanaan prog bidang ekonomi
Indikator Sasaran
TARGET 2016
Program
Kegiatan
Anggaran
Terkoordinasinya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masayarakat
Pendampingan Program Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengembangan Bidang Ekonomi Infrastruktur Sosial Ekonomi Daerah Wilayah di Kecamatan dan Wilayah KSK
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masayarakat
296.650.000
Terkoordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terkoordinasinya program kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kab. HSS
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
173.374.600
Kandangan,
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Bidang Ekonomi,
Pihak Pertama Kepala Bidang Ekonomi,
Hj. Murziah, SE Pembina Tingkat I NIP. 19560130 197903 2 001
Numadiyah, SE, M.Si Penata NIP. 19770727 200904 2 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2016
SKPD TAHUN ANGGARAN
No 1
Sasaran Meningkatnya keterpaduan perencanaan prog bidang ekonomi
Indikator Sasaran Persentase Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Program
TARGET 2015 Tersusunnya Buku PDRB Kab. HSS menurut lapangan usaha
Program Perencanaan Bidang Ekonomi
Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Tersusunnya Buku PDRB Kab. HSS menurut pengeluaran
Kandangan,
Desember 2016
Pihak Kedua Kepala Bidang Ekonomi,
Pihak Pertama Kepala Bidang Ekonomi,
Hj. Murziah, SE Pembina Tingkat I NIP. 19560130 197903 2 001
Subeli, BA Penata NIP. 19620704 199003 1 011
Anggaran 80.920.000