PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
No. (1)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(2)
1 Meningkatkan upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
2 Meningkatkan upaya penurunan angka kesakitan
3 Meningkatkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan
Target (3)
1. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) 2. Persentase cakupan kunjungan bayi 3. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 4. Persentase pelayanan antenatal care (K4) 5. Persentase balita gizi buruk yang ditangani 6. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 7. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 8. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif 1. Persentase desa yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) 2. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan 4. Persentase keberhasilan pengobatan TB 1. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard 2. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan PONEK
(4) 87% 89% 87% 91% 100% 70% 64% 50%
85% 88% 73% ≥ 95% 24 RSUD 24 RSUD
4 Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
57%
5 Meningkatkan upaya pembiayaan masyarakat di bidang kesehatan
1. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan
6 Meningkatan upaya ketersediaan sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
7 Meningkatkan upaya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan
1. Ratio tenaga medis per puskesmas
8 Meningkatkan upaya dukungan manajemen dan pembiayaan kesehatan
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan yang dihasilkan pertahun
5 dokumen
9 Meningkatkan upaya pengembangan sistem informasi kesehatan
1. Persentase kabupaten/kota memiliki Profil Kesehatan
100%
91%
Minimal 1
Program
Anggaran
Keterangan (APBN)
1.
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp
16.792.417.500
Rp
2.338.608.000
2.
Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
6.684.129.550
Rp
20.947.412.000
3.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Rp
4.288.391.500
Rp
4.756.900.000
Masyarakat 4.
Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp
3.023.003.400
Rp
8.189.536.000
5.
Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp
3.459.716.000
Rp
2.447.611.000
6.
Pencegahan dan Penanggulangan
Rp
10.700.080.730
Rp
11.387.960.000
Penyakit Menular 7.
Upaya Kesehatan Perorangan
Rp
11.386.977.400
Rp
6.318.959.000
8.
Sumber Daya Kesehatan
Rp
3.889.457.500
Rp
-
9.
Kebijakan dan Manajemen Pembangunan
Rp
80.021.600.000
Rp
7.904.284.000
Kesehatan Medan,
2015
Gubernur Sumatera Utara,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
H. Gatot Pujo Nugroho, ST, Msi
dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002
PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
Sasaran Strategis (1) 1. Meningkatkan upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
: DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA : 2015
Indikator Kinerja (2) 1. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap)
2. Cakupan Kunjungan Bayi
3. Cakupan Pelayanan Anak Balita
4. Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)
5. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani
Target (3) 87%
89%
86%
91%
76%
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Workshop Pelayanan Neonatus Essensial bagi Bidan 2. Peningkatan Kemampuan dlm Penanganan Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas dalam SDDDTK (Stimulasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kemampuan Petugas sebagai Fasilitator Kelas ibu, Bayi dan Balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Rapat Koordinasi LPLS dalam Pelaksanaan PPIA (Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak) 2. Peningkatan Kemampuan Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) bagi Petugas di Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Orientasi PPGDON (Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal) 2. Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Provinsi
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
165.000.000
II
115.000.000
II
130.000.000
II
100.000.000
III
150.000.000
I
100.000.000
II
80.000.000
II
120.000.000
III
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 6. Cakupan Persalinan Yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
(3) 87%
7. Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang Mampu PONED
8. Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi terhadap Wanita dan Remaja
143 Pusk
166 Pusk
9. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
86%
10. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pely Gawat Darurat sesuai Standard
380 Pusk
11. Jumlah Puskesmas yang telah Terakreditasi
20 Pusk
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Evaluasi P4K (Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelatihan PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar) 2. Refreshing PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar) 3. Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) bagi Petugas di Kab/Kota 2. Evaluasi PUG-BK dan ARG Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Evaluasi Pelaksanaan Penjaringan Anak Sekolah (SD) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pemantapan General Emergency Life Support (GELS) untuk Dokter di Kabupaten/Kota 2. Advance Cardiac Life Support (ACLS) Dokter di Kabupaten/Kota 3. Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat di Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Persiapan Akreditasi di Pely Primer di Kab/Kota 2. Pertemuan Pembentukan Tim Akreditasi Pusk di Kabupaten/Kota
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
150.000.000
III
70.000.000
II
74.000.000
II
89.670.000
III
133.565.000
II
119.790.000
II
150.000.000
II
193.000.000
II
271.000.000
II
270.000.000
II
268.940.000 190.000.000
I I
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 12. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pely Kesehatan Dasar sesuai Standard
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(3) 66 Pusk
(4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemantapan Manajemen di Pelayanan Kes Primer di Kabupaten/Kota Pertemuan Pelayanan Primer di Puskesmas Perkotaan Kab/Kota Pendampingan Persiapan Pelayanan Kesehatan Primer Kab/Kota menuju BLUD Persiapan Perawat Penyelia Puskesmas Terintegrasi dengan PMK di Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan Pelayanan Konseling Usila dan Santun Usila di Sarana Pelayanan Promer (Percontohan) Pertemuan Koordinasi Program Lanjut Usia di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota Training of Trainer (TOT) Senam Kesegaran Jasmani bagi Petugas Kesehatan Usia Lanjut Kab/Kota Pertemuan Koordinasi Pembinaan Rumah Sakit dan Panti Wredha
(5)
1. 2. 3. 4.
13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
64% 1.
2. 3.
4.
14. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 3 Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga
15. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 4 Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Kerja
8 Kab/Kota
21 Kab/Kota
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga Tingkat Provinsi 2. Peningkatan Kapasitas Petugas utk Pembinaan Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji 3. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga Tingkat Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota
Ket/Triw (6)
505.815.000
II
150.000.000
II
700.000.000
II
120.000.000
III
190.000.000
II
250.000.000
II
215.000.000
III
215.000.000
III
73.525.000
I
102.610.250
I
63.330.000
III
88.101.625
II
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 16. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Minimal 4 Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
17. Jumlah Pesantren yang Memiliki Poskestren
18. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Pengembangan (Jiwa, Indra, Gigi dan Mulut)
Target (3) 35%
60 Pesantren
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Kes Tradisional (Yankestrad) di Kab/Kota 2. Evaluasi Program Yankestrad bagi Petugas Kabupaten/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi
24 K/K 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
19. Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani
100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) di Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Evaluasi Pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tk. Provinsi Sosialisasi Dokter Gigi Keluarga bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas Screening Gangguan Penglihatan UPT KIM di Kabupaten/Kota Pertemuan Teknis Penanggulangan Gangguan Penglihatan bg Dokter & Perawat di Kab/Kota
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Peningkatan Kapasitas Tatalaksana Gizi Buruk Petugas Kesehatan di Kab/Kota 2. Pendampingan Kasus Gizi Buruk dan Kurang 3. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
109.770.000
II
76.027.625
IV
65.130.100
II
91.137.675
II
66.000.000
III
309.800.000
I-I
54.183.300
IV
78.733.925
III
156.720.000
I - II
196.585.100
II
293.105.200
I
280.000.000 393.430.000
I III
Sasaran Strategis (1)
2. Meningkatkan upaya penurunan angka kesakitan
Indikator Kinerja
Target
(2) 20. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi
(3) 100%
21. Persentase Balita ditimbang Berat Badannya (D/S)
70%
22. Persentase Penyediaan Buffer Stock MP-ASI untuk Bencana
100%
23. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Fe
71%
24. Cakupan RT yang Mengkonsumsi Garam Beryodium
85%
25. Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia yang Mendapatkan PMT
45%
1. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
73%
Program/Kegiatan (4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pertemuan Manajemen Program Gizi di Kab/Kota Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pemantauan Status Gizi di Kab/Kota Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penyediaan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi bayi 6 bln - 1 thn dan balita (> 1 tahun) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Sosialisasi/Rakontek/Review Pemberiaan Tablet Fe Bumil dan Penggunaan Garam Beryodium Rumah Tangga Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Sosialisasi Penggunaan Garam Beriodium RT Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pengadaan Pemberiaan Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil di Kab/Kota 2. Bimbingan Tehnis Program Gizi ke Kab/Kota 3. Pendidikan dan Pelatihan Pemantauan Pertum buhan 4. Pendidikan dan Pelatihan Konselor Makanan Pendampingan Air Susu Ibu (MP-ASI) Program Lingkungan Sehat 1. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana 2. Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 3. Monitoring Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
157.172.000
II
170.960.000
II
347.953.000
III
159.706.800
IV
250.400.000
I
496.750.000
III
157.180.000 167.478.200
III III
148.868.200
III
200.000.000
II
121.200.000
II
76.390.000
II
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 2. Persentase keluarga yang menggunakan jamban memenuhi syarat kes 3. Jumlah Kab/Kota Sehat
Target (3) 67%
Program/Kegiatan (4) Program Lingkungan Sehat 1. Pengadaan Stimulan Sarana Jamban Keluarga
8 Kab/Kota 1. 2. 3. 4. 5.
4. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan
100%
5. Persentase keluarga menggunakan air bersih
62%
6. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis RS
28 RS
Program Lingkungan Sehat Pilot Project Pembentukan Kota Sehat Gerakan Aksi Penyehatan kawasan Danau Toba Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan Kab/ Kota Sehat Sosialisasi Program penyehatan Kabupaten/ Kota Sehat di Kab/Kota Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan di Daerah Wisata
Program Lingkungan Sehat 1. TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten 2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa 3. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Program Lingkungan Sehat 1. Pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih 2. Pengawasan Penyehatan Air Minum di Kab/ Kota Program Lingkungan Sehat 1. Sosialisasi Program Pengolahan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota 2. Training of Trainer (TOT) Program Pengelolaan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan 3. Pembinaan Sanitasi Rumah Sakit di Kab/Kota 4. Inspeksi Limbah Medis Sarana Pelayanan Kes di Kab/Kota
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
200.000.000
II
184.870.000 296.280.000
II II
200.000.000
II
150.000.000
III
99.910.000
III
69.982.000
III
113.520.000
III
102.960.000
I - IV
200.000.000 150.000.000
III III
150.000.000
III
70.000.000
III
150.000.000 30.000.000
III IV
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Target
(2) 7. Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan
(3) 48%
8. Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan
76%
9. Jumlah puskesmas yang memiliki klinik sanitasi
10. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
11. Persentase anak usia sekolah dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi
12. Angka Case Detection Rate Penyakit TB
300 Pusk
83%
93%
Program/Kegiatan (4) Program Lingkungan Sehat 1. Pengawasan Depot Air Minum di Kab/Kota 2. Pertemuan Hygiene Sanitasi Pasar Sehat di Kabupaten/Kota
(6) IV IV
60.000.000
IV
129.977.000
IV
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Imunisasi
475.025.000
I - IV
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pely Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
233.177.000
II
200.000.000
I
44.600.000
I
55.000.000
II
947.833.325
I - IV
154.000.000
III
Program Lingkungan Sehat 1. Stimulan Pembangunan Percontohan Sekolah Sehat Program Lingkungan Sehat 1. Review Pembinaan Program Klinik Sanitasi di Kab/Kota
84%
2. 3. 4.
≥ 95%
(5)
Ket/Triw
30.000.000 150.000.000
1.
13. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)
Anggaran
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ekspansi TB dengan strategi DOTS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Workshop Program TB dengan Strategi DOTS padaDPS Pembinaan Program TB dgn Strategi DOTS untuk meningkatan CDR Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Kes Paru Masy di Luar Gedung (X-Ray Keliling)
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Pelaksanaan Laboratorium Intermediare TB Provinsi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
14. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk
15. Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) ditangani sesuai sttandard
16. CFR Diare saat KLB
17. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan sosialisasi Hepatitis B
18. Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yg mengikuti test HIV
< 5/100.000 pddk
92%
< 1,2%
10 K/K
13.000 org
Program/Kegiatan (4) 2. Workshop TB-MDR (Multi Drug Resisten) 3. Workshop IPT 4. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB-MDR (Multi Drug Resisten)
Anggaran
Ket/Triw
(5) 93.800.000 45.300.000 270.000.000
(6) III IV IV
375.350.000 422.630.000
II I - IV
249.042.000
I, III, IV
265.077.000
II
186.639.000
I - II
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Diare 2. Pengkt Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Diare 3. Sosialisasi Penatalaksanaan Diare
265.260.000 251.710.000 225.850.000
IV IV III
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Sosialisasi Advokasi tentang Hepatitis
240.520.000
II
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Konseling dan Tes HIV
2.429.068.400
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Kusta di Kab/Kota 2. Pengendalian Penyakit Kusta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Integrasi Peningkatan Perlindungan Masyarakat Terhadap Penyakit Zoonosis (Flu burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) 2. Workshop Pengendalian Zoonosis dan Update Data Kasus Zoonosis 3. Sosialisasi Usaha Pemberdayaan Pengendalian Penyebaran Zoonosis pada Petugas Masyarakat dan Monitoring Rabies Center
I - II
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 19. Persentase ODHA mendapatkan ODHA
Target (3) 82%
20. Persentase kasus IMS yang diperiksa dan diobati
21. Persentase Ibu Hamil HIV Posiitif mendapatkan ARV
22. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
23. Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis 24. Prevalensi Kecacingan pada anak sekolah
25. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 pddk
Program/Kegiatan (4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program P2 HIV dan IMS
60%
48/100.000 pddk
68%
< 20%
≥ 2/100.000
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pelatihan Prevention Mother to Child Transmisions (PMTCT) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD & Arbovirosis lainnya 2. Advokasi Program P2 DBD & Arbovirosis lainnya di Kab/Kota Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pemantauan & Ev Daerah Endemis Filariasis Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
261.927.450
II - III
309.104.600
III - IV
302.783.000
II - III
145.800.000
II
171.558.000
III - IV
183.800.000
I - III
115.082.000
II - IV
644.909.680
II
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 26. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penangan an wabah dan bencana
(3) 100%
27. Jumlah Kab/Kota yang melakukan Surveilans Deteksi Dini & KIE Penyakit Tidak Menular
33 K/K
28. Angka Penemuan Kasus Malaria per1000 pddk (API)
29. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid
30. Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus penumonia pada balita
0,9/1000 pddk
20 K/K
25%
Program/Kegiatan (4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular (PTM) 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Luar Gedung (Pemeriksaan Gol Darah, Gula darah, Kolesterol dan Asam Uratr) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Malaria Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengendalian Penyakit Thypoid 2. Pembinaan Teknis dan Monitoring Evaluasi Kasus Demam Thypoid Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pemberantasan Penyakit ISPA
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
250.000.000
I - IV
362.089.500
II
71.055.500
II - III
575.968.600
II
371.677.000
I - IV
165.279.600 85.340.000
I II
693.976.000
I - IV
Sasaran Strategis (1) 3. Meningkatkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja (2) 1. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK).
2. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard
Target (3) 24 RSUD
Program/Kegiatan (4) Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 2. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
24 RSUD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3. Jumlah RSUD yang menerapkan PPK BLUD
11 RSUD
4. Jumlah RSUD yang menerapkan SPM
23 RSUD
Program Upaya Kesehatan Perorangan Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat RS yang sesuai Standard Pengktan Pelyn Ambulans/Stay Lap Merdeka Pengadaan Mobil Ambulans & Alat Pendukung Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu Pengadaan Sarana Komunikasi (IT) Pendukung Pelayanan Ambulans Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Operator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Pertemuan Kerjasama Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu denagn Lintas Sektor Terkait dan Rapat Intern
Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Workshop Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Program Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pertemuan Penatalaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS Kab/Kota 2. Workshop Standard Pelayanan Minimal dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3. Pertemuan Penguatan Fungsi Komite Medik RS terkait dengan Jaminan Kes Nasiona (JKN)
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
366.000.000
I
170.000.000
I
162.000.000
II
318.375.000 1.912.550.000
I - IV III
1.936.949.850
I - II
56.800.000
I - IV
264.392.000
II - III
59.360.000
I - IV
357.000.000
II
210.000.000
II
170.000.000
II - III
130.000.000
III
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
5. Jumlah RSUD yang melaksanakan
1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
(4) 4. Sosialisasi Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah dan Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 5. Penguatan Sistem Rujukan Regional RSUD di Provinsi Sumatera Utara 6. Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kab/Kota 7. Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Prov Sumut
10 RSUD
Program Keselamatan Pasien
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masy di bidang kesehatan
Program/Kegiatan
1. Pertemuan Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (Patient Safety) 57%
2. 3. 4. 5.
28%
Ket/Triw
(5) 388.302.000
(6) I - IV
5.003.240.000
II - IV
214.010.000
II
995.000.000
II
170.000.000
IV
878.457.000
I - IV
218.640.000
I - II
865.589.500
I - IV
100.000.000 50.000.000 122.000.000 150.000.000 46.980.000
II III II III I, III, IV
525.120.000
II - IV
150.000.000
II
Program Upaya Kesehatan Perorangan
1.
2. Persentase SD yang Mempromosikan Kesehatan
Anggaran
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Pendidikan Masyarakat melalui Peringatan Hari-hari Besar Kesehatan Orientasi Kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) bagi Fasilitator Kab/Kota Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik Pekan Inovasi Sumatera Utara Karnaval/Mobil Hias
6. Reportase Kegiatan Bidang Kesehatan 7. Lomba Poster Kesehatan bagi Kab/Kota 8. Konsultasi Kegiatan Promosi Kesehatan (Promkes) ke Pusat 9. Perlombaan dan Penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kab/Kota
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) 3. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
4. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Desa yang Mengembangkan Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 5. Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa/Kel Siaga
5. Meningkatkan upaya pembiayaan masyarakat di bidang kesehatan
1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan
2. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan
Target (3) 38%
22 Kab/Kota
2800 Unit
80%
70%
Program/Kegiatan (4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pertemuan Pengelola Posyandu Kab/Kota 2. Lomba Posyandu Tingkat Provinsi 3. Peningkatan Kapsitas Kader Kesehatan dalam Pemanfaatan TOGA Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Bidan/Perawat Poskesdes Kab/Kota 2. Pelatihan Promosi Kes bg Petugas di Kab/Kota 3. Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Kader Kesehatan Kesehatan Kab/Kota Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Penyediaan Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Sumatera Utara 2. Rapat Lintas Program/Lintas Sektor Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Rapat Koordinasi Kepesertaan Semesta Jaminan Kesehatan 2. Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Kab/Kota
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
142.000.000 158.760.000 130.000.000
II III II
52.920.000
II
235.000.000
I
222.925.000 240.000.000
III I
79.558.489.560
I - IV
450.000.000
I - IV
250.000.000
IV
109.000.000
I
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
(1)
(2) 3. Jumlah Kab/Kota yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
(3) 11 K/K
(4) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Penggalangan Komitmen kab/Kota untuk bekerBekerja Sama dengan BPJS Kesehatan
(5)
6. Meningkatan upaya ketersediaan sarana & prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
2. Jumlah RSU dan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standard
91%
14 RS & 12 Pusk
3. Persentase Sarana Sediaan Farmasi yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)
64%
4. Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat
20%
5. Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes RT) yang Memenuhi Persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise)
64%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Pertemuan Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan 3. Pertemuan e-Logistik bagi Petugas Kab/Kota Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum 2. Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Sarana Pely Kes Dasar di Kab/Kota Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan dalam rangka CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) 2. Pertemuan dalam rangka CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di Kab/Kota 2. Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik)
276.950.000
Ket/Triw (6)
I
221.710.750
III III
315.260.750
II - III
220.000.000
II
385.000.000
III
558.528.800
I - IV
103.888.650
IV
165.000.000
IV
165.000.000
III - IV
163.702.000
III
14.364.428.000
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 6. Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kes dasar.
(3) 38%
7. Jumlah RS yang terakreditasi
Program/Kegiatan (4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Sosialisasi Obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
82 RS 1. 2. 3. 4.
8. Jumlah RS yang mendapatkan penetapan Kelas Rumah Sakit
155 RS 1. 2. 3. 4.
9. Jumlah RS yang menerapkan standar sarana dan prasarana
102 RS 1.
2.
3.
4.
Program Upaya Kesehatan Perorangan Workshop Akreditasi RS Versi Tahun 2012 untk RSUD dan RSU Swasta Pertemuan Advokasi Stakeholder Akreditasi Rumas Sakit Umum Daerah Bimbingan Tehnis dalam rangka Akreditasi RS Stimulan Akreditasi Rumah Sakit Program Upaya Kesehatan Perorangan Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas RSUD Orientasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Swasta Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kelas RS Program Upaya Kesehatan Perorangan Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten/Kota Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RS Swasta Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kes di RSUD Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kes di RSU Swasta
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
129.898.550
III
345.000.000
I
483.000.000
I
200.000.000 346.750.000
II I, II, IV
150.000.000
III
437.000.000 350.000.000
II II
200.000.000
III
300.000.000
II
300.000.000
II
298.685.400
II
250.000.000
III
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
7. Meningkatkan upaya ketersediaan dan mutu SDM kesehatan
1. Ratio tenaga medis di puskesmas
2. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
minimal 1
Program/Kegiatan (4) 5. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Kesehatan pada RSUD Kabupaten/Kota 6. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Kesehatan pada RS Swasta 7. Pengadaan Perbekalan UPT RS Kusta Lau Simomo 8. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT KIM 9. Akreditasi terhadap Balai Labkes Prov Sumut 10. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 11. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Kes Paru Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Dokter Internship
95% 1. 2. 3. 4. 5. 6.
3. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi
25 pelatihan
Program Sumber Daya Kesehatan Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam rangka Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Supervisi dan Monitoring Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dan Pusk Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Supervisi dan Pengumpulan Data Peserta Uji Kompetensi ke Kab/Kota Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas 2. Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
Anggaran
Ket/Triw
(5) 300.000.000
(6) IV
300.000.000
IV
897.129.550
I - IV
63.400.000 157.570.000 661.992.000
I - IV II I - IV
1.781.160.000
I - IV
559.400.000
II - III
218.220.000
II
307.649.200
II
70.000.000
II
289.770.000
II
215.203.550 304.836.500
II II
180.200.000 178.880.000
III III
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) 4. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Saka Bakti Husada (SBH)
(3) 20 K/K
5. Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional
Program/Kegiatan (4) Program Sumber Daya Kesehatan 1. Pelatihan Pamong Saka Bakti Husada (SBH) Kabupaten/Kota
30% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
8. Meningkatkan upaya dukungan manajemen & pembiayaan kes
1. Jumlah dokumen monitoring,pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per thn
7 dokumen
Program Sumber Daya Kesehatan Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Apoteker Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Nutrisionist Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Sanitarian Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Fisiotherapist Rapat Berkala Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi Sumatera Utara Penguatan Dukungan Manajemen Pengelola Jabatan Fungsional Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kes Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program Kesehatam
Anggaran (5)
Ket/Triw (6)
181.850.000
IV
192.493.500
III
152.818.750
III
101.000.000
III
100.000.000
III
100.600.000
III
60.000.000
II, III, IV
111.200.000
II
220.256.000
II
148.280.000 196.800.000
I III
150.000.000
II
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
2. Jumlah dokumen perencanaan dan pengangaran kesehatan yang dihasilkan
Program/Kegiatan (4) 2. Penyusunan dan Pembuatan Laporan dan Evaluasi Tahunan 3. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kes 4. Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan
5 dokumen 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumut Tahun 2015 Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provsu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan 2025 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Pertemuan Penyusunan Strategi Pasca MDG's dan Analisi Pencapaian MGD's Peningkatan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Peningkatan Pely Kes Pemantapan Penyusunan Standard Pelayanan dan StandardOperasional Prosedur Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Pertemuan Pasca Musrenbang Bidang Kes Tahun 2015 Penyusunan Perencanaan dan Anggaran SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2016 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Tahun 2015 Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Pendataan dan Penyelesaian Hibah Aset Provinsi Sumatera Utara
Anggaran
Ket/Triw
(5) 100.000.000
(6) III
175.000.000 175.000.000
II III
376.073.100
I
795.799.100 461.000.000
I - IV I, III
960.927.200
I - IV
127.242.850
IV
1.054.448.000
I - IV
220.652.850
I - II
250.727.000
II
246.600.000
I - III
74.551.175
II, IV
94.364.613
II
293.037.150
II, III
Sasaran Strategis (1) 9. Meningkatkan upaya pengembangan sistem informasi kesehatan
Indikator Kinerja (2) 1. Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan
2. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan
Target (3) 100%
Program/Kegiatan
Anggaran
(4) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Prov
33 K/K 1. 2. 3. 4.
(5)
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Opersional Bank Data dan Website Dinas Kes Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kes (SIK) dan Banlk Data Kesehatan Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Data Kesehatan ke Kab/Kota Dukungan Pengelolaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Medan,
2015
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002
Ket/Triw (6)
175.000.000
I
125.000.000 175.000.000
II III
145.000.000
III
65.000.000
I - IV